Correct Article 19
PERDA Nomor 12 Tahun 2022 | Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Current Text
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Desember 2022
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
HAMENGKU BUWONO X
Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
KADARMANTA BASKARA AJI
LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARATA : (13-301/2022) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,
ttd.
ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah 4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.233.040.238.938
4.1.01 Pajak Daerah
1.959.426.865.770
4.1.02 Retribusi Daerah
37.910.520.559
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
110.119.268.734
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah
125.583.583.875
4.2 PENDAPATAN TRANSFER
3.510.440.000.420
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
3.509.604.094.000
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah
835.906.420
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
7.576.500.000
4.3.01 Pendapatan Hibah
7.576.500.000
Jumlah Pendapatan
5.751.056.739.358 5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI
3.723.645.619.208
5.1.01 Belanja Pegawai
1.685.387.504.583
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.329.971.724.901
5.1.04 Belanja Subsidi
91.553.295.477
5.1.05 Belanja Hibah
590.803.519.247
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial
25.929.575.000
5.2 BELANJA MODAL
860.505.415.936
5.2.01 Belanja Modal Tanah
240.119.414.802
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
173.014.021.467
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
200.205.491.752
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
232.048.430.500
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
15.063.342.015
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya
54.715.400
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA
26.021.177.076
5.3.01 Belanja Tidak Terduga
26.021.177.076
5.4 BELANJA TRANSFER
1.389.884.527.138
5.4.01 Belanja Bagi Hasil
805.675.843.238
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan
584.208.683.900
Jumlah Belanja
6.000.056.739.358
Total Surplus/(Defisit) (249.000.000.000) 6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
554.000.000.000 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
12 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 1
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
550.000.000.000
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
4.000.000.000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
554.000.000.000
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
305.000.000.000
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah
300.000.000.000
6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah
5.000.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
305.000.000.000
Pembiayaan Netto
249.000.000.000
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0 HAMENGKU BUWONO X GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 2 ttd.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd.
ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
46.589.880.300 2.066.125.164.436 583.096.517.356 0 0 2.649.221.681.792 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
5.141.436.000 1.412.211.763.226 156.883.456.939 0 0 1.569.095.220.165 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
5.141.436.000
1.267.915.176.583
92.804.170.335 0 0
1.360.719.346.918 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK 0
6.445.152.380
1.036.909.900 0 0
7.482.062.280 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN 0
11.287.998.300
1.305.845.000 0 0
12.593.843.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA 0
24.134.544.460
12.584.220.004 0 0
36.718.764.464 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL 0
32.219.432.103
16.905.690.900 0 0
49.125.123.003 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 0
12.912.213.900
8.436.603.700 0 0
21.348.817.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 0
21.531.901.800
8.572.034.200 0 0
30.103.936.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN 0
24.453.667.200
12.368.959.400 0 0
36.822.626.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0009 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA 0
2.391.741.600
1.378.758.400 0 0
3.770.500.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0010 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI 0
1.740.473.700
703.826.300 0 0
2.444.300.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0011 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON 0
4.861.488.400
244.511.600 0 0
5.106.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0012 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA 0
2.317.972.800
541.927.200 0 0
2.859.900.000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
39.464.200.000
252.000.308.362 114.621.587.197 0 0
366.621.895.559 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
8.704.200.000
62.619.934.909
259.521.800 0 0
62.879.456.709 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI 0
13.299.276.876
5.543.851.000 0 0
18.843.127.876 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL 0
70.034.866.400 0 0 0
70.034.866.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 BALAI PELATIHAN KESEHATAN 0
5.405.364.700
385.460.700 0 0
5.790.825.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
20.360.000.000
62.465.831.583
1.237.570.400 0 0
63.703.401.983 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
10.400.000.000
38.175.033.894
107.195.183.297 0 0
145.370.217.191 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.380.044.300
157.971.789.616 308.673.790.900 0 0
466.645.580.516 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
12 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 1
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.380.044.300
110.497.659.825
276.296.451.400 0 0
386.794.111.225 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 0
2.674.682.400
74.931.600 0 0
2.749.614.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN 0
18.025.974.450
5.324.999.250 0 0
23.350.973.700 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 0
18.056.493.591 0 0 0
18.056.493.591 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 0
5.813.699.350
3.476.496.650 0 0
9.290.196.000 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 0
400.000.000 0 0 0
400.000.000 1 03 3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA 0
1.700.000.000 0 0 0
1.700.000.000 1 03 3.27.2.09.2.22.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 0
698.030.000 0 0 0
698.030.000 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0007 BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL 0
105.250.000
23.500.912.000 0 0
23.606.162.000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0
114.454.500.000
1.000.000.000 0 0
115.454.500.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 0
114.454.500.000
1.000.000.000 0 0
115.454.500.000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0
42.097.451.079
169.581.600 0 0
42.267.032.679 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0
20.412.454.842 0 0 0
20.412.454.842 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0
21.684.996.237
169.581.600 0 0
21.854.577.837 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
604.200.000
87.389.352.153
1.748.100.720 0 0
89.137.452.873 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
604.200.000
60.774.643.833
768.086.120 0 0
61.542.729.953 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS 0
4.721.304.900
156.958.900 0 0
4.878.263.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA 0
2.948.963.900
321.755.400 0 0
3.270.719.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS 0
7.228.154.100
145.974.600 0 0
7.374.128.700 2
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA 0
3.270.190.220
22.319.100 0 0
3.292.509.320 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK 0
3.653.603.800
61.374.300 0 0
3.714.978.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA 0
4.792.491.400
271.632.300 0 0
5.064.123.700 2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
22.161.047.051
950.291.469.498 206.244.319.200 0 0 1.156.535.788.698 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 0
51.004.289.192
510.032.900 0 0
51.514.322.092 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0
33.547.333.422
100.170.000 0 0
33.647.503.422 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS 0
15.466.368.250
110.729.100 0 0
15.577.097.350 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 0
1.990.587.520
299.133.800 0 0
2.289.721.320 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0
14.422.158.994
788.477.800 0 0
15.210.636.794 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0
14.422.158.994
788.477.800 0 0
15.210.636.794 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0
1.305.215.000 0 0 0
1.305.215.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 0
1.305.215.000 0 0 0
1.305.215.000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0
7.792.753.000
380.000.000 0 0
8.172.753.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 0
7.006.597.000 0 0 0
7.006.597.000 2 10 1.05.2.22.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0
100.000.000 0 0 0
100.000.000 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 0
199.640.000 0 0 0
199.640.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0001 BIRO TATA PEMERINTAHAN 0
200.000.000 0 0 0
200.000.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0002 BIRO HUKUM 0
286.516.000
380.000.000 0 0
666.516.000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
19.362.500.251
61.995.657.308
26.370.422.700 0 0
88.366.080.008 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
19.362.500.251
60.932.850.164
26.370.422.700 0 0
87.303.272.864 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA 0
1.062.807.144 0 0 0
1.062.807.144 3
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0
419.484.000 0 0 0
419.484.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 BIRO TATA PEMERINTAHAN 0
419.484.000 0 0 0
419.484.000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 13 4.01.2.10.1.03.01.0001 BIRO TATA PEMERINTAHAN 0
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0
1.641.514.790 0 0 0
1.641.514.790 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0
1.641.514.790 0 0 0
1.641.514.790 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1.770.121.800
114.414.708.025
1.719.177.000 0 0
116.133.885.025 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
1.770.121.800
110.654.255.525
1.719.177.000 0 0
112.373.432.525 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN 0
3.760.452.500 0 0 0
3.760.452.500 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.800.000
15.312.974.588
24.186.000 0 0
15.337.160.588 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.800.000
15.312.974.588
24.186.000 0 0
15.337.160.588 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
4.200.000
17.027.883.988
852.008.200 0 0
17.879.892.188 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
4.200.000
17.027.883.988
852.008.200 0 0
17.879.892.188 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
104.840.000
12.477.108.674
66.874.500 0 0
12.543.983.174 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
104.840.000
12.477.108.674
66.874.500 0 0
12.543.983.174 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0
55.781.221.040
605.042.800 0 0
56.386.263.840 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 0
55.781.221.040
605.042.800 0 0
56.386.263.840 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0
661.165.150
289.137.000 0 0
950.302.150 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH 0
661.165.150
289.137.000 0 0
950.302.150 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0
60.000.000 0 0 0
60.000.000 4
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 21 2.16.2.21.2.22.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0
60.000.000 0 0 0
60.000.000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
772.455.000
561.371.370.004 173.361.286.000 0 0
734.732.656.004 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 0
30.389.487.800
1.593.381.100 0 0
31.982.868.900 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 0
389.855.000 0 0 0
389.855.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 0
14.890.860.000
6.705.000.000 0 0
21.595.860.000 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0
19.808.370.400
4.439.938.700 0 0
24.248.309.100 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0
1.350.000.000 0 0 0
1.350.000.000 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL 0
4.244.629.000 0 0 0
4.244.629.000 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0
4.360.037.600
158.184.300 0 0
4.518.221.900 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 0
1.147.250.000 0 0 0
1.147.250.000 2 22 2.16.2.21.2.22.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0
15.180.892.200
7.319.107.800 0 0
22.500.000.000 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 0
38.839.539.400
97.185.438.200 0 0
136.024.977.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN
772.455.000
324.086.733.154
5.031.569.600 0 0
329.118.302.754 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO 0
15.162.760.750
10.307.951.700 0 0
25.470.712.450 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA 0
18.734.008.500
558.380.000 0 0
19.292.388.500 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 0
5.446.096.000
46.000.000 0 0
5.492.096.000 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 0
10.391.453.100
24.194.700.800 0 0
34.586.153.900 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA 0
20.564.320.000
3.072.000.000 0 0
23.636.320.000 2 22 3.27.2.09.2.22.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 0
5.069.132.900
5.170.594.800 0 0
10.239.727.700 2 22 3.31.3.30.2.22.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0
13.588.385.000
6.376.317.000 0 0
19.964.702.000 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0
9.170.520.000 0 0 0
9.170.520.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0001 BIRO TATA PEMERINTAHAN 0
172.029.000 0 0 0
172.029.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0004 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 0
275.781.900
488.625.000 0 0
764.406.900 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0005 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN 0
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000 5
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0007 BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL 0
535.903.000
114.097.000 0 0
650.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0008 BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 0
665.110.000 0 0 0
665.110.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 0
3.254.829.000
600.000.000 0 0
3.854.829.000 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0
2.653.386.300 0 0 0
2.653.386.300 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
145.130.000
33.789.576.745
1.277.674.300 0 0
35.067.251.045 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
145.130.000
30.437.436.345
1.274.674.300 0 0
31.712.110.645 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN 0
3.352.140.400
3.000.000 0 0
3.355.140.400 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0
764.389.000 0 0 0
764.389.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 0
764.389.000 0 0 0
764.389.000 3
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
5.048.876.500
180.106.963.120
24.280.330.180 0 0
204.387.293.300 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.097.817.000
39.012.523.991
3.152.907.880 0 0
42.165.431.871 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.097.817.000
31.867.048.566
834.196.900 0 0
32.701.245.466 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA 0
4.513.206.225
484.313.500 0 0
4.997.519.725 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 0
2.632.269.200
1.834.397.480 0 0
4.466.666.680 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0
12.575.344.571
29.704.000 0 0
12.605.048.571 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA 0
12.575.344.571
29.704.000 0 0
12.605.048.571 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
1.686.799.500
87.568.790.595
20.375.037.300 0 0
107.943.827.895 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
1.686.799.500
80.111.543.170
11.484.076.000 0 0
91.595.619.170 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN 0
2.834.706.050
8.890.961.300 0 0
11.725.667.350 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN 0
4.622.541.375 0 0 0
4.622.541.375 3 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 0
6.624.724.856
604.720.700 0 0
7.229.445.556 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 0
1.334.844.986
4.720.700 0 0
1.339.565.686 6
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA 0
5.289.879.870
600.000.000 0 0
5.889.879.870 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 0
1.655.835.200 0 0 0
1.655.835.200 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 0
1.655.835.200 0 0 0
1.655.835.200 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 0
2.843.220.900 0 0 0
2.843.220.900 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0
2.843.220.900 0 0 0
2.843.220.900 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
252.200.000
29.506.951.007
117.960.300 0 0
29.624.911.307 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
252.200.000
27.744.203.207
63.291.500 0 0
27.807.494.707 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 0
1.762.747.800
54.668.800 0 0
1.817.416.600 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
2.012.060.000
319.572.000 0 0 0
319.572.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.012.060.000
319.572.000 0 0 0
319.572.000 4
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
110.400.000
295.713.301.050
6.118.658.800 0 0
301.831.959.850 4 01 SEKRETARIAT DAERAH
110.400.000
165.864.892.834
4.306.980.800 0 0
170.171.873.634 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
110.400.000
66.360.411.379 0 0 0
66.360.411.379 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 BIRO TATA PEMERINTAHAN 0
2.817.978.400 0 0 0
2.817.978.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 BIRO HUKUM 0
4.329.353.980
102.113.900 0 0
4.431.467.880 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL 0
33.021.956.600
46.436.300 0 0
33.068.392.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 0
1.447.581.400
39.199.500 0 0
1.486.780.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 0
538.733.300 0 0 0
538.733.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 BIRO ORGANISASI 0
4.119.398.400
1.552.400 0 0
4.120.950.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL 0
21.388.653.350
1.913.800.700 0 0
23.302.454.050 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 0
3.934.797.700
27.991.200 0 0
3.962.788.900 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 0
1.350.700.000 0 0 0
1.350.700.000 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0
2.000.000.000 0 0 0
2.000.000.000 7
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 PANIRADYA KAISTIMEWAN 0
24.555.328.325
2.175.886.800 0 0
26.731.215.125 4 02 SEKRETARIAT DPRD 0
129.848.408.216
1.811.678.000 0 0
131.660.086.216 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 0
129.848.408.216
1.811.678.000 0 0
131.660.086.216 5
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.677.146.535.507
185.151.767.950
40.037.089.100
26.021.177.076 1.389.884.527.138 1.641.094.561.264 5 01 PERENCANAAN 0
22.571.080.699
478.759.100 0 0
23.049.839.799 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0
22.571.080.699
478.759.100 0 0
23.049.839.799 5 02 KEUANGAN
5.668.594.450.507
108.684.955.572
878.392.000
26.021.177.076 1.389.884.527.138 1.525.469.051.786 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.668.594.450.507
92.773.694.572 0
26.021.177.076
1.389.884.527.138
1.508.679.398.786 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA 0
2.169.846.750
123.542.600 0 0
2.293.389.350 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL 0
4.629.138.000
379.020.900 0 0
5.008.158.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL 0
2.551.319.100
80.787.500 0 0
2.632.106.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO 0
2.406.672.100
109.928.400 0 0
2.516.600.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN 0
4.154.285.050
185.112.600 0 0
4.339.397.650 5 03 KEPEGAWAIAN
574.830.000
22.592.673.193
38.679.938.000 0 0
61.272.611.193 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
574.830.000
22.592.673.193
38.679.938.000 0 0
61.272.611.193 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
7.551.285.000
23.321.506.051 0 0 0
23.321.506.051 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
7.551.285.000
23.321.506.051 0 0 0
23.321.506.051 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0
237.139.100 0 0 0
237.139.100 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0001 BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH 0
237.139.100 0 0 0
237.139.100 5 07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG 0
7.744.413.335 0 0 0
7.744.413.335 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 0
7.744.413.335 0 0 0
7.744.413.335 6
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0
26.091.957.835
543.238.700 0 0
26.635.196.535 8
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0
26.091.957.835
543.238.700 0 0
26.635.196.535 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 0
26.091.957.835
543.238.700 0 0
26.635.196.535 8
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0
20.164.995.319
185.262.600 0 0
20.350.257.919 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0
20.164.995.319
185.262.600 0 0
20.350.257.919 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0
20.164.995.319
185.262.600 0 0
20.350.257.919 TOTAL 5.751.056.739.358 3.723.645.619.208 860.505.415.936
26.021.177.076 1.389.884.527.138 6.000.056.739.358 HAMENGKU BUWONO X GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 9 ttd.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd.
ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.141.436.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
1.499.840.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
3.641.596.000 Jumlah Pendapatan
5.141.436.000 0 00 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1.569.095.220.165 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
600.238.392.120 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
211.295.018.008 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
282.076.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 03 5 2 BELANJA MODAL
282.076.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
282.076.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi
484.136.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
484.136.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 04 5 1 05 Belanja Hibah
484.136.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia
484.136.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
484.136.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 06 5 1 05 Belanja Hibah
484.136.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer
302.682.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
302.682.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 07 5 1 05 Belanja Hibah
302.682.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
282.076.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 10 5 2 BELANJA MODAL
282.076.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
282.076.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
3.466.550.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 14 5 1 BELANJA OPERASI
447.668.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
144.986.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 14 5 1 05 Belanja Hibah
302.682.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 14 5 2 BELANJA MODAL
3.018.882.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 14 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3.018.882.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
3.608.485.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 19 5 1 BELANJA OPERASI
1.073.645.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.455.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 19 5 1 05 Belanja Hibah
1.050.190.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 19 5 2 BELANJA MODAL
2.534.840.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 19 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2.534.840.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1.678.322.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 20 5 1 BELANJA OPERASI
1.016.672.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.862.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 20 5 1 05 Belanja Hibah
989.810.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 20 5 2 BELANJA MODAL
661.650.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 20 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
661.650.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika
473.120.000 1 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 22 5 2 BELANJA MODAL
473.120.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 22 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
473.120.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia
314.195.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 23 5 2 BELANJA MODAL
314.195.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 23 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
314.195.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer
175.315.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 24 5 1 BELANJA OPERASI
175.315.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 24 5 1 05 Belanja Hibah
175.315.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa
350.630.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 25 5 1 BELANJA OPERASI
175.315.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 25 5 1 05 Belanja Hibah
175.315.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 25 5 2 BELANJA MODAL
175.315.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 25 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
175.315.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 28 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
821.503.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 28 5 1 BELANJA OPERASI
226.873.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 28 5 1 05 Belanja Hibah
226.873.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 28 5 2 BELANJA MODAL
594.630.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 28 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
594.630.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
860.921.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 31 5 1 BELANJA OPERASI
447.513.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 31 5 1 05 Belanja Hibah
447.513.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 31 5 2 BELANJA MODAL
413.408.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 31 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
413.408.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 36 Pengadaan Mebel Sekolah
322.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 36 5 1 BELANJA OPERASI
166.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 36 5 1 05 Belanja Hibah
166.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 36 5 2 BELANJA MODAL
156.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 36 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
156.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 45 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
23.804.493.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 45 5 1 BELANJA OPERASI
23.804.493.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 45 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.392.498.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 45 5 1 05 Belanja Hibah
22.411.995.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
68.471.892.308 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47 5 1 BELANJA OPERASI
55.815.332.304 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
55.815.332.304 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47 5 2 BELANJA MODAL
12.656.560.004 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
11.316.616.104 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.023.952.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
35.283.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
280.708.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
4.142.529.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 49 5 1 BELANJA OPERASI
4.142.529.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 49 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.142.529.000 2
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
167.352.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 50 5 1 BELANJA OPERASI
167.352.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 50 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
167.352.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
585.342.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 51 5 1 BELANJA OPERASI
585.342.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 51 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
585.342.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
911.100.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 52 5 1 BELANJA OPERASI
911.100.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 52 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
446.100.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 52 5 1 05 Belanja Hibah
465.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
99.261.560.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 53 5 1 BELANJA OPERASI
81.331.031.945 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 53 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
54.673.141.945 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 53 5 1 05 Belanja Hibah
26.657.890.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 53 5 2 BELANJA MODAL
17.930.528.055 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 53 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
12.767.354.540 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 53 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.163.173.515 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 54 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
44.600.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 54 5 1 BELANJA OPERASI
44.600.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 54 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
44.600.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
325.246.663.501 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah
580.158.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
30.158.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.158.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 02 5 2 BELANJA MODAL
550.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
550.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa
17.644.384.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
9.735.384.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
244.384.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 04 5 1 05 Belanja Hibah
9.491.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 04 5 2 BELANJA MODAL
7.909.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
7.909.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 05 Pembangunan Ruang Laboratorium
5.195.642.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.335.798.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
342.540.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 05 5 1 05 Belanja Hibah
993.258.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 05 5 2 BELANJA MODAL
3.859.844.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 05 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3.859.844.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 06 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
175.427.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 06 5 1 BELANJA OPERASI
175.427.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.100.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 06 5 1 05 Belanja Hibah
174.327.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 07 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
580.158.000 3
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
580.158.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.158.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 07 5 1 05 Belanja Hibah
560.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.837.714.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 10 5 1 BELANJA OPERASI
35.411.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.411.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 10 5 2 BELANJA MODAL
1.802.303.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.802.303.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
1.148.081.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 15 5 1 BELANJA OPERASI
1.148.081.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.896.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 15 5 1 05 Belanja Hibah
1.127.185.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 16 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
261.380.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 16 5 1 BELANJA OPERASI
261.380.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.316.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 16 5 1 05 Belanja Hibah
257.064.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 17 Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa
1.710.054.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 17 5 1 BELANJA OPERASI
865.475.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.896.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 17 5 1 05 Belanja Hibah
844.579.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 17 5 2 BELANJA MODAL
844.579.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 17 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
844.579.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 18 Rehabilitasi Ruang Laboratorium
316.634.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 18 5 1 BELANJA OPERASI
316.634.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.158.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 18 5 1 05 Belanja Hibah
309.476.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 23 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
100.900.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 23 5 1 BELANJA OPERASI
100.900.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
900.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 23 5 1 05 Belanja Hibah
100.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 28 Pengadaan Mebel Sekolah
1.923.433.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 28 5 1 BELANJA OPERASI
873.433.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.433.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 28 5 1 05 Belanja Hibah
855.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 28 5 2 BELANJA MODAL
1.050.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 28 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.050.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 33 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
39.940.627.042 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 33 5 1 BELANJA OPERASI
20.445.557.744 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.918.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 33 5 1 05 Belanja Hibah
20.417.639.744 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 33 5 2 BELANJA MODAL
19.495.069.298 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 33 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
19.495.069.298 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
2.684.166.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 37 5 1 BELANJA OPERASI
2.684.166.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 37 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.684.166.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
101.404.140.159 4
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 5 1 BELANJA OPERASI
66.282.189.559 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 5 1 01 Belanja Pegawai
113.640.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
66.168.549.559 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 5 2 BELANJA MODAL
35.121.950.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
34.387.597.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
492.306.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
92.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
141.331.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 5 2 06 Belanja Modal Aset Lainnya
8.715.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
130.257.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 40 5 1 BELANJA OPERASI
130.257.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
130.257.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
4.650.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 41 5 1 BELANJA OPERASI
4.650.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 41 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.650.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
131.660.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 42 5 1 BELANJA OPERASI
131.660.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
131.660.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
158.105.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 43 5 1 BELANJA OPERASI
158.105.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 43 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
158.105.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
957.333.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 45 5 1 BELANJA OPERASI
957.333.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 45 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
957.333.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
143.658.410.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 46 5 1 BELANJA OPERASI
120.308.300.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 46 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
59.931.670.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 46 5 1 05 Belanja Hibah
60.376.630.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 46 5 2 BELANJA MODAL
23.350.109.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 46 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
19.040.499.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 46 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
4.309.609.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 47 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
58.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 47 5 1 BELANJA OPERASI
58.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 47 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
58.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 00 Pengelolaan Pendidikan Khusus
63.696.710.611 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah
371.617.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
371.617.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.449.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 02 5 1 05 Belanja Hibah
368.168.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.915.573.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 08 5 1 BELANJA OPERASI
66.365.700 5
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
66.365.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 08 5 2 BELANJA MODAL
1.849.208.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 08 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.849.208.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 10 Pembangunan Kantin Sekolah
908.549.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 10 5 1 BELANJA OPERASI
455.999.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.449.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 10 5 1 05 Belanja Hibah
452.550.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 10 5 2 BELANJA MODAL
452.550.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
452.550.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 13 Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas
248.732.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 13 5 1 BELANJA OPERASI
248.732.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 13 5 1 05 Belanja Hibah
248.732.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
582.883.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 18 5 1 BELANJA OPERASI
582.883.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.383.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 18 5 1 05 Belanja Hibah
580.500.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 20 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
148.652.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 20 5 1 BELANJA OPERASI
148.652.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 20 5 1 05 Belanja Hibah
148.652.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 21 Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
181.500.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 21 5 1 BELANJA OPERASI
181.500.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 21 5 1 05 Belanja Hibah
181.500.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 24 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
133.646.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 24 5 2 BELANJA MODAL
133.646.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 24 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
133.646.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 30 Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas
782.321.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 30 5 1 BELANJA OPERASI
197.917.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 30 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.449.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 30 5 1 05 Belanja Hibah
194.468.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 30 5 2 BELANJA MODAL
584.404.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 30 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
584.404.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 35 Pengadaan Mebel Sekolah
325.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 35 5 1 BELANJA OPERASI
109.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 35 5 1 05 Belanja Hibah
109.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 35 5 2 BELANJA MODAL
216.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 35 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
216.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 40 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
475.844.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 40 5 1 BELANJA OPERASI
156.577.375 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 40 5 1 05 Belanja Hibah
156.577.375 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 40 5 2 BELANJA MODAL
319.267.125 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 40 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
319.267.125 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 44 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
10.047.366.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 44 5 1 BELANJA OPERASI
10.047.366.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 44 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.179.566.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 44 5 1 05 Belanja Hibah
4.867.800.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
9.323.718.011 6
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 46 5 1 BELANJA OPERASI
7.651.515.054 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 46 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.651.515.054 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 46 5 2 BELANJA MODAL
1.672.202.957 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 46 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
961.832.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 46 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
684.350.757 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 46 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
26.019.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
3.286.484.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 48 5 1 BELANJA OPERASI
3.286.484.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 48 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.286.484.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
8.808.732.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 49 5 1 BELANJA OPERASI
8.808.732.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 49 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.808.732.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus
400.337.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 50 5 1 BELANJA OPERASI
400.337.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 50 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
400.337.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
2.696.261.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 51 5 1 BELANJA OPERASI
2.695.223.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 51 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.695.223.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 51 5 2 BELANJA MODAL
1.037.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 51 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.037.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
23.041.490.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 52 5 1 BELANJA OPERASI
21.932.198.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 52 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.341.578.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 52 5 1 05 Belanja Hibah
17.590.620.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 52 5 2 BELANJA MODAL
1.109.291.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 52 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.028.760.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 52 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
80.531.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 53 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
18.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 53 5 1 BELANJA OPERASI
18.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 53 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
248.990.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 00 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi
248.990.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
248.990.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
248.990.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
248.990.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
57.540.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 05 1.01 00 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
57.540.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 05 1.01 01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang
57.540.000 7
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
57.540.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
57.540.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
968.550.297.845 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.249.393.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
89.960.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
89.960.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
89.960.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
68.785.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
68.785.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
68.785.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.090.648.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
1.090.648.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.090.648.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
924.770.932.025 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
923.528.305.625 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
923.528.305.625 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
923.528.305.625 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
112.220.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
112.220.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
112.220.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
631.254.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
631.254.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
496.020.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
135.234.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
147.420.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
147.420.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
147.420.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
351.732.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
351.732.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
351.732.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
811.218.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
811.218.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
811.218.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
761.340.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
49.878.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
140.556.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
50.021.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
50.021.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.021.000 8
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
90.535.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI
90.535.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
90.535.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.042.129.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
76.970.650 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
76.970.650 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
76.970.650 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
414.207.850 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
414.207.850 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
414.207.850 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
153.035.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
153.035.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
153.035.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
372.720.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
372.720.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
372.720.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
53.637.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
53.637.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
53.637.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
971.558.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
971.558.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
971.558.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
16.287.870.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
352.891.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL
352.891.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
352.891.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.523.195.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
2.523.195.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.523.195.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
32.997.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 07 5 2 BELANJA MODAL
32.997.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
32.997.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12.973.280.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 09 5 1 BELANJA OPERASI
14.734.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.734.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 09 5 2 BELANJA MODAL
12.958.546.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
12.958.546.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
405.506.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL
405.506.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
405.506.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
14.811.000.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
22.557.000 9
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
22.557.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.557.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8.841.551.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
8.841.551.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.841.551.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.946.892.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
5.946.892.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.946.892.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.306.227.240 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
536.123.040 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
536.123.040 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
536.123.040 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
63.202.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
63.202.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
63.202.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
378.380.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
378.380.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
378.380.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
15.754.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 07 5 1 BELANJA OPERASI
15.754.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.754.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.764.919.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
2.764.919.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.764.919.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
547.847.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
547.847.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
547.847.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
4.130.969.780 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
4.130.969.780 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.334.392.080 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.729.616.080 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.604.776.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.10 01 5 2 BELANJA MODAL
796.577.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
796.577.700 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
56.386.263.840 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
7.353.057.300 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 00 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
7.003.057.300 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
5.253.057.300 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
5.253.057.300 10
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.056.653.300 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 02 5 1 05 Belanja Hibah
4.196.404.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
1.750.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.750.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.750.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 00 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
350.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi
350.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
350.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 02 5 1 05 Belanja Hibah
350.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
37.301.770.500 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.02 00 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
9.849.589.900 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
2.323.104.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.323.104.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.323.104.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
7.526.485.900 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
7.524.329.900 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.524.329.900 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.02 03 5 2 BELANJA MODAL
2.156.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.156.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.03 00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
1.907.580.600 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.03 03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi
1.907.580.600 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.907.580.600 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.907.580.600 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.04 00 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
25.544.600.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan
25.544.600.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
25.544.600.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.04 02 5 1 05 Belanja Hibah
25.544.600.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
1.500.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 00 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
1.500.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi
1.500.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.500.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 02 5 1 05 Belanja Hibah
1.500.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
10.231.436.040 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
54.240.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
54.240.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
54.240.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
54.240.000 11
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
16.800.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
16.800.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
16.800.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
16.800.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
432.378.900 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
70.364.500 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
70.364.500 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
70.364.500 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
35.211.600 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
35.211.600 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.211.600 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
135.900.800 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
135.900.800 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
135.900.800 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
28.225.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
28.225.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.225.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
6.162.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
6.162.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.162.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
156.515.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
156.515.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
156.515.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
602.886.800 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
180.739.100 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL
180.739.100 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
180.739.100 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
293.500.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
293.500.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
293.500.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
128.647.700 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL
128.647.700 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
128.647.700 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.592.050.500 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.155.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.155.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.155.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
715.066.700 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
715.066.700 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
715.066.700 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.875.828.800 12
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
5.875.828.800 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.875.828.800 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.533.079.840 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
60.630.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
60.630.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.630.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
18.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
18.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
76.213.800 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
76.213.800 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
76.213.800 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.201.632.600 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
2.201.632.600 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.201.632.600 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
176.603.440 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
176.603.440 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
176.603.440 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
31.982.868.900 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
31.982.868.900 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 5.10 00 Pendidikan Berbasis Budaya
31.982.868.900 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 5.10 01 Pembinaan Muatan Lokal
27.622.668.900 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 5.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
27.622.668.900 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 5.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.622.668.900 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 5.10 02 Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan
1.200.000.000 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 5.10 02 5 2 BELANJA MODAL
1.200.000.000 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 5.10 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.166.800.000 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 5.10 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
33.200.000 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 5.10 04 Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta
3.160.200.000 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 5.10 04 5 1 BELANJA OPERASI
2.766.818.900 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 5.10 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.766.818.900 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 5.10 04 5 2 BELANJA MODAL
393.381.100 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 5.10 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
285.381.100 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 5.10 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
108.000.000 Jumlah Belanja
1.657.464.352.905 Total Surplus/(Defisit) (1.652.322.916.905) 0 00 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 13
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
8.704.200.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
8.704.200.000 Jumlah Pendapatan
8.704.200.000 0 00 1.02.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
157.548.276.385 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
108.623.422.731 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
11.967.688.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan
4.902.764.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 15 5 1 BELANJA OPERASI
190.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
190.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 15 5 2 BELANJA MODAL
4.712.764.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 15 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.712.764.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
248.792.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 21 5 1 BELANJA OPERASI
152.792.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
152.792.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 21 5 2 BELANJA MODAL
96.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 21 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
96.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
6.816.132.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 22 5 1 BELANJA OPERASI
6.816.132.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.816.132.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
96.610.552.331 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
16.415.611.031 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
16.415.611.031 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.115.611.031 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 05 Belanja Hibah
300.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
692.108.100 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
692.108.100 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
692.108.100 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
419.806.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
419.806.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
419.806.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
422.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
422.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
422.500.000 14
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
19.901.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
19.901.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.901.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1.028.463.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.028.463.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.028.463.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
45.001.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
45.001.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
45.001.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
207.445.500 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 08 5 1 BELANJA OPERASI
207.445.500 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
207.445.500 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
3.935.209.700 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 09 5 1 BELANJA OPERASI
3.868.991.800 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.805.991.800 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 09 5 1 05 Belanja Hibah
63.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 09 5 2 BELANJA MODAL
66.217.900 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
66.217.900 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
3.721.753.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 11 5 1 BELANJA OPERASI
3.721.753.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.471.753.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 11 5 1 05 Belanja Hibah
250.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
68.878.159.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 16 5 1 BELANJA OPERASI
68.878.159.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
68.878.159.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
226.228.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 17 5 1 BELANJA OPERASI
226.228.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
226.228.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 19 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
288.156.500 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 19 5 1 BELANJA OPERASI
288.156.500 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
288.156.500 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
310.208.300 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 23 5 1 BELANJA OPERASI
310.208.300 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
310.208.300 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 00 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
45.182.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
14.582.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
14.582.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.582.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
30.600.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
30.600.000 15
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.600.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
735.503.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 00 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
735.503.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
368.342.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
368.342.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
368.342.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 02 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
367.160.800 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
367.160.800 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
367.160.800 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
13.090.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 00 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
13.090.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
13.090.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
13.090.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.090.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
48.176.260.054 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
30.884.980.078 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
30.884.980.078 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
30.884.980.078 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
30.884.980.078 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
2.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
960.222.800 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
42.532.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
42.532.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
42.532.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
155.519.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
155.519.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
155.519.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
71.426.700 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
71.426.700 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
71.426.700 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
251.480.300 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
251.480.300 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
251.480.300 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
67.760.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
67.760.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
67.760.400 16
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.920.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.920.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.920.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
