Langsung ke konten utama
Skip to main content

Correct Article 19

PERDA Nomor 13 Tahun 2022 | Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Source PDF
100%
Pg. 1
Pg. 1
Current Text
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 30 Desember 2022 GUBERNUR JAWA TENGAH, GANJAR PRANOWO Diundangkan di Semarang pada tanggal 30 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 13 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH (13-295/2022) LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 13 Tahun 2022 TANGGAL: 30 Desember 2022 PROVINSI JAWA TENGAH RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN DAERAH 26.190.964.318.000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 17.910.513.776.000 4.1.1 Pajak Daerah 15.266.021.456.000 4.1.2 Retribusi Daerah 137.900.740.000 4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 631.115.007.000 4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 1.875.476.573.000 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 8.201.542.504.000 4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 8.201.542.504.000 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 78.908.038.000 4.3.1 Pendapatan Hibah 78.908.038.000 Jumlah Pendapatan 26.190.964.318.000 5 BELANJA DAERAH 26.763.164.318.000 5.1 BELANJA OPERASI 15.147.464.497.000 5.1.1 Belanja Pegawai 7.233.263.183.000 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.543.366.427.000 5.1.4 Belanja Subsidi 850.000.000 5.1.5 Belanja Hibah 2.237.267.527.000 5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 132.717.360.000 5.2 BELANJA MODAL 1.929.032.293.000 5.2.1 Belanja Modal Tanah 93.780.000.000 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 680.605.420.000 5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 653.338.730.000 5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 393.196.685.000 5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 107.839.958.000 5.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya 271.500.000 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 57.964.034.000 5.3.1 Belanja Tidak Terduga 57.964.034.000 5.4 BELANJA TRANSFER 9.628.703.494.000 5.4.1 Belanja Bagi Hasil 6.785.004.744.000 5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 2.843.698.750.000 Jumlah Belanja 26.763.164.318.000 Surplus/(Defisit) (572.200.000.000) 6 PEMBIAYAAN DAERAH 572.200.000.000 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 942.200.000.000 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 942.200.000.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 942.200.000.000 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 370.000.000.000 6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 300.000.000.000 6.2.2 Penyertaan Modal Daerah 70.000.000.000 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 370.000.000.000 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 0 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 13 Tahun 2022 TANGGAL : 30 Desember 2022 PROVINSI JAWA TENGAH RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.602.287.640.000 11.482.548.038.000 1.700.056.696.000 - - 13.182.604.734.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 7.475.000.000 7.708.317.493.000 416.791.742.000 - - 8.125.109.235.000 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7.475.000.000 7.708.317.493.000 416.791.742.000 - - 8.125.109.235.000 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.579.527.100.000 2.808.896.912.000 720.983.048.000 - - 3.529.879.960.000 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan 1.579.527.100.000 2.808.896.912.000 720.983.048.000 - - 3.529.879.960.000 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 14.623.614.000 477.504.794.000 560.910.456.000 - - 1.038.415.250.000 1.03.0.00.0.00.14 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 9.325.000.000 296.308.903.000 480.809.056.000 - - 777.117.959.000 1.03.0.00.0.00.15 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 5.298.614.000 181.195.891.000 80.101.400.000 - - 261.297.291.000 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN - 81.787.617.000 796.450.000 - - 82.584.067.000 1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - 81.787.617.000 796.450.000 - - 82.584.067.000 Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA 500.000.000 42.298.050.000 473.000.000 - - 42.771.050.000 PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja 500.000.000 23.807.143.000 323.000.000 - - 24.130.143.000 1.05.0.00.0.00.04 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - 18.490.907.000 150.000.000 - - 18.640.907.000 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 161.926.000 363.743.172.000 102.000.000 - - 363.845.172.000 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial 161.926.000 363.743.172.000 102.000.000 - - 363.845.172.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 42.440.050.000 1.052.334.037.000 124.630.922.000 - - 1.176.964.959.000 DASAR 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 3.844.850.000 113.134.950.000 1.316.520.000 - - 114.451.470.000 2.07.3.32.0.00.02 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3.844.850.000 113.134.950.000 1.316.520.000 - - 114.451.470.000 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN - 23.218.195.000 140.790.000 - - 23.358.985.000 ANAK 2.08.2.14.0.00.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian - 23.218.195.000 140.790.000 - - 23.358.985.000 Penduduk Dan Keluarga Berencana 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN - 52.055.296.000 1.875.300.000 - - 53.930.596.000 Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 2.09.0.00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan - 52.055.296.000 1.875.300.000 - - 53.930.596.000 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 6.022.200.000 208.262.314.000 58.933.970.000 - - 267.196.284.000 2.11.3.29.0.00.02 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 6.022.200.000 208.262.314.000 58.933.970.000 - - 267.196.284.000 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - 26.380.396.000 85.820.000 - - 26.466.216.000 2.13.2.12.0.00.03 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan - 26.380.396.000 85.820.000 - - 26.466.216.000 Sipil 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 26.400.000.000 183.093.214.000 21.917.491.000 - - 205.010.705.000 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan 26.400.000.000 183.093.214.000 21.917.491.000 - - 205.010.705.000 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - 102.353.339.000 10.917.237.000 - - 113.270.576.000 2.16.0.00.0.00.01 Dinas Komunikasi dan Informatika - 102.353.339.000 10.917.237.000 - - 113.270.576.000 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 550.000.000 71.128.965.000 3.383.340.000 - - 74.512.305.000 2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 550.000.000 71.128.965.000 3.383.340.000 - - 74.512.305.000 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 33.000.000 24.031.012.000 585.651.000 - - 24.616.663.000 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 33.000.000 24.031.012.000 585.651.000 - - 24.616.663.000 Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 5.500.000.000 212.014.728.000 24.711.113.000 - - 236.725.841.000 2.19.3.26.0.00.02 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 5.500.000.000 212.014.728.000 24.711.113.000 - - 236.725.841.000 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 90.000.000 36.661.628.000 763.690.000 - - 37.425.318.000 2.23.2.24.0.00.02 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 90.000.000 36.661.628.000 763.690.000 - - 37.425.318.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 48.613.493.000 636.252.856.000 76.333.004.000 - - 712.585.860.000 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 13.950.000.000 90.300.060.000 33.792.439.000 - - 124.092.499.000 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 13.950.000.000 90.300.060.000 33.792.439.000 - - 124.092.499.000 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 25.750.000.000 330.686.579.000 33.134.362.000 - - 363.820.941.000 3.27.0.00.0.00.08 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 9.250.000.000 121.819.753.000 8.047.050.000 - - 129.866.803.000 3.27.0.00.0.00.10 Dinas Pertanian dan Perkebunan 16.500.000.000 208.866.826.000 25.087.312.000 - - 233.954.138.000 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.155.429.000 93.623.551.000 6.765.801.000 - - 100.389.352.000 3.29.0.00.0.00.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3.155.429.000 93.623.551.000 6.765.801.000 - - 100.389.352.000 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 5.758.064.000 121.642.666.000 2.640.402.000 - - 124.283.068.000 3.31.3.30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5.758.064.000 121.642.666.000 2.640.402.000 - - 124.283.068.000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 2.627.500.000 1.120.634.640.000 10.940.198.000 - - 1.131.574.838.000 Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 950.000.000 659.812.541.000 5.860.000.000 - - 665.672.541.000 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah 950.000.000 659.812.541.000 5.860.000.000 - - 665.672.541.000 4.02 SEKRETARIAT DPRD 1.677.500.000 460.822.099.000 5.080.198.000 - - 465.902.297.000 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD 1.677.500.000 460.822.099.000 5.080.198.000 - - 465.902.297.000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 24.494.995.635.000 629.130.628.000 14.704.745.000 57.964.034.000 9.628.703.494.000 10.330.502.901.000 5.01 PERENCANAAN 29.000.000 61.432.181.000 1.509.500.000 - - 62.941.681.000 5.01.5.05.0.00.02 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 29.000.000 61.432.181.000 1.509.500.000 - - 62.941.681.000 5.02 KEUANGAN 24.471.325.005.000 383.372.676.000 9.104.525.000 57.964.034.000 9.628.703.494.000 10.079.144.729.000 5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 15.431.121.456.000 319.648.768.000 7.747.050.000 - - 327.395.818.000 5.02.0.00.0.00.03 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 9.040.203.549.000 63.723.908.000 1.357.475.000 57.964.034.000 9.628.703.494.000 9.751.748.911.000 5.03 KEPEGAWAIAN 759.500.000 83.216.150.000 855.280.000 - - 84.071.430.000 5.03.0.00.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah 759.500.000 83.216.150.000 855.280.000 - - 84.071.430.000 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 21.771.130.000 79.258.253.000 2.150.400.000 - - 81.408.653.000 5.04.0.00.0.00.01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 21.771.130.000 79.258.253.000 2.150.400.000 - - 81.408.653.000 5.07 PENGHUBUNG 1.111.000.000 21.851.368.000 1.085.040.000 - - 22.936.408.000 5.07.0.00.0.00.01 Badan Penghubung 1.111.000.000 21.851.368.000 1.085.040.000 - - 22.936.408.000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - 35.306.501.000 2.165.728.000 - - 37.472.229.000 6.01 INSPEKTORAT DAERAH - 35.306.501.000 2.165.728.000 - - 37.472.229.000 Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT - 35.306.501.000 2.165.728.000 - - 37.472.229.000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM - 191.257.797.000 201.000.000 - - 191.458.797.000 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - 191.257.797.000 201.000.000 - - 191.458.797.000 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - 191.257.797.000 201.000.000 - - 191.458.797.000 Jumlah 26.190.964.318.000 15.147.464.497.000 1.929.032.293.000 57.964.034.000 9.628.703.494.000 26.763.164.318.000 Surplus / (Defisit) ( 572.200.000.000 ) GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 13 Tahun 2022 TANGGAL: 30 Desember 2022 PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN ORGANISASI : 1.01.2.22.0.00.02 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 7.475.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.475.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 7.475.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 8.125.109.235.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 4.939.343.884.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.016.790.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 99.135.060.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 99.135.060.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.660.810.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 92.474.250.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 881.730.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 881.730.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 881.730.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.772.844.885.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.769.546.745.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 4.769.546.745.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 4.769.546.745.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.298.140.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 3.298.140.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 2.323.680.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 974.460.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 460.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 280.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 280.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 280.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 180.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 180.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 303.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 200.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 103.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 103.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 103.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 11.387.154.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 511.050.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 511.050.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.01.5.1.1 Belanja Pegawai 1.180.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 509.870.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.989.016.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.098.216.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02.5.1.1 Belanja Pegawai 8.360.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.089.856.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 2.890.800.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.890.800.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 792.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 706.300.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.03.5.1.1 Belanja Pegawai 1.180.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 705.120.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.03.5.2 BELANJA MODAL 86.200.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 86.200.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 687.900.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 687.900.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 687.900.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 454.200.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 454.200.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.05.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 453.520.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 96.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 82.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 82.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.06.5.2 BELANJA MODAL 14.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.06.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 14.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.591.750.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 1.591.750.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.591.750.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.164.738.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 3.164.738.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.164.738.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.945.984.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 862.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.880.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.05.5.1.1 Belanja Pegawai 1.880.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 860.620.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 860.620.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 849.250.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.06.5.1 BELANJA OPERASI 39.280.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.06.5.1.1 Belanja Pegawai 4.680.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 34.600.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 809.970.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 809.970.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 4.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.07.5.2 BELANJA MODAL 4.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.07.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.09.5.1.1 Belanja Pegawai 1.200.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.09.5.2 BELANJA MODAL 198.800.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 198.800.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.234.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.11.5.2 BELANJA MODAL 30.234.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.234.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.686.518.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 156.100.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 156.100.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 156.100.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.895.195.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 6.895.195.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.895.195.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 349.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 349.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 349.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 35.286.223.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 35.286.223.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.04.5.1.1 Belanja Pegawai 2.400.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.283.823.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.699.053.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 693.200.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 693.200.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 693.200.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 265.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 265.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 265.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 718.750.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 718.750.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 718.750.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 234.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.07.5.1 BELANJA OPERASI 209.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 209.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.07.5.2 BELANJA MODAL 25.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.07.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.08.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.483.103.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 5.483.103.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.09.5.1.1 Belanja Pegawai 27.380.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.455.723.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.665.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 1.665.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.665.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 520.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 520.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 520.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 3.148.106.403.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1.079.897.367.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 5.155.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.2 BELANJA MODAL 5.155.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.155.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru 4.150.321.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.682.103.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 21.253.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 2.660.850.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.2 BELANJA MODAL 1.468.218.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.368.218.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 3.337.600.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.170.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.03.5.1.5 Belanja Hibah 1.170.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.03.5.2 BELANJA MODAL 2.167.600.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.167.600.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi 3.404.700.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.930.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.04.5.1.5 Belanja Hibah 1.930.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.04.5.2 BELANJA MODAL 1.474.200.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.04.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.474.200.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika 2.443.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.431.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05.5.1.5 Belanja Hibah 1.431.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05.5.2 BELANJA MODAL 1.012.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.012.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia 3.422.250.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 1.964.250.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06.5.1.5 Belanja Hibah 1.964.250.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06.5.2 BELANJA MODAL 1.458.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.458.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer 2.069.599.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 579.150.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.07.5.1.5 Belanja Hibah 579.150.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.07.5.2 BELANJA MODAL 1.490.449.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.07.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.490.449.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1.929.795.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.10.5.1 BELANJA OPERASI 255.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.10.5.1.5 Belanja Hibah 255.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.10.5.2 BELANJA MODAL 1.674.795.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.10.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.674.795.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 13.660.619.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.1 BELANJA OPERASI 759.650.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.1.5 Belanja Hibah 759.650.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.2 BELANJA MODAL 12.900.969.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 12.900.969.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 30.846.793.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19.5.1 BELANJA OPERASI 30.096.793.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19.5.1.1 Belanja Pegawai 12.240.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 28.721.323.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19.5.1.5 Belanja Hibah 1.363.230.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19.5.2 BELANJA MODAL 750.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 750.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 2.498.325.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20.5.1 BELANJA OPERASI 2.498.325.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.498.325.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi 1.202.850.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21.5.1 BELANJA OPERASI 1.202.850.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.202.850.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika 745.875.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22.5.1 BELANJA OPERASI 745.875.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 745.875.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia 2.502.266.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23.5.1 BELANJA OPERASI 2.502.266.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.502.266.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer 726.975.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.24.5.1 BELANJA OPERASI 726.975.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.24.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 435.375.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.24.5.1.5 Belanja Hibah 291.600.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa 297.675.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.25.5.1 BELANJA OPERASI 297.675.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.25.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 297.675.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.27 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 682.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.27.5.1 BELANJA OPERASI 682.500.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.27.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 682.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 4.748.962.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31.5.1 BELANJA OPERASI 4.748.962.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.448.488.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31.5.1.5 Belanja Hibah 300.474.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.36 Pengadaan Mebel Sekolah 500.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.36.5.2 BELANJA MODAL 500.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.36.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 500.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 4.947.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39.5.1 BELANJA OPERASI 4.947.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.947.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.41 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 4.460.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.41.5.1 BELANJA OPERASI 810.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.41.5.1.5 Belanja Hibah 810.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.41.5.2 BELANJA MODAL 3.650.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.41.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.650.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 583.860.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46.5.1 BELANJA OPERASI 583.860.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 583.860.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 1.000.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.48 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.48.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.48.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 5.296.946.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49.5.1 BELANJA OPERASI 5.296.946.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.296.946.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1.329.419.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51.5.1 BELANJA OPERASI 1.329.419.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.329.419.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 290.150.527.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1 BELANJA OPERASI 287.913.885.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 271.148.885.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1.5 Belanja Hibah 10.765.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 6.000.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.2 BELANJA MODAL 2.236.642.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.117.282.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 73.350.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 46.010.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 687.704.010.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53.5.1 BELANJA OPERASI 553.469.244.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 380.390.294.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53.5.1.5 Belanja Hibah 173.078.950.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53.5.2 BELANJA MODAL 134.234.766.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 82.313.809.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 51.920.957.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1.943.528.592.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 8.759.606.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.2 BELANJA MODAL 8.759.606.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 8.759.606.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 5.390.300.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 3.559.300.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 3.400.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 96.600.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1.5 Belanja Hibah 3.459.300.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.2 BELANJA MODAL 1.831.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.831.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa 38.543.436.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 28.542.186.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.1.5 Belanja Hibah 28.542.186.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.2 BELANJA MODAL 10.001.250.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.001.250.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.05 Pembangunan Ruang Laboratorium 14.780.880.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 11.809.380.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.05.5.1.1 Belanja Pegawai 500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.05.5.1.5 Belanja Hibah 11.808.880.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.05.5.2 BELANJA MODAL 2.971.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.05.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.971.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 8.963.120.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.10.5.1 BELANJA OPERASI 7.890.720.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.10.5.1.5 Belanja Hibah 7.890.720.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.10.5.2 BELANJA MODAL 1.072.400.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.10.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.072.400.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 2.214.320.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.15.5.1 BELANJA OPERASI 1.785.320.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.15.5.1.1 Belanja Pegawai 2.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.783.320.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.15.5.2 BELANJA MODAL 429.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.15.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 429.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.23 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.331.220.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.23.5.1 BELANJA OPERASI 1.331.220.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.331.220.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28 Pengadaan Mebel Sekolah 3.900.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28.5.2 BELANJA MODAL 3.900.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.900.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 7.875.450.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31.5.1 BELANJA OPERASI 7.875.450.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.874.770.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.33 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 74.270.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.33.5.1 BELANJA OPERASI 55.170.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.33.5.1.5 Belanja Hibah 55.170.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.33.5.2 BELANJA MODAL 19.100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.33.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan 38.920.272.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.1 BELANJA OPERASI 38.493.508.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.1.1 Belanja Pegawai 6.750.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 38.486.758.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.2 BELANJA MODAL 426.764.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 406.764.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 20.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 283.860.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38.5.1 BELANJA OPERASI 283.860.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 283.860.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 1.065.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39.5.1 BELANJA OPERASI 1.065.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.065.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.40.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.40.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 4.145.168.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41.5.1 BELANJA OPERASI 4.145.168.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.145.168.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1.682.739.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43.5.1 BELANJA OPERASI 1.682.739.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.682.739.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 330.027.691.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1 BELANJA OPERASI 319.471.513.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 302.626.513.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1.5 Belanja Hibah 9.845.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 7.000.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.2 BELANJA MODAL 10.556.178.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.489.869.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 66.309.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 1.401.275.030.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46.5.1 BELANJA OPERASI 1.234.531.015.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 310.062.245.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46.5.1.5 Belanja Hibah 924.468.770.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46.5.2 BELANJA MODAL 166.744.015.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 113.894.207.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 52.849.808.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 124.680.444.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1.891.707.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 34.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02.5.1.1 Belanja Pegawai 1.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02.5.2 BELANJA MODAL 1.857.707.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.817.707.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 102.281.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.03.5.2 BELANJA MODAL 102.281.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 102.281.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 509.700.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.04.5.2 BELANJA MODAL 509.700.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.04.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 509.700.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 3.257.703.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.08.5.2 BELANJA MODAL 3.257.703.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.08.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.257.703.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 2.169.535.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18.5.1 BELANJA OPERASI 1.083.285.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18.5.1.1 Belanja Pegawai 1.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 265.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18.5.1.5 Belanja Hibah 817.285.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18.5.2 BELANJA MODAL 1.086.250.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.086.250.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.24 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 337.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38.5.1 BELANJA OPERASI 337.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 337.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.40 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 439.422.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.40.5.1 BELANJA OPERASI 146.474.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.40.5.1.5 Belanja Hibah 146.474.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.40.5.2 BELANJA MODAL 292.948.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.40.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 292.948.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 700.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46.5.1 BELANJA OPERASI 700.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1.650.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48.5.1 BELANJA OPERASI 1.650.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus 194.467.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49.5.1 BELANJA OPERASI 194.467.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 194.467.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus 486.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50.5.1 BELANJA OPERASI 486.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 486.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus 30.930.069.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1 BELANJA OPERASI 30.141.791.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.521.791.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1.5 Belanja Hibah 2.620.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 2.000.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.2 BELANJA MODAL 788.278.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 773.775.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 14.503.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 81.862.060.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52.5.1 BELANJA OPERASI 73.850.161.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 27.062.381.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52.5.1.5 Belanja Hibah 46.787.780.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52.5.2 BELANJA MODAL 8.011.899.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.661.928.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 349.971.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 2.402.600.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 1.829.600.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah 1.829.600.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.829.600.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.829.600.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus 573.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus 573.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 573.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 573.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 385.358.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi 385.358.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 180.178.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 180.178.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 180.178.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 205.180.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 205.180.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 205.180.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 431.790.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 361.790.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 361.790.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 361.790.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 361.790.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 70.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 70.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 19.742.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 850.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 700.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 700.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 17.758.800.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 17.153.800.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 17.153.800.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.313.800.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.1.5 Belanja Hibah 9.840.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 605.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 605.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 605.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.133.700.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 1.133.700.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.133.700.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.133.700.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 7.089.250.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 7.089.250.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 2.000.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 5.089.250.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 5.089.250.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03.5.1.5 Belanja Hibah 5.089.250.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 2.969.250.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi 2.969.250.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi 2.819.250.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.819.250.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 519.250.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 2.300.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.04 Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 1.513.200.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 275.550.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 88.300.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 88.300.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 88.300.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02 Penetapan Cagar Budaya 187.250.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 187.250.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 187.250.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 1.237.650.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01 Pelindungan Cagar Budaya 287.250.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 287.250.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 287.250.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02 Pengembangan Cagar Budaya 145.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 145.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya 365.900.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 365.900.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 365.900.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya 439.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 439.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 439.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 3.125.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi 3.125.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 975.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 975.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 975.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum 1.700.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.700.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 450.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 450.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 - Jumlah Belanja 8.125.109.235.000 - Surplus / (Defisit) (8.117.634.235.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.01 - Dinas Kesehatan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 1.579.527.100.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.579.527.100.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 28.993.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 1.550.534.100.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 3.529.879.960.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 2.841.640.037.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 733.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 533.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 533.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 533.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 674.268.278.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 658.148.998.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 658.148.998.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 658.148.998.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 15.569.280.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 15.569.280.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 15.569.280.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 250.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 300.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 600.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 250.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 350.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 600.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 300.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 300.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 11.132.062.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 537.900.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 537.900.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 537.900.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.347.940.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.078.940.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.078.940.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 1.269.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.269.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 673.850.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 607.450.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 607.450.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.2 BELANJA MODAL 66.400.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 66.400.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.077.812.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.077.812.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.077.812.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.210.890.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.210.890.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.210.890.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 56.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 52.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.2 BELANJA MODAL 4.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 363.820.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 363.820.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 363.820.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.341.680.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 4.341.680.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.341.680.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 522.170.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 452.170.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 452.170.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.2 BELANJA MODAL 70.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya 70.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.412.560.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 50.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 50.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.262.560.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.1 BELANJA OPERASI 9.485.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.485.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 2.253.075.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.253.075.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 235.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.08.5.2 BELANJA MODAL 235.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.08.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 235.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.865.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 1.815.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.261.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 469.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 85.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.500.744.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 220.750.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 220.750.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 220.750.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.751.648.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 6.751.648.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.751.648.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 369.100.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 369.100.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 369.100.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.159.246.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 15.159.246.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.159.246.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.859.293.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.829.025.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.829.025.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.829.025.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 50.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.197.300.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 1.197.300.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.197.300.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 100.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.07.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 515.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.1 BELANJA OPERASI 215.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.2 BELANJA MODAL 300.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 100.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya 200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.754.300.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 3.754.300.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.754.300.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.413.668.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 1.413.668.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.413.668.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.118.534.100.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.118.534.100.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.519.195.482.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.1.1 Belanja Pegawai 198.237.392.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.320.958.090.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.2 BELANJA MODAL 599.338.618.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 267.583.618.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 322.020.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 8.900.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 835.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 670.971.394.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 178.545.195.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 35.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.2 BELANJA MODAL 35.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 35.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 3.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.2 BELANJA MODAL 3.000.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 54.683.634.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2 BELANJA MODAL 54.683.634.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.683.634.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 744.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1 BELANJA OPERASI 274.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 274.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.2 BELANJA MODAL 470.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 470.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan 16.250.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.2 BELANJA MODAL 16.250.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 16.250.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) 8.426.434.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.14.5.1 BELANJA OPERASI 8.426.434.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.426.434.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan 7.407.414.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.1 BELANJA OPERASI 1.229.093.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.229.093.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.2 BELANJA MODAL 6.178.321.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.178.321.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 53.033.713.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.22.5.1 BELANJA OPERASI 53.033.713.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 53.033.713.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 488.904.002.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 1.472.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.472.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.472.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 1.381.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.381.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.381.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 1.703.115.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.703.115.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.703.115.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 118.353.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 118.353.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 118.353.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 170.244.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 170.244.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 170.244.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 451.140.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 451.140.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 451.140.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 445.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 445.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 445.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 742.200.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1 BELANJA OPERASI 742.200.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 742.200.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 110.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.1 BELANJA OPERASI 110.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 15.464.990.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11.5.1 BELANJA OPERASI 15.464.990.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.464.990.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 305.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13.5.1 BELANJA OPERASI 305.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 305.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA 175.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.14.5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus 10.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 458.639.763.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16.5.1 BELANJA OPERASI 458.639.763.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 458.639.763.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 545.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.17.5.1 BELANJA OPERASI 545.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 545.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota 240.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18.5.1 BELANJA OPERASI 240.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas 585.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20.5.1 BELANJA OPERASI 585.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 585.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 150.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 6.196.197.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.1 BELANJA OPERASI 6.196.197.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.796.197.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.1.5 Belanja Hibah 1.400.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 863.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 863.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 863.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 863.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah 2.659.197.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 2.659.197.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.659.197.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.659.197.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 5.848.054.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 5.848.054.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 5.848.054.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 5.848.054.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.848.054.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 603.244.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) 548.140.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK 548.140.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 548.140.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 548.140.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 55.104.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional 55.104.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 55.104.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 55.104.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 10.817.231.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 5.954.126.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 5.954.126.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 5.954.126.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.954.126.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi 4.863.105.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 4.863.105.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 4.863.105.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.863.105.000 - Jumlah Belanja 3.529.879.960.000 - Surplus / (Defisit) (1.950.352.860.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ORGANISASI : 1.03.0.00.0.00.14 - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 9.325.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 9.325.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 9.325.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.5 BELANJA 777.117.959.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 124.818.298.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 748.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 478.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 478.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 478.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 270.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 270.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 94.175.429.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 92.080.349.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 92.080.349.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 92.080.349.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.780.080.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.780.080.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 1.762.080.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 315.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 315.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 315.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 120.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 120.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.835.370.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 127.800.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 127.800.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 127.800.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 545.180.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 545.180.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 545.180.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 500.400.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 500.400.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.400.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 350.870.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 350.870.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.870.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 64.890.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 64.890.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 64.890.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 530.350.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 530.350.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 530.350.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.590.880.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 2.590.880.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.590.880.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 65.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 60.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.997.420.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.338.360.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.02.5.2 BELANJA MODAL 1.338.360.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.338.360.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 1.453.280.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 1.453.280.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.453.280.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.205.780.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 4.205.780.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.205.780.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.100.309.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 62.750.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 62.750.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 62.750.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.352.820.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.352.820.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.352.820.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.684.739.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 7.684.739.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.04.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.684.059.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.791.770.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.046.010.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.046.010.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.046.010.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.994.040.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 2.444.040.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.09.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.443.360.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.09.5.2 BELANJA MODAL 2.550.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.550.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 751.720.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 751.720.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 751.720.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 98.994.958.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 98.994.958.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 4.090.868.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 4.090.868.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.090.868.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan 93.446.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 13.132.790.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.132.790.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03.5.1.5 Belanja Hibah 12.000.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03.5.2 BELANJA MODAL 80.313.210.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 80.313.210.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.08 Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi 1.458.090.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 1.458.090.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.458.090.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1.817.800.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 1.817.800.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.06 Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik 1.817.800.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 1.817.800.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.817.800.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 111.305.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 111.305.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 111.060.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01.5.2 BELANJA MODAL 111.060.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 111.060.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi 165.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 165.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08 Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****) 80.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 672.698.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 672.698.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 632.698.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 632.698.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 632.698.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06 Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota 40.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 437.206.525.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 437.206.525.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 8.843.520.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.431.197.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 2.720.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.428.477.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.2 BELANJA MODAL 7.412.323.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.151.192.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.161.131.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 39.480.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02.5.2 BELANJA MODAL 39.480.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02.5.2.1 Belanja Modal Tanah 39.480.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03 Pengelolaan Leger Jalan 137.770.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 137.770.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 137.770.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 3.070.248.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.070.248.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.070.248.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05 Pembangunan Jalan 6.313.500.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05.5.2 BELANJA MODAL 6.313.500.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 6.313.500.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 123.484.021.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 16.848.737.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 16.848.737.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.2 BELANJA MODAL 106.635.284.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 106.635.284.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan 8.068.900.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.08.5.2 BELANJA MODAL 8.068.900.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.08.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 8.068.900.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan 61.309.360.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09.5.2 BELANJA MODAL 61.309.360.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 61.309.360.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 133.450.149.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.1 BELANJA OPERASI 112.829.262.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.1.1 Belanja Pegawai 61.200.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 112.768.062.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.2 BELANJA MODAL 20.620.887.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.153.940.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 12.466.947.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16 Penggantian Jembatan 12.050.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16.5.2 BELANJA MODAL 12.050.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 12.050.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan 5.066.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18.5.2 BELANJA MODAL 5.066.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.066.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 12.010.535.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.1 BELANJA OPERASI 10.972.035.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.1.1 Belanja Pegawai 11.560.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.960.475.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.2 BELANJA MODAL 1.038.500.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.038.500.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat 10.194.685.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21.5.1 BELANJA OPERASI 10.194.685.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.194.685.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 3.896.389.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.22.5.1 BELANJA OPERASI 1.613.950.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.22.5.1.1 Belanja Pegawai 2.720.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.611.230.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.22.5.2 BELANJA MODAL 2.282.439.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.22.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.282.439.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 9.831.448.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.23.5.1 BELANJA OPERASI 235.215.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 235.215.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.23.5.2 BELANJA MODAL 9.596.233.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.23.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 9.596.233.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 2.302.680.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 1.889.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 1.533.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.533.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.533.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 356.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 356.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 356.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi 413.680.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi 413.680.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 398.680.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 398.680.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.2 BELANJA MODAL 15.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 15.000.000 - Jumlah Belanja 777.117.959.000 - Surplus / (Defisit) (767.792.959.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ORGANISASI : 1.03.0.00.0.00.15 - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 5.298.614.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.298.614.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 5.298.614.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.5 BELANJA 261.297.291.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 92.856.293.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 700.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 350.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 79.342.654.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 78.042.654.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 78.042.654.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 78.042.654.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.300.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.300.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.07.5.1.1 Belanja Pegawai 881.280.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 418.720.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 243.440.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 243.440.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 243.440.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 243.440.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 250.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 150.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 100.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.049.307.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 969.531.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 241.531.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 241.531.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 728.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 728.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 58.545.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 58.545.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 58.545.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 200.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 131.878.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 131.878.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 131.878.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 25.237.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 25.237.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.237.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 92.643.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 92.643.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 92.643.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 348.283.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 348.283.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 348.283.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 223.190.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 173.190.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 173.190.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.11.5.2 BELANJA MODAL 50.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.11.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 50.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.295.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.295.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07.02.5.2 BELANJA MODAL 1.295.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.295.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.763.475.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 74.810.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 74.810.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 74.810.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.559.200.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.559.200.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.559.200.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.444.730.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.444.730.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.444.730.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 684.735.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 684.735.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 684.735.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.212.417.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.852.027.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.852.027.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.852.027.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.182.723.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.182.723.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.182.723.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.177.667.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 1.177.667.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.177.667.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 163.775.169.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 92.292.479.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 1.072.237.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.072.237.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.072.237.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai 4.900.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 4.900.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.900.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi 1.550.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.550.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.550.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 3.587.410.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 233.060.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 233.060.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.2 BELANJA MODAL 3.354.350.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.354.350.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 27.320.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.1 BELANJA OPERASI 738.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 738.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.2 BELANJA MODAL 26.582.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 26.582.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya 6.000.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.1 BELANJA OPERASI 700.264.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 700.264.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.2 BELANJA MODAL 5.299.736.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.299.736.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai 1.280.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46.5.1 BELANJA OPERASI 1.280.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.280.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 2.864.234.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49.5.1 BELANJA OPERASI 2.864.234.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.864.234.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 32.281.136.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53.5.1 BELANJA OPERASI 26.125.956.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 26.125.956.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53.5.2 BELANJA MODAL 6.155.180.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.155.180.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi 8.373.777.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.1 BELANJA OPERASI 8.072.077.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.072.077.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.2 BELANJA MODAL 301.700.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 301.700.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 876.751.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61.5.1 BELANJA OPERASI 876.751.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 876.751.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi 477.148.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62.5.1 BELANJA OPERASI 477.148.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 477.148.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 1.709.786.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63.5.1 BELANJA OPERASI 1.709.786.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.709.786.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 71.482.690.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 1.300.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.300.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 38.850.554.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.1 BELANJA OPERASI 2.515.120.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.515.120.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.2 BELANJA MODAL 36.335.434.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 36.335.434.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 30.833.390.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21.5.1 BELANJA OPERASI 30.833.390.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.833.390.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 498.746.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28.5.1 BELANJA OPERASI 498.746.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 498.746.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 4.665.829.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi 1.500.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 1.500.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 889.547.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota 889.547.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 889.547.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 889.547.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 630.197.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 630.197.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 630.197.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 630.197.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 1.646.085.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1.646.085.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.646.085.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.646.085.000 - Jumlah Belanja 261.297.291.000 - Surplus / (Defisit) (255.998.677.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ORGANISASI : 1.04.0.00.0.00.01 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 82.584.067.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 21.393.820.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 933.656.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 533.656.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 533.656.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 532.976.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 400.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.420.308.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.772.828.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 14.772.828.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 14.772.828.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 557.980.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 557.980.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 468.360.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 89.620.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 40.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 5.500.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 5.500.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 40.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 150.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 150.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.739.856.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 45.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 120.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 310.856.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 310.856.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 310.856.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 20.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 18.550.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 18.550.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.2 BELANJA MODAL 1.450.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.450.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 950.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 950.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 950.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 254.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 254.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 254.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 795.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 570.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.01.5.2 BELANJA MODAL 570.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 570.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 50.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 50.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 175.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 175.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 175.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.615.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 190.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 190.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 600.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 825.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 825.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 825.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 690.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 550.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 550.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 65.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 65.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 53.156.654.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 385.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 115.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 115.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi 270.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 270.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 173.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap 173.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 173.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 173.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 24.271.400.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 5.070.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 5.070.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 930.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 4.140.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 6.975.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 6.975.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 825.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 6.150.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 12.226.400.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 12.226.400.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.226.400.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 11.000.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program 28.327.254.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi 28.327.254.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 28.327.254.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.802.254.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 21.525.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 4.118.249.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima 500.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh 140.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 140.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh 360.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 360.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 360.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 3.618.249.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 3.618.249.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 3.618.249.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 6.800.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.997.449.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1.5 Belanja Hibah 614.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 1.095.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman 1.095.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1.095.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.095.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.1 Belanja Pegawai 1.360.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 453.640.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 640.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.194.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah 1.194.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah 1.194.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.194.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 2.040.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.191.960.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 380.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi 380.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 380.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 380.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 380.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 677.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 677.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 600.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 77.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 77.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 77.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 569.344.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 569.344.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah 221.461.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 221.461.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 221.461.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota 30.770.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 30.770.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.770.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah 317.113.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 317.113.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 317.113.000 - Jumlah Belanja 82.584.067.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) Surplus / (Defisit) (82.584.067.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.01 - Satuan Polisi Pamong Praja Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 500.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 500.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 500.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 24.130.143.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 19.788.567.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 227.177.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 147.850.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 147.850.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 147.850.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 79.327.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 79.327.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 79.327.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.236.428.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.985.628.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 11.985.628.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 11.985.628.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 250.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 249.960.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 200.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 200.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 200.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 200.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 200.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 200.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 200.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 200.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 139.100.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 139.100.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 139.100.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 139.100.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 590.730.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 35.150.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 35.150.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.150.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 32.780.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 32.780.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 32.780.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 22.800.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 22.800.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 500.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.10.5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.058.080.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 40.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 369.500.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 154.500.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 154.500.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 215.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 215.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 55.580.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 55.580.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 55.580.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 31.400.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 31.400.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 31.400.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 9.600.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 9.600.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 400.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 52.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 52.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.616.362.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.400.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 3.400.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 565.200.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 565.200.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 565.200.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.047.762.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 2.047.762.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.047.762.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.920.690.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 381.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 381.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 381.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.476.840.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 2.476.840.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.476.840.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 52.850.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 52.850.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 52.850.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.341.576.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.676.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 588.516.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 588.516.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 588.516.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 249.014.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 249.014.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 249.014.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi 255.761.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 255.761.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 255.761.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 125.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia 456.709.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 456.709.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 456.709.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur 2.589.126.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 344.070.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 344.070.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 344.070.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 66.500.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 66.500.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 66.500.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 2.178.556.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.070.556.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.070.556.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.2 BELANJA MODAL 108.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 108.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi 76.450.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 76.450.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 76.450.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 76.450.000 - Jumlah Belanja 24.130.143.000 - Surplus / (Defisit) (23.630.143.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.04 - Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.00.0.00.00.5 BELANJA 18.640.907.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 13.590.907.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 225.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 125.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.852.337.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.552.337.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 7.552.337.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 7.552.337.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 300.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 231.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 69.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 120.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 120.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.10.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.213.570.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.570.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 13.570.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 13.570.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 10.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.000.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 55.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.160.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 480.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 480.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 480.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.670.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 2.670.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.670.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.000.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 500.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 400.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 5.050.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 1.350.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) 1.350.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.350.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 2.300.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 125.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 300.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana 250.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.2 BELANJA MODAL 150.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 150.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 400.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 650.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 650.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07 Penanganan Pascabencana Provinsi 175.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 150.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.09.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.10 Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana 150.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.10.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.300.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 75.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.025.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.025.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.025.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 200.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.03 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.03.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - Jumlah Belanja 18.640.907.000 - Surplus / (Defisit) (18.640.907.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL ORGANISASI : 1.06.0.00.0.00.01 - Dinas Sosial Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 161.926.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 161.926.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 161.926.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 363.845.172.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 142.944.101.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 776.700.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 391.500.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 391.500.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 391.500.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 385.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 385.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 385.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 117.779.721.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 116.179.721.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 116.179.721.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 116.179.721.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.250.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.250.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 1.102.680.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 147.320.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 150.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 200.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 175.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 75.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.856.577.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 401.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 401.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 401.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 481.790.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 481.790.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 481.790.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.156.625.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.156.625.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.156.625.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 228.740.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 228.740.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 228.740.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 85.360.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 85.360.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 85.360.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 504.152.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.07.5.1 BELANJA OPERASI 504.152.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 504.152.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 252.700.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 252.700.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 252.700.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.651.010.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.651.010.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.651.010.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 20.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16.338.315.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 249.100.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 249.100.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 249.100.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.890.340.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.890.340.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.890.340.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.348.875.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 12.348.875.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.348.875.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 850.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 850.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 850.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.017.788.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 150.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 537.800.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 537.800.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 537.800.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 341.300.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 341.300.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 341.300.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.220.288.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.220.288.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.220.288.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 768.400.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 768.400.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 768.400.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 7.487.300.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 200.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 200.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi 7.287.300.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi 100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi 5.434.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 5.434.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.434.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi 350.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi 1.403.300.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.403.300.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 173.300.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.5 Belanja Hibah 1.230.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 75.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 75.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 75.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 53.401.624.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti 18.274.233.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penyediaan Permakanan 15.167.850.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 15.167.850.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.167.850.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penyediaan Sandang 1.079.317.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.079.317.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.079.317.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 375.480.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 333.480.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 333.480.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.2 BELANJA MODAL 42.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Penyediaan Alat Bantu 50.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 199.268.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 199.268.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 199.268.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 663.740.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 663.740.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 663.740.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 183.178.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 183.178.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 183.178.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar 555.400.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.12.5.1 BELANJA OPERASI 555.400.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 555.400.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti 14.052.535.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Penyediaan Makanan 10.317.250.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 10.317.250.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.317.250.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03 Penyediaan Sandang 889.170.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 889.170.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 889.170.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 246.375.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 246.375.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 246.375.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 105.120.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 105.120.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 105.120.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 280.250.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 280.250.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 280.250.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 1.874.420.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.874.420.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.874.420.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 54.750.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11.5.1 BELANJA OPERASI 54.750.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 54.750.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti 285.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.13.5.1 BELANJA OPERASI 285.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 285.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 15.089.868.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01 Penyediaan Permakanan 10.698.550.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 10.698.550.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.698.550.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02 Penyediaan Sandang 2.025.160.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.025.160.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.025.160.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03 Penyediaan Asrama yang mudah Diakses 385.500.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 385.500.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 385.500.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial 379.470.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 379.470.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 379.470.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 480.750.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 480.750.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 480.750.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09 Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 237.188.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09.5.1 BELANJA OPERASI 237.188.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 237.188.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12 Pemulasaraan 563.250.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12.5.1 BELANJA OPERASI 563.250.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 563.250.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti 320.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.13.5.1 BELANJA OPERASI 320.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti 2.426.910.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01 Penyediaan Permakanan 1.861.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.861.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.861.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02 Penyediaan Sandang 155.360.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 155.360.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 155.360.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses 48.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03.5.1 BELANJA OPERASI 48.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 28.800.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04.5.1 BELANJA OPERASI 28.800.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 107.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05.5.1 BELANJA OPERASI 107.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 107.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 25.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.09.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10 Pemulangan ke Daerah Asal 21.750.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10.5.1 BELANJA OPERASI 21.750.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 21.750.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti 180.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.11.5.1 BELANJA OPERASI 180.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti 3.558.078.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01 Penyediaan Permakanan 2.890.800.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.890.800.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.890.800.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02 Penyediaan Sandang 296.928.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 296.928.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 296.928.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses 86.400.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 86.400.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 86.400.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 43.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.1 BELANJA OPERASI 43.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 43.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 135.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1 BELANJA OPERASI 135.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 45.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10 Pemulangan ke Daerah Asal 22.750.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10.5.1 BELANJA OPERASI 22.750.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 22.750.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA 38.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 38.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 157.457.147.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal 100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Pengangkatan Anak antar WNI 100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi 157.357.147.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 153.557.147.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 153.557.147.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 96.884.987.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 56.672.160.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1.000.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 940.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 940.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.2 BELANJA MODAL 60.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 60.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.03 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 2.800.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.800.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 2.000.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 2.100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi 2.100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Penyediaan Permakanan 900.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 900.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penyediaan Sandang 200.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 150.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 575.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 575.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 575.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial 275.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 275.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 275.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 380.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 380.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 280.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 280.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000 - Jumlah Belanja 363.845.172.000 - Surplus / (Defisit) (363.683.246.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA ORGANISASI : 2.07.3.32.0.00.02 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 3.844.850.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.844.850.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 3.800.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 44.850.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 114.451.470.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 93.415.993.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.589.262.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 965.070.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 965.070.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 965.070.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 50.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 13.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 24.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 13.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 135.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 135.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 389.192.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 389.192.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 389.192.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 75.324.069.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 74.167.075.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 74.167.075.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 74.167.075.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 814.360.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 814.360.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 76.200.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 738.160.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 229.152.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 229.152.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 229.152.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 31.630.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 31.630.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 31.630.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 81.852.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 81.852.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 81.852.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 81.799.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 81.799.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 81.799.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 81.799.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 54.490.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 54.490.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.07.5.1 BELANJA OPERASI 54.490.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 54.490.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 100.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.557.375.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 236.951.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 236.951.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 236.951.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 112.159.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 56.762.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 56.762.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 55.397.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.397.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 204.292.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 204.292.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 204.292.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 81.508.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 81.508.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 81.508.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 241.312.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 241.312.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 241.312.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 8.856.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 8.856.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.856.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 278.201.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.07.5.1 BELANJA OPERASI 278.201.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 278.201.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 170.810.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 170.810.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 170.810.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.683.286.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.683.286.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.683.286.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 540.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 540.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 540.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 861.123.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 78.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 78.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 78.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 476.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 476.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 476.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 150.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.09.5.2 BELANJA MODAL 150.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 157.123.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 157.123.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 157.123.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.691.172.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 79.020.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 79.020.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 79.020.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.320.556.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.320.556.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.320.556.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 170.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 170.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6.121.596.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 6.121.596.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.121.596.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.156.703.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 736.841.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 736.841.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 736.841.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 61.635.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 61.635.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 61.635.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 524.182.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 524.182.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 524.182.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 239.500.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.07.5.1 BELANJA OPERASI 239.500.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 239.500.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 250.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.08.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 988.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 988.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 988.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 336.545.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 336.545.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 336.545.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 300.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 300.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 170.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 170.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 130.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 130.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 12.356.892.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 11.139.122.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 10.739.122.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 10.739.122.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.739.122.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja 400.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.03.5.2 BELANJA MODAL 400.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 400.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 225.113.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja 225.113.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 225.113.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 225.113.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah 983.157.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah 983.157.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 983.157.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 983.157.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi 9.500.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 9.500.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 9.500.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 2.631.909.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01 Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.132.784.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja 85.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 85.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02 Pelayanan Antar Kerja 1.197.453.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.197.453.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.197.453.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 61.589.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 61.589.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 61.589.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) 75.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja 713.742.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 713.742.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 713.742.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 210.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 210.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 210.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi 259.165.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI) 63.630.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 63.630.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 63.630.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.03 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran 12.540.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.03.5.1 BELANJA OPERASI 12.540.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.540.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan 182.995.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04.5.1 BELANJA OPERASI 182.995.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 182.995.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05 Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 29.960.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 29.960.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01.5.1 BELANJA OPERASI 29.960.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 29.960.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.298.152.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota 343.609.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial 133.794.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 133.794.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 133.794.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial 35.606.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 35.606.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.606.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 174.209.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 174.209.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 174.209.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 1.523.244.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 564.218.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 564.218.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 564.218.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 193.322.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 193.322.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 193.322.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi 45.275.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 45.275.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 45.275.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi 273.450.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 273.450.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 273.450.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.05 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi 446.979.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 446.979.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 446.979.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 431.299.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 260.627.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 260.627.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 260.627.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 170.672.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 170.672.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 170.672.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 3.152.524.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 3.152.524.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan 1.208.569.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.208.569.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.208.569.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan 334.485.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 334.485.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 334.485.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan 1.609.470.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.609.470.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.609.470.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 296.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 296.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 220.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 220.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06 Pelatihan Transmigrasi 76.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 76.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 76.000.000 - Jumlah Belanja 114.451.470.000 - Surplus / (Defisit) (110.606.620.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI : 2.08.2.14.0.00.02 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 23.358.985.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 15.446.939.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 453.500.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 253.500.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 253.500.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 253.500.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.687.649.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.257.649.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 11.257.649.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 11.257.649.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 310.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 310.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 298.680.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 11.320.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 70.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 25.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 25.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 64.470.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 64.470.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 64.470.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 64.470.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 106.200.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 86.200.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 86.200.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 86.200.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 635.780.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.190.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 9.190.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.190.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 130.590.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 8.590.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.590.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 122.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 122.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 120.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 185.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 181.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 181.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.06.5.2 BELANJA MODAL 4.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.06.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 160.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 160.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 11.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 14.790.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 14.790.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 14.790.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.790.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.935.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 580.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 580.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 580.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.350.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.350.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 549.550.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 178.800.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 178.800.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 178.800.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 275.010.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 275.010.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 275.010.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 67.640.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 67.640.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 67.640.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 28.100.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 28.100.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 28.100.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 2.557.500.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi 455.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi 15.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi 70.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi 265.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 265.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 265.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi 105.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 105.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi 2.102.500.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 1.077.500.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.077.500.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.077.500.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 1.025.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.025.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.025.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.502.836.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 197.211.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi 46.875.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 46.875.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 46.875.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 150.336.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 150.336.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.336.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 358.750.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 108.750.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 108.750.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 108.750.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 946.875.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 75.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 406.875.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 406.875.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 406.875.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.03 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 415.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 415.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 415.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 275.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 100.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota 100.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 175.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 175.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 200.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi 200.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi 200.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 639.210.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 539.210.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 439.210.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 439.210.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 439.210.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi 100.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 100.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 60.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 702.500.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 126.875.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 80.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 46.875.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 46.875.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 46.875.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi 393.750.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 225.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 108.750.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 108.750.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 108.750.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 10.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 181.875.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 100.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 31.875.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 31.875.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 31.875.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 330.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 305.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 105.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 105.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi 100.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat 100.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi 25.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 25.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.255.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.175.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.04 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja 450.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 450.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.07 Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal 725.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 725.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 725.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB 80.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 80.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 450.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 200.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja 200.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 250.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02 Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 175.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 75.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - Jumlah Belanja 23.358.985.000 - Surplus / (Defisit) (23.358.985.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN ORGANISASI : 2.09.0.00.0.00.01 - Dinas Ketahanan Pangan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 53.930.596.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 23.970.596.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 735.545.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 385.545.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 385.545.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 385.545.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.536.851.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.801.851.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 16.801.851.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 16.801.851.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 340.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 340.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 339.360.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 640.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 395.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 395.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 395.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 174.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 140.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 140.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 34.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 34.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 231.600.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 231.600.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 231.600.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 231.600.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.924.600.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 37.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 37.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.735.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 1.725.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.725.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 52.600.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 45.600.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 45.600.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.2 BELANJA MODAL 7.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 95.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 95.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 102.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 102.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 102.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 670.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 670.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 670.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 20.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 208.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 176.700.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 176.700.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.2 BELANJA MODAL 31.300.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.300.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.284.600.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 510.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 510.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 510.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 759.600.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 759.600.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 759.600.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.083.400.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 347.500.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 347.500.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 347.500.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 605.900.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 605.900.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 605.900.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 130.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 130.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 24.540.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 3.535.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 1.150.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.150.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.4 Belanja Subsidi 350.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 235.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 235.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 235.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 2.150.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.150.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.150.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi 17.980.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi 17.980.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 17.908.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.608.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.5 Belanja Hibah 14.300.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.2 BELANJA MODAL 72.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 72.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi 3.025.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1.800.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.800.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 1.225.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.225.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.225.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 2.950.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi 2.950.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi 2.950.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.950.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.950.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 2.470.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.470.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi 395.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 395.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 395.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 680.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 680.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 680.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 725.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 725.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 725.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan 670.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 630.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 630.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.2 BELANJA MODAL 40.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.000.000 - Jumlah Belanja 53.930.596.000 - Surplus / (Defisit) (53.930.596.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP ORGANISASI : 2.11.3.29.0.00.02 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 6.022.200.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.022.200.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 6.022.200.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 267.196.284.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 147.002.112.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.050.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 550.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 550.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 500.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 122.573.625.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 122.363.625.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 122.363.625.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 122.363.625.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 56.860.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 56.860.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 56.860.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 153.140.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 153.140.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 153.140.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 441.820.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 441.820.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 441.820.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02.5.1.1 Belanja Pegawai 500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 441.320.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 444.025.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 68.975.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05.05.5.1 BELANJA OPERASI 68.975.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 68.975.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 375.050.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 375.050.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 375.050.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.788.083.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 175.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 332.250.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 332.250.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 332.250.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 292.341.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 238.641.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 238.641.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.03.5.2 BELANJA MODAL 53.700.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53.700.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 218.812.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 218.812.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 218.812.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 299.630.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 299.630.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 299.630.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 70.200.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 65.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 65.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.06.5.2 BELANJA MODAL 4.700.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.06.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.700.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 488.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 488.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 488.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.911.350.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.911.350.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.911.350.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.491.260.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 298.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.05.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 248.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 248.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.142.260.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.06.5.1 BELANJA OPERASI 195.860.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.06.5.1.1 Belanja Pegawai 3.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 192.860.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 1.946.400.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.946.400.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 742.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 737.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 702.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.309.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11.5.1 BELANJA OPERASI 359.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11.5.1.1 Belanja Pegawai 500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 359.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11.5.2 BELANJA MODAL 949.500.