304.584.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
304.584.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
304.584.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
65.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI
65.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
65.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
360.708.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
227.943.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL
227.943.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
227.943.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
132.764.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
132.764.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
132.764.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.267.410.376 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.009.710.900 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.009.710.900 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.009.710.900 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.249.699.476 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
3.249.699.476 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.249.699.476 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.056.737.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
286.888.900 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
286.888.900 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
286.888.900 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
140.734.700 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
140.734.700 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
140.734.700 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
4.150.800 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
4.150.800 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.150.800 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
189.662.800 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
189.662.800 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
189.662.800 17
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
280.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
280.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
280.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
155.300.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
155.300.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
155.300.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
9.644.201.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
9.644.201.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.691.058.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.241.482.528 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.449.575.472 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.10 01 5 2 BELANJA MODAL
953.143.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
953.143.600 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
389.855.000 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
389.855.000 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 08 5.08 00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
389.855.000 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 08 5.08 04 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
389.855.000 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 08 5.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
389.855.000 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 08 5.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
389.855.000 Jumlah Belanja
157.938.131.385 Total Surplus/(Defisit) (149.233.931.385) 0 00 1.02.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 18
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
20.360.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
20.360.000.000 Jumlah Pendapatan
20.360.000.000 0 00 1.02.2.22.0.00.01.0004 00 0.00 00 5 BELANJA
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
63.703.401.983 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
63.703.401.983 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
42.214.482.283 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
42.214.482.283 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
42.214.482.283 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
42.214.482.283 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
21.488.919.700 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
21.488.919.700 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
20.251.349.300 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
6.202.251.750 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.049.097.550 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 01 5 2 BELANJA MODAL
1.237.570.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.037.770.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
199.800.000 Jumlah Belanja
63.703.401.983 Total Surplus/(Defisit) (43.343.401.983) 0 00 1.02.2.22.0.00.01.0004 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 19
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
10.400.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
10.400.000.000 Jumlah Pendapatan
10.400.000.000 0 00 1.02.2.22.0.00.01.0005 00 0.00 00 5 BELANJA
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
145.370.217.191 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
106.118.830.557 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
106.118.830.557 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 03 Pengembangan Rumah Sakit
99.995.183.297 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 03 5 2 BELANJA MODAL
99.995.183.297 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 03 5 2 01 Belanja Modal Tanah
99.995.183.297 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
6.123.647.260 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 22 5 1 BELANJA OPERASI
6.123.647.260 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.123.647.260 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
39.251.386.634 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
21.651.386.634 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
21.651.386.634 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
21.651.386.634 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
21.651.386.634 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
17.600.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
17.600.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.400.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.621.006.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.778.993.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 01 5 2 BELANJA MODAL
7.200.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.507.362.500 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.242.637.500 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
450.000.000 Jumlah Belanja
145.370.217.191 Total Surplus/(Defisit) (134.970.217.191) 0 00 1.02.2.22.0.00.01.0005 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 20
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.380.044.300 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
1.341.307.400 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
38.736.900 Jumlah Pendapatan
1.380.044.300 0 00 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
412.894.698.925 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
30.740.688.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 00 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
6.111.300.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
625.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
625.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 07 5 1 05 Belanja Hibah
625.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
3.455.800.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 49 5 1 BELANJA OPERASI
3.455.800.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 49 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.455.800.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi
1.491.500.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 60 5 1 BELANJA OPERASI
1.371.170.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 60 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.371.170.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 60 5 2 BELANJA MODAL
120.330.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 60 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
120.330.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
500.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 61 5 1 BELANJA OPERASI
500.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 61 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi
39.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 62 5 1 BELANJA OPERASI
39.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 62 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
39.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 00 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
24.629.388.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
3.186.500.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 08 5 1 BELANJA OPERASI
2.623.500.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 08 5 1 05 Belanja Hibah
2.623.500.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 08 5 2 BELANJA MODAL
563.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 08 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
563.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
8.825.001.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 14 5 1 BELANJA OPERASI
146.809.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
146.809.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 14 5 2 BELANJA MODAL
8.678.192.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 14 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
8.678.192.000 21
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
10.588.259.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 21 5 1 BELANJA OPERASI
10.588.259.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.588.259.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 22 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
1.523.929.200 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 22 5 1 BELANJA OPERASI
1.523.929.200 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.523.929.200 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
505.698.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 28 5 1 BELANJA OPERASI
505.698.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
505.698.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
5.541.600.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
5.541.600.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 09 Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
5.341.600.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
5.341.600.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 09 5 1 04 Belanja Subsidi
5.241.600.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
93.660.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 00 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
93.660.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
71.660.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
800.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
800.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 03 5 2 BELANJA MODAL
70.860.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 03 5 2 01 Belanja Modal Tanah
35.860.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 03 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
35.000.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
22.000.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 04 5 2 BELANJA MODAL
22.000.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 04 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
22.000.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
12.753.199.250 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
12.753.199.250 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional
5.753.199.250 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
500.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 04 5 2 BELANJA MODAL
5.253.199.250 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.253.199.250 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
7.000.000.000 22
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
7.000.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
453.014.300 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi
453.014.300 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 05 Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya
200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 05 5 1 05 Belanja Hibah
200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 06 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
253.014.300 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
248.665.100 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
248.665.100 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 06 5 2 BELANJA MODAL
4.349.200 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.349.200 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
314.713.400 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.01 00 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
314.713.400 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.01 04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi
314.713.400 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
307.709.400 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
307.709.400 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.01 04 5 2 BELANJA MODAL
7.004.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.01 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
7.004.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
74.726.032.350 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 00 Penyelenggaraan Jalan Provinsi
74.726.032.350 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
30.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
800.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
800.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
800.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 09 Rehabilitasi Jalan
52.063.863.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
500.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 09 5 2 BELANJA MODAL
51.563.863.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 09 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
51.563.863.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan
19.685.065.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
19.685.065.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.685.065.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan
2.147.103.550 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 19 5 1 BELANJA OPERASI
2.147.103.550 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.147.103.550 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1.318.000.000 23
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 00 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1.069.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
70.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
70.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
999.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
960.941.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
960.941.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 07 5 2 BELANJA MODAL
38.058.200 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
38.058.200 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.02 00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
249.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.02 05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
249.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
249.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
249.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
138.945.049.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
138.945.049.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis
3.115.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.115.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.115.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan
1.080.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.080.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.080.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu
130.930.449.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
9.243.538.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
497.500.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 03 5 1 05 Belanja Hibah
8.746.038.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 03 5 2 BELANJA MODAL
121.686.911.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 03 5 2 01 Belanja Modal Tanah
15.659.411.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 03 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
106.027.500.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 04 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh
3.469.600.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
3.469.600.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 04 5 1 05 Belanja Hibah
3.469.600.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 06 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo
350.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 06 5 1 BELANJA OPERASI
350.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
350.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
54.442.401.825 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
463.906.300 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
101.925.800 24
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
101.925.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
101.925.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
69.625.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
69.625.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
69.625.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
292.355.500 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
292.355.500 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
292.355.500 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
39.658.881.675 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
39.397.256.675 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
39.397.256.675 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
39.397.256.675 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
144.180.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
144.180.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
144.180.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
42.395.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
42.395.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
42.395.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
75.050.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
75.050.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.050.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
120.640.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
700.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
700.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
700.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
119.940.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
119.940.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
119.940.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.162.700.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
106.476.700 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
106.476.700 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
106.476.700 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
171.686.700 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
162.731.600 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
162.731.600 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 02 5 2 BELANJA MODAL
8.955.100 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
8.955.100 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
55.508.300 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
55.508.300 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
55.508.300 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
106.834.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
106.834.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
106.834.000 25
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
22.645.300 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
13.644.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.644.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 06 5 2 BELANJA MODAL
9.001.300 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
9.001.300 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
699.549.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
699.549.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
699.549.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
253.518.400 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
35.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 02 5 2 BELANJA MODAL
35.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
35.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
39.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL
39.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
39.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
179.518.400 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
179.518.400 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
179.518.400 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9.275.136.900 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.774.384.900 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
4.774.384.900 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.774.384.900 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.490.752.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
4.490.752.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.490.752.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.507.618.550 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.513.146.200 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.513.146.200 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.513.146.200 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
344.472.350 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
344.472.350 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
344.472.350 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.250.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
800.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
800.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 09 5 2 BELANJA MODAL
450.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
450.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
400.000.000 26
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Lainnya 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 10 5 2 BELANJA MODAL
200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
200.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
115.454.500.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
499.500.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 00 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
150.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi
100.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi
50.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 00 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
349.500.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
349.500.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
349.500.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
349.500.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 0.00 00 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
18.355.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 00 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
315.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 09 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
315.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
315.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
315.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.02 00 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
18.040.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.02 03 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
18.040.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
18.040.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.02 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
18.040.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
96.600.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 00 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
96.600.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 01 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
500.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
500.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
96.100.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
95.100.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 02 5 1 05 Belanja Hibah
95.100.000.000 27
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 02 5 2 BELANJA MODAL
1.000.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.000.000.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
21.595.860.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
21.595.860.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 5.06 00 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
11.690.860.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 5.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
11.690.860.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 5.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
11.690.860.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 5.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.490.860.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 5.06 01 5 1 05 Belanja Hibah
5.307.625.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 5.06 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
4.892.375.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 5.08 00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
9.905.000.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 5.08 01 Pengembangan Lumbung Mataraman
9.905.000.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 5.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.200.000.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 5.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 5.08 01 5 1 05 Belanja Hibah
2.900.000.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 5.08 01 5 2 BELANJA MODAL
6.705.000.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 5.08 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
6.705.000.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
1.655.835.200 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
510.429.500 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 00 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
245.250.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
245.250.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
245.250.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
245.250.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 00 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
265.179.500 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah
98.957.500 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
98.957.500 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
98.957.500 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 02 Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah
20.000.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
146.222.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
146.222.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
146.222.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
598.966.500 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 00 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
55.817.000 28
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
55.817.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
55.817.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
55.817.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.03 00 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
495.833.500 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.03 03 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
246.400.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
246.400.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
246.400.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.03 04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
249.433.500 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
249.433.500 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
249.433.500 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.07 00 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
47.316.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.07 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
47.316.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.07 03 5 1 BELANJA OPERASI
47.316.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.07 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
47.316.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
119.040.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.04 00 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
119.040.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.04 07 Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi
119.040.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.04 07 5 1 BELANJA OPERASI
119.040.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
119.040.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
427.399.200 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 00 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
160.599.200 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
53.899.200 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
53.899.200 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
53.899.200 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya
106.700.000 29
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum dalam Daerah Provinsi 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
106.700.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
106.700.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.06 00 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
266.800.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.06 06 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
266.800.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
266.800.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.06 06 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
266.800.000 Jumlah Belanja
551.600.894.125 Total Surplus/(Defisit) (550.220.849.825) 0 00 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 30
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
18.056.493.591 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
339.200.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.03 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
339.200.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
339.200.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
339.200.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
339.200.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
7.091.926.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.01 00 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
5.043.989.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.01 03 Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
581.711.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
581.711.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
581.711.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.01 05 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang
4.007.278.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
4.007.278.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.007.278.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.01 06 Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang
455.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
455.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
455.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.03 00 Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis
2.047.937.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.03 01 Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang
2.047.937.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.047.937.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.047.937.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
10.625.367.591 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
35.734.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
19.953.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
19.953.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.953.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.100.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.100.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.100.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
14.681.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
14.681.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.681.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.220.033.641 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.161.351.841 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.161.351.841 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.161.351.841 31
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
45.749.800 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
45.749.800 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
36.420.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.329.800 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.766.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
2.766.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.766.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
10.165.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
10.165.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.165.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
20.400.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
20.400.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
20.400.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
20.400.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.520.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
5.520.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI
5.520.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.520.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
186.282.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.775.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
15.775.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.775.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
42.864.200 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
42.864.200 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
42.864.200 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9.034.800 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
9.034.800 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.034.800 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
34.372.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
34.372.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.372.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9.408.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
9.408.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.408.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
74.828.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
74.828.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
74.828.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
613.767.200 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12.200.000 32
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.200.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.200.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
215.328.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
215.328.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
215.328.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
386.239.200 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
386.239.200 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
386.239.200 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
543.629.750 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
265.073.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
265.073.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
265.073.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
106.207.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
106.207.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
106.207.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
172.348.750 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
172.348.750 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
172.348.750 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
7.006.597.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
23.109.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 1.01 00 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
23.109.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 1.01 01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
23.109.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
23.109.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.109.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
27.315.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 1.01 00 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
27.315.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 1.01 02 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota
27.315.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
27.315.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.315.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN
6.956.173.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 00 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
4.384.325.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
1.339.749.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.339.749.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.339.749.000 33
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 02 Pemeliharaan Dokumen Pertanahan
800.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
800.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
800.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 04 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa
237.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
237.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
237.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 05 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan
941.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
941.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
941.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 06 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan
261.037.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
261.037.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
261.037.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 07 Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan
805.539.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
805.539.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
805.539.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.02 00 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
2.571.848.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.02 01 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
1.732.848.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.732.848.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.732.848.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.02 02 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa
839.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
839.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
839.000.000 Jumlah Belanja
25.063.090.591 Total Surplus/(Defisit) (25.063.090.591) 0 00 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 34
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 1.05.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
20.412.454.842 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
4.806.975.500 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 00 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
4.006.152.600 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
2.003.388.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.003.388.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.003.388.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
1.968.515.600 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.968.515.600 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.968.515.600 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 06 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
24.390.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
24.390.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.390.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
9.859.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
9.859.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.859.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 00 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
800.822.900 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
508.934.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
508.934.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
508.934.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
291.888.900 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
291.888.900 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
291.888.900 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
15.605.479.342 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.600.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
15.600.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
15.600.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.600.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
14.143.015.092 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.082.055.092 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
14.082.055.092 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
14.082.055.092 35
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
45.360.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
45.360.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
45.360.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
15.600.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
15.600.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.600.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13.200.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.200.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
13.200.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
13.200.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
202.939.200 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25.369.200 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
25.369.200 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.369.200 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
177.570.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
177.570.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
177.570.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
502.467.550 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
151.167.550 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
151.167.550 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
151.167.550 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
351.300.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
351.300.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
351.300.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
728.257.500 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
35.165.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
35.165.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.165.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
437.092.500 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
437.092.500 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
437.092.500 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
6.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
250.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
250.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 36
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 10 1.05.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
100.000.000 2 10 1.05.2.22.0.00.01.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN
100.000.000 2 10 1.05.2.22.0.00.01.0000 11 5.01 00 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
100.000.000 2 10 1.05.2.22.0.00.01.0000 11 5.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
100.000.000 2 10 1.05.2.22.0.00.01.0000 11 5.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 2 10 1.05.2.22.0.00.01.0000 11 5.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
24.248.309.100 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
24.248.309.100 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
24.248.309.100 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 16 Pembinaan Jagawarga
24.248.309.100 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 16 5 1 BELANJA OPERASI
19.808.370.400 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.250.338.400 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 16 5 1 05 Belanja Hibah
7.558.032.000 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 16 5 2 BELANJA MODAL
4.439.938.700 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 16 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.277.914.700 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 16 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3.162.024.000 Jumlah Belanja
44.760.763.942 Total Surplus/(Defisit) (44.760.763.942) 0 00 1.05.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 37
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 1.05.2.22.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
21.854.577.837 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
8.303.463.800 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 00 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
1.650.095.400 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
114.761.400 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
114.761.400 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
114.761.400 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
1.535.334.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.535.334.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
415.334.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 02 5 1 05 Belanja Hibah
1.120.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 00 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
4.544.964.600 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
53.943.500 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
53.943.500 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
53.943.500 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
221.598.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
221.598.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
221.598.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
845.150.200 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
845.150.200 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
845.150.200 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
1.172.546.800 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.165.022.200 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.165.022.200 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 04 5 2 BELANJA MODAL
7.524.600 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
7.524.600 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
1.163.516.800 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.163.516.800 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.120.218.200 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 06 5 1 05 Belanja Hibah
43.298.600 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
1.088.208.600 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 08 5 1 BELANJA OPERASI
1.088.208.600 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.088.208.600 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 00 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1.639.025.300 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 02 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
203.986.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
203.986.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
203.986.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1.435.038.600 38
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.335.038.600 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.335.038.600 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 04 5 2 BELANJA MODAL
100.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
100.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 00 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
469.378.500 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 02 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah
74.475.100 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
74.475.100 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
74.475.100 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 03 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
92.542.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
92.542.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
92.542.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 07 Penanganan Pasca Bencana Provinsi
302.360.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 07 5 1 BELANJA OPERASI
296.860.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
245.960.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 07 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
50.900.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 07 5 2 BELANJA MODAL
5.500.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.500.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
87.267.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 04 1.02 00 Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
87.267.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 04 1.02 01 Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
87.267.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 04 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
87.267.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 04 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
87.267.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
13.463.847.037 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
137.340.900 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
48.590.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
48.590.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.590.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
32.975.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
32.975.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.975.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
55.775.900 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
55.775.900 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
55.775.900 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10.626.998.897 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.573.209.297 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.573.209.297 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
10.573.209.297 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
42.600.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
42.600.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
42.600.000 39
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
9.374.600 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
9.374.600 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.374.600 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
1.815.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
1.815.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.815.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
22.500.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
22.500.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
22.500.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
22.500.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
370.828.400 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
18.526.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
18.526.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.526.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
35.984.900 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
35.984.900 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.984.900 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
41.399.500 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
41.399.500 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
41.399.500 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
6.162.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
6.162.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.162.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
268.756.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
268.756.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
268.756.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
56.557.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
56.557.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
56.557.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
56.557.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.553.681.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
670.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
670.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
670.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
883.681.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
883.681.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
883.681.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
695.940.840 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
331.017.700 40
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
331.017.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
331.017.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
113.482.740 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
113.482.740 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
113.482.740 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
251.440.400 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
251.440.400 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
251.440.400 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1.350.000.000 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
1.350.000.000 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 5.04 00 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
300.000.000 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 5.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia
300.000.000 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 5.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
300.000.000 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 5.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 5.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
1.050.000.000 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 5.09 21 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya
1.050.000.000 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 5.09 21 5 1 BELANJA OPERASI
1.050.000.000 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 5.09 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.050.000.000 Jumlah Belanja
23.204.577.837 Total Surplus/(Defisit) (23.204.577.837) 0 00 1.05.2.22.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 41
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
604.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
604.200.000 Jumlah Pendapatan
604.200.000 0 00 1.06.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
89.137.452.873 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
4.307.468.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 00 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
4.307.468.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
2.436.953.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.436.953.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.429.953.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 05 Belanja Hibah
7.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
1.053.985.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.053.985.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.053.985.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
816.529.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
816.529.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
372.029.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 05 Belanja Hibah
444.500.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
20.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 00 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
20.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
20.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
24.379.064.620 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 00 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti
8.004.058.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 01 Penyediaan Permakanan
4.233.401.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.232.301.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.222.301.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
10.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 01 5 2 BELANJA MODAL
1.100.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.100.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 Penyediaan Sandang
1.037.130.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.037.130.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.027.130.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
10.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
340.294.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
264.391.200 42
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
264.391.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 5 2 BELANJA MODAL
75.903.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
75.903.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 04 Penyediaan Alat Bantu
7.482.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
5.530.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.530.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 04 5 2 BELANJA MODAL
1.952.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.952.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
610.882.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
523.257.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
513.257.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
10.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 5 2 BELANJA MODAL
87.624.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
87.624.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
1.000.450.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
995.709.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
985.709.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 06 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
10.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 06 5 2 BELANJA MODAL
4.740.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.740.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
581.141.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
577.092.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
577.092.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 07 5 2 BELANJA MODAL
4.048.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.048.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
2.100.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
2.100.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.100.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
106.432.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
106.432.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
96.432.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 09 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
10.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
8.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 10 5 1 BELANJA OPERASI
8.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
3.900.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
3.900.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.900.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar
72.444.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 12 5 1 BELANJA OPERASI
72.444.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
72.444.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 00 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti
3.139.862.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 01 Pengasuhan
9.030.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.030.000 43
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.030.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 02 Penyediaan Makanan
1.259.032.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.258.482.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.198.482.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
60.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 02 5 2 BELANJA MODAL
550.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
550.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 03 Penyediaan Sandang
346.494.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
346.494.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
286.494.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
60.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
204.072.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
192.747.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
192.747.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 04 5 2 BELANJA MODAL
11.325.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
11.325.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
172.123.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
172.123.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
112.123.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 05 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
60.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
265.942.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 06 5 1 BELANJA OPERASI
265.942.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
205.942.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 06 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
60.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
39.520.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
27.604.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.604.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 07 5 2 BELANJA MODAL
11.915.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
11.915.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 08 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
2.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 08 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
690.771.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 09 5 1 BELANJA OPERASI
690.252.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
630.252.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 09 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
60.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 09 5 2 BELANJA MODAL
518.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
518.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
6.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 10 5 1 BELANJA OPERASI
6.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
43.724.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 11 5 1 BELANJA OPERASI
43.724.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
43.724.400 44
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 12 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti
2.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 12 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti
99.150.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 13 5 1 BELANJA OPERASI
99.150.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
99.150.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 00 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
4.934.505.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 01 Penyediaan Permakanan
3.235.593.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.235.593.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.449.593.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
786.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 02 Penyediaan Sandang
395.566.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
395.566.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
395.566.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
16.746.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
16.746.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.746.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
259.701.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 05 5 1 BELANJA OPERASI
259.701.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
259.701.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
675.940.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
675.940.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
675.940.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
232.157.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 07 5 1 BELANJA OPERASI
232.157.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
232.157.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
14.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 10 5 1 BELANJA OPERASI
14.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
4.320.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 11 5 1 BELANJA OPERASI
4.320.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.320.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 12 Pemulasaraan
100.080.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 12 5 1 BELANJA OPERASI
100.080.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.080.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 00 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
982.763.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 01 Penyediaan Permakanan
408.680.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
408.680.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
408.680.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 02 Penyediaan Sandang
99.812.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
99.812.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
99.812.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
32.959.200 45
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
32.959.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.959.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
14.037.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 04 5 1 BELANJA OPERASI
14.037.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.037.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
124.333.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 05 5 1 BELANJA OPERASI
124.333.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
124.333.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
25.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 06 5 1 BELANJA OPERASI
25.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
240.440.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 07 5 1 BELANJA OPERASI
226.600.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
226.600.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 07 5 2 BELANJA MODAL
13.840.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
13.840.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
1.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 08 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
14.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 09 5 1 BELANJA OPERASI
14.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 10 Pemulangan ke Daerah Asal
4.800.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 10 5 1 BELANJA OPERASI
4.800.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.800.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
17.100.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 11 5 1 BELANJA OPERASI
17.100.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.100.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 00 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
7.317.875.420 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 01 Penyediaan Permakanan
2.777.075.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.775.293.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.775.293.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 01 5 2 BELANJA MODAL
1.782.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.782.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 02 Penyediaan Sandang
601.901.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 02 5 1 BELANJA OPERASI
601.901.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
601.901.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
440.090.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
427.999.400 46
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
427.999.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 03 5 2 BELANJA MODAL
12.091.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
12.091.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
571.278.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 04 5 1 BELANJA OPERASI
513.678.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
513.678.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 04 5 2 BELANJA MODAL
57.599.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
57.599.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1.316.532.920 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.316.532.920 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.316.532.920 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
336.071.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 06 5 1 BELANJA OPERASI
336.071.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
336.071.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
953.619.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 07 5 1 BELANJA OPERASI
953.619.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
953.619.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
1.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 08 5 1 BELANJA OPERASI
1.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
13.020.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
13.020.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.020.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 10 Pemulangan ke Daerah Asal
223.314.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 10 5 1 BELANJA OPERASI
223.314.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
223.314.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA
83.772.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 11 5 1 BELANJA OPERASI
83.772.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
83.772.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1.718.308.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 00 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
153.407.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 Pengangkatan Anak antar WNI
137.827.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
137.827.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
137.827.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
15.580.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
15.580.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.580.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 00 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
1.564.900.600 47
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
1.201.586.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.201.586.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.586.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
1.194.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
363.313.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
363.313.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
363.313.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
2.079.884.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 00 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
2.079.884.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 01 Penyediaan Permakanan
257.477.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
257.477.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
257.477.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 02 Penyediaan Sandang
65.130.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
65.130.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
65.130.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
59.141.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
59.141.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
59.141.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
127.225.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
127.225.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
127.225.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial
1.570.910.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.570.910.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.570.910.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
606.660.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 00 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
606.660.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
606.660.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
606.660.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
606.660.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
56.026.066.953 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
69.893.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
31.693.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
31.693.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.693.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
16.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
16.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
22.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
22.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
40.912.082.233 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
40.647.374.233 48
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
40.647.374.233 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
40.647.374.233 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
207.780.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
207.780.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
207.780.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
9.669.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
9.669.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.669.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
47.258.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
47.258.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
47.258.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
86.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
86.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
86.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
76.800.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.600.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
48.660.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
48.660.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI
48.660.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.660.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.584.738.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
139.253.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
139.253.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
139.253.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
219.511.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
219.511.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
219.511.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
649.720.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
648.330.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
648.330.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 2 BELANJA MODAL
1.390.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.390.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
16.707.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
16.707.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.707.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
126.516.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
126.516.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
126.516.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
16.515.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
16.515.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.515.600 49
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
385.419.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
385.419.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
385.419.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
31.094.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI
30.586.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.586.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 2 BELANJA MODAL
507.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
507.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.468.967.220 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
119.283.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL
119.283.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
119.283.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
435.402.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
755.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
755.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
434.647.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
434.647.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
441.569.620 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 09 5 2 BELANJA MODAL
441.569.620 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
441.569.620 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
472.712.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 1 BELANJA OPERASI
7.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL
465.712.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
465.712.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9.462.782.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
14.580.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
14.580.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.580.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.291.704.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.291.704.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.291.704.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8.156.498.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
8.156.498.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.156.498.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.392.542.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.260.521.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.260.521.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.260.521.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
4.110.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
4.110.000 50
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.110.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
216.287.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
216.287.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
216.287.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
459.979.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
459.979.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
459.979.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
451.644.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
451.644.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
451.644.800 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
4.244.629.000 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
4.244.629.000 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 5.01 00 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman
4.244.629.000 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 5.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
4.244.629.000 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 5.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.244.629.000 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 5.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.878.629.000 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 5.01 01 5 1 05 Belanja Hibah
366.000.000 Jumlah Belanja
93.382.081.873 Total Surplus/(Defisit) (92.777.881.873) 0 00 1.06.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 51
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 2.08.2.14.2.22.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
15.210.636.794 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
736.313.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 00 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
1.500.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 00 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi
733.313.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
632.563.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
632.563.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
632.563.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
100.750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
100.750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 02 5 1 05 Belanja Hibah
100.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
1.500.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
1.085.051.700 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 00 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
78.905.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan
78.155.000 52
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
78.155.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
78.155.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 00 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
951.753.700 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
715.750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
715.750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 01 5 1 05 Belanja Hibah
715.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
236.003.700 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
236.003.700 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
236.003.700 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
54.393.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
53.643.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
53.643.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
53.643.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
3.750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 00 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
1.500.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000 53
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.02 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
1.500.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.02 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.02 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.03 00 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.03 01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
1.500.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 00 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
1.500.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
3.750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 00 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
1.500.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
2.250.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
750.000 54
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
234.698.300 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.01 00 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
72.845.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
72.845.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
72.845.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
72.845.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.02 00 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
113.086.300 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.02 01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
112.336.300 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
112.336.300 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
112.336.300 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.03 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
48.767.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
48.767.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
48.767.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.767.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
13.145.573.794 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
67.654.300 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
38.151.100 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
38.151.100 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
38.151.100 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
10.236.600 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
10.236.600 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.236.600 55
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
19.266.600 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
19.266.600 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.266.600 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.904.316.044 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.829.596.044 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.829.596.044 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
8.829.596.044 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
39.720.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
39.720.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
39.720.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.369.600 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
3.369.600 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.369.600 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
31.630.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
31.630.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.630.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13.200.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.200.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
13.200.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
13.200.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
526.304.100 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30.607.500 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
30.607.500 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.607.500 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
24.968.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
24.968.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.968.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
57.754.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
15.754.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.754.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 2 BELANJA MODAL
42.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
42.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
38.651.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
38.651.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
38.651.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
12.370.200 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
12.370.200 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.370.200 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
271.953.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
271.953.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
271.953.000 56
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
90.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI
90.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
90.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
747.349.200 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
193.980.800 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL
193.980.800 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
193.980.800 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
363.368.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
871.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
871.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
362.497.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
362.497.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud
10.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 08 5 2 BELANJA MODAL
10.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 08 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
10.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
180.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL
180.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
180.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.991.290.950 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.360.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.360.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.360.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
728.690.550 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
728.690.550 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
728.690.550 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.258.240.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.258.240.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.258.240.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
895.459.200 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
69.332.900 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
69.332.900 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
69.332.900 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
308.127.900 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
308.127.900 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
308.127.900 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
73.898.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
73.898.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
73.898.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
380.000.000 57
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
380.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
380.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
64.100.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
64.100.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
64.100.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.641.514.790 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
1.500.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 00 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
1.500.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 07 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat
750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
1.637.014.790 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 00 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
1.098.499.790 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 04 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja
1.098.499.790 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.098.499.790 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.098.499.790 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 00 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
538.515.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
538.515.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
538.515.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
538.515.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
3.000.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 00 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
3.000.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 03 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000 58
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 04 Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana
750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 06 Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)
750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 07 Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan
750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
4.518.221.900 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
4.518.221.900 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 5.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
4.518.221.900 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 5.09 19 Pengembangan Ekonomi Perempuan
4.518.221.900 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 5.09 19 5 1 BELANJA OPERASI
4.360.037.600 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 5.09 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.360.037.600 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 5.09 19 5 2 BELANJA MODAL
158.184.300 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 5.09 19 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
158.184.300 Jumlah Belanja
21.370.373.484 Total Surplus/(Defisit) (21.370.373.484) 0 00 2.08.2.14.2.22.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 59
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
19.362.500.251 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
17.658.186.459 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
1.704.313.792 Jumlah Pendapatan
19.362.500.251 0 00 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
199.640.000 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN
199.640.000 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 5.01 00 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
199.640.000 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 5.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
199.640.000 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 5.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
199.640.000 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 5.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
199.640.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
88.366.080.008 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP
217.268.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.01 00 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
85.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.01 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi
85.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
85.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
85.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.02 00 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
132.268.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.02 01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
30.261.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
30.261.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.261.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.02 02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
102.007.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
102.007.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
102.007.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
1.703.856.600 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 00 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup
1.310.266.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
145.516.900 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
145.516.900 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
145.516.900 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
60.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
60.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
1.104.749.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.104.749.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.104.749.400 60
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.02 00 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
393.590.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.02 03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
393.590.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
393.590.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
393.590.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
13.258.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 00 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
13.258.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
13.258.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
13.258.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.258.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
160.252.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
160.252.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
85.264.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
85.264.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
85.264.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 02 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
14.425.700 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
14.425.700 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.425.700 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
60.562.500 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
60.562.500 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.562.500 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
152.242.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.01 00 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
152.242.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan
152.242.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
152.242.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
152.242.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
185.648.500 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 09 1.01 00 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
185.648.500 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 09 1.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/
185.648.500 61
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 09 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
185.648.500 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 09 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
185.648.500 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
27.227.800 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 10 1.01 00 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
27.227.800 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 10 1.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi
27.227.800 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 10 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
27.227.800 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 10 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.227.800 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
38.363.999.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 00 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
38.363.999.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 02 Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional
23.038.947.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 02 5 2 BELANJA MODAL
22.838.947.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
22.838.947.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 03 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional
12.585.518.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
11.282.218.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.282.218.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 03 5 2 BELANJA MODAL
1.303.300.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.303.300.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 06 Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
406.459.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
406.459.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
406.459.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
2.333.075.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
179.300.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
179.300.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 07 5 2 BELANJA MODAL
2.153.775.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.028.775.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 07 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
125.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
47.542.327.308 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
46.565.900 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
18.761.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
18.761.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.761.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4.383.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
4.383.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.383.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
23.421.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
23.421.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.421.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
42.848.106.794 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
42.726.366.794 62
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
42.726.366.794 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
42.726.366.794 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
100.740.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
100.740.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
100.740.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
18.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
18.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
67.800.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
67.800.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
67.800.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
15.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
52.800.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
502.006.500 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
52.955.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
52.955.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
52.955.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
98.471.800 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
98.471.800 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
98.471.800 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
75.030.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
75.030.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.030.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
60.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
60.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9.710.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
9.710.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.710.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
205.839.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
205.839.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
205.839.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
75.459.100 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
21.210.700 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.058.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.058.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
20.152.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
20.152.300 63
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
54.248.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL
54.248.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
54.248.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.850.760.974 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.680.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.680.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.680.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
841.334.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
841.334.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
841.334.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.005.746.774 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
2.005.746.774 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.005.746.774 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.151.628.040 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
18.436.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
18.436.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.436.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
614.823.440 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
614.823.440 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
614.823.440 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
213.368.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
213.368.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
213.368.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
305.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
305.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
305.000.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1.147.250.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
1.147.250.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 5.01 00 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman
98.000.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 5.01 03 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman
98.000.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 5.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
98.000.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 5.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
98.000.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 5.08 00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
400.000.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 5.08 06 Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram
400.000.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 5.08 06 5 1 BELANJA OPERASI
400.000.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 5.08 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 5.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
649.250.000 64
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 5.09 09 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat
649.250.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 5.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
649.250.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 5.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
649.250.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
7.229.445.556 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
6.687.800.356 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.02 00 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
122.555.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.02 01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
122.555.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
122.555.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
122.555.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 00 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
5.313.061.370 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 06 Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi
15.434.100 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
15.434.100 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.434.100 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 07 Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung
3.516.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 07 5 1 BELANJA OPERASI
3.516.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.516.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 08 Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH
4.701.402.370 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 08 5 1 BELANJA OPERASI
4.101.402.370 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.101.402.370 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 08 5 2 BELANJA MODAL
600.000.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 08 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
600.000.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 09 Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan
592.708.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 09 5 1 BELANJA OPERASI
592.708.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
592.708.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 00 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
457.472.500 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
23.341.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
23.341.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.341.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
195.985.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
195.985.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
192.162.500 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 02 5 1 05 Belanja Hibah
3.822.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
70.594.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 04 5 1 BELANJA OPERASI
70.594.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
70.594.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan
167.552.100 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 06 5 1 BELANJA OPERASI
167.552.100 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
167.552.100 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 00 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
641.092.700 65
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
454.263.100 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 01 5 1 BELANJA OPERASI
454.263.100 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
454.263.100 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan
173.923.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 02 5 1 BELANJA OPERASI
173.923.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
173.923.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
12.906.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI
12.906.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.906.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.07 00 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
78.429.286 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.07 02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
78.429.286 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.07 02 5 1 BELANJA OPERASI
78.429.286 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.07 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
78.429.286 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 00 Perbenihan Tanaman Hutan
75.189.100 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 02 Sertifikasi Sumber Benih
18.132.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
17.296.300 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.296.300 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 02 5 2 BELANJA MODAL
836.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
836.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 03 Sertifikasi Mutu Benih
9.673.800 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 03 5 1 BELANJA OPERASI
7.952.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.952.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 03 5 2 BELANJA MODAL
1.721.600 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.721.600 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 04 Sertifikasi Mutu Bibit
12.653.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 04 5 1 BELANJA OPERASI
11.338.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.338.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 04 5 2 BELANJA MODAL
1.314.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.314.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
16.318.800 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
15.470.800 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.470.800 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 05 5 2 BELANJA MODAL
848.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
848.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 06 Pembangunan Sumber Benih
18.410.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
18.410.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.410.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
402.150.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 00 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
219.120.900 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 01 Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA
94.058.500 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
94.058.500 66
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
94.058.500 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 03 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi
107.649.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
107.649.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
107.649.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
17.412.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
17.412.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.412.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.03 00 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
183.029.500 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.03 03 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah
74.725.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
74.725.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
74.725.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.03 06 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
108.303.800 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
108.303.800 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
108.303.800 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
139.494.800 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 00 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
139.494.800 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
42.881.600 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
42.881.600 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
42.881.600 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
96.613.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
96.613.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
96.613.200 Jumlah Belanja
96.942.415.564 Total Surplus/(Defisit) (77.579.915.313) 0 00 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 67
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.1.03.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.770.121.800 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
1.745.121.800 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
25.000.000 Jumlah Pendapatan
1.770.121.800 0 00 2.15.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.290.196.000 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
9.290.196.000 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 5.02 00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
9.290.196.000 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 5.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis
9.290.196.000 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 5.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.813.699.350 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 5.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.813.699.350 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 5.02 01 5 2 BELANJA MODAL
3.476.496.650 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 5.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.282.225.700 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 5.02 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
194.270.950 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
116.133.885.025 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
95.789.612.697 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.01 00 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
920.977.800 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.01 02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
920.977.800 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
920.977.800 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
920.977.800 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
4.847.600.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
1.711.850.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 2 BELANJA MODAL
1.661.850.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.661.850.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
3.135.750.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
3.135.750.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.135.750.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.03 00 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
200.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
200.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 00 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
1.484.863.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
1.302.457.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.302.457.000 68
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.1.03.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.302.457.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
182.406.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 04 5 1 BELANJA OPERASI
182.406.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
182.406.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 00 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
88.336.171.897 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
87.138.037.837 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
87.138.037.837 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
826.342.360 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 01 5 1 04 Belanja Subsidi
86.311.695.477 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
1.198.134.060 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.140.807.060 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.140.807.060 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 02 5 2 BELANJA MODAL
57.327.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
57.327.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
20.344.272.328 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
14.149.492.712 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.149.492.712 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
14.149.492.712 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
14.149.492.712 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
449.028.616 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
180.205.900 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
180.205.900 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
180.205.900 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
268.822.716 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
268.822.716 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
268.822.716 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.364.279.200 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
690.376.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
690.376.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
690.376.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
154.669.200 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
154.669.200 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
154.669.200 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.519.234.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
3.519.234.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.519.234.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.381.471.800 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
625.252.000 69
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.1.03.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
625.252.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
625.252.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
303.599.800 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
303.599.800 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
303.599.800 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
452.620.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
452.620.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
452.620.000 Jumlah Belanja
125.424.081.025 Total Surplus/(Defisit) (123.653.959.225) 0 00 2.15.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 70
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.21.2.22.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.800.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
1.800.000 Jumlah Pendapatan
1.800.000 0 00 2.16.2.21.2.22.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15.337.160.588 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
3.723.098.800 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 00 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
3.723.098.800 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
327.121.600 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
327.121.600 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
327.121.600 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
1.871.906.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.871.906.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.871.906.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
813.208.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
813.208.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 08 5 1 05 Belanja Hibah
813.208.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
710.863.200 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
696.448.900 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
696.448.900 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 11 5 2 BELANJA MODAL
14.414.300 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
14.414.300 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
120.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 03 1.01 00 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
60.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 03 1.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
60.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 03 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
60.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 03 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 03 1.02 00 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
60.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 03 1.02 12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
60.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 03 1.02 12 5 1 BELANJA OPERASI
60.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 03 1.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
11.494.061.788 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
12.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10.092.815.338 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.025.123.238 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.025.123.238 71
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.21.2.22.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
10.025.123.238 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
55.192.100 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
55.192.100 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
50.040.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.152.100 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
7.500.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
7.500.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
202.790.750 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.792.750 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.792.750 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.792.750 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
137.998.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
137.998.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
137.998.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
228.300 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
228.300 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
9.771.700 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
9.771.700 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
891.718.400 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
323.200.800 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
323.200.800 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
323.200.800 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
568.517.600 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
568.517.600 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
568.517.600 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
284.737.300 72
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.21.2.22.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
16.869.300 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
16.869.300 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.869.300 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
117.868.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
117.868.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
117.868.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
110.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
110.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
110.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
40.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 2 21 2.16.2.21.2.22.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
60.000.000 2 21 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
60.000.000 2 21 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 00 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
60.000.000 2 21 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
60.000.000 2 21 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
60.000.000 2 21 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 2 22 2.16.2.21.2.22.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
22.500.000.000 2 22 2.16.2.21.2.22.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
22.500.000.000 2 22 2.16.2.21.2.22.01.0000 08 5.06 00 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
22.500.000.000 2 22 2.16.2.21.2.22.01.0000 08 5.06 02 Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital
22.500.000.000 2 22 2.16.2.21.2.22.01.0000 08 5.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
15.180.892.200 2 22 2.16.2.21.2.22.01.0000 08 5.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.180.892.200 2 22 2.16.2.21.2.22.01.0000 08 5.06 02 5 2 BELANJA MODAL
7.319.107.800 2 22 2.16.2.21.2.22.01.0000 08 5.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
7.319.107.800 Jumlah Belanja
37.897.160.588 Total Surplus/(Defisit) (37.895.360.588) 0 00 2.16.2.21.2.22.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 73
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.2.22.0.00.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.200.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
4.200.000 Jumlah Pendapatan
4.200.000 0 00 2.17.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
17.879.892.188 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
18.917.200 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 00 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
18.917.200 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 01 Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
18.917.200 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
18.917.200 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.917.200 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
50.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 00 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
50.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar- besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
30.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel
20.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
15.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 00 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
15.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi
15.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
3.418.565.100 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 00 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.671.562.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
1.671.562.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.671.562.600 74
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.2.22.0.00.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.671.562.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 00 Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.747.002.500 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM
1.747.002.500 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.747.002.500 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.747.002.500 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
220.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 00 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
220.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
220.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
220.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
220.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
2.503.335.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 00 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
2.503.335.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
1.006.479.900 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.006.479.900 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.006.479.900 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 02 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
1.496.855.100 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.496.855.100 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.496.855.100 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
1.170.532.700 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 00 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
1.170.532.700 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
905.654.700 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
905.654.700 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
905.654.700 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 02 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM
264.878.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
264.878.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
264.878.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
10.483.542.188 75
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.2.22.0.00.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
73.015.300 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
53.906.300 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
53.906.300 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
53.906.300 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
11.730.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
11.730.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.730.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.379.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
7.379.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.379.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.659.240.088 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.564.880.188 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.564.880.188 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
7.564.880.188 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
69.360.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
69.360.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
69.360.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
9.999.900 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
9.999.900 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.999.900 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
15.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13.200.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.200.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
13.200.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
13.200.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
200.947.500 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11.992.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
11.992.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.992.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20.077.400 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
20.077.400 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.077.400 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.449.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
8.449.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.449.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
17.677.500 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
17.677.500 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.677.500 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9.710.400 76
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.2.22.0.00.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 2 BELANJA MODAL
9.710.400 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
9.710.400 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
133.040.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
133.040.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
133.040.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.020.372.800 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
484.145.800 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
484.145.800 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
484.145.800 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
536.227.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 1 BELANJA OPERASI
183.625.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
183.625.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL
352.602.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
23.602.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
329.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.136.033.200 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
470.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
470.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
470.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
497.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
497.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
497.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
638.563.200 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
638.563.200 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
638.563.200 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
380.733.300 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
45.050.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
45.050.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
45.050.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
156.500.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
156.500.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
156.500.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15.682.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
15.682.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.682.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
147.861.700 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
142.311.700 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
142.311.700 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 2 BELANJA MODAL
5.550.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.550.000 77
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.2.22.0.00.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15.639.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
15.639.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.639.000 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
136.024.977.600 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
136.024.977.600 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 00 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
105.342.850.600 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
96.130.755.600 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.519.062.400 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.519.062.400 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 02 5 2 BELANJA MODAL
94.611.693.200 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 02 5 2 01 Belanja Modal Tanah
66.604.819.705 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
28.006.873.495 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia
9.212.095.000 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
6.740.008.300 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.740.008.300 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 03 5 2 BELANJA MODAL
2.472.086.700 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.386.414.700 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
85.672.000 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
30.682.127.000 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 17 Pengembangan Kewirausahaan Desa
30.682.127.000 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 17 5 1 BELANJA OPERASI
30.580.468.700 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.580.468.700 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 17 5 2 BELANJA MODAL
101.658.300 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 17 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
101.658.300 Jumlah Belanja
153.904.869.788 Total Surplus/(Defisit) (153.900.669.788) 0 00 2.17.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 78
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
104.840.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
104.360.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
480.000 Jumlah Pendapatan
104.840.000 0 00 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
12.543.983.174 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
19.999.900 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 00 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
19.999.900 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
19.999.900 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
19.999.900 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.999.900 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
716.560.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 00 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
716.560.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
716.560.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
716.560.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
716.560.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
581.371.100 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.02 00 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan- Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
581.371.100 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.02 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
351.550.300 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
351.550.300 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
351.550.300 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.02 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
35.596.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
35.596.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.596.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.02 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
194.224.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
194.224.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
194.224.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
936.511.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 00 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
936.511.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
842.758.900 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
842.758.900 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
842.758.900 79
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
93.752.100 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
93.752.100 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
93.752.100 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
141.799.100 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 1.01 00 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
141.799.100 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 1.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
141.799.100 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
141.799.100 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
141.799.100 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
10.147.741.574 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
21.032.800 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
15.144.800 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
15.144.800 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.144.800 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.993.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.993.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.993.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.895.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
3.895.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.895.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.303.933.074 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.250.533.274 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.250.533.274 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