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 885.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.297.891.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 75.700.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 75.700.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.700.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.550.674.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.550.674.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.550.674.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 179.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 179.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.03.5.1.1 Belanja Pegawai 30.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 149.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.492.517.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 4.492.517.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.04.5.1.1 Belanja Pegawai 657.412.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.835.105.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.915.408.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.892.900.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.892.900.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.892.900.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 128.200.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 128.200.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 128.200.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 626.158.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 626.158.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 626.158.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.936.550.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 2.754.670.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.09.5.1.1 Belanja Pegawai 1.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.753.170.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.09.5.2 BELANJA MODAL 181.880.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 181.880.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 871.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 871.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 871.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.460.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 1.237.210.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.237.210.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.11.5.2 BELANJA MODAL 222.790.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.11.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 172.790.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.11.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 50.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 1.485.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi 914.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi 465.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 465.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 465.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi 449.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 449.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02.5.1.1 Belanja Pegawai 800.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 448.200.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi 571.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang 90.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 381.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 381.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 800.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 380.200.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.04 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup 100.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 6.364.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup 6.364.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 4.075.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 4.075.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 1.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.798.400.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 1.275.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 1.475.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.475.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02.5.1.1 Belanja Pegawai 1.200.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 748.300.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 725.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi 814.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 814.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 814.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 2.012.100.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi 2.012.100.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 136.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 136.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 136.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03 Pengelolaan Kebun Raya 1.000.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 781.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 781.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2 BELANJA MODAL 218.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 218.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 876.100.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 876.100.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04.5.1.1 Belanja Pegawai 400.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 875.700.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 1.095.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 1.095.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 700.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 700.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 1.200.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 698.800.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 395.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 395.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 395.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 4.854.930.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi 4.854.930.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 1.315.664.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.315.664.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 1.200.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.314.464.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 3.539.266.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 3.539.266.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02.5.1.1 Belanja Pegawai 3.200.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.571.066.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 1.965.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 350.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi 350.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi 350.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 55.086.882.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 55.086.882.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 55.086.882.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 786.882.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 786.882.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05.5.2 BELANJA MODAL 54.300.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05.5.2.1 Belanja Modal Tanah 54.300.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 31.763.232.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 541.750.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi 221.750.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 221.750.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 221.750.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi 320.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 320.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 24.328.219.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) 600.386.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 600.386.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 599.706.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara 7.422.398.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 7.422.398.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02.5.1.1 Belanja Pegawai 3.900.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.418.498.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara 5.117.125.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04.5.1 BELANJA OPERASI 5.117.125.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04.5.1.1 Belanja Pegawai 2.280.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.057.345.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04.5.1.5 Belanja Hibah 57.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan 8.108.241.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05.5.1 BELANJA OPERASI 8.108.241.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05.5.1.1 Belanja Pegawai 2.100.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.833.341.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05.5.1.5 Belanja Hibah 6.272.800.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan 2.297.439.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06.5.1 BELANJA OPERASI 2.297.439.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.297.439.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan 782.630.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08.5.1 BELANJA OPERASI 782.630.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 782.630.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 1.141.245.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 1.141.245.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.141.245.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.029.245.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04.5.1.5 Belanja Hibah 112.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06 Pelaksanaan (HHBK)PengolahanHasilHutanBukanKayu 3.687.598.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.01 Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu 1.921.028.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.921.028.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.01.5.1.1 Belanja Pegawai 1.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 676.860.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.01.5.1.5 Belanja Hibah 1.242.568.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya 1.666.570.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.666.570.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.03.5.1.1 Belanja Pegawai 600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.048.734.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.03.5.1.5 Belanja Hibah 617.236.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.04 Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu 100.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 1.664.420.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 181.230.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01.5.1 BELANJA OPERASI 181.230.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 181.230.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 1.362.070.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.362.070.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.362.070.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 121.120.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03.5.1 BELANJA OPERASI 121.120.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 121.120.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan 400.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar 27.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 27.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02 Sertifikasi Sumber Benih 22.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 22.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03 Sertifikasi Mutu Benih 35.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03.5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04 Sertifikasi Mutu Bibit 99.740.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04.5.1 BELANJA OPERASI 99.740.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 99.740.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit 216.260.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 216.260.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 216.260.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 4.534.494.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi 1.399.900.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi 445.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 445.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 445.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi 250.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 178.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 178.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2 BELANJA MODAL 71.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 71.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi 250.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi 150.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07 Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi 125.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi 179.900.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 179.900.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 179.900.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi 1.201.582.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES 1.201.582.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.201.582.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 1.360.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.085.472.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01.5.1.5 Belanja Hibah 114.750.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 1.933.012.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah 1.367.687.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.367.687.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04.5.1.1 Belanja Pegawai 2.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.165.687.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04.5.1.5 Belanja Hibah 200.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi 565.325.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 565.325.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 565.325.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 11.448.534.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 11.448.534.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 1.517.611.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.517.611.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 400.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.388.211.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 129.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 5.991.586.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 5.991.586.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02.5.1.1 Belanja Pegawai 4.900.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.200.706.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 2.785.980.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial 3.939.337.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 3.939.337.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03.5.1.1 Belanja Pegawai 1.400.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.624.337.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03.5.1.5 Belanja Hibah 2.313.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) 1.200.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.200.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS 200.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS 150.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS 650.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 650.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS 200.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - Jumlah Belanja 267.196.284.000 - Surplus / (Defisit) (261.174.084.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 2.13.2.12.0.00.03 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.00.0.00.00.5 BELANJA 26.466.216.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 19.606.216.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 567.214.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 447.214.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 447.214.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 1.360.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 445.854.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 120.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.482.002.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.102.002.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 15.102.002.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 15.102.002.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 375.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 375.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 372.360.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.640.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 99.320.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 803.500.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.500.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 680.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.02.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 74.320.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 74.320.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 82.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 82.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 82.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 15.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 100.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 294.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 294.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 294.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 110.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 110.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11.500.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 11.500.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.07.07.5.2 BELANJA MODAL 11.500.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.07.07.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.500.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.073.500.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 547.500.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 547.500.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 547.500.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.488.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.488.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.04.5.1.1 Belanja Pegawai 1.360.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.486.640.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 568.500.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 175.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 18.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.07.5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 40.500.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.08.5.1 BELANJA OPERASI 40.500.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.500.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 250.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.09.5.1.1 Belanja Pegawai 2.040.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 247.960.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 35.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 255.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan 255.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi 255.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 255.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 255.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 235.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 235.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota 235.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 235.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 235.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 310.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 310.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 310.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 310.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 310.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02 PROGRAM PENATAAN DESA 200.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat 200.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat 200.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 925.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi 925.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota 225.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 700.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 700.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.03.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 699.320.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.095.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2.095.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa 300.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.05 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 75.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.05.5.1.1 Belanja Pegawai 650.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 74.350.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.06 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 300.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.08 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 200.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.11 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 70.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.11.5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.12 Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis 750.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.12.5.1 BELANJA OPERASI 750.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.12.5.1.1 Belanja Pegawai 1.360.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 748.640.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.18 Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota 400.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.18.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.18.5.1.1 Belanja Pegawai 1.360.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 398.640.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.840.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.840.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 250.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02.5.1.1 Belanja Pegawai 1.360.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 248.640.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 75.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 1.685.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.685.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05.5.1.1 Belanja Pegawai 1.360.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.683.640.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 115.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 115.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.06.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 114.320.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 165.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 165.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 550.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 550.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.09.5.1.1 Belanja Pegawai 1.360.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 548.640.000 - Jumlah Belanja 26.466.216.000 - Surplus / (Defisit) (26.466.216.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN ORGANISASI : 2.15.0.00.0.00.01 - Dinas Perhubungan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 26.400.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 26.400.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 5.400.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 21.000.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 205.010.705.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 65.423.209.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 400.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 300.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 48.433.651.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 47.531.451.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 47.531.451.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 47.531.451.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 832.200.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 832.200.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 830.500.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 70.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 165.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 165.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 165.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 125.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 20.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 105.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 105.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.595.552.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 257.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 257.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 257.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 129.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 129.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 129.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 89.500.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 89.500.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 89.500.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 213.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 213.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 213.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 282.052.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 282.052.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 282.052.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 60.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.500.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 60.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 305.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 200.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07.08.5.2 BELANJA MODAL 200.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07.08.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 200.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 105.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 105.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 105.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.407.106.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.811.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.811.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.811.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 9.592.106.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 9.592.106.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.592.106.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.991.900.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 687.400.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 687.400.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 687.400.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 150.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 200.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 675.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 675.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 675.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 129.500.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 129.500.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 129.500.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 150.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 132.784.529.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 600.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 600.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 17.424.375.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 10.280.345.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 594.010.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 2.500.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 591.510.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.2 BELANJA MODAL 9.686.335.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.821.325.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.865.010.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 7.144.030.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 7.144.030.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.144.030.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B 7.562.129.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B 60.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.2 BELANJA MODAL 60.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 60.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pembangunan Gedung Terminal 4.617.429.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.2 BELANJA MODAL 4.617.429.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.617.429.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 2.850.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.2 BELANJA MODAL 2.850.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.850.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B 34.700.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 34.700.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 34.700.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 911.111.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 46.320.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 46.320.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 46.320.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi 60.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi 804.791.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.05.5.1 BELANJA OPERASI 667.791.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.05.5.1.1 Belanja Pegawai 1.360.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 666.431.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.05.5.2 BELANJA MODAL 137.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 137.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi 125.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin 125.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 374.015.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 139.015.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03.5.1 BELANJA OPERASI 139.015.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 139.015.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi 200.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 35.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05.5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 105.242.049.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 102.730.399.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 102.330.399.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.1.1 Belanja Pegawai 30.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 102.300.399.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.2 BELANJA MODAL 400.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 400.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi 2.511.650.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.411.650.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02.5.1.1 Belanja Pegawai 3.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.408.650.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02.5.2 BELANJA MODAL 100.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 180.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi 70.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.01.5.1.1 Belanja Pegawai 500.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 69.500.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi 110.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 110.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 50.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi 50.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11.02.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 40.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi 40.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 225.850.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 50.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi 175.850.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02.5.1 BELANJA OPERASI 175.850.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.850.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 50.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi 50.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 3.404.216.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.732.216.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 1.732.216.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.732.216.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02.5.1.1 Belanja Pegawai 6.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.726.216.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas 135.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 135.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 135.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan 220.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional 220.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09.03.5.1 BELANJA OPERASI 220.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.317.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 30.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.01.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.240.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02.5.2 BELANJA MODAL 1.240.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.240.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 47.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04.5.1 BELANJA OPERASI 47.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 3.398.751.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian 3.398.751.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian 3.398.751.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 877.024.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.1 Belanja Pegawai 1.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 876.024.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.2 BELANJA MODAL 2.521.727.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.521.727.000 - Jumlah Belanja 205.010.705.000 - Surplus / (Defisit) (178.610.705.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ORGANISASI : 2.16.0.00.0.00.01 - Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 113.270.576.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 31.398.392.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 600.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 400.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20.768.659.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 20.028.659.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 20.028.659.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 20.028.659.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 550.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 550.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 549.664.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 336.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 60.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 80.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 50.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 238.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 180.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 180.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 36.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 36.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 22.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.2 BELANJA MODAL 22.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 483.070.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 211.700.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 211.700.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 211.700.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 22.820.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 22.820.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 22.820.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 49.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1 BELANJA OPERASI 49.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 199.550.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 199.550.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 199.550.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.861.630.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 33.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 33.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 299.250.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 45.176.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 45.176.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 254.074.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 254.074.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 98.800.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 98.800.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 98.800.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 71.500.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 71.500.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 71.500.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 132.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 132.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 132.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 275.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 275.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 275.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 866.080.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 866.080.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 866.080.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 31.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.2 BELANJA MODAL 7.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 50.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.430.880.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.130.880.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.02.5.2 BELANJA MODAL 1.130.880.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.130.880.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 100.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.07.5.2 BELANJA MODAL 100.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.07.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 100.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 200.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.093.920.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.485.724.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.485.724.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.485.724.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.800.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 19.800.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.576.396.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 2.576.396.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.576.396.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.922.233.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 946.696.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 946.696.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 946.696.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 22.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 22.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 633.737.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 633.737.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 633.737.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 283.800.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 283.800.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 283.800.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 36.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 36.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 44.512.500.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 44.512.500.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 840.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 840.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.1 Belanja Pegawai 3.400.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 836.600.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 1.400.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.316.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.1 Belanja Pegawai 1.360.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.314.640.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2 BELANJA MODAL 84.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 84.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 2.800.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 2.571.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.1 Belanja Pegawai 2.040.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.568.960.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.2 BELANJA MODAL 229.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 229.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 10.782.500.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 10.782.500.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.1 Belanja Pegawai 4.080.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.778.420.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik 850.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 830.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 830.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.2 BELANJA MODAL 20.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07 Layanan Hubungan Media 2.000.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1.1 Belanja Pegawai 2.040.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.997.960.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 3.950.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 3.950.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.1.1 Belanja Pegawai 2.040.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.947.960.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis 13.215.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 12.955.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.1.1 Belanja Pegawai 3.400.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.951.600.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.2 BELANJA MODAL 260.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 160.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 475.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1 BELANJA OPERASI 475.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 475.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 2.200.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1 BELANJA OPERASI 2.127.900.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.127.900.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.2 BELANJA MODAL 72.100.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 72.100.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 6.000.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1.1 Belanja Pegawai 4.080.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.995.920.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1.5 Belanja Hibah 4.000.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 30.809.684.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 9.915.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi 15.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 100.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 9.800.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 9.518.817.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.518.817.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.2 BELANJA MODAL 281.183.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 281.183.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 20.894.684.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 1.079.420.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.079.420.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.079.420.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 12.734.324.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 5.342.324.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.1 Belanja Pegawai 8.160.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.334.164.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.2 BELANJA MODAL 7.392.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.292.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 375.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 375.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 5.453.840.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 5.453.840.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.453.840.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 560.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.1 BELANJA OPERASI 362.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 362.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.2 BELANJA MODAL 198.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 198.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas 442.100.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09.5.1 BELANJA OPERASI 442.100.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 442.100.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 250.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2.200.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi 2.200.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 1.400.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.400.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 800.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 700.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.2 BELANJA MODAL 100.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 4.350.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 2.375.652.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 529.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 529.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 529.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 782.744.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 782.744.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 782.744.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 277.584.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 277.584.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 277.584.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 786.324.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 786.324.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 786.324.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi 1.974.348.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 1.974.348.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.407.348.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.407.348.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.2 BELANJA MODAL 567.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 567.000.000 - Jumlah Belanja 113.270.576.000 - Surplus / (Defisit) (113.270.576.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH ORGANISASI : 2.17.0.00.0.00.01 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 550.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 550.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 550.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 74.512.305.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 34.866.161.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.300.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 700.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 700.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 600.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.166.161.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.266.161.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 17.266.161.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 17.266.161.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 495.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 495.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 455.400.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 39.600.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 150.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 175.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 50.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 30.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 25.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 50.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.710.916.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 181.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 181.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 181.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 431.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 431.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 431.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 170.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 170.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 240.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 240.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 15.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 150.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.443.916.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.443.916.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.443.916.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 40.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.383.340.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 332.500.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 332.500.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 332.500.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 790.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 790.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 790.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.370.840.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 1.370.840.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.370.840.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 890.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.11.5.2 BELANJA MODAL 890.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 185.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.11.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 680.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.11.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 25.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.102.144.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 55.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.495.600.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.495.600.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.495.600.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.471.544.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 4.471.544.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.471.544.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.003.600.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 55.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 330.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 330.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 330.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 75.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 244.100.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 244.100.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 244.100.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.080.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 2.080.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.080.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 219.500.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 219.500.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 219.500.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 1.975.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 475.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat 300.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel 175.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.500.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat 1.500.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 1.725.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.725.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi 385.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 385.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 385.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi 1.340.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.340.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.340.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 6.099.062.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 6.099.062.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 6.099.062.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 6.099.062.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.099.062.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 10.009.920.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 10.009.920.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 3.075.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 3.075.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.575.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.4 Belanja Subsidi 500.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 6.934.920.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 6.934.920.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.934.920.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO 9.945.331.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan 9.945.331.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 9.945.331.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 9.945.331.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.945.331.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 9.891.831.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah 9.891.831.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 9.891.831.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 9.891.831.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.891.831.000 - Jumlah Belanja 74.512.305.000 - Surplus / (Defisit) (73.962.305.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL ORGANISASI : 2.18.0.00.0.00.01 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 33.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 33.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 33.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 24.616.663.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 20.317.133.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 270.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 114.800.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 114.800.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 114.800.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 155.200.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 155.200.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 155.200.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.533.030.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.183.490.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 16.183.490.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 16.183.490.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 349.540.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 349.540.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 349.540.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 80.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 80.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 105.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 45.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 60.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 701.100.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 35.600.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 35.600.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.600.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 70.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 6.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 69.500.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 69.500.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 69.500.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 330.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 330.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 330.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 10.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 585.651.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 585.651.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 585.651.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 585.651.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.763.207.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 612.500.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 612.500.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 612.500.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.105.707.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.105.707.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.105.707.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 279.145.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 80.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 15.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 94.145.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 94.145.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 94.145.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 90.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 550.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 165.580.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 165.580.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 165.580.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 165.580.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 384.420.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi 154.420.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 154.420.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 154.420.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi 230.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 230.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 1.030.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 1.030.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 192.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 192.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 192.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 838.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 838.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 838.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.200.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 400.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 400.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 800.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 620.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 620.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 620.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 180.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 180.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 919.530.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 919.530.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 130.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 130.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 458.671.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 458.671.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 458.671.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 330.859.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 330.859.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 330.859.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 600.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi 600.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 600.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 - Jumlah Belanja 24.616.663.000 - Surplus / (Defisit) (24.583.663.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ORGANISASI : 2.19.3.26.0.00.02 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 5.500.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.500.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 5.500.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 236.725.841.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 50.770.943.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 997.870.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 697.870.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 697.870.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 697.870.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 300.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 33.145.353.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 32.441.073.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 32.441.073.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 32.441.073.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 704.280.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 704.280.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 702.880.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 365.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 365.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 365.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 365.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 90.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 90.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.557.720.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 60.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80.750.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 80.750.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.750.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.260.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 3.260.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.260.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 160.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 160.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 75.370.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 75.370.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.370.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 15.720.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 15.720.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.720.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 283.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 283.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 283.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 879.620.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 879.620.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 879.620.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.754.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.947.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 3.947.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.947.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 160.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 160.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.637.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 8.637.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.637.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.861.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 60.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 190.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 190.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 341.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 341.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 341.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 70.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.07.5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 150.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.050.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 1.050.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 24.747.117.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi 8.663.280.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi 1.405.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.405.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.405.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi 2.425.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.425.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.425.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.09 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 4.833.280.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 4.833.280.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.833.280.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi 16.083.837.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha 158.837.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 158.837.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 158.837.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi 15.925.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 15.925.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.175.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1.5 Belanja Hibah 13.750.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 153.005.120.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 24.898.720.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi 24.898.720.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 293.720.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 293.720.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.2 BELANJA MODAL 24.605.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 24.605.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 18.150.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi 12.400.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 12.400.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.400.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event 5.750.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 5.750.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.750.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional 109.056.400.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) 13.008.280.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 13.008.280.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 13.008.280.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi 95.771.560.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 95.771.560.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 476.560.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03.5.1.5 Belanja Hibah 95.295.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga 276.560.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 276.560.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 276.560.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 900.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan 800.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 800.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03 Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait 100.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 2.581.051.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 851.560.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 851.560.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 851.560.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 851.560.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 914.840.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 300.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 614.840.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 508.727.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 508.727.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.2 BELANJA MODAL 106.113.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 106.113.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 204.211.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi 204.211.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 204.211.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 204.211.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 610.440.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota 610.440.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 610.440.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 610.440.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 2.554.680.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 2.554.680.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 763.280.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 763.280.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 763.280.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 951.560.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 951.560.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 951.560.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri 839.840.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 839.840.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 839.840.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 300.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 300.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01 Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 300.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 2.766.930.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 2.766.930.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 703.120.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 703.120.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 703.120.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 890.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 890.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 515.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 438.280.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 438.280.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 438.280.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 735.530.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 735.530.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 735.530.000 - Jumlah Belanja 236.725.841.000 - Surplus / (Defisit) (231.225.841.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN ORGANISASI : 2.23.2.24.0.00.02 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 90.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 90.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 90.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 37.425.318.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 35.605.940.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 199.600.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 163.100.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 163.100.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 163.100.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36.500.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 36.500.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 36.500.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 29.941.992.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 29.729.592.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 29.729.592.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 29.729.592.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 212.400.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 212.400.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 198.300.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 14.100.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 120.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 120.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 824.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 90.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.07.5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 209.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 209.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 209.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 400.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 336.190.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 200.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 200.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 136.190.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 136.190.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 136.190.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.709.158.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.525.632.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.525.632.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.525.632.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.167.526.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 2.167.526.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.04.5.1.1 Belanja Pegawai 18.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.149.526.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 475.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 475.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 475.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 475.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.085.315.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 1.013.155.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 107.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 107.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 107.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi 61.195.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 61.195.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 61.195.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 73.820.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 73.820.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 73.820.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 44.840.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 44.840.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 44.840.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08 Pengembangan Perpustakaan Deposit 242.300.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 242.300.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 242.300.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 484.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 56.500.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 56.500.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.2 BELANJA MODAL 427.500.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 427.500.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi 72.160.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 62.800.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 62.800.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 62.800.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 9.360.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 9.360.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.360.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 734.063.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi 112.200.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi 112.200.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 112.200.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 112.200.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi 506.090.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 506.090.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 506.090.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 506.090.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi 115.773.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi 115.773.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 115.773.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 115.773.000 - Jumlah Belanja 37.425.318.000 - Surplus / (Defisit) (37.335.318.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN ORGANISASI : 3.25.0.00.0.00.01 - Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 13.950.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 13.950.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 13.950.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 124.092.499.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 57.205.841.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 727.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 433.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 433.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 433.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 294.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 294.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 294.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 48.237.411.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 47.197.411.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 47.197.411.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 47.197.411.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 920.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 920.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 917.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 120.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 325.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 30.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 280.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 280.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.850.880.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 154.050.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 154.050.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 154.050.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 380.590.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 321.650.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 321.650.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 58.940.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 58.940.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 180.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 180.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 130.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 130.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 10.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 951.240.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 951.240.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 951.240.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 20.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 630.150.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 75.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 75.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.09.5.2 BELANJA MODAL 200.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 355.150.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 355.150.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 355.150.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.732.500.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 79.320.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 79.320.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 79.320.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.673.180.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.673.180.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.673.180.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 980.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 980.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 980.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.602.900.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 365.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 365.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 365.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 205.950.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 205.950.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 205.950.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 197.450.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 192.450.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 192.450.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.2 BELANJA MODAL 5.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 50.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 724.500.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 699.500.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 699.500.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.2 BELANJA MODAL 25.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 25.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 3.665.333.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 2.142.294.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 386.825.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 386.825.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 386.825.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat 580.169.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 580.169.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 580.169.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1.175.300.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.075.300.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.075.300.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2 BELANJA MODAL 100.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 155.225.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional 155.225.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 155.225.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 155.225.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1.367.814.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 1.367.814.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.367.814.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 767.814.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.5 Belanja Hibah 600.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 42.077.712.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil 29.518.237.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 29.518.237.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 3.096.414.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.096.414.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.2 BELANJA MODAL 26.421.823.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 26.421.823.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.471.300.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 137.250.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 137.250.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 137.250.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 2.334.050.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.334.050.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.449.050.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.5 Belanja Hibah 885.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi 10.088.175.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan 5.963.288.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 3.996.377.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.996.377.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 1.966.911.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 112.306.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.654.355.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 100.250.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan 4.124.887.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 3.263.220.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.263.220.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2 BELANJA MODAL 861.667.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 624.667.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 15.329.286.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 346.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan 200.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan 146.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 146.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 146.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut 14.983.286.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 8.713.862.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 5.313.564.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.313.564.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.2 BELANJA MODAL 3.400.298.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.600.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.356.698.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.04 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut 566.304.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.1 BELANJA OPERASI 512.804.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 512.804.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.2 BELANJA MODAL 53.500.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 53.500.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 4.468.500.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1 BELANJA OPERASI 4.468.500.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.808.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1.5 Belanja Hibah 2.660.500.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 689.478.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.1 BELANJA OPERASI 423.228.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 423.228.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.2 BELANJA MODAL 266.250.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 236.250.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 30.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.07 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi 545.142.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.07.5.1 BELANJA OPERASI 545.142.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 545.142.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.973.452.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil 2.251.720.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil 310.016.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 308.016.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 308.016.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.2 BELANJA MODAL 2.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil 1.317.062.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.316.162.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.316.162.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.2 BELANJA MODAL 900.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 900.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil 391.392.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 391.392.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 391.392.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) 233.250.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 233.250.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 83.250.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.5 Belanja Hibah 150.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 721.732.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya 264.885.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 264.885.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 264.885.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya 185.291.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 185.291.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 185.291.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 271.556.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 271.556.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 271.556.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 2.840.875.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 220.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 100.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 120.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 2.620.875.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 459.390.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 459.390.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 369.390.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1.5 Belanja Hibah 90.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing 2.161.485.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.161.485.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.161.485.000 - Jumlah Belanja 124.092.499.000 - Surplus / (Defisit) (110.142.499.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN ORGANISASI : 3.27.0.00.0.00.08 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 9.250.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 9.250.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 9.250.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.5 BELANJA 129.866.803.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 63.811.190.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 800.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 450.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 450.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 600.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 449.400.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.07.5.1.1 Belanja Pegawai 1.800.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 348.200.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 34.485.649.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 34.161.449.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 34.161.449.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 34.161.449.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 274.200.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 274.200.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 274.200.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 50.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 378.850.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 300.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 60.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 18.850.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 18.850.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 18.850.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 90.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 90.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.07.5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 210.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 70.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.05.5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 140.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 140.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.847.204.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 356.050.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 236.050.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 236.050.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.01.5.2 BELANJA MODAL 120.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 120.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 978.282.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 266.406.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 266.406.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 711.876.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 666.876.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.02.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 45.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 361.265.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 262.658.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 262.658.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.03.5.2 BELANJA MODAL 98.607.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 98.607.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.573.461.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.573.461.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.573.461.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 286.140.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 286.140.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 286.140.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 20.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.06.5.2 BELANJA MODAL 10.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.06.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 10.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 509.620.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 509.620.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 509.620.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.541.104.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.541.104.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.541.104.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 96.282.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 96.282.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 96.282.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 125.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.974.367.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 15.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 15.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.05.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 15.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 387.500.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 387.500.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 387.500.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 3.534.408.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.07.5.2 BELANJA MODAL 3.534.408.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.07.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.667.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.07.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 867.408.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 33.500.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.08.5.1 BELANJA OPERASI 17.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.08.5.2 BELANJA MODAL 16.500.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.08.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.08.5.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya 1.500.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.09.5.2 BELANJA MODAL 100.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.822.959.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.10.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 1.772.959.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 420.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.10.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.352.959.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 81.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.11.5.2 BELANJA MODAL 81.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 81.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.207.272.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 72.850.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 72.850.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 72.850.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.534.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.534.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.534.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 348.300.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 348.300.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.03.5.1.1 Belanja Pegawai 4.800.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 343.500.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 9.252.122.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 9.252.122.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.04.5.1.1 Belanja Pegawai 14.400.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.237.722.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.817.848.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 524.400.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 524.400.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 524.400.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 499.800.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 499.800.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 499.800.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 5.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.04.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 20.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.003.440.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 1.003.440.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.003.440.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 1.000.270.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.270.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.270.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 20.600.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.08.5.1 BELANJA OPERASI 20.600.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.600.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.244.338.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 410.138.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 410.138.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.09.5.2 BELANJA MODAL 834.200.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 834.200.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 350.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 298.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 298.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.10.5.2 BELANJA MODAL 52.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.10.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 52.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 150.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 32.759.770.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi 5.388.233.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan 5.388.233.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 5.388.233.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.1.1 Belanja Pegawai 1.200.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 837.033.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.1.5 Belanja Hibah 4.550.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 25.069.970.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 16.010.599.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 15.735.599.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.1.1 Belanja Pegawai 4.800.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.902.815.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.1.5 Belanja Hibah 2.827.984.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.2 BELANJA MODAL 275.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 275.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 9.059.371.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 9.059.371.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02.5.1.1 Belanja Pegawai 3.600.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.078.771.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02.5.1.5 Belanja Hibah 5.977.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor 2.301.567.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan 2.301.567.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.301.567.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01.5.1.1 Belanja Pegawai 500.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.301.067.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 5.367.290.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian 5.367.290.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 968.420.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 968.420.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 515.920.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 452.500.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 4.398.870.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 4.398.870.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1.1 Belanja Pegawai 3.600.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.073.070.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1.5 Belanja Hibah 592.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 2.730.200.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 17.223.553.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 13.710.985.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 13.710.985.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 13.710.985.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 4.800.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.408.885.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 11.297.300.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi 2.496.568.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 2.496.568.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.480.568.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.480.568.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.2 BELANJA MODAL 16.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan 1.016.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit 1.016.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 994.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01.5.1.1 Belanja Pegawai 1.200.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 992.800.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01.5.2 BELANJA MODAL 22.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 10.705.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan 10.705.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani 10.705.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 10.705.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01.5.1.1 Belanja Pegawai 3.300.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.849.700.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01.5.1.5 Belanja Hibah 7.852.000.000 - Jumlah Belanja 129.866.803.000 - Surplus / (Defisit) (120.616.803.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN ORGANISASI : 3.27.0.00.0.00.10 - Dinas Pertanian dan Perkebunan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 16.500.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 16.500.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 16.500.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.5 BELANJA 233.954.138.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 140.703.847.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 751.200.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 501.200.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 501.200.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 501.200.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 250.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 102.293.439.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 98.746.439.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 98.746.439.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 98.746.439.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.547.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 3.547.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 408.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.139.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 228.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 178.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 178.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 178.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 50.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.602.921.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 170.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 170.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 316.021.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 168.896.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 168.896.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 147.125.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 147.125.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 97.500.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 97.500.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 97.500.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 8.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 170.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 170.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 841.400.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 841.400.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 841.400.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.866.600.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 550.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.02.5.2 BELANJA MODAL 550.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 550.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 10.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.05.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.097.500.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 5.097.500.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.097.500.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.209.100.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.10.5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 1.144.100.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.144.100.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.110.200.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 70.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.265.200.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.265.200.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.265.200.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.725.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.725.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.725.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.826.487.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 998.900.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 998.900.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 998.900.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 40.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 345.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 345.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 345.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 21.582.587.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 5.072.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.072.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.09.5.2 BELANJA MODAL 16.510.587.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 16.510.587.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.760.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 452.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 452.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.10.5.2 BELANJA MODAL 1.308.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.10.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 558.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.10.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 750.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 65.909.500.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 49.334.500.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 48.884.500.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 48.824.500.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.536.558.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 39.287.942.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.2 BELANJA MODAL 60.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 450.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 450.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman 16.575.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih 150.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura 4.288.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 4.198.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.198.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.2 BELANJA MODAL 90.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 90.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan 8.962.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 8.782.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.782.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.2 BELANJA MODAL 180.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 180.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan 3.175.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.175.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.175.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 7.290.100.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian 7.290.100.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 2.194.100.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.194.100.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.311.340.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 882.760.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 5.096.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 5.096.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.09.5.1.5 Belanja Hibah 4.596.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 6.139.991.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi 6.139.991.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 6.139.991.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 6.139.991.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.139.991.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 13.910.700.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian 500.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN 500.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian 12.910.700.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani 12.910.700.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 12.910.700.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.910.700.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan 500.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani 500.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 - Jumlah Belanja 233.954.138.000 - Surplus / (Defisit) (217.454.138.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ORGANISASI : 3.29.0.00.0.00.01 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 3.155.429.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.155.429.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 1.500.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 1.655.429.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 100.389.352.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 55.020.222.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.025.010.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 583.570.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 583.570.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 583.570.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 441.440.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 441.440.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 441.440.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 35.127.263.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 33.714.723.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 33.714.723.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 33.714.723.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.136.580.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.136.580.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 1.114.080.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 80.260.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 80.260.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.260.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 47.700.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 47.700.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 47.700.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 148.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 148.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 148.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 360.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 335.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 335.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 335.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 25.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 249.800.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 110.350.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 110.350.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 110.350.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 109.450.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 109.450.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 109.450.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 30.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.190.918.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 153.105.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 153.105.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 153.105.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 975.835.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 321.703.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 321.703.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 654.132.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 654.132.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 200.950.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 188.410.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 188.410.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.2 BELANJA MODAL 12.540.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.540.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 678.290.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 678.290.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 678.290.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 163.102.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 163.102.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 163.102.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 131.208.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 131.208.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 131.208.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 228.430.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 228.430.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 228.430.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.359.998.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 2.359.998.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.359.998.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 50.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 250.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.240.698.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 100.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.02.5.2 BELANJA MODAL 100.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 94.900.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 94.900.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 94.900.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.045.798.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1 BELANJA OPERASI 21.319.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 21.319.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 2.024.479.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.914.479.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 110.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.530.803.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 128.300.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 128.300.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 128.300.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.552.800.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.552.800.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.552.800.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.837.703.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 5.837.703.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.837.703.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.295.730.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 647.980.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 647.980.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 647.980.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 41.900.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 41.900.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 41.900.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 234.800.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 234.800.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 234.800.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.782.200.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.237.200.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.237.200.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.2 BELANJA MODAL 545.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 545.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 558.850.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 558.850.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 558.850.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 7.567.243.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 4.491.750.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 4.491.750.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 3.537.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.537.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2 BELANJA MODAL 954.750.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 954.750.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 1.124.665.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah 734.940.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 734.940.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 734.940.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah 389.725.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 389.725.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 389.725.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 1.950.828.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah 1.950.828.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.950.828.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.950.828.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 4.204.579.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 3.463.824.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 183.500.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 183.500.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 183.500.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 738.861.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 738.861.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 738.861.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 2.541.463.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 2.541.463.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.541.463.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 740.755.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 740.755.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03.5.1 BELANJA OPERASI 740.755.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 740.755.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 14.775.008.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi 14.775.008.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi 1.504.256.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.504.256.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.504.256.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi 13.270.752.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.1 BELANJA OPERASI 10.890.752.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.548.752.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.1.5 Belanja Hibah 8.342.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.2 BELANJA MODAL 2.380.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.380.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 18.822.300.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 2.592.185.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 761.455.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 761.455.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 761.455.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 1.830.730.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.830.730.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.830.730.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 16.230.115.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu 453.070.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 453.070.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 453.070.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu 15.777.045.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 15.777.045.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.277.045.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 13.500.000.000 - Jumlah Belanja 100.389.352.000 - Surplus / (Defisit) (97.233.923.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN ORGANISASI : 3.31.3.30.0.00.02 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 5.758.064.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.758.064.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 4.000.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 1.758.064.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 124.283.068.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 57.342.229.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 950.037.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 577.460.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 577.460.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 577.460.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 372.577.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 372.577.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 372.577.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 36.706.032.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 35.256.820.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 35.256.820.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 35.256.820.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.295.082.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.295.082.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 1.252.800.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 42.282.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 60.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 44.130.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 44.130.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 44.130.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 309.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 289.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 289.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 289.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 20.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 50.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 50.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.07.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.057.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 15.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.05.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.022.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.10.5.1 BELANJA OPERASI 1.022.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.022.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.683.640.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 178.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 178.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 178.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 637.650.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 419.850.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 419.850.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 217.800.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 217.800.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 232.450.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 165.878.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 165.878.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.03.5.2 BELANJA MODAL 66.572.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 66.572.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 337.005.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 337.005.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 337.005.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 132.300.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 132.300.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 132.300.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 46.135.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 46.135.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 46.135.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 603.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.07.5.1 BELANJA OPERASI 561.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 561.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.07.5.2 BELANJA MODAL 41.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.07.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 259.740.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 259.740.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 259.740.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.212.360.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.212.360.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.212.360.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 25.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 20.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.239.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 300.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.02.5.2 BELANJA MODAL 300.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 300.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 380.100.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 380.100.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 380.100.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 132.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 132.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 132.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 75.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.07.5.2 BELANJA MODAL 75.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.07.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 175.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 175.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 175.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 176.900.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.11.5.2 BELANJA MODAL 176.900.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 176.900.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.783.420.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 58.820.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 58.820.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 58.820.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.800.980.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.800.980.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.980.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.848.620.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 4.848.620.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.848.620.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.563.100.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 67.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 67.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 67.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 492.600.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 492.600.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 492.600.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 114.600.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 114.600.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 114.600.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.056.170.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 1.056.170.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.056.170.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 127.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.07.5.1 BELANJA OPERASI 107.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 107.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.07.5.2 BELANJA MODAL 20.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.07.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 20.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 70.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.08.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.08.5.2 BELANJA MODAL 20.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.08.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 20.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.570.030.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.535.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.535.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.09.5.2 BELANJA MODAL 1.035.030.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.035.030.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 448.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 448.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 448.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 617.700.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 617.700.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 617.700.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 70.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) 70.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA 70.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 3.209.004.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas 3.209.004.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi 2.638.609.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.638.609.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.168.609.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 1.470.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas 570.395.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 570.395.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 570.395.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 33.544.648.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 33.305.596.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota 33.305.596.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 33.305.596.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 33.305.596.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya 239.052.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi 239.052.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 239.052.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 239.052.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 4.200.663.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi 4.200.663.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01 Pameran Dagang Internasional/Nasional 329.203.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 329.203.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 329.203.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 1.729.753.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.729.753.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.729.753.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.04 Peningkatan Citra Produk Ekspor 198.205.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 198.205.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 198.205.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 1.943.502.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.943.502.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.943.502.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 3.867.059.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 573.698.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen 573.698.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 573.698.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 573.698.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 2.809.031.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian 359.260.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 359.260.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 359.260.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03 Pengembangan Layanan Sertifikasi 2.068.671.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.068.671.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.068.671.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04 Pengembangan Layanan Kalibrasi 381.100.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 381.100.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 381.100.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 484.330.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen 484.330.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 484.330.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 484.330.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 619.870.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri 619.870.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi 619.870.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 619.870.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 619.870.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 20.107.133.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi 20.107.133.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 123.490.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 123.490.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 123.490.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 10.771.016.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 10.771.016.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.771.016.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 6.602.672.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 6.602.672.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.212.672.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04.5.1.5 Belanja Hibah 2.390.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 2.609.955.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 2.609.955.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.609.955.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 1.322.462.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1.322.462.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1.322.462.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.322.462.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.322.462.000 - Jumlah Belanja 124.283.068.000 - Surplus / (Defisit) (118.525.004.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH ORGANISASI : 4.01.0.00.0.00.01 - BIRO UMUM Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 950.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 950.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 950.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 665.672.541.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 202.632.717.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 250.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 150.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 99.521.985.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 98.139.776.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 98.139.776.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 98.139.776.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.000.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 992.040.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.960.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 307.209.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 307.209.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 307.209.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 75.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 577.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 375.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 375.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 202.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 202.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 202.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 20.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 20.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.07.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.335.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 142.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 142.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 142.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 43.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 43.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.150.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10.5.1 BELANJA OPERASI 1.150.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10.5.1.1 Belanja Pegawai 8.840.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.141.160.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 10.729.247.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 402.437.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 402.437.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 402.437.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 500.718.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 500.718.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.718.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 425.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 425.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 425.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 120.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 225.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 36.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 36.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.400.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 4.400.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.109.411.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 4.109.411.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.109.411.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 475.681.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 475.681.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.1 Belanja Pegawai 7.880.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 467.801.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 35.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.860.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.560.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 5.560.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.560.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23.011.213.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.200.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 6.200.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 831.213.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 831.213.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 831.213.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.950.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 15.950.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.950.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.913.908.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 250.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.875.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.875.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.875.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 62.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 62.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 62.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.250.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 1.250.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.063.908.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 4.063.908.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.063.908.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 412.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 412.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 412.500.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 27.318.864.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 243.094.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.01.5.1 BELANJA OPERASI 243.094.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.01.5.1.1 Belanja Pegawai 243.094.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 160.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.02.5.1 BELANJA OPERASI 160.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 50.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.03.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 26.865.770.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.04.5.1 BELANJA OPERASI 26.865.770.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.04.5.1.1 Belanja Pegawai 26.865.770.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 5.800.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 2.950.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.950.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.950.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 1.750.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.750.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 1.100.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.100.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan 18.850.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.01 Penyiapan Materi Pimpinan 300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.01.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 15.750.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.02.5.1 BELANJA OPERASI 15.750.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.750.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.03 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan 2.800.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.800.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan 1.445.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 1.345.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.345.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.345.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 80.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.02.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.03 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 20.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.03.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI 2.255.700.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan 700.700.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi 271.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 271.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 271.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 200.150.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 200.150.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 199.470.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan 229.550.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 229.550.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 229.550.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja 1.555.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 391.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 391.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 391.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 355.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 355.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 355.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan 412.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 412.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 412.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik 397.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 397.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 397.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 3.836.130.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan 1.470.790.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan 1.050.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.050.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.049.320.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum 225.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Fasilitasi Penataan Wilayah 195.790.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 195.790.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 195.790.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah 1.163.890.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 640.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 640.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 640.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan 223.890.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 223.890.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 223.890.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan 300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03 Fasilitasi Kerjasama Daerah 1.201.450.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah 571.450.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 571.450.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 571.450.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta 250.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 380.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 380.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1.1 Belanja Pegawai 1.360.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 378.640.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 440.541.225.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual 438.203.725.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual 435.272.850.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 435.272.850.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.270.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 434.002.850.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual 2.930.875.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.930.875.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.930.875.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 1.045.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan 310.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 310.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 310.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan 415.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 415.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 415.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial 320.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 320.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 1.292.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 302.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 302.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 302.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 990.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 990.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 990.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 3.184.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 1.894.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan 602.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 602.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 602.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan 110.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 110.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 109.320.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya 437.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 437.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 436.320.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota 745.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 745.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 745.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 1.290.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum 965.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 965.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 965.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM 325.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 325.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 325.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN 6.961.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian 1.195.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 480.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 480.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 480.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro 715.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 715.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 715.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam 3.916.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 2.405.200.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.405.200.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 1.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.404.200.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 611.300.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 611.300.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 611.300.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 900.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 900.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD 1.850.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha 1.300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.02 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi 300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.03 Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMDdanEvaluasiKebijakan 150.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah 50.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.05 Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUDdanEvaluasiKebijakan 50.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 3.578.269.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.934.527.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.01 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa 400.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 1.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 399.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.219.200.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.219.200.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.219.200.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 315.327.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 315.327.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.03.5.1.1 Belanja Pegawai 1.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 313.827.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 920.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.01 Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik 290.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 290.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 1.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 289.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.02 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 450.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 450.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 1.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 449.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.03 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 180.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 180.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 723.742.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.01 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa 225.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.01.5.1.1 Belanja Pegawai 500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 224.