8.250.533.274 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
38.640.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
38.640.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
38.640.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
14.759.800 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
14.759.800 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.759.800 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
12.502.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
12.502.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
12.502.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
11.400.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.102.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
725.689.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.677.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.677.600 80
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.677.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
86.494.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
84.839.400 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
84.839.400 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 2 BELANJA MODAL
1.655.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.655.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
37.950.400 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
37.950.400 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.950.400 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8.899.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
8.899.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.899.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
94.984.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
94.984.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
94.984.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9.883.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
9.883.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.883.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
478.800.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
478.800.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
478.800.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
65.219.300 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
23.701.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
23.701.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
23.701.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
41.517.700 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL
41.517.700 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
41.517.700 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
667.932.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.270.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.270.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.270.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
108.400.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
108.400.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
108.400.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
552.262.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
552.262.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
552.262.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
351.432.700 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.132.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
32.132.000 81
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.132.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
142.494.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
142.494.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
142.494.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
9.637.400 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
9.637.400 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.637.400 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
48.537.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
48.537.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.537.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
56.250.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
56.250.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
56.250.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
62.381.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
62.381.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
62.381.500 Jumlah Belanja
12.543.983.174 Total Surplus/(Defisit) (12.439.143.174) 0 00 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 82
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
772.455.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
758.955.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
13.500.000 Jumlah Pendapatan
772.455.000 0 00 2.22.9.02.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
373.881.403.704 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
2.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 02 1.01 00 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 02 1.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
837.853.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
837.853.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
837.853.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 02 1.01 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
562.146.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
562.146.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
562.146.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 02 1.01 03 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya
600.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
600.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
2.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 06 1.01 00 Pengelolaan Museum Provinsi
2.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 06 1.01 01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu
600.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 06 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
600.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 06 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 06 1.01 03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
1.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 06 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 06 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 06 1.01 04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
400.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 06 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
400.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 06 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
336.645.437.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.01 00 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman
20.250.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
3.850.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.850.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.850.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.01 02 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra
6.500.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
6.500.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.500.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.01 03 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman
9.900.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
6.900.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.900.000.000 83
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.01 03 5 2 BELANJA MODAL
3.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.01 03 5 2 01 Belanja Modal Tanah
3.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.03 00 Penguatan Museum Sonobudoyo
19.311.470.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.03 01 Pengelolaan Museum Sonobudoyo
7.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.03 02 Pengembangan Museum Sonobudoyo
12.311.470.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.011.470.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.011.470.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.03 02 5 2 BELANJA MODAL
10.300.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.03 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
7.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.03 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
3.300.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 00 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
27.862.765.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 01 Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya
15.930.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
15.063.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.063.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 01 5 2 BELANJA MODAL
867.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
867.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
5.709.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
5.119.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.574.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 02 5 1 05 Belanja Hibah
1.545.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 02 5 2 BELANJA MODAL
590.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
590.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia
6.223.765.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
6.223.765.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.223.765.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.05 00 Pengelolaan Taman Budaya
15.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.05 01 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta
15.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.05 01 5 1 BELANJA OPERASI
14.441.620.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.441.620.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.05 01 5 2 BELANJA MODAL
558.380.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.05 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
508.380.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.05 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
50.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.06 00 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
13.950.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
1.300.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
725.430.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
725.430.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.06 01 5 2 BELANJA MODAL
574.569.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.06 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
574.569.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.06 04 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya
12.650.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
12.650.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
470.253.800 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.06 04 5 1 05 Belanja Hibah
12.179.746.200 84
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.07 00 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan
6.941.278.800 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.07 01 Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan
1.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.07 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.07 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.07 02 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan
400.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.07 02 5 1 BELANJA OPERASI
400.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.07 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.07 03 Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya
5.541.278.800 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.07 03 5 1 BELANJA OPERASI
5.541.278.800 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.07 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.541.278.800 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
233.329.923.200 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 01 Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya
20.143.584.700 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
20.143.584.700 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.863.284.700 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 01 5 1 05 Belanja Hibah
4.280.300.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 02 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni
5.900.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
5.900.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.900.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 03 Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya
3.683.357.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 03 5 1 BELANJA OPERASI
3.683.357.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.683.357.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 04 Penghargaan Seniman dan Budayawan
2.500.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 04 5 1 BELANJA OPERASI
2.500.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 05 Festival Kebudayaan Yogyakarta
5.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 06 Gelar Budaya Yogyakarta
8.092.481.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
8.092.481.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.092.481.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 07 Publikasi Seni dan Budaya Daerah
4.786.896.800 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 07 5 1 BELANJA OPERASI
4.786.896.800 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.786.896.800 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 08 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi
2.101.349.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 08 5 1 BELANJA OPERASI
2.101.349.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.101.349.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 09 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat
7.779.165.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
7.779.165.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.779.165.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 10 Selendang Sutera
1.300.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
1.300.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.300.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 11 Penyelenggaraan Even Penggiat Seni
6.918.300.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
6.918.300.000 85
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.918.300.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 14 Penguatan Lembaga Pelestari Budaya
163.150.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 14 5 1 BELANJA OPERASI
163.150.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 14 5 1 05 Belanja Hibah
163.150.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 15 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi
1.974.789.100 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 15 5 1 BELANJA OPERASI
1.974.789.100 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.974.789.100 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
33.235.966.704 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25.373.800 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.316.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.316.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.316.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
13.278.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
13.278.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.278.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.779.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
8.779.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.779.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
23.568.342.764 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
23.361.883.664 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
23.361.883.664 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
23.361.883.664 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
170.697.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
170.697.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
158.640.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.057.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
16.757.200 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
16.757.200 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.757.200 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
19.004.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
19.004.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.004.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
76.800.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
76.800.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
76.800.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
76.800.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
970.793.100 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
143.801.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
143.801.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
143.801.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
207.853.200 86
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
207.853.200 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
207.853.200 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
41.926.300 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
33.974.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.974.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 2 BELANJA MODAL
7.951.700 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
7.951.700 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
27.648.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
27.648.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.648.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
136.930.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
136.930.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
136.930.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
14.121.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
14.121.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.121.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
398.512.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
398.512.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
398.512.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.674.364.650 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
13.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
13.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.520.640.250 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.520.640.250 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.520.640.250 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.140.724.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
5.140.724.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.140.724.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
920.292.390 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
40.430.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
40.430.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.430.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
470.415.100 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
470.415.100 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
470.415.100 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
35.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
99.728.100 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
99.728.100 87
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
99.728.100 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
221.363.090 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
221.363.090 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
221.363.090 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
53.355.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
53.355.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
53.355.600 Jumlah Belanja
373.881.403.704 Total Surplus/(Defisit) (373.108.948.704) 0 00 2.22.9.02.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 88
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
145.130.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
145.130.000 Jumlah Pendapatan
145.130.000 0 00 2.23.2.24.2.22.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
5.492.096.000 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
5.492.096.000 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 5.02 00 Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten
5.492.096.000 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 5.02 02 Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten
3.498.299.100 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 5.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
3.498.299.100 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 5.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.498.299.100 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 5.02 03 Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya
1.993.796.900 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 5.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.947.796.900 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 5.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.947.796.900 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 5.02 03 5 2 BELANJA MODAL
46.000.000 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 5.02 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
46.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
35.067.251.045 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
7.419.909.400 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 00 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
1.087.998.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
210.830.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
210.830.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
210.830.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
114.797.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
114.797.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
114.797.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
61.371.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
61.371.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
61.371.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
701.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
701.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
701.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 00 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
6.331.911.400 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
6.271.134.800 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.271.134.800 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.271.134.800 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
60.776.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
60.776.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.776.600 89
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
563.025.800 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.01 00 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi
368.120.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.01 01 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
368.120.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
368.120.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
368.120.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 00 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah
79.621.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 01 Penerbitan Katalog Induk Daerah
44.640.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
44.640.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
44.640.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 02 Penerbitan Bibliografi Daerah
34.981.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
34.981.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.981.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 00 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi
115.284.200 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 01 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
115.284.200 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
115.284.200 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
115.284.200 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
27.084.315.845 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
67.460.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
36.775.800 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
36.775.800 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.775.800 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
15.943.700 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
15.943.700 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.943.700 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
14.740.500 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
14.740.500 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.740.500 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
16.031.579.945 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
15.938.247.445 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
15.938.247.445 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
15.938.247.445 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
75.540.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
75.540.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
75.540.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.648.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
7.648.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.648.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
10.144.500 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
10.144.500 90
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.144.500 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
37.500.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
37.500.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
37.500.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
37.500.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
25.069.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
25.069.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI
25.069.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.069.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
540.632.300 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
73.530.500 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
73.530.500 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
73.530.500 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
60.967.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
60.967.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.967.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
25.257.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
25.257.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.257.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
52.455.200 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
52.455.200 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
52.455.200 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
328.422.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
328.422.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
328.422.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.277.674.300 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
976.318.500 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL
976.318.500 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
976.318.500 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
298.355.800 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
298.355.800 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
298.355.800 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL
3.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.154.266.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.450.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.450.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.450.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.831.810.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.831.810.000 91
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.831.810.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.320.006.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
4.320.006.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.320.006.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.950.133.700 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
595.538.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
595.538.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
595.538.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
13.250.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
13.250.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.250.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
175.942.300 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
175.942.300 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
175.942.300 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
474.336.900 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
474.336.900 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
474.336.900 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
691.065.900 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
691.065.900 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
691.065.900 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
764.389.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
764.389.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 00 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
397.586.900 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
251.419.800 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
251.419.800 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
251.419.800 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi
146.167.100 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
146.167.100 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
146.167.100 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 00 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
190.206.100 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 02 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
190.206.100 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
190.206.100 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
190.206.100 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 00 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
176.596.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN
110.615.700 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
110.615.700 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
110.615.700 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
65.980.300 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
65.980.300 92
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
65.980.300 Jumlah Belanja
41.323.736.045 Total Surplus/(Defisit) (41.178.606.045) 0 00 2.23.2.24.2.22.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 93
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.2.22.1.03.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.097.817.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
1.092.817.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
5.000.000 Jumlah Pendapatan
1.097.817.000 0 00 3.25.2.22.1.03.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
400.000.000 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
400.000.000 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 13 5.02 00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
400.000.000 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 13 5.02 18 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul
400.000.000 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 13 5.02 18 5 1 BELANJA OPERASI
400.000.000 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 13 5.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
34.586.153.900 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
34.586.153.900 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 5.08 00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
34.586.153.900 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 5.08 05 Pengembangan Budaya Bahari
34.586.153.900 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 5.08 05 5 1 BELANJA OPERASI
10.391.453.100 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 5.08 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.600.497.172 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 5.08 05 5 1 05 Belanja Hibah
3.790.955.928 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 5.08 05 5 2 BELANJA MODAL
24.194.700.800 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 5.08 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.938.834.800 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 5.08 05 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
21.225.866.000 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 5.08 05 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
30.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
42.165.431.871 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
294.681.200 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.01 00 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
257.947.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.01 02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
257.947.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
29.999.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.999.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.01 02 5 2 BELANJA MODAL
227.948.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
227.948.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.02 00 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
36.733.300 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional
36.733.300 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
36.733.300 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.733.300 94
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.2.22.1.03.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
1.703.870.200 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.03 00 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
97.748.200 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.03 02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
97.748.200 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
97.748.200 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
97.748.200 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.06 00 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
1.548.630.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.06 02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
1.498.630.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.250.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.250.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.06 02 5 2 BELANJA MODAL
1.496.380.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.06 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.496.380.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.06 03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
50.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.09 00 Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
57.492.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.09 02 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
57.492.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
57.492.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
57.492.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
8.124.885.500 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.01 00 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
182.290.100 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.01 02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
182.290.100 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
182.290.100 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
182.290.100 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 00 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
100.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
100.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 06 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.06 00 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat
7.842.595.400 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.06 01 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.153.758.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.691.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.691.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.06 01 5 2 BELANJA MODAL
462.758.000 95
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.2.22.1.03.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.06 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
43.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.06 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
419.758.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.06 02 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
4.688.837.400 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
4.688.837.400 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
399.951.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.06 02 5 1 05 Belanja Hibah
4.288.885.600 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
434.426.700 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 00 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
371.850.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
112.851.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
112.851.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
112.851.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 04 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
258.999.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
258.999.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
91.999.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 04 5 1 05 Belanja Hibah
167.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 00 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
62.575.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya
22.652.500 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
22.652.500 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.652.500 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
39.923.300 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
39.923.300 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
39.923.300 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
6.452.668.400 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.01 00 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
96.568.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.01 02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
67.762.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
67.762.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
67.762.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.01 03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan
28.806.800 96
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.2.22.1.03.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
28.806.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.806.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 00 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
5.598.450.700 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
2.121.046.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.103.504.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.103.504.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 01 5 2 BELANJA MODAL
17.542.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
17.542.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing
3.477.404.700 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
3.477.404.700 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.477.404.700 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.03 00 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
757.648.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.03 02 Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
741.232.100 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
741.232.100 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
741.232.100 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.03 03 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
16.416.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
16.416.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.416.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
25.154.899.871 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
90.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
50.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
15.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
17.690.388.466 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
17.532.376.266 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
17.532.376.266 97
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.2.22.1.03.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
17.532.376.266 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
122.820.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
122.820.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
121.620.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.200.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
9.154.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
9.154.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.154.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
26.037.400 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
26.037.400 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.037.400 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
51.408.500 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
5.710.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.710.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.710.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
300.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
300.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
300.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
3.997.600 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 05 5 1 BELANJA OPERASI
3.997.600 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.997.600 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
41.400.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
41.400.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
41.400.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
627.029.200 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
46.806.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
46.806.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
46.806.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
104.771.600 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
104.771.600 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
104.771.600 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
78.216.100 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
76.660.600 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
76.660.600 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 03 5 2 BELANJA MODAL
1.555.500 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.555.500 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.530.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
4.530.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.530.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
64.018.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
64.018.800 98
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.2.22.1.03.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
64.018.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
13.708.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
13.708.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.708.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
308.005.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
308.005.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
308.005.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6.972.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI
6.972.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.972.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
397.906.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
377.906.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 02 5 2 BELANJA MODAL
377.906.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
377.906.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL
20.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
20.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.675.051.025 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.128.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.128.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.128.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.782.359.825 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.782.359.825 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.782.359.825 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.882.563.200 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
2.882.563.200 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.882.563.200 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.623.115.780 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
73.828.700 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
73.828.700 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
73.828.700 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
680.830.100 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
680.830.100 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
680.830.100 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
74.390.500 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
74.390.500 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
74.390.500 99
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.2.22.1.03.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
703.817.480 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
155.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
155.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 09 5 2 BELANJA MODAL
548.817.480 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
548.817.480 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
90.249.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
90.249.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
90.249.000 Jumlah Belanja
77.151.585.771 Total Surplus/(Defisit) (76.053.768.771) 0 00 3.25.2.22.1.03.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 100
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0 Jumlah Pendapatan 0 0 00 3.26.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 03 3.26.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.700.000.000 1 03 3.26.2.22.0.00.01.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
1.700.000.000 1 03 3.26.2.22.0.00.01.0000 13 5.02 00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
1.700.000.000 1 03 3.26.2.22.0.00.01.0000 13 5.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu
600.000.000 1 03 3.26.2.22.0.00.01.0000 13 5.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
600.000.000 1 03 3.26.2.22.0.00.01.0000 13 5.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000 1 03 3.26.2.22.0.00.01.0000 13 5.02 04 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh
600.000.000 1 03 3.26.2.22.0.00.01.0000 13 5.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
600.000.000 1 03 3.26.2.22.0.00.01.0000 13 5.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000 1 03 3.26.2.22.0.00.01.0000 13 5.02 08 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi
500.000.000 1 03 3.26.2.22.0.00.01.0000 13 5.02 08 5 1 BELANJA OPERASI
500.000.000 1 03 3.26.2.22.0.00.01.0000 13 5.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
23.636.320.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
23.636.320.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 00 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
1.558.300.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia
1.558.300.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.558.300.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.558.300.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.06 00 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
3.233.320.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
3.233.320.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
161.320.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
161.320.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.06 01 5 2 BELANJA MODAL
3.072.000.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.06 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3.072.000.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.08 00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
13.503.200.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.08 02 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya
13.503.200.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
13.503.200.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.503.200.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
5.341.500.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 18 Peningkatan Lembaga Wisata Budaya
5.341.500.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 18 5 1 BELANJA OPERASI
5.341.500.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.341.500.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
12.605.048.571 101
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
149.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 00 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
99.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
99.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
99.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
99.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 00 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
50.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
50.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 04 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
419.999.600 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 00 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
419.999.600 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
100.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri
99.999.600 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
99.999.600 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
99.999.600 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
220.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
220.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
220.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
194.999.800 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
179.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula
179.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
179.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
179.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 00 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
14.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 10 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
14.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 10 5 1 BELANJA OPERASI
14.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
1.371.500.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 00 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
1.371.500.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
590.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
590.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
590.000.000 102
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 03 Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan
435.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
435.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
435.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 04 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
346.500.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
346.500.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
346.500.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
10.468.549.271 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
73.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
48.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
48.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
10.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.135.168.521 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.082.168.521 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.082.168.521 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.082.168.521 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
37.500.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
37.500.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
37.500.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
13.500.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
13.500.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.500.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
28.800.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
12.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
16.800.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
16.800.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
16.800.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
238.432.100 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.992.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.992.000 103
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.992.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
40.355.100 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
40.355.100 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.355.100 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
6.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
25.005.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
25.005.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.005.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
6.012.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
6.012.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.012.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
120.318.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
120.318.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
120.318.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
30.750.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI
30.750.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.750.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
30.119.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
14.119.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
415.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
415.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
13.704.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
13.704.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
16.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL
16.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
16.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
691.959.050 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.001.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.001.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.001.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
215.501.250 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
215.501.250 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
215.501.250 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
466.456.800 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
466.456.800 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
466.456.800 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
271.070.600 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
30.269.500 104
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
30.269.500 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.269.500 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
181.695.600 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
181.695.600 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
181.695.600 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
13.855.500 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
13.855.500 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.855.500 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
30.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15.250.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
15.250.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.250.000 Jumlah Belanja
37.941.368.571 Total Surplus/(Defisit) (37.941.368.571) 0 00 3.26.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 105
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.2.22.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.686.799.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
1.545.452.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
141.347.000 Jumlah Pendapatan
1.686.799.500 0 00 3.27.2.09.2.22.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 03 3.27.2.09.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
698.030.000 1 03 3.27.2.09.2.22.02.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
698.030.000 1 03 3.27.2.09.2.22.02.0000 13 5.02 00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
698.030.000 1 03 3.27.2.09.2.22.02.0000 13 5.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu
698.030.000 1 03 3.27.2.09.2.22.02.0000 13 5.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
698.030.000 1 03 3.27.2.09.2.22.02.0000 13 5.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
437.180.000 1 03 3.27.2.09.2.22.02.0000 13 5.02 03 5 1 05 Belanja Hibah
260.850.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1.305.215.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
1.045.465.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 00 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
928.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
120.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
120.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
120.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
808.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
808.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
808.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.04 00 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi
117.465.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.04 01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
79.150.100 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
79.150.100 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
79.150.100 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
38.314.900 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
38.314.900 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
38.314.900 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
100.750.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.01 00 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi
25.750.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
25.750.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
25.750.000 106
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.2.22.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.750.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02 00 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
75.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
75.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
159.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 00 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
159.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
36.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
36.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
48.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
48.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
75.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 2 22 3.27.2.09.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
10.239.727.700 2 22 3.27.2.09.2.22.02.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
10.239.727.700 2 22 3.27.2.09.2.22.02.0000 08 5.08 00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
10.239.727.700 2 22 3.27.2.09.2.22.02.0000 08 5.08 01 Pengembangan Lumbung Mataraman
10.239.727.700 2 22 3.27.2.09.2.22.02.0000 08 5.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.069.132.900 2 22 3.27.2.09.2.22.02.0000 08 5.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.509.632.900 2 22 3.27.2.09.2.22.02.0000 08 5.08 01 5 1 05 Belanja Hibah
559.500.000 2 22 3.27.2.09.2.22.02.0000 08 5.08 01 5 2 BELANJA MODAL
5.170.594.800 2 22 3.27.2.09.2.22.02.0000 08 5.08 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.058.594.800 2 22 3.27.2.09.2.22.02.0000 08 5.08 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3.937.000.000 2 22 3.27.2.09.2.22.02.0000 08 5.08 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
175.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
107.943.827.895 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
25.497.393.450 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.01 00 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
3.929.785.700 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.01 01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
139.500.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
139.500.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
39.500.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 05 Belanja Hibah
100.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
3.790.285.700 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
3.790.285.700 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.008.348.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.01 02 5 1 05 Belanja Hibah
2.781.937.500 107
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.2.22.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.02 00 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
1.680.232.850 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.02 01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
104.010.800 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
104.010.800 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
104.010.800 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.02 02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
474.777.350 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
470.453.550 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
470.453.550 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.02 02 5 2 BELANJA MODAL
4.323.800 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.323.800 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.02 03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
1.019.458.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.019.458.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.019.458.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.02 04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
81.986.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
81.986.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
81.986.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.04 00 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
19.887.374.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.04 01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
16.471.402.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
16.471.402.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
550.902.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.04 01 5 1 05 Belanja Hibah
15.920.500.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.04 02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
3.415.972.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
3.415.972.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.415.972.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
22.534.364.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 00 Penataan Prasarana Pertanian
22.534.364.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
167.418.300 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
167.418.300 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
167.418.300 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
2.318.069.600 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
2.318.069.600 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
780.569.600 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 04 5 1 05 Belanja Hibah
1.537.500.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 10 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya
20.048.877.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 10 5 1 BELANJA OPERASI
371.429.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
371.429.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 10 5 2 BELANJA MODAL
19.677.448.000 108
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.2.22.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
7.840.815.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
10.973.040.300 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 10 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
863.592.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
1.378.404.300 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.01 00 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
112.920.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.01 01 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
112.920.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
112.920.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
112.920.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02 00 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
683.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
103.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
103.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
103.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02 03 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi
580.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
580.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
580.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.03 00 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
573.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.03 03 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
573.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
573.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
573.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.05 00 Kesejahteraan Hewan
9.484.300 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.05 01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
9.484.300 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.05 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.484.300 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.484.300 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
106.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 00 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
106.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
106.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
106.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
106.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
3.138.387.862 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.01 00 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
191.958.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.01 01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN
191.958.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
191.958.200 109
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.2.22.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
191.958.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.02 00 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
2.946.429.662 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.02 01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
2.788.921.162 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.710.763.162 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.710.763.162 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.02 01 5 2 BELANJA MODAL
78.158.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.02 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
78.158.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.02 02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
157.508.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
157.508.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
157.508.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
55.289.277.383 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
73.998.700 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
29.578.400 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
29.578.400 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.578.400 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
18.595.100 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
18.595.100 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.595.100 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25.825.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
25.825.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.825.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
48.572.493.408 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
48.424.478.408 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
48.424.478.408 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
48.424.478.408 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
134.820.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
134.820.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
134.820.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
13.195.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
13.195.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.195.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
87.120.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
87.120.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
87.120.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
87.120.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
33.822.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
33.822.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI
33.822.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.822.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
370.146.300 110
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.2.22.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
45.073.100 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
45.073.100 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
45.073.100 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
101.148.600 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
101.148.600 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
101.148.600 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11.537.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