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.02 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa 246.481.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 246.481.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.02.5.1.1 Belanja Pegawai 1.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 245.481.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.03 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 252.261.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 252.261.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 252.261.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 2.683.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 1.887.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD 637.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 637.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 637.500.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.02 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN 390.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 390.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 390.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.03 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 859.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 859.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 859.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 796.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.01 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah 200.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 496.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 496.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 495.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.03 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 100.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - Jumlah Belanja 665.672.541.000 - Surplus / (Defisit) (664.722.541.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD ORGANISASI : 4.02.0.00.0.00.01 - Sekretariat DPRD Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 1.677.500.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.677.500.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 1.677.500.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 465.902.297.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI 200.626.210.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.012.567.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 712.567.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 712.567.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 712.567.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 300.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20.082.093.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19.077.093.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 19.077.093.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 19.077.093.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.005.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.005.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 807.840.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 197.160.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.055.674.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.055.674.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.055.674.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.055.674.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 620.101.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 176.808.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 176.808.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 176.808.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 393.293.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 393.293.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 393.293.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 50.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.847.353.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 497.212.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 497.212.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 497.212.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 133.879.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 133.879.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 133.879.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 480.500.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 480.500.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 480.500.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.600.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 1.600.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 980.400.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 980.400.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 980.400.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 155.362.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 155.362.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 155.362.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.480.198.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.250.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.02.5.2 BELANJA MODAL 3.250.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.250.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 494.226.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 494.226.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 494.226.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.335.972.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 1.335.972.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.335.972.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.400.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.915.879.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 198.457.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 198.457.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 198.457.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.500.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.017.582.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.017.582.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.017.582.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.199.840.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 15.199.840.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.199.840.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.306.349.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 502.800.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 502.800.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 502.800.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.171.286.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 3.171.286.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.171.286.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 51.475.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 51.475.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 51.475.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.007.639.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 2.007.639.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.007.639.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.573.149.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 2.573.149.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.573.149.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 139.305.996.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 137.346.875.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.01.5.1 BELANJA OPERASI 137.346.875.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.01.5.1.1 Belanja Pegawai 137.346.875.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 1.393.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.393.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.393.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 566.121.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.03.5.1 BELANJA OPERASI 566.121.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 566.121.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 265.276.087.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 4.136.360.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 4.136.360.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 4.136.360.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.136.360.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 1.618.590.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pembahasan APBD 1.618.590.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.618.590.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.618.590.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 10.419.350.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 1.676.640.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.676.640.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.676.640.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 1.676.640.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.676.640.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.676.640.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 1.676.640.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.676.640.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.676.640.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 1.676.640.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.676.640.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.676.640.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 1.676.640.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.676.640.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.676.640.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 687.150.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 687.150.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 687.150.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 1.349.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.349.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.349.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 93.558.063.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02 Pendalaman Tugas DPRD 3.440.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 3.440.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.440.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 2.000.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.04.5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 360.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.05.5.1 BELANJA OPERASI 360.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 360.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 48.269.100.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.06.5.1 BELANJA OPERASI 48.269.100.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 48.269.100.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD 39.488.963.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.07.5.1 BELANJA OPERASI 39.488.963.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 39.488.963.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 46.231.570.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 16.219.200.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.01.5.1 BELANJA OPERASI 16.219.200.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 16.219.200.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 175.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.03 Pelaksanaan Reses 29.837.370.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 29.837.370.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 29.837.370.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 252.490.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD 252.490.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 252.490.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 252.490.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 80.737.274.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 80.737.274.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07.02.5.1 BELANJA OPERASI 80.737.274.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.737.274.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD 28.322.390.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 28.322.390.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 28.322.390.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 28.322.390.000 - Jumlah Belanja 465.902.297.000 - Surplus / (Defisit) (464.224.797.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 5.01 - PERENCANAAN ORGANISASI : 5.01.5.05.0.00.02 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 29.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 29.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 29.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 62.941.681.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 41.691.881.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 550.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 400.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 150.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 29.987.346.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 29.024.386.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 29.024.386.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 29.024.386.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 672.960.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 672.960.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 672.960.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 150.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 60.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 30.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 50.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 281.500.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 223.500.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 223.500.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 223.500.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 58.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 58.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.06.5.1.1 Belanja Pegawai 8.400.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 49.600.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 740.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 369.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 369.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 369.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 100.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 211.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.10.5.1 BELANJA OPERASI 211.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 211.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 60.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.368.336.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 65.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 251.300.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 186.800.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 186.800.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 64.500.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.500.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 300.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 200.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 45.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.06.5.2 BELANJA MODAL 20.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.06.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 20.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 134.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 134.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 134.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 959.466.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 959.466.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 959.466.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 163.570.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 163.570.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 163.570.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 200.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.425.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 296.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 296.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 296.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 609.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 609.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 609.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 475.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.07.5.2 BELANJA MODAL 475.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.07.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 475.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 45.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.08.5.2 BELANJA MODAL 45.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.08.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 45.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.814.649.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 63.930.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 63.930.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 63.930.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.521.800.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.521.800.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.521.800.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 250.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.978.919.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.978.919.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.978.919.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.525.050.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 525.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 525.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 525.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 187.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 187.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 187.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 50.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 200.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 375.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.07.5.1 BELANJA OPERASI 375.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 50.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.08.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 837.500.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 837.500.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 837.500.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 99.300.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 99.300.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 99.300.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 201.250.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 201.250.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 201.250.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 5.400.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 3.700.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 3.700.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 3.700.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.06.5.1.1 Belanja Pegawai 5.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.695.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 625.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01 Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 475.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 475.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 475.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.04 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi 150.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1.075.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 825.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 825.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 825.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6.909.800.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3.009.800.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 75.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 1.375.800.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.375.800.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.375.800.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 125.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1.434.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 1.434.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.08.5.1.1 Belanja Pegawai 8.160.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.425.840.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 2.100.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 800.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 800.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 650.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 650.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 325.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 325.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 325.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 325.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.08.5.1 BELANJA OPERASI 325.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 325.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1.800.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 350.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01.5.1.1 Belanja Pegawai 1.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 349.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 300.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 675.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 675.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.05.5.1.1 Belanja Pegawai 2.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 673.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 475.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.08.5.1 BELANJA OPERASI 475.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.08.5.1.1 Belanja Pegawai 1.500.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 473.500.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 8.940.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 620.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 620.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 620.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 620.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 590.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 590.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 590.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 590.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 3.230.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 770.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 770.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 770.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 770.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 770.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 770.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 820.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.07.5.1 BELANJA OPERASI 820.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 820.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 870.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.09.5.1 BELANJA OPERASI 870.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 870.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 4.500.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 946.500.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 946.500.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 946.500.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 679.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 679.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 679.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 507.200.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03.5.1 BELANJA OPERASI 507.200.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 507.200.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 1.892.700.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.892.700.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.892.700.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 474.600.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05.5.1 BELANJA OPERASI 474.600.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 474.600.000 - Jumlah Belanja 62.941.681.000 - Surplus / (Defisit) (62.912.681.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 5.02 - KEUANGAN ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.02 - Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 15.431.121.456.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 15.431.121.456.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.1 Pajak Daerah 15.266.021.456.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah 5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 5.100.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 160.000.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 327.395.818.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 276.444.150.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.121.736.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 421.516.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 421.516.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 421.516.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 700.220.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 700.220.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 700.220.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 165.317.917.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 162.383.991.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 162.383.991.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 132.053.991.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.330.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.317.340.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.317.340.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 2.126.560.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 190.780.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 359.286.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 359.286.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.03.5.1.1 Belanja Pegawai 2.800.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 356.486.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 257.300.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 257.300.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 257.300.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.136.355.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.136.355.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.136.355.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.136.355.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 266.250.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 186.250.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 186.250.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 186.250.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 80.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 30.434.251.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 753.038.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 753.038.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 753.038.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.041.700.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.041.700.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.041.700.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.374.173.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.374.173.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.374.173.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.113.736.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 13.113.736.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 13.113.736.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 320.419.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 320.419.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 320.419.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 4.118.672.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.07.5.1 BELANJA OPERASI 4.118.672.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.118.672.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.503.496.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 2.503.496.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.503.496.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6.158.652.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 6.158.652.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.158.652.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 50.365.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 50.365.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.365.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.006.050.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.500.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.02.5.2 BELANJA MODAL 3.500.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.500.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.506.050.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 2.506.050.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.506.050.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.038.550.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 190.774.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 190.774.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 190.774.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.120.972.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 11.120.972.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 11.120.972.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.758.200.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 9.758.200.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.758.200.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 29.968.604.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 29.968.604.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 29.968.604.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.123.041.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.042.067.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.042.067.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.042.067.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 6.691.803.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 6.691.803.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.691.803.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 233.755.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 233.755.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 233.755.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.198.143.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 4.198.143.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.198.143.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 395.500.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.07.5.1 BELANJA OPERASI 395.500.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 395.500.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.553.580.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 3.153.580.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.153.580.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.09.5.2 BELANJA MODAL 1.400.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.400.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.225.413.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 1.225.413.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.225.413.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.782.780.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 2.782.780.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.782.780.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 50.951.668.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 50.951.668.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 2.015.212.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.015.212.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.015.212.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 1.748.587.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.748.587.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.748.587.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 2.827.350.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.827.350.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.827.350.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 8.327.600.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 7.986.600.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.986.600.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04.5.2 BELANJA MODAL 341.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 341.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 558.828.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 558.828.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 558.828.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 5.008.969.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 5.008.969.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.008.969.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah 1.481.176.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10.5.1 BELANJA OPERASI 1.481.176.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.481.176.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 515.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.12.5.1 BELANJA OPERASI 515.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 515.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.13 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 28.468.946.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.13.5.1 BELANJA OPERASI 28.468.946.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 28.468.946.000 - Jumlah Belanja 327.395.818.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) Surplus / (Defisit) 15.103.725.638.000 - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 5.02 - KEUANGAN ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.03 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 9.040.203.549.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 759.753.007.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 8.072.500.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 631.115.007.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 120.565.500.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.2 PENDAPATAN TRANSFER 8.201.542.504.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 8.201.542.504.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 78.908.038.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.3.1 Pendapatan Hibah 78.908.038.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.5 BELANJA 9.751.748.911.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 36.759.874.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 180.480.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 99.800.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 99.800.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 99.800.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 80.680.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 80.680.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.680.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 28.438.723.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24.027.382.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 24.027.382.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 24.027.382.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4.341.341.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 4.341.341.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 1.048.200.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.293.141.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 30.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 15.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 15.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 150.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 100.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.04.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.283.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 250.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 700.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 700.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 175.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.03.5.2 BELANJA MODAL 75.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 349.450.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 349.450.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 349.450.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 658.550.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 658.550.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 658.550.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 650.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 650.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 650.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.07.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 650.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.255.385.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.200.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 11.200.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 11.200.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.116.400.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.116.400.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.116.400.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 125.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.002.785.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 2.002.785.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.002.785.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.802.286.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 908.309.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 908.309.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 908.309.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 130.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 130.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 30.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 415.842.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 415.842.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 415.842.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 137.800.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 137.800.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 137.800.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 180.335.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 180.335.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 180.335.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 9.707.604.218.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 11.182.773.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 4.909.700.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 4.909.700.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.909.700.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 4.002.600.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 4.002.600.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.002.600.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 2.270.473.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 2.270.473.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.270.473.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 1.279.520.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota 121.086.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 121.086.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 121.086.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota 121.086.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 121.086.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 121.086.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 121.086.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 121.086.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 121.086.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 853.039.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 853.039.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 853.039.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.08 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota 14.466.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.08.5.1 BELANJA OPERASI 14.466.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 14.466.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.09 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota 14.466.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.09.5.1 BELANJA OPERASI 14.466.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 14.466.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.10 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 14.466.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.10.5.1 BELANJA OPERASI 14.466.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 14.466.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah 19.825.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.12.5.1 BELANJA OPERASI 19.825.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 19.825.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 3.258.021.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 1.776.173.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.776.173.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.776.173.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 612.212.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 612.212.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 612.212.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 650.006.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 650.006.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 650.006.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 170.540.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.09.5.1 BELANJA OPERASI 170.540.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 170.540.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 49.090.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.10.5.1 BELANJA OPERASI 49.090.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 49.090.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 5.066.376.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban 234.184.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 234.184.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 234.184.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 216.684.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03.5.1 BELANJA OPERASI 216.684.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 216.684.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 171.454.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04.5.1 BELANJA OPERASI 171.454.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 171.454.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 1.651.683.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.651.683.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.651.683.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 113.095.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07.5.1 BELANJA OPERASI 113.095.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 113.095.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 617.324.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08.5.1 BELANJA OPERASI 617.324.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 617.324.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 290.909.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09.5.1 BELANJA OPERASI 290.909.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 290.909.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi 1.668.709.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.11.5.1 BELANJA OPERASI 1.668.709.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.668.709.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi 102.334.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12.5.1 BELANJA OPERASI 102.334.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 102.334.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 9.686.667.528.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 2.843.698.750.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.08.5.4 BELANJA TRANSFER 2.843.698.750.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.08.5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 2.843.698.750.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 57.964.034.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.09.5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 57.964.034.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.09.5.3.1 Belanja Tidak Terduga 57.964.034.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi 6.785.004.744.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.10.5.4 BELANJA TRANSFER 6.785.004.744.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.10.5.4.1 Belanja Bagi Hasil 6.785.004.744.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan 150.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 150.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 7.384.819.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 7.384.819.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 658.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 658.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 658.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 219.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 219.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 219.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 350.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 160.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05.5.2 BELANJA MODAL 190.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 190.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 1.018.148.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 1.018.148.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.018.148.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah 1.614.870.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.172.395.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.172.395.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.2 BELANJA MODAL 442.475.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 442.475.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah 200.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 100.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 2.949.801.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10.5.1 BELANJA OPERASI 2.949.801.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.949.801.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 200.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 75.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - Jumlah Belanja 9.751.748.911.000 - Surplus / (Defisit) (711.545.362.000) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6 PEMBIAYAAN 572.200.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 942.200.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 942.200.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 370.000.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 300.000.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6.2.2 Penyertaan Modal Daerah 70.000.000.000 - Pembiayaan Netto 572.200.000.000 - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 5.03 - KEPEGAWAIAN ORGANISASI : 5.03.0.00.0.00.01 - Badan Kepegawaian Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 759.500.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 759.500.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 12.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 747.500.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 84.071.430.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 66.662.615.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 500.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 291.040.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 291.040.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 291.040.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 208.960.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 208.960.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 208.960.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 58.743.945.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 57.212.295.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 57.212.295.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 57.212.295.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.471.650.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.471.650.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 788.880.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 682.770.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 60.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 160.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 160.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 160.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 300.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 300.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.715.280.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 527.280.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 419.680.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 419.680.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 107.600.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 107.600.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 40.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 250.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 300.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 18.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 380.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 380.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 380.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 870.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 870.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 870.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 300.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 780.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 500.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.02.5.2 BELANJA MODAL 500.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 500.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 30.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 30.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 250.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1 BELANJA OPERASI 32.320.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 32.320.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 217.680.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 217.680.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.850.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 750.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 750.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 140.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 140.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 900.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 900.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.613.390.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 350.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 20.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 886.100.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 886.100.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 886.100.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 357.290.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 357.290.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 357.290.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 17.408.815.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 8.659.520.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 329.470.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 329.470.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 329.470.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 6.242.846.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 6.242.846.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.242.846.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 400.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 500.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 838.334.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1 BELANJA OPERASI 838.334.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 838.334.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian 348.870.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1 BELANJA OPERASI 348.870.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 348.870.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN 1.617.384.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN 176.800.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 176.800.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 176.800.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 498.930.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 498.930.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 498.930.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pengelolaan Promosi ASN 941.654.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 941.654.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 941.654.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN 5.244.816.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pengelolaan Assessment Center 1.252.240.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.252.240.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.252.240.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 3.451.660.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.451.660.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.451.660.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 70.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.13.5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 470.916.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.14.5.1 BELANJA OPERASI 470.916.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 470.916.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1.887.095.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 606.200.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 606.200.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 606.200.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 504.170.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.04.5.1 BELANJA OPERASI 504.170.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 504.170.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai 134.975.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.05.5.1 BELANJA OPERASI 134.975.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 134.975.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.07 Pembinaan Disiplin ASN 233.900.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.07.5.1 BELANJA OPERASI 233.900.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 233.900.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 407.850.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.08.5.1 BELANJA OPERASI 407.850.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 407.850.000 - Jumlah Belanja 84.071.430.000 - Surplus / (Defisit) (83.311.930.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ORGANISASI : 5.04.0.00.0.00.01 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 21.771.130.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 21.771.130.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 2.600.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 19.171.130.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 81.408.653.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 54.840.040.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 457.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 177.639.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 177.639.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 177.639.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 279.361.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 279.361.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 279.361.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 38.206.325.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 32.096.719.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 32.096.719.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 32.096.719.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5.769.300.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 5.769.300.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 477.480.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.291.820.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 69.876.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 69.876.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 69.876.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 71.699.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 71.699.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 71.699.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 73.100.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 73.100.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 73.100.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 125.631.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 125.631.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 125.631.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 200.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 200.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 118.174.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 118.174.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.07.5.1 BELANJA OPERASI 118.174.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 118.174.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 416.925.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 48.100.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 48.100.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 48.100.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 368.825.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 368.825.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 368.825.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.899.844.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 145.077.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 145.077.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 145.077.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.117.710.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 160.210.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 160.210.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 957.500.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 957.500.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 374.165.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 374.165.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 374.165.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 234.850.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 234.850.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 234.850.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.938.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 80.938.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.938.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 36.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 36.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 70.500.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 70.500.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.500.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 252.220.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 252.220.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 252.220.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 8.505.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 8.505.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.505.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 579.879.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 579.879.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 579.879.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.192.900.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 804.400.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 804.400.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 804.400.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 15.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.07.5.2 BELANJA MODAL 15.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.07.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 15.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 373.500.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 373.500.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 310.500.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 63.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.676.800.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.500.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 4.500.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.143.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.143.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.143.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6.529.300.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 6.529.300.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.529.300.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.672.072.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 150.600.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 150.600.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.600.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 25.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.07.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.612.220.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.612.220.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.612.220.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 884.252.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 884.252.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 884.252.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 26.568.613.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 3.643.592.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 44.500.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 44.500.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 44.500.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 157.814.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 157.814.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 157.814.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 3.402.130.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 3.402.130.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.402.130.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 39.148.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 39.148.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 39.148.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 22.925.021.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional 89.389.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 89.389.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 89.389.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi 50.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 732.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 732.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 732.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 250.508.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 250.508.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.508.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional 42.736.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 42.736.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 42.736.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 21.557.944.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 21.557.944.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 21.557.944.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan 202.444.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1 BELANJA OPERASI 202.444.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 202.444.000 - Jumlah Belanja 81.408.653.000 - Surplus / (Defisit) (59.637.523.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 5.07 - PENGHUBUNG ORGANISASI : 5.07.0.00.0.00.01 - Badan Penghubung Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 1.111.000.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.111.000.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 1.111.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 5.07.5.07.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 22.936.408.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 18.747.212.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.000.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51.198.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 51.198.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 51.198.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.802.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 23.802.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 23.802.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.886.722.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.816.202.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 8.816.202.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 8.816.202.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 35.400.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 35.400.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 35.400.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.820.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 4.820.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.820.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 7.320.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 7.320.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.320.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 22.980.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 22.980.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 22.980.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 191.580.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 191.580.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 191.580.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 191.580.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 157.400.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 35.000.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 122.400.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 122.400.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.05.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 122.400.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.194.981.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50.941.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.941.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.941.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 156.503.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 71.503.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 71.503.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 85.000.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 85.000.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 207.872.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 207.872.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 207.872.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.000.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 21.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 18.000.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 825.465.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 825.465.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 825.465.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 900.000.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 900.000.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 15.200.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 4.600.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.2 BELANJA MODAL 10.600.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.600.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 989.440.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 20.424.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 20.424.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.424.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 969.016.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 969.016.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 969.016.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.040.000.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35.000.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 739.000.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 739.000.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 739.000.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 116.000.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 116.000.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 116.000.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.150.000.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.150.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.212.089.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 696.250.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 696.250.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 696.250.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 33.550.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 33.550.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 33.550.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 347.523.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 347.523.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 347.523.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 78.386.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.07.5.1 BELANJA OPERASI 78.386.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 78.386.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.056.380.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.056.380.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.056.380.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 4.189.196.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 4.189.196.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat 2.357.470.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.357.470.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.357.470.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya 1.831.726.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.831.726.000 - 5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.831.726.000 - Jumlah Belanja 22.936.408.000 - Surplus / (Defisit) (21.825.408.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH ORGANISASI : 6.01.0.00.0.00.01 - INSPEKTORAT Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 37.472.229.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 28.387.566.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 105.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 60.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21.323.145.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 21.323.145.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 21.323.145.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 21.323.145.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 183.700.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 183.700.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 183.700.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 183.700.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 464.307.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 116.700.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 116.700.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 116.700.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 347.607.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 347.607.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 347.607.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 606.837.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 184.755.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 184.755.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 184.755.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 367.082.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 367.082.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 367.082.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 50.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.165.728.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.165.728.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 2.165.728.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 203.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.947.728.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 15.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.752.635.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 214.909.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 214.909.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 214.909.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 784.900.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 784.900.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 784.900.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.722.826.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.722.826.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.1 Belanja Pegawai 248.760.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.474.066.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 786.214.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 300.530.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 300.530.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.530.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 316.994.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 316.994.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 316.994.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 168.690.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 168.690.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 168.690.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6.396.969.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 4.335.269.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 1.920.914.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.920.914.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.920.914.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Reviu Laporan Kinerja 46.250.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 46.250.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 46.250.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Reviu Laporan Keuangan 792.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 792.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 792.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota 955.620.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 955.620.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 955.620.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07 Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIPEvaluasi RI danTindak TindakLanjut LanjutHasil Hasil 620.485.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 620.485.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 620.485.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 2.061.700.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 2.061.700.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.061.700.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.061.700.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 2.687.694.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 563.764.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 563.764.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 563.764.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 563.764.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi 2.123.930.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 142.624.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 142.624.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 142.624.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 857.220.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 857.220.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 857.220.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 801.306.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 801.306.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 801.306.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 322.780.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 322.780.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 322.780.000 - Jumlah Belanja 37.472.229.000 - Surplus / (Defisit) (37.472.229.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN : 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ORGANISASI : 8.01.0.00.0.00.01 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 191.458.797.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 17.300.800.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.690.157.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 523.129.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 523.129.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 523.129.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.167.028.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.167.028.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.167.028.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.866.337.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.641.217.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 9.641.217.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 9.641.217.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 222.120.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 222.120.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 222.120.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.500.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.500.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 80.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 80.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 320.500.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 15.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 60.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 230.500.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10.5.1 BELANJA OPERASI 230.500.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 230.500.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.196.806.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 180.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 180.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 85.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 85.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 25.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 55.650.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 55.650.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 55.650.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 426.156.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 426.156.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 426.156.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 15.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 60.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 236.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 50.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 50.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 151.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 151.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 151.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 35.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.303.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 350.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.946.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 2.946.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.946.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 608.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 225.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 110.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 110.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 70.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 5.060.650.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 5.060.650.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan 38.115.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 38.115.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 38.115.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan 4.684.705.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 4.684.705.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.684.705.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan 145.480.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 145.480.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 145.480.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan 192.350.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 192.350.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 192.350.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 39.699.130.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 39.699.130.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 46.810.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 46.810.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 46.810.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 197.640.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 197.640.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 197.640.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 4.522.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 4.522.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.522.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 421.745.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 421.745.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 421.745.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 34.510.935.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 34.510.935.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 561.127.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1.5 Belanja Hibah 33.949.808.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 109.378.242.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 109.378.242.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 44.976.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 44.976.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 44.976.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 3.307.630.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 3.307.630.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.307.630.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 364.136.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 364.136.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 364.136.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 105.661.500.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 105.661.500.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 520.500.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1.5 Belanja Hibah 105.141.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 4.215.255.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 4.215.255.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 51.515.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 51.515.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 51.515.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 113.905.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 113.905.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 113.905.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 3.561.025.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 3.561.025.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.561.025.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 295.870.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 295.870.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 295.870.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 192.940.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 192.940.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 192.940.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 15.804.720.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 15.804.720.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 38.020.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 38.020.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 38.020.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 648.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 648.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 648.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 3.370.790.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 3.370.790.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.370.790.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 927.620.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 927.620.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 927.620.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 9.310.290.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 9.310.290.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 213.890.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.05.5.1.5 Belanja Hibah 9.096.400.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi 1.510.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 1.510.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.510.000.000 - Jumlah Belanja 191.458.797.000 - Surplus / (Defisit) (191.458.797.000) - GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 13 Tahun 2022 TANGGAL : 30 Desember 2022 PROVINSI JAWA TENGAH REKAPITULASI BELANJA DAN KESESUAIAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATOR DAN TARGET KINERJANYA TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 11.482.548.038.000 1.700.056.696.000 - - 13.182.604.734.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 7.708.317.493.000 416.791.742.000 - - 8.125.109.235.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7.708.317.493.000 416.791.742.000 - - 8.125.109.235.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 4.934.424.260.000 4.919.624.000 - - 4.939.343.884.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.016.790.000 - - - 100.016.790.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 99.135.060.000 - - - 99.135.060.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (8.00 Dokumen) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 881.730.000 - - - 881.730.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (8.00 Dokumen) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.772.844.885.000 - - - 4.772.844.885.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.769.546.745.000 - - - 4.769.546.745.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.298.140.000 - - - 3.298.140.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 460.500.000 - - - 460.500.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 280.500.000 - - - 280.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada (2.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 180.000.000 - - - 180.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 303.000.000 - - - 303.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 103.000.000 - - - 103.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 8.396.154.000 2.991.000.000 - - 11.387.154.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 511.050.000 - - - 511.050.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.098.216.000 2.890.800.000 - - 3.989.016.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 706.300.000 86.200.000 - - 792.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 687.900.000 - - - 687.900.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 454.200.000 - - - 454.200.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 82.000.000 14.000.000 - - 96.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.591.750.000 - - - 1.591.750.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (2.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.164.738.000 - - - 3.164.738.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 42.360.000 1.903.624.000 - - 1.945.984.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 1.880.000 860.620.000 - - 862.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" (2.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39.280.000 809.970.000 - - 849.250.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - 4.000.000 - - 4.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.200.000 198.800.000 - - 200.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 30.234.000 - - 30.234.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.686.518.000 - - - 42.686.518.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 156.100.000 - - - 156.100.000 "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.895.195.000 - - - 6.895.195.000 "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 349.000.000 - - - 349.000.000 "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 35.286.223.000 - - - 35.286.223.000 "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.674.053.000 25.000.000 - - 9.699.053.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 693.200.000 - - - 693.200.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 265.000.000 - - - 265.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 718.750.000 - - - 718.750.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 209.000.000 25.000.000 - - 234.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.483.103.000 - - - 5.483.103.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.665.000.000 - - - 1.665.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 520.000.000 - - - 520.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2.736.234.285.000 411.872.118.000 - - 3.148.106.403.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 909.724.228.000 170.173.139.000 - - 1.079.897.367.000 APK SMA (28.36 %) APK SMA Cabdin I (39.46 %) APK SMA Cabdin II (31.93 %) APK SMA Cabdin III (31.62 %) APK SMA Cabdin IV (25.72 %) APK SMA Cabdin IX (23.17 %) APK SMA Cabdin V (35.36 %) APK SMA Cabdin VI (26.04 %) APK SMA Cabdin VII (51.79 %) APK SMA Cabdin VIII (30.82 %) APK SMA Cabdin X (24.83 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah APK SMA Cabdin XI (30.71 %) APK SMA Cabdin XII (22.59 %) APK SMA Cabdin XIII (29.87 %) Persentase guru SMA memenuhi kualifikasi akademik (99.99 %) Persentase prasarana sarana SMA Cabdin II sesuai standar (75.15 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (73.61 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin I (81.39 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin III (67.48 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin IV (71.45 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin IX (78.72 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin V (50.21 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin VI (77.00 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin VII (76.74 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin VIII (78.25 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin X (99.73 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin XI (83.68 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin XII (73.45 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin XIII (75.35 %) Persentase SMA Memanfaatkan sumber belajar berbasis IT (86.00 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (10.42 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I (3.36 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin II (0.86 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III (0.26 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV (0.34 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX (0.60 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V (0.52 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI (0.34 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII (1.12 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII (0.86 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X (0.60 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI (1.03 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII (0.60 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII (0.34 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) - 5.155.000.000 - - 5.155.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru 2.682.103.000 1.468.218.000 - - 4.150.321.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah II sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP (2.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin I (96.64 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IX (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.170.000.000 2.167.600.000 - - 3.337.600.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi 1.930.500.000 1.474.200.000 - - 3.404.700.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika 1.431.000.000 1.012.500.000 - - 2.443.500.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia 1.964.250.000 1.458.000.000 - - 3.422.250.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer 579.150.000 1.490.449.000 - - 2.069.599.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin I (96.64 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 255.000.000 1.674.795.000 - - 1.929.795.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 759.650.000 12.900.969.000 - - 13.660.619.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah II sesuai SNP (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin I (96.64 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 30.096.793.000 750.000.000 - - 30.846.793.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah II sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP (2.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin I (96.64 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (85.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IX (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 2.498.325.000 - - - 2.498.325.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi 1.202.850.000 - - - 1.202.850.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMA Wilayah II sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika 745.875.000 - - - 745.875.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah II sesuai SNP (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia 2.502.266.000 - - - 2.502.266.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah II sesuai SNP (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer 726.975.000 - - - 726.975.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMA Wilayah II sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP (2.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IX (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa 297.675.000 - - - 297.675.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah II sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.27 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 682.500.000 - - - 682.500.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah II sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 4.748.962.000 - - - 4.748.962.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah II sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.36 Pengadaan Mebel Sekolah - 500.000.000 - - 500.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 4.947.000.000 - - - 4.947.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.41 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 810.000.000 3.650.000.000 - - 4.460.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah II sesuai SNP (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP (2.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IX (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 583.860.000 - - - 583.860.000 Jumlah Produksi Sumber Belajar SMA Berbasis TIK (90.00 Angka) Jumlah sekolah SMA yang memanfaatkan media pembelajaran (655.00 Angka) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah II sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP (2.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (85.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IX (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.48 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 5.296.946.000 - - - 5.296.946.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah Produksi Sumber Belajar SMA Berbasis TIK (90.00 Angka) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah II sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP (2.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Jumlah sekolah SMA yang memanfaatkan media pembelajaran (655.00 Angka) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin I (96.64 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (85.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IX (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1.329.419.000 - - - 1.329.419.000 Jumlah Guru tenaga kependidikan SMA yang ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya (95.00 Orang) Jumlah Produksi Sumber Belajar SMA Berbasis TIK (90.00 Angka) Jumlah sekolah SMA yang memanfaatkan media pembelajaran (655.00 Angka) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 287.913.885.000 2.236.642.000 - - 290.150.527.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah II sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP (2.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin I (96.64 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (85.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IX (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 553.469.244.000 134.234.766.000 - - 687.704.010.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1.717.736.379.000 225.792.213.000 - - 1.943.528.592.000 APK SMK (49.46 %) APK SMK Cabdin I (49.88 %) APK SMK Cabdin II (39.51 %) APK SMK CAbdin III (44.91 %) APK SMK Cabdin IV (44.88 %) APK SMK Cabdin IX (50.25 %) APK SMK Cabdin V (59.24 %) APK SMK Cabdin VI (56.24 %) APK SMK Cabdin VII (66.71 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah APK SMK Cabdin VIII (52.33 %) APK SMK Cabdin X (56.97 %) APK SMK Cabdin XI (54.12 %) APK SMK Cabdin XII (59.02 %) APK SMK Cabdin XIII (55.18 %) Persentase guru SMK memenuhi kualifikasi akademik (99.96 %) Persentase prasarana sarana SMK Cabdin II sesuai standar (88.50 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (88.98 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin I (89.00 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin III (90.19 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin IV (85.87 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin IX (90.76 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin V (77.27 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin VI (90.09 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin VII (92.31 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin VIII (89.10 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin X (98.00 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin XI (90.02 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin XII (90.66 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin XIII (84.95 %) Persentase SMK Memanfaatkan sumber belajar berbasis IT (76.64 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (23.47 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin (0.95 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I (4.20 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III (3.24 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV (0.57 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX (1.53 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V (1.72 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI (1.34 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII (2.48 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII (2.48 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X (1.34 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI (1.53 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII (1.53 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII (0.57 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) - 8.759.606.000 - - 8.759.606.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (232.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 3.559.300.000 1.831.000.000 - - 5.390.300.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (232.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah III sesuai SNP (77.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMK Wilayah II sesuai SNP (91.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IV sesuai SNP (158.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (236.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VIII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (155.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP (8.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (77.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin I (96.64 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (85.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa 28.542.186.000 10.001.250.000 - - 38.543.436.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (85.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (232.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah III sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah II sesuai SNP (91.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IV sesuai SNP (158.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VIII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (155.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP (8.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (77.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VII (99.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.05 Pembangunan Ruang Laboratorium 11.809.380.000 2.971.500.000 - - 14.780.880.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (232.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMK Wilayah III sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah II sesuai SNP (91.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IV sesuai SNP (158.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (236.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VIII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (155.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP (8.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (77.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (85.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 7.890.720.000 1.072.400.000 - - 8.963.120.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (232.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah III sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah II sesuai SNP (91.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IV sesuai SNP (158.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (236.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMK Wilayah VIII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (155.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP (8.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (77.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 1.785.320.000 429.000.000 - - 2.214.320.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (232.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah III sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah II sesuai SNP (91.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IV sesuai SNP (158.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (236.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VIII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (155.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP (8.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (77.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin I (96.64 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (99.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.23 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.331.220.000 - - - 1.331.220.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (232.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah III sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah II sesuai SNP (91.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IV sesuai SNP (158.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (236.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VIII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (155.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP (8.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (77.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (99.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28 Pengadaan Mebel Sekolah - 3.900.500.000 - - 3.900.500.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (232.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah III sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah II sesuai SNP (91.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IV sesuai SNP (158.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (236.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMK Wilayah VIII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (155.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP (8.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (77.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 7.875.450.000 - - - 7.875.450.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (232.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah III sesuai SNP (77.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMK Wilayah II sesuai SNP (91.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IV sesuai SNP (158.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (236.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VIII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (155.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP (8.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (77.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (99.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.33 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 55.170.000.000 19.100.000.000 - - 74.270.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (232.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah III sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah II sesuai SNP (91.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (236.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VIII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (155.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP (8.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (77.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (77.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin I (96.64 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (99.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan 38.493.508.000 426.764.000 - - 38.920.272.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (232.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah III sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah II sesuai SNP (91.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IV sesuai SNP (158.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (236.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VIII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (155.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP (8.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (77.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin I (96.64 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (99.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 283.860.000 - - - 283.860.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Produksi Sumber Belajar SMK Berbasis TIK (110.00 Angka) Jumlah sarpras SMK Wilayah IV sesuai SNP (158.00 Unit) Jumlah sekolah SMK yang memanfaatkan media pembelajaran (1225.00 Angka) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 1.065.000.000 - - - 1.065.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (232.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah III sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah II sesuai SNP (91.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IV sesuai SNP (158.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (236.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VIII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (155.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP (8.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (77.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan 100.000.000 - - - 100.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (232.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 4.145.168.000 - - - 4.145.168.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (85.00 Siswa) Jumlah Produksi Sumber Belajar SMK Berbasis TIK (110.00 Angka) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (232.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMK Wilayah III sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah II sesuai SNP (91.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IV sesuai SNP (158.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (236.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VIII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (155.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP (8.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sekolah SMK yang memanfaatkan media pembelajaran (1225.00 Angka) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin I (96.64 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1.682.739.000 - - - 1.682.739.000 Jumlah Guru tenaga kependidikan SMK yang ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya (135.00 Orang) Jumlah Produksi Sumber Belajar SMK Berbasis TIK (110.00 Angka) Jumlah sekolah SMK yang memanfaatkan media pembelajaran (1225.00 Angka) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 319.471.513.000 10.556.178.000 - - 330.027.691.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (85.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (232.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah III sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah II sesuai SNP (91.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IV sesuai SNP (158.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (236.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VIII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (155.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP (8.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (77.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (77.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin I (96.64 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (99.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 1.234.531.015.000 166.744.015.000 - - 1.401.275.030.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (232.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 108.773.678.000 15.906.766.000 - - 124.680.444.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah APK SLB (70.00 %) APK SLB Cabdin I (170.10 %) APK SLB Cabdin II (60.00 %) APK SLB Cabdin III (72.33 %) APK SLB Cabdin IV (64.11 %) APK SLB Cabdin IX (66.26 %) APK SLB Cabdin V (120.10 %) APK SLB Cabdin VI (112.01 %) APK SLB Cabdin VII (190.20 %) APK SLB Cabdin VIII (70.09 %) APK SLB Cabdin X (50.11 %) APK SLB Cabdin XI (30.21 %) APK SLB Cabdin XII (49.88 %) APK SLB Cabdin XIII (83.23 %) Persentase guru SLB memenuhi kualifikasi akademik (100.00 %) Persentase prasarana sarana SLB Cabdin II sesuai standar (98.65 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (87.87 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin I (89.90 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin III (87.30 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin IV (80.94 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin IX (81.65 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin V (94.60 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin VI (85.50 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin VII (87.51 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin VIII (81.02 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin X (89.35 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin XI (97.18 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin XII (92.20 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin XIII (81.11 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (26.15 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I (1.15 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin II (1.54 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III (1.92 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV (1.15 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX (3.08 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V (1.54 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI (1.54 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII (4.62 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII (3.85 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X (1.54 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI (1.54 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII (1.54 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII (1.15 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 34.000.000 1.857.707.000 - - 1.891.707.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (29.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (26.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP (40.00 Unit) Jumlah sarpras SLB Wilayah IX sesuai SNP (4.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (96.64 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.11 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - 102.281.000 - - 102.281.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (29.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP (40.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah - 509.700.000 - - 509.700.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (29.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (26.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (26.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP (40.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SLB Wilayah IX sesuai SNP (4.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.11 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - 3.257.703.000 - - 3.257.703.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (29.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (26.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (26.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP (40.00 Unit) Jumlah sarpras SLB Wilayah IX sesuai SNP (4.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.11 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 1.083.285.000 1.086.250.000 - - 2.169.535.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (29.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (26.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (26.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP (40.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SLB Wilayah IX sesuai SNP (4.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (96.64 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.11 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 337.500.000 - - - 337.500.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (29.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP (40.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.40 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 146.474.000 292.948.000 - - 439.422.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (29.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (26.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP (40.00 Unit) Jumlah sarpras SLB Wilayah IX sesuai SNP (4.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.11 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 700.000.000 - - - 700.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (29.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (26.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (26.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP (40.00 Unit) Jumlah sarpras SLB Wilayah IX sesuai SNP (4.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.11 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (29.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP (40.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1.650.000.000 - - - 1.650.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (29.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (26.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (26.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP (40.00 Unit) Jumlah sarpras SLB Wilayah IX sesuai SNP (4.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (96.64 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.11 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus 194.467.000 - - - 194.467.000 Jumlah Guru tenaga kependidikan dan kebudayaan SLB yang ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya (173.00 Orang) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus 486.000.000 - - - 486.000.000 Jumlah Guru tenaga kependidikan dan kebudayaan SLB yang ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya (173.00 Orang) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus 30.141.791.000 788.278.000 - - 30.930.069.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (29.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (26.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (26.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP (40.00 Unit) Jumlah sarpras SLB Wilayah IX sesuai SNP (4.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (96.64 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.11 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 73.850.161.000 8.011.899.000 - - 81.862.060.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (29.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP (40.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 2.402.600.000 - - - 2.402.600.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 1.829.600.000 - - - 1.829.600.000 Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin I (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin II (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin III (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin IV (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin IX (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin V (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VI (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VII (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VIII (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin X (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin XI (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin XII (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin I (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin II (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin III (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin IV (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin IX (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin V (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VI (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VII (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VIII (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin X (100.00 %) Prersentase serapan kurikulum SMA (100.00 %) Presentase serapan kurikulum SMA Cabdin XIII (100.00 %) Presentase serapan kurikulum SMK Cabdin XI (100.00 %) Presentase serapan kurikulum SMK Cabdin XIII (100.00 %) Prosentase serapan kurikulum SMK Cabdin XII (100.00 %) Prsentase serapan kurikulum SMK (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah 1.829.600.000 - - - 1.829.600.000 Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas Cabdin I (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas Cabdin IV (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas Cabdin V (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas Cabdin VI (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas Cabdin VII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas Cabdin VIII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin II (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin III (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin IX (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin X (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin XI (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin XII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin XIII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin I (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin II (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin III (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin IV (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin V (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin VI (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin VII (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin VIII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah kejuruan pada Cabdin IX (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah kejuruan pada Cabdin X (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah kejuruan pada Cabdin XI (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah kejuruan pada Cabdin XII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah kejuruan pada Cabdin XIII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen pengembangan kurikulum SMK (7.00 Dokumen) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus 573.000.000 - - - 573.000.000 Persentase serapan kurikulum SLB (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin I (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin II (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin III (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin IV (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin IX (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin V (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VI (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VII (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VIII (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin X (100.00 %) Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XI (100.00 %) Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XII (100.00 %) Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XIII (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus 573.000.000 - - - 573.000.000 Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin I (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin II (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin III (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin IV (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin IX (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin V (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin VI (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin VII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin VIII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin XI (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin XII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin XIII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen pengembangan kurikulum SLB (1.00 Dokumen) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 385.358.000 - - - 385.358.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi 385.358.000 - - - 385.358.000 Rasio guru SLB dengan rombongan belajar SLB (0.50 %) Rasio guru SMA dengan rombongan belajar SMA (0.08 %) Rasio guru SMK dengan rombongan belajar SMK (0.08 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 180.178.000 - - - 180.178.000 Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SLB ditingkatkan Layanannya (60.00 Orang) Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA ditingkatkan Layanannya (100.00 Orang) Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMK ditingkatkan Layanannya (101.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Guru SLB yang dipindahkan dalam rangka penataan distribusi (69.00 Orang) Jumlah Guru SMA yang dipindahkan dalam rangka penataan distribusi (112.00 Orang) Jumlah Guru SMK yang dipindahkan dalam rangka penataan distribusi (109.00 Orang) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 205.180.000 - - - 205.180.000 Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SLB ditingkatkan Layanannya (60.00 Orang) Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA ditingkatkan Layanannya (100.00 Orang) Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMK ditingkatkan Layanannya (101.00 Orang) Jumlah Guru SLB yang dipindahkan dalam rangka penataan distribusi (69.00 Orang) Jumlah Guru SMA yang dipindahkan dalam rangka penataan distribusi (112.00 Orang) Jumlah Guru SMK yang dipindahkan dalam rangka penataan distribusi (109.00 Orang) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 431.790.000 - - - 431.790.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 361.790.000 - - - 361.790.000 Presentase Jumlah rekomendasi perizinan SMA yang diterbitkan (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Presentase Jumlah rekomendasi perizinan SMK yang diterbitkan (96.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 361.790.000 - - - 361.790.000 Jumlah Rekomendasi Perijinan SMA (5.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Perijinan SMK (25.00 Dokumen) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 70.000.000 - - - 70.000.000 Persentase Ijin Pendidikan Khusus yang disetujui (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 70.000.000 - - - 70.000.000 Jumlah Rekomendasi Perijinan SLB (3.00 Dokumen) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 19.742.500.000 - - - 19.742.500.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 850.000.000 - - - 850.000.000 Presentase ragam budaya terlayani (3.10 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 700.000.000 - - - 700.000.000 presentase objek pemajuan kebdayaan teregristasi nasional (3.10 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 150.000.000 - - - 150.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah presentase objek pemajuan kebdayaan teregristasi nasional (3.10 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 17.758.800.000 - - - 17.758.800.000 Persentase seni budaya Kabupaten/Kota yang terfasilitasi (100.00 %) Presentase ragam budaya terlayani (3.10 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 17.153.800.000 - - - 17.153.800.000 Jumlah pelaku seni yang terlayani (1050.00 Angka) Jumlah seni budaya yang dipentaskan (215.00 Angka) presentase objek seni tradisi teregristasi nasional (0.07 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 605.000.000 - - - 605.000.000 Jumlah pelaku seni yang terlayani (1050.00 Angka) Jumlah seni budaya yang dipentaskan (215.00 Angka) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.133.700.000 - - - 1.133.700.000 Presentase ragam budaya terlayani (3.10 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 1.133.700.000 - - - 1.133.700.000 presentase lembaga adat terbina (30.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 7.089.250.000 - - - 7.089.250.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 7.089.250.000 - - - 7.089.250.000 Presentase jenis seni tradisi terlayani (6.82 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 2.000.000.000 - - - 2.000.000.000 Prosentase pelaku seni terbina (3.40 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 5.089.250.000 - - - 5.089.250.000 Prosentase pelaku seni terbina (3.40 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 2.969.250.000 - - - 2.969.250.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi 2.969.250.000 - - - 2.969.250.000 Persentase sumber belajar berbasis budaya (0.42 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi 2.819.250.000 - - - 2.819.250.000 presentase sejarah lokal teregistrasi provinsi (2.80 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.04 Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal 150.000.000 - - - 150.000.000 presentase sejarah lokal teregistrasi provinsi (2.80 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 1.513.200.000 - - - 1.513.200.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 275.550.000 - - - 275.550.000 Persentase status cagar budaya (23.62 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 88.300.000 - - - 88.300.000 Prosentase Objek Diduga Cagar Budaya teregistrasi provinsi (38.41 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02 Penetapan Cagar Budaya 187.250.000 - - - 187.250.000 Prosentase Objek Diduga Cagar Budaya teregistrasi provinsi (38.41 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 1.237.650.000 - - - 1.237.650.000 Persentase status cagar budaya (23.62 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01 Pelindungan Cagar Budaya 287.250.000 - - - 287.250.000 Prosentase cagar budaya peringkat provinsi terkelola (52.63 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02 Pengembangan Cagar Budaya 145.000.000 - - - 145.000.000 Prosentase cagar budaya peringkat provinsi terkelola (52.63 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya 365.900.000 - - - 365.900.000 Prosentase cagar budaya peringkat provinsi terkelola (52.63 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya 439.500.000 - - - 439.500.000 Prosentase cagar budaya peringkat provinsi terkelola (52.63 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 3.125.000.000 - - - 3.125.000.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi 3.125.000.000 - - - 3.125.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Survei Kepuasan Pengunjung Museum (89.80 Angka) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 975.000.000 - - - 975.000.000 Jumlah koleksi museum dilestarikan (1900.00 Angka) Jumlah sarana prasarana yang terpelihara (5.00 Angka) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum 1.700.000.000 - - - 1.700.000.000 Jumlah koleksi museum dilestarikan (1900.00 Angka) Jumlah sarana prasarana yang terpelihara (5.00 Angka) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 450.000.000 - - - 450.000.000 Jumlah koleksi museum dilestarikan (1900.00 Angka) Jumlah sarana prasarana yang terpelihara (5.00 Angka) 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.808.896.912.000 720.983.048.000 - - 3.529.879.960.000 1.02.1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan 2.808.896.912.000 720.983.048.000 - - 3.529.879.960.000 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 2.236.238.944.000 605.401.093.000 - - 2.841.640.037.000 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 733.000.000 - - - 733.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 533.000.000 - - - 533.000.000 Prosentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja PD (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.000.000 - - - 200.000.000 Prosentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja PD (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 674.268.278.000 - - - 674.268.278.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan PD (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian Pelayanan umum ,Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (95.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Presentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 658.148.998.000 - - - 658.148.998.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (14.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (24.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 15.569.280.000 - - - 15.569.280.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan administrasi pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 250.000.000 - - - 250.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 600.000.000 - - - 600.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 250.000.000 - - - 250.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 350.000.000 - - - 350.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 600.000.000 - - - 600.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (1.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 9.722.662.000 1.409.400.000 - - 11.132.062.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 537.900.000 - - - 537.900.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.078.940.000 1.269.000.000 - - 2.347.940.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 607.450.000 66.400.000 - - 673.850.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.077.812.000 - - - 1.077.812.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.210.890.000 - - - 1.210.890.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 52.000.000 4.000.000 - - 56.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 363.820.000 - - - 363.820.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.341.680.000 - - - 4.341.680.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 452.170.000 70.000.000 - - 522.170.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 59.485.000 4.353.075.000 - - 4.412.560.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan PD (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian Pelayanan umum ,Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (95.00 %) Presentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 50.000.000 - - 50.000.000 Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.485.000 2.253.075.000 - - 2.262.560.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud - 235.000.000 - - 235.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000 1.815.000.000 - - 1.865.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.500.744.000 - - - 22.500.744.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 220.750.000 - - - 220.750.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.751.648.000 - - - 6.751.648.000 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 369.100.000 - - - 369.100.000 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.159.246.000 - - - 15.159.246.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.559.293.000 300.000.000 - - 8.859.293.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.829.025.000 - - - 1.829.025.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.197.300.000 - - - 1.197.300.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 215.000.000 300.000.000 - - 515.000.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.754.300.000 - - - 3.754.300.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.413.668.000 - - - 1.413.668.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.519.195.482.000 599.338.618.000 - - 2.118.534.100.000 Cost Recovery Rate (CRR) Total (35.00 %) Cost Recovery Rate Total (CRR Total) (82.50 %) CRR Total (35.00 %) CRR total (37.39 %) CRR Total (45.00 %) CRR total (50.85 %) CRR Total (81.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.519.195.482.000 599.338.618.000 - - 2.118.534.100.000 Cost Recovery rate (CRR) Parsial (100.00 %) Cost Recovery Rate (CRR) Parsial (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah CRR parsial (68.25 %) CRR Parsial (72.34 %) CRR Parsial (96.00 %) Persentase CRR parsial (95.00 %) Persentase CRR Parsial (95.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 555.389.439.000 115.581.955.000 - - 670.971.394.000 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 62.963.240.000 115.581.955.000 - - 178.545.195.000 Persentase ketersediaan obat dan vaksin (75.00 %) Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Ambarawa (91.00 %) Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Klaten (91.00 %) Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Magelang (91.00 %) Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Pati (91.00 %) Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Semarang (91.30 %) Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu (74.28 %) Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (100.00 %) Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (100.00 %) Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (95.00 %) Prosentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes PAK (4.00 Sertifikat) Prosentase pelayanan yang tersertifikasi di BKIM (66.70 %) Prosentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya - 35.000.000.000 - - 35.000.000.000 Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di BKIM (12.00 Bulan) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dab UKM Rujukan TIngkat Daerah Provinsi (65.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penyediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (90.00 %) Proporsi Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dengan unggulan di Jateng (55.55 %) Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (80.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balabkes PAK (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan - 54.683.634.000 - - 54.683.634.000 Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Ambarawa (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di BKIM (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas Wilayah Pati (12.00 Bulan) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dab UKM Rujukan TIngkat Daerah Provinsi (65.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penyediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (90.00 %) Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (80.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 274.000.000 470.000.000 - - 744.000.000 Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balabkes PAK (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Ambarawa (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di BKIM (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas Wilayah Pati (12.00 Bulan) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dab UKM Rujukan TIngkat Daerah Provinsi (65.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penyediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (90.00 %) Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (80.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan - 16.250.000.000 - - 16.250.000.000 Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dab UKM Rujukan TIngkat Daerah Provinsi (65.00 %) Persentase penyediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (90.00 %) Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (80.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) 8.426.434.000 - - - 8.426.434.000 Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balabkes PAK (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Klaten (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di BKIM (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas Wilayah Pati (12.00 Bulan) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dab UKM Rujukan TIngkat Daerah Provinsi (65.00 %) Persentase penyediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (90.00 %) Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (80.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan 1.229.093.000 6.178.321.000 - - 7.407.414.000 Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balabkes PAK (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Klaten (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di BKIM (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas Wilayah Pati (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 53.033.713.000 - - - 53.033.713.000 Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balabkes PAK (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di BKIM (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas Wilayah Pati (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dab UKM Rujukan TIngkat Daerah Provinsi (65.00 %) Persentase penyediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (90.00 %) Prosentase pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin (75.00 %) Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (80.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 488.904.002.000 - - - 488.904.002.000 Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (PTM) (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) (100.00 %) Persentase Kabupaten/Kota dengan 20% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran secara komprehensif (100.00 %) Persentase Kabupaten/Kota dengan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga baik (94.00 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Balita (60.00 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Bayi (60.00 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Ibu (40.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan kinerja program penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa (77.00 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan KLB/Bencana Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Ambarawa (52.00 %) Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Pati (85.71 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang (57.14 %) Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas (85.71 %) Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Ambarawa (74.30 %) Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Klaten (85.71 %) Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas magelang (71.42 %) Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Semarang (85.71 %) Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Klaten (85.71 %) Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Semarang (85.71 %) Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Ambarawa (91.00 %) Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Klaten (91.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Magelang (91.00 %) Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Pati (91.00 %) Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Semarang (91.30 %) Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu (74.28 %) Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (100.00 %) Prosentase kabupaten/kota dengan peningkatan kinerja program penyakit menular (68.57 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi pelayanan laboratorium dan pengujian alat kesehatan (35.00 Kabupaten/Kota) Prosentase pelayanan yang tersertifikasi di BKIM (66.70 %) Prosentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 1.472.000.000 - - - 1.472.000.000 Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Ambarawa (85.00 Angka) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wilayah Pati.. (83.00 %) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Klaten.. (86.00 Angka) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Magelang (87.00 Angka) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Semarang (86.00 %) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Ambarawa (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Klaten (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Semarang (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang (4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Ambarawa (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Klaten (6.00 Kabupaten/Kota) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Semarang (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang.. (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di wilayah kerja Balkesmas Pati (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati (6.00 Kabupaten/Kota) Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular (95.00 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan Keswa, Napza (88.00 %) Persentase Uci Desa (99.96 %) presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan melalui kerjasama dengan BPJS (74.43 %) Presentase Kab/Kota dengan 90% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (100.00 %) Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Katentuan (34.29 %) Proporsi Kabupaten/Kota Dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan (85.71 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 1.381.000.000 - - - 1.381.000.000 Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular (95.00 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan Keswa, Napza (88.00 %) Persentase Uci Desa (99.96 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 1.703.115.000 - - - 1.703.115.000 Jumlah Kab/kota yang difasilitasi untuk melakukan pelayanan santun lansia sesuai standart minimal 50 % (30.00 Kabupaten/Kota) % Kab/Kota dengan Pelayanan Balita Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (60.00 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Bayi Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (88.60 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Remaja Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 60% (88.57 %) % Kab/Kota Dengan Prevalensi Gizi Buruk Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah % Kab/Kota dng bayi baru lahir potensi stunting yang tertangani 100% (17.14 %) % Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Ibu Bersalin Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (100.00 %) % Kab/Kota Yang Melaku-Kan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (62.80 %) % Kab/Kota yang melakukan pelayanan KB mantap minimal 5% (31.42 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dan Olahraga Baik (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 118.353.000 - - - 118.353.000 Jumlah Kab/kota yang difasilitasi untuk melakukan pelayanan santun lansia sesuai standart minimal 50 % (30.00 Kabupaten/Kota) % Kab/Kota dengan Pelayanan Balita Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (60.00 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Bayi Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (88.60 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Remaja Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 60% (88.57 %) % Kab/Kota Dengan Prevalensi Gizi Buruk Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah % Kab/Kota dng bayi baru lahir potensi stunting yang tertangani 100% (17.14 %) % Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Ibu Bersalin Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (100.00 %) % Kab/Kota Yang Melaku-Kan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (62.80 %) % Kab/Kota yang melakukan pelayanan KB mantap minimal 5% (31.42 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dan Olahraga Baik (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 170.244.000 - - - 170.244.000 Jumlah Kab/kota yang difasilitasi untuk melakukan pelayanan santun lansia sesuai standart minimal 50 % (30.00 Kabupaten/Kota) % Kab/Kota dengan Pelayanan Balita Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (60.00 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Bayi Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (88.60 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Remaja Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 60% (88.57 %) % Kab/Kota Dengan Prevalensi Gizi Buruk Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah % Kab/Kota dng bayi baru lahir potensi stunting yang tertangani 100% (17.14 %) % Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Ibu Bersalin Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (100.00 %) % Kab/Kota Yang Melaku-Kan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (62.80 %) % Kab/Kota yang melakukan pelayanan KB mantap minimal 5% (31.42 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dan Olahraga Baik (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 451.140.000 - - - 451.140.000 Jumlah Kab/kota yang difasilitasi untuk melakukan pelayanan santun lansia sesuai standart minimal 50 % (30.00 Kabupaten/Kota) % Kab/Kota dengan Pelayanan Balita Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (60.00 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Bayi Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (88.60 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Remaja Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 60% (88.57 %) % Kab/Kota Dengan Prevalensi Gizi Buruk Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah % Kab/Kota dng bayi baru lahir potensi stunting yang tertangani 100% (17.14 %) % Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Ibu Bersalin Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (100.00 %) % Kab/Kota Yang Melaku-Kan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (62.80 %) % Kab/Kota yang melakukan pelayanan KB mantap minimal 5% (31.42 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dan Olahraga Baik (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 445.000.000 - - - 445.000.000 Jumlah Kab/kota yang difasilitasi untuk melakukan pelayanan santun lansia sesuai standart minimal 50 % (30.00 Kabupaten/Kota) % Kab/Kota dengan Pelayanan Balita Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (60.00 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Bayi Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (88.60 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Remaja Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 60% (88.57 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah % Kab/Kota Dengan Prevalensi Gizi Buruk % Kab/Kota dng bayi baru lahir potensi stunting yang tertangani 100% (17.14 %) % Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Ibu Bersalin Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (100.00 %) % Kab/Kota Yang Melaku-Kan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (62.80 %) % Kab/Kota yang melakukan pelayanan KB mantap minimal 5% (31.42 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dan Olahraga Baik (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 742.200.000 - - - 742.200.000 Jumlah Kab/kota yang difasilitasi untuk melakukan pelayanan santun lansia sesuai standart minimal 50 % (30.00 Kabupaten/Kota) % Kab/Kota dengan Pelayanan Balita Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (60.00 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Bayi Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (88.60 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Remaja Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 60% (88.57 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah % Kab/Kota Dengan Prevalensi Gizi Buruk % Kab/Kota dng bayi baru lahir potensi stunting yang tertangani 100% (17.14 %) % Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Ibu Bersalin Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (100.00 %) % Kab/Kota Yang Melaku-Kan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (62.80 %) % Kab/Kota yang melakukan pelayanan KB mantap minimal 5% (31.42 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dan Olahraga Baik (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 110.000.000 - - - 110.000.000 presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan melalui kerjasama dengan BPJS (74.43 %) Presentase Kab/Kota dengan 90% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (100.00 %) Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Katentuan (34.29 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Proporsi Kabupaten/Kota Dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan (85.71 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 15.464.990.000 - - - 15.464.990.000 Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Ambarawa (85.00 Angka) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wilayah Pati.. (83.00 %) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Klaten.. (86.00 Angka) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Magelang (87.00 Angka) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Semarang (86.00 %) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Ambarawa (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Klaten (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Semarang (5.00 Kabupaten/Kota) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang (4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Ambarawa (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Klaten (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Semarang (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang.. (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di wilayah kerja Balkesmas Pati (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati (6.00 Kabupaten/Kota) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular (95.00 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan Keswa, Napza (88.