11.537.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.537.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
74.884.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
74.884.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
74.884.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
13.129.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
13.129.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.129.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
124.373.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
124.373.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
124.373.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
410.985.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
358.761.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.07 09 5 2 BELANJA MODAL
358.761.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.07 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
358.761.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
52.224.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 1 BELANJA OPERASI
42.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
42.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL
10.224.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
10.224.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.036.277.675 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.400.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.400.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.400.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.065.029.475 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.065.029.475 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.065.029.475 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.968.848.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
2.968.848.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.968.848.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.704.433.400 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
68.570.000 111
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.2.22.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
68.570.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
68.570.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.086.272.700 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.086.272.700 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.086.272.700 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
106.870.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
106.870.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
106.870.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
343.882.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
97.761.300 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
97.761.300 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 2 BELANJA MODAL
246.121.600 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
246.121.600 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
98.837.800 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
98.837.800 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
98.837.800 Jumlah Belanja
120.186.800.595 Total Surplus/(Defisit) (118.500.001.095) 0 00 3.27.2.09.2.22.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 112
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.2.22.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
252.200.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
217.200.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
35.000.000 Jumlah Pendapatan
252.200.000 0 00 3.31.3.30.2.22.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 22 3.31.3.30.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
19.964.702.000 2 22 3.31.3.30.2.22.02.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
19.964.702.000 2 22 3.31.3.30.2.22.02.0000 08 5.08 00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
19.964.702.000 2 22 3.31.3.30.2.22.02.0000 08 5.08 03 Pengembangan Industri Kreatif
19.964.702.000 2 22 3.31.3.30.2.22.02.0000 08 5.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
13.588.385.000 2 22 3.31.3.30.2.22.02.0000 08 5.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.615.047.100 2 22 3.31.3.30.2.22.02.0000 08 5.08 03 5 1 05 Belanja Hibah
973.337.900 2 22 3.31.3.30.2.22.02.0000 08 5.08 03 5 2 BELANJA MODAL
6.376.317.000 2 22 3.31.3.30.2.22.02.0000 08 5.08 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
6.376.317.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
2.843.220.900 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
29.788.700 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.04 00 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
29.788.700 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.04 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
29.788.700 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
29.788.700 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.788.700 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING
624.883.900 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 1.02 00 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
624.883.900 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 1.02 01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
52.613.300 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
52.613.300 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
52.613.300 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 1.02 02 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
572.270.600 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
572.270.600 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
572.270.600 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
130.212.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 05 1.01 00 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
130.212.000 113
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.2.22.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 05 1.01 05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
130.212.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 05 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
130.212.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 05 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
130.212.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
283.336.300 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 06 1.01 00 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
261.334.300 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 06 1.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen
261.334.300 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 06 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
261.334.300 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 06 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
261.334.300 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 06 1.03 00 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
22.002.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 06 1.03 01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
22.002.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 06 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
22.002.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 06 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.002.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
1.775.000.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 07 1.02 00 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri
1.775.000.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 07 1.02 01 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
1.775.000.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 07 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.775.000.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 07 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
755.000.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 07 1.02 01 5 1 05 Belanja Hibah
1.020.000.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
29.624.911.307 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
9.742.934.750 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.01 00 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
9.742.934.750 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
50.000.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
455.957.600 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
455.957.600 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
455.957.600 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
9.236.977.150 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
9.236.977.150 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.398.845.150 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.01 05 5 1 05 Belanja Hibah
3.838.132.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
104.483.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 1.01 00 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
104.483.400 114
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.2.22.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 1.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
104.483.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
104.483.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
104.483.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
19.777.493.157 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
75.540.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
36.098.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
36.098.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.098.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
15.940.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
15.940.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.940.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
23.502.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
23.502.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.502.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
16.557.934.407 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
16.463.415.407 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
16.463.415.407 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
16.463.415.407 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
70.980.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
70.980.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
70.980.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
11.764.100 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
11.764.100 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.764.100 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
11.774.900 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
11.774.900 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.774.900 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
43.115.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
43.115.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
43.115.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
35.700.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.415.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
428.179.300 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
27.678.100 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
27.678.100 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.678.100 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
51.184.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
48.535.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.535.000 115
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.2.22.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 2 BELANJA MODAL
2.649.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.649.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
28.610.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
28.610.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.610.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7.203.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
7.203.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.203.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
67.620.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
67.620.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
67.620.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
7.468.800 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
7.468.800 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.468.800 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
160.729.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
160.729.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
160.729.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
77.686.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI
77.686.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
77.686.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
117.811.300 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
117.811.300 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.500.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
115.311.300 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
115.311.300 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.110.556.200 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
897.565.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
897.565.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
897.565.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.212.991.200 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.212.991.200 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.212.991.200 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
444.356.550 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
29.333.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
29.333.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.333.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
308.238.750 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
308.238.750 116
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.2.22.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
308.238.750 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25.844.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
25.844.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.844.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
47.000.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
47.000.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
47.000.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
33.940.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
33.940.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.940.000 Jumlah Belanja
52.432.834.207 Total Surplus/(Defisit) (52.180.634.207) 0 00 3.31.3.30.2.22.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 117
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.012.060.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
2.012.060.000 Jumlah Pendapatan
2.012.060.000 0 00 3.32.2.07.2.22.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
51.514.322.092 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
13.664.711.450 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 00 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
13.534.973.150 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
13.534.973.150 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
13.424.244.050 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.032.800.250 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 05 Belanja Hibah
3.391.443.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 2 BELANJA MODAL
110.729.100 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
110.729.100 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.02 00 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
29.828.500 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.02 01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
29.828.500 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
29.828.500 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.828.500 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.04 00 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
99.909.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.04 01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
99.909.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
99.909.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
99.909.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
225.329.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 00 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
163.589.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 02 Pelayanan Antar Kerja
99.837.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
99.837.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
99.837.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)
43.755.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
43.755.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
43.755.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja
19.997.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
19.997.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.997.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.03 00 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
61.739.200 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
61.739.200 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
61.739.200 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
61.739.200 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
239.504.700 118
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 00 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
139.505.700 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
50.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
10.225.200 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
10.225.200 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.225.200 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi
50.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 05 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi
29.280.500 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
29.280.500 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.280.500 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 00 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
99.999.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 01 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
50.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
49.999.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 05 5 1 BELANJA OPERASI
49.999.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
49.999.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
1.576.839.100 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 00 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
1.576.839.100 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
500.021.300 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
500.021.300 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.021.300 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
1.076.817.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
777.684.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
777.684.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 03 5 2 BELANJA MODAL
299.133.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
299.133.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
35.807.937.842 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
135.540.000 119
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
100.540.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
100.540.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.540.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
20.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
29.326.574.722 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
29.201.595.022 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
29.201.595.022 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
29.201.595.022 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
102.480.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
102.480.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
102.480.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.499.900 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
7.499.900 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.499.900 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
14.999.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
14.999.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.999.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
53.600.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
11.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
11.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
42.600.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
42.600.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
42.600.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
15.682.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
15.682.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI
15.682.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.682.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
590.953.100 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
43.982.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
43.982.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
43.982.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
101.662.900 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
101.662.900 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
101.662.900 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
36.535.700 120
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
36.535.700 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.535.700 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
52.174.900 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
52.174.900 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
52.174.900 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
8.841.600 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
8.841.600 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.841.600 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
247.756.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
247.756.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
247.756.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
100.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
100.170.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
100.170.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL
100.170.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
100.170.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.254.863.620 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
9.869.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.869.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.869.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.034.588.420 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.034.588.420 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.034.588.420 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.210.406.200 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
3.210.406.200 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.210.406.200 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.330.554.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
29.091.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
29.091.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.091.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
765.529.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
765.529.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
765.529.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
9.791.500 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
9.791.500 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.791.500 121
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
134.967.300 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
134.967.300 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
134.967.300 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
236.500.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
236.500.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
236.500.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
154.674.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
154.674.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
154.674.800 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
9.170.520.000 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
9.170.520.000 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 5.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
9.170.520.000 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 5.09 21 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya
9.170.520.000 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 5.09 21 5 1 BELANJA OPERASI
9.170.520.000 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 5.09 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.673.520.000 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 5.09 21 5 1 05 Belanja Hibah
497.000.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
319.572.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
319.572.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 00 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
319.572.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
119.637.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
119.637.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
119.637.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
199.935.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
199.935.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
199.935.000 Jumlah Belanja
61.004.414.092 Total Surplus/(Defisit) (58.992.354.092) 0 00 3.32.2.07.2.22.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 122
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
110.400.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
42.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
68.400.000 Jumlah Pendapatan
110.400.000 0 00 4.01.2.10.1.03.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 03 4.01.2.10.1.03.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
23.606.162.000 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
23.606.162.000 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0000 13 5.02 00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
23.606.162.000 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0000 13 5.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis
23.606.162.000 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0000 13 5.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
105.250.000 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0000 13 5.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
105.250.000 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0000 13 5.02 01 5 2 BELANJA MODAL
23.500.912.000 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0000 13 5.02 01 5 2 01 Belanja Modal Tanah
19.000.000.000 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0000 13 5.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.315.000.000 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0000 13 5.02 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.185.912.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
866.516.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN
866.516.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 11 5.01 00 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
200.000.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 11 5.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
200.000.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 11 5.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 11 5.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 11 5.02 00 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
286.516.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 11 5.02 01 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
14.861.800 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 11 5.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
14.861.800 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 11 5.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.861.800 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 11 5.02 02 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa
271.654.200 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 11 5.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
271.654.200 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 11 5.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
271.654.200 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 11 5.03 00 Sarana dan Prasarana Keistimewaan
380.000.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 11 5.03 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan
380.000.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 11 5.03 01 5 2 BELANJA MODAL
380.000.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 11 5.03 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
380.000.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
419.484.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
220.334.000 123
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.01 00 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
24.464.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.01 02 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
24.464.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
24.464.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.464.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 00 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
195.870.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 01 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk
19.220.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
19.220.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.220.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 02 Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk
176.650.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
176.650.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
176.650.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
89.950.200 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.01 00 Pelayanan Pencatatan Sipil
41.622.200 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.01 04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
41.622.200 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
41.622.200 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
41.622.200 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.02 00 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
48.328.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.02 01 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
43.911.800 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
43.911.800 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
43.911.800 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.02 04 Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil
4.416.200 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
4.416.200 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.416.200 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
67.573.800 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 00 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
67.573.800 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 01 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
32.331.100 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
32.331.100 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.331.100 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
35.242.700 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
35.242.700 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.242.700 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
41.626.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 00 Penyediaan Profil Kependudukan
41.626.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain
41.626.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
41.626.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
41.626.000 2 13 4.01.2.10.1.03.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
50.000.000 124
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 13 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
50.000.000 2 13 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
50.000.000 2 13 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.01 02 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
15.306.800 2 13 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
15.306.800 2 13 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.306.800 2 13 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.01 04 Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
18.088.400 2 13 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
18.088.400 2 13 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.088.400 2 13 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.01 05 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
16.604.800 2 13 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
16.604.800 2 13 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.604.800 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
3.251.545.900 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
3.251.545.900 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.04 00 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
1.000.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia
1.000.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.06 00 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
722.029.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
550.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
61.375.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
61.375.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.06 01 5 2 BELANJA MODAL
488.625.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.06 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
488.625.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.06 03 Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan
172.029.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
172.029.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
172.029.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
1.529.516.900 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.09 01 Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya
214.406.900 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
214.406.900 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
214.406.900 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.09 07 Publikasi Seni dan Budaya Daerah
650.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.09 07 5 1 BELANJA OPERASI
535.903.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.09 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
535.903.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.09 07 5 2 BELANJA MODAL
114.097.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.09 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
114.097.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.09 17 Pengembangan Kewirausahaan Desa
240.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.09 17 5 1 BELANJA OPERASI
240.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.09 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
240.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.09 20 Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa
425.110.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.09 20 5 1 BELANJA OPERASI
425.110.000 125
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.09 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
425.110.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH
140.089.958.509 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
323.658.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 00 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
323.658.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
84.405.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
84.405.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
84.405.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
14.378.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
14.378.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.378.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
82.213.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
82.213.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
82.213.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
142.661.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
142.661.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
142.661.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
454.799.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.01 00 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
189.099.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.01 02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
147.100.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
147.100.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
147.100.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.01 03 Fasilitasi Penataan Wilayah
41.999.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
41.999.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
41.999.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.02 00 Pelaksanaan Otonomi Daerah
75.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.02 03 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
75.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.03 00 Fasilitasi Kerja Sama Daerah
190.699.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.03 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah
190.699.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
190.699.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
190.699.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
35.716.314.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.01 00 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
31.461.646.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.01 02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
31.461.646.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
31.461.646.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.986.646.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.01 02 5 1 05 Belanja Hibah
28.475.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 00 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
465.879.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 01 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
33.841.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
33.841.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.841.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
225.000.000 126
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
225.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
225.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 03 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
207.037.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
207.037.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
207.037.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.03 00 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
3.788.788.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
437.398.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
437.398.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
437.398.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3.351.390.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
3.351.390.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
876.390.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.03 02 5 1 05 Belanja Hibah
2.475.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
2.982.912.980 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 00 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
1.281.996.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
79.196.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
79.196.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
79.196.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
16.386.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
16.386.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.386.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
1.049.663.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.049.663.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.049.663.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
136.750.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
136.750.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
136.750.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.02 00 Fasilitasi Bantuan Hukum
1.700.916.480 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.02 01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
283.430.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
283.430.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
283.430.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.02 02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
1.417.485.580 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.417.485.580 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.417.485.580 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
1.068.414.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.01 00 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
801.220.700 127
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.01 01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
680.243.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
680.243.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
680.243.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
120.977.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
120.977.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
120.977.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.02 00 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
188.981.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.02 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
188.981.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
188.981.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
188.981.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.03 00 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
78.212.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.03 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
37.780.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
37.780.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.780.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.03 04 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
40.432.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
40.432.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.432.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
120.200.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 07 1.01 00 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
87.805.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 07 1.01 02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
87.805.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 07 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
87.805.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 07 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
87.805.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 07 1.02 00 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
3.522.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 07 1.02 01 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
3.522.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 07 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.522.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 07 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.522.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 07 1.03 00 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
28.872.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 07 1.03 03 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
28.872.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 07 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
28.872.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 07 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.872.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
214.604.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 1.01 00 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
136.953.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 1.01 03 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
136.953.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
136.953.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 1.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
72.280.000 128
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
64.673.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 1.02 00 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
77.651.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 1.02 03 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
77.651.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
77.651.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
77.651.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
5.923.544.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 00 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan
4.873.544.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 01 Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah
609.945.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
609.945.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
609.945.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 04 Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota
350.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
350.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
350.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 06 Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan
463.599.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
462.046.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
462.046.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 06 5 2 BELANJA MODAL
1.552.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.552.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 07 Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan
500.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
500.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 08 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan
850.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
850.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
850.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 09 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan
300.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
300.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 10 Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan
1.800.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 10 5 1 BELANJA OPERASI
1.800.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.800.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.02 00 Peningkatan Budaya Pemerintahan
1.050.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.02 01 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY
1.050.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.050.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.050.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
93.285.509.429 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
176.078.400 129
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
104.303.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
104.303.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
104.303.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
24.223.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
24.223.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.223.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
47.551.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
47.551.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
47.551.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
63.618.290.694 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
63.256.602.994 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
63.256.602.994 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
63.256.602.994 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
302.038.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
302.038.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
299.040.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.998.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
21.377.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
21.377.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.377.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
38.272.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
38.272.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
38.272.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
144.336.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
10.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
134.336.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
134.336.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
127.320.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.016.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6.261.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
6.261.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI
6.261.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.261.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.282.610.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
163.017.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
163.017.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
163.017.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
354.461.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
354.461.900 130
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
354.461.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
276.106.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
275.437.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
275.437.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 03 5 2 BELANJA MODAL
669.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
669.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
253.496.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
253.496.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
253.496.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
89.535.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
89.535.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
89.535.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.776.468.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
3.776.468.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.776.468.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
245.024.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
245.024.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
245.024.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
124.500.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI
124.500.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
124.500.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.130.717.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.500.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.07 01 5 2 BELANJA MODAL
1.500.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.07 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.500.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
13.100.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL
13.100.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
13.100.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
395.714.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.845.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.845.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
393.869.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
393.869.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
2.076.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.07 07 5 2 BELANJA MODAL
2.076.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.07 07 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
2.076.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
219.825.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL
219.825.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
219.825.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.006.514.550 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
22.170.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
22.170.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.170.000 131
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.764.684.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.764.684.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.764.684.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
146.280.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
146.280.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
146.280.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.073.380.550 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
2.073.380.550 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.073.380.550 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.309.279.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
632.531.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
632.531.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
632.531.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.674.222.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.674.222.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.674.222.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
6.551.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
6.551.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.551.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
394.995.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
394.995.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
394.995.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.363.731.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
1.363.731.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.363.731.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
237.247.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
237.247.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
237.247.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11 00 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3.797.566.685 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
240.566.685 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11 01 5 1 BELANJA OPERASI
240.566.685 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11 01 5 1 01 Belanja Pegawai
240.566.685 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
157.500.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11 02 5 1 BELANJA OPERASI
157.500.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
157.500.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
50.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11 03 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 132
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3.349.500.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11 04 5 1 BELANJA OPERASI
3.349.500.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11 04 5 1 01 Belanja Pegawai
3.349.500.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.12 00 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
983.352.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
776.516.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.12 01 5 1 BELANJA OPERASI
776.516.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.12 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
776.516.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
142.958.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.12 02 5 1 BELANJA OPERASI
142.958.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.12 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
142.958.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
63.877.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.12 03 5 1 BELANJA OPERASI
63.877.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.12 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
63.877.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.13 00 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
2.315.777.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.13 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
56.218.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.13 02 5 1 BELANJA OPERASI
56.218.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.13 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
56.218.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.13 03 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan
2.259.559.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.13 03 5 1 BELANJA OPERASI
2.259.559.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.13 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.259.559.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.14 00 Fasilitasi Keprotokolan
5.514.723.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.14 01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
3.215.002.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.14 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.215.002.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.14 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.215.002.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.14 02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.381.521.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.14 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.381.521.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.14 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.381.521.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.14 03 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
918.200.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.14 03 5 1 BELANJA OPERASI
918.200.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.14 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
918.200.000 Jumlah Belanja
168.283.666.409 Total Surplus/(Defisit) (168.173.266.409) 0 00 4.01.2.10.1.03.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 133
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DPRD
131.660.086.216 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
60.758.583.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 00 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
14.120.123.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
2.723.095.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.723.095.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.723.095.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 02 Pembahasan Rancangan Perda
6.883.380.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
6.883.380.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.883.380.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan
1.294.723.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.272.714.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.272.714.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 2 BELANJA MODAL
22.008.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
22.008.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 04 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
3.218.924.700 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
3.218.924.700 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.218.924.700 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 00 Pembahasan Kebijakan Anggaran
2.030.489.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS
447.739.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
447.739.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
447.739.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
105.397.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
105.397.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
105.397.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 03 Pembahasan APBD
480.194.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
480.194.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
480.194.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 04 Pembahasan Perubahan APBD
421.359.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
421.359.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
421.359.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 05 Pembahasan Laporan Semester
43.171.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
43.171.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
43.171.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
532.628.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 06 5 1 BELANJA OPERASI
532.628.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
532.628.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 00 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
747.573.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
382.010.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
382.010.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
382.010.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
121.854.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
121.854.400 134
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
121.854.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
121.854.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
121.854.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
121.854.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
121.854.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
121.854.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
121.854.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 00 Peningkatan Kapasitas DPRD
20.202.260.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 02 Pendalaman Tugas DPRD
2.334.734.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.334.734.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.334.734.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
11.077.690.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
11.077.690.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.077.690.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
1.598.326.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.598.326.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.598.326.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
813.262.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 05 5 1 BELANJA OPERASI
813.262.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
813.262.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
4.378.246.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 06 5 1 BELANJA OPERASI
4.378.246.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.378.246.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 00 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
5.083.196.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
405.403.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 02 5 1 BELANJA OPERASI
405.403.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
405.403.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 03 Pelaksanaan Reses
4.677.793.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
4.677.793.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.677.793.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.06 00 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
359.657.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD
359.657.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
359.657.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
359.657.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 00 Fasilitasi Tugas DPRD
18.215.281.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
8.877.645.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.877.645.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.877.645.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
30.207.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
30.207.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.207.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
1.344.419.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.344.419.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.344.419.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
7.963.009.600 135
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
7.963.009.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.963.009.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
70.901.502.316 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
102.747.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
35.726.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
35.726.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.726.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
32.438.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
32.438.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.438.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
34.582.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
34.582.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.582.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.876.109.335 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.744.480.235 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.744.480.235 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.744.480.235 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
58.920.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
58.920.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
58.920.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
12.900.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
12.900.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.900.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
59.809.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
59.809.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
59.809.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
21.403.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
21.403.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
21.403.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
16.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.603.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
355.907.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
4.412.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI
4.412.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.412.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
351.495.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
351.495.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
351.495.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.291.463.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
33.577.300 136
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
33.577.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.577.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
162.290.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
162.290.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
162.290.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
23.146.700 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
23.146.700 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.146.700 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
146.699.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
146.699.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
146.699.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
925.750.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
925.750.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
925.750.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.644.452.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
79.913.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL
79.913.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
79.913.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.707.360.700 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
3.281.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.281.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
1.704.079.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.704.079.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
857.178.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 09 5 1 BELANJA OPERASI
857.178.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
857.178.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.289.139.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.168.163.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.168.163.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.168.163.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.120.976.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
2.120.976.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.120.976.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.176.585.672 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
434.187.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
434.187.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
434.187.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
738.031.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
738.031.300 137
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
738.031.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
250.710.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
250.710.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
250.710.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
753.656.272 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
753.656.272 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
753.656.272 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 00 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
46.350.306.509 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
45.990.213.509 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 01 5 1 BELANJA OPERASI
45.990.213.509 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 01 5 1 01 Belanja Pegawai
45.990.213.509 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
84.651.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 02 5 1 BELANJA OPERASI
84.651.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
84.651.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
275.441.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 03 5 1 BELANJA OPERASI
269.765.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
269.765.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 03 5 2 BELANJA MODAL
5.676.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.676.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 00 Layanan Administrasi DPRD
4.793.387.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD
2.945.549.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.945.549.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.945.549.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