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi (30.00 %) Persentase Uci Desa (99.96 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 305.000.000 - - - 305.000.000 Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular (95.00 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan Keswa, Napza (88.00 %) Persentase penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi (100.00 %) Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %) Persentase Uci Desa (99.96 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA 175.000.000 - - - 175.000.000 Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular (95.00 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan Keswa, Napza (88.00 %) Persentase Uci Desa (99.96 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus 10.000.000 - - - 10.000.000 Angka kepuasan pelanggan di BKIM (87.00 %) Jumlah Kab/Kota dengan 20% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran secara komprehensif (35.00 Kabupaten/Kota) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 458.639.763.000 - - - 458.639.763.000 presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan melalui kerjasama dengan BPJS (74.43 %) Presentase Kab/Kota dengan 90% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (100.00 %) Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Katentuan (34.29 %) Proporsi Kabupaten/Kota Dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan (85.71 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 545.000.000 - - - 545.000.000 Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular (95.00 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan Keswa, Napza (88.00 %) Persentase Uci Desa (99.96 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota 240.000.000 - - - 240.000.000 Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular (95.00 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan Keswa, Napza (88.00 %) Persentase Uci Desa (99.96 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas 585.000.000 - - - 585.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan melalui kerjasama dengan BPJS (74.43 %) Presentase Kab/Kota dengan 90% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (100.00 %) Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Katentuan (34.29 %) Proporsi Kabupaten/Kota Dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan (85.71 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 150.000.000 - - - 150.000.000 presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan melalui kerjasama dengan BPJS (74.43 %) Presentase Kab/Kota dengan 90% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (100.00 %) Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Katentuan (34.29 %) Proporsi Kabupaten/Kota Dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan (85.71 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 6.196.197.000 - - - 6.196.197.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Ambarawa (85.00 Angka) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wilayah Pati.. (83.00 %) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Klaten.. (86.00 Angka) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Magelang (87.00 Angka) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Semarang (86.00 %) Angka kepuasan pelanggan di BKIM (87.00 %) Jumlah Kab/Kota dengan 20% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran secara komprehensif (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Ambarawa (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Klaten (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Semarang (5.00 Kabupaten/Kota) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang (4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Ambarawa (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Klaten (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Semarang (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang.. (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan laboratorium dan pengujian alat kesehatan sesuai standar pelayanan yang berlaku (35.00 Angka) Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di wilayah kerja Balkesmas Pati (6.00 Kabupaten/Kota) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati (6.00 Kabupaten/Kota) Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan melalui kerjasama dengan BPJS (74.43 %) Presentase Kab/Kota dengan 90% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Katentuan (34.29 %) Proporsi Kabupaten/Kota Dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan (85.71 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 863.000.000 - - - 863.000.000 Persentase ketersediaan Informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 863.000.000 - - - 863.000.000 Persentase ketersediaan informasi kesehatan bersumber data rutin (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 2.659.197.000 - - - 2.659.197.000 Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (100.00 %) Persentase Pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (100.00 %) Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (100.00 %) Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (95.00 %) Prosentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 2.659.197.000 - - - 2.659.197.000 Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit (100.00 %) Persentase Tingkat Capaian Hasil Penilaian Akreditasi Nasional dan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit (20.00 %) Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit (80.00 %) Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit (95.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 5.848.054.000 - - - 5.848.054.000 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 5.848.054.000 - - - 5.848.054.000 Persentase pemanfaatan SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya (70.00 %) Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih (100.00 %) Persentase SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang Terlatih (20.00 %) Persentase SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang terlatih (40.00 %) Persentase SDM Kesehatan dan non kesehatan yang terlatih (45.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase SDM Kesehatan dan non kesehatan yang terlatih (70.00 %) Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih (89.00 %) Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi (92.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 5.848.054.000 - - - 5.848.054.000 Jumlah diklat yang dilaksanakan (24.00 Kegiatan) Jumlah Diklat yang dilaksanakan (3.00 Kegiatan) Jumlah diklat yang dilaksanakan (4.00 Kegiatan) Jumlah diklat yang dilaksanakan (50.00 Kegiatan) Jumlah diklat yang dilaksanakan (5.00 Kegiatan) Jumlah Diklat yang dilaksanakan (5.00 Kegiatan) Jumlah kegiatan pengembangan SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang diselenggarakan (5.00 Kegiatan) Persentase pelatihan yang sesuai standart (95.00 %) Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Dikembangkan Kompetensinya (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 603.244.000 - - - 603.244.000 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) 548.140.000 - - - 548.140.000 Persentase sarana produksi dan distribusi farmasi, alkes dan makanan minuman serta pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan (71.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK 548.140.000 - - - 548.140.000 Persentase Sarana Distribusi farmasi, alkes dan Sarana Pelayanan Kefarmasian Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (75.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 55.104.000 - - - 55.104.000 Persentase sarana produksi dan distribusi farmasi, alkes dan makanan minuman serta pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan (71.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional 55.104.000 - - - 55.104.000 Persentase Sarana produksi farmasi dan makanan minuman Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (65.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 10.817.231.000 - - - 10.817.231.000 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 5.954.126.000 - - - 5.954.126.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Capaian Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi (40.00 %) Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (100.00 %) Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (100.00 %) Persentase Capaian Peserta Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi (20.00 %) Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (20.35 %) Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (90.00 %) Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (95.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (94.29 %) Persentase Organisasi kemasyarakatan dan organisasi Profesi kesehatan yang berperan serta secara aktif dalam upaya promotif dan preventif kesehatan indera penglihatan dan pendengaran (55.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Ambarawa (86.00 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten (85.71 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Magelang (85.71 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Pati (85.71 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Semarang (85.71 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 5.954.126.000 - - - 5.954.126.000 jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (3.00 Kegiatan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (3.00 Kegiatan) Jumlah Advokasi,Pemberdayaan,Kemitraan,Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (3.00 Kegiatan) Jumlah advokasi ,pemberdayaan,kemitraan,peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi (5.00 Kegiatan) Jumlah advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi (7.00 Kegiatan) Jumlah advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi (85.00 Kegiatan) Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitasi dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Ambarawa (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitasi dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten (3.00 Kabupaten/Kota) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitasi dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Magelang (7.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitasi dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Semarang (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Balkesmas Pati (3.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan (3.00 Kegiatan) Jumlah Organisasi kemasyarakatan dan organisasi Profesi kesehatan terfasilitasi dalam upaya promotif dan preventif kesehatan indera penglihatan dan pendengaran dalam kurun waktu tertentu selama 1 (satu) tahun (11.00 Kelompok) Persentase Kabupaten/Kota Yang Telah Mencapai Desa Siaga Aktif Mandiri 11% (80.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi 4.863.105.000 - - - 4.863.105.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Organisasi kemasyarakatan dan organisasi Profesi kesehatan yang berperan serta secara aktif dalam upaya promotif dan preventif kesehatan indera penglihatan dan pendengaran (55.00 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Ambarawa (86.00 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten (85.71 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Magelang (85.71 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Pati (85.71 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Semarang (85.71 %) Prosentase pelanggan yang menjalin kemitraan dengan Balabkes PAK (60.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 4.863.105.000 - - - 4.863.105.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balabkes PAK (5.00 Angka) Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas wilayah Magelang (7.00 Jenis) Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas Wilayah Pati (7.00 Jenis) Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas wil Klaten (7.00 Jenis) Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas wil Semarang (7.00 Paket) Jumlah tema penyuluhan kesehatan di BKIM (15.00 Kali) Jumlah tema penyuluhan TKesehatan di Balkesmas wil Ambarawa (7.00 Paket) 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 477.504.794.000 560.910.456.000 - - 1.038.415.250.000 1.03.1.03.0.00.0.00.14 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 296.308.903.000 480.809.056.000 - - 777.117.959.000 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 115.270.878.000 9.547.420.000 - - 124.818.298.000 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 748.000.000 - - - 748.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (80.77 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 478.000.000 - - - 478.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (36.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 270.000.000 - - - 270.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (36.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 94.175.429.000 - - - 94.175.429.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 92.080.349.000 - - - 92.080.349.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (19.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.780.080.000 - - - 1.780.080.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (19.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 315.000.000 - - - 315.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (19.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 120.000.000 - - - 120.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 120.000.000 - - - 120.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 - - - 50.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.835.370.000 - - - 4.835.370.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 127.800.000 - - - 127.800.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 545.180.000 - - - 545.180.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 500.400.000 - - - 500.400.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 350.870.000 - - - 350.870.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 64.890.000 - - - 64.890.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 530.350.000 - - - 530.350.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.590.880.000 - - - 2.590.880.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 65.000.000 - - - 65.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 60.000.000 - - - 60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 6.997.420.000 - - 6.997.420.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - 1.338.360.000 - - 1.338.360.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 1.453.280.000 - - 1.453.280.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 4.205.780.000 - - 4.205.780.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.100.309.000 - - - 10.100.309.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 62.750.000 - - - 62.750.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.352.820.000 - - - 2.352.820.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.684.739.000 - - - 7.684.739.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.241.770.000 2.550.000.000 - - 7.791.770.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.046.010.000 - - - 2.046.010.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.444.040.000 2.550.000.000 - - 4.994.040.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 751.720.000 - - - 751.720.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 18.681.748.000 80.313.210.000 - - 98.994.958.000 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 18.681.748.000 80.313.210.000 - - 98.994.958.000 Persentase akses layak air minum perdesaan (83.30 %) Persentase akses layak air minum perkotaan (94.15 %) Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab./kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kab./Kota (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 4.090.868.000 - - - 4.090.868.000 Jumlah debit air minum curah SPAM Reg. terbangun (1319.00 Liter) Jumlah Sambungan rumah yang terlayani SPAM perdesaan (3309148.00 KK) Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPAM perkotaan (2957458.00 KK) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan 13.132.790.000 80.313.210.000 - - 93.446.000.000 Jumlah debit air minum curah SPAM Reg. terbangun (1319.00 Liter) Jumlah Sambungan rumah yang terlayani SPAM perdesaan (3309148.00 KK) Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPAM perkotaan (2957458.00 KK) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.08 Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi 1.458.090.000 - - - 1.458.090.000 Jumlah debit air minum curah SPAM Reg. terbangun (1319.00 Liter) Jumlah Sambungan rumah yang terlayani SPAM perdesaan (3309148.00 KK) Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPAM perkotaan (2957458.00 KK) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1.817.800.000 - - - 1.817.800.000 1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 1.817.800.000 - - - 1.817.800.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase akses sanitasi air limbah domestik (91.50 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.06 Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik 1.817.800.000 - - - 1.817.800.000 Jumlah sambungan rumah yang terlayani akses air limbah domestik (6941376.46 KK) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 245.000.000 111.060.000.000 - - 111.305.000.000 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 245.000.000 111.060.000.000 - - 111.305.000.000 Persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar (15.23 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi - 111.060.000.000 - - 111.060.000.000 Jumlah BGMD menuju berfungsi baik sesuai standar (sampai dengan tahun n) (11.00 Unit) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi 165.000.000 - - - 165.000.000 Jumlah BGMD menuju berfungsi baik sesuai standar (sampai dengan tahun n) (11.00 Unit) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08 Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****) 80.000.000 - - - 80.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah BGMD menuju berfungsi baik sesuai standar (sampai dengan tahun n) (11.00 Unit) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 672.698.000 - - - 672.698.000 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 672.698.000 - - - 672.698.000 Persentase Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah yang diperiksa keandalannya (15.23 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 632.698.000 - - - 632.698.000 Jumlah Komplek BGMD yang dilakukan pemeriksaan keandalan fisik (sampai dengan tahun n) (11.00 Unit) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06 Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota 40.000.000 - - - 40.000.000 Jumlah Komplek BGMD yang dilakukan pemeriksaan keandalan fisik (sampai dengan tahun n) (11.00 Unit) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 157.333.099.000 279.873.426.000 - - 437.206.525.000 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 157.333.099.000 279.873.426.000 - - 437.206.525.000 Persentase database jalan, jembatan, dan keciptakaryaan yang termutakhirkan (100.00 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Cilacap (98.29 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Magelang (95.49 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati (91.89 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan (95.71 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi (80.61 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Semarang (96.06 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Surakarta (93.92 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Tegal (96.46 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo (91.92 %) Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat (45.16 %) Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur (39.49 %) Persentase panjang jalan yang dileger (100.00 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Cilacap (83.60 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Magelang (93.60 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pati (93.77 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pekalongan (88.44 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Purwodadi (91.13 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Semarang (85.46 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Surakarta (94.73 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Tegal (86.09 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Wonosobo (94.85 %) Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebina margaan (100.00 %) Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi (100.00 %) Persentase perencanaan, pengawasan, dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 1.431.197.000 7.412.323.000 - - 8.843.520.000 Jumlah Dokumen database yang dimutakhirkan (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (4.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan (5.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah luas lahan yang dibebaskan (5010.00 m2) Panjang Jalan yang dileger (2404.74 Km) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan - 39.480.000.000 - - 39.480.000.000 Jumlah Dokumen database yang dimutakhirkan (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (4.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan (5.00 Dokumen) luas lahan yang dibebaskan (5010.00 m2) Panjang Jalan yang dileger (2404.74 Km) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03 Pengelolaan Leger Jalan 137.770.000 - - - 137.770.000 Jumlah Dokumen database yang dimutakhirkan (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (4.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan (5.00 Dokumen) luas lahan yang dibebaskan (5010.00 m2) Panjang Jalan yang dileger (2404.74 Km) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 3.070.248.000 - - - 3.070.248.000 Jumlah Dokumen database yang dimutakhirkan (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (4.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan (5.00 Dokumen) luas lahan yang dibebaskan (5010.00 m2) Panjang Jalan yang dileger (2404.74 Km) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05 Pembangunan Jalan - 6.313.500.000 - - 6.313.500.000 Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 1 (dalam kilometer) (2.10 Km) Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 2 (dalam kilometer) (4.80 Km) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 16.848.737.000 106.635.284.000 - - 123.484.021.000 Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 1 (dalam kilometer) (2.10 Km) Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 2 (dalam kilometer) (4.80 Km) Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 1 (dalam kilometer) (2.00 Km) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 2 (dalam kilometer) (2.00 Km) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan - 8.068.900.000 - - 8.068.900.000 Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 1 (dalam kilometer) (2.10 Km) Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 2 (dalam kilometer) (4.80 Km) Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 1 (dalam kilometer) (2.00 Km) Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 2 (dalam kilometer) (2.00 Km) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan - 61.309.360.000 - - 61.309.360.000 Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 1 (119.01 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 2 (73.43 Km) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 1 (100.65 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 2 (185.07 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 1 (143.83 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 2 (124.57 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 1 (158.90 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 2 (91.67 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 1 (188.73 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 2 (197.76 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 1 (134.68 Km) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 2 (85.48 m) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 1 (166.35 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 2 (235.59 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 1 (87.67 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 2 (97.72 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 1 (128.69 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 2 (44.80 Km) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 1 (1226.22 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 2 (1079.35 m) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 1 (1904.05 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 2 (482.60 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 1 (1252.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 2 (1432.95 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 1 (1601.60 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 2 (1349.90 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 1 (1958.70 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 2 (1648.80 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 1 (1316.80 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 2 (729.00 m) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 1 (1078.20 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 2 (3282.20 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 1 (780.40 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 2 (1243.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 1 (1384.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 2 (375.20 m) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 112.829.262.000 20.620.887.000 - - 133.450.149.000 Jumlah peralatan kebinamargaan yang tersedia (227.00 Unit) Jumlah sertifikat hasil uji mutu konstruksi (1395.00 Buah) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 1 (119.01 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 2 (73.43 Km) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 1 (100.65 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 2 (185.07 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 1 (143.83 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 2 (124.57 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 1 (158.90 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 2 (91.67 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 1 (188.73 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 2 (197.76 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 1 (134.68 Km) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 2 (85.48 m) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 1 (166.35 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 2 (235.59 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 1 (87.67 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 2 (97.72 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 1 (128.69 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 2 (44.80 Km) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 1 (1226.22 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 2 (1079.35 m) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 1 (1904.05 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 2 (482.60 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 1 (1252.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 2 (1432.95 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 1 (1601.60 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 2 (1349.90 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 1 (1958.70 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 2 (1648.80 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 1 (1316.80 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 2 (729.00 m) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 1 (1078.20 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 2 (3282.20 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 1 (780.40 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 2 (1243.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 1 (1384.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 2 (375.20 m) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16 Penggantian Jembatan - 12.050.000.000 - - 12.050.000.000 Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 1 (dalam kilometer) (2.10 Km) Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 2 (dalam kilometer) (4.80 Km) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 1 (dalam kilometer) (2.00 Km) Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 2 (dalam kilometer) (2.00 Km) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan - 5.066.000.000 - - 5.066.000.000 Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 1 (119.01 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 2 (73.43 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 1 (100.65 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 2 (185.07 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 1 (143.83 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 2 (124.57 Km) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 1 (158.90 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 2 (91.67 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 1 (188.73 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 2 (197.76 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 1 (134.68 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 2 (85.48 m) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 1 (166.35 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 2 (235.59 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 1 (87.67 Km) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 2 (97.72 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 1 (128.69 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 2 (44.80 Km) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 1 (1226.22 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 2 (1079.35 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 1 (1904.05 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 2 (482.60 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 1 (1252.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 2 (1432.95 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 1 (1601.60 m) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 2 (1349.90 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 1 (1958.70 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 2 (1648.80 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 1 (1316.80 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 2 (729.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 1 (1078.20 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 2 (3282.20 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 1 (780.40 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 2 (1243.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 1 (1384.00 m) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 2 (375.20 m) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 10.972.035.000 1.038.500.000 - - 12.010.535.000 Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 1 (119.01 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 2 (73.43 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 1 (100.65 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 2 (185.07 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 1 (143.83 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 2 (124.57 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 1 (158.90 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 2 (91.67 Km) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 1 (188.73 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 2 (197.76 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 1 (134.68 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 2 (85.48 m) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 1 (166.35 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 2 (235.59 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 1 (87.67 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 2 (97.72 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 1 (128.69 Km) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 2 (44.80 Km) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 1 (1226.22 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 2 (1079.35 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 1 (1904.05 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 2 (482.60 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 1 (1252.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 2 (1432.95 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 1 (1601.60 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 2 (1349.90 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 1 (1958.70 m) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 2 (1648.80 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 1 (1316.80 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 2 (729.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 1 (1078.20 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 2 (3282.20 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 1 (780.40 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 2 (1243.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 1 (1384.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 2 (375.20 m) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat 10.194.685.000 - - - 10.194.685.000 Jumlah Dokumen database yang dimutakhirkan (3.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (4.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan (5.00 Dokumen) luas lahan yang dibebaskan (5010.00 m2) Panjang Jalan yang dileger (2404.74 Km) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 1.613.950.000 2.282.439.000 - - 3.896.389.000 Jumlah peralatan kebinamargaan yang tersedia (227.00 Unit) Jumlah sertifikat hasil uji mutu konstruksi (1395.00 Buah) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 235.215.000 9.596.233.000 - - 9.831.448.000 Jumlah Dokumen database yang dimutakhirkan (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (4.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan (5.00 Dokumen) luas lahan yang dibebaskan (5010.00 m2) Panjang Jalan yang dileger (2404.74 Km) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 2.287.680.000 15.000.000 - - 2.302.680.000 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 1.889.000.000 - - - 1.889.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi (100.00 %) Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi (19.09 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 1.533.000.000 - - - 1.533.000.000 Jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi (400.00 Orang) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 356.000.000 - - - 356.000.000 Jumlah pelaku jasa konstruksi yang ditingkatkan kapasitasnya (540.00 Orang) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi 398.680.000 15.000.000 - - 413.680.000 Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi (19.09 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi 398.680.000 15.000.000 - - 413.680.000 Jumlah informasi jasa konstruksi (3.00 Buah) 1.03.1.03.0.00.0.00.15 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 181.195.891.000 80.101.400.000 - - 261.297.291.000 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 90.783.293.000 2.073.000.000 - - 92.856.293.000 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 700.000.000 - - - 700.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 350.000.000 - - - 350.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (7.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.000.000 - - - 350.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (7.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 79.342.654.000 - - - 79.342.654.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 78.042.654.000 - - - 78.042.654.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.300.000.000 - - - 1.300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 243.440.000 - - - 243.440.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 243.440.000 - - - 243.440.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 250.000.000 - - - 250.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (6.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (6.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.271.307.000 778.000.000 - - 2.049.307.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 241.531.000 728.000.000 - - 969.531.000 Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan Pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 58.545.000 - - - 58.545.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 131.878.000 - - - 131.878.000 Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan Pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 25.237.000 - - - 25.237.000 Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan Pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 92.643.000 - - - 92.643.000 Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 348.283.000 - - - 348.283.000 Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan Pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 173.190.000 50.000.000 - - 223.190.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 1.295.000.000 - - 1.295.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - 1.295.000.000 - - 1.295.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.763.475.000 - - - 4.763.475.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 74.810.000 - - - 74.810.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.559.200.000 - - - 1.559.200.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.444.730.000 - - - 2.444.730.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 684.735.000 - - - 684.735.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.212.417.000 - - - 4.212.417.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.852.027.000 - - - 1.852.027.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.182.723.000 - - - 1.182.723.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.177.667.000 - - - 1.177.667.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 85.746.769.000 78.028.400.000 - - 163.775.169.000 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 50.599.513.000 41.692.966.000 - - 92.292.479.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (100.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (100.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (100.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (100.00 %) Persentase luasan daerah bebas genangan banjir (22.04 %) Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (62.50 %) Persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti (60.38 %) Persentase Prasarana dan sarana Air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (100.00 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase prasarana sarana airbaku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (100.00 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (100.00 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (100.00 %) Persentase sungai dalam kondisi baik (52.27 %) Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %) Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 1.072.237.000 - - - 1.072.237.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Air Baku, sarana dan prasarana sungai dan pantai yang ditindaklanjuti (10.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai 4.900.000.000 - - - 4.900.000.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Air Baku, sarana dan prasarana sungai dan pantai yang ditindaklanjuti (10.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi 1.550.000.000 - - - 1.550.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Perencanaan Air Baku, sarana dan prasarana sungai dan pantai yang ditindaklanjuti (10.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 233.060.000 3.354.350.000 - - 3.587.410.000 Jumlah Ketersediaan Air Baku (62.50 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 738.000.000 26.582.000.000 - - 27.320.000.000 Jumlah Lokasi Banjir Yang Tertangani (20.00 Lokasi) Panjang sungai dalam kondisi baik (6000.00 m) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya 700.264.000 5.299.736.000 - - 6.000.000.000 Jumlah Ketersediaan Air Baku (62.50 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai 1.280.000.000 - - - 1.280.000.000 Jumlah Lokasi Banjir Yang Tertangani (20.00 Lokasi) Panjang sungai dalam kondisi baik (6000.00 m) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 2.864.234.000 - - - 2.864.234.000 Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (7.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah PSDA Balai Bengawan Solo (7.00 Bulan) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (5.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (1.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (2.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (2.00 Lokasi) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (3.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Air Baku yang Dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (1.00 Lokasi) Jumlah Sungai di WS Kewenangan Provinsi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (13.00 Lokasi) Jumlah Sungai di WS Kewenangan Provinsi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (32.00 Lokasi) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 26.125.956.000 6.155.180.000 - - 32.281.136.000 Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (7.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah PSDA Balai Bengawan Solo (7.00 Bulan) Jumlah Lokasi Banjir Yang Tertangani (20.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (5.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (1.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (2.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (2.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (3.00 Lokasi) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Sarana dan Prasarana Air Baku yang Dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (1.00 Lokasi) Jumlah Sungai di WS Kewenangan Provinsi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (13.00 Lokasi) Jumlah Sungai di WS Kewenangan Provinsi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (32.00 Lokasi) Panjang sungai dalam kondisi baik (6000.00 m) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi 8.072.077.000 301.700.000 - - 8.373.777.000 Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (7.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah PSDA Balai Bengawan Solo (7.00 Bulan) Jumlah Dokumen Perencanaan Air Baku, sarana dan prasarana sungai dan pantai yang ditindaklanjuti (10.00 Dokumen) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (5.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (1.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (2.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (2.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (3.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Air Baku yang Dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (1.00 Lokasi) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Sungai di WS Kewenangan Provinsi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (13.00 Lokasi) Jumlah Sungai di WS Kewenangan Provinsi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (32.00 Lokasi) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 876.751.000 - - - 876.751.000 Jumlah Ketersediaan Air Baku (62.50 %) Jumlah Lokasi Banjir Yang Tertangani (20.00 Lokasi) Panjang sungai dalam kondisi baik (6000.00 m) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi 477.148.000 - - - 477.148.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Air Baku, sarana dan prasarana sungai dan pantai yang ditindaklanjuti (10.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 1.709.786.000 - - - 1.709.786.000 Jumlah Ketersediaan Air Baku (62.50 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 35.147.256.000 36.335.434.000 - - 71.482.690.000 Persentase Daerah Irigasi yang dipelihara di wilayah balai PSDA Bengawan Solo (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %) Persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %) Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (100.00 %) Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (100.00 %) Persentase daerah irigasi yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (100.00 %) Persentase kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi (83.00 %) Persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti (60.38 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 1.300.000.000 - - - 1.300.000.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Irigasi yang ditindaklanjuti (13.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 2.515.120.000 36.335.434.000 - - 38.850.554.000 Presentase Luas DI Kondisi Baik dan Rusak Ringan (83.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 30.833.390.000 - - - 30.833.390.000 Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi Irigasi yang Dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (2.00 Lokasi) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (31.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (9.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (13.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (7.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (9.00 Lokasi) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 498.746.000 - - - 498.746.000 Presentase Luas DI Kondisi Baik dan Rusak Ringan (83.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 4.665.829.000 - - - 4.665.829.000 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000 Persentase Dokumen/ arahan pengembangan kewilayahan yang disusun (21.99 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase dokumen/ arahan pengembangan kewilayahan yang disusun (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 889.547.000 - - - 889.547.000 Persentase dokumen RTR Kabupaten/ Kota yang dievaluasi (77.29 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota 889.547.000 - - - 889.547.000 Persentase dokumen RTR Kab/Kota yang di evaluasi (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 630.197.000 - - - 630.197.000 Persentase Implementasi Indikasi Program Pemanfaatan Ruang (80.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 630.197.000 - - - 630.197.000 Persentase pelaksanaan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 1.646.085.000 - - - 1.646.085.000 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (77.50 %) Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (100.00 %) Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %) Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (100.00 %) Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (100.00 %) Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1.646.085.000 - - - 1.646.085.000 Persentase pelaksanaan koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi (100.00 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di Balai PSDA Bengawan Solo (100.00 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (100.00 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di Balai PSDA Serang Lusi Juana (100.00 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 81.787.617.000 796.450.000 - - 82.584.067.000 1.04.1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 81.787.617.000 796.450.000 - - 82.584.067.000 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 20.597.370.000 796.450.000 - - 21.393.820.000 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 933.656.000 - - - 933.656.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 533.656.000 - - - 533.656.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (16.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 400.000.000 - - - 400.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (16.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.420.308.000 - - - 15.420.308.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.772.828.000 - - - 14.772.828.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (6.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 557.980.000 - - - 557.980.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (6.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 40.000.000 - - - 40.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (6.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.000.000 - - - 4.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (6.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 5.500.000 - - - 5.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (6.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 40.000.000 - - - 40.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (6.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 150.000.000 - - - 150.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 150.000.000 - - - 150.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 - - - 50.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.738.406.000 1.450.000 - - 1.739.856.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 45.000.000 - - - 45.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 120.000.000 - - - 120.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 310.856.000 - - - 310.856.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000 - - - 40.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 18.550.000 1.450.000 - - 20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 950.000.000 - - - 950.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 254.000.000 - - - 254.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 795.000.000 - - 795.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - 570.000.000 - - 570.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 50.000.000 - - 50.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 175.000.000 - - 175.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.615.000.000 - - - 1.615.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 190.000.000 - - - 190.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 600.000.000 - - - 600.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 825.000.000 - - - 825.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 690.000.000 - - - 690.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 550.000.000 - - - 550.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 - - - 10.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 65.000.000 - - - 65.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 65.000.000 - - - 65.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 53.156.654.000 - - - 53.156.654.000 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 385.000.000 - - - 385.000.000 Persentase rumah layak huni yang disediakan (13.45 %) Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani (15.08 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 115.000.000 - - - 115.000.000 Jumlah dokumen BNBA masyarakat calon penerima bantuan RTLH, PK, dan PB Bencana (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen data masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan rumah sederhana sehat (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi 270.000.000 - - - 270.000.000 Jumlah dokumen BNBA masyarakat calon penerima bantuan RTLH, PK, dan PB Bencana (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen data masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan rumah sederhana sehat (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 173.000.000 - - - 173.000.000 Persentase rumah layak huni yang disediakan (13.45 %) Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani (15.08 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap 173.000.000 - - - 173.000.000 Jumlah dokumen sosialisasi penanganan rumah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen sosialisasi penyediaan rumah sederhana sehat (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 24.271.400.000 - - - 24.271.400.000 Persentase rumah layak huni yang disediakan (13.45 %) Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani (15.08 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 5.070.000.000 - - - 5.070.000.000 Jumlah unit rumah yang disediakan (262.00 Unit) Jumlah unit rumah yang ditangani (468.00 Unit) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 6.975.000.000 - - - 6.975.000.000 Jumlah unit rumah yang disediakan (262.00 Unit) Jumlah unit rumah yang ditangani (468.00 Unit) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 12.226.400.000 - - - 12.226.400.000 Jumlah unit rumah yang disediakan (262.00 Unit) Jumlah unit rumah yang ditangani (468.00 Unit) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 28.327.254.000 - - - 28.327.254.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase rumah layak huni yang disediakan (13.45 %) Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani (15.08 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi 28.327.254.000 - - - 28.327.254.000 Jumlah unit rumah masyarakat miskin yang disediakan (615.00 Unit) Jumlah unit rumah masyarakat miskin yang ditangani (15000.00 Unit) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 4.118.249.000 - - - 4.118.249.000 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima 500.000.000 - - - 500.000.000 Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani (20.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh 140.000.000 - - - 140.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh (2.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh 360.000.000 - - - 360.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 3.618.249.000 - - - 3.618.249.000 Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani (20.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 3.618.249.000 - - - 3.618.249.000 Jumlah kawasan permukiman kumuh yang tertangani (7.00 Lokasi) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 1.095.000.000 - - - 1.095.000.000 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman 1.095.000.000 - - - 1.095.000.000 Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani (32.95 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1.095.000.000 - - - 1.095.000.000 Jumlah lokasi yang disediakan PSU (6.00 Lokasi) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.194.000.000 - - - 1.194.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah 1.194.000.000 - - - 1.194.000.000 Persentase ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasn permukiman (100.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah 1.194.000.000 - - - 1.194.000.000 Jumlah dokumen keterpaduan infrastruktur (5.00 Dokumen) Jumlah dokumen pembinaan dan evaluasi (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen pengelolaan data (4.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 380.000.000 - - - 380.000.000 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi 380.000.000 - - - 380.000.000 Persentase pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (100.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 380.000.000 - - - 380.000.000 Persentase fasilitasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (20.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 677.000.000 - - - 677.000.000 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 677.000.000 - - - 677.000.000 Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani (100.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 600.000.000 - - - 600.000.000 Persentase fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan (20.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 77.000.000 - - - 77.000.000 Persentase fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan (20.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 569.344.000 - - - 569.344.000 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 569.344.000 - - - 569.344.000 Persentase pelaksanaan reforma agraria (100.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah 221.461.000 - - - 221.461.000 Persentase meningkatnya tertib administrasi pertanahan (20.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota 30.770.000 - - - 30.770.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase meningkatnya tertib administrasi pertanahan (20.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah 317.113.000 - - - 317.113.000 Persentase meningkatnya tertib administrasi pertanahan (20.00 %) 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 42.298.050.000 473.000.000 - - 42.771.050.000 1.05.1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja 23.807.143.000 323.000.000 - - 24.130.143.000 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 19.573.567.000 215.000.000 - - 19.788.567.000 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 227.177.000 - - - 227.177.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 147.850.000 - - - 147.850.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (13.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 79.327.000 - - - 79.327.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (13.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.236.428.000 - - - 12.236.428.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.985.628.000 - - - 11.985.628.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 250.000.000 - - - 250.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 200.000 - - - 200.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 200.000 - - - 200.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 200.000 - - - 200.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 200.000 - - - 200.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 139.100.000 - - - 139.100.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 139.100.000 - - - 139.100.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 590.730.000 - - - 590.730.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 35.150.000 - - - 35.150.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 32.780.000 - - - 32.780.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 22.800.000 - - - 22.800.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 500.000.000 - - - 500.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 843.080.000 215.000.000 - - 1.058.080.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 40.000.000 - - - 40.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 154.500.000 215.000.000 - - 369.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 55.580.000 - - - 55.580.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 31.400.000 - - - 31.400.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 9.600.000 - - - 9.600.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 400.000.000 - - - 400.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 52.000.000 - - - 52.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.616.362.000 - - - 2.616.362.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.400.000 - - - 3.400.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 565.200.000 - - - 565.200.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.047.762.000 - - - 2.047.762.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.920.690.000 - - - 2.920.690.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 381.000.000 - - - 381.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.476.840.000 - - - 2.476.840.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 52.850.000 - - - 52.850.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.000 - - - 10.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.233.576.000 108.000.000 - - 4.341.576.000 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.676.000.000 - - - 1.676.000.000 Persentase anggota Linmas Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya (2.82 %) Persentase masyarakat yang meningkat pemahaman dan kesadaran terhadap tramtibum (13.51 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pelanggaran produk hukum daerah yang ditegakkan (100.00 %) Persentase Pemeliharaan Tramtibum Lintas Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 588.516.000 - - - 588.516.000 Jumlah elemen masyarakat yang dibina (120.00 Unit) Jumlah pengendalian tramtibum di Jawa Tengah (120.00 Kegiatan) Persentase pembinaan KST dalam rangka pemeliharaan tramtibum (100.00 %) Persentase Satpol PP Kab/Kota yang melakukan pendataan daerah rawan tramtib (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 249.014.000 - - - 249.014.000 Jumlah pengendalian tramtibum di Jawa Tengah (120.00 Kegiatan) Persentase pembinaan KST dalam rangka pemeliharaan tramtibum (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi 255.761.000 - - - 255.761.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah elemen masyarakat yang dibina (120.00 Unit) Persentase Satpol PP Kab/Kota yang melakukan pendataan daerah rawan tramtib (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 125.000.000 - - - 125.000.000 Jumlah anggota Linmas Kab/Kota yang meningkat kapasitasnya (6830.00 Orang) Persentase pemberdayaan Satlinmas (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia 456.709.000 - - - 456.709.000 Jumlah anggota Linmas Kab/Kota yang meningkat kapasitasnya (6830.00 Orang) Jumlah elemen masyarakat yang dibina (120.00 Unit) Persentase pemberdayaan Satlinmas (100.00 %) Persentase Satpol PP Kab/Kota yang melakukan pendataan daerah rawan tramtib (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1.000.000 - - - 1.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penerapan SPM tramtibum Linmas (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur 2.481.126.000 108.000.000 - - 2.589.126.000 Persentase pelanggaran produk hukum daerah yang ditegakkan (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 344.070.000 - - - 344.070.000 Jumlah Operasi Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur (10.00 Kali) Jumlah Pelanggar Perda dan Pergub yang diinventarisasi dan diawasi (485.00 Orang) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 66.500.000 - - - 66.500.000 Jumlah Operasi Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur (10.00 Kali) Jumlah Pelanggar Perda dan Pergub yang diinventarisasi dan diawasi (485.00 Orang) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 2.070.556.000 108.000.000 - - 2.178.556.000 Jumlah Operasi Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur (10.00 Kali) Jumlah Pelanggar Perda dan Pergub yang diinventarisasi dan diawasi (485.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi 76.450.000 - - - 76.450.000 Persentase pelanggaran produk hukum daerah yang ditegakkan (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 76.450.000 - - - 76.450.000 Jumlah PPNS di Jateng yang terfasilitasi (70.00 Orang) 1.05.1.05.0.00.0.00.04 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 18.490.907.000 150.000.000 - - 18.640.907.000 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 13.590.907.000 - - - 13.590.907.000 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 225.000.000 - - - 225.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (10.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 125.000.000 - - - 125.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (10.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.852.337.000 - - - 7.852.337.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.552.337.000 - - - 7.552.337.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 120.000.000 - - - 120.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 120.000.000 - - - 120.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000 - - - 20.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000 - - - 10.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000 - - - 10.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.213.570.000 - - - 1.213.570.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.570.000 - - - 13.570.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000 - - - 35.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 10.000.000 - - - 10.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 55.000.000 - - - 55.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.160.000.000 - - - 3.160.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 - - - 10.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 480.000.000 - - - 480.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.670.000.000 - - - 2.670.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 500.000.000 - - - 500.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 400.000.000 - - - 400.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 4.900.000.000 150.000.000 - - 5.050.000.000 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 1.350.000.000 - - - 1.350.000.000 Persentase penurunan risiko bencana (3.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) 1.350.000.000 - - - 1.350.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase desa yang memperoleh pelayanan informasi rawan bencana (1.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 2.150.000.000 150.000.000 - - 2.300.000.000 Persentase pemenuhan logistik bencana (100.00 %) Persentase penanganan darurat kebencanaan (100.00 %) Persentase penurunan risiko bencana (3.00 %) Persentase rehab rekon pasca bencana (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 125.000.000 - - - 125.000.000 Persentase upaya PRB Jateng (1.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 300.000.000 - - - 300.000.000 Persentase upaya PRB Jateng (1.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana 100.000.000 150.000.000 - - 250.000.000 Persentase pengelolaan peralatan PB yang dilaksanakan (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 400.000.000 - - - 400.000.000 Persentase upaya PRB Jateng (1.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 650.000.000 - - - 650.000.000 Persentase upaya PRB Jateng (1.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07 Penanganan Pascabencana Provinsi 175.000.000 - - - 175.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase masyarakat terdampak yang direhab (100.00 %) Persentase wilayah terdampak bencana yang direhab/rekon pasca bencana (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah pemangku kepentingan yang dilatih (1000.00 Orang) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi 100.000.000 - - - 100.000.000 Persentase upaya PRB Jateng (1.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.10 Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana 150.000.000 - - - 150.000.000 Persentase upaya PRB Jateng (1.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.300.000.000 - - - 1.300.000.000 Persentase pemenuhan logistik bencana (100.00 %) Persentase penanganan darurat kebencanaan (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 75.000.000 - - - 75.000.000 Persentase laporan masyarakat tentang kejadian bencana yang ditindaklanjuti (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.025.000.000 - - - 1.025.000.000 Persentase masyarakat terdampak yang tertangani (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 200.000.000 - - - 200.000.000 Persentase laporan masyarakat tentang kejadian bencana yang ditindaklanjuti (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 100.000.000 - - - 100.000.000 Persentase rehab rekon pasca bencana (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.03 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah rekomendasi kerjasama yang diinisiasi dan dokumen kajian perencanaan pemulihan yang disusun (1.00 Dokumen) 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 363.743.172.000 102.000.000 - - 363.845.172.000 1.06.1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial 363.743.172.000 102.000.000 - - 363.845.172.000 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 142.944.101.000 - - - 142.944.101.000 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 776.700.000 - - - 776.700.000 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 391.500.000 - - - 391.500.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (2.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 385.200.000 - - - 385.200.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (2.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 117.779.721.000 - - - 117.779.721.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 116.179.721.000 - - - 116.179.721.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.250.000.000 - - - 1.250.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 175.000.000 - - - 175.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100.000.000 - - - 100.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 75.000.000 - - - 75.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.856.577.000 - - - 4.856.577.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Bisma Upakara (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial Bojong Bata (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan sosial Dewanata (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti pelayanan sosial Margo Widodo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial pamardi Utomo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial penganthi (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial Raharjo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Samekto karti (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Sudagaran (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti Pelayanan Sosial Sukomulyo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Tawangmangu (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan Sosial Woro Wiloso (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 401.200.000 - - - 401.200.000 Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.000.000 - - - 75.000.000 Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 481.790.000 - - - 481.790.000 Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.156.625.000 - - - 1.156.625.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 228.740.000 - - - 228.740.000 Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 85.360.000 - - - 85.360.000 Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 504.152.000 - - - 504.152.000 Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 252.700.000 - - - 252.700.000 Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.651.010.000 - - - 1.651.010.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16.338.315.000 - - - 16.338.315.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Bisma Upakara (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial Bojong Bata (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan sosial Dewanata (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti pelayanan sosial Margo Widodo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial pamardi Utomo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial penganthi (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial Raharjo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Samekto karti (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Sudagaran (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti Pelayanan Sosial Sukomulyo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Tawangmangu (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan Sosial Woro Wiloso (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 249.100.000 - - - 249.100.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.890.340.000 - - - 2.890.340.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.348.875.000 - - - 12.348.875.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 850.000.000 - - - 850.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.017.788.000 - - - 3.017.788.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Bisma Upakara (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial Bojong Bata (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan sosial Dewanata (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti pelayanan sosial Margo Widodo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial pamardi Utomo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial penganthi (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial Raharjo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Samekto karti (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Sudagaran (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti Pelayanan Sosial Sukomulyo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Tawangmangu (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan Sosial Woro Wiloso (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 537.800.000 - - - 537.800.000 Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 341.300.000 - - - 341.300.000 Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.220.288.000 - - - 1.220.288.000 Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 768.400.000 - - - 768.400.000 Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 7.487.300.000 - - - 7.487.300.000 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 200.000.000 - - - 200.000.000 Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas (34.38 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 200.000.000 - - - 200.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi 7.287.300.000 - - - 7.287.300.000 Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas (34.38 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas (9832.00 Orang) Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas melalui penyuluhan sosial (1920.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi 5.434.000.000 - - - 5.434.000.000 Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas (9832.00 Orang) Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas melalui penyuluhan sosial (1920.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi 350.000.000 - - - 350.000.000 Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas (9832.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas melalui penyuluhan sosial (1920.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi 1.403.300.000 - - - 1.403.300.000 Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas (9832.00 Orang) Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas melalui penyuluhan sosial (1920.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 75.000.000 - - - 75.000.000 1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 75.000.000 - - - 75.000.000 Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mnendapatkan penanganan (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 75.000.000 - - - 75.000.000 Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah provinsi ke daerah kabupaten/ kota asal (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 53.359.624.000 42.000.000 - - 53.401.624.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti 18.232.233.000 42.000.000 - - 18.274.233.000 Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti (4.10 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (0.22 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata (0.21 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (0.17 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi utomo (0.15 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (0.23 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (0.22 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (0.16 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo (0.11 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi (0.16 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (0.15 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo (0.28 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (0.18 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (0.23 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (0.21 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penyediaan Permakanan 15.167.850.000 - - - 15.167.850.000 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti (10500.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (1185.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (425.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (575.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (950.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (1185.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (425.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (575.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (950.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penyediaan Sandang 1.079.317.000 - - - 1.079.317.000 Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (1185.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (425.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (575.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (950.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (1185.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (425.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (575.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (950.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 333.480.000 42.000.000 - - 375.480.000 Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (1185.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (425.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (575.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (950.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (1185.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (425.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (575.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (950.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Penyediaan Alat Bantu 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti (10500.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (1185.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (425.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (575.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (950.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (1185.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (425.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (575.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (950.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 199.268.000 - - - 199.268.000 Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (1185.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (425.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (575.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (950.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (1185.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (425.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (575.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (950.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 663.740.000 - - - 663.740.000 Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (1185.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (425.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (575.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (950.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (1185.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (425.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (575.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (950.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 183.178.000 - - - 183.178.000 Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (1185.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (425.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (575.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (950.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (1185.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (425.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (575.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (950.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar 555.400.000 - - - 555.400.000 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti (10500.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (1185.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (425.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (575.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (950.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (1185.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (425.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (575.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (950.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti 14.052.535.000 - - - 14.052.535.000 Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti (4.10 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (0.18 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (0.17 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (0.07 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri (0.11 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri (0.16 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo (0.07 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi (0.16 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo (0.28 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (0.18 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (0.08 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (0.23 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu (0.07 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso (0.12 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Penyediaan Makanan 10.317.250.000 - - - 10.317.250.000 Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti (8500.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (350.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (350.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (875.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03 Penyediaan Sandang 889.170.000 - - - 889.170.000 Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (350.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (350.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (875.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 246.375.000 - - - 246.375.000 Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (350.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (350.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (875.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 105.120.000 - - - 105.120.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (350.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (350.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (875.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 280.250.000 - - - 280.250.000 Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (350.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (350.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (875.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 1.874.420.000 - - - 1.874.420.000 Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (350.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (350.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (875.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 54.750.000 - - - 54.750.000 Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (350.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (350.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (875.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti 285.200.000 - - - 285.200.000 Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti (8500.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (350.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (350.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (875.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 15.089.868.000 - - - 15.089.868.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti (4.10 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (0.18 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (0.14 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (0.14 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (0.22 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring (0.13 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata (0.21 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (0.17 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri (0.16 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (0.15 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo (0.28 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran (0.09 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede (0.13 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01 Penyediaan Permakanan 10.698.550.000 - - - 10.698.550.000 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti (2000.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (450.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (550.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (725.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (950.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (550.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (725.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (950.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02 Penyediaan Sandang 2.025.160.000 - - - 2.025.160.000 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (550.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (725.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (950.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (550.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (725.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (950.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03 Penyediaan Asrama yang mudah Diakses 385.500.000 - - - 385.500.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (550.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (725.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (950.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (550.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (725.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (950.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial 379.470.000 - - - 379.470.000 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (550.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (725.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (950.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (550.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (725.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (950.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 480.750.000 - - - 480.750.000 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (550.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (725.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (950.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (450.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (550.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (725.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (950.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09 Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 237.188.000 - - - 237.188.000 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (550.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (725.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (950.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (550.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (725.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (950.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12 Pemulasaraan 563.250.000 - - - 563.250.000 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (550.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (725.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (950.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (550.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (725.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (950.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti 320.000.000 - - - 320.000.000 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti (2000.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (550.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (725.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (950.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (550.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (725.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (950.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti 2.426.910.000 - - - 2.426.910.000 Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti (4.10 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (0.14 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (0.14 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi utomo (0.15 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01 Penyediaan Permakanan 1.861.000.000 - - - 1.861.000.000 Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatklan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti (1250.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (250.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (550.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (550.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02 Penyediaan Sandang 155.360.000 - - - 155.360.000 Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (250.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (550.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (550.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses 48.000.000 - - - 48.000.000 Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (250.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (550.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (250.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (550.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 28.800.000 - - - 28.800.000 Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (250.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (550.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (550.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 107.000.000 - - - 107.000.000 Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (250.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (550.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (550.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 25.000.000 - - - 25.000.000 Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (250.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (550.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (550.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10 Pemulangan ke Daerah Asal 21.750.000 - - - 21.750.000 Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (250.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (550.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (550.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti 180.000.000 - - - 180.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatklan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti (1250.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (250.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (550.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (550.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti 3.558.078.000 - - - 3.558.078.000 Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata (0.21 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (0.23 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (0.21 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01 Penyediaan Permakanan 2.890.800.000 - - - 2.890.800.000 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (800.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (800.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02 Penyediaan Sandang 296.928.000 - - - 296.928.000 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (800.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (800.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses 86.400.000 - - - 86.400.000 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (800.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (800.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 43.200.000 - - - 43.200.000 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (800.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (800.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 135.000.000 - - - 135.000.000 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (800.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (800.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 45.000.000 - - - 45.000.000 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (800.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (800.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10 Pemulangan ke Daerah Asal 22.750.000 - - - 22.750.000 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (800.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (800.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA 38.000.000 - - - 38.000.000 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (800.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (800.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 157.397.147.000 60.000.000 - - 157.457.147.000 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal 100.000.000 - - - 100.000.000 Persentase Rekomendasi Pengangkatan Anak yang diterbitkan (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Pengangkatan Anak antar WNI 100.000.000 - - - 100.000.000 Persentase rekomendasi pengangkatan yang diterbitkan (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi 157.297.147.000 60.000.000 - - 157.357.147.000 Persentase fakir miskin yang mendapatkan penanganan (0.29 %) Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial (1.82 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 153.557.147.000 - - - 153.557.147.000 Jumlah Fakir Miskin yang tervalidasi untuk mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial (63820.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 940.000.000 60.000.000 - - 1.000.000.000 Persentase Fakir Miskin Wilayah I cakupan daerah provinsi yang mendapatkan penanganan (0.14 %) Persentase Fakir Miskin Wilayah II cakupan daerah provinsi yang mendapatkan penanganan (0.14 %) Pesentase data fakir miskin Kabupaten/kota cakupan daerah provinsi yang tervalidasi (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.03 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 2.800.000.000 - - - 2.800.000.000 Persentase Fakir Miskin Wilayah I cakupan daerah provinsi yang mendapatkan penanganan (0.14 %) Persentase Fakir Miskin Wilayah II cakupan daerah provinsi yang mendapatkan penanganan (0.14 %) Pesentase data fakir miskin Kabupaten/kota cakupan daerah provinsi yang tervalidasi (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 2.100.000.000 - - - 2.100.000.000 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi 2.100.000.000 - - - 2.100.000.000 Persentase korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan penanganan (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Penyediaan Permakanan 900.000.000 - - - 900.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase korban bencana alam yang ditangani (100.00 %) Persentase korban bencana sosial yang ditangani (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penyediaan Sandang 200.000.000 - - - 200.000.000 Persentase korban bencana alam yang ditangani (100.00 %) Persentase korban bencana sosial yang ditangani (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 150.000.000 - - - 150.000.000 Persentase korban bencana alam yang ditangani (100.00 %) Persentase korban bencana sosial yang ditangani (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 575.000.000 - - - 575.000.000 Persentase korban bencana alam yang ditangani (100.00 %) Persentase korban bencana sosial yang ditangani (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial 275.000.000 - - - 275.000.000 Persentase korban bencana alam yang ditangani (100.00 %) Persentase korban bencana sosial yang ditangani (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 380.000.000 - - - 380.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 380.000.000 - - - 380.000.000 Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola (1.00 Unit) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 280.000.000 - - - 280.000.000 Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola (1.00 Unit) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.052.334.037.000 124.630.922.000 - - 1.176.964.959.000 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 113.134.950.000 1.316.520.000 - - 114.451.470.000 2.07.2.07.3.32.0.00.02 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 113.134.950.000 1.316.520.000 - - 114.451.470.000 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 92.499.473.000 916.520.000 - - 93.415.993.000 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.589.262.000 - - - 1.589.262.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 965.070.000 - - - 965.070.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (10.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (10.00 Dokumen) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 13.000.000 - - - 13.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (10.00 Dokumen) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 24.000.000 - - - 24.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (10.00 Dokumen) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 13.000.000 - - - 13.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (10.00 Dokumen) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 135.000.000 - - - 135.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (10.00 Dokumen) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 389.192.000 - - - 389.192.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (10.00 Dokumen) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 75.324.069.000 - - - 75.324.069.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 74.167.075.000 - - - 74.167.075.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 814.360.000 - - - 814.360.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 229.152.000 - - - 229.152.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 31.630.000 - - - 31.630.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 81.852.000 - - - 81.852.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 81.799.000 - - - 81.799.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 81.799.000 - - - 81.799.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 54.490.000 - - - 54.490.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 54.490.000 - - - 54.490.000 Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100.000.000 - - - 100.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.501.978.000 55.397.000 - - 3.557.375.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 236.951.000 - - - 236.951.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 56.762.000 55.397.000 - - 112.159.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 204.292.000 - - - 204.292.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 81.508.000 - - - 81.508.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 241.312.000 - - - 241.312.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 8.856.000 - - - 8.856.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 278.201.000 - - - 278.201.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 170.810.000 - - - 170.810.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.683.286.000 - - - 1.683.286.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 540.000.000 - - - 540.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 861.123.000 - - 861.123.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 78.000.000 - - 78.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 476.000.000 - - 476.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 150.000.000 - - 150.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 157.123.000 - - 157.123.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.691.172.000 - - - 8.691.172.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 79.020.000 - - - 79.020.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.320.556.000 - - - 2.320.556.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 170.000.000 - - - 170.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6.121.596.000 - - - 6.121.596.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.156.703.000 - - - 3.156.703.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 736.841.000 - - - 736.841.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 61.635.000 - - - 61.635.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 524.182.000 - - - 524.182.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 239.500.000 - - - 239.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 250.000.000 - - - 250.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 988.000.000 - - - 988.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 336.545.000 - - - 336.545.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 300.000.000 - - - 300.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 300.000.000 - - - 300.000.000 Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan (57.14 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 170.000.000 - - - 170.000.000 Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja (90.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 130.000.000 - - - 130.000.000 Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja (90.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 11.956.892.000 400.000.000 - - 12.356.892.000 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 10.739.122.000 400.000.000 - - 11.139.122.000 Persentase kenaikan pencari kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi (8.19 %) Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri (2.74 %) Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran (46.75 %) Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian (9.38 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi (2.25 %) Persentase kenaikan tenaga kerja yg dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan (5.88 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 10.739.122.000 - - - 10.739.122.000 Persentase Identifikasi kebutuhan pelatihan dan promosi di bidang bidang jasa, pemagangan, bahasa asing dan pekerja migran (75.00 %) Persentase Identifikasi kebutuhan pelatihan dan promosi program pelatihan di bidang industri (100.00 %) Persentase Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dan promosi program pelatihan di bidang pertanian (66.00 %) Persentase jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran INDONESIA (CPMI/CTKI/Calon magang dalam & luar negeri ) yang diberikan pelatihan (51.00 %) Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan diberikan pelatihan kewirausahaan (DBHCHT ) (71.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan dilakukan identifikasi pelatihan dan pemasaran peningkatan produktivitas atau kewirausahaan (19.00 %) Persentase penganggur diberikan pelatihan di bidang Pertanian - DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai HasilTembakau ) (76.00 %) Persentase penganggur diberikan pelatihan kerja di bidang Pertanian (86.00 %) Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri (32.00 %) Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri - DBHCHT (Dana Bagi HasilCukai Hasil Tembakau) (22.00 %) Persentase penganggur/pencari kerja yang dilatih pemagangan dalam dan luar negeri (30.00 %) Persentase penganggur yang ditingkatkan dan disertifikasi kompetensinya (83.33 %) Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja (30.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja - 400.000.000 - - 400.000.000 Persentase Identifikasi kebutuhan pelatihan dan promosi di bidang bidang jasa, pemagangan, bahasa asing dan pekerja migran (75.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Identifikasi kebutuhan pelatihan dan promosi program pelatihan di bidang industri (100.00 %) Persentase Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dan promosi program pelatihan di bidang pertanian (66.00 %) Persentase jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran INDONESIA (CPMI/CTKI/Calon magang dalam & luar negeri ) yang diberikan pelatihan (51.00 %) Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan diberikan pelatihan kewirausahaan (DBHCHT ) (71.00 %) Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan dilakukan identifikasi pelatihan dan pemasaran peningkatan produktivitas atau kewirausahaan (19.00 %) Persentase penganggur diberikan pelatihan di bidang Pertanian - DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai HasilTembakau ) (76.00 %) Persentase penganggur diberikan pelatihan kerja di bidang Pertanian (86.00 %) Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri (32.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri - DBHCHT (Dana Bagi HasilCukai Hasil Tembakau) (22.00 %) Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja (30.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 225.113.000 - - - 225.113.000 Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi (38.50 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja 225.113.000 - - - 225.113.000 Persentase LPK yang dilakukan pembinaan kelembagaan dalam penilaian akreditasi lembaga (27.27 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah 983.157.000 - - - 983.157.000 Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas (4.20 %) Persentase kenaikan tenaga kerja yg dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan (5.88 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah 983.157.000 - - - 983.157.000 Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas (21.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas atau kewirausahaan (19.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi 9.500.000 - - - 9.500.000 Persentase kenaikan tenaga kerja yg dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan (5.88 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 9.500.000 - - - 9.500.000 Persentase pengukuran produktivitas tenaga kerja di perusahaan (3.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 2.631.909.000 - - - 2.631.909.000 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01 Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.132.784.000 - - - 2.132.784.000 Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal (68.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja 85.000.000 - - - 85.000.000 Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota (58.33 %) Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal . (51.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02 Pelayanan Antar Kerja 1.197.453.000 - - - 1.197.453.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota (58.33 %) Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal . (51.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 61.589.000 - - - 61.589.000 Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota (58.33 %) Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal . (51.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) 75.000.000 - - - 75.000.000 Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota (58.33 %) Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal . (51.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja 713.742.000 - - - 713.742.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota (58.33 %) Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal . (51.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 210.000.000 - - - 210.000.000 Persentase peningkatan pencari kerja yang di tempatkan di sektor formal (71.01 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 210.000.000 - - - 210.000.000 Persentase penempatan tenaga kerja melalui mekanisme layanan antar kerja : Antar Kerja Lokal (AKL) Antar Kerja Antar Daerah (AKAD),Antar Kerja Antar Negara (AKAN) (19.25 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi 259.165.000 - - - 259.165.000 Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal (68.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI) 63.630.000 - - - 63.630.000 Persentase Calon Pekerja Migran INDONESIA atau TKI Purna / PMI diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal (75.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase calon pekerja migran INDONESIA yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan (2.83 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.03 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran 12.540.000 - - - 12.540.000 Persentase Calon Pekerja Migran INDONESIA atau TKI Purna / PMI diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal (75.00 %) Persentase calon pekerja migran INDONESIA yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan (2.83 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan 182.995.000 - - - 182.995.000 Persentase Calon Pekerja Migran INDONESIA atau TKI Purna / PMI diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal (75.00 %) Persentase calon pekerja migran INDONESIA yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan (2.83 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05 Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 29.960.000 - - - 29.960.000 Persentase peningkatan pencari kerja yang di tempatkan di sektor formal (71.01 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 29.960.000 - - - 29.960.000 Persentase pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, jumlah TKA dan Lokasi pada perusahaan pengguna TKA ( Tenaga Kerja Asing ) (100.00 Dokumen) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.298.152.000 - - - 2.298.152.000 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota 343.609.000 - - - 343.609.000 Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (97.80 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial 133.794.000 - - - 133.794.000 Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB (25.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial 35.606.000 - - - 35.606.000 Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB (25.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 174.209.000 - - - 174.209.000 Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB (25.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 1.523.244.000 - - - 1.523.244.000 Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk (49.72 %) Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial (96.00 %) Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah (43.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 564.218.000 - - - 564.218.000 Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator hubungan Industrial (11.00 %) Persentase Perselisihan yang diselesaikan melalui Bipartit (28.00 %) Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit (47.44 %) Persentase perushaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi (17.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 193.322.000 - - - 193.322.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator hubungan Industrial (11.00 %) Persentase Perselisihan yang diselesaikan melalui Bipartit (28.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi 45.275.000 - - - 45.275.000 Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit (47.44 %) Persentase perushaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi (17.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi 273.450.000 - - - 273.450.000 Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit (47.44 %) Persentase perushaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi (17.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.05 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi 446.979.000 - - - 446.979.000 Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit (47.44 %) Persentase perushaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi (17.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 431.299.000 - - - 431.299.000 Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah (43.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 260.627.000 - - - 260.627.000 Persentase pembinaan sistem pengupahan pada kab/Kota (2.28 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 170.672.000 - - - 170.672.000 Persentase pembinaan sistem pengupahan pada kab/Kota (2.28 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 3.152.524.000 - - - 3.152.524.000 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 3.152.524.000 - - - 3.152.524.000 Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3 (26.14 %) Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan (89.57 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan 1.208.569.000 - - - 1.208.569.000 Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan (55.00 %) Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja (29.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan (62.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan 334.485.000 - - - 334.485.000 Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan (55.00 %) Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja (29.00 %) Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan (62.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan 1.609.470.000 - - - 1.609.470.000 Pengujian keselamatan kerja, ergonomi, psikologi kerja dan pelatihan SDM bidang K3 (44.00 %) Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan (55.00 %) Persentase perusahaan dilakukan pengujian higiene, kesehatan kerja (76.00 %) Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja (29.00 %) Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan (62.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 296.000.000 - - - 296.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 296.000.000 - - - 296.000.000 Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian (3.60 %) Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi (3.60 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 220.000.000 - - - 220.000.000 Persentase calon transmigran dari kab/kota yang difasilitasi (3.60 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06 Pelatihan Transmigrasi 76.000.000 - - - 76.000.000 Persentase calon transmigran yang diberikan pelatihan (3.60 %) 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 23.218.195.000 140.790.000 - - 23.358.985.000 2.08.2.08.2.14.0.00.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 23.218.195.000 140.790.000 - - 23.358.985.000 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 15.306.149.000 140.790.000 - - 15.446.939.000 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 453.500.000 - - - 453.500.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 253.500.000 - - - 253.500.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (2.00 Dokumen) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (2.00 Dokumen) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.687.649.000 - - - 11.687.649.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (90.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.257.649.000 - - - 11.257.649.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 310.000.000 - - - 310.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 70.000.000 - - - 70.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 25.000.000 - - - 25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 25.000.000 - - - 25.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 64.470.000 - - - 64.470.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (90.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 64.470.000 - - - 64.470.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 106.200.000 - - - 106.200.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (90.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10.000.000 - - - 10.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000 - - - 10.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 86.200.000 - - - 86.200.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 509.780.000 126.000.000 - - 635.780.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (90.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.190.000 - - - 9.190.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.590.000 122.000.000 - - 130.590.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 120.000.000 - - - 120.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 181.000.000 4.000.000 - - 185.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 160.000.000 - - - 160.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 11.000.000 - - - 11.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 14.790.000 - - 14.790.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (90.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 14.790.000 - - 14.790.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.935.000.000 - - - 1.935.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (90.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 - - - 5.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 580.000.000 - - - 580.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.350.000.000 - - - 1.350.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 549.550.000 - - - 549.550.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (90.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 178.800.000 - - - 178.800.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 275.010.000 - - - 275.010.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 67.640.000 - - - 67.640.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 28.100.000 - - - 28.100.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 2.557.500.000 - - - 2.557.500.000 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi 455.000.000 - - - 455.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan (6.84 Per 100.000) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi 15.000.000 - - - 15.000.000 Persentase OPD yang menyusun PPRG di Provinsi (60.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi 70.000.000 - - - 70.000.000 Persentase OPD yang menyusun PPRG di Provinsi (60.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi 265.000.000 - - - 265.000.000 Persentase OPD yang menyusun PPRG di Provinsi (60.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi 105.000.000 - - - 105.000.000 Persentase OPD yang menyusun PPRG di Provinsi (60.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi 2.102.500.000 - - - 2.102.500.000 Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan (6.84 Per 100.000) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 1.077.500.000 - - - 1.077.500.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase perempuan yang memahami advokasi, pendampingan, dan sosialisasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial (40.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 1.025.000.000 - - - 1.025.000.000 Persentase perempuan yang memahami advokasi, pendampingan, dan sosialisasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial (40.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.502.836.000 - - - 1.502.836.000 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 197.211.000 - - - 197.211.000 Rasio korban kekerasan terhadap perempuan (5.64 Per 100.000) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi 46.875.000 - - - 46.875.000 Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan (13.89 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 150.336.000 - - - 150.336.000 Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan (13.89 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 358.750.000 - - - 358.750.000 Rasio korban kekerasan terhadap perempuan (5.64 Per 100.000) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000 - - - 250.000.000 Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar (100.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 108.750.000 - - - 108.750.000 Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar (100.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 946.875.000 - - - 946.875.000 Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejaring (20.00 %) Rasio korban kekerasan terhadap perempuan (5.64 Per 100.000) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 75.000.000 - - - 75.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya (8.00 Kelompok) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 406.875.000 - - - 406.875.000 Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya (8.00 Kelompok) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.03 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya (8.00 Kelompok) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 415.000.000 - - - 415.000.000 Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yg aktif kewenangan Provinsi (20.00 Kelompok) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 275.000.000 - - - 275.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 100.000.000 - - - 100.000.000 Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis gender (40.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota 100.000.000 - - - 100.000.000 Persentase Layanan Konsultasi Keluarga yang responsif gender (50.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 175.000.000 - - - 175.000.000 Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis pemenuhan hak anak (40.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 175.000.000 - - - 175.000.000 Persentase layanan konsultasi keluarga dalam pemenuhan hak anak (48.57 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 200.000.000 - - - 200.000.000 2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi 200.000.000 - - - 200.000.000 Persentase keterisian indikator oleh Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Provinsi (20.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA (7.00 Kabupaten/Kota) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 639.210.000 - - - 639.210.000 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 539.210.000 - - - 539.210.000 Persentase Kabupaten /Kota menuju Layak Anak Minimal Tingkat Pratama (100.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 439.210.000 - - - 439.210.000 Jumlah Kabupaten/Kota yang dievaluasi pengembangan KLA (35.00 Kabupaten/Kota) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah Kabupaten/Kota yang dievaluasi pengembangan KLA (35.00 Kabupaten/Kota) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 100.000.000 - - - 100.000.000 Persentase Keterisian indikator Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) (25.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 60.000.000 - - - 60.000.000 Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE (15.00 Kelompok) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000 - - - 40.000.000 Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE (15.00 Kelompok) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 702.500.000 - - - 702.500.000 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 126.875.000 - - - 126.875.000 Rasio korban kekerasan terhadap anak (12.36 Per 100.000) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 80.000.000 - - - 80.000.000 Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak (13.89 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 46.875.000 - - - 46.875.000 Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak (13.89 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi 393.750.000 - - - 393.750.000 Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjejaring (20.00 %) Rasio korban kekerasan terhadap anak (12.36 Per 100.000) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 225.000.000 - - - 225.000.000 Persentase anak korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar (100.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 108.750.000 - - - 108.750.000 Persentase anak korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar (100.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 50.000.000 - - - 50.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase anak korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar (100.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 10.000.000 - - - 10.000.000 Jumlah lembaga yg dikuatkan dan dikembangkan bagi anak yg membutuhkan perlindungan khusus (10.00 Kelompok) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 181.875.000 - - - 181.875.000 Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjejaring (20.00 %) Rasio korban kekerasan terhadap anak (12.36 Per 100.000) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/ pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangan nya (15.00 Kelompok) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 31.875.000 - - - 31.875.000 Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/ pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangan nya (15.00 Kelompok) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yg aktif mengikuti rapat koordinasi dan sinkronisasi Provinsi (15.00 Kelompok) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 330.000.000 - - - 330.000.000 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 305.000.000 - - - 305.000.000 Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) 5 Bidang (27.70 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 105.000.000 - - - 105.000.000 Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK (20.00 Kabupaten/Kota) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK (20.00 Kabupaten/Kota) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK (20.00 Kabupaten/Kota) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi 25.000.000 - - - 25.000.000 Persentase kabupaten/kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR) (35.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 25.000.000 - - - 25.000.000 Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk (10.00 Dokumen) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.255.000.000 - - - 1.255.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.175.000.000 - - - 1.175.000.000 Persentase pengguna kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (30.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.04 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja 450.000.000 - - - 450.000.000 Jumlah peserta KB Aktif (4901017.00 Orang) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.07 Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal 725.000.000 - - - 725.000.000 Jumlah peserta KB Aktif (4901017.00 Orang) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB 80.000.000 - - - 80.000.000 Unmeetneed KB (12.76 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 80.000.000 - - - 80.000.000 Persentase peran aktif PPKBD (Petugas Pembantu KB Desa) dalam pembinaan kesertaan berKB (17.50 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 450.000.000 - - - 450.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 200.000.000 - - - 200.000.000 Persentase kelompok tribina yang aktif melaporkan Kegiatan (96.30 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah kelompok tribina yang aktif (21540.00 Kelompok) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 250.000.000 - - - 250.000.000 Persentase Keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di kabupaten/kota (30.00 %) Persentase UPPKA yang aktif melaporkan kegiatan (91.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02 Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 175.000.000 - - - 175.000.000 Jumlah Kelompok UPPKA yang aktif (7000.00 Kelompok) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 75.000.000 - - - 75.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ormas yang ditingkatkan kapasitasnya dalam ketahanan pembangunan keluarga (35.00 %) 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 52.055.296.000 1.875.300.000 - - 53.930.596.000 2.09.2.09.0.00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan 52.055.296.000 1.875.300.000 - - 53.930.596.000 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 22.207.296.000 1.763.300.000 - - 23.970.596.000 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 735.545.000 - - - 735.545.000 Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100.00 %) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 385.545.000 - - - 385.545.000 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun (23.00 Dokumen) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.000.000 - - - 350.000.000 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun (23.00 Dokumen) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.536.851.000 - - - 17.536.851.000 Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.801.851.000 - - - 16.801.851.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 340.000.000 - - - 340.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 395.000.000 - - - 395.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 174.000.000 - - - 174.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 140.000.000 - - - 140.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 34.000.000 - - - 34.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 231.600.000 - - - 231.600.000 Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 231.600.000 - - - 231.600.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.161.300.000 1.763.300.000 - - 2.924.600.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 37.000.000 - - - 37.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000 1.725.000.000 - - 1.735.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 45.600.000 7.000.000 - - 52.600.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 95.000.000 - - - 95.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.000.000 - - - 5.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 102.000.000 - - - 102.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 670.000.000 - - - 670.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 176.700.000 31.300.000 - - 208.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.284.600.000 - - - 1.284.600.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000 - - - 15.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 510.000.000 - - - 510.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 759.600.000 - - - 759.600.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.083.400.000 - - - 1.083.400.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 347.500.000 - - - 347.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 605.900.000 - - - 605.900.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 130.000.000 - - - 130.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 24.468.000.000 72.000.000 - - 24.540.000.000 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 3.535.000.000 - - - 3.535.000.000 CV harga pangan strategis (beras) (2.00 %) Ketersediaan Energi Pangan beragam dan berkualitas (4020.00 kkal/kapita/hari) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 1.150.000.000 - - - 1.150.000.000 Jumlah informasi ketahanan pangan yang disediakan (2.00 Laporan) Presentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga (5.00 %) Presentase peningkatan volume bahan pangan yang dilaksanakan untuk intervensi harga pangan (5.00 %) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 235.000.000 - - - 235.000.000 Jumlah informasi ketahanan pangan yang disediakan (2.00 Laporan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 2.150.000.000 - - - 2.150.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Presentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga (5.00 %) Presentase peningkatan volume bahan pangan yang dilaksanakan untuk intervensi harga pangan (5.00 %) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi 17.908.000.000 72.000.000 - - 17.980.000.000 Rasio cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan (1.00 Ton) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi 17.908.000.000 72.000.000 - - 17.980.000.000 Persentase peningkatan volume cadangan pangan (3.00 %) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi 3.025.000.000 - - - 3.025.000.000 Angka Konsumsi Beras (91.40 kg/kapita/tahun) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1.800.000.000 - - - 1.800.000.000 Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur (87.00 kg/kapita/tahun) Konsumsi kelompok pangan hewani (34.00 kg/kapita/tahun) Rasio konsumsi pangan lokal (0.15 Angka) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 1.225.000.000 - - - 1.225.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur (87.00 kg/kapita/tahun) Konsumsi kelompok pangan hewani (34.00 kg/kapita/tahun) Rasio konsumsi pangan lokal (0.15 Angka) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 2.950.000.000 - - - 2.950.000.000 2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi 2.950.000.000 - - - 2.950.000.000 Prosentase penurunan daerah rawan pangan (1.00 %) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi 2.950.000.000 - - - 2.950.000.000 Prosentase penanganan daerah rawan pangan (4.91 %) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 2.430.000.000 40.000.000 - - 2.470.000.000 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.430.000.000 40.000.000 - - 2.470.000.000 Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan (80.00 %) Prosentase rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamaman Pangan (80.00 %) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi 395.000.000 - - - 395.000.000 Jumlah Informasi dan kerjasama keamanan pangan yang difasilitasi (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase jumlah objek pengawasan PSAT lintas kab/kota yang meningkat level penerapan Higiene Sanitasi (10.00 %) Persentase PSAT Teregistrasi di Peredaran (23.00 %) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 680.000.000 - - - 680.000.000 Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan pengujian laboratorium (70.00 Angka) Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan sertifikasi dan registrasi (83.50 Angka) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 725.000.000 - - - 725.000.000 Jumlah Informasi dan kerjasama keamanan pangan yang difasilitasi (1.00 Laporan) Persentase jumlah objek pengawasan PSAT lintas kab/kota yang meningkat level penerapan Higiene Sanitasi (10.00 %) Persentase PSAT Teregistrasi di Peredaran (23.00 %) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan 630.000.000 40.000.000 - - 670.000.000 Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan pengujian laboratorium (70.00 Angka) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan sertifikasi dan registrasi (83.50 Angka) 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 208.262.314.000 58.933.970.000 - - 267.196.284.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 208.262.314.000 58.933.970.000 - - 267.196.284.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 142.658.142.000 4.343.970.000 - - 147.002.112.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.050.000.000 - - - 1.050.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 550.000.000 - - - 550.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 500.000.000 - - - 500.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 122.573.625.000 - - - 122.573.625.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 122.363.625.000 - - - 122.363.625.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 56.860.000 - - - 56.860.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 153.140.000 - - - 153.140.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 441.820.000 - - - 441.820.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayananPerangkat Daerah (100.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 441.820.000 - - - 441.820.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 444.025.000 - - - 444.025.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 68.975.000 - - - 68.975.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 375.050.000 - - - 375.050.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.729.683.000 58.400.000 - - 3.788.083.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayananPerangkat Daerah (100.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 175.000.000 - - - 175.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 332.250.000 - - - 332.250.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 238.641.000 53.700.000 - - 292.341.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 218.812.000 - - - 218.812.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 299.630.000 - - - 299.630.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 65.500.000 4.700.000 - - 70.200.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 488.500.000 - - - 488.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.911.350.000 - - - 1.911.350.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 610.360.000 3.880.900.000 - - 4.491.260.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayananPerangkat Daerah (100.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 50.000.000 248.000.000 - - 298.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 195.860.000 1.946.400.000 - - 2.142.260.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000 737.000.000 - - 742.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 359.500.000 949.500.000 - - 1.309.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.297.891.000 - - - 6.297.891.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayananPerangkat Daerah (100.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 75.700.000 - - - 75.700.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.550.674.000 - - - 1.550.674.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 179.000.000 - - - 179.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.492.517.000 - - - 4.492.517.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.510.738.000 404.670.000 - - 7.915.408.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayananPerangkat Daerah (100.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.892.900.000 - - - 1.892.900.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 128.200.000 - - - 128.200.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 626.158.000 - - - 626.158.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.754.670.000 181.880.000 - - 2.936.550.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 871.600.000 - - - 871.600.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.237.210.000 222.790.000 - - 1.460.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 1.485.000.000 - - - 1.485.000.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi 914.000.000 - - - 914.000.000 Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun (100.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi 465.000.000 - - - 465.000.000 Jumlah Kajian / dokumen Lingkungan Hidup (5.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi 449.000.000 - - - 449.000.000 Jumlah Kajian / dokumen Lingkungan Hidup (5.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi 571.000.000 - - - 571.000.000 Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun (100.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang 90.000.000 - - - 90.000.000 Jumlah Dokumen KLHS yang disusun atau difasilitasi (3.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 381.000.000 - - - 381.000.000 Jumlah Dokumen KLHS yang disusun atau difasilitasi (3.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.04 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah Dokumen KLHS yang disusun atau difasilitasi (3.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 6.364.000.000 - - - 6.364.000.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup 6.364.000.000 - - - 6.364.000.000 Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara (8.57 %) Persentase pemantauan kualitas udara ambien (100.00 %) Persentase pengujian kualitas air (100.00 %) Persentase sungai yang meningkat kualitasnya (10.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 4.075.000.000 - - - 4.075.000.000 Jumlah Kab/Kota yang dipantau Kualitas Udara Ambien (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas air (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas udara (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Penerapan ISO 17025 dan Permen LHK P.23 Tahun 2020 Tentang Laboratorium Lingkungan (1.00 Dokumen) Jumlah sungai lintas kab/kota yang dipantau (25.00 Lokasi) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 1.475.000.000 - - - 1.475.000.000 Jumlah Kab/Kota yang dipantau Kualitas Udara Ambien (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah sungai lintas kab/kota yang dipantau (25.00 Lokasi) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi 814.000.000 - - - 814.000.000 Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas air (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas udara (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Penerapan ISO 17025 dan Permen LHK P.23 Tahun 2020 Tentang Laboratorium Lingkungan (1.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.793.600.000 218.500.000 - - 2.012.100.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi 1.793.600.000 218.500.000 - - 2.012.100.000 Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani (3.83 %) Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani di Kebun Raya Baturraden (0.14 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 136.000.000 - - - 136.000.000 Luas lokasi pelestarian kehati yang ditangani (100.00 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03 Pengelolaan Kebun Raya 781.500.000 218.500.000 - - 1.000.000.000 Luas pelestarian Kehati yang ditangani di Kebun Raya Baturraden (3.74 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 876.100.000 - - - 876.100.000 Luas lokasi pelestarian kehati yang ditangani (100.00 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 1.095.000.000 - - - 1.095.000.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 1.095.000.000 - - - 1.095.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan (75.00 %) Persentase rekomendasi lingkungan hidup (100.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 700.000.000 - - - 700.000.000 Jumlah Rekomendasi Lingkungan hidup yang dikeluarkan (6.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 395.000.000 - - - 395.000.000 Jumlah pelaku usaha berijin yang taat (47.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 4.854.930.000 - - - 4.854.930.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi 4.854.930.000 - - - 4.854.930.000 Persentase kabupaten/kota yang jumlah kader Lingkungan Hidup meningkat kapasitasnya (17.14 %) Persentase lembaga/kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya (50.00 %) Persentase pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliannya (100.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 1.315.664.000 - - - 1.315.664.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah kab/kota yang meningkat kapasitas kader lingkungannya (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang meningkat pengelolaan sampahnya (2.00 Kabupaten/Kota) Jumlah pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliaannya (103.00 Unit) Jumlah sasaran suluh lingkungan hidup (Lembaga/kelompok) (3.00 Kelompok) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 3.539.266.000 - - - 3.539.266.000 Jumlah kab/kota yang meningkat kapasitas kader lingkungannya (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang meningkat pengelolaan sampahnya (2.00 Kabupaten/Kota) Jumlah pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliaannya (103.00 Unit) Jumlah sasaran suluh lingkungan hidup (Lembaga/kelompok) (3.00 Kelompok) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 350.000.000 - - - 350.000.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi 350.000.000 - - - 350.000.000 Persentase pengaduan yang ditangani (100.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi 350.000.000 - - - 350.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah pengaduan yang ditangani (25.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 786.882.000 54.300.000.000 - - 55.086.882.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 786.882.000 54.300.000.000 - - 55.086.882.000 Persentase sampah yang dikelola (89.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 786.882.000 54.300.000.000 - - 55.086.882.000 Jumlah sampah yang dikurangi dan ditangani (4991975.00 Ton) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 31.763.232.000 - - - 31.763.232.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 541.750.000 - - - 541.750.000 Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (35.38 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi 221.750.000 - - - 221.750.000 Jumlah unit usaha/lembaga yang tertib dalam pemanfaatan/penggunaan hutan (2.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi 320.000.000 - - - 320.000.000 Jumlah unit usaha/lembaga yang tertib dalam pemanfaatan/penggunaan hutan (2.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 24.328.219.000 - - - 24.328.219.000 Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di BSPTH (0.91 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil I (1.63 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil II (1.63 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil III (1.69 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil IV (1.81 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil IX (2.63 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil V (2.00 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VI (3.25 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VII (3.13 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VIII (2.06 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil X (2.06 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil XI (3.13 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) 600.386.000 - - - 600.386.000 Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil I (7162.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil II (7162.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil III (7426.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IV (7953.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IX (11556.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil V (8788.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VI (14280.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VII (13753.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VIII (9051.00 Ha) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil X (9051.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil XI (13753.00 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara 7.422.398.000 - - - 7.422.398.000 Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil I (7162.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil II (7162.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil III (7426.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IV (7953.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IX (11556.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil V (8788.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VI (14280.00 Ha) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VII (13753.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VIII (9051.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil X (9051.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil XI (13753.00 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara 5.117.125.000 - - - 5.117.125.000 Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil I (7162.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil II (7162.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil III (7426.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IV (7953.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IX (11556.00 Ha) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil V (8788.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VI (14280.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VII (13753.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VIII (9051.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil X (9051.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil XI (13753.00 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan 8.108.241.000 - - - 8.108.241.000 Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil I (7162.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil II (7162.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil III (7426.00 Ha) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IV (7953.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IX (11556.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil V (8788.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VI (14280.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VII (13753.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VIII (9051.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil X (9051.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil XI (13753.00 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan 2.297.439.000 - - - 2.297.439.000 Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS bermutu yang ditanam (1000000.00 Batang) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan 782.630.000 - - - 782.630.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil I (7162.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil II (7162.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil III (7426.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IV (7953.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IX (11556.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil V (8788.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VI (14280.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VII (13753.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VIII (9051.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil X (9051.00 Ha) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil XI (13753.00 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 1.141.245.000 - - - 1.141.245.000 Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil I (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil II (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil III (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil IV (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil IX (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil V (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil VI (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil VII (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil VIII (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil X (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil XI (100.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 1.141.245.000 - - - 1.141.245.000 Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan (3.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil I (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil III (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil IV (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil IX (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil V (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil VI (2.00 Kasus) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil VII (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil VIII (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil X (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil XI (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di di CDK Wil II (2.00 Kasus) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06 Pelaksanaan (HHBK)PengolahanHasilHutanBukanKayu 3.687.598.000 - - - 3.687.598.000 Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (35.38 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil I (0.72 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil II (0.72 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil III (0.62 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil IV (0.72 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil IX (0.72 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil V (0.82 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VI (0.82 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VII (0.82 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VIII (0.62 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil X (0.62 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil XI (0.62 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.01 Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu 1.921.028.000 - - - 1.921.028.000 Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil I (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil II (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil III (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil IX (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil V (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil VI (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil VII (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil VIII (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil X (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil XI (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di di CDK Wil IV (1.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya 1.666.570.000 - - - 1.666.570.000 Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil I (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil II (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil III (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil IX (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil V (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil VI (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil VII (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil VIII (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil X (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil XI (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di di CDK Wil IV (1.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.04 Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang (1.