1.847.837.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.847.837.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.847.837.300 Jumlah Belanja
131.660.086.216 Total Surplus/(Defisit) (131.660.086.216) 0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 138
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 5.01.2.20.5.05.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
950.302.150 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
200.933.700 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 00 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
200.933.700 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
200.933.700 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
200.933.700 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.933.700 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
749.368.450 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
35.700.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
35.700.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
35.700.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
35.700.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
7.500.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7.500.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
7.500.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
7.500.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
230.445.200 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.010.400 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.010.400 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.010.400 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
30.860.600 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
30.860.600 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.860.600 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
13.938.200 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
13.938.200 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.938.200 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
16.477.200 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
16.477.200 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.477.200 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
7.468.800 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
7.468.800 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.468.800 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
158.690.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
158.690.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
158.690.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
289.722.600 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
289.722.600 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
585.600 139
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
585.600 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
289.137.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
289.137.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
109.654.300 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.026.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.026.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.026.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
16.761.100 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
16.761.100 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.761.100 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.977.600 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
4.977.600 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.977.600 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
83.889.600 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
83.889.600 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
83.889.600 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
76.346.350 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
37.713.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
37.713.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.713.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
2.075.400 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
2.075.400 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.075.400 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
13.604.400 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
13.604.400 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.604.400 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
17.232.750 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
17.232.750 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.232.750 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.720.800 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
5.720.800 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.720.800 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 00 0.00 00 PERENCANAAN
23.049.839.799 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
2.187.175.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 00 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
1.187.175.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
92.300.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
92.300.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
92.300.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
1.094.875.900 140
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.094.875.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.094.875.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 00 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
1.000.000.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
992.668.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
992.668.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
992.668.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 04 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
7.331.100 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
7.331.100 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.331.100 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
701.749.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
462.895.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
100.000.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
362.895.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
362.895.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
362.895.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.02 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
99.999.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
99.999.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
99.999.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
99.999.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
138.853.600 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
138.853.600 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
138.853.600 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
138.853.600 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
20.160.914.899 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
76.845.300 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
25.781.800 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
25.781.800 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.781.800 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
19.685.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
19.685.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.685.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
31.378.000 141
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
31.378.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.378.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
17.825.673.619 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
17.750.783.519 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
17.750.783.519 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
17.750.783.519 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
41.990.100 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
41.990.100 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
40.140.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.850.100 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
8.976.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
8.976.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.976.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
23.924.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
23.924.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.924.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
12.540.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
12.540.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
12.540.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
11.400.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.140.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
133.188.200 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
133.188.200 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI
133.188.200 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
133.188.200 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
759.746.400 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
14.980.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
14.980.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.980.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
46.999.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
46.999.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
46.999.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
36.547.400 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
36.547.400 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.547.400 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
36.475.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
36.475.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.475.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
7.408.800 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
7.408.800 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.408.800 142
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
558.775.200 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
558.775.200 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
558.775.200 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
58.559.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI
58.559.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
58.559.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
333.947.600 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
121.074.800 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL
121.074.800 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
121.074.800 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
132.495.800 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
376.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
376.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
132.119.300 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
132.119.300 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
80.377.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 11 5 2 BELANJA MODAL
80.377.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
80.377.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
404.072.400 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.500.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.500.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
50.914.800 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
50.914.800 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.914.800 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
48.549.600 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
48.549.600 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.549.600 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
297.108.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
297.108.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
297.108.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
614.901.380 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
34.405.600 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
34.405.600 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.405.600 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
227.886.400 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
227.886.400 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
227.886.400 143
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
10.150.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 03 5 1 BELANJA OPERASI
10.150.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.150.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
10.880.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
10.880.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.880.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
51.020.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
51.020.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
51.020.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
254.847.880 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
109.659.880 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
109.659.880 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 09 5 2 BELANJA MODAL
145.188.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
145.188.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
25.711.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
25.711.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.711.500 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 00 0.00 00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
237.139.100 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
237.139.100 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
29.095.000 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
29.095.000 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
29.095.000 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.095.000 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.02 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
42.909.100 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.02 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
42.909.100 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
42.909.100 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
42.909.100 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.04 00 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
165.135.000 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
165.135.000 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.04 04 5 1 BELANJA OPERASI
165.135.000 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
165.135.000 Jumlah Belanja
24.237.281.049 Total Surplus/(Defisit) (24.237.281.049) 0 00 5.01.2.20.5.05.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 144
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.150.577.950.087 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 01 Pajak Daerah
1.959.426.865.770 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
810.085.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
110.119.268.734 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
80.221.730.183 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 2 PENDAPATAN TRANSFER
3.510.440.000.420 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 2 01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
3.509.604.094.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 2 02 Pendapatan Transfer Antar Daerah
835.906.420 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
7.576.500.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 3 01 Pendapatan Hibah
7.576.500.000 Jumlah Pendapatan
5.668.594.450.507 0 00 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 KEUANGAN
1.525.469.051.786 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.418.603.328.914 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 00 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
956.622.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
78.726.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
78.726.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
78.726.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
77.226.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
77.226.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
77.226.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD
309.815.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
309.815.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
309.815.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
222.515.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
222.515.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
222.515.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
242.782.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
242.782.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
242.782.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
25.557.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
25.557.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.557.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 00 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
256.195.700 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
83.660.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
83.660.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
83.660.600 145
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
83.660.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
83.660.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
83.660.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 04 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
83.660.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
83.660.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
83.660.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
5.213.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 12 5 1 BELANJA OPERASI
5.213.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.213.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 00 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
151.970.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
89.310.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 07 5 1 BELANJA OPERASI
89.310.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
89.310.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
62.660.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 09 5 1 BELANJA OPERASI
62.660.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
62.660.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 00 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
540.358.700 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
13.857.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
13.857.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.857.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
17.484.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 04 5 1 BELANJA OPERASI
17.484.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.484.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
340.453.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 05 5 1 BELANJA OPERASI
340.453.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
340.453.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5.051.600 146
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 06 5 1 BELANJA OPERASI
5.051.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.051.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
5.778.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 07 5 1 BELANJA OPERASI
5.778.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.778.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
110.777.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 10 5 1 BELANJA OPERASI
110.777.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
110.777.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
16.704.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 11 5 1 BELANJA OPERASI
16.704.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.704.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi
30.251.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 12 5 1 BELANJA OPERASI
30.251.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.251.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 00 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.416.698.181.814 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 02 Analisis Investasi Pemerintah Daerah
792.477.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 02 5 1 BELANJA OPERASI
792.477.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
792.477.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
584.208.683.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 08 5 4 BELANJA TRANSFER
584.208.683.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 08 5 4 02 Belanja Bantuan Keuangan
584.208.683.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
26.021.177.076 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 09 5 3 BELANJA TIDAK TERDUGA
26.021.177.076 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 09 5 3 01 Belanja Tidak Terduga
26.021.177.076 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi
805.675.843.238 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 10 5 4 BELANJA TRANSFER
805.675.843.238 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 10 5 4 01 Belanja Bagi Hasil
805.675.843.238 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
2.617.409.040 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 00 Pengelolaan Barang Milik Daerah
2.617.409.040 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 01 Penyusunan Standar Harga
415.699.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
415.699.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
415.699.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
69.622.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
69.622.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
69.622.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah
154.885.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
154.885.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
154.885.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah
1.621.752.240 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
1.621.752.240 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.621.752.240 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah
208.477.000 147
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
208.477.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
208.477.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
146.973.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 10 5 1 BELANJA OPERASI
146.973.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
146.973.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
7.256.485.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 00 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
7.256.485.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
2.739.486.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.739.486.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.739.486.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
77.580.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
77.580.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
77.580.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
377.129.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
377.129.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
377.129.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
1.433.176.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.433.176.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.433.176.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
2.615.612.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
2.569.612.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.569.612.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 08 5 2 BELANJA MODAL
46.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 08 5 2 06 Belanja Modal Aset Lainnya
46.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 14 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
13.500.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 14 5 1 BELANJA OPERASI
13.500.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.500.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
96.991.828.632 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
78.325.300 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
24.373.700 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
24.373.700 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.373.700 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
34.738.700 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
34.738.700 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.738.700 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
19.212.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
19.212.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.212.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
81.600.199.896 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
81.327.209.896 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
81.327.209.896 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
81.327.209.896 148
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
241.740.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
241.740.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
241.740.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
17.750.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
17.750.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.750.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
13.500.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
13.500.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.500.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
96.720.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
96.720.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
96.720.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
96.720.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.744.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
4.744.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI
4.744.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.744.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.475.309.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
111.532.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
111.532.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
111.532.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
376.872.300 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
376.872.300 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
376.872.300 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
189.417.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
189.417.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
189.417.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
35.857.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
35.857.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.857.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
215.849.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
215.849.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
215.849.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
39.208.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
39.208.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
39.208.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
506.571.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
506.571.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
506.571.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
849.136.000 149
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Urusan Pemerintah Daerah 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
598.601.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
598.601.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
598.601.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
200.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 09 5 2 BELANJA MODAL
200.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
200.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50.534.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 10 5 1 BELANJA OPERASI
16.744.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.744.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL
33.790.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
33.790.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9.264.902.836 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
33.262.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
33.262.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.262.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.892.161.436 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
3.892.161.436 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.892.161.436 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
508.369.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
508.369.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
508.369.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.831.110.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
4.831.110.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.831.110.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.622.490.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.500.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.500.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
972.880.700 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
972.880.700 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
972.880.700 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.338.134.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.338.134.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.338.134.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
763.532.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
763.532.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
763.532.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
545.443.000 150
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
545.443.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
545.443.000 Jumlah Belanja
1.525.469.051.786 Total Surplus/(Defisit)
4.143.125.398.721 0 00 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
554.000.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
550.000.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 1 05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
4.000.000.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan
554.000.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
305.000.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 2 02 Penyertaan Modal Daerah
300.000.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 2 04 Pemberian Pinjaman Daerah
5.000.000.000 Jumlah Penerimaan Pengeluaran
305.000.000.000 151
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.4.01.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
574.830.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
350.550.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
224.280.000 Jumlah Pendapatan
574.830.000 0 00 5.03.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH
1.350.700.000 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
1.350.700.000 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 5.02 00 Peningkatan Budaya Pemerintahan
1.350.700.000 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 5.02 01 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY
530.700.000 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 5.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
530.700.000 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 5.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
530.700.000 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 5.02 03 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan
820.000.000 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 5.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
820.000.000 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 5.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
820.000.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 KEPEGAWAIAN
61.272.611.193 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
6.088.345.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 00 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
1.508.984.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
8.254.600 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
8.254.600 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.254.600 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
895.618.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
895.618.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
895.618.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
270.459.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
270.459.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
270.459.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
233.672.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 10 5 1 BELANJA OPERASI
233.672.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
233.672.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian
100.981.100 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
100.981.100 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.981.100 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 00 Mutasi dan Promosi ASN
778.756.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN
132.860.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
132.860.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
132.860.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
182.708.300 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
182.708.300 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
182.708.300 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 03 Pengelolaan Promosi ASN
463.187.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
463.187.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
463.187.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 00 Pengembangan Kompetensi ASN
3.618.587.100 152
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.4.01.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 02 Pengelolaan Assessment Center
686.752.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
686.752.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
686.752.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
178.738.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
178.738.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
178.738.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
2.094.130.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
2.094.130.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.094.130.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 05 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
577.895.400 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 05 5 1 BELANJA OPERASI
577.895.400 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
577.895.400 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 10 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
39.756.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 10 5 1 BELANJA OPERASI
39.756.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
39.756.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
41.314.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 13 5 1 BELANJA OPERASI
41.314.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
41.314.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 00 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
182.016.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
41.710.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
41.710.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
41.710.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
12.218.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 04 5 1 BELANJA OPERASI
12.218.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.218.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 05 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
17.043.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 05 5 1 BELANJA OPERASI
17.043.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.043.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 07 Pembinaan Disiplin ASN
105.603.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 07 5 1 BELANJA OPERASI
105.603.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
105.603.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
5.442.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 08 5 1 BELANJA OPERASI
5.442.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.442.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
55.184.265.993 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
73.543.300 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
49.330.600 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
49.330.600 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
49.330.600 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3.405.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
3.405.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.405.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.807.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
20.807.500 153
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.4.01.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.807.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
14.223.362.793 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.155.136.393 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
14.155.136.393 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
14.155.136.393 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
49.884.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
49.884.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
46.560.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.324.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.428.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
3.428.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.428.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
14.913.900 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
14.913.900 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.913.900 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
15.480.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
15.480.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
15.480.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
15.480.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
341.287.100 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
20.181.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
20.181.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.181.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
27.925.800 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
27.925.800 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.925.800 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
20.001.900 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
20.001.900 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.001.900 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
64.462.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
64.462.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
64.462.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
7.843.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
7.843.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.843.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
200.872.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
200.872.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.872.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
38.679.938.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
94.560.600 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
94.560.600 154
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.4.01.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
94.560.600 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
38.500.000.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 09 5 2 BELANJA MODAL
38.500.000.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
38.500.000.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
85.377.400 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL
85.377.400 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.377.400 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
35.000.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.465.491.900 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
18.518.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
18.518.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.518.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
458.418.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
458.418.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
458.418.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
988.555.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
988.555.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
988.555.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
385.162.900 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
11.005.400 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
11.005.400 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.005.400 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
169.989.900 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
169.989.900 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
169.989.900 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
99.989.600 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
99.989.600 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
99.989.600 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
104.178.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
104.178.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
104.178.000 Jumlah Belanja
62.623.311.193 Total Surplus/(Defisit) (62.048.481.193) 0 00 5.03.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 155
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Organisasi : 5.04.4.01.0.00.01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.551.285.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
7.551.285.000 Jumlah Pendapatan
7.551.285.000 0 00 5.04.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH
2.000.000.000 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
2.000.000.000 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10 5.02 00 Peningkatan Budaya Pemerintahan
2.000.000.000 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10 5.02 03 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan
2.000.000.000 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10 5.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000.000 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10 5.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
23.321.506.051 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
9.201.012.700 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 00 Pengembangan Kompetensi Teknis
50.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 02 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
50.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 00 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
9.151.012.700 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional
500.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
500.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
114.566.100 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
114.566.100 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
114.566.100 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 05 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga
82.550.600 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
82.550.600 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
82.550.600 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
8.453.896.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
8.453.896.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.453.896.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
14.120.493.351 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
72.624.000 156
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Organisasi : 5.04.4.01.0.00.01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
29.824.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
29.824.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.824.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
18.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
18.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
24.800.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
24.800.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.800.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10.833.505.499 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.772.805.499 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.772.805.499 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
10.772.805.499 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
39.900.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
39.900.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
39.900.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4.800.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
4.800.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.800.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
16.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
16.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13.200.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.200.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
13.200.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
13.200.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
60.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
60.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI
60.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
333.125.400 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
37.126.200 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
37.126.200 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.126.200 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
21.562.500 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
21.562.500 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.562.500 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
17.172.500 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
17.172.500 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.172.500 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
23.482.200 157
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Organisasi : 5.04.4.01.0.00.01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
23.482.200 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.482.200 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
233.782.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
233.782.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
233.782.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.422.612.372 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.820.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.820.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.820.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
597.533.472 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
597.533.472 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
597.533.472 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.822.258.900 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.822.258.900 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.822.258.900 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
385.426.080 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
21.193.400 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
21.193.400 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.193.400 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
158.806.600 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
158.806.600 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
158.806.600 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
58.542.080 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
58.542.080 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
58.542.080 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
146.884.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
146.884.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
146.884.000 Jumlah Belanja
25.321.506.051 Total Surplus/(Defisit) (17.770.221.051) 0 00 5.04.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 158
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN Organisasi : 5.06.5.07.2.22.01 BADAN PENGHUBUNG DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
425.970.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
425.970.000 Jumlah Pendapatan
425.970.000 0 00 5.06.5.07.2.22.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
3.854.829.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
3.854.829.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 5.06 00 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
606.600.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 5.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
606.600.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 5.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.600.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 5.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.600.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 5.06 01 5 2 BELANJA MODAL
600.000.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 5.06 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
400.000.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 5.06 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
200.000.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 5.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
3.248.229.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 5.09 12 Gelar Seni Budaya Daerah
3.248.229.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 5.09 12 5 1 BELANJA OPERASI
3.248.229.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 5.09 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.248.229.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 00 0.00 00 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
7.744.413.335 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
294.707.900 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 00 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
294.707.900 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
159.173.900 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
159.173.900 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
159.173.900 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 04 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
135.534.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
135.534.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
135.534.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
7.449.705.435 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
14.200.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
9.880.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.880.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.880.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.800.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.800.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.800.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.520.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
2.520.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.520.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.785.619.235 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.734.429.435 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.734.429.435 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
5.734.429.435 159
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN Organisasi : 5.06.5.07.2.22.01 BADAN PENGHUBUNG DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
47.000.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
47.000.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
39.540.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.460.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.009.800 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.009.800 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.009.800 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
3.180.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
3.180.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.180.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
6.600.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
6.600.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
6.600.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
6.600.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
148.015.400 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13.728.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
13.728.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.728.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
11.000.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
11.000.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.000.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
3.734.400 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
3.734.400 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.734.400 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
109.553.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
109.553.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
109.553.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.031.726.400 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
11.970.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
11.970.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.970.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
259.800.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
259.800.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
259.800.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
759.956.400 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
759.956.400 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
759.956.400 160
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN Organisasi : 5.06.5.07.2.22.01 BADAN PENGHUBUNG DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
463.544.400 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
330.408.500 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
330.408.500 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
330.408.500 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
100.825.500 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
100.825.500 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.825.500 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
32.310.400 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
32.310.400 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.310.400 Jumlah Belanja
11.599.242.335 Total Surplus/(Defisit) (11.173.272.335) 0 00 5.06.5.07.2.22.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 161
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 INSPEKTORAT DAERAH
26.635.196.535 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6.239.398.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 00 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
5.436.016.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
350.220.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
350.220.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
350.220.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3.519.463.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
3.519.463.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.519.463.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03 Reviu Laporan Kinerja
919.905.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
919.905.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
919.905.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 04 Reviu Laporan Keuangan
232.991.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
232.991.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
232.991.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 05 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
376.407.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
376.407.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
376.407.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 06 Kerjasama Pengawasan Internal
17.728.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
17.728.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.728.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
19.300.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
19.300.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.300.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 00 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
803.382.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
34.956.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
34.956.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.956.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
768.425.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
768.425.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
768.425.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
908.748.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
32.704.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
4.860.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.860.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.860.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
27.844.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
27.844.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.844.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 00 Pendampingan dan Asistensi
876.043.600 162
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
5.632.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.632.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.632.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
9.685.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
9.685.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.685.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
707.739.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
707.739.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
707.739.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
152.986.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
152.986.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
152.986.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
19.487.050.435 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
27.919.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
11.809.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
11.809.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.809.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
8.568.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
8.568.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.568.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.541.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
7.541.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.541.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15.672.690.775 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
15.619.804.975 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
15.619.804.975 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
15.619.804.975 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
45.840.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
45.840.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
45.840.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
7.045.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
7.045.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.045.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
17.912.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
17.912.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
17.912.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
13.200.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.712.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
366.486.600 163
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
7.217.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI
7.217.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.217.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
359.268.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
359.268.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
359.268.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
471.128.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11.482.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
11.482.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.482.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
53.731.300 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
53.731.300 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
53.731.300 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
20.887.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
20.887.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.887.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.797.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
20.797.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.797.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
274.230.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
274.230.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
274.230.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
90.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI
90.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
90.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
543.238.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
56.300.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL
56.300.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
56.300.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
433.691.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
433.691.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
433.691.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
53.246.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 11 5 2 BELANJA MODAL
53.246.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 11 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
53.246.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.575.270.300 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.202.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.202.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.202.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
500.419.300 164
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
500.419.300 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.419.300 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9.600.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
9.600.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.600.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.059.049.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.059.049.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.059.049.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
812.403.360 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
302.291.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
302.291.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
302.291.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
115.564.560 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
115.564.560 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
115.564.560 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
394.547.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
394.547.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
394.547.000 Jumlah Belanja
26.635.196.535 Total Surplus/(Defisit) (26.635.196.535) 0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 165
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 8.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
2.653.386.300 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
2.653.386.300 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
2.653.386.300 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 21 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya
2.653.386.300 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 21 5 1 BELANJA OPERASI
2.653.386.300 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.653.386.300 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
20.350.257.919 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
230.071.800 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
230.071.800 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
230.071.800 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
230.071.800 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
230.071.800 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
4.581.820.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
4.581.820.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
3.888.500.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
3.888.500.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.407.962.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03 5 1 05 Belanja Hibah
2.480.538.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
693.320.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
693.320.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
693.320.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
408.588.000 166
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
408.588.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
94.487.600 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
94.487.600 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
94.487.600 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
187.600.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
187.600.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
187.600.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
126.500.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
126.500.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
126.500.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
1.153.042.400 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
1.153.042.400 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
71.848.800 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
71.848.800 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
71.848.800 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
696.897.900 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
696.897.900 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
696.897.900 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
384.295.700 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
384.295.700 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
384.295.700 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
3.952.656.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan
3.952.656.200 167
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
2.241.692.300 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
2.241.692.300 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.241.692.300 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
1.710.963.900 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.710.963.900 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.710.963.900 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
10.024.079.519 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
83.475.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
23.983.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
23.983.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.983.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
33.172.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
33.172.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.172.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
26.320.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
26.320.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.320.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.386.439.319 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.291.299.319 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.291.299.319 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
7.291.299.319 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
40.140.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
40.140.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
40.140.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
20.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
35.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
11.400.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
11.400.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
11.400.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
11.400.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
518.931.400 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25.498.900 168
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
25.498.900 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.498.900 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
52.987.100 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
52.987.100 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
52.987.100 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
38.653.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
38.653.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
38.653.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
31.786.400 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
31.786.400 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.786.400 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.494.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.494.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.494.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
343.512.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
343.512.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
343.512.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
25.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
185.262.600 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
37.022.300 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL
37.022.300 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
37.022.300 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
80.525.100 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
80.525.100 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
80.525.100 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 09 5 2 BELANJA MODAL
50.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
50.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
17.715.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL
17.715.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
17.715.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
930.307.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
201.520.800 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