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 1.664.420.000 - - - 1.664.420.000 Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (35.38 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil I (0.72 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil II (0.72 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil III (0.62 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil IV (0.72 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil IX (0.72 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil V (0.82 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VI (0.82 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VII (0.82 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VIII (0.62 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil X (0.62 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil XI (0.62 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 181.230.000 - - - 181.230.000 Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan (3.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 1.362.070.000 - - - 1.362.070.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan (3.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil I (7.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil II (7.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil III (6.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil IV (7.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil IX (7.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil V (8.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil VI (8.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil VII (8.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil VIII (6.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil X (6.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil XI (6.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 121.120.000 - - - 121.120.000 Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan (3.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan 400.000.000 - - - 400.000.000 Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di BSPTH (0.91 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar 27.000.000 - - - 27.000.000 Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan (75.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02 Sertifikasi Sumber Benih 22.000.000 - - - 22.000.000 Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan (75.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03 Sertifikasi Mutu Benih 35.000.000 - - - 35.000.000 Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan (75.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04 Sertifikasi Mutu Bibit 99.740.000 - - - 99.740.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan (75.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit 216.260.000 - - - 216.260.000 Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan (75.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 4.462.994.000 71.500.000 - - 4.534.494.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi 1.328.400.000 71.500.000 - - 1.399.900.000 Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di Tahura KGPAA Mangkunagoro I (0.14 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi 445.000.000 - - - 445.000.000 Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro (2.00 Dokumen) Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (kegiatan) (3.00 Unit) Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi 178.500.000 71.500.000 - - 250.000.000 Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro (2.00 Dokumen) Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (kegiatan) (3.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi 250.000.000 - - - 250.000.000 Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro (2.00 Dokumen) Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (kegiatan) (3.00 Unit) Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro (2.00 Dokumen) Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (kegiatan) (3.00 Unit) Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07 Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi 125.000.000 - - - 125.000.000 Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro (2.00 Dokumen) Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (kegiatan) (3.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi 179.900.000 - - - 179.900.000 Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro (2.00 Dokumen) Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (kegiatan) (3.00 Unit) Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi 1.201.582.000 - - - 1.201.582.000 Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di Kebun Raya Baturraden (0.09 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani (100.00 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil I (100.00 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil II (100.00 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil III (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil IV (100.00 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil IX (100.00 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil VI (100.00 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil VIII (100.00 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil X (100.00 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil XI (100.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES 1.201.582.000 - - - 1.201.582.000 Jumlah jenis tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden (10.00 Jenis) Jumlah pengendalian Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (1.00 Dokumen) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil I (2.00 Unit) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil II (2.00 Unit) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil III (2.00 Unit) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil IV (2.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil IX (2.00 Unit) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil VI (2.00 Unit) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil VIII (2.00 Unit) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil X (2.00 Unit) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil XI (2.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 1.933.012.000 - - - 1.933.012.000 Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif (100.00 %) Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil I (100.00 %) Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil II (100.00 %) Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil III (100.00 %) Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil IV (100.00 %) Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil IX (100.00 %) Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil V (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil VI (100.00 %) Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil VIII (100.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah 1.367.687.000 - - - 1.367.687.000 Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil I (2.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil II (1.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil III (1.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil IV (1.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil IX (1.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil V (1.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil VI (1.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil VIII (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi 565.325.000 - - - 565.325.000 Jumlah Pengendalian pengelolaan Konservasi ekosistem (9.00 Dokumen) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil I (2.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil II (1.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil III (1.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil IV (1.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil IX (1.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil V (1.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil VI (1.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil VIII (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 11.448.534.000 - - - 11.448.534.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 11.448.534.000 - - - 11.448.534.000 Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (25.00 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil I (3.00 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil II (2.00 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil III (2.00 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil IV (2.00 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil IX (2.00 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil V (3.00 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil VI (2.00 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil VII (3.00 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil VIII (2.00 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil X (2.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil XI (2.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 1.517.611.000 - - - 1.517.611.000 Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya (25.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil I (3.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil II (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil III (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil IV (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil IX (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil V (3.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VI (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VII (3.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VIII (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil X (2.00 Kelompok) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil XI (2.00 Kelompok) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah IX (1.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil I (1.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil II (6.00 Kelompok) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil III (10.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil IV (16.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil V (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VI (2.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VII (1.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VIII (4.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil X (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil XI (1.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 5.991.586.000 - - - 5.991.586.000 Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya (25.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil I (3.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil II (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil III (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil IV (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil IX (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil V (3.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VI (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VII (3.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VIII (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil X (2.00 Kelompok) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil XI (2.00 Kelompok) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah IX (1.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil I (1.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil II (6.00 Kelompok) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil III (10.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil IV (16.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil V (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VI (2.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VII (1.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VIII (4.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil X (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil XI (1.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial 3.939.337.000 - - - 3.939.337.000 Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya (25.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil I (3.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil II (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil III (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil IV (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil IX (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil V (3.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VI (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VII (3.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VIII (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil X (2.00 Kelompok) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil XI (2.00 Kelompok) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah IX (1.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil I (1.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil II (6.00 Kelompok) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil III (10.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil IV (16.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil V (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VI (2.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VII (1.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VIII (4.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil X (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil XI (1.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) 1.200.000.000 - - - 1.200.000.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.200.000.000 - - - 1.200.000.000 Persentase jumlah DAS yang tertangani (5.00 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (25.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya (19.00 Unit) Jumlah dokumen pengelolaan dan pengendalian DAS (2.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya (19.00 Unit) Jumlah dokumen pengelolaan dan pengendalian DAS (2.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS 650.000.000 - - - 650.000.000 Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya (19.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen pengelolaan dan pengendalian DAS (2.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya (19.00 Unit) Jumlah dokumen pengelolaan dan pengendalian DAS (2.00 Dokumen) 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 26.380.396.000 85.820.000 - - 26.466.216.000 2.13.2.13.2.12.0.00.03 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 26.380.396.000 85.820.000 - - 26.466.216.000 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 255.000.000 - - - 255.000.000 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan 255.000.000 - - - 255.000.000 Persentase Kab/Kota yg seluruh penduduk wajib KTP terfasilitasi perekaman KTP-el (97.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi 255.000.000 - - - 255.000.000 Persentase penduduk yang terfasilitasi Perekaman KTP-el per wajib KTP-el (100.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 235.000.000 - - - 235.000.000 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 235.000.000 - - - 235.000.000 Persentase Kab/Kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen Akta Kelahiran usia 0-17 diatas 95% (92.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota 235.000.000 - - - 235.000.000 presentase penduduk usia 0-17 tahun yang terfasilitasi akta kelahiran (100.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 310.000.000 - - - 310.000.000 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 310.000.000 - - - 310.000.000 Persentase institusi yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan (100.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 310.000.000 - - - 310.000.000 Persentase Institusi yang memanfaatkan data kependudukan (100.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 19.520.396.000 85.820.000 - - 19.606.216.000 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 567.214.000 - - - 567.214.000 Persentase ketercapaian nilai SAKIP Dispermades (83.50 Angka) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 447.214.000 - - - 447.214.000 Jumlah Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 120.000.000 - - - 120.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.482.002.000 - - - 15.482.002.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.102.002.000 - - - 15.102.002.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 375.000.000 - - - 375.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5.000.000 - - - 5.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100.000.000 - - - 100.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100.000.000 - - - 100.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 729.180.000 74.320.000 - - 803.500.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.500.000 - - - 7.500.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 680.000 74.320.000 - - 75.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 82.000.000 - - - 82.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.000.000 - - - 80.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000 - - - 40.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 15.000.000 - - - 15.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 100.000.000 - - - 100.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 294.000.000 - - - 294.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 110.000.000 - - - 110.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 11.500.000 - - 11.500.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - 11.500.000 - - 11.500.000 Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.073.500.000 - - - 2.073.500.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.000.000 - - - 8.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 547.500.000 - - - 547.500.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000 - - - 30.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.488.000.000 - - - 1.488.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 568.500.000 - - - 568.500.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 175.000.000 - - - 175.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000 - - - 50.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 18.000.000 - - - 18.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 40.500.000 - - - 40.500.000 Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 250.000.000 - - - 250.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 35.000.000 - - - 35.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02 PROGRAM PENATAAN DESA 200.000.000 - - - 200.000.000 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat 200.000.000 - - - 200.000.000 Persentase desa yang memiliki Satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat (100.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah Desa yang difasilitasi pembentukan Satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat (15.00 Desa) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 925.000.000 - - - 925.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi 925.000.000 - - - 925.000.000 Persentase pengembangan kawasan perdesaan (100.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota 225.000.000 - - - 225.000.000 Jumlah Desa yang difasilitasi pembentukan LKD/BKAD (87.00 Unit) Jumlah pengembangan kawasan perdesaan (14.00 Buah) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 700.000.000 - - - 700.000.000 Jumlah Desa yang difasilitasi pembentukan LKD/BKAD (87.00 Unit) Jumlah pengembangan kawasan perdesaan (14.00 Buah) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.095.000.000 - - - 2.095.000.000 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2.095.000.000 - - - 2.095.000.000 Persentase anggota BPD yang meningkat kapasitasnya (4.34 %) Persentase Desa dengan Sistem Informasi Desa (40.24 %) Persentase rekomendasi Gubernur terhadap permohonan persetujuan tukar-menukar tanah kas desa untuk kepentingan umum (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Presentase fasilitasi regulasi daerah yang berkaitan dengan Desa (100.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi evaluasi pembangunan Desa (29.00 Kabupaten/Kota) Jumlah rekomendasi raperda/raperbub yang berkaitan tentang desa (7.00 Dokumen) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.05 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 75.000.000 - - - 75.000.000 Jumlah Desa yang menerapkan Sistem Informasi Desa (580.00 Desa) Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam manajemen keuangan Desa (29.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (29.00 Kabupaten/Kota) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.06 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah Desa yang menerapkan Sistem Informasi Desa (580.00 Desa) Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam manajemen keuangan Desa (29.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (29.00 Kabupaten/Kota) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.08 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi evaluasi pembangunan Desa (29.00 Kabupaten/Kota) Jumlah rekomendasi raperda/raperbub yang berkaitan tentang desa (7.00 Dokumen) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.11 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 70.000.000 - - - 70.000.000 Jumlah Desa yang menerapkan Sistem Informasi Desa (580.00 Desa) Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam manajemen keuangan Desa (29.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (29.00 Kabupaten/Kota) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.12 Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis 750.000.000 - - - 750.000.000 Jumlah Desa yang menerapkan Sistem Informasi Desa (580.00 Desa) Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam manajemen keuangan Desa (29.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (29.00 Kabupaten/Kota) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.18 Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota 400.000.000 - - - 400.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Desa yang menerapkan Sistem Informasi Desa (580.00 Desa) Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam manajemen keuangan Desa (29.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (29.00 Kabupaten/Kota) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.840.000.000 - - - 2.840.000.000 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.840.000.000 - - - 2.840.000.000 Persentase Desa yang telah memiliki BUMDesa (91.00 %) Persentase lembaga kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya (3.55 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 250.000.000 - - - 250.000.000 Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa (LEM dan BUMDes) yang difasilitasi (71.61 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya (100.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 75.000.000 - - - 75.000.000 Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa (LEM dan BUMDes) yang difasilitasi (71.61 %) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya (100.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 1.685.000.000 - - - 1.685.000.000 Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa (LEM dan BUMDes) yang difasilitasi (71.61 %) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya (100.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 115.000.000 - - - 115.000.000 Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa (LEM dan BUMDes) yang difasilitasi (71.61 %) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya (100.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 165.000.000 - - - 165.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa (LEM dan BUMDes) yang difasilitasi (71.61 %) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya (100.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 550.000.000 - - - 550.000.000 Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa (LEM dan BUMDes) yang difasilitasi (71.61 %) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya (100.00 %) 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 183.093.214.000 21.917.491.000 - - 205.010.705.000 2.15.2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan 183.093.214.000 21.917.491.000 - - 205.010.705.000 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 65.118.209.000 305.000.000 - - 65.423.209.000 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 400.000.000 - - - 400.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (100.00 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (13.00 Dokumen) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 - - - 100.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (13.00 Dokumen) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 48.433.651.000 - - - 48.433.651.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (100.00 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 47.531.451.000 - - - 47.531.451.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 832.200.000 - - - 832.200.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 70.000.000 - - - 70.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 165.000.000 - - - 165.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (100.00 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 165.000.000 - - - 165.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 125.000.000 - - - 125.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (100.00 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 105.000.000 - - - 105.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.595.552.000 - - - 2.595.552.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (100.00 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 257.000.000 - - - 257.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 129.000.000 - - - 129.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 89.500.000 - - - 89.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 213.000.000 - - - 213.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 282.052.000 - - - 282.052.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.000.000 - - - 5.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 60.000.000 - - - 60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 60.000.000 - - - 60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 305.000.000 - - 305.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (100.00 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud - 200.000.000 - - 200.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 105.000.000 - - 105.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.407.106.000 - - - 11.407.106.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (100.00 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 - - - 4.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.811.000.000 - - - 1.811.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 9.592.106.000 - - - 9.592.106.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.991.900.000 - - - 1.991.900.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (100.00 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 687.400.000 - - - 687.400.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 200.000.000 - - - 200.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 675.000.000 - - - 675.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 129.500.000 - - - 129.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 114.933.765.000 17.850.764.000 - - 132.784.529.000 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 600.000.000 - - - 600.000.000 Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis (100.00 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 600.000.000 - - - 600.000.000 Jumlah Peraturan Gubernur Terkait Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Jawa Tengah (1.00 Dokumen) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 7.738.040.000 9.686.335.000 - - 17.424.375.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi (34.85 %) Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang (52.34 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (62.50 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B (50.00 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (31.25 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (38.46 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (34.48 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B (76.92 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 594.010.000 9.686.335.000 - - 10.280.345.000 Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah III Kelas A (10.00 Lokasi) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah II Kelas B (10.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah I Kelas A (10.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (10.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (10.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah V Kelas B (10.00 Lokasi) Jumlah shelter dalam kondisi baik yang siap operasional (210.00 Unit) Jumlah total perlengkapan jalan terpasang di Ruas Jalan Provinsi (4252.00 Unit) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah III Kelas A (11.45 Km) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah II Kelas B (10.05 Km) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah I Kelas A (10.25 Km) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (9.75 Km) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (10.25 Km) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah V Kelas B (9.75 Km) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 7.144.030.000 - - - 7.144.030.000 Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah III Kelas A (10.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah II Kelas B (10.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah I Kelas A (10.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (10.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (10.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah V Kelas B (10.00 Lokasi) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah III Kelas A (11.45 Km) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah II Kelas B (10.05 Km) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah I Kelas A (10.25 Km) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (9.75 Km) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (10.25 Km) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah V Kelas B (9.75 Km) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B 34.700.000 7.527.429.000 - - 7.562.129.000 Persentase terminal bus tipe B sesuai standar pelayanan (43.75 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B - 60.000.000 - - 60.000.000 Jumlah Terminal Tipe B yang sesuai standar pelayanan berdasarkan tingkat pemenuhan per aspek (14.00 Lokasi) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pembangunan Gedung Terminal - 4.617.429.000 - - 4.617.429.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Terminal Tipe B yang sesuai standar pelayanan berdasarkan tingkat pemenuhan per aspek (14.00 Lokasi) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal - 2.850.000.000 - - 2.850.000.000 Jumlah Terminal Tipe B yang sesuai standar pelayanan berdasarkan tingkat pemenuhan per aspek (14.00 Lokasi) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B 34.700.000 - - - 34.700.000 Jumlah Terminal Tipe B yang sesuai standar pelayanan berdasarkan tingkat pemenuhan per aspek (14.00 Lokasi) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 774.111.000 137.000.000 - - 911.111.000 Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang (52.34 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 46.320.000 - - - 46.320.000 Jumlah Kabupaten/Kota yang dinilai pelaksanaanmanajemen dan rekayasa lalu lintas di ProvinsiJateng (18.00 Kabupaten/Kota) Jumlah pelaksanaan Supervisi MRLL untuk Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (42.00 Kali) Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ (26.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi 60.000.000 - - - 60.000.000 Jumlah Kabupaten/Kota yang dinilai pelaksanaanmanajemen dan rekayasa lalu lintas di ProvinsiJateng (18.00 Kabupaten/Kota) Jumlah pelaksanaan Supervisi MRLL untuk Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (42.00 Kali) Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ (26.00 Dokumen) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi 667.791.000 137.000.000 - - 804.791.000 Jumlah Kabupaten/Kota yang dinilai pelaksanaanmanajemen dan rekayasa lalu lintas di ProvinsiJateng (18.00 Kabupaten/Kota) Jumlah pelaksanaan Supervisi MRLL untuk Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (42.00 Kali) Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ (26.00 Dokumen) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi 125.000.000 - - - 125.000.000 Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang (52.34 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin 125.000.000 - - - 125.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Rekomendasi / Persetujuan Andalalin diJalan Provinsi (119.00 Dokumen) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 374.015.000 - - - 374.015.000 Persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan (18.52 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (52.03 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B (43.21 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (52.51 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (79.53 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (84.23 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B (66.43 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (62.50 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B (50.00 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (31.25 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (38.46 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (34.48 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B (76.92 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 139.015.000 - - - 139.015.000 Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah III Kelas A (108405.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah II Kelas B (5733.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah I Kelas A (34373.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (24191.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (39781.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah V Kelas B (50074.00 Unit) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan (362.00 Orang) Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Perusahaan Angkutan Umum (12.00 Kegiatan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 35.000.000 - - - 35.000.000 Jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan (362.00 Orang) Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Perusahaan Angkutan Umum (12.00 Kegiatan) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah III Kelas A (108405.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah II Kelas B (5733.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah I Kelas A (34373.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (24191.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (39781.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah V Kelas B (50074.00 Unit) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 104.742.049.000 500.000.000 - - 105.242.049.000 Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi (34.85 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (52.03 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B (43.21 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (52.51 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (79.53 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (84.23 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B (66.43 %) Persentase penumpang angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru (94.45 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 102.330.399.000 400.000.000 - - 102.730.399.000 Jumlah bus Trans Jateng yang beroperasi di Kawasan Aglomerasi Perkotaan (107.00 Unit) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi 2.411.650.000 100.000.000 - - 2.511.650.000 Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah III Kelas A (22.00 Kegiatan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah II Kelas B (4.00 Kegiatan) Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah I Kelas A (8.00 Kegiatan) Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (8.00 Kegiatan) Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (10.00 Kegiatan) Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah V Kelas B (8.00 Kegiatan) Jumlah penumpang angkutan umum yang terdata pada Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (4406000.00 Orang) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 180.000.000 - - - 180.000.000 Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis (42.86 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi 70.000.000 - - - 70.000.000 Jumlah trayek angkutan aglomerasi perkotaan yang sudah dilayani (5.00 Trayek) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi 110.000.000 - - - 110.000.000 Jumlah trayek angkutan aglomerasi perkotaan yang sudah dilayani (5.00 Trayek) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 50.000.000 - - - 50.000.000 Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis (42.86 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah trayek angkutan perintis yang terlayani (4.00 Trayek) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 40.000.000 - - - 40.000.000 Persentase penumpang angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru (94.45 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi 40.000.000 - - - 40.000.000 Jumlah perusahaan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) yang mengajukan perizinan (15.00 Unit) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 225.850.000 - - - 225.850.000 Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM (5.68 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (52.03 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B (43.21 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (52.51 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (79.53 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (84.23 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B (66.43 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah penerbitan dokumen perizinan trayek AKDP Sesuai SPM (366.00 Dokumen) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi 175.850.000 - - - 175.850.000 Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah III Kelas A (564.00 Dokumen) Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah II Kelas B (296.00 Dokumen) Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah I Kelas A (512.00 Dokumen) Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (878.00 Dokumen) Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (1107.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah V Kelas B (845.00 Dokumen) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 50.000.000 - - - 50.000.000 Persentase penumpang angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru (94.45 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah perusahaan AJDP yang di monitoring dan evaluasi (15.00 Unit) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 2.164.216.000 1.240.000.000 - - 3.404.216.000 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.732.216.000 - - - 1.732.216.000 Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa (87.79 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 1.732.216.000 - - - 1.732.216.000 Jumlah Trip Pelayanan KMC Kartini I Lintas Semarang-Karimunjawa (14.00 Trip) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas 135.000.000 - - - 135.000.000 Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin (51.12 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 135.000.000 - - - 135.000.000 Jumlah penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Baru / perubahan Perusahaan Angkutan Laut dan Jasa Terkait Angkutan di Perairan (232.00 Dokumen) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional 220.000.000 - - - 220.000.000 Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang (75.00 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional 220.000.000 - - - 220.000.000 Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang beroperasi (3.00 Lokasi) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 77.000.000 1.240.000.000 - - 1.317.000.000 Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang (75.00 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 30.000.000 - - - 30.000.000 Jumlah Dermaga Sungai yang sesuai standar berdasarkan tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan (6.00 Lokasi) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - 1.240.000.000 - - 1.240.000.000 Jumlah Dermaga Sungai yang sesuai standar berdasarkan tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan (6.00 Lokasi) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 47.000.000 - - - 47.000.000 Jumlah Dermaga Sungai yang sesuai standar berdasarkan tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan (6.00 Lokasi) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 877.024.000 2.521.727.000 - - 3.398.751.000 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian 877.024.000 2.521.727.000 - - 3.398.751.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api (45.45 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian 877.024.000 2.521.727.000 - - 3.398.751.000 Jumlah perlintasan KA yang dilengkapi prasarana penunjang sesuai tingkat pemenuhan per jenis Fasilitas keselamatan (10.00 Lokasi) 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 102.353.339.000 10.917.237.000 - - 113.270.576.000 2.16.2.16.0.00.0.00.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 102.353.339.000 10.917.237.000 - - 113.270.576.000 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 29.684.438.000 1.713.954.000 - - 31.398.392.000 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 600.000.000 - - - 600.000.000 Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD (100.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 400.000.000 - - - 400.000.000 Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja OPD yang disusun (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun (5.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja OPD yang disusun (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun (5.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20.768.659.000 - - - 20.768.659.000 Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat daerah (100.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 20.028.659.000 - - - 20.028.659.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 550.000.000 - - - 550.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 60.000.000 - - - 60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 80.000.000 - - - 80.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah. (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 216.000.000 22.000.000 - - 238.000.000 Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat daerah (100.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 180.000.000 - - - 180.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 36.000.000 - - - 36.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 22.000.000 - - 22.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 483.070.000 - - - 483.070.000 Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat daerah (100.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 211.700.000 - - - 211.700.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Kepegawaian perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 22.820.000 - - - 22.820.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Kepegawaian perangkat daerah. (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 49.000.000 - - - 49.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Kepegawaian perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 199.550.000 - - - 199.550.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Kepegawaian perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.600.556.000 261.074.000 - - 1.861.630.000 Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat daerah (100.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 33.000.000 - - - 33.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.176.000 254.074.000 - - 299.250.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 98.800.000 - - - 98.800.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 71.500.000 - - - 71.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 132.000.000 - - - 132.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.000.000 - - - 5.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 275.000.000 - - - 275.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 866.080.000 - - - 866.080.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 24.000.000 7.000.000 - - 31.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 1.430.880.000 - - 1.430.880.000 Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat daerah (100.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - 1.130.880.000 - - 1.130.880.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - 100.000.000 - - 100.000.000 Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 200.000.000 - - 200.000.000 Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.093.920.000 - - - 4.093.920.000 Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat daerah (100.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000 - - - 12.000.000 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.485.724.000 - - - 1.485.724.000 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.800.000 - - - 19.800.000 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.576.396.000 - - - 2.576.396.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.922.233.000 - - - 1.922.233.000 Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat daerah (100.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 946.696.000 - - - 946.696.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 22.000.000 - - - 22.000.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 633.737.000 - - - 633.737.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 283.800.000 - - - 283.800.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 36.000.000 - - - 36.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 43.847.400.000 665.100.000 - - 44.512.500.000 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 43.847.400.000 665.100.000 - - 44.512.500.000 Nilai Survei Kepuasan Komunikasi Publik (85.00 %) Persentase badan publik yang terbuka (100.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 840.000.000 - - - 840.000.000 Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (85.00 Kelompok) Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (240.00 Konten) Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (240.00 Buah) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 1.316.000.000 84.000.000 - - 1.400.000.000 Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (85.00 Kelompok) Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (240.00 Konten) Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (240.00 Buah) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 2.571.000.000 229.000.000 - - 2.800.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (85.00 Kelompok) Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (240.00 Konten) Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (240.00 Buah) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 10.782.500.000 - - - 10.782.500.000 Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (85.00 Kelompok) Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (240.00 Konten) Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (240.00 Buah) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik 830.000.000 20.000.000 - - 850.000.000 Keterbukaan Informasi Publik (41.00 Angka) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07 Layanan Hubungan Media 2.000.000.000 - - - 2.000.000.000 Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (85.00 Kelompok) Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (240.00 Konten) Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (240.00 Buah) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 3.950.000.000 - - - 3.950.000.000 Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (85.00 Kelompok) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (240.00 Konten) Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (240.00 Buah) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis 12.955.000.000 260.000.000 - - 13.215.000.000 Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (85.00 Kelompok) Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (240.00 Konten) Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (240.00 Buah) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 475.000.000 - - - 475.000.000 Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (85.00 Kelompok) Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (240.00 Konten) Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (240.00 Buah) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 2.127.900.000 72.100.000 - - 2.200.000.000 Keterbukaan Informasi Publik (41.00 Angka) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 6.000.000.000 - - - 6.000.000.000 Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (85.00 Kelompok) Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (240.00 Konten) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (240.00 Buah) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 22.938.501.000 7.871.183.000 - - 30.809.684.000 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 9.633.817.000 281.183.000 - - 9.915.000.000 Persentase Ketersediaan Infrastruktur Tehnologi Informasi dan Komunikasi (80.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi 15.000.000 - - - 15.000.000 Persentase Sub Domain yang Aktif (100.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 100.000.000 - - - 100.000.000 Persentase Sub Domain yang Aktif (100.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 9.518.817.000 281.183.000 - - 9.800.000.000 Persentase Sub Domain yang Aktif (100.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 13.304.684.000 7.590.000.000 - - 20.894.684.000 Persentase Aplikasi yang Diintegrasikan (85.00 %) Persentase Ketersediaan Infrastruktur Tehnologi Informasi dan Komunikasi (80.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 1.079.420.000 - - - 1.079.420.000 Penerbitan Dokumen Tata Kelola E-Government (7.00 Dokumen) Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Yang Terintegrasi (80.00 %) Persentase Penyebarluasan Materi Ekosistem E- Government yang terintegrasi (80.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 5.342.324.000 7.392.000.000 - - 12.734.324.000 Jumlah Perangkat daerah Terhubung dengan Data Center (151.00 Lokasi) jumlah SKPD yang Terintegrasi Infrastruktur TIK (80.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 375.000.000 - - - 375.000.000 Jumlah Perangkat daerah Terhubung dengan Data Center (151.00 Lokasi) jumlah SKPD yang Terintegrasi Infrastruktur TIK (80.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 5.453.840.000 - - - 5.453.840.000 Penerbitan Dokumen Tata Kelola E-Government (7.00 Dokumen) Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Yang Terintegrasi (80.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Penyebarluasan Materi Ekosistem E- Government yang terintegrasi (80.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 362.000.000 198.000.000 - - 560.000.000 Jumlah Perangkat daerah Terhubung dengan Data Center (151.00 Lokasi) jumlah SKPD yang Terintegrasi Infrastruktur TIK (80.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas 442.100.000 - - - 442.100.000 Penerbitan Dokumen Tata Kelola E-Government (7.00 Dokumen) Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Yang Terintegrasi (80.00 %) Persentase Penyebarluasan Materi Ekosistem E- Government yang terintegrasi (80.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 250.000.000 - - - 250.000.000 Jumlah Perangkat daerah Terhubung dengan Data Center (151.00 Lokasi) jumlah SKPD yang Terintegrasi Infrastruktur TIK (80.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2.100.000.000 100.000.000 - - 2.200.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi 2.100.000.000 100.000.000 - - 2.200.000.000 Persentase Ketersediaan data sektoral (100.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 1.400.000.000 - - - 1.400.000.000 Jumlah Data Sektoral Ekonomi dan Infrastruktur yang Tersedia (18000.00 Jenis) Jumlah Data Sektoral Sosial, Politik, Hukum dan HAM yang tersedia (23000.00 Jenis) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 700.000.000 100.000.000 - - 800.000.000 Jumlah Data Sektoral Ekonomi dan Infrastruktur yang Tersedia (18000.00 Jenis) Jumlah Data Sektoral Sosial, Politik, Hukum dan HAM yang tersedia (23000.00 Jenis) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 3.783.000.000 567.000.000 - - 4.350.000.000 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 2.375.652.000 - - - 2.375.652.000 Persentase Perangkat Daerah (PD) memiliki Keamanan Informasi > 80 (100.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 529.000.000 - - - 529.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Ketersediaan Layanan Persandian dan Pengamanan Informasi (80.00 %) Presentase SDM Pengelola persandian yang ditingkatkan Kapasitasnya (80.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 782.744.000 - - - 782.744.000 Persentase Ketersediaan Layanan Persandian dan Pengamanan Informasi (80.00 %) Presentase SDM Pengelola persandian yang ditingkatkan Kapasitasnya (80.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 277.584.000 - - - 277.584.000 Persentase Ketersediaan Layanan Persandian dan Pengamanan Informasi (80.00 %) Presentase SDM Pengelola persandian yang ditingkatkan Kapasitasnya (80.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 786.324.000 - - - 786.324.000 Persentase Ketersediaan Layanan Persandian dan Pengamanan Informasi (80.00 %) Presentase SDM Pengelola persandian yang ditingkatkan Kapasitasnya (80.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi 1.407.348.000 567.000.000 - - 1.974.348.000 Persentase Perangkat Daerah (PD) memiliki Keamanan Informasi > 80 (100.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 1.407.348.000 567.000.000 - - 1.974.348.000 Persentase Layanan Penggunaan Jaring Komunikasi Sandi (80.00 %) 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 71.128.965.000 3.383.340.000 - - 74.512.305.000 2.17.2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 71.128.965.000 3.383.340.000 - - 74.512.305.000 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 31.482.821.000 3.383.340.000 - - 34.866.161.000 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.300.000.000 - - - 1.300.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (77.51 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 700.000.000 - - - 700.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (11.00 Dokumen) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 600.000.000 - - - 600.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (11.00 Dokumen) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.166.161.000 - - - 18.166.161.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah (86.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.266.161.000 - - - 17.266.161.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (7.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 495.000.000 - - - 495.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (7.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (7.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 175.000.000 - - - 175.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (7.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (7.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 30.000.000 - - - 30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (7.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100.000.000 - - - 100.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah (86.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100.000.000 - - - 100.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah (86.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 25.000.000 - - - 25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25.000.000 - - - 25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.710.916.000 - - - 2.710.916.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (77.51 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah (86.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 181.000.000 - - - 181.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 431.000.000 - - - 431.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 170.000.000 - - - 170.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 240.000.000 - - - 240.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000 - - - 40.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 15.000.000 - - - 15.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 150.000.000 - - - 150.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.443.916.000 - - - 1.443.916.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 40.000.000 - - - 40.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 3.383.340.000 - - 3.383.340.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (77.51 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah (86.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 332.500.000 - - 332.500.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (14.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 790.000.000 - - 790.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (14.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 1.370.840.000 - - 1.370.840.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (14.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 890.000.000 - - 890.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (14.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.102.144.000 - - - 6.102.144.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (77.51 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah (86.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 55.000.000 - - - 55.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.495.600.000 - - - 1.495.600.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80.000.000 - - - 80.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.471.544.000 - - - 4.471.544.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.003.600.000 - - - 3.003.600.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (77.51 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah (86.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 55.000.000 - - - 55.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 330.000.000 - - - 330.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 75.000.000 - - - 75.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 244.100.000 - - - 244.100.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.080.000.000 - - - 2.080.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 219.500.000 - - - 219.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 1.975.000.000 - - - 1.975.000.000 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 475.000.000 - - - 475.000.000 Persentase Jumlah Koperasi Aktif Provinsi (85.19 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat 300.000.000 - - - 300.000.000 Persentase Koperasi Provinsi yang sudah diawasi (100.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel 175.000.000 - - - 175.000.000 Persentase Koperasi Provinsi yang sudah diawasi (100.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000 Persentase Jumlah Koperasi Aktif Provinsi (85.19 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000 Presentase KSP/USP yang sudah diawasi (100.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 1.725.000.000 - - - 1.725.000.000 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.725.000.000 - - - 1.725.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Jml KSP/KSPPS Prov dng Kategori Sehat (27.15 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi 385.000.000 - - - 385.000.000 Presentase KSP/USP Provinsi yang sudah Dinilai Kesehatannya (100.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi 1.340.000.000 - - - 1.340.000.000 Presentase KSP/USP Provinsi yang sudah Dinilai Kesehatannya (100.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 6.099.062.000 - - - 6.099.062.000 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 6.099.062.000 - - - 6.099.062.000 Persentase SDM KUMKM yang terampil (83.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 6.099.062.000 - - - 6.099.062.000 Jumlah dokumen instrumen pelatihan, evaluasi dan pengembangan pelatihan yang disusun (4.00 Dokumen) persentase Jumlah SDM KUMKM start-up bisnis yang difasilitasi coworking space (100.00 %) persentase SDM Koperasi dan UMKM yang meningkat pengetahuan & ketrampilan ush nya (87.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 10.009.920.000 - - - 10.009.920.000 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 10.009.920.000 - - - 10.009.920.000 Persentase Koperasi Provinsi yang berkualitas (76.50 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 3.075.000.000 - - - 3.075.000.000 Persentase Jumlah Koperasi Provinsi difasilitasi peningkatan usahanya (14.00 %) Persentase Kop Prov yg difasilitasi penguatan manaj & kelembagaanya (17.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 6.934.920.000 - - - 6.934.920.000 Persentase Jumlah Koperasi Provinsi difasilitasi peningkatan usahanya (14.00 %) Persentase Kop Prov yg difasilitasi penguatan manaj & kelembagaanya (17.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 9.945.331.000 - - - 9.945.331.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan 9.945.331.000 - - - 9.945.331.000 Persentase Usaha Mikro menuju kecil (12.77 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 9.945.331.000 - - - 9.945.331.000 persentase pelaku Usaha Mikro mengakses pembiayaan (13.43 %) persentase pelaku Usaha mikro yg sudah ditingkatkan kapasitas ush dan perlindungan produknya (20.47 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 9.891.831.000 - - - 9.891.831.000 2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah 9.891.831.000 - - - 9.891.831.000 Persentase Usaha Kecil menuju Menengah (25.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 9.891.831.000 - - - 9.891.831.000 Persentase pelaku Usaha Kecil yang ditingkatkan Akses Pemasaran Jaringan Usaha, serta Desain dan Teknologi (14.00 %) Presentase pelaku usaha kecil yg ditingkatkan kualitas produksi dan pengolahannya (11.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 24.031.012.000 585.651.000 - - 24.616.663.000 2.18.2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 24.031.012.000 585.651.000 - - 24.616.663.000 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 19.731.482.000 585.651.000 - - 20.317.133.000 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 270.000.000 - - - 270.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 114.800.000 - - - 114.800.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (4.00 Dokumen) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 155.200.000 - - - 155.200.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (4.00 Dokumen) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.533.030.000 - - - 16.533.030.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.183.490.000 - - - 16.183.490.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (4.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 349.540.000 - - - 349.540.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 80.000.000 - - - 80.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 80.000.000 - - - 80.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 105.000.000 - - - 105.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 45.000.000 - - - 45.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 60.000.000 - - - 60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 701.100.000 - - - 701.100.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 35.600.000 - - - 35.600.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80.000.000 - - - 80.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 70.000.000 - - - 70.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.000.000 - - - 40.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.000.000 - - - 60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 6.000.000 - - - 6.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 69.500.000 - - - 69.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 330.000.000 - - - 330.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 10.000.000 - - - 10.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 585.651.000 - - 585.651.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 585.651.000 - - 585.651.000 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.763.207.000 - - - 1.763.207.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000 - - - 15.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 612.500.000 - - - 612.500.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000 - - - 30.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.105.707.000 - - - 1.105.707.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 279.145.000 - - - 279.145.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 80.000.000 - - - 80.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 15.000.000 - - - 15.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 94.145.000 - - - 94.145.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 90.000.000 - - - 90.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 550.000.000 - - - 550.000.000 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 165.580.000 - - - 165.580.000 Persentase perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang dipromosikan (100.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 165.580.000 - - - 165.580.000 Jumlah Dokumen Kebijakan Penanaman Modal yang disusun (2.00 Dokumen) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 384.420.000 - - - 384.420.000 Persentase perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang dipromosikan (100.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi 154.420.000 - - - 154.420.000 Jumlah Kajian/Evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang disusun (1.00 Dokumen) Jumlah Kajian Potensi dan Kewilayahan Penanaman Modal yang disusun (5.00 Dokumen) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi 230.000.000 - - - 230.000.000 Jumlah Kajian/Evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang disusun (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kajian Potensi dan Kewilayahan Penanaman Modal yang disusun (5.00 Dokumen) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 1.030.000.000 - - - 1.030.000.000 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 1.030.000.000 - - - 1.030.000.000 Rasio Izin Usaha terhadap kepeminatan penanaman modal (24.00 %) Rasio realisasi kemitraan usaha terhadap kepeminatan kemitraan Usaha (26.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 192.000.000 - - - 192.000.000 Jumlah kepeminatan penanaman modal yang dihasilkan (75.00 Dokumen) Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal yang Menjadi Izin Usaha (18.00 Dokumen) Jumlah realisasi kemitraan usaha (20.00 Dokumen) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 838.000.000 - - - 838.000.000 Jumlah kepeminatan penanaman modal yang dihasilkan (75.00 Dokumen) Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal yang Menjadi Izin Usaha (18.00 Dokumen) Jumlah realisasi kemitraan usaha (20.00 Dokumen) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.200.000.000 - - - 1.200.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 400.000.000 - - - 400.000.000 Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan (93.00 %) Persentase Penyelesaian pengaduan masyarakat (100.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 400.000.000 - - - 400.000.000 Jumlah prosentase standar pelayanan yang dilakukan evaluasi (40.00 %) Jumlah Sarana Prasarana Layanan yang Dikembangkan (1.00 Buah) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti (100.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 800.000.000 - - - 800.000.000 Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai Standar Pelayanan (95.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 620.000.000 - - - 620.000.000 Jumlah Izin dan non izin yang diterbitkan (1760.00 Dokumen) Jumlah notifikasi Online Single Submission (1650.00 Buah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah pelaku usaha yang diberikan layanan perizinan (2530.00 Unit) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 180.000.000 - - - 180.000.000 Jumlah Izin dan non izin yang diterbitkan (1760.00 Dokumen) Jumlah notifikasi Online Single Submission (1650.00 Buah) Jumlah pelaku usaha yang diberikan layanan perizinan (2530.00 Unit) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 919.530.000 - - - 919.530.000 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 919.530.000 - - - 919.530.000 Persentase realisasi proyek penanaman modal (15.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 130.000.000 - - - 130.000.000 Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pembinaan Ketentuan Pelaksanaan penanaman modal (700.00 Unit) Jumlah proyek yang dilakukan pengawasan (1500.00 Buah) Persentase laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang disetujui (100.00 %) Persentase permasalahan penanaman modal yang difasilitasi (90.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 458.671.000 - - - 458.671.000 Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pembinaan Ketentuan Pelaksanaan penanaman modal (700.00 Unit) Jumlah proyek yang dilakukan pengawasan (1500.00 Buah) Persentase laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang disetujui (100.00 %) Persentase permasalahan penanaman modal yang difasilitasi (90.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 330.859.000 - - - 330.859.000 Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pembinaan Ketentuan Pelaksanaan penanaman modal (700.00 Unit) Jumlah proyek yang dilakukan pengawasan (1500.00 Buah) Persentase laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang disetujui (100.00 %) Persentase permasalahan penanaman modal yang difasilitasi (90.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 600.000.000 - - - 600.000.000 2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi 600.000.000 - - - 600.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan (90.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 600.000.000 - - - 600.000.000 Jumlah Aplikasi yang dikembangkan (1.00 Unit) Jumlah Data dan Informasi Penanaman Modal yang dipublikasikan kepada publik (4.00 Dokumen) 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 212.014.728.000 24.711.113.000 - - 236.725.841.000 2.19.2.19.3.26.0.00.02 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 212.014.728.000 24.711.113.000 - - 236.725.841.000 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 50.770.943.000 - - - 50.770.943.000 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 997.870.000 - - - 997.870.000 Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD (100.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 697.870.000 - - - 697.870.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (1.00 Dokumen) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 33.145.353.000 - - - 33.145.353.000 Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 32.441.073.000 - - - 32.441.073.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 704.280.000 - - - 704.280.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 365.000.000 - - - 365.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 365.000.000 - - - 365.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 90.000.000 - - - 90.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 90.000.000 - - - 90.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.557.720.000 - - - 1.557.720.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 60.000.000 - - - 60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80.750.000 - - - 80.750.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.260.000 - - - 3.260.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 160.000.000 - - - 160.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 75.370.000 - - - 75.370.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 15.720.000 - - - 15.720.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 283.000.000 - - - 283.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 879.620.000 - - - 879.620.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.754.000.000 - - - 12.754.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 - - - 10.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.947.000.000 - - - 3.947.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 160.000.000 - - - 160.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.637.000.000 - - - 8.637.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.861.000.000 - - - 1.861.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 60.000.000 - - - 60.000.000 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 190.000.000 - - - 190.000.000 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 341.000.000 - - - 341.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 70.000.000 - - - 70.000.000 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 150.000.000 - - - 150.000.000 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.050.000.000 - - - 1.050.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 24.747.117.000 - - - 24.747.117.000 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi 8.663.280.000 - - - 8.663.280.000 Persentase capaian kapasitas kepemudaan (100.00 %) Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda (16.30 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi 1.405.000.000 - - - 1.405.000.000 Persentase pengembangan dan kemandirian pemuda (100.00 %) Persentase Penyadaran dan Pemberdayaan pemuda (100.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi 2.425.000.000 - - - 2.425.000.000 Persentase pengembangan dan kemandirian pemuda (100.00 %) Persentase Penyadaran dan Pemberdayaan pemuda (100.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.09 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 4.833.280.000 - - - 4.833.280.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pengembangan dan kemandirian pemuda (100.00 %) Persentase Penyadaran dan Pemberdayaan pemuda (100.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi 16.083.837.000 - - - 16.083.837.000 Persentase capaian kapasitas kepemudaan (100.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha 158.837.000 - - - 158.837.000 Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi 15.925.000.000 - - - 15.925.000.000 Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 128.400.120.000 24.605.000.000 - - 153.005.120.000 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 293.720.000 24.605.000.000 - - 24.898.720.000 Persentase sarpras olahraga dalam kondisi baik (100.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi 293.720.000 24.605.000.000 - - 24.898.720.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Sarpras Olahraga yang dibangun di kawasan jatidiri (100.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 18.150.000.000 - - - 18.150.000.000 Persentase atlet PPLOP yang berprestasi (15.00 %) Persentase peningkatan prestasi olahraga (45.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi 12.400.000.000 - - - 12.400.000.000 Persentase Jumlah peserta yang mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga (100.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event 5.750.000.000 - - - 5.750.000.000 Persentase Jumlah peserta yang mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga (100.00 %) Persentase Jumlah peserta yang mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga antar pplop (100.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional 109.056.400.000 - - - 109.056.400.000 Persentase atlet PPLOP yang berprestasi (15.00 %) Persentase peningkatan prestasi olahraga (45.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) 13.008.280.000 - - - 13.008.280.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Antar PPLOP (100.00 %) Persentase Pembinaan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional (100.00 %) Persentase Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional (100.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi 95.771.560.000 - - - 95.771.560.000 Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Antar PPLOP (100.00 %) Persentase Pembinaan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional (100.00 %) Persentase Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional (100.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga 276.560.000 - - - 276.560.000 Persentase Pembinaan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional (100.00 %) Persentase Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional (100.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 900.000.000 - - - 900.000.000 Persentase peningkatan prestasi olahraga (45.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan 800.000.000 - - - 800.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga (100.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03 Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait 100.000.000 - - - 100.000.000 Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga (100.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 2.474.938.000 106.113.000 - - 2.581.051.000 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 851.560.000 - - - 851.560.000 Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP (78.26 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 851.560.000 - - - 851.560.000 Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan (2.00 Lokasi) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 808.727.000 106.113.000 - - 914.840.000 Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP (78.26 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah dokumen pengembangan Kawasan pariwisata (2.00 Dokumen) Jumlah KSPP/KPPP yang dikembangkan (1.00 Lokasi) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 508.727.000 106.113.000 - - 614.840.000 Jumlah dokumen pengembangan Kawasan pariwisata (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah KSPP/KPPP yang dikembangkan (1.00 Lokasi) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 204.211.000 - - - 204.211.000 Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP (78.26 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi 204.211.000 - - - 204.211.000 Jumlah fasilitasi pengelolaan destinasi pariwisata (1.00 Unit) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 610.440.000 - - - 610.440.000 Persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) (70.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota 610.440.000 - - - 610.440.000 Jumlah profil investasi Bidang Pariwisata (1.00 Jenis) Jumlah usaha pariwisata (dari 8 jenis usaha pariwisata) yang memiliki TDUP (100.00 Unit) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 2.554.680.000 - - - 2.554.680.000 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 2.554.680.000 - - - 2.554.680.000 Jumlah Kunjungan Wisatawan (17295375.00 Orang) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 763.280.000 - - - 763.280.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Pelaku Pariwisata yang difasilitasi Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (12.00 Kelompok) Jumlah Pengguna Sarana Prasarana Pemasaran Pariwisata (350000.00 Orang) Jumlah Tujuan Pasar Wisata Potensial (1.00 Kegiatan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 951.560.000 - - - 951.560.000 Jumlah Pelaku Pariwisata yang difasilitasi Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (12.00 Kelompok) Jumlah Pengguna Sarana Prasarana Pemasaran Pariwisata (350000.00 Orang) Jumlah Tujuan Pasar Wisata Potensial (1.00 Kegiatan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri 839.840.000 - - - 839.840.000 Jumlah Pelaku Pariwisata yang difasilitasi Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (12.00 Kelompok) Jumlah Pengguna Sarana Prasarana Pemasaran Pariwisata (350000.00 Orang) Jumlah Tujuan Pasar Wisata Potensial (1.00 Kegiatan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.19.2.19.3.26.0.00.02.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 300.000.000 - - - 300.000.000 2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 300.000.000 - - - 300.000.000 Persentase Kota Kreatif (5.71 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01 Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah Kota Kreatif yang teruji petik (1.00 Unit) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 2.766.930.000 - - - 2.766.930.000 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 2.766.930.000 - - - 2.766.930.000 Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM Pariwisata yang memiliki sertifikasi Kompetensi (59.72 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 703.120.000 - - - 703.120.000 Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang berkembang (dari rintisan ke mandiri) (1.00 Kelompok) Jumlah lembaga/ organisasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang (2.00 Kelompok) Jumlah pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang terlatih dan tersertifikasi (50.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih (240.00 Orang) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 890.000.000 - - - 890.000.000 Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang berkembang (dari rintisan ke mandiri) (1.00 Kelompok) Jumlah lembaga/ organisasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang (2.00 Kelompok) Jumlah pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang terlatih dan tersertifikasi (50.00 Orang) Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih (240.00 Orang) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 438.280.000 - - - 438.280.000 Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang berkembang (dari rintisan ke mandiri) (1.00 Kelompok) Jumlah lembaga/ organisasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang (2.00 Kelompok) Jumlah pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang terlatih dan tersertifikasi (50.00 Orang) Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih (240.00 Orang) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 735.530.000 - - - 735.530.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang berkembang (dari rintisan ke mandiri) (1.00 Kelompok) Jumlah lembaga/ organisasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang (2.00 Kelompok) Jumlah pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang terlatih dan tersertifikasi (50.00 Orang) Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih (240.00 Orang) 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 36.661.628.000 763.690.000 - - 37.425.318.000 2.23.2.23.2.24.0.00.02 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 36.661.628.000 763.690.000 - - 37.425.318.000 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 35.269.750.000 336.190.000 - - 35.605.940.000 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 199.600.000 - - - 199.600.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 163.100.000 - - - 163.100.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (5.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36.500.000 - - - 36.500.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (5.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 29.941.992.000 - - - 29.941.992.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 29.729.592.000 - - - 29.729.592.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 212.400.000 - - - 212.400.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 120.000.000 - - - 120.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 120.000.000 - - - 120.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 824.000.000 - - - 824.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100.000.000 - - - 100.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.000.000 - - - 25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 90.000.000 - - - 90.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 209.000.000 - - - 209.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 400.000.000 - - - 400.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 336.190.000 - - 336.190.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 200.000.000 - - 200.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 136.190.000 - - 136.190.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.709.158.000 - - - 3.709.158.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 - - - 10.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.525.632.000 - - - 1.525.632.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.000.000 - - - 6.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.167.526.000 - - - 2.167.526.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 475.000.000 - - - 475.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 475.000.000 - - - 475.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 657.815.000 427.500.000 - - 1.085.315.000 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 585.655.000 427.500.000 - - 1.013.155.000 Persentase Ketersediaan Bahan Pustaka (100.00 %) Persentase peningkatan cakupan layanan perpustakaan provinsi (100.00 %) Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Perpustakaan (100.00 %) Persentase Perluasan Jejaring Kemitraan (100.00 %) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 107.000.000 - - - 107.000.000 Jumlah Alihmedia koleksi Deposit (18566.00 halaman) Jumlah bahan pustaka yang siap dilayankan (4500.00 Eks) Jumlah Pengunjung perpustakaan daerah (807000.00 Orang) Jumlah Pengunjung perpustakaan online (3000000.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi 61.195.000 - - - 61.195.000 Jumlah mitra perpustakaan (3.00 Unit) Jumlah SDM Perpustakaan yang lulus uji kompetensi (15.00 Orang) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 73.820.000 - - - 73.820.000 Jumlah mitra perpustakaan (3.00 Unit) Jumlah SDM Perpustakaan yang lulus uji kompetensi (15.00 Orang) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 44.840.000 - - - 44.840.000 Jumlah Alihmedia koleksi Deposit (18566.00 halaman) Jumlah bahan pustaka yang siap dilayankan (4500.00 Eks) Jumlah Pengunjung perpustakaan daerah (807000.00 Orang) Jumlah Pengunjung perpustakaan online (3000000.00 Orang) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08 Pengembangan Perpustakaan Deposit 242.300.000 - - - 242.300.000 Jumlah Alihmedia koleksi Deposit (18566.00 halaman) Jumlah bahan pustaka yang siap dilayankan (4500.00 Eks) Jumlah Pengunjung perpustakaan daerah (807000.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Pengunjung perpustakaan online (3000000.00 Orang) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 56.500.000 427.500.000 - - 484.000.000 Jumlah Alihmedia koleksi Deposit (18566.00 halaman) Jumlah bahan pustaka yang siap dilayankan (4500.00 Eks) Jumlah Pengunjung perpustakaan daerah (807000.00 Orang) Jumlah Pengunjung perpustakaan online (3000000.00 Orang) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi 72.160.000 - - - 72.160.000 Persentase Partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus, Kabupaten/Kota dalam pembudayaan gemar membaca (100.00 %) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 62.800.000 - - - 62.800.000 Jumlah Satuan Pendidikan Menengah & Khusus, Kab/Kota yang mengikuti lomba bidang perpustakaan (35.00 Unit) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 9.360.000 - - - 9.360.000 Jumlah Satuan Pendidikan Menengah & Khusus, Kab/Kota yang mengikuti lomba bidang perpustakaan (35.00 Unit) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 734.063.000 - - - 734.063.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi 112.200.000 - - - 112.200.000 Persentase perangkat daerah yang tertib arsip (100.00 %) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi 112.200.000 - - - 112.200.000 Jumlah PD yang pengelolaan arsipnya berkategori minimal baik (25.00 OPD) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi 506.090.000 - - - 506.090.000 Persentase pengelolaan arsip yang diselamatkan (100.00 %) Persentase Peningkatan Pengunjung Arsip (100.00 %) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 506.090.000 - - - 506.090.000 Jumlah pengunjung layanan kearsipan (3678.00 Orang) Persentase arsip yg diakuisisi (100.00 %) Persentase arsip yg dilestarikan (100.00 %) Persentase arsip yg diolah (100.00 %) Persentase publikasi kearsipan (100.00 %) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi 115.773.000 - - - 115.773.000 Persentase perangkat daerah yang tertib arsip (100.00 %) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi 115.773.000 - - - 115.773.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah PD yang telah menerapkan sistem kearsipan (41.00 OPD) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 636.252.856.000 76.333.004.000 - - 712.585.860.000 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 90.300.060.000 33.792.439.000 - - 124.092.499.000 3.25.3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 90.300.060.000 33.792.439.000 - - 124.092.499.000 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 56.486.751.000 719.090.000 - - 57.205.841.000 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 727.000.000 - - - 727.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 433.000.000 - - - 433.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (2.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 294.000.000 - - - 294.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (2.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 48.237.411.000 - - - 48.237.411.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 47.197.411.000 - - - 47.197.411.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 920.000.000 - - - 920.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 120.000.000 - - - 120.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100.000.000 - - - 100.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 325.000.000 - - - 325.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15.000.000 - - - 15.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 30.000.000 - - - 30.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 280.000.000 - - - 280.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.791.940.000 58.940.000 - - 1.850.880.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 154.050.000 - - - 154.050.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 321.650.000 58.940.000 - - 380.590.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 180.000.000 - - - 180.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 130.000.000 - - - 130.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 10.000.000 - - - 10.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 951.240.000 - - - 951.240.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.000.000 - - - 5.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 630.150.000 - - 630.150.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 75.000.000 - - 75.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 200.000.000 - - 200.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 355.150.000 - - 355.150.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.732.500.000 - - - 3.732.500.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 79.320.000 - - - 79.320.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.673.180.000 - - - 2.673.180.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 980.000.000 - - - 980.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.572.900.000 30.000.000 - - 1.602.900.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 365.000.000 - - - 365.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 205.950.000 - - - 205.950.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 - - - 10.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 192.450.000 5.000.000 - - 197.450.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 699.500.000 25.000.000 - - 724.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 3.565.333.000 100.000.000 - - 3.665.333.000 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 2.042.294.000 100.000.000 - - 2.142.294.000 Persentase Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (17.60 %) Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya (25.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 386.825.000 - - - 386.825.000 Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (1.00 Lokasi) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat 580.169.000 - - - 580.169.000 Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (1.00 Lokasi) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 1.075.300.000 100.000.000 - - 1.175.300.000 Jumlah wilayah pesisir yang terehabilitasi (2.00 Ha) Jumlah wilayah pesisir yang terehabilitasi (3.00 Ha) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 155.225.000 - - - 155.225.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha (1.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional 155.225.000 - - - 155.225.000 Jumlah rekomendasi dokumen perijinan yang dikeluarkan (12.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi dokumen perijinan yang dikeluarkan (3.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1.367.814.000 - - - 1.367.814.000 Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Taruna Pesisir (30.00 %) Persentase Peningkatan Produksi Garam (25.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 1.367.814.000 - - - 1.367.814.000 Jumlah KUGAR terakses sarana prasarana peningkatan produksi garam (5.00 Kelompok) Jumlah perempuan dan taruna pesisir yang berkembang skala usaha nya (2.00 Kelompok) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 12.827.311.000 29.250.401.000 - - 42.077.712.000 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil 3.096.414.000 26.421.823.000 - - 29.518.237.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (0.10 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 3.096.414.000 26.421.823.000 - - 29.518.237.000 Produksi Perikanan Tangkap (502823.78 Ton) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.471.300.000 - - - 2.471.300.000 Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (0.10 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 137.250.000 - - - 137.250.000 Jumlah rekomendasi ijin usaha perikanan tangkap (150.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 2.334.050.000 - - - 2.334.050.000 Jumlah rekomendasi ijin usaha perikanan tangkap (150.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi 7.259.597.000 2.828.578.000 - - 10.088.175.000 Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan (63.64 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan (81.82 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan 3.996.377.000 1.966.911.000 - - 5.963.288.000 Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (11.00 Jenis) Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (7.00 Jenis) Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (9.00 Jenis) Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (40.00 %) Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (50.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan 3.263.220.000 861.667.000 - - 4.124.887.000 Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (11.00 Jenis) Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (7.00 Jenis) Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (9.00 Jenis) Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (40.00 %) Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (50.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 11.609.238.000 3.720.048.000 - - 15.329.286.000 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 346.000.000 - - - 346.000.000 Persentase Pertumbuhan Produksi Budidaya (0.20 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah usaha pembudidaya ikan yang diterbitkan layanan rekomendasi perizinannya (3.00 Unit) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan 146.000.000 - - - 146.000.000 Jumlah usaha pembudidaya ikan yang diterbitkan layanan rekomendasi perizinannya (3.00 Unit) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut 11.263.238.000 3.720.048.000 - - 14.983.286.000 Persentase Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan (100.00 %) Persentase Peningkatan Produksi Benih (25.00 %) Persentase Pertumbuhan Produksi Budidaya (0.20 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 5.313.564.000 3.400.298.000 - - 8.713.862.000 Persentase peningkatan kelulus hidupan (SR) Benih dan Calon Induk Ikan (Tawar dan Payau) (60.00 %) Persentase peningkatan kelulus hidupan (SR) Benih dan Ikan Konsumsi (Laut) (40.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.04 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut 512.804.000 53.500.000 - - 566.304.000 Persentase peningkatan kelulus hidupan (SR) Benih dan Calon Induk Ikan (Tawar dan Payau) (60.00 %) Persentase peningkatan kelulus hidupan (SR) Benih dan Ikan Konsumsi (Laut) (40.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 4.468.500.000 - - - 4.468.500.000 Produksi Perikanan Budidaya (521104.31 Ton) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 423.228.000 266.250.000 - - 689.478.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan (300.00 Kasus) Persentase peningkatan pengguna layanan pengujian mutu (1.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.07 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi 545.142.000 - - - 545.142.000 Jumlah Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan (300.00 Kasus) Persentase peningkatan pengguna layanan pengujian mutu (1.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.970.552.000 2.900.000 - - 2.973.452.000 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil 2.248.820.000 2.900.000 - - 2.251.720.000 Persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang udangan yang berlaku di sektor perikanan (72.00 %) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan (2.00 %) Persentase peran aktif kelompok masyaraka pengawas dalam pengawasan sdkp (45.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil 308.016.000 2.000.000 - - 310.016.000 Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya (45.00 Kelompok) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil (4.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan sampai dengan 12 mil (250.00 Kasus) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil 1.316.162.000 900.000 - - 1.317.062.000 Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya (45.00 Kelompok) Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil (4.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan sampai dengan 12 mil (250.00 Kasus) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil 391.392.000 - - - 391.392.000 Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya (45.00 Kelompok) Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil (4.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan sampai dengan 12 mil (250.00 Kasus) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) 233.250.000 - - - 233.250.000 Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya (45.00 Kelompok) Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan sampai dengan 12 mil (250.00 Kasus) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 721.732.000 - - - 721.732.000 Persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang udangan yang berlaku di sektor perikanan (72.00 %) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan (2.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya 264.885.000 - - - 264.885.000 Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya (4.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan di perairan umum daratan (40.00 Kasus) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya 185.291.000 - - - 185.291.000 Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya (4.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan di perairan umum daratan (40.00 Kasus) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 271.556.000 - - - 271.556.000 Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya (4.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan di perairan umum daratan (40.00 Kasus) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 2.840.875.000 - - - 2.840.875.000 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 220.000.000 - - - 220.000.000 Persentase Peningkatan Produksi Hasil Olahan Ikan (25.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah rekomendasi ijin usaha pengolah dan pemasar (3.00 Dokumen) Jumlah Unit Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (6550.00 Unit) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 120.000.000 - - - 120.000.000 Jumlah rekomendasi ijin usaha pengolah dan pemasar (3.00 Dokumen) Jumlah Unit Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (6550.00 Unit) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 2.620.875.000 - - - 2.620.875.000 Persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu (50.00 %) Persentase Peningkatan Produksi Hasil Olahan Ikan (25.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 459.390.000 - - - 459.390.000 Jumlah Dokumen Kelayakan Mutu (900.00 Dokumen) Jumlah Produksi Hasil Olahan Ikan (55000.00 Ton) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah reakreditasi ISO (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing 2.161.485.000 - - - 2.161.485.000 Jumlah Dokumen Kelayakan Mutu (900.00 Dokumen) Jumlah Produksi Hasil Olahan Ikan (55000.00 Ton) Jumlah reakreditasi ISO (1.00 Dokumen) 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 330.686.579.000 33.134.362.000 - - 363.820.941.000 3.27.3.27.0.00.0.00.08 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 121.819.753.000 8.047.050.000 - - 129.866.803.000 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 56.077.140.000 7.734.050.000 - - 63.811.190.000 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 800.000.000 - - - 800.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 450.000.000 - - - 450.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (16.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.000.000 - - - 350.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (16.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 34.485.649.000 - - - 34.485.649.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 34.161.449.000 - - - 34.161.449.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 274.200.000 - - - 274.200.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 378.850.000 - - - 378.850.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 60.000.000 - - - 60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 18.850.000 - - - 18.850.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 90.000.000 - - - 90.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 90.000.000 - - - 90.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 210.000.000 - - - 210.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 70.000.000 - - - 70.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 140.000.000 - - - 140.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.906.721.000 940.483.000 - - 5.847.204.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 236.050.000 120.000.000 - - 356.050.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 266.406.000 711.876.000 - - 978.282.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 262.658.000 98.607.000 - - 361.265.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.573.461.000 - - - 1.573.461.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 286.140.000 - - - 286.140.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 10.000.000 10.000.000 - - 20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 509.620.000 - - - 509.620.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.541.104.000 - - - 1.541.104.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 96.282.000 - - - 96.282.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 125.000.000 - - - 125.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 67.000.000 5.907.367.000 - - 5.974.367.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 15.000.000 - - 15.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 387.500.000 - - 387.500.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - 3.534.408.000 - - 3.534.408.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 17.000.000 16.500.000 - - 33.500.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 100.000.000 - - 100.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000 1.772.959.000 - - 1.822.959.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 81.000.000 - - 81.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.207.272.000 - - - 11.207.272.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 72.850.000 - - - 72.850.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.534.000.000 - - - 1.534.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 348.300.000 - - - 348.300.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 9.252.122.000 - - - 9.252.122.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.931.648.000 886.200.000 - - 4.817.848.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 524.400.000 - - - 524.400.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 499.800.000 - - - 499.800.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 5.000.000 - - - 5.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.003.440.000 - - - 1.003.440.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 1.000.270.000 - - - 1.000.270.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 20.600.000 - - - 20.600.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 410.138.000 834.200.000 - - 1.244.338.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 298.000.000 52.000.000 - - 350.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 32.484.770.000 275.000.000 - - 32.759.770.000 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi 5.388.233.000 - - - 5.388.233.000 Jumlah Populasi ternak (4013001.00 (ST)/(AU)) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan 5.388.233.000 - - - 5.388.233.000 Persentase kelompok terfasilitasi pengembangan budidaya ternak (1.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 24.794.970.000 275.000.000 - - 25.069.970.000 Jumlah Populasi ternak (4013001.00 (ST)/(AU)) Persentase peningkatan produksi dan distribusi semen beku (1.00 %) Persentase peningkatan produksi ternak (2.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 15.735.599.000 275.000.000 - - 16.010.599.000 Jumlah kelompok terfasilitasi pengembangan Pakan ternak (20.00 Kelompok) Jumlah Produksi semen Beku (500000.00 Dosis) Jumlah produksi ternak nonruminansia (188.00 (ST)/(AU)) Jumlah produksi ternak ruminansia (23.65 (ST)/(AU)) Persentase kelompok terfasilitasi pengembangan perbibitan ternak (1.00 %) S/C hasil IB dari straw produksi BIB Ungaran (2.00 Nilai) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 9.059.371.000 - - - 9.059.371.000 Jumlah kelompok terfasilitasi pengembangan Pakan ternak (20.00 Kelompok) Jumlah Produksi semen Beku (500000.00 Dosis) Persentase kelompok terfasilitasi pengembangan perbibitan ternak (1.00 %) S/C hasil IB dari straw produksi BIB Ungaran (2.00 Nilai) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor 2.301.567.000 - - - 2.301.567.000 Persentase peningkatan Pengawasan Peredaran Obat Hewan (1.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan 2.301.567.000 - - - 2.301.567.000 Jumlah distributor obat hewan yang sesuai standar (5.00 Unit) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 5.367.290.000 - - - 5.367.290.000 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian 5.367.290.000 - - - 5.367.290.000 Persentase kenaikan fasilitasi sarpras peternakan (1.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 968.420.000 - - - 968.420.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi (10.00 Unit) Jumlah Peternak yang terfasilitasi (100.00 Orang) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 4.398.870.000 - - - 4.398.870.000 Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi (10.00 Unit) Jumlah Peternak yang terfasilitasi (100.00 Orang) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 17.185.553.000 38.000.000 - - 17.223.553.000 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 13.710.985.000 - - - 13.710.985.000 Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) (5.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 13.710.985.000 - - - 13.710.985.000 Persentase laporan penyakit yang tertangani (75.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi 2.480.568.000 16.000.000 - - 2.496.568.000 Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) (5.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 2.480.568.000 16.000.000 - - 2.496.568.000 IK: Tingkat Kepuasan Pelanggan (81.00 %) Tingkat Kepuasan Pelanggan (81.00 Nilai) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan 994.000.000 22.000.000 - - 1.016.000.000 Persentase penurunan pemotongan betina produktif (10.00 %) Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) (5.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit 994.000.000 22.000.000 - - 1.016.000.000 Jumlah pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif (500.00 Ekor) Jumlah produk hewan yang terjamin Mutu dan keamanannya (10.00 Buah) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 10.705.000.000 - - - 10.705.000.000 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan 10.705.000.000 - - - 10.705.000.000 Persentase kenaikan fasilitasi penyuluhan dan kemitraan (15.62 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani 10.705.000.000 - - - 10.705.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kelompok Ternak yang Terfasilitasi Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan (35.00 Kelompok) 3.27.3.27.0.00.0.00.10 Dinas Pertanian dan Perkebunan 208.866.826.000 25.087.312.000 - - 233.954.138.000 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 115.946.535.000 24.757.312.000 - - 140.703.847.000 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 751.200.000 - - - 751.200.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 501.200.000 - - - 501.200.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (8.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 250.000.000 - - - 250.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (8.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 102.293.439.000 - - - 102.293.439.000 Persentase ketercapaian pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 98.746.439.000 - - - 98.746.439.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.547.000.000 - - - 3.547.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 228.000.000 - - - 228.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 178.000.000 - - - 178.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 50.000.000 - - - 50.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.000.000 - - - 25.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25.000.000 - - - 25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.455.796.000 147.125.000 - - 1.602.921.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 170.000.000 - - - 170.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 168.896.000 147.125.000 - - 316.021.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 97.500.000 - - - 97.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 8.000.000 - - - 8.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 170.000.000 - - - 170.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 841.400.000 - - - 841.400.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 75.000.000 6.791.600.000 - - 6.866.600.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - 550.000.000 - - 550.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 10.000.000 - - - 10.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 5.097.500.000 - - 5.097.500.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 65.000.000 1.144.100.000 - - 1.209.100.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.110.200.000 - - - 4.110.200.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 70.000.000 - - - 70.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.265.200.000 - - - 2.265.200.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.725.000.000 - - - 1.725.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.007.900.000 17.818.587.000 - - 24.826.487.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 998.900.000 - - - 998.900.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 40.000.000 - - - 40.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 345.000.000 - - - 345.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.072.000.000 16.510.587.000 - - 21.582.587.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 452.000.000 1.308.000.000 - - 1.760.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 65.579.500.000 330.000.000 - - 65.909.500.000 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 49.274.500.000 60.000.000 - - 49.334.500.000 Persentase Penambahan Jumlah Alsintan (4.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penambahan jumlah petani yang mendapatkan jaminan keberlengsungan usaha tani di Jawa Tengah (5.00 %) Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Pengolah Hasil (2.50 %) Persentase Peningkatan Produksi bawang merah, cabe, durian, melati dan jahe (10.80 %) Persentase Peningkatan Produksi Kopi, Tebu, Kelapa (3.10 %) Persentase Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai (2.90 %) Persentase penyaluran pupuk subsidi (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 48.824.500.000 60.000.000 - - 48.884.500.000 Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubdidi (Kabupaten/Kota) (35.00 Kabupaten/Kota) Asuransi pertanian (15000.00 Ha) Fasilitasi sarana penanaman dan intensifikasi tebu (300.00 Ha) Fasilitasi sarana produksi pengembangan tanaman kelapa (30.00 Ha) Fasilitasi sarana produksi pengembangan tanaman kopi (60.00 Ha) Fasilitasi sarana produksi pengembangan tanaman rempah dan penyegar lainnya (38.00 Ha) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Fasilitasi sarana produksi pengembangan tanaman tahunan lainnya (30.00 Ha) Fasiltasi sarana produksi pengembangan tanaman semusim lainnya (9.00 Ha) Informasi harga pasar (35.00 Kabupaten/Kota) - Luas optimasi lahan pertanian dan perkebunan (200.00 Ha) Pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil (6.00 Kelompok) Pengembangan Bawang merah (10.00 Ha) Pengembangan Buah durian (4.00 Ha) Pengembangan Buah Lainnya (17.00 Ha) Pengembangan Cabe (21.00 Ha) Pengembangan Jagung dan serealia (800.00 Ha) Pengembangan jahe (4.00 Ha) Pengembangan kedelai (600.00 Ha) Pengembangan melati (2.00 Ha) Pengembangan Padi (2000.00 Ha) Pengembangan/pembinaan kelembagaan UPJA dan bengkel (100.00 Unit) Pengembangan Sayuran lainnya (10.00 Ha) Pengembangan Tanaman Hias Lainnya (1.00 Ha) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Pengembangan Tanaman obat Lainnya (2.00 Ha) Starup kewirausahaan (6.00 Unit) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 450.000.000 - - - 450.000.000 Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubdidi (Kabupaten/Kota) (35.00 Kabupaten/Kota) Asuransi pertanian (15000.00 Ha) Informasi harga pasar (35.00 Kabupaten/Kota) - Luas optimasi lahan pertanian dan perkebunan (200.00 Ha) Pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil (6.00 Kelompok) Pengembangan/pembinaan kelembagaan UPJA dan bengkel (100.00 Unit) Starup kewirausahaan (6.00 Unit) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman 16.305.000.000 270.000.000 - - 16.575.000.000 Persentase layanan Sertifikasi benih (100.00 %) Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih Tanaman Perkebunan (17.22 %) Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Banyumas (3.00 %) Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Semarang (3.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Surakarta (3.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih 150.000.000 - - - 150.000.000 Pengawasan peredaran benih (12.00 Bulan) Pengawasan pererdaran benih (12.00 Bulan) Pengujian laboratorium (115.00 Lembar) Pengujian laboratprium (1015.00 Lembar) Sertifikasi benih hortikultura sayuran (100.00 Ha) Sertifikasi benih padi (5400.00 Ha) Sertifikasi Benih palawija (1100.00 Ha) Sertifikasi benih tanaman perkebunan (800000.00 Batang) Sertifikasi buah (470000.00 Batang) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura 4.198.000.000 90.000.000 - - 4.288.000.000 Pengawasan peredaran benih (12.00 Bulan) Pengawasan pererdaran benih (12.00 Bulan) Pengembangan sayuran (1.00 Ha) Pengembangan tanaman hias (5000.00 Batang) Pengembangan tanaman hias (50.00 Batang) Pengujian laboratorium (115.00 Lembar) Pengujian laboratprium (1015.00 Lembar) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Perbanyakan bawang merah (0.50 Ha) Perbanyakan benih buah-buahan (1000.00 Pohon) Perbanyakan benih kedelai (5.00 Ha) Perbanyakan benih padi (40.00 Ha) Perbanyakan benih padi (64.00 Ha) Perbanyakan Benih Padi (86.00 Ha) Perbanyakan Benih sayuran (0.70 Ha) Perbanyakan benih sayuran (4.00 Ha) Perbanyakan palawija (8.00 Ha) Perbanyakan /pengembangan benih buah-buahan (4000.00 Batang) Perbanyakan/pengembangan palawija (9.99 Ha) Perbanyakan tanaman buah (29.00 Unit) Revitalisasi kebun benih hortikultura (1.00 Unit) Revitalisasi kebun benih tanaman pangan (1.00 Unit) Sertifikasi benih hortikultura sayuran (100.00 Ha) Sertifikasi benih padi (5400.00 Ha) Sertifikasi Benih palawija (1100.00 Ha) Sertifikasi benih tanaman perkebunan (800000.00 Batang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sertifikasi buah (470000.00 Batang) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan 8.782.000.000 180.000.000 - - 8.962.000.000 Pengawasan peredaran benih (12.00 Bulan) Pengawasan pererdaran benih (12.00 Bulan) Pengembangan sayuran (1.00 Ha) Pengembangan tanaman hias (5000.00 Batang) Pengembangan tanaman hias (50.00 Batang) Pengujian laboratorium (115.00 Lembar) Pengujian laboratprium (1015.00 Lembar) Perbanyakan bawang merah (0.50 Ha) Perbanyakan benih buah-buahan (1000.00 Pohon) Perbanyakan benih kedelai (5.00 Ha) Perbanyakan benih padi (40.00 Ha) Perbanyakan benih padi (64.00 Ha) Perbanyakan Benih Padi (86.00 Ha) Perbanyakan Benih sayuran (0.70 Ha) Perbanyakan benih sayuran (4.00 Ha) Perbanyakan palawija (8.00 Ha) Perbanyakan /pengembangan benih buah-buahan (4000.00 Batang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Perbanyakan/pengembangan palawija (9.99 Ha) Perbanyakan tanaman buah (29.00 Unit) Revitalisasi kebun benih hortikultura (1.00 Unit) Revitalisasi kebun benih tanaman pangan (1.00 Unit) Sertifikasi benih hortikultura sayuran (100.00 Ha) Sertifikasi benih padi (5400.00 Ha) Sertifikasi Benih palawija (1100.00 Ha) Sertifikasi benih tanaman perkebunan (800000.00 Batang) Sertifikasi buah (470000.00 Batang) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan 3.175.000.000 - - - 3.175.000.000 Optimalisasi kebun dinas untuk meningkatkan produksi kebun (lokasi kebun dinas) (25.00 Lokasi) Pembangunan kebun sumber benih tanaman perkebunan (1.00 Lokasi) Pengawasan peredaran benih (12.00 Bulan) Pengawasan pererdaran benih (12.00 Bulan) Pengujian laboratorium (115.00 Lembar) Pengujian laboratprium (1015.00 Lembar) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Perbanyakan benih tanaman perkebunan (124000.00 Batang) Sertifikasi benih hortikultura sayuran (100.00 Ha) Sertifikasi benih padi (5400.00 Ha) Sertifikasi Benih palawija (1100.00 Ha) Sertifikasi benih tanaman perkebunan (800000.00 Batang) Sertifikasi buah (470000.00 Batang) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 7.290.100.000 - - - 7.290.100.000 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian 7.290.100.000 - - - 7.290.100.000 Persentase Jaringan Irigasi Yang Baik (18.88 %) Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya (10.00 %) Persentase produk tembakau yang diserap pasar (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 2.194.100.000 - - - 2.194.100.000 Persentase hasil uji kadar nikotin rendah (0.23 %) Persentase petani tembakau yang mendapatkan bimtek diversifikasi produk tembakau (0.17 %) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (8.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 5.096.000.000 - - - 5.096.000.000 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (8.00 Unit) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 6.139.991.000 - - - 6.139.991.000 3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi 6.139.991.000 - - - 6.139.991.000 Persentase penurunan serangan organisme penganggu tanaman (OPT) (2.10 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 6.139.991.000 - - - 6.139.991.000 Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura (27.00 Unit) Pengendalian OPT Tanaman Pangan (30.00 Unit) Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan (24.00 Unit) Perbanyakan Agens pengendali hayati dan pestisida nabati (1250.00 Kg) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 13.910.700.000 - - - 13.910.700.000 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian 500.000.000 - - - 500.000.000 Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya (10.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN 500.000.000 - - - 500.000.000 - Peningkatan SDM Penyuluhan bidang pertanian (250.00 Orang) - Tersusunnya program dan rencana kerja penyuluhan (1.00 Dokumen) - Updating data pertanian (35.00 Kabupaten/Kota) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian 12.910.700.000 - - - 12.910.700.000 Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya (10.00 %) Persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani 12.910.700.000 - - - 12.910.700.000 Persentase kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan (0.33 Kelompok) Tercapainya sasaran teknis Sumberdaya Manusia Pertanian (1350.00 Orang) Terlatihnya sumberdaya manusia pertanian (1130.00 Orang) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan 500.000.000 - - - 500.000.000 Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya (10.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani 500.000.000 - - - 500.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Penumbuhan dan pengembangan korporasi (3.00 Unit) 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 93.623.551.000 6.765.801.000 - - 100.389.352.000 3.29.3.29.0.00.0.00.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 93.623.551.000 6.765.801.000 - - 100.389.352.000 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 51.589.171.000 3.431.051.000 - - 55.020.222.000 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.025.010.000 - - - 1.025.010.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 583.570.000 - - - 583.570.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (27.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 441.440.000 - - - 441.440.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (27.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 35.127.263.000 - - - 35.127.263.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 33.714.723.000 - - - 33.714.723.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.136.580.000 - - - 1.136.580.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 80.260.000 - - - 80.260.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 47.700.000 - - - 47.700.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 148.000.000 - - - 148.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 360.000.000 - - - 360.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 335.000.000 - - - 335.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 25.000.000 - - - 25.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 249.800.000 - - - 249.800.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 110.350.000 - - - 110.350.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 109.450.000 - - - 109.450.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 30.000.000 - - - 30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.524.246.000 666.672.000 - - 5.190.918.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 153.105.000 - - - 153.105.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 321.703.000 654.132.000 - - 975.835.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 188.410.000 12.540.000 - - 200.950.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 678.290.000 - - - 678.290.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 163.102.000 - - - 163.102.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 131.208.000 - - - 131.208.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 228.430.000 - - - 228.430.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.359.998.000 - - - 2.359.998.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 50.000.000 - - - 50.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 250.000.000 - - - 250.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21.319.000 2.219.379.000 - - 2.240.698.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - 100.000.000 - - 100.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 94.900.000 - - 94.900.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 21.319.000 2.024.479.000 - - 2.045.798.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.530.803.000 - - - 7.530.803.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 128.300.000 - - - 128.300.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.552.800.000 - - - 1.552.800.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000 - - - 12.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.837.703.000 - - - 5.837.703.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.750.730.000 545.000.000 - - 3.295.730.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30.000.000 - - - 30.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 647.980.000 - - - 647.980.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 41.900.000 - - - 41.900.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 234.800.000 - - - 234.800.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.237.200.000 545.000.000 - - 1.782.200.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 558.850.000 - - - 558.850.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 6.612.493.000 954.750.000 - - 7.567.243.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 3.537.000.000 954.750.000 - - 4.491.750.000 Persentase pengambilan air tanah (55.76 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 3.537.000.000 954.750.000 - - 4.491.750.000 Persentase updating peta zona konservasi Air Tanah (16.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 1.124.665.000 - - - 1.124.665.000 Persentase pelayanan pengujian air tanah (100.00 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria (12.60 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan (0.61 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi (5.36 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak (14.81 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan (1.17 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah (0.25 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara (2.91 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu (3.31 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan (1.10 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara (0.97 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo (4.20 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo (8.47 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah 734.940.000 - - - 734.940.000 Persentase pemenuhan persyaratan pengujian air tanah (100.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah 389.725.000 - - - 389.725.000 Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Kendeng Muria (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Kendeng Selatan (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Merapi (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Semarang Demak (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Serayu Selatan (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Serayu Tengah (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Serayu Utara (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Sewu Lawu (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Slamet Selatan (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Slamet Utara (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Solo (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo (100.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 1.950.828.000 - - - 1.950.828.000 Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria (12.60 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan (0.61 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi (5.36 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak (14.81 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan (1.17 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah (0.25 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara (2.91 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu (3.31 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan (1.10 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara (0.97 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo (4.20 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo (8.47 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah 1.950.828.000 - - - 1.950.828.000 Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Kendeng Muria (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Kendeng Selatan (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Merapi (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Semarang Demak (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Serayu Selatan (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Serayu Tengah (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Serayu Utara (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Sewu Lawu (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Slamet Selatan (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Slamet Utara (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Solo (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Ungaran Telomoyo (100.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 4.204.579.000 - - - 4.204.579.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 3.463.824.000 - - - 3.463.824.000 Persentase Good Mining Practice (90.70 %) Persentase good mining practice Wilayah Kendeng Muria (4.23 %) Persentase good mining practice Wilayah Kendeng Selatan (11.55 %) Persentase good mining practice Wilayah Merapi (13.24 %) Persentase good mining practice Wilayah Semarang Demak (4.79 %) Persentase good mining practice Wilayah Serayu Selatan (4.51 %) Persentase good mining practice Wilayah Serayu Tengah (3.94 %) Persentase good mining practice Wilayah Serayu Utara (6.48 %) Persentase good mining practice Wilayah Sewu Lawu (5.63 %) Persentase good mining practice Wilayah Slamet Selatan (14.37 %) Persentase good mining practice Wilayah Slamet Utara (12.11 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase good mining practice Wilayah Solo (6.76 %) Persentase good mining practice Wilayah Ungaran Telomoyo (3.10 %) Persentase pelayanan pengujian mineral dan batubara (100.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 183.500.000 - - - 183.500.000 Persentase pemenuhan persyaratan pengujian geologi dan mineral (100.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 738.861.000 - - - 738.861.000 Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Muria (580.02 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Selatan (19395.26 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Merapi (1513.91 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Semarang Demak (705.79 M3/Ha) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Selatan (440.78 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Tengah (362.54 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Utara (1187.04 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Sewu Lawu (987.73 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Selatan (1031.62 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Utara (275.91 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Solo (171.52 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Ungaran Telomoyo (1144.14 M3/Ha) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 2.541.463.000 - - - 2.541.463.000 Tingkat produktivitas usaha pertambangan (27796.00 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Muria (580.02 M3/Ha) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Selatan (19395.26 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Merapi (1513.91 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Semarang Demak (705.79 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Selatan (440.78 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Tengah (362.54 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Utara (1187.04 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Sewu Lawu (987.73 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Selatan (1031.62 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Utara (275.91 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Solo (171.52 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Ungaran Telomoyo (1144.14 M3/Ha) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 740.755.000 - - - 740.755.000 Persentase Good Mining Practice (90.70 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 740.755.000 - - - 740.755.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Tingkat kesesuaian pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan (35.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 12.395.008.000 2.380.000.000 - - 14.775.008.000 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi 12.395.008.000 2.380.000.000 - - 14.775.008.000 Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (123938.00 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Kendeng Muria (1738.00 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Kendeng Selatan (505.00 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Merapi (1836.00 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Semarang Demak (20288.00 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Selatan (739.00 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Tengah (718.80 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Utara (803.70 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Sewu Lawu (407.00 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Slamet Selatan (95701.00 tCO2e) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Slamet Utara (408.00 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Solo (332.00 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Ungaran Telomoyo (462.07 tCO2e) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi 1.504.256.000 - - - 1.504.256.000 Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT (3717.00 SBM) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi 10.890.752.000 2.380.000.000 - - 13.270.752.000 Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT (3717.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Kendeng Muria (312.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Kendeng Selatan (312.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Merapi (312.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Semarang Demak (138.00 SBM) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Serayu Selatan (68.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Serayu Tengah (104.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Serayu Utara (475.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Sewu Lawu (347.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Slamet Selatan (208.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Slamet Utara (208.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Solo (208.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Ungaran Telomoyo (451.00 SBM) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 18.822.300.000 - - - 18.822.300.000 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 2.592.185.000 - - - 2.592.185.000 Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin (37.13 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Muria (2.53 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Selatan (4.80 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Merapi (3.73 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Semarang Demak (1.82 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Selatan (4.15 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Tengah (2.73 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Utara (1.95 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Sewu Lawu (1.82 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Selatan (5.01 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Utara (5.06 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Solo (1.92 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Ungaran Telomoyo (1.62 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 761.455.000 - - - 761.455.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria (7.98 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan (3.19 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi (7.18 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak (11.17 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan (2.87 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah (3.19 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara (6.39 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu (4.79 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan (4.79 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara (6.39 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo (6.39 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo (8.78 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 1.830.730.000 - - - 1.830.730.000 Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) (73.11 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria (7.98 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan (3.19 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi (7.18 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak (11.17 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan (2.87 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah (3.19 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara (6.39 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu (4.79 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan (4.79 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara (6.39 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo (6.39 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo (8.78 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 16.230.115.000 - - - 16.230.115.000 Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Muria (2.53 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Selatan (4.80 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Merapi (3.73 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Semarang Demak (1.82 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Selatan (4.15 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Tengah (2.73 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Utara (1.95 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Sewu Lawu (1.82 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Selatan (5.01 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Utara (5.06 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Solo (1.92 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Ungaran Telomoyo (1.62 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu 453.070.000 - - - 453.070.000 Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Kendeng Muria (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Kendeng Selatan (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Merapi (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Semarang Demak (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Serayu Selatan (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Serayu Tengah (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Serayu Utara (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Sewu Lawu (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Slamet Selatan (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Slamet Utara (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Solo (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Ungaran Telomoyo (100.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu 15.777.045.000 - - - 15.777.045.000 Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Kendeng Muria (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Kendeng Selatan (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Merapi (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Semarang Demak (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Serayu Selatan (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Serayu Tengah (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Serayu Utara (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Sewu Lawu (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Slamet Selatan (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Slamet Utara (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Solo (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Ungaran Telomoyo (100.00 %) 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 121.642.666.000 2.640.402.000 - - 124.283.068.000 3.31.3.31.3.30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 121.642.666.000 2.640.402.000 - - 124.283.068.000 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 70.000.000 - - - 70.000.000 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) 70.000.000 - - - 70.000.000 Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan IPSKA di Jawa Tengah (7.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA 70.000.000 - - - 70.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kenaikan penerbitan SKA danPembuatan Deklarasi Asal Barang (DAB) (3.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 3.209.004.000 - - - 3.209.004.000 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas 3.209.004.000 - - - 3.209.004.000 Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi (0.21 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi 2.638.609.000 - - - 2.638.609.000 Persentase Peningkatan Kemitraan UDKM dan UMB (16.00 %) Persentase realisasi transaksi (10.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas 570.395.000 - - - 570.395.000 Persentase Peningkatan Kemitraan UDKM dan UMB (16.00 %) Persentase realisasi transaksi (10.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 33.544.648.000 - - - 33.544.648.000 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 33.305.596.000 - - - 33.305.596.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase disparitas harga kepokmas di 6 kabupatenkota (price center) (11.50 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota 33.305.596.000 - - - 33.305.596.000 Jumlah pasar yang dilakukan pemantauan harga kepokmas (108.00 Unit) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya 239.052.000 - - - 239.052.000 Persentase disparitas harga kepokmas di 6 kabupatenkota (price center) (11.50 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi 239.052.000 - - - 239.052.000 Persentase pelaku usaha pupuk yang pendistribusiannya tidak sesuai ketentuan (14.29 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 4.200.663.000 - - - 4.200.663.000 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi 4.200.663.000 - - - 4.200.663.000 Nilai ekspor non migas (7430.00 Juta US$) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01 Pameran Dagang Internasional/Nasional 329.203.000 - - - 329.203.000 Jumlah binaan yang melakukan ekspor (15.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah ketersediaan informasi Perdagangan Luar Negeri (4.00 Dokumen) Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi (2.00 Dokumen) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 1.729.753.000 - - - 1.729.753.000 Jumlah binaan yang melakukan ekspor (15.00 Orang) Jumlah ketersediaan informasi Perdagangan Luar Negeri (4.00 Dokumen) Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi (2.00 Dokumen) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.04 Peningkatan Citra Produk Ekspor 198.205.000 - - - 198.205.000 Jumlah binaan yang melakukan ekspor (15.00 Orang) Jumlah ketersediaan informasi Perdagangan Luar Negeri (4.00 Dokumen) Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi (2.00 Dokumen) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 1.943.502.000 - - - 1.943.502.000 Jumlah binaan yang melakukan ekspor (15.00 Orang) Jumlah ketersediaan informasi Perdagangan Luar Negeri (4.00 Dokumen) Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi (2.00 Dokumen) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 3.867.059.000 - - - 3.867.059.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 573.698.000 - - - 573.698.000 Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan (3.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen 573.698.000 - - - 573.698.000 Persentase peningkatan masyarakat yang mendapat edukasi tentang perlindungan konsumen (300.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 2.809.031.000 - - - 2.809.031.000 Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan (3.00 %) Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (BPSMB Semarang) (4.00 %) Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (BPSMB Surakarta) (5.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian 359.260.000 - - - 359.260.000 Persentase kenaikan sertifikat kalibrasi yang diterbitkan (10.00 %) Persentase kenaikan sertifikat kalibrasi yang diterbitkan (5.00 %) Persentase kenaikan sertifikat pengujian yang diterbitkan (10.00 %) Persentase kenaikan sertifikat pengujian yang diterbitkan (5.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03 Pengembangan Layanan Sertifikasi 2.068.671.000 - - - 2.068.671.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi standarisasi industri (53.00 Industri Kecil Menengah (IKM)) Persentase kenaikan sertifikat kalibrasi yang diterbitkan (10.00 %) Persentase kenaikan sertifikat kalibrasi yang diterbitkan (5.00 %) Persentase kenaikan sertifikat pengujian yang diterbitkan (10.00 %) Persentase kenaikan sertifikat pengujian yang diterbitkan (5.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04 Pengembangan Layanan Kalibrasi 381.100.000 - - - 381.100.000 Persentase kenaikan sertifikat kalibrasi yang diterbitkan (10.00 %) Persentase kenaikan sertifikat kalibrasi yang diterbitkan (5.00 %) Persentase kenaikan sertifikat pengujian yang diterbitkan (10.00 %) Persentase kenaikan sertifikat pengujian yang diterbitkan (5.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 484.330.000 - - - 484.330.000 Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan (3.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen 484.330.000 - - - 484.330.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah pengawasan yang dilaksanakan (75.00 Kali) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 619.870.000 - - - 619.870.000 3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri 619.870.000 - - - 619.870.000 Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi Pameran Dalam Negeri (10.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi 619.870.000 - - - 619.870.000 Jumlah Pelaku IKM yang difasilitasi promosi (22.00 Orang) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 54.701.827.000 2.640.402.000 - - 57.342.229.000 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 950.037.000 - - - 950.037.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 577.460.000 - - - 577.460.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (14.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 372.577.000 - - - 372.577.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (14.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 36.706.032.000 - - - 36.706.032.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 35.256.820.000 - - - 35.256.820.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (8.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.295.082.000 - - - 1.295.082.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (8.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (8.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 60.000.000 - - - 60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (8.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 44.130.000 - - - 44.130.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (8.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 309.500.000 - - - 309.500.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 289.500.000 - - - 289.500.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 50.000.000 - - - 50.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.057.000.000 - - - 1.057.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 15.000.000 - - - 15.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (3.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (3.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.022.000.000 - - - 1.022.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (3.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.357.768.000 325.872.000 - - 3.683.640.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 178.000.000 - - - 178.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (9.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 419.850.000 217.800.000 - - 637.650.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (9.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 165.878.000 66.572.000 - - 232.450.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (9.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 337.005.000 - - - 337.005.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (9.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 132.300.000 - - - 132.300.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (8.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (9.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 46.135.000 - - - 46.135.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (9.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 561.500.000 41.500.000 - - 603.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (9.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 259.740.000 - - - 259.740.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (9.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.212.360.000 - - - 1.212.360.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (9.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 25.000.000 - - - 25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 1.239.500.000 - - 1.239.500.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - 300.000.000 - - 300.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (6.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 380.100.000 - - 380.100.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (3.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (5.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (6.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 132.000.000 - - 132.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (3.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (5.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (6.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - 75.000.000 - - 75.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (3.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (5.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (6.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 175.500.000 - - 175.500.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (3.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (5.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (6.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 176.900.000 - - 176.900.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (3.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (5.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (6.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.783.420.000 - - - 7.783.420.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 58.820.000 - - - 58.820.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.800.980.000 - - - 2.800.980.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.000.000 - - - 75.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.848.620.000 - - - 4.848.620.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.488.070.000 1.075.030.000 - - 5.563.100.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 67.000.000 - - - 67.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 492.600.000 - - - 492.600.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 114.600.000 - - - 114.600.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.056.170.000 - - - 1.056.170.