201.520.800 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
201.520.800 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
728.786.400 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
728.786.400 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
728.786.400 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
908.264.000 169
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
29.809.100 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
29.809.100 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.809.100 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
254.425.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
254.425.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
254.425.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
54.320.100 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
54.320.100 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
54.320.100 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
109.709.600 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
109.709.600 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
109.709.600 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
460.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
460.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
460.000.000 Jumlah Belanja
23.003.644.219 Total Surplus/(Defisit) (23.003.644.219) 0 00 8.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 170
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 9.02.4.01.1.03.01 PANIRADYA KAISTIMEWAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 9.02.4.01.1.03.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH
26.731.215.125 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
19.141.690.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.03 00 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara
1.078.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.03 01 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara
678.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
675.431.700 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
675.431.700 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.03 01 5 2 BELANJA MODAL
2.568.300 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.03 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.568.300 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.03 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara
400.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
400.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.04 00 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan
1.358.790.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.04 01 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan
750.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
750.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.04 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
608.790.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
608.790.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
608.790.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 00 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang
2.050.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 01 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan
600.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 01 5 1 BELANJA OPERASI
599.143.900 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
599.143.900 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 01 5 2 BELANJA MODAL
856.100 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
856.100 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan
400.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 02 5 1 BELANJA OPERASI
400.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 03 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang
650.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
650.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
650.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 04 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang
400.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 04 5 1 BELANJA OPERASI
400.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 171
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 9.02.4.01.1.03.01 PANIRADYA KAISTIMEWAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.06 00 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan
4.497.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan
2.147.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.147.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.147.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.06 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY
2.350.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.350.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.350.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.07 00 Sarana dan Prasarana Keistimewaan
2.608.900.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.07 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan
2.608.900.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.07 01 5 1 BELANJA OPERASI
437.101.400 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.07 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
437.101.400 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.07 01 5 2 BELANJA MODAL
2.171.798.600 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.07 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.921.798.600 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.07 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
180.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.07 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
70.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.08 00 Peningkatan Pelayanan Parampara Praja
1.069.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.08 01 Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan
1.069.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.069.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.069.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.09 00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan
6.480.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.09 01 Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan
6.480.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.480.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.480.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
7.589.525.125 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
14.661.700 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6.540.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.540.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.540.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5.317.500 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
5.317.500 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.317.500 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.804.200 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
2.804.200 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.804.200 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6.821.253.225 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.780.496.425 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.780.496.425 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
6.780.496.425 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
36.420.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
36.420.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
36.420.000 172
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 9.02.4.01.1.03.01 PANIRADYA KAISTIMEWAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.246.800 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.246.800 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.246.800 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
3.090.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
3.090.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.090.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
11.400.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
11.400.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
11.400.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
11.400.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
110.444.200 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.101.100 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.101.100 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.101.100 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13.676.800 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
13.676.800 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.676.800 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.802.100 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
7.802.100 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.802.100 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15.686.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
15.686.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.686.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
8.052.200 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
7.388.400 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.388.400 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 06 5 2 BELANJA MODAL
663.800 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
663.800 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
62.126.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
62.126.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
62.126.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
271.668.800 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
20.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
251.668.800 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
251.668.800 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
251.668.800 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
360.097.200 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
27.745.000 173
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 9.02.4.01.1.03.01 PANIRADYA KAISTIMEWAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
27.745.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.745.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
194.652.200 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
194.652.200 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
194.652.200 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.700.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
7.700.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.700.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
130.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
130.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
130.000.000 Jumlah Belanja
26.731.215.125 Total Surplus/(Defisit) (26.731.215.125) 0 00 9.02.4.01.1.03.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X 174 ttd.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd.
ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.066.125.164.436 583.096.517.356 0 0 2.649.221.681.792 1 01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1.412.211.763.226 156.883.456.939 0 0 1.569.095.220.165 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.267.915.176.583
92.804.170.335 0 0
1.360.719.346.918 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
931.024.742.965
768.937.900 0 0
931.793.680.865 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.249.393.800 0 0 0
1.249.393.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
89.960.400 0 0 0
89.960.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
68.785.400 0 0 0
68.785.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.090.648.000 0 0 0
1.090.648.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
924.310.051.625 0 0 0
924.310.051.625 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
923.528.305.625 0 0 0
923.528.305.625 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
282.594.000 0 0 0
282.594.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
147.420.000 0 0 0
147.420.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
351.732.000 0 0 0
351.732.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
143.358.000 0 0 0
143.358.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
143.358.000 0 0 0
143.358.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
140.556.500 0 0 0
140.556.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
50.021.000 0 0 0
50.021.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
90.535.500 0 0 0
90.535.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
852.787.800 0 0 0
852.787.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
21.881.000 0 0 0
21.881.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
103.262.100 0 0 0
103.262.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
56.413.600 0 0 0
56.413.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
200.258.500 0 0 0
200.258.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
19.647.600 0 0 0
19.647.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
451.325.000 0 0 0
451.325.000 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
12 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 1
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
768.937.900 0 0
768.937.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
114.919.200 0 0
114.919.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
469.035.400 0 0
469.035.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
184.983.300 0 0
184.983.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.500.550.800 0 0 0
3.500.550.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
9.300.000 0 0 0
9.300.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.655.499.600 0 0 0
1.655.499.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.835.751.200 0 0 0
1.835.751.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
828.044.440 0 0 0
828.044.440 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
330.129.640 0 0 0
330.129.640 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
8.200.000 0 0 0
8.200.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
99.939.400 0 0 0
99.939.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
15.754.900 0 0 0
15.754.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
197.568.000 0 0 0
197.568.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
176.452.500 0 0 0
176.452.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
336.583.903.418
92.035.232.435 0 0
428.619.135.853 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
114.507.761.045
26.836.720.055 0 0
141.344.481.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0
282.076.000 0 0
282.076.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi
484.136.000 0 0 0
484.136.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia
484.136.000 0 0 0
484.136.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer
302.682.000 0 0 0
302.682.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0
282.076.000 0 0
282.076.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
447.668.300
3.018.882.000 0 0
3.466.550.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1.073.645.600
2.534.840.000 0 0
3.608.485.600 2
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1.016.672.100
661.650.000 0 0
1.678.322.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika 0
473.120.000 0 0
473.120.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia 0
314.195.000 0 0
314.195.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer
175.315.000 0 0 0
175.315.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa
175.315.000
175.315.000 0 0
350.630.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 28 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
226.873.000
594.630.000 0 0
821.503.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
447.513.000
413.408.000 0 0
860.921.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 36 Pengadaan Mebel Sekolah
166.000.000
156.000.000 0 0
322.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 45 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
23.804.493.300 0 0 0
23.804.493.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
750.887.200 0 0 0
750.887.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
2.106.896.700 0 0 0
2.106.896.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
167.352.000 0 0 0
167.352.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
585.342.900 0 0 0
585.342.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
717.201.000 0 0 0
717.201.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
81.331.031.945
17.930.528.055 0 0
99.261.560.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 54 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
44.600.000 0 0 0
44.600.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
164.774.285.444
58.860.904.698 0 0
223.635.190.142 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah
30.158.000
550.000.000 0 0
580.158.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa
9.735.384.000
7.909.000.000 0 0
17.644.384.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 05 Pembangunan Ruang Laboratorium
1.335.798.000
3.859.844.000 0 0
5.195.642.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 06 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
175.427.000 0 0 0
175.427.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 07 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
580.158.000 0 0 0
580.158.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
35.411.000
1.802.303.000 0 0
1.837.714.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
1.148.081.000 0 0 0
1.148.081.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 16 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
261.380.000 0 0 0
261.380.000 3
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 17 Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa
865.475.000
844.579.000 0 0
1.710.054.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 18 Rehabilitasi Ruang Laboratorium
316.634.000 0 0 0
316.634.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 23 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
100.900.000 0 0 0
100.900.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 28 Pengadaan Mebel Sekolah
873.433.000
1.050.000.000 0 0
1.923.433.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 33 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
20.445.557.744
19.495.069.298 0 0
39.940.627.042 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
2.684.166.000 0 0 0
2.684.166.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
130.257.000 0 0 0
130.257.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
4.650.000.000 0 0 0
4.650.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
131.660.000 0 0 0
131.660.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
158.105.100 0 0 0
158.105.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
750.000.000 0 0 0
750.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
120.308.300.600
23.350.109.400 0 0
143.658.410.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 47 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
58.000.000 0 0 0
58.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus
57.301.856.929
6.337.607.682 0 0
63.639.464.611 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah
371.617.600 0 0 0
371.617.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
66.365.700
1.849.208.000 0 0
1.915.573.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 10 Pembangunan Kantin Sekolah
455.999.600
452.550.000 0 0
908.549.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 13 Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas
248.732.000 0 0 0
248.732.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
582.883.100 0 0 0
582.883.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 20 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
148.652.900 0 0 0
148.652.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 21 Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
181.500.000 0 0 0
181.500.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 24 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0
133.646.000 0 0
133.646.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 30 Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas
197.917.600
584.404.000 0 0
782.321.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 35 Pengadaan Mebel Sekolah
109.000.000
216.000.000 0 0
325.000.000 4
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 40 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
156.577.375
319.267.125 0 0
475.844.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 44 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
10.047.366.000 0 0 0
10.047.366.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
7.594.269.054
1.672.202.957 0 0
9.266.472.011 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
3.286.484.000 0 0 0
3.286.484.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
8.808.732.700 0 0 0
8.808.732.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus
400.337.600 0 0 0
400.337.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
2.695.223.600
1.037.700 0 0
2.696.261.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
21.932.198.100
1.109.291.900 0 0
23.041.490.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 53 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
18.000.000 0 0 0
18.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
248.990.200 0 0 0
248.990.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi
248.990.200 0 0 0
248.990.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
248.990.200 0 0 0
248.990.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
57.540.000 0 0 0
57.540.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 05 1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
57.540.000 0 0 0
57.540.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 05 1.01 01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
57.540.000 0 0 0
57.540.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001
BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
6.445.152.380
1.036.909.900 0 0
7.482.062.280 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
5.490.983.980
1.036.909.900 0 0
6.527.893.880 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
141.080.400 0 0 0
141.080.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
112.220.400 0 0 0
112.220.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
28.860.000 0 0 0
28.860.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
15.000.000 0 0 0
15.000.000 5
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
15.000.000 0 0 0
15.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
242.141.000 0 0 0
242.141.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
14.995.000 0 0 0
14.995.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
80.003.900 0 0 0
80.003.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
25.959.300 0 0 0
25.959.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
35.429.400 0 0 0
35.429.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
3.734.400 0 0 0
3.734.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
82.019.000 0 0 0
82.019.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
249.082.200 0 0
249.082.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
147.437.200 0 0
147.437.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
101.645.000 0 0
101.645.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.387.397.000 0 0 0
1.387.397.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.297.000 0 0 0
4.297.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
343.700.000 0 0 0
343.700.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.039.400.000 0 0 0
1.039.400.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.796.923.500 0 0 0
1.796.923.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
40.750.000 0 0 0
40.750.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
44.977.800 0 0 0
44.977.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
93.959.700 0 0 0
93.959.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.440.536.000 0 0 0
1.440.536.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
176.700.000 0 0 0
176.700.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.908.442.080
787.827.700 0 0
2.696.269.780 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.908.442.080
787.827.700 0 0
2.696.269.780 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
954.168.400 0 0 0
954.168.400 6
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
954.168.400 0 0 0
954.168.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
954.168.400 0 0 0
954.168.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003
BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
11.287.998.300
1.305.845.000 0 0
12.593.843.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
7.605.252.400
1.305.845.000 0 0
8.911.097.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
34.380.000 0 0 0
34.380.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
34.380.000 0 0 0
34.380.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
11.400.000 0 0 0
11.400.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
11.400.000 0 0 0
11.400.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
217.830.900 0 0 0
217.830.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.204.150 0 0 0
12.204.150 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
46.108.550 0 0 0
46.108.550 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
23.278.000 0 0 0
23.278.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
26.797.000 0 0 0
26.797.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
3.979.200 0 0 0
3.979.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
105.464.000 0 0 0
105.464.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
1.305.845.000 0 0
1.305.845.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
19.125.000 0 0
19.125.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
1.275.470.000 0 0
1.275.470.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
11.250.000 0 0
11.250.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.613.971.300 0 0 0
6.613.971.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000 0 0 0
2.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.134.800.900 0 0 0
6.134.800.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
477.170.400 0 0 0
477.170.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
727.670.200 0 0 0
727.670.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
49.210.200 0 0 0
49.210.200 7
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
134.310.000 0 0 0
134.310.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
450.000.000 0 0 0
450.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
94.150.000 0 0 0
94.150.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
3.682.745.900 0 0 0
3.682.745.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
3.518.527.900 0 0 0
3.518.527.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 02 1.01 47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
2.912.005.400 0 0 0
2.912.005.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 02 1.01 49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
606.522.500 0 0 0
606.522.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
106.972.000 0 0 0
106.972.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
106.972.000 0 0 0
106.972.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 02 1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus
57.246.000 0 0 0
57.246.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 02 1.03 46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
57.246.000 0 0 0
57.246.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
24.134.544.460
12.584.220.004 0 0
36.718.764.464 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.184.802.700
5.138.305.100 0 0
6.323.107.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
42.660.000 0 0 0
42.660.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
42.660.000 0 0 0
42.660.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
93.600.000 0 0 0
93.600.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
93.600.000 0 0 0
93.600.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
147.661.200 0 0 0
147.661.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11.906.300 0 0 0
11.906.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
49.908.100 0 0 0
49.908.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11.445.600 0 0 0
11.445.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
25.144.800 0 0 0
25.144.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9.256.400 0 0 0
9.256.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
40.000.000 0 0 0
40.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
5.138.305.100 0 0
5.138.305.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
5.292.700 0 0
5.292.700 8
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
96.490.100 0 0
96.490.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
5.030.123.000 0 0
5.030.123.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
6.399.300 0 0
6.399.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
562.341.500 0 0 0
562.341.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
860.000 0 0 0
860.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
174.762.300 0 0 0
174.762.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
386.719.200 0 0 0
386.719.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
338.540.000 0 0 0
338.540.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
24.040.000 0 0 0
24.040.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
4.200.000 0 0 0
4.200.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.600.000 0 0 0
6.600.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
295.000.000 0 0 0
295.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8.700.000 0 0 0
8.700.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
22.949.741.760
7.445.914.904 0 0
30.395.656.664 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
13.265.491.510
1.172.215.204 0 0
14.437.706.714 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 02 1.01 47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
12.891.284.710
1.172.215.204 0 0
14.063.499.914 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 02 1.01 49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
327.891.300 0 0 0
327.891.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
46.315.500 0 0 0
46.315.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
9.684.250.250
6.273.699.700 0 0
15.957.949.950 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
9.664.300.250
6.273.699.700 0 0
15.937.999.950 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
19.950.000 0 0 0
19.950.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
32.219.432.103
16.905.690.900 0 0
49.125.123.003 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.206.245.300
7.879.774.800 0 0
9.086.020.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
46.500.000 0 0 0
46.500.000 9
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
46.500.000 0 0 0
46.500.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
146.700.000 0 0 0
146.700.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
146.700.000 0 0 0
146.700.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
119.355.300 0 0 0
119.355.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.666.800 0 0 0
3.666.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
23.918.800 0 0 0
23.918.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
14.721.800 0 0 0
14.721.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
18.313.500 0 0 0
18.313.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
3.734.400 0 0 0
3.734.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
55.000.000 0 0 0
55.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
14.734.200
7.879.774.800 0 0
7.894.509.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
33.905.300 0 0
33.905.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
75.402.500 0 0
75.402.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
14.734.200
7.720.389.000 0 0
7.735.123.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
50.078.000 0 0
50.078.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
835.704.600 0 0 0
835.704.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000 0 0 0
2.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
100.226.000 0 0 0
100.226.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
733.478.600 0 0 0
733.478.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
43.251.200 0 0 0
43.251.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
23.126.000 0 0 0
23.126.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
13.975.200 0 0 0
13.975.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6.150.000 0 0 0
6.150.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
31.013.186.803
9.025.916.100 0 0
40.039.102.903 10
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
15.553.099.694
4.410.005.700 0 0
19.963.105.394 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 02 1.01 47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
15.186.494.094
4.410.005.700 0 0
19.596.499.794 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 02 1.01 49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
277.693.600 0 0 0
277.693.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
88.912.000 0 0 0
88.912.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
15.460.087.109
4.615.910.400 0 0
20.075.997.509 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
15.433.089.409
4.615.910.400 0 0
20.048.999.809 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
26.997.700 0 0 0
26.997.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
12.912.213.900
8.436.603.700 0 0
21.348.817.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.032.662.600
220.995.500 0 0
1.253.658.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
36.240.000 0 0 0
36.240.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
36.240.000 0 0 0
36.240.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
99.000.000 0 0 0
99.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
99.000.000 0 0 0
99.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
154.129.300 0 0 0
154.129.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.970.100 0 0 0
3.970.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
33.924.200 0 0 0
33.924.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.638.600 0 0 0
7.638.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
24.018.000 0 0 0
24.018.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
5.078.400 0 0 0
5.078.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
79.500.000 0 0 0
79.500.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
220.995.500 0 0
220.995.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
68.924.300 0 0
68.924.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
100.920.700 0 0
100.920.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
51.150.500 0 0
51.150.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
553.013.300 0 0 0
553.013.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000 0 0 0
2.000.000 11
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
105.633.600 0 0 0
105.633.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
445.379.700 0 0 0
445.379.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
190.280.000 0 0 0
190.280.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
23.200.000 0 0 0
23.200.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.100.000 0 0 0
7.100.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
156.815.000 0 0 0
156.815.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3.165.000 0 0 0
3.165.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
11.879.551.300
8.215.608.200 0 0
20.095.159.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
6.072.762.900
1.709.097.900 0 0
7.781.860.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 02 1.01 47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
5.823.902.100
1.709.097.900 0 0
7.533.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 02 1.01 49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
227.185.800 0 0 0
227.185.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
21.675.000 0 0 0
21.675.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
5.806.788.400
6.506.510.300 0 0
12.313.298.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
5.776.489.700
6.506.510.300 0 0
12.283.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
30.298.700 0 0 0
30.298.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
21.531.901.800
8.572.034.200 0 0
30.103.936.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.294.124.200
615.823.900 0 0
1.909.948.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
63.720.000 0 0 0
63.720.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
63.720.000 0 0 0
63.720.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
153.840.000 0 0 0
153.840.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
153.840.000 0 0 0
153.840.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
170.889.100 0 0 0
170.889.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.909.300 0 0 0
2.909.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
39.467.500 0 0 0
39.467.500 12
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9.502.700 0 0 0
9.502.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
29.978.000 0 0 0
29.978.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
3.981.600 0 0 0
3.981.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
85.050.000 0 0 0
85.050.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
615.823.900 0 0
615.823.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
105.100.900 0 0
105.100.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
269.691.800 0 0
269.691.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0
32.997.200 0 0
32.997.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
208.034.000 0 0
208.034.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
663.654.400 0 0 0
663.654.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.100.000 0 0 0
1.100.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
111.616.400 0 0 0
111.616.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
550.938.000 0 0 0
550.938.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
242.020.700 0 0 0
242.020.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
25.396.400 0 0 0
25.396.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
5.825.000 0 0 0
5.825.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.099.300 0 0 0
8.099.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
150.000.000 0 0 0
150.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
52.700.000 0 0 0
52.700.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
20.237.777.600
7.956.210.300 0 0
28.193.987.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
7.269.261.200
2.093.082.400 0 0
9.362.343.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 02 1.01 47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
6.949.917.600
2.093.082.400 0 0
9.043.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 02 1.01 49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
296.073.600 0 0 0
296.073.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
23.270.000 0 0 0
23.270.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
12.968.516.400
5.863.127.900 0 0
18.831.644.300 13
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
12.913.872.100
5.863.127.900 0 0
18.777.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
54.644.300 0 0 0
54.644.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
24.453.667.200
12.368.959.400 0 0
36.822.626.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.215.819.800
94.371.800 0 0
1.310.191.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
96.300.000 0 0 0
96.300.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
96.300.000 0 0 0
96.300.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
148.320.000 0 0 0
148.320.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
148.320.000 0 0 0
148.320.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
137.334.600 0 0 0
137.334.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.438.000 0 0 0
5.438.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
37.614.700 0 0 0
37.614.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.075.700 0 0 0
4.075.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12.781.000 0 0 0
12.781.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
4.225.200 0 0 0
4.225.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
73.200.000 0 0 0
73.200.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
94.371.800 0 0
94.371.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
5.624.000 0 0
5.624.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
88.747.800 0 0
88.747.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
694.368.000 0 0 0
694.368.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.000.000 0 0 0
1.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
215.312.800 0 0 0
215.312.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
478.055.200 0 0 0
478.055.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
139.497.200 0 0 0
139.497.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
20.270.800 0 0 0
20.270.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
14.396.400 0 0 0
14.396.400 14
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
75.000.000 0 0 0
75.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
29.830.000 0 0 0
29.830.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
23.237.847.400
12.274.587.600 0 0
35.512.435.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
11.614.833.700
3.272.158.800 0 0
14.886.992.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 02 1.01 47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
11.300.841.200
3.272.158.800 0 0
14.573.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 02 1.01 49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
300.265.500 0 0 0
300.265.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
13.727.000 0 0 0
13.727.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
11.623.013.700
9.002.428.800 0 0
20.625.442.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
11.547.571.200
9.002.428.800 0 0
20.550.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
75.442.500 0 0 0
75.442.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0009
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA
2.391.741.600
1.378.758.400 0 0
3.770.500.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0009 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
772.250.000
5.250.000 0 0
777.500.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0009 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
772.250.000
5.250.000 0 0
777.500.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0009 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
772.250.000
5.250.000 0 0
777.500.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0009 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1.619.491.600
1.373.508.400 0 0
2.993.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0009 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1.619.491.600
1.373.508.400 0 0
2.993.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0009 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
1.619.491.600
1.373.508.400 0 0
2.993.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0010
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI
1.740.473.700
703.826.300 0 0
2.444.300.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0010 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
56.800.000
3.500.000 0 0
60.300.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0010 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
56.800.000
3.500.000 0 0
60.300.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0010 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
56.800.000
3.500.000 0 0
60.300.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0010 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1.683.673.700
700.326.300 0 0
2.384.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0010 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1.683.673.700
700.326.300 0 0
2.384.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0010 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
1.683.673.700
700.326.300 0 0
2.384.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0011
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON
4.861.488.400
244.511.600 0 0
5.106.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0011 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
525.000.000 0 0 0
525.000.000 15
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0011 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
525.000.000 0 0 0
525.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0011 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
525.000.000 0 0 0
525.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0011 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
4.336.488.400
244.511.600 0 0
4.581.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0011 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
4.336.488.400
244.511.600 0 0
4.581.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0011 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
4.336.488.400
244.511.600 0 0
4.581.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0012
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA
2.317.972.800
541.927.200 0 0
2.859.900.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0012 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
71.900.000 0 0 0
71.900.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0012 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
71.900.000 0 0 0
71.900.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0012 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
71.900.000 0 0 0
71.900.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0012 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
2.246.072.800
541.927.200 0 0
2.788.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0012 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
2.246.072.800
541.927.200 0 0
2.788.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0012 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
2.246.072.800
541.927.200 0 0
2.788.000.000 1 02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
252.000.308.362 114.621.587.197 0 0
366.621.895.559 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000
DINAS KESEHATAN
62.619.934.909
259.521.800 0 0
62.879.456.709 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
33.481.759.078
97.303.900 0 0
33.579.062.978 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
30.884.980.078 0 0 0
30.884.980.078 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
30.884.980.078 0 0 0
30.884.980.078 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.000.000 0 0 0
2.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
2.000.000 0 0 0
2.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
240.005.300 0 0 0
240.005.300 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.042.300 0 0 0
4.042.300 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
33.907.200 0 0 0
33.907.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
13.532.500 0 0 0
13.532.500 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13.576.300 0 0 0
13.576.300 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
19.720.000 0 0 0
19.720.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.920.000 0 0 0
1.920.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
153.307.000 0 0 0
153.307.000 16
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
97.303.900 0 0
97.303.900 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
97.303.900 0 0
97.303.900 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.776.734.900 0 0 0
1.776.734.900 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.500.000 0 0 0
1.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
784.762.100 0 0 0
784.762.100 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
990.472.800 0 0 0
990.472.800 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
578.038.800 0 0 0
578.038.800 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
286.888.900 0 0 0
286.888.900 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
111.149.900 0 0 0
111.149.900 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
180.000.000 0 0 0
180.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
28.733.366.431
162.217.900 0 0
28.895.584.331 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1.003.924.400
96.000.000 0 0
1.099.924.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
152.792.400
96.000.000 0 0
248.792.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
851.132.000 0 0 0
851.132.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
27.684.260.031
66.217.900 0 0
27.750.477.931 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
16.415.611.031 0 0 0
16.415.611.031 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
692.108.100 0 0 0
692.108.100 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
419.806.600 0 0 0
419.806.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
422.500.000 0 0 0
422.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
19.901.000 0 0 0
19.901.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1.028.463.200 0 0 0
1.028.463.200 17
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
45.001.000 0 0 0
45.001.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
207.445.500 0 0 0
207.445.500 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
3.868.991.800
66.217.900 0 0
3.935.209.700 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
3.721.753.600 0 0 0
3.721.753.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
18.085.000 0 0 0
18.085.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
226.228.400 0 0 0
226.228.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 19 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
288.156.500 0 0 0
288.156.500 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
310.208.300 0 0 0
310.208.300 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
45.182.000 0 0 0
45.182.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
14.582.000 0 0 0
14.582.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
30.600.000 0 0 0
30.600.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
391.718.800 0 0 0
391.718.800 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
391.718.800 0 0 0
391.718.800 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
24.558.000 0 0 0
24.558.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 02 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
367.160.800 0 0 0
367.160.800 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
13.090.600 0 0 0
13.090.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
13.090.600 0 0 0
13.090.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
13.090.600 0 0 0
13.090.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
13.299.276.876
5.543.851.000 0 0
18.843.127.876 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
7.144.276.876
831.087.000 0 0
7.975.363.876 18
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
152.880.000 0 0 0
152.880.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
152.880.000 0 0 0
152.880.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
227.943.400 0 0
227.943.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
227.943.400 0 0
227.943.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.510.338.876 0 0 0
1.510.338.876 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
699.163.000 0 0 0
699.163.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
811.175.876 0 0 0
811.175.876 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
90.000.000 0 0 0
90.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
90.000.000 0 0 0
90.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
5.391.058.000
603.143.600 0 0
5.994.201.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
5.391.058.000
603.143.600 0 0
5.994.201.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
6.155.000.000
4.712.764.000 0 0
10.867.764.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
6.155.000.000
4.712.764.000 0 0
10.867.764.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 02 1.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan
190.000.000
4.712.764.000 0 0
4.902.764.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 02 1.01 22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
5.965.000.000 0 0 0
5.965.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002
BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
70.034.866.400 0 0 0
70.034.866.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.174.792.000 0 0 0
1.174.792.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
444.483.000 0 0 0
444.483.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.961.400 0 0 0
6.961.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
86.227.900 0 0 0
86.227.900 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
27.821.700 0 0 0
27.821.700 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
85.024.000 0 0 0
85.024.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
39.000.000 0 0 0
39.000.000 19
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
134.448.000 0 0 0
134.448.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
65.000.000 0 0 0
65.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
619.742.000 0 0 0
619.742.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
143.718.800 0 0 0
143.718.800 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
476.023.200 0 0 0
476.023.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
110.567.000 0 0 0
110.567.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
58.459.000 0 0 0
58.459.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
45.608.000 0 0 0
45.608.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6.500.000 0 0 0
6.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
68.860.074.400 0 0 0
68.860.074.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
68.860.074.400 0 0 0
68.860.074.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 02 1.02 16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
68.860.074.400 0 0 0
68.860.074.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003
BALAI PELATIHAN KESEHATAN
5.405.364.700
385.460.700 0 0
5.790.825.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
5.061.580.500
385.460.700 0 0
5.447.041.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
122.854.500 0 0 0
122.854.500 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
31.528.500 0 0 0
31.528.500 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
35.384.100 0 0 0
35.384.100 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
30.072.500 0 0 0
30.072.500 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9.040.400 0 0 0
9.040.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
16.829.000 0 0 0
16.829.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
35.460.700 0 0
35.460.700 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
35.460.700 0 0
35.460.700 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.360.594.600 0 0 0
1.360.594.600 20
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.500.000 0 0 0
6.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
382.067.000 0 0 0
382.067.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
972.027.600 0 0 0
972.027.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
278.131.400 0 0 0
278.131.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
82.275.700 0 0 0
82.275.700 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
4.150.800 0 0 0
4.150.800 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
32.904.900 0 0 0
32.904.900 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
100.000.000 0 0 0
100.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
58.800.000 0 0 0
58.800.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
3.300.000.000
350.000.000 0 0
3.650.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
3.300.000.000
350.000.000 0 0
3.650.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
343.784.200 0 0 0
343.784.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 03 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
343.784.200 0 0 0
343.784.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 03 1.02 01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
343.784.200 0 0 0
343.784.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004
RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
62.465.831.583
1.237.570.400 0 0
63.703.401.983 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
62.465.831.583
1.237.570.400 0 0
63.703.401.983 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
42.214.482.283 0 0 0
42.214.482.283 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
42.214.482.283 0 0 0
42.214.482.283 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
20.251.349.300
1.237.570.400 0 0
21.488.919.700 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
20.251.349.300
1.237.570.400 0 0
21.488.919.700 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005
RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
38.175.033.894
107.195.183.297 0 0
145.370.217.191 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
32.051.386.634
7.200.000.000 0 0
39.251.386.634 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
21.651.386.634 0 0 0
21.651.386.634 21
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
21.651.386.634 0 0 0
21.651.386.634 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
10.400.000.000
7.200.000.000 0 0
17.600.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
10.400.000.000
7.200.000.000 0 0
17.600.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
6.123.647.260
99.995.183.297 0 0
106.118.830.557 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
6.123.647.260
99.995.183.297 0 0
106.118.830.557 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 03 Pengembangan Rumah Sakit 0
99.995.183.297 0 0
99.995.183.297 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
6.123.647.260 0 0 0
6.123.647.260 1 03
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
157.971.789.616 308.673.790.900 0 0
466.645.580.516 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
110.497.659.825
276.296.451.400 0 0
386.794.111.225 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
46.941.811.975
812.801.400 0 0
47.754.613.375 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
463.906.300 0 0 0
463.906.300 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
101.925.800 0 0 0
101.925.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
69.625.000 0 0 0
69.625.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
292.355.500 0 0 0
292.355.500 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
39.586.341.675 0 0 0
39.586.341.675 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
39.397.256.675 0 0 0
39.397.256.675 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
71.640.000 0 0 0
71.640.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
42.395.000 0 0 0
42.395.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
75.050.000 0 0 0
75.050.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
92.440.000 0 0 0
92.440.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
700.000 0 0 0
700.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
91.740.000 0 0 0
91.740.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
813.867.400
9.001.300 0 0
822.868.700 22
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
40.654.000 0 0 0
40.654.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
97.152.500 0 0 0
97.152.500 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
34.375.000 0 0 0
34.375.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
59.499.900 0 0 0
59.499.900 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
8.664.000
9.001.300 0 0
17.665.300 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
573.522.000 0 0 0
573.522.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
153.800.100 0 0
153.800.100 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
39.000.000 0 0
39.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
114.800.100 0 0
114.800.100 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.965.718.000 0 0 0
3.965.718.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.000.000 0 0 0
5.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.073.000.000 0 0 0
1.073.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.887.718.000 0 0 0
2.887.718.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.019.538.600
650.000.000 0 0
2.669.538.600 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.148.788.600 0 0 0
1.148.788.600 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
270.750.000 0 0 0
270.750.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
600.000.000
450.000.000 0 0
1.050.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
200.000.000 0 0
200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
21.379.166.000
9.361.522.000 0 0
30.740.688.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
5.990.970.000
120.330.000 0 0
6.111.300.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
625.000.000 0 0 0
625.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
3.455.800.000 0 0 0
3.455.800.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi
1.371.170.000
120.330.000 0 0
1.491.500.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
500.000.000 0 0 0
500.000.000 23
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi
39.000.000 0 0 0
39.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
15.388.196.000
9.241.192.000 0 0
24.629.388.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
2.623.500.000
563.000.000 0 0
3.186.500.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
146.809.000
8.678.192.000 0 0
8.825.001.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
10.588.259.800 0 0 0
10.588.259.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 22 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
1.523.929.200 0 0 0
1.523.929.200 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
505.698.000 0 0 0
505.698.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
200.000.000 0 0 0
200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
200.000.000 0 0 0
200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
200.000.000 0 0 0
200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
800.000.000
92.860.000.000 0 0
93.660.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
800.000.000
92.860.000.000 0 0
93.660.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
800.000.000
70.860.000.000 0 0
71.660.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi 0
22.000.000.000 0 0
22.000.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
448.665.100
4.349.200 0 0
453.014.300 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi
448.665.100
4.349.200 0 0
453.014.300 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 05 Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya
200.000.000 0 0 0
200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 06 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
248.665.100
4.349.200 0 0
253.014.300 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
307.709.400
7.004.000 0 0
314.713.400 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
307.709.400
7.004.000 0 0
314.713.400 24
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.01 04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi
307.709.400
7.004.000 0 0
314.713.400 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
23.162.169.350
51.563.863.000 0 0
74.726.032.350 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi
23.162.169.350
51.563.863.000 0 0
74.726.032.350 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
30.000.000 0 0 0
30.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
800.000.000 0 0 0
800.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 09 Rehabilitasi Jalan
500.000.000
51.563.863.000 0 0
52.063.863.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan
19.685.065.800 0 0 0
19.685.065.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan
2.147.103.550 0 0 0
2.147.103.550 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
17.258.138.000
121.686.911.800 0 0
138.945.049.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
17.258.138.000
121.686.911.800 0 0
138.945.049.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis
3.115.000.000 0 0 0
3.115.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan
1.080.000.000 0 0 0
1.080.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu
9.243.538.000
121.686.911.800 0 0
130.930.449.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 04 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh
3.469.600.000 0 0 0
3.469.600.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 06 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo
350.000.000 0 0 0
350.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001
BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
2.674.682.400
74.931.600 0 0
2.749.614.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.394.740.600
36.873.400 0 0
1.431.614.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
29.220.000 0 0 0
29.220.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
29.220.000 0 0 0
29.220.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
11.400.000 0 0 0
11.400.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
11.400.000 0 0 0
11.400.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
167.503.600 0 0 0
167.503.600 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
20.699.900 0 0 0
20.699.900 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
31.291.200 0 0 0
31.291.200 25
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9.381.400 0 0 0
9.381.400 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
19.968.100 0 0 0
19.968.100 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
2.400.000 0 0 0
2.400.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
83.763.000 0 0 0
83.763.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
36.873.400 0 0
36.873.400 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
36.873.400 0 0
36.873.400 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
829.031.700 0 0 0
829.031.700 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000 0 0 0
2.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
174.342.500 0 0 0
174.342.500 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
652.689.200 0 0 0
652.689.200 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
357.585.300 0 0 0
357.585.300 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
104.807.800 0 0 0
104.807.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
52.777.500 0 0 0
52.777.500 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
200.000.000 0 0 0
200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1.279.941.800
38.058.200 0 0
1.318.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 11 1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1.030.941.800
38.058.200 0 0
1.069.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 11 1.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
70.000.000 0 0 0
70.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 11 1.01 07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
960.941.800
38.058.200 0 0
999.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 11 1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
249.000.000 0 0 0
249.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 11 1.02 05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
249.000.000 0 0 0
249.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002
BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN
18.025.974.450
5.324.999.250 0 0
23.350.973.700 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
5.184.374.450
71.800.000 0 0
5.256.174.450 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
43.320.000 0 0 0
43.320.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
43.320.000 0 0 0
43.320.000 26
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
16.800.000 0 0 0
16.800.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
16.800.000 0 0 0
16.800.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
163.372.600
8.955.100 0 0
172.327.700 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
45.122.800 0 0 0
45.122.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
34.287.900
8.955.100 0 0
43.243.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11.751.900 0 0 0
11.751.900 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
27.366.000 0 0 0
27.366.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
2.580.000 0 0 0
2.580.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
42.264.000 0 0 0
42.264.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
62.844.900 0 0
62.844.900 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0
35.000.000 0 0
35.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
27.844.900 0 0
27.844.900 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.480.387.200 0 0 0
4.480.387.200 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.000.000 0 0 0
3.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.527.042.400 0 0 0
3.527.042.400 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
950.344.800 0 0 0
950.344.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
480.494.650 0 0 0
480.494.650 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
259.549.800 0 0 0
259.549.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20.944.850 0 0 0
20.944.850 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
200.000.000 0 0 0
200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
5.341.600.000 0 0 0
5.341.600.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 03 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
5.341.600.000 0 0 0
5.341.600.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 03 1.01 09 Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
5.341.600.000 0 0 0
5.341.600.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
7.500.000.000
5.253.199.250 0 0
12.753.199.250 27
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 05 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
7.500.000.000
5.253.199.250 0 0
12.753.199.250 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 05 1.01 04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional
500.000.000
5.253.199.250 0 0
5.753.199.250 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 05 1.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
7.000.000.000 0 0 0
7.000.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
18.056.493.591 0 0 0
18.056.493.591 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
10.625.367.591 0 0 0
10.625.367.591 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
35.734.500 0 0 0
35.734.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
19.953.500 0 0 0
19.953.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.100.000 0 0 0
1.100.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
14.681.000 0 0 0
14.681.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.220.033.641 0 0 0
9.220.033.641 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.161.351.841 0 0 0
9.161.351.841 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
45.749.800 0 0 0