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 107.000.000 20.000.000 - - 127.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 50.000.000 20.000.000 - - 70.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.535.000.000 1.035.030.000 - - 2.570.030.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 448.000.000 - - - 448.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 617.700.000 - - - 617.700.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 20.107.133.000 - - - 20.107.133.000 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi 20.107.133.000 - - - 20.107.133.000 Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif (4.35 %) Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa (3.17 %) Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri agro (6.00 %) Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri non agro (3.00 %) Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki (85.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 123.490.000 - - - 123.490.000 Jumlah fasilitasi berbasis perwilayahan industri (1.00 Kegiatan) Jumlah Industri non agro yang mendapatkan fasilitasi (45.00 Orang) Jumlah SDM Industri Agro Yang Dilatih (1370.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah SDM Industri Non Agro Yang Dilatih (538.00 Orang) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 10.771.016.000 - - - 10.771.016.000 Jumlah fasilitasi berbasis perwilayahan industri (1.00 Kegiatan) Jumlah Industri non agro yang mendapatkan fasilitasi (45.00 Orang) Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi terkait Teknologi Tepat Guna (180.00 Orang) Jumlah pelaku usaha yang meningkatkan kualitas kemasan (162.00 Orang) Jumlah Pendampingan teknis kepada pelaku usaha/ binaan (145.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan industri alas kaki yang tersertifikasi profesi (50.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan industri tekstil yang tersertifikasi profesi (75.00 Orang) Jumlah SDM Industri Agro Yang Dilatih (1370.00 Orang) Jumlah SDM Industri Non Agro Yang Dilatih (538.00 Orang) Jumlah startup/ tenant berbasis digital yang dihasilkan (220.00 Orang) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 6.602.672.000 - - - 6.602.672.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah fasilitasi berbasis perwilayahan industri (1.00 Kegiatan) Jumlah Industri non agro yang mendapatkan fasilitasi (45.00 Orang) Jumlah SDM Industri Agro Yang Dilatih (1370.00 Orang) Jumlah SDM Industri Non Agro Yang Dilatih (538.00 Orang) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 2.609.955.000 - - - 2.609.955.000 Jumlah fasilitasi berbasis perwilayahan industri (1.00 Kegiatan) Jumlah Industri non agro yang mendapatkan fasilitasi (45.00 Orang) Jumlah SDM Industri Agro Yang Dilatih (1370.00 Orang) Jumlah SDM Industri Non Agro Yang Dilatih (538.00 Orang) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 1.322.462.000 - - - 1.322.462.000 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1.322.462.000 - - - 1.322.462.000 Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (1.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (2.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1.322.462.000 - - - 1.322.462.000 Jumlah penambahan Industri per KBLI bagi Industri Agro dalam SIINAS (2.00 Unit) Jumlah penambahan Industri per KBLI bagi Industri Non Agro dalam SIINAS (25.00 Unit) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1.120.634.640.000 10.940.198.000 - - 1.131.574.838.000 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 659.812.541.000 5.860.000.000 - - 665.672.541.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM 5.135.939.000 - - - 5.135.939.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 3.303.006.000 - - - 3.303.006.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO HUKUM 3.785.707.000 - - - 3.785.707.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA 4.347.206.000 - - - 4.347.206.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO PEREKONOMIAN 3.339.980.000 - - - 3.339.980.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO UMUM 192.119.219.000 5.860.000.000 - - 197.979.219.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 441.081.484.000 - - - 441.081.484.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 3.950.000.000 - - - 3.950.000.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO ORGANISASI 2.750.000.000 - - - 2.750.000.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 192.119.219.000 5.860.000.000 - - 197.979.219.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 620.006.000 - - - 620.006.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 540.259.000 - - - 540.259.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 494.300.000 - - - 494.300.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 1.219.439.000 - - - 1.219.439.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 511.076.000 - - - 511.076.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 294.980.000 - - - 294.980.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 601.707.000 - - - 601.707.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 371.731.000 - - - 371.731.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 250.000.000 - - - 250.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi PD (6.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi PD (6.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 99.521.985.000 - - - 99.521.985.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 98.139.776.000 - - - 98.139.776.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 307.209.000 - - - 307.209.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 75.000.000 - - - 75.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 577.500.000 - - - 577.500.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 375.000.000 - - - 375.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 202.500.000 - - - 202.500.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 20.000.000 - - - 20.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 185.000.000 - - - 185.000.000 Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 800.000.000 - - - 800.000.000 Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Infrastruktur dan SDA dan Asisten Ekbang (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 350.000.000 - - - 350.000.000 Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 142.000.000 - - - 142.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 43.000.000 - - - 43.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (4.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 800.000.000 - - - 800.000.000 Jumlah Orang Yang di Sosialisas Ketentuan si Bidang Cukai (8000.00 Orang) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 350.000.000 - - - 350.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 309.300.000 - - - 309.300.000 Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 511.076.000 - - - 511.076.000 Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pemotdaker dan Asisten Pemerintahan (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.660.749.000 - - - 7.660.749.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 251.707.000 - - - 251.707.000 Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 419.439.000 - - - 419.439.000 Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Infrastruktur dan SDA dan Asisten Ekbang (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 540.259.000 - - - 540.259.000 Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Kesra (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 371.731.000 - - - 371.731.000 Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro APBJ (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 370.006.000 - - - 370.006.000 Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Adpem (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 294.980.000 - - - 294.980.000 Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 402.437.000 - - - 402.437.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 500.718.000 - - - 500.718.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 425.000.000 - - - 425.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 120.000.000 - - - 120.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 225.000.000 - - - 225.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 36.000.000 - - - 36.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.400.000.000 - - - 4.400.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 336.498.000 - - - 336.498.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pengadaan Barang dan Jasa (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 259.980.000 - - - 259.980.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Perekonomian (2.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 455.000.000 - - - 455.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pemotdaker dan Asisten Pemkesra (4.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 319.000.000 - - - 319.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Administrasi Pembangunan (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 220.000.000 - - - 220.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Hukum (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.491.594.000 - - - 1.491.594.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 249.300.000 - - - 249.300.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Organisasi dan Asisten Administrasi (4.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 400.259.000 - - - 400.259.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Kesejahteraan Rakyat (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 377.780.000 - - - 377.780.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro ISDA dan Asisten Ekbang (4.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 60.000.000 - - - 60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Organisasi dan Asisten Administrasi (4.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 140.000.000 - - - 140.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Kesejahteraan Rakyat (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 41.659.000 - - - 41.659.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro ISDA dan Asisten Ekbang (4.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 25.000.000 - - - 25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 35.233.000 - - - 35.233.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pengadaan Barang dan Jasa (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 31.707.000 - - - 31.707.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Hukum (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 51.006.000 - - - 51.006.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Administrasi Pembangunan (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 35.000.000 - - - 35.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Perekonomian (2.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 56.076.000 - - - 56.076.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pemotdaker dan Asisten Pemkesra (4.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 35.000.000 - - - 35.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 5.860.000.000 - - 5.860.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 300.000.000 - - 300.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 5.560.000.000 - - 5.560.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23.011.213.000 - - - 23.011.213.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000 - - - 30.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RT Pimpinan (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.200.000.000 - - - 6.200.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RT Pimpinan (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 831.213.000 - - - 831.213.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RT Pimpinan (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.950.000.000 - - - 15.950.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RT Pimpinan (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.913.908.000 - - - 7.913.908.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 250.000.000 - - - 250.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.875.000.000 - - - 1.875.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 62.500.000 - - - 62.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.250.000.000 - - - 1.250.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.063.908.000 - - - 4.063.908.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 412.500.000 - - - 412.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 27.318.864.000 - - - 27.318.864.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 243.094.000 - - - 243.094.000 Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian RT (12.00 Laporan) Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian TU dan RT Pimpinan (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 160.000.000 - - - 160.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian RT (12.00 Laporan) Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian TU dan RT Pimpinan (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian RT (12.00 Laporan) Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian TU dan RT Pimpinan (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 26.865.770.000 - - - 26.865.770.000 Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian RT (12.00 Laporan) Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian TU dan RT Pimpinan (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 5.800.000.000 - - - 5.800.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 2.950.000.000 - - - 2.950.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Gubernur (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Wakil Gubernur (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 1.750.000.000 - - - 1.750.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Gubernur (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Wakil Gubernur (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 1.100.000.000 - - - 1.100.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Gubernur (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Wakil Gubernur (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan 18.850.000.000 - - - 18.850.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.01 Penyiapan Materi Pimpinan 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi komunikasi dan dokumentasi pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksnaan fasilitasi materi pimpinan (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 15.750.000.000 - - - 15.750.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi komunikasi dan dokumentasi pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksnaan fasilitasi materi pimpinan (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.03 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan 2.800.000.000 - - - 2.800.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi komunikasi dan dokumentasi pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksnaan fasilitasi materi pimpinan (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan 1.445.000.000 - - - 1.445.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 1.345.000.000 - - - 1.345.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi keprotokolan (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 80.000.000 - - - 80.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi keprotokolan (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.03 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi keprotokolan (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI 2.255.700.000 - - - 2.255.700.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan 700.700.000 - - - 700.700.000 Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD (87.80 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya (80.00 %) Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya (34.15 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi 271.000.000 - - - 271.000.000 Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota (4.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 200.150.000 - - - 200.150.000 Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota (4.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan 229.550.000 - - - 229.550.000 Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota (4.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja 1.555.000.000 - - - 1.555.000.000 Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat (91.42 %) Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan (100.00 %) Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat (95.92 %) Persentase OPD yang nilai SAKIP nya meningkat (85.37 %) Persentase UPP yang mengimplementasikan Standar Pelayanan (85.63 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 391.000.000 - - - 391.000.000 Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD (8.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 355.000.000 - - - 355.000.000 Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD (8.00 Dokumen) Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan 412.000.000 - - - 412.000.000 Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD (8.00 Dokumen) Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik 397.000.000 - - - 397.000.000 Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD (8.00 Dokumen) Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 3.836.130.000 - - - 3.836.130.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan 1.470.790.000 - - - 1.470.790.000 Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti (90.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan 1.050.000.000 - - - 1.050.000.000 Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ (10.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum 225.000.000 - - - 225.000.000 Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ (10.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Fasilitasi Penataan Wilayah 195.790.000 - - - 195.790.000 Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ (10.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah 1.163.890.000 - - - 1.163.890.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah (95.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 640.000.000 - - - 640.000.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM (3.00 Dokumen) Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD (95.00 %) Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan 223.890.000 - - - 223.890.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM (3.00 Dokumen) Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD (95.00 %) Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM (3.00 Dokumen) Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD (95.00 %) Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03 Fasilitasi Kerjasama Daerah 1.201.450.000 - - - 1.201.450.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Efektivitas kerjasama daerah (95.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah 571.450.000 - - - 571.450.000 Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti (95.00 %) Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti (95.00 %) Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah (95.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta 250.000.000 - - - 250.000.000 Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti (95.00 %) Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti (95.00 %) Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah (95.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 380.000.000 - - - 380.000.000 Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti (95.00 %) Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti (95.00 %) Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah (95.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 440.541.225.000 - - - 440.541.225.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual 438.203.725.000 - - - 438.203.725.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik (42.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual 435.272.850.000 - - - 435.272.850.000 Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan (3.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual 2.930.875.000 - - - 2.930.875.000 Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan (3.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 1.045.000.000 - - - 1.045.000.000 Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar (95.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan 310.000.000 - - - 310.000.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan (3.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan (3.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial (3.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan 415.000.000 - - - 415.000.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan (3.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan (3.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial (3.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial 320.000.000 - - - 320.000.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan (3.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan (3.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial (3.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 1.292.500.000 - - - 1.292.500.000 Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar (95.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 302.500.000 - - - 302.500.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan (3.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah rekomendasi pelaksnaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (3.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksnaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan adminitrasi kependudukan (4.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 990.000.000 - - - 990.000.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan (3.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksnaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (3.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksnaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan adminitrasi kependudukan (4.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 3.184.000.000 - - - 3.184.000.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 1.894.000.000 - - - 1.894.000.000 Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang- undangan (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan 602.000.000 - - - 602.000.000 Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota (12.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian produk hukum (12.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur (12.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (12.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan 110.000.000 - - - 110.000.000 Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota (12.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian produk hukum (12.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur (12.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (12.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya 437.000.000 - - - 437.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota (12.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian produk hukum (12.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur (12.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (12.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota 745.000.000 - - - 745.000.000 Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota (12.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian produk hukum (12.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur (12.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (12.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 1.290.000.000 - - - 1.290.000.000 Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani (100.00 %) Persentase kabupaten/kota peduli HAM (96.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum 965.000.000 - - - 965.000.000 Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara (12.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (12.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM 325.000.000 - - - 325.000.000 Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara (12.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (12.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN 3.916.500.000 - - - 3.916.500.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN 3.045.000.000 - - - 3.045.000.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian 1.195.000.000 - - - 1.195.000.000 Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan (82.00 %) Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan (77.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 480.000.000 - - - 480.000.000 jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro (2.00 Dokumen) jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan (3.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro 715.000.000 - - - 715.000.000 jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan (2.00 Dokumen) jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro (2.00 Dokumen) jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan (3.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam 3.916.500.000 - - - 3.916.500.000 Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur (96.00 %) Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan (95.00 %) Presentase capaian kinerja program bidang pertanian (90.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 2.405.200.000 - - - 2.405.200.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian (3.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 611.300.000 - - - 611.300.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian (3.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 900.000.000 - - - 900.000.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian (3.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD 1.850.000.000 - - - 1.850.000.000 Nilai kemandirian BLUD (55.00 %) Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha (80.00 %) Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan (85.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha 1.300.000.000 - - - 1.300.000.000 Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka Usaha (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan (4.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.02 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi 300.000.000 - - - 300.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka Usaha (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan (4.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.03 Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMDdanEvaluasiKebijakan 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka Usaha (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan (4.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka Usaha (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan (4.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.05 Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUDdanEvaluasiKebijakan 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka Usaha (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan (4.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 3.578.269.000 - - - 3.578.269.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.934.527.000 - - - 1.934.527.000 Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa (95.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.01 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa 400.000.000 - - - 400.000.000 Jumlah Dokumen Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (5.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.219.200.000 - - - 1.219.200.000 Jumlah Dokumen Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (5.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 315.327.000 - - - 315.327.000 Jumlah Dokumen Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (5.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 920.000.000 - - - 920.000.000 Efektivitas Pengadaan secara Elektronik (90.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.01 Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik 290.000.000 - - - 290.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (3.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.02 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 450.000.000 - - - 450.000.000 Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (3.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.03 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 180.000.000 - - - 180.000.000 Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (3.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 723.742.000 - - - 723.742.000 Persentase Permasalahan Kelembagaan UKPBJ dan Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Terfasilitasi (92.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.01 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa 225.000.000 - - - 225.000.000 Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa (3.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.02 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa 246.481.000 - - - 246.481.000 Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa (3.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.03 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 252.261.000 - - - 252.261.000 Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa (3.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 2.683.000.000 - - - 2.683.000.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 1.887.000.000 - - - 1.887.000.000 Capaian Pelaksanaan APBD (98.50 %) Capaian Pelaksanaan APBN (95.50 %) Persentase realisasi bantuan keuangan (85.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD 637.500.000 - - - 637.500.000 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD (3.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD (3.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I (8.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II (8.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III (8.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.02 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN 390.000.000 - - - 390.000.000 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD (3.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD (3.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I (8.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II (8.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III (8.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.03 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 859.500.000 - - - 859.500.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD (3.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD (3.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I (8.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II (8.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III (8.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 796.000.000 - - - 796.000.000 Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah (85.00 %) Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.01 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (4.00 Laporan) Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap (90.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 496.000.000 - - - 496.000.000 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (4.00 Laporan) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (4.00 Laporan) Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap (90.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.03 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (4.00 Laporan) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (4.00 Laporan) Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap (90.00 %) 4.02 SEKRETARIAT DPRD 460.822.099.000 5.080.198.000 - - 465.902.297.000 4.02.4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD 460.822.099.000 5.080.198.000 - - 465.902.297.000 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI 195.546.012.000 5.080.198.000 - - 200.626.210.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.012.567.000 - - - 1.012.567.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD (100.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 712.567.000 - - - 712.567.000 Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD yang disusun (13.00 Dokumen) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD yang disusun (13.00 Dokumen) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20.082.093.000 - - - 20.082.093.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD (100.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19.077.093.000 - - - 19.077.093.000 Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (48.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.005.000.000 - - - 1.005.000.000 Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (48.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.055.674.000 - - - 1.055.674.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD (100.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.055.674.000 - - - 1.055.674.000 Jumlah bulan terpeliharanya Administrasi Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRD (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 620.101.000 - - - 620.101.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD (100.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 176.808.000 - - - 176.808.000 Jumlah orang yang melaksanakan Administrasi Kepegawaian Sekretariat DPRD (60.00 Orang) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 393.293.000 - - - 393.293.000 Jumlah orang yang melaksanakan Administrasi Kepegawaian Sekretariat DPRD (60.00 Orang) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah orang yang melaksanakan Administrasi Kepegawaian Sekretariat DPRD (60.00 Orang) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.847.353.000 - - - 3.847.353.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD (100.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 497.212.000 - - - 497.212.000 Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 133.879.000 - - - 133.879.000 Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 480.500.000 - - - 480.500.000 Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.600.000.000 - - - 1.600.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 980.400.000 - - - 980.400.000 Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 155.362.000 - - - 155.362.000 Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.400.000.000 5.080.198.000 - - 7.480.198.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD (100.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - 3.250.000.000 - - 3.250.000.000 Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4622.00 Unit) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 494.226.000 - - 494.226.000 Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4622.00 Unit) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 1.335.972.000 - - 1.335.972.000 Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4622.00 Unit) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.400.000.000 - - - 2.400.000.000 Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4622.00 Unit) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.915.879.000 - - - 18.915.879.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD (100.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 198.457.000 - - - 198.457.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.500.000.000 - - - 2.500.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.017.582.000 - - - 1.017.582.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.199.840.000 - - - 15.199.840.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.306.349.000 - - - 8.306.349.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD (100.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 502.800.000 - - - 502.800.000 Jumlah bulan terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.171.286.000 - - - 3.171.286.000 Jumlah bulan terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 51.475.000 - - - 51.475.000 Jumlah bulan terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.007.639.000 - - - 2.007.639.000 Jumlah bulan terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.573.149.000 - - - 2.573.149.000 Jumlah bulan terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 139.305.996.000 - - - 139.305.996.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD (100.00 %) Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD (100.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 137.346.875.000 - - - 137.346.875.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (36.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 1.393.000.000 - - - 1.393.000.000 Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang memperoleh Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (120.00 Orang) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 566.121.000 - - - 566.121.000 Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang memperoleh Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (120.00 Orang) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 265.276.087.000 - - - 265.276.087.000 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 4.136.360.000 - - - 4.136.360.000 Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA (95.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 4.136.360.000 - - - 4.136.360.000 Jumlah fasilitasi penyusunan RAPERDA (120.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 1.618.590.000 - - - 1.618.590.000 Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA (95.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pembahasan APBD 1.618.590.000 - - - 1.618.590.000 Jumlah laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran (12.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 10.419.350.000 - - - 10.419.350.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA (95.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 1.676.640.000 - - - 1.676.640.000 Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (268.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 1.676.640.000 - - - 1.676.640.000 Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (268.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 1.676.640.000 - - - 1.676.640.000 Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (268.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 1.676.640.000 - - - 1.676.640.000 Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (268.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 1.676.640.000 - - - 1.676.640.000 Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (268.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 687.150.000 - - - 687.150.000 Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (268.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 1.349.000.000 - - - 1.349.000.000 Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (268.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 93.558.063.000 - - - 93.558.063.000 Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA (95.00 %) Persentase Layanan Bagian Humas (95.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02 Pendalaman Tugas DPRD 3.440.000.000 - - - 3.440.000.000 Jumlah laporan Peningkatan Kapasitas DPRD (6.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 2.000.000.000 - - - 2.000.000.000 Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD (Bag. Humas) (709.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 360.000.000 - - - 360.000.000 Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD (Bag. Humas) (709.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 48.269.100.000 - - - 48.269.100.000 Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD (Bag. Humas) (709.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD 39.488.963.000 - - - 39.488.963.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD (Bag. Humas) (709.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 46.231.570.000 - - - 46.231.570.000 Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA (95.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 16.219.200.000 - - - 16.219.200.000 Jumlah laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (51.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 175.000.000 - - - 175.000.000 Jumlah laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (51.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.03 Pelaksanaan Reses 29.837.370.000 - - - 29.837.370.000 Jumlah laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (51.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 252.490.000 - - - 252.490.000 Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA (95.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD 252.490.000 - - - 252.490.000 Jumlah laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik (16.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 80.737.274.000 - - - 80.737.274.000 Persentase Layanan Bagian Humas (95.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 80.737.274.000 - - - 80.737.274.000 Jumlah media masa pembahasan kerjasama daerah (81.00 Angka) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD 28.322.390.000 - - - 28.322.390.000 Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA (95.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 28.322.390.000 - - - 28.322.390.000 Jumlah laporan kegiatan fasilitas tugas DPRD (37.00 Laporan) 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 629.130.628.000 14.704.745.000 57.964.034.000 9.628.703.494.000 10.330.502.901.000 5.01 PERENCANAAN 61.432.181.000 1.509.500.000 - - 62.941.681.000 5.01.5.01.5.05.0.00.02 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 61.432.181.000 1.509.500.000 - - 62.941.681.000 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 40.182.381.000 1.509.500.000 - - 41.691.881.000 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 550.000.000 - - - 550.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 400.000.000 - - - 400.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (2.00 Dokumen) Jumlah usulan dokumen perencanaan (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (2.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 29.987.346.000 - - - 29.987.346.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Organisasi BRIDA (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 29.024.386.000 - - - 29.024.386.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 672.960.000 - - - 672.960.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 60.000.000 - - - 60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 30.000.000 - - - 30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 281.500.000 - - - 281.500.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Organisasi BRIDA (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 223.500.000 - - - 223.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 58.000.000 - - - 58.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 740.000.000 - - - 740.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Organisasi BRIDA (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 369.000.000 - - - 369.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 211.000.000 - - - 211.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 60.000.000 - - - 60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.283.836.000 84.500.000 - - 2.368.336.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Organisasi BRIDA (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 65.000.000 - - - 65.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 186.800.000 64.500.000 - - 251.300.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 200.000.000 - - - 200.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 25.000.000 20.000.000 - - 45.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 134.000.000 - - - 134.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 959.466.000 - - - 959.466.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 163.570.000 - - - 163.570.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 1.425.000.000 - - 1.425.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Organisasi BRIDA (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 296.000.000 - - 296.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 609.000.000 - - 609.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - 475.000.000 - - 475.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud - 45.000.000 - - 45.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.814.649.000 - - - 3.814.649.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Organisasi BRIDA (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 63.930.000 - - - 63.930.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.521.800.000 - - - 1.521.800.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 250.000.000 - - - 250.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.978.919.000 - - - 1.978.919.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.525.050.000 - - - 2.525.050.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Organisasi BRIDA (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 525.000.000 - - - 525.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 187.000.000 - - - 187.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 200.000.000 - - - 200.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 375.000.000 - - - 375.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 837.500.000 - - - 837.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 99.300.000 - - - 99.300.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 201.250.000 - - - 201.250.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 5.400.000.000 - - - 5.400.000.000 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 3.700.000.000 - - - 3.700.000.000 Persentase dokumen perencanaan , evaluasi dan analisis data pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundang - undangan (90.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 3.700.000.000 - - - 3.700.000.000 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan (3.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 625.000.000 - - - 625.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase dokumen perencanaan , evaluasi dan analisis data pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundang - undangan (90.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01 Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 475.000.000 - - - 475.000.000 Jumlah dokumen analisa data dan informasi pembangunan daerah (1.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.04 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah dokumen analisa data dan informasi pembangunan daerah (1.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1.075.000.000 - - - 1.075.000.000 Persentase dokumen perencanaan , evaluasi dan analisis data pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundang - undangan (90.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 825.000.000 - - - 825.000.000 Jumlah dokumen evaluasi pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan (1.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000 - - - 250.000.000 Jumlah dokumen evaluasi pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan (1.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6.909.800.000 - - - 6.909.800.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3.009.800.000 - - - 3.009.800.000 Persentase keselarasan, dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan lintas sektor (90.00 %) Persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya (90.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 75.000.000 - - - 75.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup kesejahteraan sosial (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pendidikan dan mental spiritual (1.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 1.375.800.000 - - - 1.375.800.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup kesejahteraan sosial (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pendidikan dan mental spiritual (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran pembangunan lintas sector lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (90.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 125.000.000 - - - 125.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup kesejahteraan sosial (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pendidikan dan mental spiritual (1.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1.434.000.000 - - - 1.434.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup kesejahteraan sosial (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pendidikan dan mental spiritual (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran pembangunan lintas sector lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (90.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 2.100.000.000 - - - 2.100.000.000 Persentase keselarasan, dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan lintas sektor (90.00 %) Presentasi konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang perekonomian (90.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 800.000.000 - - - 800.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup keuangan, kerjasama dan investasi (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pertanian dan kelautan (1.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 650.000.000 - - - 650.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan lingkup keuangan, kerjasama dan investasi (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pertanian dan kelautan (1.00 Dokumen) Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran pembangunan lintas sector lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (90.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 325.000.000 - - - 325.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup keuangan, kerjasama dan investasi (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pertanian dan kelautan (1.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 325.000.000 - - - 325.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup keuangan, kerjasama dan investasi (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan lingkup pertanian dan kelautan (1.00 Dokumen) Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran pembangunan lintas sector lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (90.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1.800.000.000 - - - 1.800.000.000 Persentase keselarasan, dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan lintas sektor (90.00 %) Persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup (90.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 350.000.000 - - - 350.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup infrastruktur dan perhubungan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup SDA dan LH (1.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 300.000.000 - - - 300.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan lingkup infrastruktur dan perhubungan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup SDA dan LH (1.00 Dokumen) Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran pembangunan lintas sektor lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan (90.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 675.000.000 - - - 675.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup infrastruktur dan perhubungan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup SDA dan LH (1.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 475.000.000 - - - 475.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup infrastruktur dan perhubungan (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan lingkup pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup SDA dan LH (1.00 Dokumen) Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran pembangunan lintas sektor lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan (90.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 8.940.000.000 - - - 8.940.000.000 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 620.000.000 - - - 620.000.000 Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang pemerintahan, sosial, dan budaya (20.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 620.000.000 - - - 620.000.000 Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang Pemsosbud sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 590.000.000 - - - 590.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang pemerintahan, sosial, dan budaya (20.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 590.000.000 - - - 590.000.000 persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 3.230.000.000 - - - 3.230.000.000 Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang ekonomi dan industri (20.00 %) Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (20.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 770.000.000 - - - 770.000.000 Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan industri sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang SDA dan LH sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 770.000.000 - - - 770.000.000 Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan industri sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %) Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang SDA dan LH sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 820.000.000 - - - 820.000.000 Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan industri sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %) Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang SDA dan LH sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 870.000.000 - - - 870.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan industri sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %) Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang SDA dan LH sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 4.500.000.000 - - - 4.500.000.000 Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Ekonomi dan Industri (100.00 %) Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya (100.00 %) Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (100.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 946.500.000 - - - 946.500.000 persentase inovasi daerah bidang ekonomi dan industri yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang pemsosbud yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang SDA, LH, pertanian dan kehutanan yang difasilitasi (100.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 679.000.000 - - - 679.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah persentase inovasi daerah bidang ekonomi dan industri yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang pemsosbud yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang SDA, LH, pertanian dan kehutanan yang difasilitasi (100.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 507.200.000 - - - 507.200.000 persentase inovasi daerah bidang ekonomi dan industri yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang pemsosbud yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang SDA, LH, pertanian dan kehutanan yang difasilitasi (100.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 1.892.700.000 - - - 1.892.700.000 persentase inovasi daerah bidang ekonomi dan industri yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang pemsosbud yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang SDA, LH, pertanian dan kehutanan yang difasilitasi (100.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 474.600.000 - - - 474.600.000 persentase inovasi daerah bidang ekonomi dan industri yang difasilitasi (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah persentase inovasi daerah bidang pemsosbud yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang SDA, LH, pertanian dan kehutanan yang difasilitasi (100.00 %) 5.02 KEUANGAN 383.372.676.000 9.104.525.000 57.964.034.000 9.628.703.494.000 10.079.144.729.000 5.02.5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 319.648.768.000 7.747.050.000 - - 327.395.818.000 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 269.038.100.000 7.406.050.000 - - 276.444.150.000 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.121.736.000 - - - 1.121.736.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (90.00 Nilai) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 421.516.000 - - - 421.516.000 Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja Yang disusun (4.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 700.220.000 - - - 700.220.000 Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja Yang disusun (4.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 165.317.917.000 - - - 165.317.917.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (95.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta (95.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 162.383.991.000 - - - 162.383.991.000 Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (4.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.317.340.000 - - - 2.317.340.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I" (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 359.286.000 - - - 359.286.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I" (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 257.300.000 - - - 257.300.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (4.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.136.355.000 - - - 1.136.355.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (95.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta (95.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.136.355.000 - - - 1.136.355.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kota Semarang I (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah"UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah (4.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 266.250.000 - - - 266.250.000 Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (95.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 186.250.000 - - - 186.250.000 Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (4.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 80.000.000 - - - 80.000.000 Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (4.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 30.434.251.000 - - - 30.434.251.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali (95.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta (95.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 753.038.000 - - - 753.038.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.041.700.000 - - - 2.041.700.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.374.173.000 - - - 1.374.173.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.113.736.000 - - - 13.113.736.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 320.419.000 - - - 320.419.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 4.118.672.000 - - - 4.118.672.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.503.496.000 - - - 2.503.496.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6.158.652.000 - - - 6.158.652.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 50.365.000 - - - 50.365.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 6.006.050.000 - - 6.006.050.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali (95.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta (95.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri (12.00 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal (6.32 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - 3.500.000.000 - - 3.500.000.000 Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 2.506.050.000 - - 2.506.050.000 Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.038.550.000 - - - 51.038.550.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (95.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta (95.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 190.774.000 - - - 190.774.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kota Surakarta (4.00 Bulan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.120.972.000 - - - 11.120.972.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kota Surakarta (4.00 Bulan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.758.200.000 - - - 9.758.200.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kota Surakarta (4.00 Bulan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 29.968.604.000 - - - 29.968.604.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kota Surakarta (4.00 Bulan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 19.723.041.000 1.400.000.000 - - 21.123.041.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta (95.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.042.067.000 - - - 1.042.067.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 6.691.803.000 - - - 6.691.803.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 233.755.000 - - - 233.755.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.198.143.000 - - - 4.198.143.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 395.500.000 - - - 395.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.153.580.000 1.400.000.000 - - 4.553.580.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.225.413.000 - - - 1.225.413.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.782.780.000 - - - 2.782.780.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 50.610.668.000 341.000.000 - - 50.951.668.000 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 50.610.668.000 341.000.000 - - 50.951.668.000 Persentase Objek Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Yang Tertangani (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banjarnegara (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banyumas (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Blora (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes (12.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Cilacap (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Grobogan (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Karanganyar (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pekalongan (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pemalang (12.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purbalingga (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purworejo (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Semarang (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sragen (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sukoharjo (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Tegal (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Temanggung (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonosobo (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Magelang (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Salatiga (12.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Semarang I (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Tegal (12.00 %) Persentase Pemanfaatan Informasi Pendapatan Daerah (95.00 %) Persentase Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah (90.00 %) Persentase Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (13.08 %) Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB (7.35 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (7.65 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas (6.69 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Batang (6.53 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Blora (11.18 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali (5.74 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes (6.91 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap (5.05 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Demak (7.59 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan (3.45 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara (3.98 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar (9.65 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen (6.10 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal (9.13 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten (9.07 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus (5.33 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang (6.72 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pati (5.41 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan (5.25 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang (7.15 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga (8.61 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purworejo (6.17 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang (6.66 %) Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang (9.31 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen (7.01 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo (8.39 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal (6.32 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung (4.41 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonogiri (8.82 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonosobo (7.30 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Magelang (3.61 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Pekalongan (9.36 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Salatiga (6.28 %) Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang I (8.37 %) Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang II (9.49 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang III (11.24 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Surakarta (10.26 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Tegal (8.09 %) Persentase Peningkatan Penerimaan Lain lain Pendapatan Yang sah (4.32 %) Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Rokok (-6.73 %) Persentase Peningkatan Penerimaan PAP (14.33 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banjarnegara (3.50 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banyumas (10.92 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Batang (49.42 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Blora (16.70 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Boyolali (16.26 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Brebes (16.32 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Cilacap (17.58 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Demak (16.47 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Grobogan (12.04 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Jepara (13.04 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Karanganyar (16.22 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kebumen (3.32 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kendal (19.61 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Klaten (16.22 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kudus (-9.09 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Magelang (16.36 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pati (16.10 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pekalongan (76.74 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pemalang (16.53 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purbalingga (16.35 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purworejo (16.49 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Rembang (16.36 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Semarang (7.88 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sragen (21.95 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sukoharjo (16.40 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Tegal (16.19 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Temanggung (16.37 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonogiri (5.41 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonosobo (13.99 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Magelang (15.97 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Salatiga (25.00 %) Persentase Peningkatan Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang II (16.38 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Semarang III (16.16 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Surakarta (16.91 %) Persentase Peningkatan Penerimaan PBBKB (2.03 %) Persentase Peningkatan Penerimaan PKB (7.08 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (9.92 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banyumas (8.02 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Batang (11.44 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Blora (6.27 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Boyolali (6.91 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Brebes (11.42 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Cilacap (8.21 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Demak (10.35 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Grobogan (8.35 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Jepara (10.07 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar (5.01 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kebumen (7.68 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kendal (8.00 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Klaten (5.69 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kudus (4.95 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Magelang (6.03 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pati (6.23 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan (10.73 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pemalang (10.09 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga (9.43 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purworejo (5.69 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Rembang (8.09 %) Persentase Peningkatan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Semarang (7.76 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sragen (6.18 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo (5.04 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Tegal (10.99 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Temanggung (5.14 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri (5.83 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonosobo (7.43 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Magelang (3.16 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Pekalongan (7.20 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Salatiga (5.68 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Semarang I (4.30 %) Persentase Peningkatan Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang II (4.97 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Semarang III (5.34 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Surakarta (4.16 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Tegal (8.21 %) Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah (12.50 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banjarnegara (2.20 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banyumas (0.67 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Batang (7.36 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Blora (5.15 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Boyolali (-4.84 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Brebes (2.47 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Cilacap (5.01 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Demak (1.95 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Grobogan (5.74 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Jepara (12.74 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Karanganyar (5.05 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kebumen (3.21 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kendal (10.22 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Klaten (0.52 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kudus (5.04 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Magelang (26.54 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pati (3.47 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pekalongan (10.85 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pemalang (5.02 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purbalingga (5.75 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purworejo (2.45 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Rembang (6.04 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Semarang (-0.87 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sragen (4.58 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sukoharjo (6.85 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Tegal (7.34 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Temanggung (26.28 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonogiri (1.06 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonosobo (2.03 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Magelang (3.52 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Pekalongan (6.87 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Salatiga (2.52 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang I (10.26 %) Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang II (-5.55 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang III (-2.73 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Surakarta (5.94 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Tegal (-48.69 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 2.015.212.000 - - - 2.015.212.000 jumlah obyek piutang pajak kendaraan bermotor yang tertangani (509718.00 Unit) Realiasai Penerimaan BBNKB (3720814201.00 Ribu Rupiah) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dipisahkan (629914196.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Pajak Rokok (2643508832.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP (19714000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PBBKB (2200000000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan pendapatan lain lain (1767473162.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB (5912354487.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi Daerah (134887633.00 Ribu Rupiah) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 1.748.587.000 - - - 1.748.587.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kajian pengembangan potensi pendapatan daerah (2.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pemetaan PAD (3.00 Dokumen) Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan (21.00 Unit) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dipisahkan (629914196.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Pajak Rokok (2643508832.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP (19714000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PBBKB (2200000000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan pendapatan lain lain (1767473162.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi Daerah (134887633.00 Ribu Rupiah) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 2.827.350.000 - - - 2.827.350.000 Jumlah Kajian Kinerja Pendapatan PKB dan BBNKB (1.00 Dokumen) Jumlah Kajian Kinerja Pendapatan Retribusi dan Pendapatan Lain (1.00 Dokumen) Jumlah laporan evaluasi pendapatan PKB dan BBNKB (37.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan evaluasi pendapatan retribusi dan pendapatan lain (37.00 Laporan) Jumlah Laporan Evaluasi Sumber Daya (37.00 Laporan) jumlah obyek piutang pajak kendaraan bermotor yang tertangani (509718.00 Unit) Realiasai Penerimaan BBNKB (3720814201.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB (5912354487.00 Ribu Rupiah) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 7.986.600.000 341.000.000 - - 8.327.600.000 Jumlah Kajian pengembangan potensi pendapatan daerah (2.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pemetaan PAD (3.00 Dokumen) Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan (21.00 Unit) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 558.828.000 - - - 558.828.000 Jumlah Kajian pengembangan potensi pendapatan daerah (2.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pemetaan PAD (3.00 Dokumen) Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan (21.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 5.008.969.000 - - - 5.008.969.000 Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banjarnegara (11527.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banyumas (23918.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang (11702.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Blora (9706.00 Ribu Rupiah) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali (13823.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes (22270.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Cilacap (24554.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak (17378.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Grobogan (17764.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara (19208.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Karanganyar (13299.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen (14216.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal (15645.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten (20268.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus (12243.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang (12616.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati (16366.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pekalongan (13497.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pemalang (18592.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purbalingga (12624.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purworejo (7664.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang (7755.00 Ribu Rupiah) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Semarang (16029.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sragen (15246.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sukoharjo (14523.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Tegal (24579.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Temanggung (7431.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri (11198.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonosobo (8018.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Magelang (2623.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan (5792.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Salatiga (3863.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang I (18621.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II (14604.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III (13075.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta (14515.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Tegal (5966.00 Unit) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (64658532.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas (141840981.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Batang (70737165.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Blora (57407780.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali (96337055.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes (122003058.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap (141495437.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Demak (145799563.99 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan (114450310.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara (134535548.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar (108365016.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen (79877987.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal (102979378.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten (138919028.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus (124042408.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang (108818783.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pati (150072377.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan (80309088.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang (99848736.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga (70530691.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purworejo (55283647.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang (62830234.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang (120715356.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen (104606572.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo (122858455.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal (119297991.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung (53579973.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonogiri (62827021.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonosobo (63135395.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Magelang (23727437.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Pekalongan (45432027.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Salatiga (36204085.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang I (196659743.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang II (168736932.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang III (159355276.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Surakarta (134002662.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Tegal (38536456.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banjarnegara (2794375.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banyumas (837375.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Batang (527000.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Blora (109000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Boyolali (192375.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Brebes (253000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Cilacap (4575000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Demak (263000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Grobogan (1061375.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Jepara (13000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Karanganyar (485000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kebumen (790375.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kendal (61000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Klaten (644000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kudus (1000.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Magelang (838000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pati (93000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pekalongan (509000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pemalang (251000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purbalingga (395000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purworejo (130000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Rembang (101000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Semarang (1402375.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sragen (5000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sukoharjo (413000.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Tegal (366000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Temanggung (283000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonogiri (374375.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonosobo (666375.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Magelang (122000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Salatiga (60000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang II (721000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang III (312000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Surakarta (65000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (106822239.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banyumas (248657992.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Batang (104999859.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Blora (95882596.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Boyolali (166190217.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Brebes (171713565.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Cilacap (240856850.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Demak (180591512.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Grobogan (168903777.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Jepara (187717663.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar (185489494.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kebumen (138319427.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kendal (1157486617.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Klaten (231076343.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kudus (180073587.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Magelang (167498057.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pati (226168730.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan (114955550.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pemalang (156347156.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga (109660149.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purworejo (91458179.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Rembang (85726962.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Semarang (187976190.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sragen (182944978.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo (198317447.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Tegal (179519286.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Temanggung (93852530.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri (127347326.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonosobo (97397574.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Magelang (45381758.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Pekalongan (66042249.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Salatiga (61750981.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang I (329698843.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang II (274744501.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang III (247651113.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Surakarta (243864993.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Tegal (62268197.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banjarnegara (83100.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banyumas (180251.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Batang (70918.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Blora (103530.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Boyolali (90750.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Brebes (124500.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Cilacap (126350.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Demak (84301.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Grobogan (145788.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Jepara (243049.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Karanganyar (80025.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kebumen (111600.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kendal (82355.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Klaten (164038.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kudus (108329.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Magelang (195922.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pati (111182.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pekalongan (71100.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pemalang (114956.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purbalingga (73577.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purworejo (67000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Rembang (85770.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Semarang (135777.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sragen (67315.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sukoharjo (110846.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Tegal (78926.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Temanggung (86640.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonogiri (136436.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonosobo (105300.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Magelang (60500.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Pekalongan (65340.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Salatiga (69320.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang I (364305.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang II (213760.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang III (277976.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Surakarta (178768.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Tegal (134490.00 Ribu Rupiah) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah 1.481.176.000 - - - 1.481.176.000 jumlah obyek piutang pajak kendaraan bermotor yang tertangani (509718.00 Unit) Realiasai Penerimaan BBNKB (3720814201.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB (5912354487.00 Ribu Rupiah) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 515.000.000 - - - 515.000.000 Jumlah Kajian Kinerja Pendapatan PKB dan BBNKB (1.00 Dokumen) Jumlah Kajian Kinerja Pendapatan Retribusi dan Pendapatan Lain (1.00 Dokumen) Jumlah laporan evaluasi pendapatan PKB dan BBNKB (37.00 Laporan) Jumlah Laporan evaluasi pendapatan retribusi dan pendapatan lain (37.00 Laporan) Jumlah Laporan Evaluasi Sumber Daya (37.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.13 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 28.468.946.000 - - - 28.468.946.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kajian Kinerja Pendapatan PKB dan BBNKB (1.00 Dokumen) Jumlah Kajian Kinerja Pendapatan Retribusi dan Pendapatan Lain (1.00 Dokumen) Jumlah laporan evaluasi pendapatan PKB dan BBNKB (37.00 Laporan) Jumlah Laporan evaluasi pendapatan retribusi dan pendapatan lain (37.00 Laporan) Jumlah Laporan Evaluasi Sumber Daya (37.00 Laporan) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banjarnegara (11527.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banyumas (23918.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang (11702.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Blora (9706.00 Ribu Rupiah) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali (13823.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes (22270.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Cilacap (24554.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak (17378.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Grobogan (17764.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara (19208.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Karanganyar (13299.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen (14216.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal (15645.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten (20268.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus (12243.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang (12616.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati (16366.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pekalongan (13497.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pemalang (18592.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purbalingga (12624.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purworejo (7664.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang (7755.00 Ribu Rupiah) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Semarang (16029.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sragen (15246.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sukoharjo (14523.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Tegal (24579.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Temanggung (7431.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri (11198.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonosobo (8018.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Magelang (2623.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan (5792.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Salatiga (3863.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang I (18621.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II (14604.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III (13075.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta (14515.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Tegal (5966.00 Unit) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dipisahkan (629914196.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (64658532.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas (141840981.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Batang (70737165.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Blora (57407780.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali (96337055.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes (122003058.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap (141495437.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Demak (145799563.99 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan (114450310.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara (134535548.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar (108365016.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen (79877987.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal (102979378.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten (138919028.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus (124042408.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang (108818783.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pati (150072377.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan (80309088.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang (99848736.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga (70530691.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purworejo (55283647.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang (62830234.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang (120715356.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen (104606572.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo (122858455.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal (119297991.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung (53579973.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonogiri (62827021.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonosobo (63135395.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Magelang (23727437.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Pekalongan (45432027.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Salatiga (36204085.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang I (196659743.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang II (168736932.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang III (159355276.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Surakarta (134002662.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Tegal (38536456.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Pajak Rokok (2643508832.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP (19714000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banjarnegara (2794375.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banyumas (837375.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Batang (527000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Blora (109000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Boyolali (192375.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Brebes (253000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Cilacap (4575000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Demak (263000.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Grobogan (1061375.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Jepara (13000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Karanganyar (485000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kebumen (790375.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kendal (61000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Klaten (644000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kudus (1000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Magelang (838000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pati (93000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pekalongan (509000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pemalang (251000.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purbalingga (395000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purworejo (130000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Rembang (101000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Semarang (1402375.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sragen (5000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sukoharjo (413000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Tegal (366000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Temanggung (283000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonogiri (374375.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonosobo (666375.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Magelang (122000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Salatiga (60000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang II (721000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang III (312000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Surakarta (65000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PBBKB (2200000000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan pendapatan lain lain (1767473162.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (106822239.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banyumas (248657992.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Batang (104999859.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Blora (95882596.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Boyolali (166190217.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Brebes (171713565.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Cilacap (240856850.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Demak (180591512.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Grobogan (168903777.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Jepara (187717663.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar (185489494.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kebumen (138319427.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kendal (1157486617.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Klaten (231076343.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kudus (180073587.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Magelang (167498057.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pati (226168730.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan (114955550.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pemalang (156347156.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga (109660149.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purworejo (91458179.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Rembang (85726962.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Semarang (187976190.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sragen (182944978.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo (198317447.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Tegal (179519286.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Temanggung (93852530.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri (127347326.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonosobo (97397574.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Magelang (45381758.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Pekalongan (66042249.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Salatiga (61750981.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang I (329698843.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang II (274744501.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang III (247651113.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Surakarta (243864993.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Tegal (62268197.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi Daerah (134887633.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banjarnegara (83100.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banyumas (180251.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Batang (70918.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Blora (103530.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Boyolali (90750.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Brebes (124500.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Cilacap (126350.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Demak (84301.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Grobogan (145788.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Jepara (243049.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Karanganyar (80025.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kebumen (111600.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kendal (82355.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Klaten (164038.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kudus (108329.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Magelang (195922.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pati (111182.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pekalongan (71100.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pemalang (114956.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purbalingga (73577.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purworejo (67000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Rembang (85770.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Semarang (135777.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sragen (67315.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sukoharjo (110846.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Tegal (78926.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Temanggung (86640.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonogiri (136436.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonosobo (105300.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Magelang (60500.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Pekalongan (65340.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Salatiga (69320.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang I (364305.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang II (213760.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang III (277976.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Surakarta (178768.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Tegal (134490.00 Ribu Rupiah) 5.02.5.02.0.00.0.00.03 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 63.723.908.000 1.357.475.000 57.964.034.000 9.628.703.494.000 9.751.748.911.000 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 36.034.874.000 725.000.000 - - 36.759.874.000 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 180.480.000 - - - 180.480.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 99.800.000 - - - 99.800.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (10.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 80.680.000 - - - 80.680.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (10.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 28.438.723.000 - - - 28.438.723.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24.027.382.000 - - - 24.027.382.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (4.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4.341.341.000 - - - 4.341.341.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (4.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 30.000.000 - - - 30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (4.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.000.000 - - - 10.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (4.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 15.000.000 - - - 15.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (4.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 15.000.000 - - - 15.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (4.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 150.000.000 - - - 150.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.208.000.000 75.000.000 - - 2.283.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (80.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 250.000.000 - - - 250.000.000 Dokumen laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 700.000.000 - - - 700.000.000 Dokumen laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100.000.000 75.000.000 - - 175.000.000 Dokumen laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000 - - - 150.000.000 Dokumen laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 349.450.000 - - - 349.450.000 Dokumen laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 658.550.000 - - - 658.550.000 Dokumen laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 650.000.000 - - 650.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 650.000.000 - - 650.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.255.385.000 - - - 3.255.385.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (80.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.200.000 - - - 11.200.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.116.400.000 - - - 1.116.400.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 125.000.000 - - - 125.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.002.785.000 - - - 2.002.785.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.802.286.000 - - - 1.802.286.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (80.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 908.309.000 - - - 908.309.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 130.000.000 - - - 130.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Tahun) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 30.000.000 - - - 30.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Tahun) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 415.842.000 - - - 415.842.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Tahun) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 137.800.000 - - - 137.800.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 180.335.000 - - - 180.335.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Tahun) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 20.936.690.000 - 57.964.034.000 9.628.703.494.000 9.707.604.218.000 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 11.182.773.000 - - - 11.182.773.000 Persentase Penetapan APBD tepat waktu (100.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 4.909.700.000 - - - 4.909.700.000 Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (12.00 OPD) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (15.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 4.002.600.000 - - - 4.002.600.000 Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (15.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 2.270.473.000 - - - 2.270.473.000 Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (12.00 OPD) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (15.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 1.279.520.000 - - - 1.279.520.000 Persentase Evaluasi APBD kabupaten/kota yang tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan (100.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota 121.086.000 - - - 121.086.000 Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota 121.086.000 - - - 121.086.000 Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 121.086.000 - - - 121.086.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 853.039.000 - - - 853.039.000 Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.08 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota 14.466.000 - - - 14.466.000 Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.09 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota 14.466.000 - - - 14.466.000 Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.10 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 14.466.000 - - - 14.466.000 Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah 19.825.000 - - - 19.825.000 Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 3.258.021.000 - - - 3.258.021.000 Persentase realisasi serapan APBD (95.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 1.776.173.000 - - - 1.776.173.000 Jumlah OPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan perundangan (19.00 OPD) Jumlah OPD Lingkup Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan perundangan (22.00 OPD) Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan. (41.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 612.212.000 - - - 612.212.000 Jumlah OPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan perundangan (19.00 OPD) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD Lingkup Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan perundangan (22.00 OPD) Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan. (41.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 650.006.000 - - - 650.006.000 Jumlah OPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan perundangan (19.00 OPD) Jumlah OPD Lingkup Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan perundangan (22.00 OPD) Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan. (41.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 170.540.000 - - - 170.540.000 Jumlah OPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan perundangan (19.00 OPD) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD Lingkup Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan perundangan (22.00 OPD) Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan. (41.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 49.090.000 - - - 49.090.000 Jumlah OPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan perundangan (19.00 OPD) Jumlah OPD Lingkup Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan perundangan (22.00 OPD) Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan. (41.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 5.066.376.000 - - - 5.066.376.000 Persentase penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu (100.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 234.184.000 - - - 234.184.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen) Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD) Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah (3.00 Tahun) Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (7.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 216.684.000 - - - 216.684.000 Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen) Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD) Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah (3.00 Tahun) Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (7.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 171.454.000 - - - 171.454.000 Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD) Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah (3.00 Tahun) Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (7.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 1.651.683.000 - - - 1.651.683.000 Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD) Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah (3.00 Tahun) Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (7.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 113.095.000 - - - 113.095.000 Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen) Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (12.00 OPD) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD) Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah (3.00 Tahun) Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (7.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 617.324.000 - - - 617.324.000 Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen) Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD) Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah (3.00 Tahun) Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (7.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 290.909.000 - - - 290.909.000 Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen) Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD) Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah (3.00 Tahun) Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (7.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi 1.668.709.000 - - - 1.668.709.000 Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen) Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah (3.00 Tahun) Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (7.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi 102.334.000 - - - 102.334.000 Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen) Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD) Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah (3.00 Tahun) Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (7.00 OPD) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - - 57.964.034.000 9.628.703.494.000 9.686.667.528.000 Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat waktu (100.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan - - - 2.843.698.750.000 2.843.698.750.000 Jumlah dokumen belanja transfer Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak - - 57.964.034.000 - 57.964.034.000 Jumlah dokumen belanja transfer Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi - - - 6.785.004.744.000 6.785.004.744.000 Jumlah dokumen belanja transfer Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 150.000.000 - - - 150.000.000 Persentase realisasi serapan APBD (95.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlayani penerbitan SP2D (19.00 OPD) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang terlayani penerbitan SP2D (22.00 OPD) Jumlah OPD yang diproses Pencairan (41.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 6.752.344.000 632.475.000 - - 7.384.819.000 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 6.752.344.000 632.475.000 - - 7.384.819.000 Persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah (72.50 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 658.000.000 - - - 658.000.000 Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (62.00 Unit) Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (233.00 Unit) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 219.000.000 - - - 219.000.000 Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (62.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (233.00 Unit) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 160.000.000 190.000.000 - - 350.000.000 Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (62.00 Unit) Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (233.00 Unit) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 1.018.148.000 - - - 1.018.148.000 Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (62.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (233.00 Unit) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah 1.172.395.000 442.475.000 - - 1.614.870.000 Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (62.00 Unit) Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (233.00 Unit) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (62.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (233.00 Unit) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (62.00 Unit) Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (233.00 Unit) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 2.949.801.000 - - - 2.949.801.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (62.00 Unit) Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (233.00 Unit) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (62.00 Unit) Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (233.00 Unit) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 75.000.000 - - - 75.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (62.00 Unit) Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (233.00 Unit) 5.03 KEPEGAWAIAN 83.216.150.000 855.280.000 - - 84.071.430.000 5.03.5.03.0.00.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah 83.216.150.000 855.280.000 - - 84.071.430.000 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 65.807.335.000 855.280.000 - - 66.662.615.000 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 500.000.000 - - - 500.000.000 Persentase ketercapaian perencanan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 291.040.000 - - - 291.040.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (6.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 208.960.000 - - - 208.960.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (6.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 58.743.945.000 - - - 58.743.945.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 57.212.295.000 - - - 57.212.295.000 Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (17.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.471.650.000 - - - 1.471.650.000 Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (17.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 60.000.000 - - - 60.000.000 Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (17.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 160.000.000 - - - 160.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 160.000.000 - - - 160.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 300.000.000 - - - 300.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.607.680.000 107.600.000 - - 2.715.280.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000 - - - 30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 419.680.000 107.600.000 - - 527.280.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 40.000.000 - - - 40.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 250.000.000 - - - 250.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 300.000.000 - - - 300.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 18.000.000 - - - 18.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 380.000.000 - - - 380.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 870.000.000 - - - 870.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 32.320.000 747.680.000 - - 780.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - 500.000.000 - - 500.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 30.000.000 - - 30.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 32.320.000 217.680.000 - - 250.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.850.000.000 - - - 1.850.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60.000.000 - - - 60.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 750.000.000 - - - 750.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 140.000.000 - - - 140.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 900.000.000 - - - 900.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.613.390.000 - - - 1.613.390.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 350.000.000 - - - 350.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 886.100.000 - - - 886.100.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 357.290.000 - - - 357.290.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 17.408.815.000 - - - 17.408.815.000 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 8.659.520.000 - - - 8.659.520.000 Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian (100.00 %) Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar (100.00 %) Presentase penanganan kasus kepegawaian (100.00 %) Presentase Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 329.470.000 - - - 329.470.000 Persentase usulan formasi ASN (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 6.242.846.000 - - - 6.242.846.000 Persentase CASN yang lulus seleksi pengadaan ASN (90.00 %) Persentase layanan pensiun tepat waktu (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 400.000.000 - - - 400.000.000 Persentase CASN yang lulus seleksi pengadaan ASN (90.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase layanan pensiun tepat waktu (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 500.000.000 - - - 500.000.000 Persentase OPD yang mendapatkan sosialisasi Profesi ASN/Kode Etik (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 838.334.000 - - - 838.334.000 Persentase dokumen digital kepegawaian yang ditargetkan (100.00 %) Persentase OPD yang difasilitasi dan mendapat sosialisasi penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian 348.870.000 - - - 348.870.000 Persentase dokumen digital kepegawaian yang ditargetkan (100.00 %) Persentase OPD yang difasilitasi dan mendapat sosialisasi penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN 1.617.384.000 - - - 1.617.384.000 Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian (100.00 %) Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN 176.800.000 - - - 176.800.000 Persentase layanan Kenaikan Pangkat tepat waktu (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pegawai yang diterima dari ajuan mutasi luar Pemprov Jateng (75.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 498.930.000 - - - 498.930.000 Persentase layanan Kenaikan Pangkat tepat waktu (100.00 %) Persentase pegawai yang diterima dari ajuan mutasi luar Pemprov Jateng (75.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pengelolaan Promosi ASN 941.654.000 - - - 941.654.000 Persentase pejabat struktural yang dilantik dari target yang diusulkan (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN 5.244.816.000 - - - 5.244.816.000 Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya (100.00 %) Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar (100.00 %) Presentase PNS yang terpetakan kompetensinya (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pengelolaan Assessment Center 1.252.240.000 - - - 1.252.240.000 Persentase hasil Penilaian Kompetensi PNS yang ditelaah (100.00 %) Persentase pelaksanaan Uji Kompetensi (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 3.451.660.000 - - - 3.451.660.000 Persentase PNS yang dilantik dalam Jabatan Fungsional (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase PNS yang menempuh pendidikan formal dari hasil verifikasi (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 70.000.000 - - - 70.000.000 Persentase PNS yang dilantik dalam Jabatan Fungsional (100.00 %) Persentase PNS yang menempuh pendidikan formal dari hasil verifikasi (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 470.916.000 - - - 470.916.000 Persentase PNS yang dilantik dalam Jabatan Fungsional (100.00 %) Persentase PNS yang menempuh pendidikan formal dari hasil verifikasi (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1.887.095.000 - - - 1.887.095.000 Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya (100.00 %) Presentase penanganan kasus kepegawaian (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 606.200.000 - - - 606.200.000 Persentase ASN yang dinilai PKSP (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 504.170.000 - - - 504.170.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ASN yang dinilai kedisiplinannya (100.00 %) Persentase PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai 134.975.000 - - - 134.975.000 Persentase ASN yang dinilai kedisiplinannya (100.00 %) Persentase PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.07 Pembinaan Disiplin ASN 233.900.000 - - - 233.900.000 Persentase ASN yang dinilai kedisiplinannya (100.00 %) Persentase PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 407.850.000 - - - 407.850.000 Persentase ASN yang dinilai kedisiplinannya (100.00 %) Persentase PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS (100.00 %) 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 79.258.253.000 2.150.400.000 - - 81.408.653.000 5.04.5.04.0.00.0.00.01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 79.258.253.000 2.150.400.000 - - 81.408.653.000 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 52.689.640.000 2.150.400.000 - - 54.840.040.000 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 457.000.000 - - - 457.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 177.639.000 - - - 177.639.000 jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (31.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 279.361.000 - - - 279.361.000 jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (31.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 38.206.325.000 - - - 38.206.325.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 32.096.719.000 - - - 32.096.719.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (6.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5.769.300.000 - - - 5.769.300.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (6.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 69.876.000 - - - 69.876.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (6.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 71.699.000 - - - 71.699.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (6.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 73.100.000 - - - 73.100.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (6.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 125.631.000 - - - 125.631.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (6.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 200.000.000 - - - 200.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 118.174.000 - - - 118.174.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 118.174.000 - - - 118.174.000 Jumlah laporan pelaksanaan pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 416.925.000 - - - 416.925.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 48.100.000 - - - 48.100.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 368.825.000 - - - 368.825.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.942.344.000 957.500.000 - - 2.899.844.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 145.077.000 - - - 145.077.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 160.210.000 957.500.000 - - 1.117.710.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 374.165.000 - - - 374.165.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 234.850.000 - - - 234.850.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.938.000 - - - 80.938.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 36.000.000 - - - 36.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 70.500.000 - - - 70.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 252.220.000 - - - 252.220.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 8.505.000 - - - 8.505.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 579.879.000 - - - 579.879.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 1.192.900.000 - - 1.192.900.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 804.400.000 - - 804.400.000 Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - 15.000.000 - - 15.000.000 Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 373.500.000 - - 373.500.000 Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.676.800.000 - - - 8.676.800.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.500.000 - - - 4.500.000 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.143.000.000 - - - 2.143.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6.529.300.000 - - - 6.529.300.000 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.672.072.000 - - - 2.672.072.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 150.600.000 - - - 150.600.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 25.000.000 - - - 25.000.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.612.220.000 - - - 1.612.220.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 884.252.000 - - - 884.252.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 26.568.613.000 - - - 26.568.613.000 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 3.643.592.000 - - - 3.643.592.000 Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (3.50 Skor) Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis (100.00 %) Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti (82.00 %) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 44.500.000 - - - 44.500.000 Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 157.814.000 - - - 157.814.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 3.402.130.000 - - - 3.402.130.000 Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis (2650.00 Orang) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 39.148.000 - - - 39.148.000 Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 22.925.021.000 - - - 22.925.021.000 Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (3.50 Skor) Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS (100.00 %) Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi fungsional (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial (100.00 %) Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti (82.00 %) Persentase PNS yang lulus uji kompetensi (93.17 %) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional 89.389.000 - - - 89.389.000 Jumlah dokumen kelembagaan pengembangan kompetensi (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kelembagaan sertifikasi kompetensi (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah dokumen kelembagaan pengembangan kompetensi (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kelembagaan sertifikasi kompetensi (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 732.000.000 - - - 732.000.000 Jumlah dokumen kelembagaan pengembangan kompetensi (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kelembagaan sertifikasi kompetensi (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 250.508.000 - - - 250.508.000 Jumlah dokumen kelembagaan pengembangan kompetensi (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kelembagaan sertifikasi kompetensi (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional 42.736.000 - - - 42.736.000 Jumlah dokumen kelembagaan pengembangan kompetensi (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen kelembagaan sertifikasi kompetensi (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 21.557.944.000 - - - 21.557.944.000 Jumlah Peserta Latsar CPNS (1384.00 Orang) Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional (1620.00 Orang) Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial (1050.00 Orang) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan 202.444.000 - - - 202.444.000 Jumlah dokumen kelembagaan pengembangan kompetensi (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kelembagaan sertifikasi kompetensi (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) 5.07 PENGHUBUNG 21.851.368.000 1.085.040.000 - - 22.936.408.000 5.07.5.07.0.00.0.00.01 Badan Penghubung 21.851.368.000 1.085.040.000 - - 22.936.408.000 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 17.662.172.000 1.085.040.000 - - 18.747.212.000 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.000.000 - - - 75.000.000 Presentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51.198.000 - - - 51.198.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (3.00 Dokumen) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.802.000 - - - 23.802.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (3.00 Dokumen) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.886.722.000 - - - 8.886.722.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.816.202.000 - - - 8.816.202.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 35.400.000 - - - 35.400.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.820.000 - - - 4.820.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 7.320.000 - - - 7.320.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 22.980.000 - - - 22.980.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 191.580.000 - - - 191.580.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 191.580.000 - - - 191.580.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 157.400.000 - - - 157.400.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 35.000.000 - - - 35.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 122.400.000 - - - 122.400.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.099.381.000 95.600.000 - - 2.194.981.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50.941.000 - - - 50.941.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 71.503.000 85.000.000 - - 156.503.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 207.872.000 - - - 207.872.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.000.000 - - - 21.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 18.000.000 - - - 18.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 825.465.000 - - - 825.465.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 900.000.000 - - - 900.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.600.000 10.600.000 - - 15.200.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 989.440.000 - - 989.440.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 20.424.000 - - 20.424.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 969.016.000 - - 969.016.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.040.000.000 - - - 4.040.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35.000.000 - - - 35.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 739.000.000 - - - 739.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 116.000.000 - - - 116.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.150.000.000 - - - 3.150.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.212.089.000 - - - 2.212.089.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 696.250.000 - - - 696.250.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 33.550.000 - - - 33.550.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 347.523.000 - - - 347.523.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 78.386.000 - - - 78.386.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.056.380.000 - - - 1.056.380.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 4.189.196.000 - - - 4.189.196.000 5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 4.189.196.000 - - - 4.189.196.000 Persentase Ketercapaian Pelayanan Penghubung (100.00 %) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat 2.357.470.000 - - - 2.357.470.000 Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi Promosi Produk Unggulan , dan Pelestarian Seni Budaya (100.00 %) Persentase Keikutsertaan dalam Kegiatan HUT TMII (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Ketercapaian Pelayanan Aparatur dan Masyarakat (100.00 %) 5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya 1.831.726.000 - - - 1.831.726.000 Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi Promosi Produk Unggulan , dan Pelestarian Seni Budaya (100.00 %) Persentase Keikutsertaan dalam Kegiatan HUT TMII (100.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Aparatur dan Masyarakat (100.00 %) 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 35.306.501.000 2.165.728.000 - - 37.472.229.000 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 35.306.501.000 2.165.728.000 - - 37.472.229.000 6.01.6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT 35.306.501.000 2.165.728.000 - - 37.472.229.000 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 26.221.838.000 2.165.728.000 - - 28.387.566.000 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 105.000.000 - - - 105.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 60.000.000 - - - 60.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (11.00 Dokumen) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.000.000 - - - 45.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (11.00 Dokumen) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21.323.145.000 - - - 21.323.145.000 Persentase Ketercapain Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 21.323.145.000 - - - 21.323.145.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 183.700.000 - - - 183.700.000 Persentase Ketercapain Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 183.700.000 - - - 183.700.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 464.307.000 - - - 464.307.000 Persentase Ketercapain Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 116.700.000 - - - 116.700.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (3.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 347.607.000 - - - 347.607.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (3.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 606.837.000 - - - 606.837.000 Persentase Ketercapain Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.000.000 - - - 5.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 184.755.000 - - - 184.755.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 367.082.000 - - - 367.082.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 2.165.728.000 - - 2.165.728.000 Persentase Ketercapain Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 2.165.728.000 - - 2.165.728.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.752.635.000 - - - 2.752.635.000 Persentase Ketercapain Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 214.909.000 - - - 214.909.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 784.900.000 - - - 784.900.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000 - - - 30.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.722.826.000 - - - 1.722.826.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 786.214.000 - - - 786.214.000 Persentase Ketercapain Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 300.530.000 - - - 300.530.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 316.994.000 - - - 316.994.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 168.690.000 - - - 168.690.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6.396.969.000 - - - 6.396.969.000 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 4.335.269.000 - - - 4.335.269.000 Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah (85.00 %) Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah (85.00 %) Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (85.00 %) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (85.00 %) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 1.920.914.000 - - - 1.920.914.000 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan (22.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dihasilkan (79.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Reviu Laporan Kinerja 46.250.000 - - - 46.250.000 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dihasilkan (79.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Reviu Laporan Keuangan 792.000.000 - - - 792.000.000 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah yang dihasilkan (54.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota 955.620.000 - - - 955.620.000 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dihasilkan (79.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07 Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIPEvaluasi RI danTindak TindakLanjut LanjutHasil Hasil 620.485.000 - - - 620.485.000 Jumlah Dokumen IHPS (2.00 Dokumen) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 2.061.700.000 - - - 2.061.700.000 Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah (85.00 %) Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Khusus (85.00 %) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 2.061.700.000 - - - 2.061.700.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah dengan Tujuan Tertentu yang dihasilkan (12.00 Laporan) Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Dihasilkan (24.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 2.687.694.000 - - - 2.687.694.000 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 563.764.000 - - - 563.764.000 Persentase Jumlah entitas yang dilakukan pendampingan dan asistensi (100.00 %) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 563.764.000 - - - 563.764.000 Jumlah Laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan (1.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi 2.123.930.000 - - - 2.123.930.000 Nilai Self Assessment RB Provinsi (86.00 Nilai) Persentase Capaian Aksi Stranas PK (90.00 %) Persentase Jumlah entitas yang dilakukan pendampingan dan asistensi (100.00 %) Persentase Nilai MCP korsupgah (85.00 %) Persentase Penerapan MR di OPD (100.00 %) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 142.624.000 - - - 142.624.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Surveilance ISO (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan pelaksanaan Asistensi dan Pendampingan (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Stranas Pencegahan Korupsi (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Tahunan Saber Pungli (1.00 Laporan) Jumlah OPD yang dievaluasi RB (41.00 OPD) Jumlah Pendampingan MR ke OPD (5.00 OPD) Persentase Pelaporan LHKASN (100.00 %) Persentase Pelaporan LHKPN (100.00 %) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 857.220.000 - - - 857.220.000 Jumlah Dokumen Surveilance ISO (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan pelaksanaan Asistensi dan Pendampingan (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Stranas Pencegahan Korupsi (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Tahunan Saber Pungli (1.00 Laporan) Jumlah OPD yang dievaluasi RB (41.00 OPD) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Pendampingan MR ke OPD (5.00 OPD) Persentase Pelaporan LHKASN (100.00 %) Persentase Pelaporan LHKPN (100.00 %) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 801.306.000 - - - 801.306.000 Jumlah Dokumen Surveilance ISO (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan pelaksanaan Asistensi dan Pendampingan (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Stranas Pencegahan Korupsi (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Tahunan Saber Pungli (1.00 Laporan) Jumlah OPD yang dievaluasi RB (41.00 OPD) Jumlah Pendampingan MR ke OPD (5.00 OPD) Persentase Pelaporan LHKASN (100.00 %) Persentase Pelaporan LHKPN (100.00 %) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 322.780.000 - - - 322.780.000 Jumlah Dokumen Surveilance ISO (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan pelaksanaan Asistensi dan Pendampingan (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Stranas Pencegahan Korupsi (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Tahunan Saber Pungli (1.00 Laporan) Jumlah OPD yang dievaluasi RB (41.00 OPD) Jumlah Pendampingan MR ke OPD (5.00 OPD) Persentase Pelaporan LHKASN (100.00 %) Persentase Pelaporan LHKPN (100.00 %) 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 191.257.797.000 201.000.000 - - 191.458.797.000 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 191.257.797.000 201.000.000 - - 191.458.797.000 8.01.8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 191.257.797.000 201.000.000 - - 191.458.797.000 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 17.099.800.000 201.000.000 - - 17.300.800.000 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.690.157.000 - - - 1.690.157.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 523.129.000 - - - 523.129.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (36.00 Dokumen) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.167.028.000 - - - 1.167.028.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (36.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.866.337.000 - - - 9.866.337.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.641.217.000 - - - 9.641.217.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 222.120.000 - - - 222.120.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.500.000 - - - 1.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.500.000 - - - 1.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 80.000.000 - - - 80.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 80.000.000 - - - 80.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 320.500.000 - - - 320.500.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15.000.000 - - - 15.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 15.000.000 - - - 15.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 60.000.000 - - - 60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 230.500.000 - - - 230.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.196.806.000 - - - 1.196.806.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 180.000.000 - - - 180.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 85.000.000 - - - 85.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 25.000.000 - - - 25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 55.650.000 - - - 55.650.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 426.156.000 - - - 426.156.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 15.000.000 - - - 15.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 60.000.000 - - - 60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 35.000.000 201.000.000 - - 236.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 50.000.000 - - 50.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 151.000.000 - - 151.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 35.000.000 - - - 35.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.303.000.000 - - - 3.303.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000 - - - 7.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 350.000.000 - - - 350.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.946.000.000 - - - 2.946.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 608.000.000 - - - 608.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 225.000.000 - - - 225.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000 - - - 3.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 110.000.000 - - - 110.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 70.000.000 - - - 70.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 5.060.650.000 - - - 5.060.650.000 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 5.060.650.000 - - - 5.060.650.000 Indeks Ketahanan Ideologi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (3.40 Nilai) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan 38.115.000 - - - 38.115.000 Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (%) (90.00 %) Prosentase masyarakat yang paham tindakan Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme (%) (85.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan 4.684.705.000 - - - 4.684.705.000 Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (%) (90.00 %) Prosentase masyarakat yang paham tindakan Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme (%) (85.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan 145.480.000 - - - 145.480.000 Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (%) (90.00 %) Prosentase masyarakat yang paham tindakan Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme (%) (85.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan 192.350.000 - - - 192.350.000 Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (%) (90.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase masyarakat yang paham tindakan Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme (%) (85.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 39.699.130.000 - - - 39.699.130.000 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 39.699.130.000 - - - 39.699.130.000 Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (3.30 Nilai) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 46.810.000 - - - 46.810.000 Jumlah laporan fasilitasi perkembangan politik (laporan) (1.00 Laporan) Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (%) (90.50 %) Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik (%) (90.50 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi (%) (90.50 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 197.640.000 - - - 197.640.000 Jumlah laporan fasilitasi perkembangan politik (laporan) (1.00 Laporan) Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (%) (90.50 %) Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik (%) (90.50 %) Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi (%) (90.50 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 4.522.000.000 - - - 4.522.000.000 Jumlah laporan fasilitasi perkembangan politik (laporan) (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (%) (90.50 %) Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik (%) (90.50 %) Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi (%) (90.50 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 421.745.000 - - - 421.745.000 Jumlah laporan fasilitasi perkembangan politik (laporan) (1.00 Laporan) Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (%) (90.50 %) Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik (%) (90.50 %) Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi (%) (90.50 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 34.510.935.000 - - - 34.510.935.000 Jumlah laporan fasilitasi perkembangan politik (laporan) (1.00 Laporan) Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (%) (90.50 %) Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik (%) (90.50 %) Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi (%) (90.50 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 109.378.242.000 - - - 109.378.242.000 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 109.378.242.000 - - - 109.378.242.000 Indeks Ketahanan Ormas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (3.11 Nilai) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 44.976.000 - - - 44.976.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (91.50 %) Persentase penanganan pengawasan organisasi kemasyarakatan (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 3.307.630.000 - - - 3.307.630.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (91.50 %) Persentase penanganan pengawasan organisasi kemasyarakatan (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 364.136.000 - - - 364.136.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (91.50 %) Persentase penanganan pengawasan organisasi kemasyarakatan (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 105.661.500.000 - - - 105.661.500.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (91.50 %) Persentase penanganan pengawasan organisasi kemasyarakatan (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 4.215.255.000 - - - 4.215.255.000 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 4.215.255.000 - - - 4.215.255.000 Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (3.39 Nilai) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 51.515.000 - - - 51.515.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%) (91.50 %) Prosentase tindakan pencegahan dampak ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 113.905.000 - - - 113.905.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%) (91.50 %) Prosentase tindakan pencegahan dampak ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 3.561.025.000 - - - 3.561.025.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%) (91.50 %) Prosentase tindakan pencegahan dampak ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 295.870.000 - - - 295.870.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%) (91.50 %) Prosentase tindakan pencegahan dampak ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 192.940.000 - - - 192.940.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%) (91.50 %) Prosentase tindakan pencegahan dampak ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 15.804.720.000 - - - 15.804.720.000 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 15.804.720.000 - - - 15.804.720.000 Indeks Ketahanan Pertahanan dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (2.90 Nilai) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 38.020.000 - - - 38.020.000 Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan (laporan) (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (%) (85.00 %) Persentase penanganan konflik sosial (%) (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 648.000.000 - - - 648.000.000 Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan (laporan) (1.00 Laporan) Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (%) (85.00 %) Persentase penanganan konflik sosial (%) (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 3.370.790.000 - - - 3.370.790.000 Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan (laporan) (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (%) (85.00 %) Persentase penanganan konflik sosial (%) (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 927.620.000 - - - 927.620.000 Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan (laporan) (1.00 Laporan) Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (%) (85.00 %) Persentase penanganan konflik sosial (%) (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 9.310.290.000 - - - 9.310.290.000 Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan (laporan) (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (%) (85.00 %) Persentase penanganan konflik sosial (%) (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi 1.510.000.000 - - - 1.510.000.000 Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan (laporan) (1.00 Laporan) Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (%) (85.00 %) Persentase penanganan konflik sosial (%) (100.00 %) Total 15.147.464.497.000 1.929.032.293.000 57.964.034.000 9.628.703.494.000 26.763.164.318.000 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 13 Tahun 2022 TANGGAL : 30 Desember 2022 PROVINSI JAWA TENGAH REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 01 Pelayanan Umum 2.002.709.962.000 28.097.491.000 57.964.034.000 9.628.703.494.000 11.717.474.981.000 01.01.2.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 26.380.396.000 85.820.000 - - 26.466.216.000 01.02.4.01 Sekretariat Daerah 659.812.541.000 5.860.000.000 - - 665.672.541.000 01.03.4.02 Sekretariat DPRD 460.822.099.000 5.080.198.000 - - 465.902.297.000 01.04.5.01 Perencanaan 61.432.181.000 1.509.500.000 - - 62.941.681.000 01.05.5.02 Keuangan 383.372.676.000 9.104.525.000 57.964.034.000 9.628.703.494.000 10.079.144.729.000 01.06.5.03 Kepegawaian 83.216.150.000 855.280.000 - - 84.071.430.000 01.07.5.04 Pendidikan dan Pelatihan 79.258.253.000 2.150.400.000 - - 81.408.653.000 01.08.5.07 Penghubung 21.851.368.000 1.085.040.000 - - 22.936.408.000 01.09.6.01 Inspektorat 35.306.501.000 2.165.728.000 - - 37.472.229.000 01.10.8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik 191.257.797.000 201.000.000 - - 191.458.797.000 03 Ketertiban dan keamanan 42.298.050.000 473.000.000 - - 42.771.050.000 03.01.1.05 Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 42.298.050.000 473.000.000 - - 42.771.050.000 04 Ekonomi 1.182.049.632.000 116.328.543.000 - - 1.298.378.175.000 04.01.2.07 Tenaga Kerja 113.134.950.000 1.316.520.000 - - 114.451.470.000 04.02.2.09 Pangan 52.055.296.000 1.875.300.000 - - 53.930.596.000 04.03.2.15 Perhubungan 183.093.214.000 21.917.491.000 - - 205.010.705.000 04.04.2.16 Komunikasi dan Informatika 102.353.339.000 10.917.237.000 - - 113.270.576.000 04.05.2.17 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 71.128.965.000 3.383.340.000 - - 74.512.305.000 04.06.2.18 Penanaman Modal 24.031.012.000 585.651.000 - - 24.616.663.000 04.07.3.25 Kelautan dan Perikanan 90.300.060.000 33.792.439.000 - - 124.092.499.000 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 04.08.3.27 Pertanian 330.686.579.000 33.134.362.000 - - 363.820.941.000 04.09.3.29 Energi dan Sumber Daya Mineral 93.623.551.000 6.765.801.000 - - 100.389.352.000 04.10.3.31 Perindustrian 121.642.666.000 2.640.402.000 - - 124.283.068.000 05 Perlindungan Lingkungan Hidup 208.262.314.000 58.933.970.000 - - 267.196.284.000 05.01.2.11 Lingkungan Hidup 208.262.314.000 58.933.970.000 - - 267.196.284.000 06 Perumahan dan Fasilitas Umum 559.292.411.000 561.706.906.000 - - 1.120.999.317.000 06.01.1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 477.504.794.000 560.910.456.000 - - 1.038.415.250.000 06.02.1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 81.787.617.000 796.450.000 - - 82.584.067.000 07 Kesehatan 2.808.896.912.000 720.983.048.000 - - 3.529.879.960.000 07.01.1.02 Kesehatan 2.808.896.912.000 720.983.048.000 - - 3.529.879.960.000 10 Pendidikan 7.956.993.849.000 442.266.545.000 - - 8.399.260.394.000 10.01.1.01 Pendidikan 7.708.317.493.000 416.791.742.000 - - 8.125.109.235.000 10.02.2.19 Kepemudaan dan Olahraga 212.014.728.000 24.711.113.000 - - 236.725.841.000 10.03.2.23 Perpustakaan 36.661.628.000 763.690.000 - - 37.425.318.000 11 Perlindungan Sosial 386.961.367.000 242.790.000 - - 387.204.157.000 11.01.1.06 Sosial 363.743.172.000 102.000.000 - - 363.845.172.000 11.02.2.08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 23.218.195.000 140.790.000 - - 23.358.985.000 Jumlah 15.147.464.497.000 1.929.032.293.000 57.964.034.000 9.628.703.494.000 26.763.164.318.000 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Alokasi Anggaran (1) (2) (3) (5) A SPM Bidang Pendidikan 1 Pendidikan Menengah Atas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1.079.897.367.000 2 Pendidikan Menengah Kejuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1.943.528.592.000 3 Pendidikan Khusus Pengelolaan Pendidikan Khusus 124.680.444.000 Total 3.148.106.403.000 B SPM BIDANG KESEHATAN 1 Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 433.259.666.000 2 Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 177.545.195.000 Total 610.804.861.000 C SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM 1 Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 98.994.958.000 2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 1.817.800.000 Total 100.812.758.000 D SPM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 24.271.400.000 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 385.000.000 2 Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 24.271.400.000 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 385.000.000 Total 49.312.800.000 E SPM BIDANG TRANTIBUMLINMAS Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.676.000.000 Total 1.676.000.000 F SPM BIDANG SOSIAL Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti 18.274.233.000 PROVINSI JAWA TENGAH REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 13 Tahun 2022 TANGGAL : 30 Desember 2022 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Alokasi Anggaran (1) (2) (3) (5) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti 14.052.535.000 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 15.089.868.000 Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti 2.426.910.000 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti 3.558.078.000 Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Provinsi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi 2.100.000.000 Total 55.501.624.000 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 13 Tahun 2022 TANGGAL: 30 Desember 2022 PROVINSI JAWA TENGAH SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 KODE URAIAN RPJMD (Rp) APBD (Rp) 1 2 3 4 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 15.775.873.086.000 13.182.604.734.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 11.231.753.522.000 8.125.109.235.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 9.057.510.017.000 4.939.343.884.000 1.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 18.352.500.000 19.742.500.000 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2.144.403.505.000 3.148.106.403.000 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 2.675.000.000 2.402.600.000 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 2.000.000.000 7.089.250.000 1.01.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 2.730.000.000 2.969.250.000 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 252.500.000 385.358.000 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 500.000.000 431.790.000 1.01.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 655.000.000 1.513.200.000 1.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 2.675.000.000 3.125.000.000 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.016.009.551.000 3.529.879.960.000 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 2.236.022.165.000 2.841.640.037.000 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 766.967.032.000 670.971.394.000 KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 5.070.000.000 5.848.054.000 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 2.600.000.000 603.244.000 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 5.350.354.000 10.817.231.000 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.200.110.013.000 1.038.415.250.000 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 244.178.619.000 217.674.591.000 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 172.654.315.000 163.775.169.000 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR 52.402.632.000 98.994.958.000 MINUM 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 730.000.000 1.817.800.000 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 240.455.445.000 111.305.000.000 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 701.480.000 672.698.000 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 482.774.631.000 437.206.525.000 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.547.062.000 2.302.680.000 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 4.665.829.000 4.665.829.000 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 48.000.000.000 82.584.067.000 PERMUKIMAN 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 22.461.000.000 21.393.820.000 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 18.580.000.000 53.156.654.000 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 655.000.000 4.118.249.000 1.04.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 575.000.000 380.000.000 1.04.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 540.000.000 677.000.000 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 3.300.000.000 1.095.000.000 1.04.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN 545.000.000 569.344.000 MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, 1.344.000.000 1.194.000.000 KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN KODE URAIAN RPJMD (Rp) APBD (Rp) 1 2 3 4 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 43.500.000.000 42.771.050.000 SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 35.566.800.000 33.379.474.000 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.333.200.000 4.341.576.000 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 5.600.000.000 5.050.000.000 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 236.500.000.000 363.845.172.000 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 136.214.031.000 142.944.101.000 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 6.050.000.000 7.487.300.000 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 100.000.000 75.000.000 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 50.600.969.000 53.401.624.000 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 41.500.000.000 157.457.147.000 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.600.000.000 2.100.000.000 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 435.000.000 380.000.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 1.186.385.048.000 1.176.964.959.000 DASAR 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 110.714.371.000 114.451.470.000 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 89.730.338.000 93.415.993.000 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 420.000.000 300.000.000 2.07.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 296.000.000 296.000.000 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 10.766.133.000 12.356.892.000 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 1.940.456.000 2.631.909.000 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.364.060.000 2.298.152.000 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 5.197.384.000 3.152.524.000 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 21.056.538.000 23.358.985.000 PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 13.572.538.000 15.446.939.000 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 3.100.000.000 2.557.500.000 2.08.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 315.000.000 330.000.000 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.095.000.000 1.502.836.000 2.08.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.150.000.000 1.255.000.000 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 200.000.000 275.000.000 2.08.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 350.000.000 450.000.000 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 200.000.000 200.000.000 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 295.000.000 639.210.000 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 779.000.000 702.500.000 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 41.500.000.000 53.930.596.000 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 22.620.000.000 23.970.596.000 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN 12.030.000.000 24.540.000.000 MASYARAKAT 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 3.440.000.000 2.950.000.000 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 3.410.000.000 2.470.000.000 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 235.317.971.000 267.196.284.000 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 155.302.513.000 147.002.112.000 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 719.600.000 1.485.000.000 2.11.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 44.474.210.000 31.763.232.000 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN 4.993.000.000 6.364.000.000 HIDUP 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.868.955.000 2.012.100.000 2.11.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 3.304.614.000 4.534.494.000 2.11.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN 6.552.154.000 11.448.534.000 MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN KODE URAIAN RPJMD (Rp) APBD (Rp) 1 2 3 4 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN 850.000.000 1.095.000.000 IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 2.11.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) 1.014.670.000 1.200.000.000 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN 2.985.320.000 4.854.930.000 LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 380.000.000 350.000.000 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 12.872.935.000 55.086.882.000 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 30.176.355.000 26.466.216.000 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 20.740.020.000 19.606.216.000 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA 325.000.000 200.000.000 2.13.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 800.000.000 255.000.000 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 1.050.000.000 925.000.000 2.13.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 751.335.000 235.000.000 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.200.000.000 2.095.000.000 2.13.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 820.000.000 310.000.000 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN 3.490.000.000 2.840.000.000 MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 182.046.201.000 205.010.705.000 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 68.560.758.000 65.423.209.000 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 109.546.203.000 132.784.529.000 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 2.239.216.000 3.404.216.000 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 1.700.024.000 3.398.751.000 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 94.555.132.000 113.270.576.000 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 27.700.000.000 31.398.392.000 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 37.600.000.000 44.512.500.000 2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 3.500.000.000 4.350.000.000 2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 1.500.000.000 2.200.000.000 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 24.255.132.000 30.809.684.000 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 102.784.800.000 74.512.305.000 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 32.225.000.000 34.866.161.000 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 2.300.000.000 1.975.000.000 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 2.100.000.000 1.725.000.000 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 6.884.800.000 6.099.062.000 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 42.425.000.000 10.009.920.000 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA 8.100.000.000 9.945.331.000 MIKRO (UMKM) 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 8.750.000.000 9.891.831.000 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 21.546.644.000 24.616.663.000 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 17.708.322.000 20.317.133.000 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 400.000.000 550.000.000 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 620.000.000 1.030.000.000 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.350.000.000 1.200.000.000 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 1.093.322.000 919.530.000 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 375.000.000 600.000.000 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 313.886.880.000 236.725.841.000 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 41.812.578.000 50.770.943.000 2.19.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 7.087.853.000 2.581.051.000 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 26.908.172.000 24.747.117.000 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 236.145.200.000 153.005.120.000 2.19.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 764.500.000 2.554.680.000 KODE URAIAN RPJMD (Rp) APBD (Rp) 1 2 3 4 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN 50.000.000 300.000.000 PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 2.19.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.118.577.000 2.766.930.000 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 32.800.156.000 37.425.318.000 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 31.694.000.000 35.605.940.000 2.23.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 351.156.000 734.063.000 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 755.000.000 1.085.315.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 673.064.341.000 712.585.860.000 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 115.731.549.000 124.092.499.000 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 61.874.700.000 57.205.841.000 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 4.271.180.000 3.665.333.000 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 36.028.069.000 42.077.712.000 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 8.604.160.000 15.329.286.000 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.469.440.000 2.973.452.000 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 2.484.000.000 2.840.875.000 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 341.284.369.000 363.820.941.000 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 213.010.155.000 204.515.037.000 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 78.796.351.000 98.669.270.000 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 10.088.365.000 12.657.390.000 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 16.231.085.000 17.223.553.000 VETERINER 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 2.000.000.000 6.139.991.000 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 21.158.413.000 24.615.700.000 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 98.950.000.000 100.389.352.000 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 54.053.727.000 55.020.222.000 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 5.038.840.000 7.567.243.000 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 4.480.617.000 4.204.579.000 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 12.619.596.000 14.775.008.000 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 22.757.220.000 18.822.300.000 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 117.098.423.000 124.283.068.000 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 57.853.190.000 57.342.229.000 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 25.313.867.000 20.107.133.000 3.31.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 100.000.000 70.000.000 3.31.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.019.089.000 3.209.004.000 3.31.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG 23.296.800.000 33.544.648.000 PENTING 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 1.098.052.000 1.322.462.000 3.31.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 5.122.125.000 4.200.663.000 3.31.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 2.674.580.000 3.867.059.000 3.31.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 620.720.000 619.870.000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 993.475.126.000 1.131.574.838.000 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 634.475.126.000 665.672.541.000 4.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 190.453.869.000 202.632.717.000 4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI 2.290.000.000 2.255.700.000 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 3.732.063.000 3.836.130.000 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 327.674.109.000 440.541.225.000 4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 2.720.000.000 3.184.000.000 4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN 101.395.085.000 6.961.500.000 4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 4.175.000.000 3.578.269.000 4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 2.035.000.000 2.683.000.000 KODE URAIAN RPJMD (Rp) APBD (Rp) 1 2 3 4 4.02 SEKRETARIAT DPRD 359.000.000.000 465.902.297.000 4.02.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI 173.782.170.000 200.626.210.000 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 185.217.830.000 265.276.087.000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 9.322.410.308.000 10.330.502.901.000 5.01 PERENCANAAN 61.498.100.000 62.941.681.000 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 40.553.300.000 41.691.881.000 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN 4.700.000.000 5.400.000.000 DAERAH 5.01.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 9.440.000.000 8.940.000.000 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN 6.804.800.000 6.909.800.000 DAERAH 5.02 KEUANGAN 9.068.649.443.000 10.079.144.729.000 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 292.123.518.000 313.204.024.000 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 8.741.040.229.000 9.707.604.218.000 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 4.253.992.000 7.384.819.000 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 31.231.704.000 50.951.668.000 5.03 KEPEGAWAIAN 107.262.765.000 84.071.430.000 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 88.040.749.000 66.662.615.000 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 19.222.016.000 17.408.815.000 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 66.500.000.000 81.408.653.000 5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 48.250.000.000 54.840.040.000 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 18.250.000.000 26.568.613.000 5.07 PENGHUBUNG 18.500.000.000 22.936.408.000 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 16.860.914.000 18.747.212.000 5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 1.639.086.000 4.189.196.000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 37.500.000.000 37.472.229.000 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 37.500.000.000 37.472.229.000 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 27.682.744.000 28.387.566.000 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6.834.249.000 6.396.969.000 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 2.983.007.000 2.687.694.000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 577.000.000.000 191.458.797.000 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 577.000.000.000 191.458.797.000 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 19.669.732.000 17.300.800.000 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 3.449.050.000 5.060.650.000 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN 525.339.818.000 39.699.130.000 MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 8.425.000.000 109.378.242.000 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, 3.420.000.000 4.215.255.000 DAN BUDAYA 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN 16.696.400.000 15.804.720.000 KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Total Anggaran 28.565.707.909.000 26.763.164.318.000 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 13 Tahun 2022 TANGGAL : 30 Desember 2022 PROVINSI JAWA TENGAH SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 8.097.880.004.000 8.102.920.004.000 8.125.109.235.000 1.01.2.22.0.00.02.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.097.880.004.000 8.102.920.004.000 8.125.109.235.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 4.915.924.653.000 4.917.154.653.000 4.939.343.884.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 4.915.924.653.000 4.917.154.653.000 4.939.343.884.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 98.786.790.000 100.016.790.000 100.016.790.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 97.905.060.000 99.135.060.000 99.135.060.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 881.730.000 881.730.000 881.730.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.750.655.654.000 4.750.655.654.000 4.772.844.885.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.747.357.514.000 4.747.357.514.000 4.769.546.745.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.298.140.000 3.298.140.000 3.298.140.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 460.500.000 460.500.000 460.500.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 280.500.000 280.500.000 280.500.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 180.000.000 180.000.000 180.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 303.000.000 303.000.000 303.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 103.000.000 103.000.000 103.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 11.387.154.000 11.387.154.000 11.387.154.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 511.050.000 511.050.000 511.050.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.989.016.000 3.989.016.000 3.989.016.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 792.500.000 792.500.000 792.500.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 687.900.000 687.900.000 687.900.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 454.200.000 454.200.000 454.200.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 96.000.000 96.000.000 96.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.591.750.000 1.591.750.000 1.591.750.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.164.738.000 3.164.738.000 3.164.738.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.945.984.000 1.945.984.000 1.945.984.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 862.500.000 862.500.000 862.500.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 849.250.000 849.250.000 849.250.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 4.000.000 4.000.000 4.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.234.000 30.234.000 30.234.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.686.518.000 42.686.518.000 42.686.518.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 156.100.000 156.100.000 156.100.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.895.195.000 6.895.195.000 6.895.195.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 349.000.000 349.000.000 349.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 35.286.223.000 35.286.223.000 35.286.223.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.699.053.000 9.699.053.000 9.699.053.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 693.200.000 693.200.000 693.200.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 265.000.000 265.000.000 265.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 718.750.000 718.750.000 718.750.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 234.000.000 234.000.000 234.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.483.103.000 5.483.103.000 5.483.103.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.665.000.000 1.665.000.000 1.665.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 520.000.000 520.000.000 520.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 3.147.526.151.000 3.151.326.151.000 3.151.326.151.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 3.144.306.403.000 3.148.106.403.000 3.148.106.403.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1.079.297.367.000 1.079.897.367.000 1.079.897.367.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 6.155.000.000 6.155.000.000 5.155.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru 6.559.531.000 6.559.531.000 4.150.321.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - - 3.337.600.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi 939.874.000 939.874.000 3.404.700.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika 453.634.000 453.634.000 2.443.500.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia 461.761.000 461.761.000 3.422.250.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer 284.655.000 284.655.000 2.069.599.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.08 Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 655.816.000 655.816.000 1.929.795.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.11 Pembangunan Perpustakaan Sekolah - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 871.642.000 871.642.000 13.660.619.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 37.067.919.000 37.067.919.000 30.846.793.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 4.252.369.000 4.252.369.000 2.498.325.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi 3.203.639.000 3.203.639.000 1.202.850.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika 3.744.794.000 3.744.794.000 745.875.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia 4.448.824.000 4.448.824.000 2.502.266.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer 1.058.111.000 1.058.111.000 726.975.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa 778.827.000 778.827.000 297.675.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.27 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1.050.189.000 1.050.189.000 682.500.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 6.526.321.000 6.526.321.000 4.748.962.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.36 Pengadaan Mebel Sekolah 1.660.000.000 1.660.000.000 500.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 4.947.000.000 4.947.000.000 4.947.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.41 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 6.725.000.000 6.725.000.000 4.460.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.46 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 583.860.000 583.860.000 583.860.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.48 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 5.296.946.000 5.296.946.000 5.296.946.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1.329.419.000 1.329.419.000 1.329.419.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 291.438.226.000 292.038.226.000 290.150.527.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 687.704.010.000 687.704.010.000 687.704.010.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1.940.828.592.000 1.943.528.592.000 1.943.528.592.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 10.019.606.000 10.019.606.000 8.759.606.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1.100.000.000 1.100.000.000 5.390.300.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa 48.000.000.000 48.000.000.000 38.543.436.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.05 Pembangunan Ruang Laboratorium 1.200.000.000 1.200.000.000 14.780.880.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.06 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - - 8.963.120.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 1.785.320.000 1.785.320.000 2.214.320.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.17 Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.18 Rehabilitasi Ruang Laboratorium - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.19 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.23 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 131.220.000 1.331.220.000 1.331.220.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.28 Pengadaan Mebel Sekolah 7.100.500.000 7.100.500.000 3.900.500.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 7.875.450.000 7.875.450.000 7.875.450.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.33 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 85.800.000.000 85.800.000.000 74.270.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.34 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.35 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan 38.920.272.000 38.920.272.000 38.920.272.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.38 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 283.860.000 283.860.000 283.860.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 1.065.000.000 1.065.000.000 1.065.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 4.145.168.000 4.145.168.000 4.145.168.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1.682.739.000 1.682.739.000 1.682.739.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 330.344.427.000 331.844.427.000 330.027.691.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 1.401.275.030.000 1.401.275.030.000 1.401.275.030.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 124.180.444.000 124.680.444.000 124.680.444.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1.889.680.000 1.889.680.000 1.891.707.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 60.986.000 60.986.000 102.281.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 506.352.000 506.352.000 509.700.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2.943.363.000 2.943.363.000 3.257.703.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.12 Pembangunan Ruang Laboratorium - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.14 Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.15 Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.16 Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.17 Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 2.492.349.000 2.492.349.000 2.169.535.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.19 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.20 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.24 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.28 Rehabilitasi Ruang Laboratorium - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.29 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.31 Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.32 Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.33 Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.34 Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.35 Pengadaan Mebel Sekolah 440.000.000 440.000.000 - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.38 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 337.500.000 337.500.000 337.500.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.40 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 439.425.000 439.425.000 439.422.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 700.000.000 700.000.000 700.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1.650.000.000 1.650.000.000 1.650.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus 194.467.000 194.467.000 194.467.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus 486.000.000 486.000.000 486.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus 30.028.262.000 30.528.262.000 30.930.069.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 81.862.060.000 81.862.060.000 81.862.060.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 2.402.600.000 2.402.600.000 2.402.600.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 1.829.600.000 1.829.600.000 1.829.600.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah 1.829.600.000 1.829.600.000 1.829.600.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus 573.000.000 573.000.000 573.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus 573.000.000 573.000.000 573.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 385.358.000 385.358.000 385.358.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 385.358.000 385.358.000 385.358.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 180.178.000 180.178.000 180.178.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 205.180.000 205.180.000 205.180.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 431.790.000 431.790.000 431.790.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 361.790.000 361.790.000 361.790.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 361.790.000 361.790.000 361.790.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 70.000.000 70.000.000 70.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 70.000.000 70.000.000 70.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 34.429.200.000 34.439.200.000 34.439.200.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 19.742.500.000 19.742.500.000 19.742.500.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 850.000.000 850.000.000 850.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 700.000.000 700.000.000 700.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 17.758.800.000 17.758.800.000 17.758.800.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 17.153.800.000 17.153.800.000 17.153.800.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 605.000.000 605.000.000 605.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.133.700.000 1.133.700.000 1.133.700.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 1.133.700.000 1.133.700.000 1.133.700.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 7.079.250.000 7.089.250.000 7.089.250.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 7.079.250.000 7.089.250.000 7.089.250.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 5.079.250.000 5.089.250.000 5.089.250.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 2.969.250.000 2.969.250.000 2.969.250.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi 2.969.250.000 2.969.250.000 2.969.250.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi 2.819.250.000 2.819.250.000 2.819.250.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.04 Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 1.513.200.000 1.513.200.000 1.513.200.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 275.550.000 275.550.000 275.550.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 88.300.000 88.300.000 88.300.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01.02 Penetapan Cagar Budaya 187.250.000 187.250.000 187.250.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 1.237.650.000 1.237.650.000 1.237.650.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.01 Pelindungan Cagar Budaya 287.250.000 287.250.000 287.250.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.02 Pengembangan Cagar Budaya 145.000.000 145.000.000 145.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya 365.900.000 365.900.000 365.900.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.04 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya 439.500.000 439.500.000 439.500.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 3.125.000.000 3.125.000.000 3.125.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi 3.125.000.000 3.125.000.000 3.125.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 975.000.000 975.000.000 975.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 450.000.000 450.000.000 450.000.000 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan 3.374.264.381.000 3.469.770.481.000 3.529.879.960.000 1.02.0.00.0.00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.374.264.381.000 3.469.770.481.000 3.529.879.960.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.742.668.794.000 2.838.174.894.000 2.841.640.037.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 2.742.668.794.000 2.838.174.894.000 2.841.640.037.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 733.000.000 733.000.000 733.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 533.000.000 533.000.000 533.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 670.803.135.000 670.803.135.000 674.268.278.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 654.683.855.000 654.683.855.000 658.148.998.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 15.569.280.000 15.569.280.000 15.569.280.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 600.000.000 600.000.000 600.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 350.000.000 350.000.000 350.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - - 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah - - - 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 600.000.000 600.000.000 600.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 11.132.062.000 11.132.062.000 11.132.062.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 537.900.000 537.900.000 537.900.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.347.940.000 2.347.940.000 2.347.940.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 673.850.000 673.850.000 673.850.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.077.812.000 1.077.812.000 1.077.812.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.210.890.000 1.210.890.000 1.210.890.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 56.000.000 56.000.000 56.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 363.820.000 363.820.000 363.820.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.341.680.000 4.341.680.000 4.341.680.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 522.170.000 522.170.000 522.170.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.412.560.000 4.412.560.000 4.412.560.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.262.560.000 2.262.560.000 2.262.560.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - - 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 235.000.000 235.000.000 235.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.865.000.000 1.865.000.000 1.865.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.500.744.000 22.500.744.000 22.500.744.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 220.750.000 220.750.000 220.750.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.751.648.000 6.751.648.000 6.751.648.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 369.100.000 369.100.000 369.100.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.159.246.000 15.159.246.000 15.159.246.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.859.293.000 8.859.293.000 8.859.293.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.829.025.000 1.829.025.000 1.829.025.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.197.300.000 1.197.300.000 1.197.300.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 515.000.000 515.000.000 515.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.754.300.000 3.754.300.000 3.754.300.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.413.668.000 1.413.668.000 1.413.668.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.023.028.000.000 2.118.534.100.000 2.118.534.100.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.023.028.000.000 2.118.534.100.000 2.118.534.100.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 631.595.587.000 631.595.587.000 688.239.923.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 614.327.058.000 614.327.058.000 670.971.394.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 176.943.851.000 177.545.195.000 178.545.195.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.01 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 35.000.000.000 35.000.000.000 35.000.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.02 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.03 Pengembangan Rumah Sakit - - - 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya - - - 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit - - - 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 54.082.290.000 54.683.634.000 54.683.634.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 744.000.000 744.000.000 744.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan 15.000.000.000 15.000.000.000 16.250.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.13 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi - - - 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) 8.426.434.000 8.426.434.000 8.426.434.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan 7.407.414.000 7.407.414.000 7.407.414.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.20 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan - - - 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 53.283.713.000 53.283.713.000 53.033.713.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat 433.861.010.000 433.259.666.000 488.904.002.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 1.472.000.000 1.472.000.000 1.472.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 1.381.000.000 1.381.000.000 1.381.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 1.694.350.000 1.703.115.000 1.703.115.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 118.353.000 118.353.000 118.353.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 170.244.000 170.244.000 170.244.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 459.905.000 451.140.000 451.140.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 445.000.000 445.000.000 445.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 742.200.000 742.200.000 742.200.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 110.000.000 110.000.000 110.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 15.464.990.000 15.464.990.000 15.464.990.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 305.000.000 305.000.000 305.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA 175.000.000 175.000.000 175.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus 358.344.000 10.000.000 10.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 402.995.427.000 402.995.427.000 458.639.763.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 545.000.000 545.000.000 545.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota 240.000.000 240.000.000 240.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.20 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas 585.000.000 585.000.000 585.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.27 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 6.449.197.000 6.196.197.000 6.196.197.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 863.000.000 863.000.000 863.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 863.000.000 863.000.000 863.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah 2.659.197.000 2.659.197.000 2.659.197.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 2.659.197.000 2.659.197.000 2.659.197.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan - - - 1.02.0.00.0.00.01.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 5.848.054.000 5.848.054.000 5.848.054.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 5.848.054.000 5.848.054.000 5.848.054.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 5.848.054.000 5.848.054.000 5.848.054.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 603.244.000 603.244.000 603.244.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) 548.140.000 548.140.000 548.140.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK 548.140.000 548.140.000 548.140.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 55.104.000 55.104.000 55.104.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat 55.104.000 55.104.000 55.104.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 10.817.231.000 10.817.231.000 10.817.231.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 5.954.126.000 5.954.126.000 5.954.126.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 5.954.126.000 5.954.126.000 5.954.126.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi 4.863.105.000 4.863.105.000 4.863.105.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 4.863.105.000 4.863.105.000 4.863.105.000 1.03.0.00.0.00.14 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 776.523.594.000 776.523.594.000 777.117.959.000 1.03.0.00.0.00.14.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 776.523.594.000 776.523.594.000 777.117.959.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 124.023.933.000 124.223.933.000 124.818.298.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 124.023.933.000 124.223.933.000 124.818.298.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 648.000.000 748.000.000 748.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 378.000.000 478.000.000 478.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 270.000.000 270.000.000 270.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 93.581.064.000 93.581.064.000 94.175.429.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 91.485.984.000 91.485.984.000 92.080.349.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.780.080.000 1.780.080.000 1.780.080.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 315.000.000 315.000.000 315.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 120.000.000 120.000.000 120.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 120.000.000 120.000.000 120.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.685.370.000 4.835.370.000 4.835.370.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 127.800.000 127.800.000 127.800.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 545.180.000 545.180.000 545.180.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 350.400.000 500.400.000 500.400.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 350.870.000 350.870.000 350.870.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 64.890.000 64.890.000 64.890.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 530.350.000 530.350.000 530.350.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.590.880.000 2.590.880.000 2.590.880.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 65.000.000 65.000.000 65.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 60.000.000 60.000.000 60.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.977.420.000 6.997.420.000 6.997.420.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.338.360.000 1.338.360.000 1.338.360.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 1.433.280.000 1.453.280.000 1.453.280.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.205.780.000 4.205.780.000 4.205.780.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.100.309.000 10.100.309.000 10.100.309.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 62.750.000 62.750.000 62.750.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.352.820.000 2.352.820.000 2.352.820.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.684.739.000 7.684.739.000 7.684.739.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.861.770.000 7.791.770.000 7.791.770.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.046.010.000 2.046.010.000 2.046.010.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.064.040.000 4.994.040.000 4.994.040.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 751.720.000 751.720.000 751.720.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 652.499.661.000 652.299.661.000 652.299.661.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 96.244.958.000 98.994.958.000 98.994.958.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas 96.244.958.000 98.994.958.000 98.994.958.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 1.340.868.000 4.090.868.000 4.090.868.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan 93.446.000.000 93.446.000.000 93.446.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.08 Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi 1.458.090.000 1.458.090.000 1.458.090.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1.817.800.000 1.817.800.000 1.817.800.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 1.817.800.000 1.817.800.000 1.817.800.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.05.1.01.06 Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik 1.817.800.000 1.817.800.000 1.817.800.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 111.305.000.000 111.305.000.000 111.305.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 111.305.000.000 111.305.000.000 111.305.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 111.060.000.000 111.060.000.000 111.060.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01.04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi 165.000.000 165.000.000 165.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01.08 Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****) 80.000.000 80.000.000 80.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 672.698.000 672.698.000 672.698.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 672.698.000 672.698.000 672.698.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.09.1.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 632.698.000 632.698.000 632.698.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.09.1.01.06 Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 440.156.525.000 437.206.525.000 437.206.525.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 440.156.525.000 437.206.525.000 437.206.525.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 8.843.520.000 8.843.520.000 8.843.520.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 39.480.000.000 39.480.000.000 39.480.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.03 Pengelolaan Leger Jalan 137.770.000 137.770.000 137.770.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 3.070.248.000 3.070.248.000 3.070.248.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.05 Pembangunan Jalan 7.058.289.000 6.313.500.000 6.313.500.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 143.637.468.000 123.484.021.000 123.484.021.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan 8.068.900.000 8.068.900.000 8.068.900.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan 40.589.064.000 61.309.360.000 61.309.360.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 130.285.549.000 133.450.149.000 133.450.149.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.12 Pembangunan Jembatan - - - 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.13 Pembangunan Flyover - - - 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.16 Penggantian Jembatan 12.050.000.000 12.050.000.000 12.050.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan 7.161.600.000 5.066.000.000 5.066.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 11.710.535.000 12.010.535.000 12.010.535.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat 10.194.685.000 10.194.685.000 10.194.685.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 3.946.389.000 3.896.389.000 3.896.389.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 13.922.508.000 9.831.448.000 9.831.448.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 2.302.680.000 2.302.680.000 2.302.680.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 1.889.000.000 1.889.000.000 1.889.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 1.533.000.000 1.533.000.000 1.533.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 356.000.000 356.000.000 356.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi 413.680.000 413.680.000 413.680.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.02.05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi 413.680.000 413.680.000 413.680.000 1.03.0.00.0.00.15 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 259.294.324.000 260.794.324.000 261.297.291.000 1.03.0.00.0.00.15.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 259.294.324.000 260.794.324.000 261.297.291.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 92.353.326.000 92.353.326.000 92.856.293.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 92.353.326.000 92.353.326.000 92.856.293.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 700.000.000 700.000.000 700.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 350.000.000 350.000.000 350.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 78.839.687.000 78.839.687.000 79.342.654.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 77.539.687.000 77.539.687.000 78.042.654.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.300.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 243.440.000 243.440.000 243.440.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 243.440.000 243.440.000 243.440.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - - - 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - - 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.049.307.000 2.049.307.000 2.049.307.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 969.531.000 969.531.000 969.531.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 58.545.000 58.545.000 58.545.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 131.878.000 131.878.000 131.878.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 25.237.000 25.237.000 25.237.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 92.643.000 92.643.000 92.643.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 348.283.000 348.283.000 348.283.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 223.190.000 223.190.000 223.190.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.295.000.000 1.295.000.000 1.295.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.295.000.000 1.295.000.000 1.295.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.07.03 Pengadaan Alat Besar - - - 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.763.475.000 4.763.475.000 4.763.475.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 74.810.000 74.810.000 74.810.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.559.200.000 1.559.200.000 1.559.200.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.444.730.000 2.444.730.000 2.444.730.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 684.735.000 684.735.000 684.735.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.212.417.000 4.212.417.000 4.212.417.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.852.027.000 1.852.027.000 1.852.027.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.182.723.000 1.182.723.000 1.182.723.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.177.667.000 1.177.667.000 1.177.667.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 166.940.998.000 168.440.998.000 168.440.998.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 162.275.169.000 163.775.169.000 163.775.169.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 92.077.979.000 92.292.479.000 92.292.479.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 1.072.237.000 1.072.237.000 1.072.237.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai 4.000.000.000 4.900.000.000 4.900.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi 2.450.000.000 1.550.000.000 1.550.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 3.587.410.000 3.587.410.000 3.587.410.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 27.320.000.000 27.320.000.000 27.320.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.16 Pembangunan Check Dam - - - 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya - - - 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai 1.280.000.000 1.280.000.000 1.280.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 2.837.234.000 2.864.234.000 2.864.234.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 32.093.636.000 32.281.136.000 32.281.136.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi 8.373.777.000 8.373.777.000 8.373.777.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 876.751.000 876.751.000 876.751.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi 477.148.000 477.148.000 477.148.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 1.709.786.000 1.709.786.000 1.709.786.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 70.197.190.000 71.482.690.000 71.482.690.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 1.300.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 38.850.554.000 38.850.554.000 38.850.554.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 29.547.890.000 30.833.390.000 30.833.390.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 498.746.000 498.746.000 498.746.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 4.665.829.000 4.665.829.000 4.665.829.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 889.547.000 889.547.000 889.547.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota 889.547.000 889.547.000 889.547.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 630.197.000 630.197.000 630.197.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 630.197.000 630.197.000 630.197.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 1.646.085.000 1.646.085.000 1.646.085.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1.646.085.000 1.646.085.000 1.646.085.000 1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 79.848.805.000 82.488.308.000 82.584.067.000 1.04.0.00.0.00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 79.848.805.000 82.488.308.000 82.584.067.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 21.298.061.000 21.298.061.000 21.393.820.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 21.298.061.000 21.298.061.000 21.393.820.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 983.656.000 933.656.000 933.656.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 583.656.000 533.656.000 533.656.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.324.549.000 15.324.549.000 15.420.308.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.677.069.000 14.677.069.000 14.772.828.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 557.980.000 557.980.000 557.980.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.000.000 4.000.000 4.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 5.500.000 5.500.000 5.500.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.609.856.000 1.739.856.000 1.739.856.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 45.000.000 45.000.000 45.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 120.000.000 120.000.000 120.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 310.856.000 310.856.000 310.856.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 950.000.000 950.000.000 950.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 124.000.000 254.000.000 254.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 875.000.000 795.000.000 795.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 500.000.000 570.000.000 570.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 325.000.000 175.000.000 175.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.615.000.000 1.615.000.000 1.615.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 190.000.000 190.000.000 190.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 600.000.000 600.000.000 600.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 825.000.000 825.000.000 825.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 690.000.000 690.000.000 690.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 550.000.000 550.000.000 550.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 65.000.000 65.000.000 65.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 65.000.000 65.000.000 65.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 56.924.400.000 59.563.903.000 59.563.903.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 50.517.151.000 53.156.654.000 53.156.654.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program 385.000.000 385.000.000 385.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.01.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 115.000.000 115.000.000 115.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi 270.000.000 270.000.000 270.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 173.000.000 173.000.000 173.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap 173.000.000 173.000.000 173.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 24.271.400.000 24.271.400.000 24.271.400.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 5.070.000.000 5.070.000.000 5.070.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 6.975.000.000 6.975.000.000 6.975.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program 12.226.400.000 12.226.400.000 12.226.400.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program 25.687.751.000 28.327.254.000 28.327.254.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.04.01 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi 25.687.751.000 28.327.254.000 28.327.254.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 4.118.249.000 4.118.249.000 4.118.249.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01.01 Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh 140.000.000 140.000.000 140.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh 360.000.000 360.000.000 360.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 3.618.249.000 3.618.249.000 3.618.249.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 3.618.249.000 3.618.249.000 3.618.249.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 1.095.000.000 1.095.000.000 1.095.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman 1.095.000.000 1.095.000.000 1.095.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.05.1.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1.095.000.000 1.095.000.000 1.095.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.194.000.000 1.194.000.000 1.194.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah 1.194.000.000 1.194.000.000 1.194.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah 1.194.000.000 1.194.000.000 1.194.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.626.344.000 1.626.344.000 1.626.344.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 380.000.000 380.000.000 380.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi 380.000.000 380.000.000 380.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01.01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 380.000.000 380.000.000 380.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 677.000.000 677.000.000 677.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 677.000.000 677.000.000 677.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 600.000.000 600.000.000 600.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 77.000.000 77.000.000 77.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 569.344.000 569.344.000 569.344.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 569.344.000 569.344.000 569.344.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah 221.461.000 221.461.000 221.461.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.02 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah 30.770.000 30.770.000 30.770.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas 317.113.000 317.113.000 317.113.000 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja 23.552.296.000 24.052.296.000 24.130.143.000 1.05.0.00.0.00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 23.552.296.000 24.052.296.000 24.130.143.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 19.335.720.000 19.710.720.000 19.788.567.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 19.335.720.000 19.710.720.000 19.788.567.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 227.177.000 227.177.000 227.177.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 147.850.000 147.850.000 147.850.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 79.327.000 79.327.000 79.327.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.158.581.000 12.158.581.000 12.236.428.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.907.781.000 11.907.781.000 11.985.628.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 200.000 200.000 200.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 200.000 200.000 200.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 200.000 200.000 200.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 200.000 200.000 200.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 139.100.000 139.100.000 139.100.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 139.100.000 139.100.000 139.100.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - - - 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 590.730.000 590.730.000 590.730.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 35.150.000 35.150.000 35.150.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 32.780.000 32.780.000 32.780.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 22.800.000 22.800.000 22.800.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.058.080.000 1.058.080.000 1.058.080.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 369.500.000 369.500.000 369.500.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 55.580.000 55.580.000 55.580.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 31.400.000 31.400.000 31.400.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 9.600.000 9.600.000 9.600.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - - - 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 52.000.000 52.000.000 52.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - - 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.616.362.000 2.616.362.000 2.616.362.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.400.000 3.400.000 3.400.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 565.200.000 565.200.000 565.200.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.047.762.000 2.047.762.000 2.047.762.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.545.690.000 2.920.690.000 2.920.690.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 381.000.000 381.000.000 381.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.101.840.000 2.476.840.000 2.476.840.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 52.850.000 52.850.000 52.850.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 4.216.576.000 4.341.576.000 4.341.576.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.216.576.000 4.341.576.000 4.341.576.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.551.000.000 1.676.000.000 1.676.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 575.896.000 588.516.000 588.516.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 211.634.000 249.014.000 249.014.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi 180.761.000 255.761.000 255.761.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 125.000.000 125.000.000 125.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia 456.709.000 456.709.000 456.709.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur 2.589.126.000 2.589.126.000 2.589.126.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 344.070.000 344.070.000 344.070.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 66.500.000 66.500.000 66.500.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 2.178.556.000 2.178.556.000 2.178.556.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi 76.450.000 76.450.000 76.450.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 76.450.000 76.450.000 76.450.000 1.05.0.00.0.00.04 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 18.591.655.000 18.591.655.000 18.640.907.000 1.05.0.00.0.00.04.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 18.591.655.000 18.591.655.000 18.640.907.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 13.541.655.000 13.541.655.000 13.590.907.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 13.541.655.000 13.541.655.000 13.590.907.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 225.000.000 225.000.000 225.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 125.000.000 125.000.000 125.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.803.085.000 7.803.085.000 7.852.337.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.503.085.000 7.503.085.000 7.552.337.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - - - 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - - - 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - - - 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - - - 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 120.000.000 120.000.000 120.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.213.570.000 1.213.570.000 1.213.570.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.570.000 13.570.000 13.570.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 55.000.000 55.000.000 55.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - - 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.160.000.000 3.160.000.000 3.160.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 480.000.000 480.000.000 480.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.670.000.000 2.670.000.000 2.670.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 5.050.000.000 5.050.000.000 5.050.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 5.050.000.000 5.050.000.000 5.050.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 1.350.000.000 1.350.000.000 1.350.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.01.01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi - - - 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis 1.350.000.000 1.350.000.000 1.350.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 2.300.000.000 2.300.000.000 2.300.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 125.000.000 125.000.000 125.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 650.000.000 650.000.000 650.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.07 Penanganan Pascabencana Provinsi 175.000.000 175.000.000 175.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.10 Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.300.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.025.000.000 1.025.000.000 1.025.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.04.03 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial 363.087.672.000 363.092.672.000 363.845.172.000 1.06.0.00.0.00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 363.087.672.000 363.092.672.000 363.845.172.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 142.191.601.000 142.191.601.000 142.944.101.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 142.191.601.000 142.191.601.000 142.944.101.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 776.700.000 776.700.000 776.700.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 391.500.000 391.500.000 391.500.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 385.200.000 385.200.000 385.200.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 117.027.221.000 117.027.221.000 117.779.721.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 115.427.221.000 115.427.221.000 116.179.721.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 175.000.000 175.000.000 175.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.856.577.000 4.856.577.000 4.856.577.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 401.200.000 401.200.000 401.200.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 481.790.000 481.790.000 481.790.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.156.625.000 1.156.625.000 1.156.625.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 228.740.000 228.740.000 228.740.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 85.360.000 85.360.000 85.360.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 504.152.000 504.152.000 504.152.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 252.700.000 252.700.000 252.700.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.651.010.000 1.651.010.000 1.651.010.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - - 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16.338.315.000 16.338.315.000 16.338.315.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 249.100.000 249.100.000 249.100.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.890.340.000 2.890.340.000 2.890.340.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.348.875.000 12.348.875.000 12.348.875.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 850.000.000 850.000.000 850.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.017.788.000 3.017.788.000 3.017.788.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 537.800.000 537.800.000 537.800.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 341.300.000 341.300.000 341.300.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.220.288.000 1.220.288.000 1.220.288.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 768.400.000 768.400.000 768.400.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 220.896.071.000 220.901.071.000 220.901.071.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 7.482.300.000 7.487.300.000 7.487.300.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi 7.282.300.000 7.287.300.000 7.287.300.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan 5.434.000.000 5.434.000.000 5.434.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi 350.000.000 350.000.000 350.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi 1.398.300.000 1.403.300.000 1.403.300.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.03.1.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 53.401.624.000 53.401.624.000 53.401.624.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti 18.274.233.000 18.274.233.000 18.274.233.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.01 Penyediaan Permakanan 15.167.850.000 15.167.850.000 15.167.850.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.02 Penyediaan Sandang 1.079.317.000 1.079.317.000 1.079.317.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 375.480.000 375.480.000 375.480.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.04 Penyediaan Alat Bantu 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 199.268.000 199.268.000 199.268.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 663.740.000 663.740.000 663.740.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 183.178.000 183.178.000 183.178.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar 555.400.000 555.400.000 555.400.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti 14.052.535.000 14.052.535.000 14.052.535.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.02 Penyediaan Makanan 10.317.250.000 10.317.250.000 10.317.250.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.03 Penyediaan Sandang 889.170.000 889.170.000 889.170.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 246.375.000 246.375.000 246.375.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 105.120.000 105.120.000 105.120.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 280.250.000 280.250.000 280.250.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 1.874.420.000 1.874.420.000 1.874.420.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 54.750.000 54.750.000 54.750.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti 285.200.000 285.200.000 285.200.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 15.089.868.000 15.089.868.000 15.089.868.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.01 Penyediaan Permakanan 10.698.550.000 10.698.550.000 10.698.550.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.02 Penyediaan Sandang 2.025.160.000 2.025.160.000 2.025.160.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.03 Penyediaan Asrama yang mudah Diakses 385.500.000 385.500.000 385.500.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.04 Penyediaan Alat Bantu - - - 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial 379.470.000 379.470.000 379.470.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 480.750.000 480.750.000 480.750.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.09 Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 237.188.000 237.188.000 237.188.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.12 Pemulasaraan 563.250.000 563.250.000 563.250.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti 320.000.000 320.000.000 320.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti 2.426.910.000 2.426.910.000 2.426.910.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.01 Penyediaan Permakanan 1.861.000.000 1.861.000.000 1.861.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.02 Penyediaan Sandang 155.360.000 155.360.000 155.360.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses 48.000.000 48.000.000 48.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 28.800.000 28.800.000 28.800.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 107.000.000 107.000.000 107.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.10 Pemulangan ke Daerah Asal 21.750.000 21.750.000 21.750.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti 180.000.000 180.000.000 180.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti 3.558.078.000 3.558.078.000 3.558.078.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.01 Penyediaan Permakanan 2.890.800.000 2.890.800.000 2.890.800.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.02 Penyediaan Sandang 296.928.000 296.928.000 296.928.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses 86.400.000 86.400.000 86.400.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 43.200.000 43.200.000 43.200.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 135.000.000 135.000.000 135.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 45.000.000 45.000.000 45.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.10 Pemulangan ke Daerah Asal 22.750.000 22.750.000 22.750.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA 38.000.000 38.000.000 38.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 157.457.147.000 157.457.147.000 157.457.147.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.01.01 Pengangkatan Anak antar WNI 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi 157.357.147.000 157.357.147.000 157.357.147.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02.01 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 153.557.147.000 153.557.147.000 153.557.147.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02.03 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 2.800.000.000 2.800.000.000 2.800.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 2.100.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi 2.100.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.01 Penyediaan Permakanan 900.000.000 900.000.000 900.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.02 Penyediaan Sandang 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 575.000.000 575.000.000 575.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial 275.000.000 275.000.000 275.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 380.000.000 380.000.000 380.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 380.000.000 380.000.000 380.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.07.1.01.01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.07.1.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 280.000.000 280.000.000 280.000.000 2.07.3.32.0.00.02 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 113.972.878.000 113.972.878.000 114.451.470.000 2.07.3.32.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 113.972.878.000 113.972.878.000 114.451.470.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 92.272.331.000 92.937.401.000 93.415.993.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 92.272.331.000 92.937.401.000 93.415.993.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.124.192.000 1.589.262.000 1.589.262.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 500.000.000 965.070.000 965.070.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 13.000.000 13.000.000 13.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 24.000.000 24.000.000 24.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 13.000.000 13.000.000 13.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 135.000.000 135.000.000 135.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 389.192.000 389.192.000 389.192.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 74.845.477.000 74.845.477.000 75.324.069.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 73.688.483.000 73.688.483.000 74.167.075.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 814.360.000 814.360.000 814.360.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 229.152.000 229.152.000 229.152.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 31.630.000 31.630.000 31.630.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 81.852.000 81.852.000 81.852.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 81.799.000 81.799.000 81.799.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 81.799.000 81.799.000 81.799.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 54.490.000 54.490.000 54.490.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah - - - 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 54.490.000 54.490.000 54.490.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.557.375.000 3.557.375.000 3.557.375.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 236.951.000 236.951.000 236.951.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 112.159.000 112.159.000 112.159.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 204.292.000 204.292.000 204.292.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 81.508.000 81.508.000 81.508.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 241.312.000 241.312.000 241.312.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 8.856.000 8.856.000 8.856.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 278.201.000 278.201.000 278.201.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 170.810.000 170.810.000 170.810.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.683.286.000 1.683.286.000 1.683.286.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 540.000.000 540.000.000 540.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 811.123.000 861.123.000 861.123.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor - - - 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 78.000.000 78.000.000 78.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 426.000.000 476.000.000 476.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - - 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud - - - 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 157.123.000 157.123.000 157.123.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.691.172.000 8.691.172.000 8.691.172.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 79.020.000 79.020.000 79.020.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.320.556.000 2.320.556.000 2.320.556.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 170.000.000 170.000.000 170.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6.121.596.000 6.121.596.000 6.121.596.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.006.703.000 3.156.703.000 3.156.703.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 736.841.000 736.841.000 736.841.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 61.635.000 61.635.000 61.635.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 524.182.000 524.182.000 524.182.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 239.500.000 239.500.000 239.500.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 250.000.000 250.000.000 250.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 838.000.000 988.000.000 988.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 336.545.000 336.545.000 336.545.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 21.404.547.000 20.739.477.000 20.739.477.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 400.000.000 300.000.000 300.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 400.000.000 300.000.000 300.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 220.000.000 170.000.000 170.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 180.000.000 130.000.000 130.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 12.656.892.000 12.356.892.000 12.356.892.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 11.439.122.000 11.139.122.000 11.139.122.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 11.039.122.000 10.739.122.000 10.739.122.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja 400.000.000 400.000.000 400.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 225.113.000 225.113.000 225.113.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.02.01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja 225.113.000 225.113.000 225.113.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah 983.157.000 983.157.000 983.157.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.03.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah 983.157.000 983.157.000 983.157.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi 9.500.000 9.500.000 9.500.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.04.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 9.500.000 9.500.000 9.500.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 2.946.979.000 2.631.909.000 2.631.909.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01 Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.447.854.000 2.132.784.000 2.132.784.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja 85.000.000 85.000.000 85.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.02 Pelayanan Antar Kerja 1.197.453.000 1.197.453.000 1.197.453.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 61.589.000 61.589.000 61.589.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) 75.000.000 75.000.000 75.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja 1.028.812.000 713.742.000 713.742.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 210.000.000 210.000.000 210.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 210.000.000 210.000.000 210.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi 259.165.000 259.165.000 259.165.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI) 63.630.000 63.630.000 63.630.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04.03 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran 12.540.000 12.540.000 12.540.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04.04 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan 182.995.000 182.995.000 182.995.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.05 Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 29.960.000 29.960.000 29.960.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 29.960.000 29.960.000 29.960.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.348.152.000 2.298.152.000 2.298.152.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota 343.609.000 343.609.000 343.609.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial 133.794.000 133.794.000 133.794.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial 35.606.000 35.606.000 35.606.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 174.209.000 174.209.000 174.209.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 1.568.519.000 1.523.244.000 1.523.244.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 564.218.000 564.218.000 564.218.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 193.322.000 193.322.000 193.322.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi 90.550.000 45.275.000 45.275.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi 273.450.000 273.450.000 273.450.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.05 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi 446.979.000 446.979.000 446.979.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 436.024.000 431.299.000 431.299.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.03.03 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 265.352.000 260.627.000 260.627.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.03.05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 170.672.000 170.672.000 170.672.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 3.052.524.000 3.152.524.000 3.152.524.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 3.052.524.000 3.152.524.000 3.152.524.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01.01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan 1.208.569.000 1.208.569.000 1.208.569.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01.02 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan 334.485.000 334.485.000 334.485.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01.03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan 1.509.470.000 1.609.470.000 1.609.470.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 296.000.000 296.000.000 296.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 296.000.000 296.000.000 296.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 296.000.000 296.000.000 296.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 220.000.000 220.000.000 220.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.06 Pelatihan Transmigrasi 76.000.000 76.000.000 76.000.000 2.08.2.14.0.00.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 23.285.813.000 23.285.813.000 23.358.985.000 2.08.2.14.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 23.285.813.000 23.285.813.000 23.358.985.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 15.373.767.000 15.373.767.000 15.446.939.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 15.373.767.000 15.373.767.000 15.446.939.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 453.500.000 453.500.000 453.500.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 253.500.000 253.500.000 253.500.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.614.477.000 11.614.477.000 11.687.649.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.184.477.000 11.184.477.000 11.257.649.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 310.000.000 310.000.000 310.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 70.000.000 70.000.000 70.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 64.470.000 64.470.000 64.470.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 64.470.000 64.470.000 64.470.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 106.200.000 106.200.000 106.200.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - - 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 86.200.000 86.200.000 86.200.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 635.780.000 635.780.000 635.780.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.190.000 9.190.000 9.190.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 130.590.000 130.590.000 130.590.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - - 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 120.000.000 120.000.000 120.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 185.000.000 185.000.000 185.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 160.000.000 160.000.000 160.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 11.000.000 11.000.000 11.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 14.790.000 14.790.000 14.790.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - - 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 14.790.000 14.790.000 14.790.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.935.000.000 1.935.000.000 1.935.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 580.000.000 580.000.000 580.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.350.000.000 1.350.000.000 1.350.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 549.550.000 549.550.000 549.550.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 178.800.000 178.800.000 178.800.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel - - - 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 275.010.000 275.010.000 275.010.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 67.640.000 67.640.000 67.640.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 28.100.000 28.100.000 28.100.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5.877.046.000 5.877.046.000 5.877.046.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 2.557.500.000 2.557.500.000 2.557.500.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan 455.000.000 455.000.000 455.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi 70.000.000 70.000.000 70.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan 265.000.000 265.000.000 265.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi 105.000.000 105.000.000 105.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi 2.102.500.000 2.102.500.000 2.102.500.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 1.077.500.000 1.077.500.000 1.077.500.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 1.025.000.000 1.025.000.000 1.025.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.502.836.000 1.502.836.000 1.502.836.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 197.211.000 197.211.000 197.211.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi 46.875.000 46.875.000 46.875.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan 150.336.000 150.336.000 150.336.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 358.750.000 358.750.000 358.750.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000 250.000.000 250.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 108.750.000 108.750.000 108.750.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 946.875.000 946.875.000 946.875.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 75.000.000 75.000.000 75.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 406.875.000 406.875.000 406.875.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03.03 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 415.000.000 415.000.000 415.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 275.000.000 275.000.000 275.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 175.000.000 175.000.000 175.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 175.000.000 175.000.000 175.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 639.210.000 639.210.000 639.210.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 539.210.000 539.210.000 539.210.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 439.210.000 439.210.000 439.210.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 60.000.000 60.000.000 60.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 702.500.000 702.500.000 702.500.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 126.875.000 126.875.000 126.875.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 80.000.000 80.000.000 80.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 46.875.000 46.875.000 46.875.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi 393.750.000 393.750.000 393.750.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02.01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 225.000.000 225.000.000 225.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 108.750.000 108.750.000 108.750.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 181.875.000 181.875.000 181.875.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 31.875.000 31.875.000 31.875.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.035.000.000 2.035.000.000 2.035.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 330.000.000 330.000.000 330.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 305.000.000 305.000.000 305.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 105.000.000 105.000.000 105.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.07 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.06 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.255.000.000 1.255.000.000 1.255.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.175.000.000 1.175.000.000 1.175.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.04 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja 450.000.000 450.000.000 450.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.07 Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak- Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal 725.000.000 725.000.000 725.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB 80.000.000 80.000.000 80.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02.02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 80.000.000 80.000.000 80.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 450.000.000 450.000.000 450.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01.05 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 250.000.000 250.000.000 250.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02.02 Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 175.000.000 175.000.000 175.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02.04 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.09.0.00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan 53.821.259.000 53.821.259.000 53.930.596.000 2.09.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 53.821.259.000 53.821.259.000 53.930.596.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 23.641.259.000 23.861.259.000 23.970.596.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 23.641.259.000 23.861.259.000 23.970.596.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 670.545.000 735.545.000 735.545.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 320.545.000 385.545.000 385.545.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.000.000 350.000.000 350.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.427.514.000 17.427.514.000 17.536.851.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.692.514.000 16.692.514.000 16.801.851.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 340.000.000 340.000.000 340.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 395.000.000 395.000.000 395.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 174.000.000 174.000.000 174.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 140.000.000 140.000.000 140.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 34.000.000 34.000.000 34.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 231.600.000 231.600.000 231.600.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 231.600.000 231.600.000 231.600.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - - 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.799.600.000 2.924.600.000 2.924.600.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 37.000.000 37.000.000 37.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.735.000.000 1.735.000.000 1.735.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 52.600.000 52.600.000 52.600.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 95.000.000 95.000.000 95.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 17.000.000 5.000.000 5.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 90.000.000 102.000.000 102.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 555.000.000 670.000.000 670.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 198.000.000 208.000.000 208.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.284.600.000 1.284.600.000 1.284.600.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 510.000.000 510.000.000 510.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 759.600.000 759.600.000 759.600.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.053.400.000 1.083.400.000 1.083.400.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 347.500.000 347.500.000 347.500.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 605.900.000 605.900.000 605.900.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000.000 130.000.000 130.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 30.180.000.000 29.960.000.000 29.960.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 24.810.000.000 24.540.000.000 24.540.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 3.435.000.000 3.535.000.000 3.535.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 950.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 335.000.000 235.000.000 235.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 2.150.000.000 2.150.000.000 2.150.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan - - - 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi 18.450.000.000 17.980.000.000 17.980.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi 18.450.000.000 17.980.000.000 17.980.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi 2.925.000.000 3.025.000.000 3.025.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.04.01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1.700.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 1.225.000.000 1.225.000.000 1.225.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 2.900.000.000 2.950.000.000 2.950.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi 2.900.000.000 2.950.000.000 2.950.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.04.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi 2.900.000.000 2.950.000.000 2.950.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 2.470.000.000 2.470.000.000 2.470.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah 2.470.000.000 2.470.000.000 2.470.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi 350.000.000 395.000.000 395.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 680.000.000 680.000.000 680.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 770.000.000 725.000.000 725.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal 670.000.000 670.000.000 670.000.000 2.11.3.29.0.00.02 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 264.903.186.000 266.403.186.000 267.196.284.000 2.11.3.29.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 264.903.186.000 266.403.186.000 267.196.284.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 146.209.014.000 146.209.014.000 147.002.112.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 146.209.014.000 146.209.014.000 147.002.112.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.050.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 550.000.000 550.000.000 550.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 121.780.527.000 121.780.527.000 122.573.625.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 121.570.527.000 121.570.527.000 122.363.625.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 56.860.000 56.860.000 56.860.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 153.140.000 153.140.000 153.140.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 441.820.000 441.820.000 441.820.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 441.820.000 441.820.000 441.820.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 444.025.000 444.025.000 444.025.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - - - 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 68.975.000 68.975.000 68.975.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 375.050.000 375.050.000 375.050.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - - 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan - - - 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.788.083.000 3.788.083.000 3.788.083.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 175.000.000 175.000.000 175.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 332.250.000 332.250.000 332.250.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 292.341.000 292.341.000 292.341.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 218.812.000 218.812.000 218.812.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 299.630.000 299.630.000 299.630.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 70.200.000 70.200.000 70.200.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 488.500.000 488.500.000 488.500.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.911.350.000 1.911.350.000 1.911.350.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - - - 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.491.260.000 4.491.260.000 4.491.260.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 298.000.000 298.000.000 298.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.142.260.000 2.142.260.000 2.142.260.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 742.000.000 742.000.000 742.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.309.000.000 1.309.000.000 1.309.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.297.891.000 6.297.891.000 6.297.891.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 75.700.000 75.700.000 75.700.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.550.674.000 1.550.674.000 1.550.674.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 179.000.000 179.000.000 179.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.492.517.000 4.492.517.000 4.492.517.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.915.408.000 7.915.408.000 7.915.408.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.892.900.000 1.892.900.000 1.892.900.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 128.200.000 128.200.000 128.200.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 626.158.000 626.158.000 626.158.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.936.550.000 2.936.550.000 2.936.550.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 871.600.000 871.600.000 871.600.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 1.460.000.000 1.460.000.000 1.460.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 71.247.912.000 71.247.912.000 71.247.912.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 1.485.000.000 1.485.000.000 1.485.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi 914.000.000 914.000.000 914.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi 465.000.000 465.000.000 465.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi 449.000.000 449.000.000 449.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi 571.000.000 571.000.000 571.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang 90.000.000 90.000.000 90.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 381.000.000 381.000.000 381.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.02.04 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 6.364.000.000 6.364.000.000 6.364.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup 6.364.000.000 6.364.000.000 6.364.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 4.075.000.000 4.075.000.000 4.075.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 1.475.000.000 1.475.000.000 1.475.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi 814.000.000 814.000.000 814.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 2.012.100.000 2.012.100.000 2.012.100.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi 2.012.100.000 2.012.100.000 2.012.100.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 136.000.000 136.000.000 136.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.03 Pengelolaan Kebun Raya 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 876.100.000 876.100.000 876.100.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 1.095.000.000 1.095.000.000 1.095.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 1.095.000.000 1.095.000.000 1.095.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 700.000.000 700.000.000 700.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 395.000.000 395.000.000 395.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 4.854.930.000 4.854.930.000 4.854.930.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi 4.854.930.000 4.854.930.000 4.854.930.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.08.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 1.315.664.000 1.315.664.000 1.315.664.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 3.539.266.000 3.539.266.000 3.539.266.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 350.000.000 350.000.000 350.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi 350.000.000 350.000.000 350.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.10.1.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi 350.000.000 350.000.000 350.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 55.086.882.000 55.086.882.000 55.086.882.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 55.086.882.000 55.086.882.000 55.086.882.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.11.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 55.086.882.000 55.086.882.000 55.086.882.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 47.446.260.000 48.946.260.000 48.946.260.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 30.338.232.000 31.763.232.000 31.763.232.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 541.750.000 541.750.000 541.750.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.03.01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi 221.750.000 221.750.000 221.750.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi 320.000.000 320.000.000 320.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 22.903.219.000 24.328.219.000 24.328.219.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) 600.386.000 600.386.000 600.386.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara 6.797.398.000 7.422.398.000 7.422.398.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara 4.367.125.000 5.117.125.000 5.117.125.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.05 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan 8.108.241.000 8.108.241.000 8.108.241.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan 2.247.439.000 2.297.439.000 2.297.439.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.08 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan 782.630.000 782.630.000 782.630.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 1.141.245.000 1.141.245.000 1.141.245.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 1.141.245.000 1.141.245.000 1.141.245.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.06 Pelaksanaan (HHBK)PengolahanHasilHutanBukanKayu 3.687.598.000 3.687.598.000 3.687.598.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.06.01 Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu 1.921.028.000 1.921.028.000 1.921.028.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya 1.666.570.000 1.666.570.000 1.666.570.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.06.04 Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 1.664.420.000 1.664.420.000 1.664.420.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07.01 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 181.230.000 181.230.000 181.230.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 1.362.070.000 1.362.070.000 1.362.070.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 121.120.000 121.120.000 121.120.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan 400.000.000 400.000.000 400.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.01 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar 27.000.000 27.000.000 27.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.02 Sertifikasi Sumber Benih 22.000.000 22.000.000 22.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.03 Sertifikasi Mutu Benih 35.000.000 35.000.000 35.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.04 Sertifikasi Mutu Bibit 99.740.000 99.740.000 99.740.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit 216.260.000 216.260.000 216.260.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 4.459.494.000 4.534.494.000 4.534.494.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi 1.349.900.000 1.399.900.000 1.399.900.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.02 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi 445.000.000 445.000.000 445.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.03 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi 250.000.000 250.000.000 250.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.05 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi 250.000.000 250.000.000 250.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.06 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.07 Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi 125.000.000 125.000.000 125.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi 129.900.000 179.900.000 179.900.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi 1.176.582.000 1.201.582.000 1.201.582.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES 1.176.582.000 1.201.582.000 1.201.582.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 1.933.012.000 1.933.012.000 1.933.012.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03.04 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah 1.367.687.000 1.367.687.000 1.367.687.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03.05 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi 565.325.000 565.325.000 565.325.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 11.448.534.000 11.448.534.000 11.448.534.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 11.448.534.000 11.448.534.000 11.448.534.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 1.517.611.000 1.517.611.000 1.517.611.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 5.991.586.000 5.991.586.000 5.991.586.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial 3.939.337.000 3.939.337.000 3.939.337.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS 650.000.000 650.000.000 650.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.06 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.13.2.12.0.00.03 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 26.367.473.000 26.367.473.000 26.466.216.000 2.13.2.12.0.00.03.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 26.367.473.000 26.367.473.000 26.466.216.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 19.507.473.000 19.507.473.000 19.606.216.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 19.507.473.000 19.507.473.000 19.606.216.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 567.214.000 567.214.000 567.214.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 447.214.000 447.214.000 447.214.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 120.000.000 120.000.000 120.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.383.259.000 15.383.259.000 15.482.002.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.003.259.000 15.003.259.000 15.102.002.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 375.000.000 375.000.000 375.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 803.500.000 803.500.000 803.500.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.500.000 7.500.000 7.500.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.000.000 75.000.000 75.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 82.000.000 82.000.000 82.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.000.000 80.000.000 80.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 294.000.000 294.000.000 294.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 110.000.000 110.000.000 110.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11.500.000 11.500.000 11.500.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 11.500.000 11.500.000 11.500.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.073.500.000 2.073.500.000 2.073.500.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.000.000 8.000.000 8.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 547.500.000 547.500.000 547.500.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.488.000.000 1.488.000.000 1.488.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 568.500.000 568.500.000 568.500.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 175.000.000 175.000.000 175.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 18.000.000 18.000.000 18.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 40.500.000 40.500.000 40.500.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 250.000.000 250.000.000 250.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 35.000.000 35.000.000 35.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 800.000.000 800.000.000 800.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 255.000.000 255.000.000 255.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan 255.000.000 255.000.000 255.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01.03 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi 255.000.000 255.000.000 255.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 235.000.000 235.000.000 235.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 235.000.000 235.000.000 235.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01.04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota 235.000.000 235.000.000 235.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 310.000.000 310.000.000 310.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 310.000.000 310.000.000 310.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.02.05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 310.000.000 310.000.000 310.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.060.000.000 6.060.000.000 6.060.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 925.000.000 925.000.000 925.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi 925.000.000 925.000.000 925.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota 225.000.000 225.000.000 225.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01.03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 700.000.000 700.000.000 700.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.095.000.000 2.095.000.000 2.095.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2.095.000.000 2.095.000.000 2.095.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa 300.000.000 300.000.000 300.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.04 Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.05 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 75.000.000 75.000.000 75.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.06 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 300.000.000 300.000.000 300.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.08 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.09 Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.11 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 70.000.000 70.000.000 70.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.12 Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis 750.000.000 750.000.000 750.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.18 Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota 400.000.000 400.000.000 400.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.840.000.000 2.840.000.000 2.840.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.840.000.000 2.840.000.000 2.840.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 250.000.000 250.000.000 250.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 75.000.000 75.000.000 75.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 1.685.000.000 1.685.000.000 1.685.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 115.000.000 115.000.000 115.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 165.000.000 165.000.000 165.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 550.000.000 550.000.000 550.000.000 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan 200.667.206.000 204.702.556.000 205.010.705.000 2.15.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 200.667.206.000 204.702.556.000 205.010.705.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.15.0.00.0.00.01.2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 65.115.060.000 65.115.060.000 65.423.209.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 65.115.060.000 65.115.060.000 65.423.209.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 400.000.000 400.000.000 400.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 300.000.000 300.000.000 300.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 48.125.502.000 48.125.502.000 48.433.651.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 47.223.302.000 47.223.302.000 47.531.451.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 832.200.000 832.200.000 832.200.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 70.000.000 70.000.000 70.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 165.000.000 165.000.000 165.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 165.000.000 165.000.000 165.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 125.000.000 125.000.000 125.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 105.000.000 105.000.000 105.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.595.552.000 2.595.552.000 2.595.552.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 257.000.000 257.000.000 257.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 129.000.000 129.000.000 129.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 89.500.000 89.500.000 89.500.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 213.000.000 213.000.000 213.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 282.052.000 282.052.000 282.052.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 60.000.000 60.000.000 60.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 60.000.000 60.000.000 60.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 305.000.000 305.000.000 305.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor - - - 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - - 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 105.000.000 105.000.000 105.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.407.106.000 11.407.106.000 11.407.106.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 4.000.000 4.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.811.000.000 1.811.000.000 1.811.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 9.592.106.000 9.592.106.000 9.592.106.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.991.900.000 1.991.900.000 1.991.900.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 687.400.000 687.400.000 687.400.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 675.000.000 675.000.000 675.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 129.500.000 129.500.000 129.500.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 135.552.146.000 139.587.496.000 139.587.496.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 128.749.179.000 132.784.529.000 132.784.529.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 600.000.000 600.000.000 600.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 600.000.000 600.000.000 600.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 13.389.025.000 17.424.375.000 17.424.375.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 10.280.345.000 10.280.345.000 10.280.345.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 3.108.680.000 7.144.030.000 7.144.030.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B 7.562.129.000 7.562.129.000 7.562.129.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B 60.000.000 60.000.000 60.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.02 Pembangunan Gedung Terminal 4.617.429.000 4.617.429.000 4.617.429.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 2.850.000.000 2.850.000.000 2.850.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B 34.700.000 34.700.000 34.700.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 911.111.000 911.111.000 911.111.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 46.320.000 46.320.000 46.320.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi 60.000.000 60.000.000 60.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi 804.791.000 804.791.000 804.791.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi 125.000.000 125.000.000 125.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.06.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin 125.000.000 125.000.000 125.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 374.015.000 374.015.000 374.015.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 139.015.000 139.015.000 139.015.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 35.000.000 35.000.000 35.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 105.242.049.000 105.242.049.000 105.242.049.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.08.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 102.730.399.000 102.730.399.000 102.730.399.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.08.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi 2.511.650.000 2.511.650.000 2.511.650.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 180.000.000 180.000.000 180.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.09.01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi 70.000.000 70.000.000 70.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.09.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi 110.000.000 110.000.000 110.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.11.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.12 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 225.850.000 225.850.000 225.850.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.13.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.13.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi 175.850.000 175.850.000 175.850.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.15 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - - - 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.15.03 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi - - - 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 3.404.216.000 3.404.216.000 3.404.216.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.732.216.000 1.732.216.000 1.732.216.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.05.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 1.732.216.000 1.732.216.000 1.732.216.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas 135.000.000 135.000.000 135.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.06.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 135.000.000 135.000.000 135.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.06.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas - - - 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan 220.000.000 220.000.000 220.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.09.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional 220.000.000 220.000.000 220.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.317.000.000 1.317.000.000 1.317.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10.02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.240.000.000 1.240.000.000 1.240.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 47.000.000 47.000.000 47.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 3.398.751.000 3.398.751.000 3.398.751.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian 3.398.751.000 3.398.751.000 3.398.751.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.05.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian - - - 2.15.0.00.0.00.01.2.15.05.1.01.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian 3.398.751.000 3.398.751.000 3.398.751.000 2.16.0.00.0.00.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 109.139.959.000 113.139.959.000 113.270.576.000 2.16.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 109.139.959.000 113.139.959.000 113.270.576.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 31.267.775.000 31.267.775.000 31.398.392.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 31.267.775.000 31.267.775.000 31.398.392.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 600.000.000 600.000.000 600.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 400.000.000 400.000.000 400.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20.638.042.000 20.638.042.000 20.768.659.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19.898.042.000 19.898.042.000 20.028.659.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 550.000.000 550.000.000 550.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - - - 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 60.000.000 60.000.000 60.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 80.000.000 80.000.000 80.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 238.000.000 238.000.000 238.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 180.000.000 180.000.000 180.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 36.000.000 36.000.000 36.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 22.000.000 22.000.000 22.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 483.070.000 483.070.000 483.070.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 211.700.000 211.700.000 211.700.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 22.820.000 22.820.000 22.820.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 49.000.000 49.000.000 49.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 199.550.000 199.550.000 199.550.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - - 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan - - - 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.861.630.000 1.861.630.000 1.861.630.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 33.000.000 33.000.000 33.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 299.250.000 299.250.000 299.250.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 98.800.000 98.800.000 98.800.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 71.500.000 71.500.000 71.500.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 132.000.000 132.000.000 132.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 275.000.000 275.000.000 275.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 866.080.000 866.080.000 866.080.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 31.000.000 31.000.000 31.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.430.880.000 1.430.880.000 1.430.880.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.130.880.000 1.130.880.000 1.130.880.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - - 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud - - - 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.093.920.000 4.093.920.000 4.093.920.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000 12.000.000 12.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.485.724.000 1.485.724.000 1.485.724.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.800.000 19.800.000 19.800.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.576.396.000 2.576.396.000 2.576.396.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.922.233.000 1.922.233.000 1.922.233.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 946.696.000 946.696.000 946.696.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 22.000.000 22.000.000 22.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - - - 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud - - - 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 633.737.000 633.737.000 633.737.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 283.800.000 283.800.000 283.800.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 36.000.000 36.000.000 36.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 71.322.184.000 75.322.184.000 75.322.184.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 40.512.500.000 44.512.500.000 44.512.500.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 40.512.500.000 44.512.500.000 44.512.500.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 840.000.000 840.000.000 840.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 1.400.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 2.800.000.000 2.800.000.000 2.800.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 10.782.500.000 10.782.500.000 10.782.500.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik 850.000.000 850.000.000 850.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.07 Layanan Hubungan Media 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 3.950.000.000 3.950.000.000 3.950.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis 9.215.000.000 13.215.000.000 13.215.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 475.000.000 475.000.000 475.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 2.200.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 30.809.684.000 30.809.684.000 30.809.684.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 9.915.000.000 9.915.000.000 9.915.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 9.800.000.000 9.800.000.000 9.800.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 20.894.684.000 20.894.684.000 20.894.684.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 1.079.420.000 1.079.420.000 1.079.420.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 12.734.324.000 12.734.324.000 12.734.324.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 375.000.000 375.000.000 375.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 5.453.840.000 5.453.840.000 5.453.840.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.08 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 560.000.000 560.000.000 560.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas 442.100.000 442.100.000 442.100.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 250.000.000 250.000.000 250.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.200.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2.200.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi 2.200.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 1.400.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.02 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 800.000.000 800.000.000 800.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4.350.000.000 4.350.000.000 4.350.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 4.350.000.000 4.350.000.000 4.350.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 2.375.652.000 2.375.652.000 2.375.652.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 529.000.000 529.000.000 529.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 782.744.000 782.744.000 782.744.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 277.584.000 277.584.000 277.584.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 786.324.000 786.324.000 786.324.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi 1.974.348.000 1.974.348.000 1.974.348.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 1.974.348.000 1.974.348.000 1.974.348.000 2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 74.400.621.000 74.400.621.000 74.512.305.000 2.17.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 74.400.621.000 74.400.621.000 74.512.305.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 34.754.477.000 34.754.477.000 34.866.161.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 34.754.477.000 34.754.477.000 34.866.161.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.300.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 700.000.000 700.000.000 700.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 600.000.000 600.000.000 600.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.054.477.000 18.054.477.000 18.166.161.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.154.477.000 17.154.477.000 17.266.161.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 495.000.000 495.000.000 495.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 175.000.000 175.000.000 175.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.710.916.000 2.710.916.000 2.710.916.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 181.000.000 181.000.000 181.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 431.000.000 431.000.000 431.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 170.000.000 170.000.000 170.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 240.000.000 240.000.000 240.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.443.916.000 1.443.916.000 1.443.916.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.383.340.000 3.383.340.000 3.383.340.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 332.500.000 332.500.000 332.500.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 790.000.000 790.000.000 790.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.370.840.000 1.370.840.000 1.370.840.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 890.000.000 890.000.000 890.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.102.144.000 6.102.144.000 6.102.144.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 55.000.000 55.000.000 55.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.495.600.000 1.495.600.000 1.495.600.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80.000.000 80.000.000 80.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.471.544.000 4.471.544.000 4.471.544.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.003.600.000 3.003.600.000 3.003.600.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 55.000.000 55.000.000 55.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 330.000.000 330.000.000 330.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 75.000.000 75.000.000 75.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 244.100.000 244.100.000 244.100.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.080.000.000 2.080.000.000 2.080.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 219.500.000 219.500.000 219.500.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 39.646.144.000 39.646.144.000 39.646.144.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 1.975.000.000 1.975.000.000 1.975.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 475.000.000 475.000.000 475.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.01.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat 300.000.000 300.000.000 300.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.01.02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel 175.000.000 175.000.000 175.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.02.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 1.725.000.000 1.725.000.000 1.725.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.725.000.000 1.725.000.000 1.725.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.1.01.01 Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi 385.000.000 385.000.000 385.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.1.01.02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi 1.340.000.000 1.340.000.000 1.340.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 6.099.062.000 6.099.062.000 6.099.062.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 6.099.062.000 6.099.062.000 6.099.062.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.05.1.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 6.099.062.000 6.099.062.000 6.099.062.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 10.009.920.000 10.009.920.000 10.009.920.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 10.009.920.000 10.009.920.000 10.009.920.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01.01 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 3.075.000.000 3.075.000.000 3.075.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01.02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 6.934.920.000 6.934.920.000 6.934.920.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 9.945.331.000 9.945.331.000 9.945.331.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan 9.945.331.000 9.945.331.000 9.945.331.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.1.01.01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 9.945.331.000 9.945.331.000 9.945.331.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 9.891.831.000 9.891.831.000 9.891.831.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah 9.891.831.000 9.891.831.000 9.891.831.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.1.01.01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 9.891.831.000 9.891.831.000 9.891.831.000 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 24.510.967.000 24.510.967.000 24.616.663.000 2.18.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 24.510.967.000 24.510.967.000 24.616.663.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 20.211.437.000 20.211.437.000 20.317.133.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 20.211.437.000 20.211.437.000 20.317.133.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 270.000.000 270.000.000 270.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 114.800.000 114.800.000 114.800.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 155.200.000 155.200.000 155.200.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.427.334.000 16.427.334.000 16.533.030.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.077.794.000 16.077.794.000 16.183.490.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 349.540.000 349.540.000 349.540.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 80.000.000 80.000.000 80.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 80.000.000 80.000.000 80.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 105.000.000 105.000.000 105.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 45.000.000 45.000.000 45.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 60.000.000 60.000.000 60.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 701.100.000 701.100.000 701.100.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 35.600.000 35.600.000 35.600.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80.000.000 80.000.000 80.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 70.000.000 70.000.000 70.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 69.500.000 69.500.000 69.500.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 330.000.000 330.000.000 330.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 585.651.000 585.651.000 585.651.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - - 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 585.651.000 585.651.000 585.651.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - - 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud - - - 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.763.207.000 1.763.207.000 1.763.207.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 612.500.000 612.500.000 612.500.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.105.707.000 1.105.707.000 1.105.707.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 279.145.000 279.145.000 279.145.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 80.000.000 80.000.000 80.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 94.145.000 94.145.000 94.145.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - - - 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan - - - 2.18.0.00.0.00.01.2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 4.299.530.000 4.299.530.000 4.299.530.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 550.000.000 550.000.000 550.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 165.580.000 165.580.000 165.580.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 165.580.000 165.580.000 165.580.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 384.420.000 384.420.000 384.420.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi 154.420.000 154.420.000 154.420.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi 230.000.000 230.000.000 230.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 1.030.000.000 1.030.000.000 1.030.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 1.030.000.000 1.030.000.000 1.030.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.1.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 192.000.000 192.000.000 192.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.1.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 838.000.000 838.000.000 838.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 400.000.000 400.000.000 400.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 400.000.000 400.000.000 400.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 800.000.000 800.000.000 800.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 620.000.000 620.000.000 620.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 180.000.000 180.000.000 180.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 919.530.000 919.530.000 919.530.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 919.530.000 919.530.000 919.530.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 130.000.000 130.000.000 130.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 458.671.000 458.671.000 458.671.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 330.859.000 330.859.000 330.859.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 600.000.000 600.000.000 600.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi 600.000.000 600.000.000 600.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.18.0.00.0.00.01.2.18.06.1.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 600.000.000 600.000.000 600.000.000 2.19.3.26.0.00.02 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 226.417.425.000 236.517.425.000 236.725.841.000 2.19.3.26.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 226.417.425.000 236.517.425.000 236.725.841.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 50.562.527.000 50.562.527.000 50.770.943.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 50.562.527.000 50.562.527.000 50.770.943.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 997.870.000 997.870.000 997.870.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 697.870.000 697.870.000 697.870.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 300.000.000 300.000.000 300.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 32.936.937.000 32.936.937.000 33.145.353.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 32.232.657.000 32.232.657.000 32.441.073.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 704.280.000 704.280.000 704.280.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 365.000.000 365.000.000 365.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 365.000.000 365.000.000 365.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 90.000.000 90.000.000 90.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 90.000.000 90.000.000 90.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.557.720.000 1.557.720.000 1.557.720.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 60.000.000 60.000.000 60.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80.750.000 80.750.000 80.750.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.260.000 3.260.000 3.260.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 160.000.000 160.000.000 160.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 75.370.000 75.370.000 75.370.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 15.720.000 15.720.000 15.720.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 283.000.000 283.000.000 283.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 879.620.000 879.620.000 879.620.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.754.000.000 12.754.000.000 12.754.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.947.000.000 3.947.000.000 3.947.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 160.000.000 160.000.000 160.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.637.000.000 8.637.000.000 8.637.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.861.000.000 1.861.000.000 1.861.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 190.000.000 190.000.000 190.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 341.000.000 341.000.000 341.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 70.000.000 70.000.000 70.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 1.050.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 167.652.237.000 177.752.237.000 177.752.237.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 24.647.117.000 24.747.117.000 24.747.117.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi 9.563.280.000 8.663.280.000 8.663.280.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi 1.405.000.000 1.405.000.000 1.405.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi 2.425.000.000 2.425.000.000 2.425.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 900.000.000 - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.09 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 4.833.280.000 4.833.280.000 4.833.280.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi 15.083.837.000 16.083.837.000 16.083.837.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha 158.837.000 158.837.000 158.837.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi 14.925.000.000 15.925.000.000 15.925.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 143.005.120.000 153.005.120.000 153.005.120.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 24.898.720.000 24.898.720.000 24.898.720.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi 24.898.720.000 24.898.720.000 24.898.720.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 19.350.000.000 19.350.000.000 18.150.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi 12.400.000.000 12.400.000.000 12.400.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single 6.950.000.000 6.950.000.000 5.750.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional 97.856.400.000 107.856.400.000 109.056.400.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) 13.008.280.000 13.008.280.000 13.008.280.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi 84.571.560.000 94.571.560.000 95.771.560.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga 276.560.000 276.560.000 276.560.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 900.000.000 900.000.000 900.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan 800.000.000 800.000.000 800.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04.03 Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 8.202.661.000 8.202.661.000 8.202.661.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 2.581.051.000 2.581.051.000 2.581.051.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 851.560.000 851.560.000 851.560.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 851.560.000 851.560.000 851.560.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 914.840.000 914.840.000 914.840.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 300.000.000 300.000.000 300.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 614.840.000 614.840.000 614.840.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 204.211.000 204.211.000 204.211.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi 204.211.000 204.211.000 204.211.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 610.440.000 610.440.000 610.440.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.04.02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota 610.440.000 610.440.000 610.440.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.04.03 Pengelolaan Investasi Pariwisata - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 2.554.680.000 2.554.680.000 2.554.680.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 2.554.680.000 2.554.680.000 2.554.680.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 763.280.000 763.280.000 763.280.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 951.560.000 951.560.000 951.560.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri 839.840.000 839.840.000 839.840.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 300.000.000 300.000.000 300.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 300.000.000 300.000.000 300.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.04.1.01.01 Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 300.000.000 300.000.000 300.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 2.766.930.000 2.766.930.000 2.766.930.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 2.766.930.000 2.766.930.000 2.766.930.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 703.120.000 703.120.000 703.120.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 890.000.000 890.000.000 890.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.03 Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide ) Tingkat - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.08 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 438.280.000 438.280.000 438.280.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.09 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 735.530.000 735.530.000 735.530.000 2.23.2.24.0.00.02 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 37.232.993.000 37.232.993.000 37.425.318.000 2.23.2.24.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 37.232.993.000 37.232.993.000 37.425.318.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 35.413.615.000 35.413.615.000 35.605.940.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 35.413.615.000 35.413.615.000 35.605.940.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 199.600.000 199.600.000 199.600.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 163.100.000 163.100.000 163.100.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - - - 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD - - - 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - - - 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - - - 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - - - 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36.500.000 36.500.000 36.500.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 29.749.667.000 29.749.667.000 29.941.992.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 29.537.267.000 29.537.267.000 29.729.592.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 212.400.000 212.400.000 212.400.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 120.000.000 120.000.000 120.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - - - 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 824.000.000 824.000.000 824.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - - - 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - - 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan - - - 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 90.000.000 90.000.000 90.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 209.000.000 209.000.000 209.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 400.000.000 400.000.000 400.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - - - 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 336.190.000 336.190.000 336.190.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 136.190.000 136.190.000 136.190.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.709.158.000 3.709.158.000 3.709.158.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.525.632.000 1.525.632.000 1.525.632.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.000.000 6.000.000 6.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.167.526.000 2.167.526.000 2.167.526.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 475.000.000 475.000.000 475.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 475.000.000 475.000.000 475.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 1.085.315.000 1.085.315.000 1.085.315.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.085.315.000 1.085.315.000 1.085.315.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 1.013.155.000 1.013.155.000 1.013.155.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 107.000.000 107.000.000 107.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi 61.195.000 61.195.000 61.195.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 73.820.000 73.820.000 73.820.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 44.840.000 44.840.000 44.840.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.08 Pengembangan Perpustakaan Deposit 242.300.000 242.300.000 242.300.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 484.000.000 484.000.000 484.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi 72.160.000 72.160.000 72.160.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 62.800.000 62.800.000 62.800.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 9.360.000 9.360.000 9.360.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 734.063.000 734.063.000 734.063.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 734.063.000 734.063.000 734.063.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi 112.200.000 112.200.000 112.200.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi 112.200.000 112.200.000 112.200.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi 506.090.000 506.090.000 506.090.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.02 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 506.090.000 506.090.000 506.090.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi 115.773.000 115.773.000 115.773.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi 115.773.000 115.773.000 115.773.000 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 121.630.263.000 123.790.263.000 124.092.499.000 3.25.0.00.0.00.01.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 121.630.263.000 123.790.263.000 124.092.499.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 58.323.605.000 58.323.605.000 57.205.841.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 58.323.605.000 58.323.605.000 57.205.841.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 727.000.000 727.000.000 727.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 433.000.000 433.000.000 433.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 294.000.000 294.000.000 294.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 49.355.175.000 49.355.175.000 48.237.411.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 48.315.175.000 48.315.175.000 47.197.411.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 920.000.000 920.000.000 920.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 120.000.000 120.000.000 120.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100.000.000 100.000.000 100.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD - - - 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - - - Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - - 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah - - - 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah - - - 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 325.000.000 325.000.000 325.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15.000.000 15.000.000 15.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 30.000.000 30.000.000 30.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 280.000.000 280.000.000 280.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - - 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan - - - 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.850.880.000 1.850.880.000 1.850.880.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 154.050.000 154.050.000 154.050.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 380.590.000 380.590.000 380.590.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000 20.000.000 20.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 180.000.000 180.000.000 180.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 130.000.000 130.000.000 130.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 951.240.000 951.240.000 951.240.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 20.000.000 20.000.000 20.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 630.150.000 630.150.000 630.150.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - - 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 75.000.000 75.000.000 75.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000 200.000.000 200.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 355.150.000 355.150.000 355.150.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.732.500.000 3.732.500.000 3.732.500.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 79.320.000 79.320.000 79.320.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.673.180.000 2.673.180.000 2.673.180.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 980.000.000 980.000.000 980.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.602.900.000 1.602.900.000 1.602.900.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 365.000.000 365.000.000 365.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 205.950.000 205.950.000 205.950.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 197.450.000 197.450.000 197.450.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 724.500.000 724.500.000 724.500.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 63.306.658.000 65.466.658.000 66.886.658.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 3.665.333.000 3.665.333.000 3.665.333.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 2.142.294.000 2.142.294.000 2.142.294.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 386.825.000 386.825.000 386.825.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01.02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat 580.169.000 580.169.000 580.169.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01.03 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1.175.300.000 1.175.300.000 1.175.300.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 155.225.000 155.225.000 155.225.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional 155.225.000 155.225.000 155.225.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1.367.814.000 1.367.814.000 1.367.814.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 1.367.814.000 1.367.814.000 1.367.814.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 40.657.712.000 40.657.712.000 42.077.712.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil 28.098.237.000 28.098.237.000 29.518.237.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 28.098.237.000 28.098.237.000 29.518.237.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.471.300.000 2.471.300.000 2.471.300.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.02.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 137.250.000 137.250.000 137.250.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.02.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 2.334.050.000 2.334.050.000 2.334.050.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi 10.088.175.000 10.088.175.000 10.088.175.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan 5.963.288.000 5.963.288.000 5.963.288.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06.03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan 4.124.887.000 4.124.887.000 4.124.887.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 13.169.286.000 15.329.286.000 15.329.286.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 346.000.000 346.000.000 346.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan 146.000.000 146.000.000 146.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut 12.823.286.000 14.983.286.000 14.983.286.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.03 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 7.313.862.000 8.713.862.000 8.713.862.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.04 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut 566.304.000 566.304.000 566.304.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3.708.500.000 4.468.500.000 4.468.500.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah 689.478.000 689.478.000 689.478.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.07 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi 545.142.000 545.142.000 545.142.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.973.452.000 2.973.452.000 2.973.452.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil 2.251.720.000 2.251.720.000 2.251.720.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.01 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil 310.016.000 310.016.000 310.016.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil 1.317.062.000 1.317.062.000 1.317.062.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.03 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil 391.392.000 391.392.000 391.392.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.04 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) 233.250.000 233.250.000 233.250.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 721.732.000 721.732.000 721.732.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya 264.885.000 264.885.000 264.885.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya 185.291.000 185.291.000 185.291.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 271.556.000 271.556.000 271.556.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 2.840.875.000 2.840.875.000 2.840.875.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 220.000.000 220.000.000 220.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 120.000.000 120.000.000 120.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 2.620.875.000 2.620.875.000 2.620.875.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 459.390.000 459.390.000 459.390.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.02.02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing 2.161.485.000 2.161.485.000 2.161.485.000 3.27.0.00.0.00.08 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 129.499.640.000 129.644.640.000 129.866.803.000 3.27.0.00.0.00.08.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 129.499.640.000 129.644.640.000 129.866.803.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 63.589.027.000 63.589.027.000 63.811.190.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 63.589.027.000 63.589.027.000 63.811.190.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 800.000.000 800.000.000 800.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 450.000.000 450.000.000 450.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.000.000 350.000.000 350.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 34.263.486.000 34.263.486.000 34.485.649.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 33.939.286.000 33.939.286.000 34.161.449.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 274.200.000 274.200.000 274.200.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - - - 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan - - - 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - - - 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 378.850.000 378.850.000 378.850.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 300.000.000 300.000.000 300.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 60.000.000 60.000.000 60.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 18.850.000 18.850.000 18.850.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah - - - 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 90.000.000 90.000.000 90.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 210.000.000 210.000.000 210.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - - - 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 70.000.000 70.000.000 70.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 140.000.000 140.000.000 140.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.847.204.000 5.847.204.000 5.847.204.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 356.050.000 356.050.000 356.050.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 978.282.000 978.282.000 978.282.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 361.265.000 361.265.000 361.265.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.573.461.000 1.573.461.000 1.573.461.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 286.140.000 286.140.000 286.140.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 509.620.000 509.620.000 509.620.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.541.104.000 1.541.104.000 1.541.104.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 96.282.000 96.282.000 96.282.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 125.000.000 125.000.000 125.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.974.367.000 5.974.367.000 5.974.367.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor - - - 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 15.000.000 15.000.000 15.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 387.500.000 387.500.000 387.500.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 3.534.408.000 3.534.408.000 3.534.408.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 33.500.000 33.500.000 33.500.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.822.959.000 1.822.959.000 1.822.959.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 81.000.000 81.000.000 81.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.207.272.000 11.207.272.000 11.207.272.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 72.850.000 72.850.000 72.850.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.534.000.000 1.534.000.000 1.534.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 348.300.000 348.300.000 348.300.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 9.252.122.000 9.252.122.000 9.252.122.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.817.848.000 4.817.848.000 4.817.848.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 524.400.000 524.400.000 524.400.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 499.800.000 499.800.000 499.800.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 20.000.000 20.000.000 20.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.003.440.000 1.003.440.000 1.003.440.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 1.000.270.000 1.000.270.000 1.000.270.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 20.600.000 20.600.000 20.600.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.244.338.000 1.244.338.000 1.244.338.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 350.000.000 350.000.000 350.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 65.910.613.000 66.055.613.000 66.055.613.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 32.564.770.000 32.759.770.000 32.759.770.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi 5.388.233.000 5.388.233.000 5.388.233.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.03.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan 5.388.233.000 5.388.233.000 5.388.233.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 24.874.970.000 25.069.970.000 25.069.970.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.04.01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 15.990.599.000 16.010.599.000 16.010.599.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.04.02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 8.884.371.000 9.059.371.000 9.059.371.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor 2.301.567.000 2.301.567.000 2.301.567.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.06.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan 2.301.567.000 2.301.567.000 2.301.567.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 5.367.290.000 5.367.290.000 5.367.290.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian 5.367.290.000 5.367.290.000 5.367.290.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 968.420.000 968.420.000 968.420.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 4.398.870.000 4.398.870.000 4.398.870.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 3.27.0.00.0.00.08.3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 17.373.553.000 17.223.553.000 17.223.553.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 13.860.985.000 13.710.985.000 13.710.985.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.01.01 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 13.860.985.000 13.710.985.000 13.710.985.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah 2.496.568.000 2.496.568.000 2.496.568.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 2.496.568.000 2.496.568.000 2.496.568.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan 1.016.000.000 1.016.000.000 1.016.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.03.01 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit 1.016.000.000 1.016.000.000 1.016.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 10.605.000.000 10.705.000.000 10.705.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan 10.605.000.000 10.705.000.000 10.705.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani 10.605.000.000 10.705.000.000 10.705.000.000 3.27.0.00.0.00.10 Dinas Pertanian dan Perkebunan 232.590.857.000 233.325.857.000 233.954.138.000 3.27.0.00.0.00.10.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 232.590.857.000 233.325.857.000 233.954.138.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 140.075.566.000 140.075.566.000 140.703.847.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 140.075.566.000 140.075.566.000 140.703.847.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 751.200.000 751.200.000 751.200.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 501.200.000 501.200.000 501.200.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 250.000.000 250.000.000 250.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 101.665.158.000 101.665.158.000 102.293.439.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 98.118.158.000 98.118.158.000 98.746.439.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.547.000.000 3.547.000.000 3.547.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 228.000.000 228.000.000 228.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 178.000.000 178.000.000 178.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.000.000 25.000.000 25.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - - 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.602.921.000 1.602.921.000 1.602.921.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 170.000.000 170.000.000 170.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 316.021.000 316.021.000 316.021.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - - 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 97.500.000 97.500.000 97.500.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 8.000.000 8.000.000 8.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 170.000.000 170.000.000 170.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 841.400.000 841.400.000 841.400.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.866.600.000 6.866.600.000 6.866.600.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 550.000.000 550.000.000 550.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.097.500.000 5.097.500.000 5.097.500.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.209.100.000 1.209.100.000 1.209.100.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.110.200.000 4.110.200.000 4.110.200.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 70.000.000 70.000.000 70.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.265.200.000 2.265.200.000 2.265.200.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.725.000.000 1.725.000.000 1.725.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.826.487.000 24.826.487.000 24.826.487.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 998.900.000 998.900.000 998.900.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 40.000.000 40.000.000 40.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 345.000.000 345.000.000 345.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 21.582.587.000 21.582.587.000 21.582.587.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.760.000.000 1.760.000.000 1.760.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 92.515.291.000 93.250.291.000 93.250.291.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 65.569.500.000 65.909.500.000 65.909.500.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 48.994.500.000 49.334.500.000 49.334.500.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 48.544.500.000 48.884.500.000 48.884.500.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 450.000.000 450.000.000 450.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman 16.575.000.000 16.575.000.000 16.575.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih 150.000.000 150.000.000 150.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura 4.288.000.000 4.288.000.000 4.288.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan 8.962.000.000 8.962.000.000 8.962.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan 3.175.000.000 3.175.000.000 3.175.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 7.270.100.000 7.290.100.000 7.290.100.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian 7.270.100.000 7.290.100.000 7.290.100.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.03.1.01.01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 2.174.100.000 2.194.100.000 2.194.100.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 5.096.000.000 5.096.000.000 5.096.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 6.014.991.000 6.139.991.000 6.139.991.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi 6.014.991.000 6.139.991.000 6.139.991.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.05.1.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 6.014.991.000 6.139.991.000 6.139.991.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 13.660.700.000 13.910.700.000 13.910.700.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian 500.000.000 500.000.000 500.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.01.01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN 500.000.000 500.000.000 500.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian 12.660.700.000 12.910.700.000 12.910.700.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani 12.660.700.000 12.910.700.000 12.910.700.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan 500.000.000 500.000.000 500.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani 500.000.000 500.000.000 500.000.000 3.29.0.00.0.00.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 99.218.110.000 100.170.785.000 100.389.352.000 3.29.0.00.0.00.01.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 99.218.110.000 100.170.785.000 100.389.352.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 54.762.060.000 54.801.655.000 55.020.222.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 54.762.060.000 54.801.655.000 55.020.222.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 985.415.000 1.025.010.000 1.025.010.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 562.850.000 583.570.000 583.570.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 422.565.000 441.440.000 441.440.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 34.908.696.000 34.908.696.000 35.127.263.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 33.496.156.000 33.496.156.000 33.714.723.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.136.580.000 1.136.580.000 1.136.580.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 80.260.000 80.260.000 80.260.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 47.700.000 47.700.000 47.700.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 148.000.000 148.000.000 148.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 360.000.000 360.000.000 360.000.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 335.000.000 335.000.000 335.000.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 25.000.000 25.000.000 25.000.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 249.800.000 249.800.000 249.800.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 110.350.000 110.350.000 110.350.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 109.450.000 109.450.000 109.450.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - - 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.180.918.000 5.190.918.000 5.190.918.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 153.105.000 153.105.000 153.105.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 965.835.000 975.835.000 975.835.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 200.950.000 200.950.000 200.950.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 678.290.000 678.290.000 678.290.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 163.102.000 163.102.000 163.102.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 131.208.000 131.208.000 131.208.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 228.430.000 228.430.000 228.430.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.359.998.000 2.359.998.000 2.359.998.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 250.000.000 250.000.000 250.000.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.250.698.000 2.240.698.000 2.240.698.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 94.900.000 94.900.000 94.900.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.055.798.000 2.045.798.000 2.045.798.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.530.803.000 7.530.803.000 7.530.803.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 128.300.000 128.300.000 128.300.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.552.800.000 1.552.800.000 1.552.800.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000 12.000.000 12.000.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.837.703.000 5.837.703.000 5.837.703.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.295.730.000 3.295.730.000 3.295.730.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 647.980.000 647.980.000 647.980.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 41.900.000 41.900.000 41.900.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 234.800.000 234.800.000 234.800.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud - - - 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.782.200.000 1.782.200.000 1.782.200.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 558.850.000 558.850.000 558.850.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 44.456.050.000 45.369.130.000 45.369.130.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 7.356.553.000 7.567.243.000 7.567.243.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 4.404.425.000 4.491.750.000 4.491.750.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.01.02 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah - - - 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air 4.404.425.000 4.491.750.000 4.491.750.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 1.612.725.000 1.124.665.000 1.124.665.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.02.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah 734.940.000 734.940.000 734.940.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah 877.785.000 389.725.000 389.725.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 1.339.403.000 1.950.828.000 1.950.828.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah 1.339.403.000 1.950.828.000 1.950.828.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 4.176.129.000 4.204.579.000 4.204.579.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 3.435.374.000 3.463.824.000 3.463.824.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 183.500.000 183.500.000 183.500.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03.03 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 738.861.000 738.861.000 738.861.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 2.513.013.000 2.541.463.000 2.541.463.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 740.755.000 740.755.000 740.755.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.07.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 740.755.000 740.755.000 740.755.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 14.496.403.000 14.775.008.000 14.775.008.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi 14.496.403.000 14.775.008.000 14.775.008.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.04.01 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi 1.504.256.000 1.504.256.000 1.504.256.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.04.04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi 12.992.147.000 13.270.752.000 13.270.752.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 18.426.965.000 18.822.300.000 18.822.300.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 2.592.185.000 2.592.185.000 2.592.185.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 761.455.000 761.455.000 761.455.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 1.830.730.000 1.830.730.000 1.830.730.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 15.834.780.000 16.230.115.000 16.230.115.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu 450.000.000 453.070.000 453.070.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06.03 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu 15.384.780.000 15.777.045.000 15.777.045.000 3.31.3.30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 120.604.248.000 124.054.248.000 124.283.068.000 3.31.3.30.0.00.02.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 120.604.248.000 124.054.248.000 124.283.068.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 57.113.409.000 57.113.409.000 57.342.229.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 57.113.409.000 57.113.409.000 57.342.229.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 950.037.000 950.037.000 950.037.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 577.460.000 577.460.000 577.460.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 372.577.000 372.577.000 372.577.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 36.477.212.000 36.477.212.000 36.706.032.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 35.028.000.000 35.028.000.000 35.256.820.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.295.082.000 1.295.082.000 1.295.082.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - - - 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 44.130.000 44.130.000 44.130.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 309.500.000 309.500.000 309.500.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 289.500.000 289.500.000 289.500.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 20.000.000 20.000.000 20.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.057.000.000 1.057.000.000 1.057.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 15.000.000 15.000.000 15.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000 20.000.000 20.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.022.000.000 1.022.000.000 1.022.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.683.640.000 3.683.640.000 3.683.640.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 178.000.000 178.000.000 178.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 637.650.000 637.650.000 637.650.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 232.450.000 232.450.000 232.450.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 337.005.000 337.005.000 337.005.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 132.300.000 132.300.000 132.300.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 46.135.000 46.135.000 46.135.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 603.000.000 603.000.000 603.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 259.740.000 259.740.000 259.740.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.212.360.000 1.212.360.000 1.212.360.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 25.000.000 25.000.000 25.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 20.000.000 20.000.000 20.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.239.500.000 1.239.500.000 1.239.500.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 300.000.000 300.000.000 300.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 380.100.000 380.100.000 380.100.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 132.000.000 132.000.000 132.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 75.000.000 75.000.000 75.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud - - - 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 175.500.000 175.500.000 175.500.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 176.900.000 176.900.000 176.900.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.783.420.000 7.783.420.000 7.783.420.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 58.820.000 58.820.000 58.820.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.800.980.000 2.800.980.000 2.800.980.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.000.000 75.000.000 75.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.848.620.000 4.848.620.000 4.848.620.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.563.100.000 5.563.100.000 5.563.100.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 67.000.000 67.000.000 67.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 492.600.000 492.600.000 492.600.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 114.600.000 114.600.000 114.600.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.056.170.000 1.056.170.000 1.056.170.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 127.000.000 127.000.000 127.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 70.000.000 70.000.000 70.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.570.030.000 2.570.030.000 2.570.030.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 448.000.000 448.000.000 448.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 617.700.000 617.700.000 617.700.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 42.111.244.000 45.511.244.000 45.511.244.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 70.000.000 70.000.000 70.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) 70.000.000 70.000.000 70.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA 70.000.000 70.000.000 70.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 2.309.004.000 3.209.004.000 3.209.004.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas 2.309.004.000 3.209.004.000 3.209.004.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01.02 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi 1.738.609.000 2.638.609.000 2.638.609.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01.03 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas 570.395.000 570.395.000 570.395.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 31.044.648.000 33.544.648.000 33.544.648.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 30.805.596.000 33.305.596.000 33.305.596.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota 30.805.596.000 33.305.596.000 33.305.596.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya 239.052.000 239.052.000 239.052.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi 239.052.000 239.052.000 239.052.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 4.200.663.000 4.200.663.000 4.200.663.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi 4.200.663.000 4.200.663.000 4.200.663.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.01 Pameran Dagang Internasional/Nasional 329.203.000 329.203.000 329.203.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.03 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 1.729.753.000 1.729.753.000 1.729.753.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.04 Peningkatan Citra Produk Ekspor 198.205.000 198.205.000 198.205.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 1.943.502.000 1.943.502.000 1.943.502.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 3.867.059.000 3.867.059.000 3.867.059.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 573.698.000 573.698.000 573.698.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen 573.698.000 573.698.000 573.698.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 2.809.031.000 2.809.031.000 2.809.031.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.01 Verifikasi Mutu Produk - - - 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian 359.260.000 359.260.000 359.260.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.03 Pengembangan Layanan Sertifikasi 2.068.671.000 2.068.671.000 2.068.671.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.04 Pengembangan Layanan Kalibrasi 381.100.000 381.100.000 381.100.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 484.330.000 484.330.000 484.330.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen 484.330.000 484.330.000 484.330.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 619.870.000 619.870.000 619.870.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri 619.870.000 619.870.000 619.870.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.07.1.01.01 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi 619.870.000 619.870.000 619.870.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 21.379.595.000 21.429.595.000 21.429.595.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 20.057.133.000 20.107.133.000 20.107.133.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi 20.057.133.000 20.107.133.000 20.107.133.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 123.490.000 123.490.000 123.490.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 10.771.016.000 10.771.016.000 10.771.016.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 6.302.672.000 6.352.672.000 6.602.672.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 2.859.955.000 2.859.955.000 2.609.955.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 1.322.462.000 1.322.462.000 1.322.462.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1.322.462.000 1.322.462.000 1.322.462.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1.322.462.000 1.322.462.000 1.322.462.000 4.01.0.00.0.00.01 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 439.712.484.000 441.081.484.000 441.081.484.000 4.01.0.00.0.00.01 BIRO UMUM 196.019.370.000 196.652.681.000 197.979.219.000 4.01.0.00.0.00.01 BIRO ORGANISASI 2.750.000.000 2.750.000.000 2.750.000.000 4.01.0.00.0.00.01 BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA 3.847.206.000 4.347.206.000 4.347.206.000 4.01.0.00.0.00.01 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 3.950.000.000 3.950.000.000 3.950.000.000 4.01.0.00.0.00.01 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 3.303.006.000 3.303.006.000 3.303.006.000 4.01.0.00.0.00.01 BIRO HUKUM 3.785.707.000 3.785.707.000 3.785.707.000 4.01.0.00.0.00.01 BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM 5.135.939.000 5.135.939.000 5.135.939.000 4.01.0.00.0.00.01 BIRO PEREKONOMIAN 3.339.980.000 3.339.980.000 3.339.980.000 4.01.0.00.0.00.01.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 661.843.692.000 664.346.003.000 665.672.541.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01 SEKRETARIAT DAERAH 661.843.692.000 664.346.003.000 665.672.541.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 200.672.868.000 201.306.179.000 202.632.717.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 250.000.000 250.000.000 250.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 98.886.007.000 98.886.007.000 99.521.985.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 97.503.798.000 97.503.798.000 98.139.776.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 307.209.000 307.209.000 307.209.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 75.000.000 75.000.000 75.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 577.500.000 577.500.000 577.500.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 375.000.000 375.000.000 375.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 202.500.000 202.500.000 202.500.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 20.000.000 20.000.000 20.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.335.000.000 1.335.000.000 1.335.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 142.000.000 142.000.000 142.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 43.000.000 43.000.000 43.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.150.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 10.729.247.000 10.729.247.000 10.729.247.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 402.437.000 402.437.000 402.437.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 500.718.000 500.718.000 500.718.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 425.000.000 425.000.000 425.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 120.000.000 120.000.000 120.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 225.000.000 225.000.000 225.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 36.000.000 36.000.000 36.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.400.000.000 4.400.000.000 4.400.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.109.411.000 4.109.411.000 4.109.411.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 475.681.000 475.681.000 475.681.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 35.000.000 35.000.000 35.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.860.000.000 5.860.000.000 5.860.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 300.000.000 300.000.000 300.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.560.000.000 5.560.000.000 5.560.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - - 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.786.213.000 22.786.213.000 23.011.213.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000 30.000.000 30.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.200.000.000 6.200.000.000 6.200.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 831.213.000 831.213.000 831.213.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.725.000.000 15.725.000.000 15.950.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.138.908.000 8.138.908.000 7.913.908.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.875.000.000 1.875.000.000 1.875.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 62.500.000 62.500.000 62.500.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.288.908.000 4.288.908.000 4.063.908.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 412.500.000 412.500.000 412.500.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 25.994.993.000 26.628.304.000 27.318.864.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 241.829.000 241.829.000 243.094.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 160.000.000 160.000.000 160.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 25.543.164.000 26.176.475.000 26.865.770.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 5.800.000.000 5.800.000.000 5.800.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 2.950.000.000 2.950.000.000 2.950.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 1.750.000.000 1.750.000.000 1.750.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan 18.850.000.000 18.850.000.000 18.850.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.13.01 Penyiapan Materi Pimpinan 300.000.000 300.000.000 300.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.13.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 15.750.000.000 15.750.000.000 15.750.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.13.03 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan 2.800.000.000 2.800.000.000 2.800.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan 1.445.000.000 1.445.000.000 1.445.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.14.01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 1.345.000.000 1.345.000.000 1.345.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.14.02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 80.000.000 80.000.000 80.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.14.03 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI 2.255.700.000 2.255.700.000 2.255.700.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan 700.700.000 700.700.000 700.700.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi 271.000.000 271.000.000 271.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 200.150.000 200.150.000 200.150.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan 229.550.000 229.550.000 229.550.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja 1.555.000.000 1.555.000.000 1.555.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 391.000.000 391.000.000 391.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 355.000.000 355.000.000 355.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan 412.000.000 412.000.000 412.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik 397.000.000 397.000.000 397.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 3.336.130.000 3.836.130.000 3.836.130.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan 970.790.000 1.470.790.000 1.470.790.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.01 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan 550.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum 225.000.000 225.000.000 225.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.03 Fasilitasi Penataan Wilayah 195.790.000 195.790.000 195.790.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah 1.163.890.000 1.163.890.000 1.163.890.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.01 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 640.000.000 640.000.000 640.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.02 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan 223.890.000 223.890.000 223.890.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.03 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan 300.000.000 300.000.000 300.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerjasama Daerah 1.201.450.000 1.201.450.000 1.201.450.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.01 Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah 571.450.000 571.450.000 571.450.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.02 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta 250.000.000 250.000.000 250.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 380.000.000 380.000.000 380.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 439.172.225.000 440.541.225.000 440.541.225.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual 436.834.725.000 438.203.725.000 438.203.725.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual 434.146.850.000 435.272.850.000 435.272.850.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual 2.687.875.000 2.930.875.000 2.930.875.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 1.045.000.000 1.045.000.000 1.045.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02.01 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan 310.000.000 310.000.000 310.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02.02 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan 415.000.000 415.000.000 415.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02.03 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial 320.000.000 320.000.000 320.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 1.292.500.000 1.292.500.000 1.292.500.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 302.500.000 302.500.000 302.500.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 990.000.000 990.000.000 990.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 3.184.000.000 3.184.000.000 3.184.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 1.894.000.000 1.894.000.000 1.894.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan 602.000.000 602.000.000 602.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan 110.000.000 110.000.000 110.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.01.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya 437.000.000 437.000.000 437.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.01.04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota 745.000.000 745.000.000 745.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 1.290.000.000 1.290.000.000 1.290.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.02.01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum 965.000.000 965.000.000 965.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.02.02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM 325.000.000 325.000.000 325.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN 6.961.500.000 6.961.500.000 6.961.500.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian 1.195.000.000 1.195.000.000 1.195.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.01.01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 480.000.000 480.000.000 480.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro 715.000.000 715.000.000 715.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam 3.916.500.000 3.916.500.000 3.916.500.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 2.405.200.000 2.405.200.000 2.405.200.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.02.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 611.300.000 611.300.000 611.300.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.02.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 900.000.000 900.000.000 900.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD 1.850.000.000 1.850.000.000 1.850.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha 1.300.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03.02 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi 300.000.000 300.000.000 300.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03.03 Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMDdanEvaluasiKebijakan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03.05 Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUDdanEvaluasiKebijakan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 3.578.269.000 3.578.269.000 3.578.269.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.934.527.000 1.934.527.000 1.934.527.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.01.01 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa 400.000.000 400.000.000 400.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.01.02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.219.200.000 1.219.200.000 1.219.200.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 315.327.000 315.327.000 315.327.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 920.000.000 920.000.000 920.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.02.01 Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik 290.000.000 290.000.000 290.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.02.02 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 450.000.000 450.000.000 450.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.02.03 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 180.000.000 180.000.000 180.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 723.742.000 723.742.000 723.742.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.03.01 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa 225.000.000 225.000.000 225.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.03.02 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa 246.481.000 246.481.000 246.481.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.03.03 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 252.261.000 252.261.000 252.261.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 2.683.000.000 2.683.000.000 2.683.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 1.887.000.000 1.887.000.000 1.887.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.01.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD 637.500.000 637.500.000 637.500.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.01.02 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN 390.000.000 390.000.000 390.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.01.03 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 859.500.000 859.500.000 859.500.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 796.000.000 796.000.000 796.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.02.01 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah 200.000.000 200.000.000 200.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.02.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 496.000.000 496.000.000 496.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.02.03 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD 463.172.993.000 454.672.993.000 465.902.297.000 4.02.0.00.0.00.01.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 463.172.993.000 454.672.993.000 465.902.297.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02 SEKRETARIAT DPRD 463.172.993.000 454.672.993.000 465.902.297.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI 189.596.906.000 192.296.906.000 200.626.210.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 815.567.000 815.567.000 1.012.567.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 515.567.000 515.567.000 712.567.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 300.000.000 300.000.000 300.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 19.804.148.000 19.804.148.000 20.082.093.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 18.954.148.000 18.954.148.000 19.077.093.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 850.000.000 850.000.000 1.005.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.055.674.000 1.055.674.000 1.055.674.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.055.674.000 1.055.674.000 1.055.674.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 543.293.000 543.293.000 620.101.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 100.000.000 100.000.000 176.808.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 393.293.000 393.293.000 393.293.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.238.879.000 2.438.879.000 3.847.353.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 200.000.000 200.000.000 497.212.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 133.879.000 133.879.000 133.879.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 350.000.000 350.000.000 480.500.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.200.000.000 1.200.000.000 1.600.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 300.000.000 500.000.000 980.400.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 55.000.000 55.000.000 155.362.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.704.870.000 5.704.870.000 7.480.198.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.250.000.000 3.250.000.000 3.250.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 394.226.000 394.226.000 494.226.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 560.644.000 560.644.000 1.335.972.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.500.000.000 1.500.000.000 2.400.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.550.117.000 17.050.117.000 18.915.879.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 145.000.000 145.000.000 198.457.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.000.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 767.582.000 767.582.000 1.017.582.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 11.637.535.000 14.137.535.000 15.199.840.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.595.761.000 5.595.761.000 8.306.349.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 335.000.000 335.000.000 502.800.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.871.286.000 1.871.286.000 3.171.286.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 51.475.000 51.475.000 51.475.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.338.000.000 1.338.000.000 2.007.639.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.000.000.000 2.000.000.000 2.573.149.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 139.288.597.000 139.288.597.000 139.305.996.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 137.329.476.000 137.329.476.000 137.346.875.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 1.393.000.000 1.393.000.000 1.393.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 566.121.000 566.121.000 566.121.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 273.576.087.000 262.376.087.000 265.276.087.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 4.136.360.000 4.136.360.000 4.136.360.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 4.136.360.000 4.136.360.000 4.136.360.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 1.518.590.000 1.518.590.000 1.618.590.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.02.03 Pembahasan APBD 1.518.590.000 1.518.590.000 1.618.590.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 9.769.350.000 10.419.350.000 10.419.350.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 1.676.640.000 1.676.640.000 1.676.640.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 1.676.640.000 1.676.640.000 1.676.640.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 1.676.640.000 1.676.640.000 1.676.640.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 1.676.640.000 1.676.640.000 1.676.640.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 1.676.640.000 1.676.640.000 1.676.640.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa 687.150.000 687.150.000 687.150.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 699.000.000 1.349.000.000 1.349.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 95.219.410.000 91.058.063.000 93.558.063.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04.02 Pendalaman Tugas DPRD 3.440.000.000 3.440.000.000 3.440.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 360.000.000 360.000.000 360.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 47.143.080.000 45.769.100.000 48.269.100.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD 42.276.330.000 39.488.963.000 39.488.963.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 40.324.970.000 46.331.570.000 46.231.570.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 9.319.200.000 16.219.200.000 16.219.200.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 275.000.000 275.000.000 175.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.05.03 Pelaksanaan Reses 30.730.770.000 29.837.370.000 29.837.370.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 252.490.000 252.490.000 252.490.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD 252.490.000 252.490.000 252.490.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 79.853.447.000 80.337.274.000 80.737.274.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 79.853.447.000 80.337.274.000 80.737.274.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD 42.501.470.000 28.322.390.000 28.322.390.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 42.501.470.000 28.322.390.000 28.322.390.000 5.01.5.05.0.00.02 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 62.752.675.000 62.752.675.000 62.941.681.000 5.01.5.05.0.00.02.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 62.752.675.000 62.752.675.000 62.941.681.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01 PERENCANAAN 41.502.875.000 41.502.875.000 41.691.881.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 41.502.875.000 41.502.875.000 41.691.881.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 550.000.000 550.000.000 550.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 400.000.000 400.000.000 400.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 29.798.340.000 29.798.340.000 29.987.346.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 28.835.380.000 28.835.380.000 29.024.386.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 672.960.000 672.960.000 672.960.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 150.000.000 150.000.000 150.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 60.000.000 60.000.000 60.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 281.500.000 281.500.000 281.500.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 223.500.000 223.500.000 223.500.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 58.000.000 58.000.000 58.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 740.000.000 740.000.000 740.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 369.000.000 369.000.000 369.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 211.000.000 211.000.000 211.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.368.336.000 2.368.336.000 2.368.336.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 65.000.000 65.000.000 65.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 251.300.000 251.300.000 251.300.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 300.000.000 300.000.000 300.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 45.000.000 45.000.000 45.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 134.000.000 134.000.000 134.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 959.466.000 959.466.000 959.466.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 163.570.000 163.570.000 163.570.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 200.000.000 200.000.000 200.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.425.000.000 1.425.000.000 1.425.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 296.000.000 296.000.000 296.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 609.000.000 609.000.000 609.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 475.000.000 475.000.000 475.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 45.000.000 45.000.000 45.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.814.649.000 3.814.649.000 3.814.649.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 63.930.000 63.930.000 63.930.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.521.800.000 1.521.800.000 1.521.800.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 250.000.000 250.000.000 250.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.978.919.000 1.978.919.000 1.978.919.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.525.050.000 2.525.050.000 2.525.050.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 525.000.000 525.000.000 525.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 187.000.000 187.000.000 187.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 200.000.000 200.000.000 200.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 375.000.000 375.000.000 375.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 837.500.000 837.500.000 837.500.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 99.300.000 99.300.000 99.300.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 201.250.000 201.250.000 201.250.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01 PERENCANAAN 12.309.800.000 12.309.800.000 12.309.800.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 5.400.000.000 5.400.000.000 5.400.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 3.700.000.000 3.700.000.000 3.700.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01.06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 3.700.000.000 3.700.000.000 3.700.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan 625.000.000 625.000.000 625.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.02.01 Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 475.000.000 475.000.000 475.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.02.04 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi 150.000.000 150.000.000 150.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1.075.000.000 1.075.000.000 1.075.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 825.000.000 825.000.000 825.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.04 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000 250.000.000 250.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6.909.800.000 6.909.800.000 6.909.800.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3.009.800.000 3.009.800.000 3.009.800.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 1.375.800.000 1.375.800.000 1.375.800.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 125.000.000 125.000.000 125.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1.434.000.000 1.434.000.000 1.434.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 2.100.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 800.000.000 800.000.000 800.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 650.000.000 650.000.000 650.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 325.000.000 325.000.000 325.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 325.000.000 325.000.000 325.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1.800.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 350.000.000 350.000.000 350.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 300.000.000 300.000.000 300.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 675.000.000 675.000.000 675.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 475.000.000 475.000.000 475.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01 PERENCANAAN 8.940.000.000 8.940.000.000 8.940.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 8.940.000.000 8.940.000.000 8.940.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian 620.000.000 620.000.000 620.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01.02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan 620.000.000 620.000.000 620.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 590.000.000 590.000.000 590.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 590.000.000 590.000.000 590.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 3.230.000.000 3.230.000.000 3.230.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 770.000.000 770.000.000 770.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 770.000.000 770.000.000 770.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 820.000.000 820.000.000 820.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 870.000.000 870.000.000 870.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 946.500.000 946.500.000 946.500.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 679.000.000 679.000.000 679.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat 507.200.000 507.200.000 507.200.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 1.892.700.000 1.892.700.000 1.892.700.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 474.600.000 474.600.000 474.600.000 5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 314.865.787.000 326.695.787.000 327.395.818.000 5.02.0.00.0.00.02.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 314.865.787.000 326.695.787.000 327.395.818.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02 KEUANGAN 274.064.023.000 275.744.119.000 276.444.150.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 274.064.023.000 275.744.119.000 276.444.150.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.121.736.000 1.121.736.000 1.121.736.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 421.516.000 421.516.000 421.516.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 700.220.000 700.220.000 700.220.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 164.287.886.000 164.617.886.000 165.317.917.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 161.353.960.000 161.683.960.000 162.383.991.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.317.340.000 2.317.340.000 2.317.340.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 359.286.000 359.286.000 359.286.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 257.300.000 257.300.000 257.300.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.125.855.000 1.136.355.000 1.136.355.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.125.855.000 1.136.355.000 1.136.355.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 266.250.000 266.250.000 266.250.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 186.250.000 186.250.000 186.250.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - - - 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 80.000.000 80.000.000 80.000.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - - 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan - - - 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 29.539.468.000 30.434.251.000 30.434.251.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 753.038.000 753.038.000 753.038.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.041.700.000 2.041.700.000 2.041.700.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.396.330.000 1.374.173.000 1.374.173.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.826.888.000 13.113.736.000 13.113.736.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 320.419.000 320.419.000 320.419.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 3.583.867.000 4.118.672.000 4.118.672.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.506.944.000 2.503.496.000 2.503.496.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6.054.917.000 6.158.652.000 6.158.652.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 55.365.000 50.365.000 50.365.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - - - 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.006.050.000 6.006.050.000 6.006.050.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - - 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.506.050.000 2.506.050.000 2.506.050.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - - 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.868.275.000 51.038.550.000 51.038.550.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 201.494.000 190.774.000 190.774.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.455.725.000 11.120.972.000 11.120.972.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.757.200.000 9.758.200.000 9.758.200.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 30.453.856.000 29.968.604.000 29.968.604.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20.848.503.000 21.123.041.000 21.123.041.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.017.844.000 1.042.067.000 1.042.067.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 6.310.411.000 6.691.803.000 6.691.803.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 229.755.000 233.755.000 233.755.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.238.110.000 4.198.143.000 4.198.143.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 408.875.000 395.500.000 395.500.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.628.150.000 4.553.580.000 4.553.580.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.229.578.000 1.225.413.000 1.225.413.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.785.780.000 2.782.780.000 2.782.780.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02 KEUANGAN 40.801.764.000 50.951.668.000 50.951.668.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 40.801.764.000 50.951.668.000 50.951.668.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 40.801.764.000 50.951.668.000 50.951.668.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 2.015.212.000 2.015.212.000 2.015.212.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 1.748.587.000 1.748.587.000 1.748.587.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 1.927.350.000 2.827.350.000 2.827.350.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 8.327.600.000 8.327.600.000 8.327.600.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 558.828.000 558.828.000 558.828.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 5.447.644.000 5.008.969.000 5.008.969.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah 1.481.176.000 1.481.176.000 1.481.176.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 515.000.000 515.000.000 515.000.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.13 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 18.780.367.000 28.468.946.000 28.468.946.000 5.02.0.00.0.00.03 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 9.133.812.140.000 9.395.057.140.000 9.751.748.911.000 5.02.0.00.0.00.03.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 9.133.812.140.000 9.395.057.140.000 9.751.748.911.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02 KEUANGAN 36.477.093.000 36.477.093.000 36.759.874.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 36.477.093.000 36.477.093.000 36.759.874.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 205.480.000 205.480.000 180.480.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 124.800.000 124.800.000 99.800.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 80.680.000 80.680.000 80.680.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 28.233.942.000 28.233.942.000 28.438.723.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24.091.241.000 24.091.241.000 24.027.382.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4.072.701.000 4.072.701.000 4.341.341.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 30.000.000 30.000.000 30.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 15.000.000 15.000.000 15.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - - - Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 100.000.000 100.000.000 100.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.300.000.000 2.300.000.000 2.283.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 250.000.000 250.000.000 250.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 700.000.000 700.000.000 700.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 150.000.000 150.000.000 175.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 349.450.000 349.450.000 349.450.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 700.550.000 700.550.000 658.550.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 650.000.000 650.000.000 650.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.03 Pengadaan Alat Besar - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 650.000.000 650.000.000 650.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.135.385.000 3.135.385.000 3.255.385.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.200.000 11.200.000 11.200.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.116.400.000 1.116.400.000 1.116.400.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 125.000.000 125.000.000 125.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.882.785.000 1.882.785.000 2.002.785.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.802.286.000 1.802.286.000 1.802.286.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 908.309.000 908.309.000 908.309.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 130.000.000 130.000.000 130.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 415.842.000 415.842.000 415.842.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 137.800.000 137.800.000 137.800.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 180.335.000 180.335.000 180.335.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02 KEUANGAN 9.097.335.047.000 9.358.580.047.000 9.714.989.037.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 9.092.324.228.000 9.351.069.228.000 9.707.604.218.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 9.432.773.000 11.182.773.000 11.182.773.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 4.909.700.000 4.909.700.000 4.909.700.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 3.252.600.000 4.002.600.000 4.002.600.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 1.270.473.000 2.270.473.000 2.270.473.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 529.520.000 1.279.520.000 1.279.520.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota 121.086.000 121.086.000 121.086.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota 121.086.000 121.086.000 121.086.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.04 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 121.086.000 121.086.000 121.086.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.05 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 103.039.000 853.039.000 853.039.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.08 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota 14.466.000 14.466.000 14.466.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.09 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota 14.466.000 14.466.000 14.466.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.10 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 14.466.000 14.466.000 14.466.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah 19.825.000 19.825.000 19.825.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 2.258.021.000 3.258.021.000 3.258.021.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 776.173.000 1.776.173.000 1.776.173.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 612.212.000 612.212.000 612.212.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 650.006.000 650.006.000 650.006.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 170.540.000 170.540.000 170.540.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 49.090.000 49.090.000 49.090.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 4.066.376.000 5.066.376.000 5.066.376.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 234.184.000 234.184.000 234.184.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 216.684.000 216.684.000 216.684.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 171.454.000 171.454.000 171.454.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 1.651.683.000 1.651.683.000 1.651.683.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian 113.095.000 113.095.000 113.095.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 617.324.000 617.324.000 617.324.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 290.909.000 290.909.000 290.909.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi 668.709.000 1.668.709.000 1.668.709.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi 102.334.000 102.334.000 102.334.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 9.075.887.538.000 9.330.132.538.000 9.686.667.528.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.05.07 Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 2.762.453.750.000 2.843.698.750.000 2.843.698.750.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.05.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 23.100.000.000 23.100.000.000 57.964.034.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.05.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi 6.290.333.788.000 6.463.333.788.000 6.785.004.744.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup 150.000.000 150.000.000 150.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.06.01 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.06.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.06.03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.010.819.000 7.510.819.000 7.384.819.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 5.010.819.000 7.510.819.000 7.384.819.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 700.000.000 700.000.000 658.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 219.000.000 219.000.000 219.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 350.000.000 350.000.000 350.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 1.018.148.000 1.018.148.000 1.018.148.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah 1.698.870.000 1.698.870.000 1.614.870.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah 200.000.000 200.000.000 200.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 449.801.000 2.949.801.000 2.949.801.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 200.000.000 200.000.000 200.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 75.000.000 75.000.000 75.000.000 5.03.0.00.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah 83.493.673.000 83.726.173.000 84.071.430.000 5.03.0.00.0.00.01.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 83.493.673.000 83.726.173.000 84.071.430.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03 KEPEGAWAIAN 66.317.358.000 66.317.358.000 66.662.615.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 66.317.358.000 66.317.358.000 66.662.615.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 500.000.000 500.000.000 500.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 291.040.000 291.040.000 291.040.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 208.960.000 208.960.000 208.960.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 58.398.688.000 58.398.688.000 58.743.945.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 56.867.038.000 56.867.038.000 57.212.295.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.471.650.000 1.471.650.000 1.471.650.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 60.000.000 60.000.000 60.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 160.000.000 160.000.000 160.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 160.000.000 160.000.000 160.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 300.000.000 300.000.000 300.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 300.000.000 300.000.000 300.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.715.280.000 2.715.280.000 2.715.280.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000 30.000.000 30.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 527.280.000 527.280.000 527.280.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 40.000.000 40.000.000 40.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 250.000.000 250.000.000 250.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 300.000.000 300.000.000 300.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 18.000.000 18.000.000 18.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 380.000.000 380.000.000 380.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 870.000.000 870.000.000 870.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 300.000.000 300.000.000 300.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 780.000.000 780.000.000 780.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 500.000.000 500.000.000 500.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 30.000.000 30.000.000 30.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.850.000.000 1.850.000.000 1.850.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60.000.000 60.000.000 60.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 750.000.000 750.000.000 750.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 140.000.000 140.000.000 140.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 900.000.000 900.000.000 900.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.613.390.000 1.613.390.000 1.613.390.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 350.000.000 350.000.000 350.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 20.000.000 20.000.000 20.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 886.100.000 886.100.000 886.100.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 357.290.000 357.290.000 357.290.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03 KEPEGAWAIAN 17.176.315.000 17.408.815.000 17.408.815.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 17.176.315.000 17.408.815.000 17.408.815.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 8.659.520.000 8.659.520.000 8.659.520.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan 329.470.000 329.470.000 329.470.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 6.242.846.000 6.242.846.000 6.242.846.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 400.000.000 400.000.000 400.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 500.000.000 500.000.000 500.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 838.334.000 838.334.000 838.334.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian 348.870.000 348.870.000 348.870.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN 1.617.384.000 1.617.384.000 1.617.384.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN 176.800.000 176.800.000 176.800.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 498.930.000 498.930.000 498.930.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.03 Pengelolaan Promosi ASN 941.654.000 941.654.000 941.654.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN 5.012.316.000 5.244.816.000 5.244.816.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.02 Pengelolaan Assessment Center 1.019.840.000 1.252.240.000 1.252.240.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 3.451.560.000 3.451.660.000 3.451.660.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 70.000.000 70.000.000 70.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 470.916.000 470.916.000 470.916.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1.887.095.000 1.887.095.000 1.887.095.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 606.200.000 606.200.000 606.200.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 504.170.000 504.170.000 504.170.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai 134.975.000 134.975.000 134.975.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.07 Pembinaan Disiplin ASN 233.900.000 233.900.000 233.900.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 407.850.000 407.850.000 407.850.000 5.04.0.00.0.00.01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 78.698.896.000 81.199.478.000 81.408.653.000 5.04.0.00.0.00.01.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 78.698.896.000 81.199.478.000 81.408.653.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 53.930.283.000 54.630.865.000 54.840.040.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 53.930.283.000 54.630.865.000 54.840.040.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 457.000.000 457.000.000 457.000.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 177.639.000 177.639.000 177.639.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 279.361.000 279.361.000 279.361.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 37.296.568.000 37.997.150.000 38.206.325.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 31.887.544.000 31.887.544.000 32.096.719.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5.068.718.000 5.769.300.000 5.769.300.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 69.876.000 69.876.000 69.876.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 71.699.000 71.699.000 71.699.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 73.100.000 73.100.000 73.100.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 125.631.000 125.631.000 125.631.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 200.000.000 200.000.000 200.000.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 200.000.000 200.000.000 200.000.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 118.174.000 118.174.000 118.174.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 118.174.000 118.174.000 118.174.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 416.925.000 416.925.000 416.925.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 48.100.000 48.100.000 48.100.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 368.825.000 368.825.000 368.825.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.899.844.000 2.899.844.000 2.899.844.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 145.077.000 145.077.000 145.077.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.117.710.000 1.117.710.000 1.117.710.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 374.165.000 374.165.000 374.165.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 234.850.000 234.850.000 234.850.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.938.000 80.938.000 80.938.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 36.000.000 36.000.000 36.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 70.500.000 70.500.000 70.500.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 252.220.000 252.220.000 252.220.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 8.505.000 8.505.000 8.505.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 579.879.000 579.879.000 579.879.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.192.900.000 1.192.900.000 1.192.900.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - - 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 804.400.000 804.400.000 804.400.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 15.000.000 15.000.000 15.000.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud - - - 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 373.500.000 373.500.000 373.500.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.676.800.000 8.676.800.000 8.676.800.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.500.000 4.500.000 4.500.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.143.000.000 2.143.000.000 2.143.000.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6.529.300.000 6.529.300.000 6.529.300.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.672.072.000 2.672.072.000 2.672.072.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 150.600.000 150.600.000 150.600.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 25.000.000 25.000.000 25.000.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.612.220.000 1.612.220.000 1.612.220.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 884.252.000 884.252.000 884.252.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 24.768.613.000 26.568.613.000 26.568.613.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 24.768.613.000 26.568.613.000 26.568.613.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 3.343.592.000 3.643.592.000 3.643.592.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 44.500.000 44.500.000 44.500.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01.02 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 157.814.000 157.814.000 157.814.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 3.102.130.000 3.402.130.000 3.402.130.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01.04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 39.148.000 39.148.000 39.148.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 21.425.021.000 22.925.021.000 22.925.021.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional 89.389.000 89.389.000 89.389.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.02 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 632.000.000 732.000.000 732.000.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 250.508.000 250.508.000 250.508.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.06 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional 42.736.000 42.736.000 42.736.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 20.157.944.000 21.557.944.000 21.557.944.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan 202.444.000 202.444.000 202.444.000 5.07.0.00.0.00.01 Badan Penghubung 20.263.782.000 22.879.048.000 22.936.408.000 5.07.0.00.0.00.01.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 20.263.782.000 22.879.048.000 22.936.408.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07 PENGHUBUNG 17.074.586.000 18.689.852.000 18.747.212.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 17.074.586.000 18.689.852.000 18.747.212.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.000.000 75.000.000 75.000.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51.198.000 51.198.000 51.198.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.802.000 23.802.000 23.802.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.829.362.000 8.829.362.000 8.886.722.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.758.842.000 8.758.842.000 8.816.202.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 35.400.000 35.400.000 35.400.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.820.000 4.820.000 4.820.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 7.320.000 7.320.000 7.320.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 22.980.000 22.980.000 22.980.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 191.580.000 191.580.000 191.580.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 191.580.000 191.580.000 191.580.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 157.400.000 157.400.000 157.400.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 35.000.000 35.000.000 35.000.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 122.400.000 122.400.000 122.400.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.194.981.000 2.194.981.000 2.194.981.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50.941.000 50.941.000 50.941.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 156.503.000 156.503.000 156.503.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 207.872.000 207.872.000 207.872.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.000.000 21.000.000 21.000.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 18.000.000 18.000.000 18.000.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 825.465.000 825.465.000 825.465.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 900.000.000 900.000.000 900.000.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 15.200.000 15.200.000 15.200.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20.424.000 989.440.000 989.440.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 20.424.000 20.424.000 20.424.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 969.016.000 969.016.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.040.000.000 4.040.000.000 4.040.000.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35.000.000 35.000.000 35.000.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 739.000.000 739.000.000 739.000.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 116.000.000 116.000.000 116.000.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.150.000.000 3.150.000.000 3.150.000.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.565.839.000 2.212.089.000 2.212.089.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 550.000.000 696.250.000 696.250.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 33.550.000 33.550.000 33.550.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 347.523.000 347.523.000 347.523.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 78.386.000 78.386.000 78.386.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 556.380.000 1.056.380.000 1.056.380.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07 PENGHUBUNG 3.189.196.000 4.189.196.000 4.189.196.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 5.07.0.00.0.00.01.5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 3.189.196.000 4.189.196.000 4.189.196.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 3.189.196.000 4.189.196.000 4.189.196.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat 2.357.470.000 2.357.470.000 2.357.470.000 5.07.0.00.0.00.01.5.07.02.1.01.03 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya 831.726.000 1.831.726.000 1.831.726.000 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT 37.334.456.000 37.334.456.000 37.472.229.000 6.01.0.00.0.00.01.6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 37.334.456.000 37.334.456.000 37.472.229.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01 INSPEKTORAT DAERAH 28.249.793.000 28.249.793.000 28.387.566.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 28.249.793.000 28.249.793.000 28.387.566.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 105.000.000 105.000.000 105.000.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 60.000.000 60.000.000 60.000.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.000.000 45.000.000 45.000.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21.185.372.000 21.185.372.000 21.323.145.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 21.185.372.000 21.185.372.000 21.323.145.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 183.700.000 183.700.000 183.700.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 183.700.000 183.700.000 183.700.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 464.307.000 464.307.000 464.307.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 116.700.000 116.700.000 116.700.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 347.607.000 347.607.000 347.607.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 606.837.000 606.837.000 606.837.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 184.755.000 184.755.000 184.755.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 367.082.000 367.082.000 367.082.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.165.728.000 2.165.728.000 2.165.728.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.165.728.000 2.165.728.000 2.165.728.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.752.635.000 2.752.635.000 2.752.635.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 214.909.000 214.909.000 214.909.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 784.900.000 784.900.000 784.900.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000 30.000.000 30.000.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.722.826.000 1.722.826.000 1.722.826.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 786.214.000 786.214.000 786.214.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 300.530.000 300.530.000 300.530.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 316.994.000 316.994.000 316.994.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 168.690.000 168.690.000 168.690.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01 INSPEKTORAT DAERAH 9.084.663.000 9.084.663.000 9.084.663.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6.396.969.000 6.396.969.000 6.396.969.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 4.335.269.000 4.335.269.000 4.335.269.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 1.920.914.000 1.920.914.000 1.920.914.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.03 Reviu Laporan Kinerja 46.250.000 46.250.000 46.250.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.04 Reviu Laporan Keuangan 792.000.000 792.000.000 792.000.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.05 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota 955.620.000 955.620.000 955.620.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.07 Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIPEvaluasi RI danTindak TindakLanjut LanjutHasil Hasil 620.485.000 620.485.000 620.485.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 2.061.700.000 2.061.700.000 2.061.700.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 2.061.700.000 2.061.700.000 2.061.700.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 2.687.694.000 2.687.694.000 2.687.694.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 563.764.000 563.764.000 563.764.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 563.764.000 563.764.000 563.764.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi 2.123.930.000 2.123.930.000 2.123.930.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 142.624.000 142.624.000 142.624.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 857.220.000 857.220.000 857.220.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 801.306.000 801.306.000 801.306.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 322.780.000 322.780.000 322.780.000 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 176.044.924.000 191.396.372.000 191.458.797.000 8.01.0.00.0.00.01.8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 176.044.924.000 191.396.372.000 191.458.797.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 17.238.375.000 17.238.375.000 17.300.800.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 17.238.375.000 17.238.375.000 17.300.800.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.690.157.000 1.690.157.000 1.690.157.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 523.129.000 523.129.000 523.129.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.167.028.000 1.167.028.000 1.167.028.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.803.912.000 9.803.912.000 9.866.337.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.578.792.000 9.578.792.000 9.641.217.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 222.120.000 222.120.000 222.120.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.500.000 1.500.000 1.500.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.500.000 1.500.000 1.500.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 80.000.000 80.000.000 80.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 80.000.000 80.000.000 80.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 320.500.000 320.500.000 320.500.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15.000.000 15.000.000 15.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 15.000.000 15.000.000 15.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 60.000.000 60.000.000 60.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 230.500.000 230.500.000 230.500.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.196.806.000 1.196.806.000 1.196.806.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50.000.000 50.000.000 50.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200.000.000 200.000.000 200.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100.000.000 100.000.000 100.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 180.000.000 180.000.000 180.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 85.000.000 85.000.000 85.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 55.650.000 55.650.000 55.650.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 426.156.000 426.156.000 426.156.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 15.000.000 15.000.000 15.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 60.000.000 60.000.000 60.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 236.000.000 236.000.000 236.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 50.000.000 50.000.000 50.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 151.000.000 151.000.000 151.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 35.000.000 35.000.000 35.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.303.000.000 3.303.000.000 3.303.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000 7.000.000 7.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 350.000.000 350.000.000 350.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.946.000.000 2.946.000.000 2.946.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 608.000.000 608.000.000 608.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 225.000.000 225.000.000 225.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000 3.000.000 3.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 110.000.000 110.000.000 110.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000 200.000.000 200.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 70.000.000 70.000.000 70.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 158.806.549.000 174.157.997.000 174.157.997.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 3.328.050.000 5.060.650.000 5.060.650.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 3.328.050.000 5.060.650.000 5.060.650.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan 38.115.000 38.115.000 38.115.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan 2.952.105.000 4.684.705.000 4.684.705.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan 145.480.000 145.480.000 145.480.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan 192.350.000 192.350.000 192.350.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 30.372.082.000 39.699.130.000 39.699.130.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 30.372.082.000 39.699.130.000 39.699.130.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 46.810.000 46.810.000 46.810.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 197.640.000 197.640.000 197.640.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 3.682.400.000 4.522.000.000 4.522.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 421.745.000 421.745.000 421.745.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 26.023.487.000 34.510.935.000 34.510.935.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 106.751.642.000 109.378.242.000 109.378.242.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 106.751.642.000 109.378.242.000 109.378.242.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01.01 Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 44.976.000 44.976.000 44.976.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 2.475.030.000 3.307.630.000 3.307.630.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 364.136.000 364.136.000 364.136.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 103.867.500.000 105.661.500.000 105.661.500.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 3.382.655.000 4.215.255.000 4.215.255.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 3.382.655.000 4.215.255.000 4.215.255.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 51.515.000 51.515.000 51.515.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 113.905.000 113.905.000 113.905.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 2.728.425.000 3.561.025.000 3.561.025.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 295.870.000 295.870.000 295.870.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 192.940.000 192.940.000 192.940.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 14.972.120.000 15.804.720.000 15.804.720.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 14.972.120.000 15.804.720.000 15.804.720.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 38.020.000 38.020.000 38.020.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 648.000.000 648.000.000 648.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 2.538.190.000 3.370.790.000 3.370.790.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 927.620.000 927.620.000 927.620.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 9.310.290.000 9.310.290.000 9.310.290.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi 1.510.000.000 1.510.000.000 1.510.000.000 Total Anggaran 25.883.588.647.000 26.303.634.382.000 26.763.164.318.000 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 13 Tahun 2022 TANGGAL : 30 Desember 2022 PROVINSI JAWA TENGAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 361.942.751.000 34.334.462.000 - - 396.277.213.000 0.03 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 300.000.000 - - - 300.000.000 0.08 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 300.000.000 - - - 300.000.000 100 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 11.956.892.000 400.000.000 - - 12.356.892.000 3.12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11.956.892.000 400.000.000 - - 12.356.892.000 100 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 2.631.909.000 - - - 2.631.909.000 0.66 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2.631.909.000 - - - 2.631.909.000 100 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.298.152.000 - - - 2.298.152.000 0.58 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2.298.152.000 - - - 2.298.152.000 100 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 3.152.524.000 - - - 3.152.524.000 0.8 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3.152.524.000 - - - 3.152.524.000 100 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 24.468.000.000 72.000.000 - - 24.540.000.000 6.19 Dinas Ketahanan Pangan 24.468.000.000 72.000.000 - - 24.540.000.000 100 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 2.950.000.000 - - - 2.950.000.000 0.74 Dinas Ketahanan Pangan 2.950.000.000 - - - 2.950.000.000 100 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 2.430.000.000 40.000.000 - - 2.470.000.000 0.62 Dinas Ketahanan Pangan 2.430.000.000 40.000.000 - - 2.470.000.000 100 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 1.975.000.000 - - - 1.975.000.000 0.5 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.975.000.000 - - - 1.975.000.000 100 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 1.725.000.000 - - - 1.725.000.000 0.44 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.725.000.000 - - - 1.725.000.000 100 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 6.099.062.000 - - - 6.099.062.000 1.54 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 6.099.062.000 - - - 6.099.062.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 10.009.920.000 - - - 10.009.920.000 2.53 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 10.009.920.000 - - - 10.009.920.000 100 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 9.945.331.000 - - - 9.945.331.000 2.51 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 9.945.331.000 - - - 9.945.331.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 9.891.831.000 - - - 9.891.831.000 2.5 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 9.891.831.000 - - - 9.891.831.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 550.000.000 - - - 550.000.000 0.14 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 550.000.000 - - - 550.000.000 100 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 1.030.000.000 - - - 1.030.000.000 0.26 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.030.000.000 - - - 1.030.000.000 100 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.200.000.000 - - - 1.200.000.000 0.3 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.200.000.000 - - - 1.200.000.000 100 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 919.530.000 - - - 919.530.000 0.23 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 919.530.000 - - - 919.530.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 600.000.000 - - - 600.000.000 0.15 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 600.000.000 - - - 600.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 3.565.333.000 100.000.000 - - 3.665.333.000 0.92 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.565.333.000 100.000.000 - - 3.665.333.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 12.827.311.000 29.250.401.000 - - 42.077.712.000 10.62 Dinas Kelautan dan Perikanan 12.827.311.000 29.250.401.000 - - 42.077.712.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 11.609.238.000 3.720.048.000 - - 15.329.286.000 3.87 Dinas Kelautan dan Perikanan 11.609.238.000 3.720.048.000 - - 15.329.286.000 100 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.970.552.000 2.900.000 - - 2.973.452.000 0.75 Dinas Kelautan dan Perikanan 2.970.552.000 2.900.000 - - 2.973.452.000 100 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 2.840.875.000 - - - 2.840.875.000 0.72 Dinas Kelautan dan Perikanan 2.840.875.000 - - - 2.840.875.000 100 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 2.474.938.000 106.113.000 - - 2.581.051.000 0.65 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 2.474.938.000 106.113.000 - - 2.581.051.000 100 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 2.554.680.000 - - - 2.554.680.000 0.64 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 2.554.680.000 - - - 2.554.680.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 300.000.000 - - - 300.000.000 0.08 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 300.000.000 - - - 300.000.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 2.766.930.000 - - - 2.766.930.000 0.7 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 2.766.930.000 - - - 2.766.930.000 100 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 98.064.270.000 605.000.000 - - 98.669.270.000 12.45 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 32.484.770.000 275.000.000 - - 32.759.770.000 33.2 Dinas Pertanian dan Perkebunan 65.579.500.000 330.000.000 - - 65.909.500.000 66.8 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 12.657.390.000 - - - 12.657.390.000 1.6 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 5.367.290.000 - - - 5.367.290.000 42.4 Dinas Pertanian dan Perkebunan 7.290.100.000 - - - 7.290.100.000 57.6 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 17.185.553.000 38.000.000 - - 17.223.553.000 4.35 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 17.185.553.000 38.000.000 - - 17.223.553.000 100 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 6.139.991.000 - - - 6.139.991.000 1.55 Dinas Pertanian dan Perkebunan 6.139.991.000 - - - 6.139.991.000 100 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 24.615.700.000 - - - 24.615.700.000 3.11 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 10.705.000.000 - - - 10.705.000.000 43.49 Dinas Pertanian dan Perkebunan 13.910.700.000 - - - 13.910.700.000 56.51 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 70.000.000 - - - 70.000.000 0.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 70.000.000 - - - 70.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 3.209.004.000 - - - 3.209.004.000 0.81 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.209.004.000 - - - 3.209.004.000 100 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 33.544.648.000 - - - 33.544.648.000 8.46 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 33.544.648.000 - - - 33.544.648.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 4.200.663.000 - - - 4.200.663.000 1.06 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4.200.663.000 - - - 4.200.663.000 100 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 3.867.059.000 - - - 3.867.059.000 0.98 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.867.059.000 - - - 3.867.059.000 100 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 619.870.000 - - - 619.870.000 0.16 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 619.870.000 - - - 619.870.000 100 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 20.107.133.000 - - - 20.107.133.000 5.07 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 20.107.133.000 - - - 20.107.133.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 1.322.462.000 - - - 1.322.462.000 0.33 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.322.462.000 - - - 1.322.462.000 100 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 296.000.000 - - - 296.000.000 0.07 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 296.000.000 - - - 296.000.000 100 2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan 59.216.654.000 - - - 59.216.654.000 0.04 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 53.156.654.000 - - - 53.156.654.000 89.77 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 53.156.654.000 - - - 53.156.654.000 100 PROGRAM PENATAAN DESA 200.000.000 - - - 200.000.000 0.34 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 200.000.000 - - - 200.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 925.000.000 - - - 925.000.000 1.56 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 925.000.000 - - - 925.000.000 100 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.095.000.000 - - - 2.095.000.000 3.54 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.095.000.000 - - - 2.095.000.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.840.000.000 - - - 2.840.000.000 4.8 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.840.000.000 - - - 2.840.000.000 100 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 3.695.566.699.000 552.161.073.000 - - 4.247.727.772.000 0.55 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2.736.234.285.000 411.872.118.000 - - 3.148.106.403.000 74.11 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.736.234.285.000 411.872.118.000 - - 3.148.106.403.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 2.402.600.000 - - - 2.402.600.000 0.06 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.402.600.000 - - - 2.402.600.000 100 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 385.358.000 - - - 385.358.000 0.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 385.358.000 - - - 385.358.000 100 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 431.790.000 - - - 431.790.000 0.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 431.790.000 - - - 431.790.000 100 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 555.389.439.000 115.581.955.000 - - 670.971.394.000 15.8 Dinas Kesehatan 555.389.439.000 115.581.955.000 - - 670.971.394.000 100 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 5.848.054.000 - - - 5.848.054.000 0.14 Dinas Kesehatan 5.848.054.000 - - - 5.848.054.000 100 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 603.244.000 - - - 603.244.000 0.01 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Dinas Kesehatan 603.244.000 - - - 603.244.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 10.817.231.000 - - - 10.817.231.000 0.25 Dinas Kesehatan 10.817.231.000 - - - 10.817.231.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 7.487.300.000 - - - 7.487.300.000 0.18 Dinas Sosial 7.487.300.000 - - - 7.487.300.000 100 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 75.000.000 - - - 75.000.000 0 Dinas Sosial 75.000.000 - - - 75.000.000 100 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 53.359.624.000 42.000.000 - - 53.401.624.000 1.26 Dinas Sosial 53.359.624.000 42.000.000 - - 53.401.624.000 100 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 157.397.147.000 60.000.000 - - 157.457.147.000 3.71 Dinas Sosial 157.397.147.000 60.000.000 - - 157.457.147.000 100 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 2.100.000.000 - - - 2.100.000.000 0.05 Dinas Sosial 2.100.000.000 - - - 2.100.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 380.000.000 - - - 380.000.000 0.01 Dinas Sosial 380.000.000 - - - 380.000.000 100 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 2.557.500.000 - - - 2.557.500.000 0.06 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2.557.500.000 - - - 2.557.500.000 100 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.502.836.000 - - - 1.502.836.000 0.04 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 1.502.836.000 - - - 1.502.836.000 100 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 275.000.000 - - - 275.000.000 0.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 275.000.000 - - - 275.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 200.000.000 - - - 200.000.000 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 200.000.000 - - - 200.000.000 100 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 639.210.000 - - - 639.210.000 0.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 639.210.000 - - - 639.210.000 100 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 702.500.000 - - - 702.500.000 0.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 702.500.000 - - - 702.500.000 100 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 677.000.000 - - - 677.000.000 0.02 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 677.000.000 - - - 677.000.000 100 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 569.344.000 - - - 569.344.000 0.01 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 569.344.000 - - - 569.344.000 100 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 255.000.000 - - - 255.000.000 0.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 255.000.000 - - - 255.000.000 100 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 235.000.000 - - - 235.000.000 0.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 235.000.000 - - - 235.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 310.000.000 - - - 310.000.000 0.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 310.000.000 - - - 310.000.000 100 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 330.000.000 - - - 330.000.000 0.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 330.000.000 - - - 330.000.000 100 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.255.000.000 - - - 1.255.000.000 0.03 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 1.255.000.000 - - - 1.255.000.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 24.747.117.000 - - - 24.747.117.000 0.58 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 24.747.117.000 - - - 24.747.117.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 128.400.120.000 24.605.000.000 - - 153.005.120.000 3.6 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 128.400.120.000 24.605.000.000 - - 153.005.120.000 100 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 35.547.015.000 427.500.000 - - 35.974.515.000 0.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 450.000.000 - - - 450.000.000 1.25 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 450.000.000 - - - 450.000.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 19.742.500.000 - - - 19.742.500.000 54.88 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 19.742.500.000 - - - 19.742.500.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 7.089.250.000 - - - 7.089.250.000 19.71 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7.089.250.000 - - - 7.089.250.000 100 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 2.969.250.000 - - - 2.969.250.000 8.25 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.969.250.000 - - - 2.969.250.000 100 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 1.513.200.000 - - - 1.513.200.000 4.21 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.513.200.000 - - - 1.513.200.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 3.125.000.000 - - - 3.125.000.000 8.69 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.125.000.000 - - - 3.125.000.000 100 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 657.815.000 427.500.000 - - 1.085.315.000 3.02 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 657.815.000 427.500.000 - - 1.085.315.000 100 5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 508.816.158.000 583.340.560.000 - - 1.092.156.718.000 0.19 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 85.746.769.000 78.028.400.000 - - 163.775.169.000 15 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 85.746.769.000 78.028.400.000 - - 163.775.169.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 18.681.748.000 80.313.210.000 - - 98.994.958.000 9.06 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 18.681.748.000 80.313.210.000 - - 98.994.958.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1.817.800.000 - - - 1.817.800.000 0.17 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 1.817.800.000 - - - 1.817.800.000 100 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 245.000.000 111.060.000.000 - - 111.305.000.000 10.19 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 245.000.000 111.060.000.000 - - 111.305.000.000 100 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 672.698.000 - - - 672.698.000 0.06 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 672.698.000 - - - 672.698.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 157.333.099.000 279.873.426.000 - - 437.206.525.000 40.03 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 157.333.099.000 279.873.426.000 - - 437.206.525.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 2.287.680.000 15.000.000 - - 2.302.680.000 0.21 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 2.287.680.000 15.000.000 - - 2.302.680.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 4.665.829.000 - - - 4.665.829.000 0.43 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 4.665.829.000 - - - 4.665.829.000 100 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 4.118.249.000 - - - 4.118.249.000 0.38 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4.118.249.000 - - - 4.118.249.000 100 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 1.095.000.000 - - - 1.095.000.000 0.1 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1.095.000.000 - - - 1.095.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.194.000.000 - - - 1.194.000.000 0.11 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1.194.000.000 - - - 1.194.000.000 100 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 380.000.000 - - - 380.000.000 0.03 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 380.000.000 - - - 380.000.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 114.933.765.000 17.850.764.000 - - 132.784.529.000 12.16 Dinas Perhubungan 114.933.765.000 17.850.764.000 - - 132.784.529.000 100 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 2.164.216.000 1.240.000.000 - - 3.404.216.000 0.31 Dinas Perhubungan 2.164.216.000 1.240.000.000 - - 3.404.216.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 877.024.000 2.521.727.000 - - 3.398.751.000 0.31 Dinas Perhubungan 877.024.000 2.521.727.000 - - 3.398.751.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 43.847.400.000 665.100.000 - - 44.512.500.000 4.08 Dinas Komunikasi dan Informatika 43.847.400.000 665.100.000 - - 44.512.500.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 22.938.501.000 7.871.183.000 - - 30.809.684.000 2.82 Dinas Komunikasi dan Informatika 22.938.501.000 7.871.183.000 - - 30.809.684.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 3.783.000.000 567.000.000 - - 4.350.000.000 0.4 Dinas Komunikasi dan Informatika 3.783.000.000 567.000.000 - - 4.350.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 6.612.493.000 954.750.000 - - 7.567.243.000 0.69 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 6.612.493.000 954.750.000 - - 7.567.243.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 4.204.579.000 - - - 4.204.579.000 0.38 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 4.204.579.000 - - - 4.204.579.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 12.395.008.000 2.380.000.000 - - 14.775.008.000 1.35 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 12.395.008.000 2.380.000.000 - - 14.775.008.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 18.822.300.000 - - - 18.822.300.000 1.72 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 18.822.300.000 - - - 18.822.300.000 100 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim 70.504.172.000 54.740.000.000 - - 125.244.172.000 0.04 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 4.900.000.000 150.000.000 - - 5.050.000.000 4.03 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.900.000.000 150.000.000 - - 5.050.000.000 100 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 1.485.000.000 - - - 1.485.000.000 1.19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1.485.000.000 - - - 1.485.000.000 100 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 6.364.000.000 - - - 6.364.000.000 5.08 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 6.364.000.000 - - - 6.364.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.793.600.000 218.500.000 - - 2.012.100.000 1.61 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1.793.600.000 218.500.000 - - 2.012.100.000 100 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 1.095.000.000 - - - 1.095.000.000 0.87 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1.095.000.000 - - - 1.095.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 4.854.930.000 - - - 4.854.930.000 3.88 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4.854.930.000 - - - 4.854.930.000 100 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 350.000.000 - - - 350.000.000 0.28 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 350.000.000 - - - 350.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 786.882.000 54.300.000.000 - - 55.086.882.000 43.98 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 786.882.000 54.300.000.000 - - 55.086.882.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 31.763.232.000 - - - 31.763.232.000 25.36 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 31.763.232.000 - - - 31.763.232.000 100 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 4.462.994.000 71.500.000 - - 4.534.494.000 3.62 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4.462.994.000 71.500.000 - - 4.534.494.000 100 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 11.448.534.000 - - - 11.448.534.000 9.14 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 11.448.534.000 - - - 11.448.534.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) 1.200.000.000 - - - 1.200.000.000 0.96 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1.200.000.000 - - - 1.200.000.000 100 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 10.415.871.048.000 704.028.698.000 57.964.034.000 9.628.703.494.000 20.806.567.274.000 1.11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 8.957.209.983.000 691.907.025.000 - - 9.649.117.008.000 1.45 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4.934.424.260.000 4.919.624.000 - - 4.939.343.884.000 51.19 Dinas Kesehatan 2.236.238.944.000 605.401.093.000 - - 2.841.640.037.000 29.45 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 115.270.878.000 9.547.420.000 - - 124.818.298.000 1.29 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 90.783.293.000 2.073.000.000 - - 92.856.293.000 0.96 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 20.597.370.000 796.450.000 - - 21.393.820.000 0.22 Satuan Polisi Pamong Praja 19.573.567.000 215.000.000 - - 19.788.567.000 0.21 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 13.590.907.000 - - - 13.590.907.000 0.14 Dinas Sosial 142.944.101.000 - - - 142.944.101.000 1.48 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 92.499.473.000 916.520.000 - - 93.415.993.000 0.97 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 15.306.149.000 140.790.000 - - 15.446.939.000 0.16 Dinas Ketahanan Pangan 22.207.296.000 1.763.300.000 - - 23.970.596.000 0.25 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 142.658.142.000 4.343.970.000 - - 147.002.112.000 1.52 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 19.520.396.000 85.820.000 - - 19.606.216.000 0.2 Dinas Perhubungan 65.118.209.000 305.000.000 - - 65.423.209.000 0.68 Dinas Komunikasi dan Informatika 29.684.438.000 1.713.954.000 - - 31.398.392.000 0.33 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 31.482.821.000 3.383.340.000 - - 34.866.161.000 0.36 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 19.731.482.000 585.651.000 - - 20.317.133.000 0.21 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 50.770.943.000 - - - 50.770.943.000 0.53 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 35.269.750.000 336.190.000 - - 35.605.940.000 0.37 Dinas Kelautan dan Perikanan 56.486.751.000 719.090.000 - - 57.205.841.000 0.59 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 56.077.140.000 7.734.050.000 - - 63.811.190.000 0.66 Dinas Pertanian dan Perkebunan 115.946.535.000 24.757.312.000 - - 140.703.847.000 1.46 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 51.589.171.000 3.431.051.000 - - 55.020.222.000 0.57 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 54.701.827.000 2.640.402.000 - - 57.342.229.000 0.59 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 40.182.381.000 1.509.500.000 - - 41.691.881.000 0.43 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 269.038.100.000 7.406.050.000 - - 276.444.150.000 2.86 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 36.034.874.000 725.000.000 - - 36.759.874.000 0.38 Badan Kepegawaian Daerah 65.807.335.000 855.280.000 - - 66.662.615.000 0.69 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 52.689.640.000 2.150.400.000 - - 54.840.040.000 0.57 Badan Penghubung 17.662.172.000 1.085.040.000 - - 18.747.212.000 0.19 INSPEKTORAT 26.221.838.000 2.165.728.000 - - 28.387.566.000 0.29 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 17.099.800.000 201.000.000 - - 17.300.800.000 0.18 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.233.576.000 108.000.000 - - 4.341.576.000 0.02 Satuan Polisi Pamong Praja 4.233.576.000 108.000.000 - - 4.341.576.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2.100.000.000 100.000.000 - - 2.200.000.000 0.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.100.000.000 100.000.000 - - 2.200.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 734.063.000 - - - 734.063.000 0 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 734.063.000 - - - 734.063.000 100 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 196.772.717.000 5.860.000.000 - - 202.632.717.000 0.11 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 371.731.000 - - - 371.731.000 0.18 BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA 511.076.000 - - - 511.076.000 0.25 BIRO HUKUM 601.707.000 - - - 601.707.000 0.3 BIRO PEREKONOMIAN 294.980.000 - - - 294.980.000 0.15 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 540.259.000 - - - 540.259.000 0.27 BIRO UMUM 192.119.219.000 5.860.000.000 - - 197.979.219.000 97.7 BIRO ORGANISASI 494.300.000 - - - 494.300.000 0.24 BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM 1.219.439.000 - - - 1.219.439.000 0.6 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 620.006.000 - - - 620.006.000 0.31 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI 2.255.700.000 - - - 2.255.700.000 0.01 BIRO ORGANISASI 2.255.700.000 - - - 2.255.700.000 100 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 3.836.130.000 - - - 3.836.130.000 0.02 BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA 3.836.130.000 - - - 3.836.130.000 100 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 440.541.225.000 - - - 440.541.225.000 2.12 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 440.541.225.000 - - - 440.541.225.000 100 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 3.184.000.000 - - - 3.184.000.000 0.02 BIRO HUKUM 3.184.000.000 - - - 3.184.000.000 100 PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN 6.961.500.000 - - - 6.961.500.000 0.02 BIRO PEREKONOMIAN 3.045.000.000 - - - 3.045.000.000 43.74 BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM 3.916.500.000 - - - 3.916.500.000 56.26 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 3.578.269.000 - - - 3.578.269.000 0.02 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 3.578.269.000 - - - 3.578.269.000 100 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 2.683.000.000 - - - 2.683.000.000 0.01 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 2.683.000.000 - - - 2.683.000.000 100 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI 195.546.012.000 5.080.198.000 - - 200.626.210.000 0.96 Sekretariat DPRD 195.546.012.000 5.080.198.000 - - 200.626.210.000 100 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 265.276.087.000 - - - 265.276.087.000 1.27 Sekretariat DPRD 265.276.087.000 - - - 265.276.087.000 100 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 5.400.000.000 - - - 5.400.000.000 0.03 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 5.400.000.000 - - - 5.400.000.000 100 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6.909.800.000 - - - 6.909.800.000 0.03 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 6.909.800.000 - - - 6.909.800.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 20.936.690.000 - 57.964.034.000 9.628.703.494.000 9.707.604.218.000 46.66 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 20.936.690.000 - 57.964.034.000 9.628.703.494.000 9.707.604.218.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 6.752.344.000 632.475.000 - - 7.384.819.000 0.04 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 6.752.344.000 632.475.000 - - 7.384.819.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 50.610.668.000 341.000.000 - - 50.951.668.000 0.24 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 50.610.668.000 341.000.000 - - 50.951.668.000 100 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 17.408.815.000 - - - 17.408.815.000 0.08 Badan Kepegawaian Daerah 17.408.815.000 - - - 17.408.815.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 26.568.613.000 - - - 26.568.613.000 0.13 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 26.568.613.000 - - - 26.568.613.000 100 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 8.940.000.000 - - - 8.940.000.000 0.04 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 8.940.000.000 - - - 8.940.000.000 100 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 4.189.196.000 - - - 4.189.196.000 0.02 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Badan Penghubung 4.189.196.000 - - - 4.189.196.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6.396.969.000 - - - 6.396.969.000 0.03 INSPEKTORAT 6.396.969.000 - - - 6.396.969.000 100 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 2.687.694.000 - - - 2.687.694.000 0.01 INSPEKTORAT 2.687.694.000 - - - 2.687.694.000 100 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 5.060.650.000 - - - 5.060.650.000 0.02 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5.060.650.000 - - - 5.060.650.000 100 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 39.699.130.000 - - - 39.699.130.000 0.19 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 39.699.130.000 - - - 39.699.130.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 109.378.242.000 - - - 109.378.242.000 0.53 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 109.378.242.000 - - - 109.378.242.000 100 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 4.215.255.000 - - - 4.215.255.000 0.02 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.215.255.000 - - - 4.215.255.000 100 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 15.804.720.000 - - - 15.804.720.000 0.08 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15.804.720.000 - - - 15.804.720.000 100 TOTAL ANGGARAN 15.147.464.497.000 1.929.032.293.000 57.964.034.000 9.628.703.494.000 26.763.164.318.000 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Dukungan Provinsi Pagu Indikatif (Rp) 1 Destinasi Pariwisata Prioritas 7.902.661.000 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 2.581.051.000 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 2.554.680.000 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 2.766.930.000 2 Kawasan Industri Prioritas dan Smelter 19.637.555.000 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 550.000.000 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 1.030.000.000 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.200.000.000 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 12.656.892.000 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 4.200.663.000 3 Pengelolaan terpadu UMKM 59.703.277.000 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 1.975.000.000 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 1.725.000.000 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 6.099.062.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 10.009.920.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 9.945.331.000 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 9.891.831.000 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 20.057.133.000 4 Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria) 6.292.173.000 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 380.000.000 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 677.000.000 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 569.344.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 4.665.829.000 Major Project PROVINSI JAWA TENGAH SINKRONISASI MAJOR PROJECT DENGAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 13 Tahun 2022 TANGGAL : 30 Desember 2022 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO PENDIDIKAN KESEHATAN LAINNYA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Golongan IV/e - - - - - - 17 9 - 26 Golongan IV/d 1 15 - - - 9 32 12 - 69 Golongan IV/c - 23 2 - - 124 79 64 3 295 Golongan IV/b - 3 168 5 - 1.407 274 164 7 2.028 Golongan IV/a - - 175 226 - 6.614 448 396 217 8.076 Jumlah Golongan IV 1 41 345 231 - 8.154 850 645 227 10.494 Golongan III/d - - 14 377 - 5.230 840 646 1.192 8.299 Golongan III/c - - - 62 - 4.649 600 307 639 6.257 Golongan III/b - - - 2 - 2.217 663 192 1.375 4.449 Golongan III/a - - - - - 9.436 226 201 2.616 12.479 Jumlah Golongan III - - 14 441 - 21.532 2.329 1.346 5.822 31.484 Golongan II/d - - - - - 10 387 36 1.565 1.998 Golongan II/c - - - - - 3 298 60 1.168 1.529 Golongan II/b - - - - - 1 2 4 337 344 Golongan II/a - - - - - - - 1 249 250 Jumlah Golongan II - - - - - 14 687 101 3.319 4.121 Golongan I/d - - - - - - - - 198 198 Golongan I/c - - - - - - - - 23 23 Golongan I/b - - - - - - - - 4 4 Golongan I/a - - - - - - - - - - Jumlah Golongan I - - - - - - - - 225 225 TOTAL 1 41 359 672 - 29.700 3.866 2.092 9.593 46.324 STAF TOTAL FUNGSIONAL GOLONGAN I II III IV V PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2023 ESELON NON ESELON LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 13 Tahun 2022 TANGGAL : 30 Desember 2022 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO NO Uraian Rincian Piutang Tahun Pengakuan Piutang Jumlah Piutang sampai dengan Tahun 2021 Perkiraan Penambahan Tahun 2022 Perkiraan Pengurangan Tahun 2022 Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2022 1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 1 Piutang Pajak Daerah Piutang Pajak Kendaraan Bermotor 2017 s/d 2021 2.116.302.921.544,00 2.116.302.921.544,00 Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - Piutang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah - Piutang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Tanah 2021 92.780.239,00 92.780.239,00 Piutang Pajak Rokok Jumlah Piutang Pajak Daerah 2.116.395.701.783,00 2.116.395.701.783,00 2 Piutang Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum 2021 1.156.912.071,00 1.156.912.071,00 Retribusi Jasa Usaha 2014 s/d 2021 32.041.600,00 32.041.600,00 Jumlah Piutang Retribusi Daerah 1.188.953.671,00 1.188.953.671,00 3 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 2017 s/d 2021 758.763.959,00 758.763.959,00 Piutang Pendapatan Bunga 2021 356.367.123,66 356.367.123,66 Piutang Pendapatan BLUD 2000 s/d 2021 343.278.045.416,43 343.278.045.416,43 Jumlah Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah 344.393.176.499,09 344.393.176.499,09 4 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 2021 - - Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - - PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 13 Tahun 2022 TANGGAL : 30 Desember 2022 NO Uraian Rincian Piutang Tahun Pengakuan Piutang Jumlah Piutang sampai dengan Tahun 2021 Perkiraan Penambahan Tahun 2022 Perkiraan Pengurangan Tahun 2022 Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2022 1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 5 Piutang Transfer Antar Daerah Piutang Bantuan Keuangan 2021 - - Jumlah Piutang Transfer Antar Daerah - - 6 Piutang Lainnya Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang 1998 s/d 2006 11.246.587.755,00 11.246.587.755,00 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang 2008 s/d 2012 4.470.939.083,00 4.470.939.083,00 Jumlah Piutang Lainnya 15.717.526.838,00 15.717.526.838,00 JUMLAH PIUTANG SELURUHNYA 2.477.695.358.791,09 2.477.695.358.791,09 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO NO Tahun Penyertaan Modal Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Jumlah modal Yang telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu Penyertaan Modal Tahun Ini Jumlah modal yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini Sisa Modal Yang Belum Disertakan Hasil Penyertaan Modal (Investasi) daerah Tahun Ini Jumlah Modal (Investasi) yang akan Diterima Kembali Tahun Ini Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yang Disertakan sampai dengan Tahun Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12 I 1 1982 PT. Jateng Agro Berdikari Perda Nomor 10 Tahun 2019 Recipis Saham 200.000.000.000 31.861.846.791 31.861.846.791 168.138.153.209 4.214.196.000 31.861.846.791 2 1989 PT. Askrida Perda Nomor 10 Tahun 2019 Recipis Saham 400.000.000.000 19.960.000.000 19.960.000.000 380.040.000.000 3.081.811.000 19.960.000.000 3 1992 PT. Tirta Utama Jawa Tengah (Persoda) Perda Nomor 10 Tahun 2019 Recipis Saham 400.000.000.000 109.197.500.000 109.197.500.000 290.802.500.000 8.800.000.000 109.197.500.000 4 1992 PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma Perda Nomor 10 Tahun 2019 Recipis Saham 100.000.000.000 10.446.000.000 10.446.000.000 89.554.000.000 1.419.000.000 10.446.000.000 5 1993 PT. PRPP Perda Nomor 10 Tahun 2019 Recipis Saham 50.000.000.000 64.252.200.000 64.252.200.000 14.252.200.000 - - 64.252.200.000 6 1999 PT. Bank Jateng Perda Nomor 10 Tahun 2019 Recipis Saham 5.000.000.000.000 2.205.289.000.000 2.205.289.000.000 2.794.711.000.000 500.000.000.000 2.205.289.000.000 7 2002 PT. BPR BKK Se-Jateng Perda Nomor 10 Tahun 2019 Recipis Saham 2.914.000.000.000 489.880.000.000 70.000.000.000 559.880.000.000 2.354.120.000.000 73.000.000.000 559.880.000.000 8 2019 PT. BPR BKK JATENG Perda Nomor 10 Tahun 2019 Recipis Saham 924.840.000.000 186.290.000.000 186.290.000.000 738.550.000.000 1.500.000.000 186.290.000.000 9 2006 PT. SPJT Perda Nomor 10 Tahun 2019 Recipis Saham 1.500.000.000.000 375.392.000.000 375.392.000.000 1.124.608.000.000 10.000.000.000 375.392.000.000 10 2014 PT. Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah Perda Nomor 10 Tahun 2019 Recipis Saham 200.000.000.000 140.000.000.000 140.000.000.000 60.000.000.000 8.100.000.000 140.000.000.000 11 2020 PT. Jateng Petro Energi (SPHC Menjadi Anak Perusahaan) Perda Nomor 10 Tahun 2019 Recipis Saham 140.000.000.000 54.887.500.000 54.887.500.000 85.112.500.000 21.000.000.000 54.887.500.000 PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2023 INVESTASI PERMANEN LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 13 Tahun 2022 TANGGAL : 30 Desember 2022 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO No. Jenis Aset Tetap Daerah Saldo Akhir 2021 Perkiraan penambahan tahun n-1 (tahun 2022) Mutasi masuk Prakiraan Pengurangan tahun n-1 (Tahun 2022) Prakiraan Saldo akhir Tahun n-1 (tahun 2022) 1 2 3 4 5 6=(3+4)-5 1 Tanah 13.583.627.731.544 679.181.386.577 67.918.138.658 14.194.890.979.464 2 Peralatan dan Mesin 7.529.773.129.665 752.977.312.967 1.129.465.969.450 7.153.284.473.182 3 Bangunan dan Gedung 7.920.921.189.200 792.092.118.920 396.046.059.460 8.316.967.248.660 4 Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jarin 10.585.831.733.218 846.866.538.657 529.291.586.661 10.903.406.685.215 5 Aset Tetap Lainnya 1.472.453.852.706 147.245.385.271 220.868.077.906 1.398.831.160.071 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 788.310.129.085 - - 788.310.129.085 41.880.917.765.418 3.218.362.742.392 2.343.589.832.134 42.755.690.675.676 PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 LAMPIRAN XIV a : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 13 Tahun 2022 TANGGAL : 30 Desember 2022 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO No. Jenis Aset Tetap Daerah Saldo pada Akhir Tahun n - 2 Perkiraan penambahan tahun n-1 Prakiraan Pengurangan tahun n-1 Prakiraan Saldo akhir Tahun n-1 1 2 3 4 5 6=(3+4)-5 1 Kemitraan dengan Pihak Ke III 74.906.991.293 14.981.398.259 - 89.888.389.552 2 Aset Tak Berwujud 28.936.052.970 7.234.013.243 - 36.170.066.213 3 Aset Lain-lain 1.756.518.599.478 87.825.929.974 351.303.719.896 1.493.040.809.556 1.860.361.643.741 110.041.341.475 351.303.719.896 1.619.099.265.320 LAMPIRAN XIV b : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 13 Tahun 2022 TANGGAL : 30 Desember 2022 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO TAHUN ANGGARAN 2023 PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN - LAIN APBD TA. 2022 Perubahan APBD TA. 2022 APBD Perubahan APBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Kab. Magelang 30.549.455.000 15.000.000.000 - 105.000.000.000 - Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang Jumlah Realisasi sampai dengan Akhir TA. 2022 Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini TA.2023 Keterangan PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (Multi Years ) TAHUN ANGGARAN 2023 NO Nama SKPD Nama Sub Kegiatan Lokasi sub Kegiatan Jumlah Anggaran Tahun 2022 LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 13 Tahun 2022 TANGGAL : 30 Desember 2022 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO NO Tujuan Pembentukan Dana Cadangan Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan (Rp.) Saldo Awal (Rp.) Transfer dari Kas daerah (Rp.) Transfer ke Kas Daerah (Rp.) Saldo Akhir (Rp.) Sisa Dana Cadangan yang Belum dicadangkan (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8=5+6 9 1 Pemilihan Kepala Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 900.000.000.000 600.000.000.000 300.000.000.000 - 900.000.000.000 - PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2023 LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 13 Tahun 2022 TANGGAL : 30 Desember 2022 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Pokok Pinjaman Daerah Bunga Pokok Pinjaman Daerah Bunga 1 2 3 4 5 6 7 8=5+6 9 10 11 12 N I H I L PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGAGRAN 2023 Jangka Waktu Pinjaman (tahun) Presentase bunga Pinjaman % Tujuan Penggunaan Pinjaman Jumlah Pembayaran Tahun Ini (RP.) Jumlah Sisa Pembayaran (Rp.) NO Sumber Pinjaman/ obligasi Daerah Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal obligasi LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 13 Tahun 2022 Tanggal : 30 Desember 2022 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO
Your Correction