45.749.800 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.766.500 0 0 0
2.766.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
10.165.500 0 0 0
10.165.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
20.400.000 0 0 0
20.400.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
20.400.000 0 0 0
20.400.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.520.000 0 0 0
5.520.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
5.520.000 0 0 0
5.520.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
186.282.500 0 0 0
186.282.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.775.000 0 0 0
15.775.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
42.864.200 0 0 0
42.864.200 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9.034.800 0 0 0
9.034.800 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
34.372.500 0 0 0
34.372.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9.408.000 0 0 0
9.408.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
74.828.000 0 0 0
74.828.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
613.767.200 0 0 0
613.767.200 28
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12.200.000 0 0 0
12.200.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
215.328.000 0 0 0
215.328.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
386.239.200 0 0 0
386.239.200 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
543.629.750 0 0 0
543.629.750 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
265.073.500 0 0 0
265.073.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
106.207.500 0 0 0
106.207.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
172.348.750 0 0 0
172.348.750 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
339.200.000 0 0 0
339.200.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
339.200.000 0 0 0
339.200.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
339.200.000 0 0 0
339.200.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
7.091.926.000 0 0 0
7.091.926.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.01 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
5.043.989.000 0 0 0
5.043.989.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.01 03 Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
581.711.000 0 0 0
581.711.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.01 05 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang
4.007.278.000 0 0 0
4.007.278.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.01 06 Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang
455.000.000 0 0 0
455.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.03 Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis
2.047.937.000 0 0 0
2.047.937.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.03 01 Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang
2.047.937.000 0 0 0
2.047.937.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000
DINAS PERHUBUNGAN
5.813.699.350
3.476.496.650 0 0
9.290.196.000 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
5.813.699.350
3.476.496.650 0 0
9.290.196.000 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
5.813.699.350
3.476.496.650 0 0
9.290.196.000 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 5.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis
5.813.699.350
3.476.496.650 0 0
9.290.196.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
400.000.000 0 0 0
400.000.000 29
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
400.000.000 0 0 0
400.000.000 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
400.000.000 0 0 0
400.000.000 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 13 5.02 18 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul
400.000.000 0 0 0
400.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000
DINAS PARIWISATA
1.700.000.000 0 0 0
1.700.000.000 1 03 3.26.2.22.0.00.01.0000 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
1.700.000.000 0 0 0
1.700.000.000 1 03 3.26.2.22.0.00.01.0000 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
1.700.000.000 0 0 0
1.700.000.000 1 03 3.26.2.22.0.00.01.0000 13 5.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu
600.000.000 0 0 0
600.000.000 1 03 3.26.2.22.0.00.01.0000 13 5.02 04 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh
600.000.000 0 0 0
600.000.000 1 03 3.26.2.22.0.00.01.0000 13 5.02 08 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi
500.000.000 0 0 0
500.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
698.030.000 0 0 0
698.030.000 1 03 3.27.2.09.2.22.02.0000 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
698.030.000 0 0 0
698.030.000 1 03 3.27.2.09.2.22.02.0000 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
698.030.000 0 0 0
698.030.000 1 03 3.27.2.09.2.22.02.0000 13 5.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu
698.030.000 0 0 0
698.030.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007
BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
105.250.000
23.500.912.000 0 0
23.606.162.000 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0007 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
105.250.000
23.500.912.000 0 0
23.606.162.000 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0007 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
105.250.000
23.500.912.000 0 0
23.606.162.000 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0007 13 5.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis
105.250.000
23.500.912.000 0 0
23.606.162.000 1 04
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
114.454.500.000
1.000.000.000 0 0
115.454.500.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
114.454.500.000
1.000.000.000 0 0
115.454.500.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
499.500.000 0 0 0
499.500.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
150.000.000 0 0 0
150.000.000 30
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi
100.000.000 0 0 0
100.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi
50.000.000 0 0 0
50.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
349.500.000 0 0 0
349.500.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
349.500.000 0 0 0
349.500.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
18.355.000.000 0 0 0
18.355.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
315.000.000 0 0 0
315.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 09 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
315.000.000 0 0 0
315.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
18.040.000.000 0 0 0
18.040.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.02 03 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
18.040.000.000 0 0 0
18.040.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
95.600.000.000
1.000.000.000 0 0
96.600.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
95.600.000.000
1.000.000.000 0 0
96.600.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 01 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
500.000.000 0 0 0
500.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
95.100.000.000
1.000.000.000 0 0
96.100.000.000 1 05
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
42.097.451.079
169.581.600 0 0
42.267.032.679 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
20.412.454.842 0 0 0
20.412.454.842 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
15.605.479.342 0 0 0
15.605.479.342 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.600.000 0 0 0
15.600.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
15.600.000 0 0 0
15.600.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
14.143.015.092 0 0 0
14.143.015.092 31
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.082.055.092 0 0 0
14.082.055.092 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
45.360.000 0 0 0
45.360.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
15.600.000 0 0 0
15.600.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13.200.000 0 0 0
13.200.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.200.000 0 0 0
13.200.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
202.939.200 0 0 0
202.939.200 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25.369.200 0 0 0
25.369.200 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
177.570.000 0 0 0
177.570.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
502.467.550 0 0 0
502.467.550 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
151.167.550 0 0 0
151.167.550 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
351.300.000 0 0 0
351.300.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
728.257.500 0 0 0
728.257.500 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
35.165.000 0 0 0
35.165.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
437.092.500 0 0 0
437.092.500 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.000.000 0 0 0
6.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
250.000.000 0 0 0
250.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
4.806.975.500 0 0 0
4.806.975.500 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
4.006.152.600 0 0 0
4.006.152.600 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
2.003.388.000 0 0 0
2.003.388.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
1.968.515.600 0 0 0
1.968.515.600 32
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 06 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
24.390.000 0 0 0
24.390.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
9.859.000 0 0 0
9.859.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
800.822.900 0 0 0
800.822.900 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
508.934.000 0 0 0
508.934.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
291.888.900 0 0 0
291.888.900 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
21.684.996.237
169.581.600 0 0
21.854.577.837 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
13.407.290.037
56.557.000 0 0
13.463.847.037 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
137.340.900 0 0 0
137.340.900 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
48.590.000 0 0 0
48.590.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
32.975.000 0 0 0
32.975.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
55.775.900 0 0 0
55.775.900 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10.626.998.897 0 0 0
10.626.998.897 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.573.209.297 0 0 0
10.573.209.297 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
42.600.000 0 0 0
42.600.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
9.374.600 0 0 0
9.374.600 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
1.815.000 0 0 0
1.815.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
22.500.000 0 0 0
22.500.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
22.500.000 0 0 0
22.500.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
370.828.400 0 0 0
370.828.400 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
18.526.000 0 0 0
18.526.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
35.984.900 0 0 0
35.984.900 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
41.399.500 0 0 0
41.399.500 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
6.162.000 0 0 0
6.162.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
268.756.000 0 0 0
268.756.000 33
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
56.557.000 0 0
56.557.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
56.557.000 0 0
56.557.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.553.681.000 0 0 0
1.553.681.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
670.000.000 0 0 0
670.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
883.681.000 0 0 0
883.681.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
695.940.840 0 0 0
695.940.840 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
331.017.700 0 0 0
331.017.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
113.482.740 0 0 0
113.482.740 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
251.440.400 0 0 0
251.440.400 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
8.190.439.200
113.024.600 0 0
8.303.463.800 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
1.650.095.400 0 0 0
1.650.095.400 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
114.761.400 0 0 0
114.761.400 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
1.535.334.000 0 0 0
1.535.334.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
4.537.440.000
7.524.600 0 0
4.544.964.600 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
53.943.500 0 0 0
53.943.500 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
221.598.700 0 0 0
221.598.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
845.150.200 0 0 0
845.150.200 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
1.165.022.200
7.524.600 0 0
1.172.546.800 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
1.163.516.800 0 0 0
1.163.516.800 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
1.088.208.600 0 0 0
1.088.208.600 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1.539.025.300
100.000.000 0 0
1.639.025.300 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 02 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
203.986.700 0 0 0
203.986.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1.335.038.600
100.000.000 0 0
1.435.038.600 34
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
463.878.500
5.500.000 0 0
469.378.500 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 02 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah
74.475.100 0 0 0
74.475.100 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 03 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
92.542.700 0 0 0
92.542.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 07 Penanganan Pasca Bencana Provinsi
296.860.700
5.500.000 0 0
302.360.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
87.267.000 0 0 0
87.267.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 04 1.02 Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
87.267.000 0 0 0
87.267.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 04 1.02 01 Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
87.267.000 0 0 0
87.267.000 1 06
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
87.389.352.153
1.748.100.720 0 0
89.137.452.873 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000
DINAS SOSIAL
60.774.643.833
768.086.120 0 0
61.542.729.953 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
44.987.602.533
693.297.320 0 0
45.680.899.853 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
69.893.700 0 0 0
69.893.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
31.693.700 0 0 0
31.693.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
16.000.000 0 0 0
16.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
22.200.000 0 0 0
22.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
40.765.742.233 0 0 0
40.765.742.233 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
40.647.374.233 0 0 0
40.647.374.233 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
61.440.000 0 0 0
61.440.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
9.669.900 0 0 0
9.669.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
47.258.100 0 0 0
47.258.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
22.500.000 0 0 0
22.500.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
22.500.000 0 0 0
22.500.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
48.660.200 0 0 0
48.660.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
48.660.200 0 0 0
48.660.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
457.524.100
507.500 0 0
458.031.600 35
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
38.500.000 0 0 0
38.500.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
61.705.000 0 0 0
61.705.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
31.413.100 0 0 0
31.413.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
27.954.700 0 0 0
27.954.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
5.625.600 0 0 0
5.625.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
261.739.000 0 0 0
261.739.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
30.586.700
507.500 0 0
31.094.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
692.789.820 0 0
692.789.820 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
64.340.400 0 0
64.340.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
248.919.500 0 0
248.919.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
336.169.620 0 0
336.169.620 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
43.360.300 0 0
43.360.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.703.859.300 0 0 0
2.703.859.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.100.000 0 0 0
4.100.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
479.250.500 0 0 0
479.250.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.220.508.800 0 0 0
2.220.508.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
919.423.000 0 0 0
919.423.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
557.472.000 0 0 0
557.472.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
72.881.000 0 0 0
72.881.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
102.000.000 0 0 0
102.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
187.070.000 0 0 0
187.070.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
4.307.468.300 0 0 0
4.307.468.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
4.307.468.300 0 0 0
4.307.468.300 36
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
2.436.953.400 0 0 0
2.436.953.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
1.053.985.500 0 0 0
1.053.985.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
816.529.400 0 0 0
816.529.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
20.000.000 0 0 0
20.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
20.000.000 0 0 0
20.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
20.000.000 0 0 0
20.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
7.054.720.000
74.788.800 0 0
7.129.508.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti
1.127.108.500
13.241.000 0 0
1.140.349.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 01 Penyediaan Permakanan
537.931.500
1.100.000 0 0
539.031.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 Penyediaan Sandang
106.011.000 0 0 0
106.011.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
58.567.600
12.141.000 0 0
70.708.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
101.056.000 0 0 0
101.056.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
211.962.500 0 0 0
211.962.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
37.393.500 0 0 0
37.393.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
29.392.000 0 0 0
29.392.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar
44.794.400 0 0 0
44.794.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti
772.705.900
12.394.100 0 0
785.100.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 02 Penyediaan Makanan
209.107.100
550.000 0 0
209.657.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 03 Penyediaan Sandang
100.563.000 0 0 0
100.563.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
22.465.000
11.325.300 0 0
33.790.300 37
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
97.323.200 0 0 0
97.323.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
157.342.900 0 0 0
157.342.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
10.107.500 0 0 0
10.107.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
62.242.000
518.800 0 0
62.760.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
2.000.000 0 0 0
2.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
38.924.400 0 0 0
38.924.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti
72.630.800 0 0 0
72.630.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
1.857.813.800 0 0 0
1.857.813.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 01 Penyediaan Permakanan
1.062.333.600 0 0 0
1.062.333.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 02 Penyediaan Sandang
30.000.000 0 0 0
30.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
231.190.100 0 0 0
231.190.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
534.290.100 0 0 0
534.290.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
3.297.091.800
49.153.700 0 0
3.346.245.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 01 Penyediaan Permakanan
1.375.183.300
1.782.000 0 0
1.376.965.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 02 Penyediaan Sandang
210.853.500 0 0 0
210.853.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
339.858.900
12.091.100 0 0
351.950.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
427.510.900
35.280.600 0 0
462.791.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
425.763.000 0 0 0
425.763.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
219.235.000 0 0 0
219.235.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 10 Pemulangan ke Daerah Asal
217.314.800 0 0 0
217.314.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA
81.372.400 0 0 0
81.372.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1.718.308.200 0 0 0
1.718.308.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
153.407.600 0 0 0
153.407.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 Pengangkatan Anak antar WNI
137.827.600 0 0 0
137.827.600 38
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
15.580.000 0 0 0
15.580.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
1.564.900.600 0 0 0
1.564.900.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
1.201.586.700 0 0 0
1.201.586.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
363.313.900 0 0 0
363.313.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
2.079.884.800 0 0 0
2.079.884.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
2.079.884.800 0 0 0
2.079.884.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 01 Penyediaan Permakanan
257.477.500 0 0 0
257.477.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 02 Penyediaan Sandang
65.130.000 0 0 0
65.130.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
59.141.500 0 0 0
59.141.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
127.225.000 0 0 0
127.225.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial
1.570.910.800 0 0 0
1.570.910.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
606.660.000 0 0 0
606.660.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
606.660.000 0 0 0
606.660.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
606.660.000 0 0 0
606.660.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001
BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
4.721.304.900
156.958.900 0 0
4.878.263.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.974.639.700
126.966.000 0 0
2.101.605.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
20.040.000 0 0 0
20.040.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
20.040.000 0 0 0
20.040.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
9.600.000 0 0 0
9.600.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
9.600.000 0 0 0
9.600.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
242.586.100 0 0 0
242.586.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
37.067.500 0 0 0
37.067.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
29.097.400 0 0 0
29.097.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
88.980.000 0 0 0
88.980.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
16.707.000 0 0 0
16.707.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
23.483.000 0 0 0
23.483.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.861.200 0 0 0
1.861.200 39
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
45.390.000 0 0 0
45.390.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
126.966.000 0 0
126.966.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
126.966.000 0 0
126.966.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.491.767.600 0 0 0
1.491.767.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.300.000 0 0 0
3.300.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
207.860.000 0 0 0
207.860.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.280.607.600 0 0 0
1.280.607.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
210.646.000 0 0 0
210.646.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
90.388.500 0 0 0
90.388.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
67.928.500 0 0 0
67.928.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
13.000.000 0 0 0
13.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
39.329.000 0 0 0
39.329.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
2.746.665.200
29.992.900 0 0
2.776.658.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti
2.746.665.200
29.992.900 0 0
2.776.658.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 01 Penyediaan Permakanan
1.395.170.000 0 0 0
1.395.170.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 02 Penyediaan Sandang
315.376.500 0 0 0
315.376.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
40.096.200
9.752.300 0 0
49.848.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 04 Penyediaan Alat Bantu
5.530.000 0 0 0
5.530.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
257.436.000
15.500.000 0 0
272.936.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
687.141.500
4.740.600 0 0
691.882.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
13.215.000 0 0 0
13.215.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
300.000 0 0 0
300.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
31.800.000 0 0 0
31.800.000 40
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
300.000 0 0 0
300.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
300.000 0 0 0
300.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002
BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
2.948.963.900
321.755.400 0 0
3.270.719.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
894.508.200
321.755.400 0 0
1.216.263.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
22.680.000 0 0 0
22.680.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
22.680.000 0 0 0
22.680.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
9.600.000 0 0 0
9.600.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
9.600.000 0 0 0
9.600.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
161.566.900 0 0 0
161.566.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
18.360.000 0 0 0
18.360.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
36.486.600 0 0 0
36.486.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
68.693.800 0 0 0
68.693.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
18.286.500 0 0 0
18.286.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
3.600.000 0 0 0
3.600.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
16.140.000 0 0 0
16.140.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
321.755.400 0 0
321.755.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
54.942.800 0 0
54.942.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
125.104.600 0 0
125.104.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
105.400.000 0 0
105.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
36.308.000 0 0
36.308.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
570.674.000 0 0 0
570.674.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.580.000 0 0 0
1.580.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
81.600.000 0 0 0
81.600.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
487.494.000 0 0 0
487.494.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
129.987.300 0 0 0
129.987.300 41
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
64.605.000 0 0 0
64.605.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
4.110.000 0 0 0
4.110.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
48.733.300 0 0 0
48.733.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12.539.000 0 0 0
12.539.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
2.054.455.700 0 0 0
2.054.455.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
2.054.455.700 0 0 0
2.054.455.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 01 Penyediaan Permakanan
638.750.000 0 0 0
638.750.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 02 Penyediaan Sandang
264.212.000 0 0 0
264.212.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
26.720.400 0 0 0
26.720.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
44.255.700 0 0 0
44.255.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
414.252.600 0 0 0
414.252.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
71.476.000 0 0 0
71.476.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
582.669.000 0 0 0
582.669.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
1.200.000 0 0 0
1.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
2.520.000 0 0 0
2.520.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 10 Pemulangan ke Daerah Asal
6.000.000 0 0 0
6.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA
2.400.000 0 0 0
2.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003
BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
7.228.154.100
145.974.600 0 0
7.374.128.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2.304.314.700 0 0 0
2.304.314.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
28.080.000 0 0 0
28.080.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
28.080.000 0 0 0
28.080.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
12.300.000 0 0 0
12.300.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
12.300.000 0 0 0
12.300.000 42
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
187.825.700 0 0 0
187.825.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
13.949.700 0 0 0
13.949.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.465.800 0 0 0
6.465.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
139.920.000 0 0 0
139.920.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9.890.200 0 0 0
9.890.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
17.600.000 0 0 0
17.600.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.842.810.200 0 0 0
1.842.810.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
195.335.000 0 0 0
195.335.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.647.475.200 0 0 0
1.647.475.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
233.298.800 0 0 0
233.298.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
153.990.800 0 0 0
153.990.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
79.308.000 0 0 0
79.308.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
4.923.839.400
145.974.600 0 0
5.069.814.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti
3.954.916.100
132.134.600 0 0
4.087.050.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 01 Penyediaan Permakanan
2.299.200.000 0 0 0
2.299.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 02 Penyediaan Sandang
615.743.000 0 0 0
615.743.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
165.727.400
54.010.000 0 0
219.737.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 04 Penyediaan Alat Bantu 0
1.952.000 0 0
1.952.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
164.765.900
72.124.200 0 0
236.890.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
96.605.600 0 0 0
96.605.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
526.484.200
4.048.400 0 0
530.532.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
1.800.000 0 0 0
1.800.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
45.240.000 0 0 0
45.240.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
8.100.000 0 0 0
8.100.000 43
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
3.600.000 0 0 0
3.600.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar
27.650.000 0 0 0
27.650.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
968.923.300
13.840.000 0 0
982.763.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 01 Penyediaan Permakanan
408.680.000 0 0 0
408.680.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 02 Penyediaan Sandang
99.812.100 0 0 0
99.812.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
32.959.200 0 0 0
32.959.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
14.037.800 0 0 0
14.037.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
124.333.500 0 0 0
124.333.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
25.200.000 0 0 0
25.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
226.600.700
13.840.000 0 0
240.440.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
1.000.000 0 0 0
1.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
14.400.000 0 0 0
14.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 10 Pemulangan ke Daerah Asal
4.800.000 0 0 0
4.800.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
17.100.000 0 0 0
17.100.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004
BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
3.270.190.220
22.319.100 0 0
3.292.509.320 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.375.335.100 0 0 0
1.375.335.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
24.420.000 0 0 0
24.420.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
24.420.000 0 0 0
24.420.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
11.400.000 0 0 0
11.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
11.400.000 0 0 0
11.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
119.423.700 0 0 0
119.423.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
32.093.100 0 0 0
32.093.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
53.710.000 0 0 0
53.710.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12.620.600 0 0 0
12.620.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
21.000.000 0 0 0
21.000.000 44
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
888.576.800 0 0 0
888.576.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.500.000 0 0 0
3.500.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
74.400.000 0 0 0
74.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
810.676.800 0 0 0
810.676.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
331.514.600 0 0 0
331.514.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
52.100.000 0 0 0
52.100.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
236.044.000 0 0 0
236.044.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
43.370.600 0 0 0
43.370.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1.894.855.120
22.319.100 0 0
1.917.174.220 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
1.894.855.120
22.319.100 0 0
1.917.174.220 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 1.05 01 Penyediaan Permakanan
761.360.000 0 0 0
761.360.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 1.05 02 Penyediaan Sandang
126.836.000 0 0 0
126.836.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 1.05 03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
61.420.100 0 0 0
61.420.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 1.05 04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
41.911.700
22.319.100 0 0
64.230.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 1.05 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
476.517.320 0 0 0
476.517.320 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 1.05 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
45.360.000 0 0 0
45.360.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 1.05 07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
370.950.000 0 0 0
370.950.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 1.05 09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
10.500.000 0 0 0
10.500.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005
BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
3.653.603.800
61.374.300 0 0
3.714.978.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.310.756.900
49.458.900 0 0
1.360.215.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
22.920.000 0 0 0
22.920.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
22.920.000 0 0 0
22.920.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
9.600.000 0 0 0
9.600.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
9.600.000 0 0 0
9.600.000 45
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
191.633.600
1.390.400 0 0
193.024.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.611.300 0 0 0
12.611.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
28.912.800 0 0 0
28.912.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
110.715.900
1.390.400 0 0
112.106.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
24.304.800 0 0 0
24.304.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
2.788.800 0 0 0
2.788.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12.300.000 0 0 0
12.300.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.755.200
48.068.500 0 0
55.823.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
755.200
48.068.500 0 0
48.823.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.000.000 0 0 0
7.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
830.526.100 0 0 0
830.526.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.000.000 0 0 0
1.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
112.648.500 0 0 0
112.648.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
716.877.600 0 0 0
716.877.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
248.322.000 0 0 0
248.322.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
196.988.800 0 0 0
196.988.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
51.333.200 0 0 0
51.333.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
2.342.846.900
11.915.400 0 0
2.354.762.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti
2.342.846.900
11.915.400 0 0
2.354.762.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 01 Pengasuhan
9.030.000 0 0 0
9.030.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 02 Penyediaan Makanan
1.049.375.000 0 0 0
1.049.375.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 03 Penyediaan Sandang
245.931.400 0 0 0
245.931.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
170.282.600 0 0 0
170.282.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
74.800.000 0 0 0
74.800.000 46
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
108.600.000 0 0 0
108.600.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
17.497.400
11.915.400 0 0
29.412.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 08 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
2.000.000 0 0 0
2.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
628.010.500 0 0 0
628.010.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
4.000.000 0 0 0
4.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
4.800.000 0 0 0
4.800.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 12 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti
2.000.000 0 0 0
2.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti
26.520.000 0 0 0
26.520.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006
BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
4.792.491.400
271.632.300 0 0
5.064.123.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.715.799.900
271.632.300 0 0
1.987.432.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
28.200.000 0 0 0
28.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
28.200.000 0 0 0
28.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
11.400.000 0 0 0
11.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
11.400.000 0 0 0
11.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
222.280.400 0 0 0
222.280.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
18.765.000 0 0 0
18.765.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
24.751.200 0 0 0
24.751.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
154.897.200 0 0 0
154.897.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9.977.000 0 0 0
9.977.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
2.640.000 0 0 0
2.640.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
11.250.000 0 0 0
11.250.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
271.632.300 0 0
271.632.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
12.554.500 0 0
12.554.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
259.077.800 0 0
259.077.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.134.568.800 0 0 0
1.134.568.800 47
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.100.000 0 0 0
1.100.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
140.610.000 0 0 0
140.610.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
992.858.800 0 0 0
992.858.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
319.350.700 0 0 0
319.350.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
144.976.000 0 0 0
144.976.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
26.744.700 0 0 0
26.744.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
108.935.000 0 0 0
108.935.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
38.695.000 0 0 0
38.695.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
3.076.691.500 0 0 0
3.076.691.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
3.076.691.500 0 0 0
3.076.691.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 01 Penyediaan Permakanan
2.173.260.000 0 0 0
2.173.260.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 02 Penyediaan Sandang
365.566.800 0 0 0
365.566.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
16.746.200 0 0 0
16.746.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
28.511.500 0 0 0
28.511.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
141.650.000 0 0 0
141.650.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
232.157.000 0 0 0
232.157.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
14.400.000 0 0 0
14.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
4.320.000 0 0 0
4.320.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 12 Pemulasaraan
100.080.000 0 0 0
100.080.000 2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
950.291.469.498 206.244.319.200 0 0 1.156.535.788.698 2 07
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
51.004.289.192
510.032.900 0 0
51.514.322.092 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
33.547.333.422
100.170.000 0 0
33.647.503.422 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
32.499.253.122
100.170.000 0 0
32.599.423.122 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
135.540.000 0 0 0
135.540.000 48
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
100.540.000 0 0 0
100.540.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.000.000 0 0 0
15.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
29.268.854.722 0 0 0
29.268.854.722 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
29.201.595.022 0 0 0
29.201.595.022 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
44.760.000 0 0 0
44.760.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.499.900 0 0 0
7.499.900 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
14.999.800 0 0 0
14.999.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
30.800.000 0 0 0
30.800.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
11.000.000 0 0 0
11.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
19.800.000 0 0 0
19.800.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
15.682.000 0 0 0
15.682.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
15.682.000 0 0 0
15.682.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
383.185.700 0 0 0
383.185.700 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
23.982.000 0 0 0
23.982.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
64.413.500 0 0 0
64.413.500 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
14.987.300 0 0 0
14.987.300 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
27.174.900 0 0 0
27.174.900 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
2.640.000 0 0 0
2.640.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
149.988.000 0 0 0
149.988.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
100.000.000 0 0 0
100.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
100.170.000 0 0
100.170.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
100.170.000 0 0
100.170.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.890.190.000 0 0 0
1.890.190.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.340.000 0 0 0
6.340.000 49
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
622.900.000 0 0 0
622.900.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.260.950.000 0 0 0
1.260.950.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
775.000.700 0 0 0
775.000.700 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
29.091.400 0 0 0
29.091.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
466.582.500 0 0 0
466.582.500 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
9.791.500 0 0 0
9.791.500 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
49.735.300 0 0 0
49.735.300 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
150.000.000 0 0 0
150.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
69.800.000 0 0 0
69.800.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
83.225.300 0 0 0
83.225.300 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
53.396.800 0 0 0
53.396.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
53.396.800 0 0 0
53.396.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
29.828.500 0 0 0
29.828.500 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.02 01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
29.828.500 0 0 0
29.828.500 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
225.329.000 0 0 0
225.329.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
163.589.800 0 0 0
163.589.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 02 Pelayanan Antar Kerja
99.837.000 0 0 0
99.837.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)
43.755.400 0 0 0
43.755.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja
19.997.400 0 0 0
19.997.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
61.739.200 0 0 0
61.739.200 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
61.739.200 0 0 0
61.739.200 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
239.504.700 0 0 0
239.504.700 50
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
139.505.700 0 0 0
139.505.700 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
10.225.200 0 0 0
10.225.200 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 05 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi
29.280.500 0 0 0
29.280.500 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
99.999.000 0 0 0
99.999.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 01 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
49.999.000 0 0 0
49.999.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
500.021.300 0 0 0
500.021.300 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
500.021.300 0 0 0
500.021.300 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
500.021.300 0 0 0
500.021.300 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0001
BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
15.466.368.250
110.729.100 0 0
15.577.097.350 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.995.611.200 0 0 0
1.995.611.200 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
32.640.000 0 0 0
32.640.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
32.640.000 0 0 0
32.640.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13.200.000 0 0 0
13.200.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.200.000 0 0 0
13.200.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
98.723.600 0 0 0
98.723.600 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000 0 0 0
10.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
26.840.600 0 0 0
26.840.600 51
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12.000.000 0 0 0
12.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
16.000.000 0 0 0
16.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
3.774.000 0 0 0
3.774.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
30.109.000 0 0 0
30.109.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.564.872.200 0 0 0
1.564.872.200 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.764.000 0 0 0
1.764.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
269.960.000 0 0 0
269.960.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.293.148.200 0 0 0
1.293.148.200 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
286.175.400 0 0 0
286.175.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
124.892.200 0 0 0
124.892.200 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
29.982.000 0 0 0
29.982.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
86.500.000 0 0 0
86.500.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
44.801.200 0 0 0
44.801.200 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
13.470.757.050
110.729.100 0 0
13.581.486.150 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 03 1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
13.370.847.250
110.729.100 0 0
13.481.576.350 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 03 1.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
13.370.847.250
110.729.100 0 0
13.481.576.350 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 03 1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
99.909.800 0 0 0
99.909.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 03 1.04 01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
99.909.800 0 0 0
99.909.800 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0002
BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
1.990.587.520
299.133.800 0 0
2.289.721.320 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.212.903.520 0 0 0
1.212.903.520 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
25.080.000 0 0 0
25.080.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
25.080.000 0 0 0
25.080.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
9.600.000 0 0 0
9.600.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
9.600.000 0 0 0
9.600.000 52
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
109.043.800 0 0 0
109.043.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000 0 0 0
10.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.408.800 0 0 0
10.408.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9.548.400 0 0 0
9.548.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9.000.000 0 0 0
9.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
2.427.600 0 0 0
2.427.600 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
67.659.000 0 0 0
67.659.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
799.801.420 0 0 0
799.801.420 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.765.000 0 0 0
1.765.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
141.728.420 0 0 0
141.728.420 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
656.308.000 0 0 0
656.308.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
269.378.300 0 0 0
269.378.300 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
174.054.700 0 0 0
174.054.700 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
55.250.000 0 0 0
55.250.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
40.073.600 0 0 0
40.073.600 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
777.684.000
299.133.800 0 0
1.076.817.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 06 1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
777.684.000
299.133.800 0 0
1.076.817.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 06 1.01 03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
777.684.000
299.133.800 0 0
1.076.817.800 2 08
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
14.422.158.994
788.477.800 0 0
15.210.636.794 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
14.422.158.994
788.477.800 0 0
15.210.636.794 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
12.357.095.994
788.477.800 0 0
13.145.573.794 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
67.654.300 0 0 0
67.654.300 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
38.151.100 0 0 0
38.151.100 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
10.236.600 0 0 0
10.236.600 53
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
19.266.600 0 0 0
19.266.600 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.904.316.044 0 0 0
8.904.316.044 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.829.596.044 0 0 0
8.829.596.044 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
39.720.000 0 0 0
39.720.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.369.600 0 0 0
3.369.600 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
31.630.400 0 0 0
31.630.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13.200.000 0 0 0
13.200.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.200.000 0 0 0
13.200.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
484.304.100
42.000.000 0 0
526.304.100 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30.607.500 0 0 0
30.607.500 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
24.968.400 0 0 0
24.968.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15.754.000
42.000.000 0 0
57.754.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
38.651.000 0 0 0
38.651.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
12.370.200 0 0 0
12.370.200 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
271.953.000 0 0 0
271.953.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
90.000.000 0 0 0
90.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
871.400
746.477.800 0 0
747.349.200 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
193.980.800 0 0
193.980.800 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
871.400
362.497.000 0 0
363.368.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 0
10.000.000 0 0
10.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
180.000.000 0 0
180.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.991.290.950 0 0 0
1.991.290.950 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.360.000 0 0 0
4.360.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
728.690.550 0 0 0
728.690.550 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.258.240.400 0 0 0
1.258.240.400 54
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
895.459.200 0 0 0
895.459.200 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
69.332.900 0 0 0
69.332.900 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
308.127.900 0 0 0
308.127.900 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
73.898.400 0 0 0
73.898.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
380.000.000 0 0 0
380.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
64.100.000 0 0 0
64.100.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
736.313.000 0 0 0
736.313.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
1.500.000 0 0 0
1.500.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
750.000 0 0 0
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
750.000 0 0 0
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi
733.313.000 0 0 0
733.313.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
632.563.000 0 0 0
632.563.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
100.750.000 0 0 0
100.750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
1.500.000 0 0 0
1.500.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
750.000 0 0 0
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
750.000 0 0 0
750.000 55
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
1.085.051.700 0 0 0
1.085.051.700 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
78.905.000 0 0 0
78.905.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
78.155.000 0 0 0
78.155.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
750.000 0 0 0
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
951.753.700 0 0 0
951.753.700 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
715.750.000 0 0 0
715.750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
236.003.700 0 0 0
236.003.700 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
54.393.000 0 0 0
54.393.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
53.643.000 0 0 0
53.643.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
750.000 0 0 0
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
3.750.000 0 0 0
3.750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
1.500.000 0 0 0
1.500.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
750.000 0 0 0
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi
750.000 0 0 0
750.000 56
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
1.500.000 0 0 0
1.500.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.02 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
750.000 0 0 0
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.02 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
750.000 0 0 0
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
750.000 0 0 0
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.03 01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
750.000 0 0 0
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
1.500.000 0 0 0
1.500.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
1.500.000 0 0 0
1.500.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
750.000 0 0 0
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
750.000 0 0 0
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
3.750.000 0 0 0
3.750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
1.500.000 0 0 0
1.500.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
750.000 0 0 0
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
750.000 0 0 0
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
2.250.000 0 0 0
2.250.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
750.000 0 0 0
750.000 57
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
750.000 0 0 0
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
750.000 0 0 0
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
234.698.300 0 0 0
234.698.300 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
72.845.000 0 0 0
72.845.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
72.845.000 0 0 0
72.845.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
113.086.300 0 0 0
113.086.300 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.02 01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
750.000 0 0 0
750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
112.336.300 0 0 0
112.336.300 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
48.767.000 0 0 0
48.767.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
48.767.000 0 0 0
48.767.000 2 09
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1.305.215.000 0 0 0
1.305.215.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
1.305.215.000 0 0 0
1.305.215.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
1.045.465.000 0 0 0
1.045.465.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
928.000.000 0 0 0
928.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
120.000.000 0 0 0
120.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
808.000.000 0 0 0
808.000.000 58
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi
117.465.000 0 0 0
117.465.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.04 01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
79.150.100 0 0 0
79.150.100 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
38.314.900 0 0 0
38.314.900 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
100.750.000 0 0 0
100.750.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi
25.750.000 0 0 0
25.750.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
25.750.000 0 0 0
25.750.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
75.000.000 0 0 0
75.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
75.000.000 0 0 0
75.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
159.000.000 0 0 0
159.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
159.000.000 0 0 0
159.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
36.000.000 0 0 0
36.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
48.000.000 0 0 0
48.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
75.000.000 0 0 0
75.000.000 2 10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
7.792.753.000
380.000.000 0 0
8.172.753.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
7.006.597.000 0 0 0
7.006.597.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
23.109.000 0 0 0
23.109.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
23.109.000 0 0 0
23.109.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 1.01 01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
23.109.000 0 0 0
23.109.000 59
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
27.315.000 0 0 0
27.315.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
27.315.000 0 0 0
27.315.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 1.01 02 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota
27.315.000 0 0 0
27.315.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN
6.956.173.000 0 0 0
6.956.173.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
4.384.325.000 0 0 0
4.384.325.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
1.339.749.000 0 0 0
1.339.749.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 02 Pemeliharaan Dokumen Pertanahan
800.000.000 0 0 0
800.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 04 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa
237.000.000 0 0 0
237.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 05 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan
941.000.000 0 0 0
941.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 06 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan
261.037.000 0 0 0
261.037.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 07 Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan
805.539.000 0 0 0
805.539.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.02 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
2.571.848.000 0 0 0
2.571.848.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.02 01 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
1.732.848.000 0 0 0
1.732.848.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.02 02 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa
839.000.000 0 0 0
839.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
100.000.000 0 0 0
100.000.000 2 10 1.05.2.22.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN
100.000.000 0 0 0
100.000.000 2 10 1.05.2.22.0.00.01.0000 11 5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
100.000.000 0 0 0
100.000.000 2 10 1.05.2.22.0.00.01.0000 11 5.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
100.000.000 0 0 0
100.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
199.640.000 0 0 0
199.640.000 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN
199.640.000 0 0 0
199.640.000 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
199.640.000 0 0 0
199.640.000 60
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 5.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
199.640.000 0 0 0
199.640.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001
BIRO TATA PEMERINTAHAN
200.000.000 0 0 0
200.000.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0001 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN
200.000.000 0 0 0
200.000.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0001 11 5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
200.000.000 0 0 0
200.000.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0001 11 5.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
200.000.000 0 0 0
200.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002
BIRO HUKUM
286.516.000
380.000.000 0 0
666.516.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0002 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN
286.516.000
380.000.000 0 0
666.516.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0002 11 5.02 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
286.516.000 0 0 0
286.516.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0002 11 5.02 01 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
14.861.800 0 0 0
14.861.800 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0002 11 5.02 02 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa
271.654.200 0 0 0
271.654.200 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0002 11 5.03 Sarana dan Prasarana Keistimewaan 0
380.000.000 0 0
380.000.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0002 11 5.03 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan 0
380.000.000 0 0
380.000.000 2 11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
61.995.657.308
26.370.422.700 0 0
88.366.080.008 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
60.932.850.164
26.370.422.700 0 0
87.303.272.864 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
46.405.119.464
74.400.700 0 0
46.479.520.164 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
46.565.900 0 0 0
46.565.900 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
18.761.400 0 0 0
18.761.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4.383.200 0 0 0
4.383.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
23.421.300 0 0 0
23.421.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
42.803.946.794 0 0 0
42.803.946.794 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
42.726.366.794 0 0 0
42.726.366.794 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
56.580.000 0 0 0
56.580.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.000.000 0 0 0
3.000.000 61
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
18.000.000 0 0 0
18.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
52.800.000 0 0 0
52.800.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
52.800.000 0 0 0
52.800.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
402.192.300 0 0 0
402.192.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
43.460.800 0 0 0
43.460.800 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
83.471.800 0 0 0
83.471.800 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
50.030.300 0 0 0
50.030.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
8.216.400 0 0 0
8.216.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
167.013.000 0 0 0
167.013.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.058.400
74.400.700 0 0
75.459.100 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.058.400
20.152.300 0 0
21.210.700 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
54.248.400 0 0
54.248.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.276.276.400 0 0 0
2.276.276.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.910.000 0 0 0
2.910.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
675.319.200 0 0 0
675.319.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.598.047.200 0 0 0
1.598.047.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
822.279.670 0 0 0
822.279.670 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
18.436.300 0 0 0
18.436.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
305.933.070 0 0 0
305.933.070 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
192.910.300 0 0 0
192.910.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
305.000.000 0 0 0
305.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP
217.268.400 0 0 0
217.268.400 62
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
85.000.000 0 0 0
85.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.01 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi
85.000.000 0 0 0
85.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
132.268.400 0 0 0
132.268.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.02 01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
30.261.200 0 0 0
30.261.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.02 02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
102.007.200 0 0 0
102.007.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
1.703.856.600 0 0 0
1.703.856.600 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup
1.310.266.300 0 0 0
1.310.266.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
145.516.900 0 0 0
145.516.900 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
60.000.000 0 0 0
60.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
1.104.749.400 0 0 0
1.104.749.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
393.590.300 0 0 0
393.590.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.02 03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
393.590.300 0 0 0
393.590.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
13.258.000 0 0 0
13.258.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
13.258.000 0 0 0
13.258.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
13.258.000 0 0 0
13.258.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
160.252.200 0 0 0
160.252.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
160.252.200 0 0 0
160.252.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
85.264.000 0 0 0
85.264.000 63
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 02 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
14.425.700 0 0 0
14.425.700 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
60.562.500 0 0 0
60.562.500 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
152.242.000 0 0 0
152.242.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
152.242.000 0 0 0
152.242.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan
152.242.000 0 0 0
152.242.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
185.648.500 0 0 0
185.648.500 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 09 1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
185.648.500 0 0 0
185.648.500 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 09 1.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
185.648.500 0 0 0
185.648.500 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
27.227.800 0 0 0
27.227.800 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 10 1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
27.227.800 0 0 0
27.227.800 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 10 1.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi
27.227.800 0 0 0
27.227.800 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
12.067.977.200
26.296.022.000 0 0
38.363.999.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
12.067.977.200
26.296.022.000 0 0
38.363.999.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 02 Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional
200.000.000
22.838.947.000 0 0
23.038.947.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 03 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional
11.282.218.000
1.303.300.000 0 0
12.585.518.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 06 Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
406.459.200 0 0 0
406.459.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
179.300.000
2.153.775.000 0 0
2.333.075.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001
BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
1.062.807.144 0 0 0
1.062.807.144 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.062.807.144 0 0 0
1.062.807.144 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
44.160.000 0 0 0
44.160.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
44.160.000 0 0 0
44.160.000 64
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
15.000.000 0 0 0
15.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
15.000.000 0 0 0
15.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
99.814.200 0 0 0
99.814.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.494.200 0 0 0
9.494.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15.000.000 0 0 0
15.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
25.000.000 0 0 0
25.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.000.000 0 0 0
10.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.494.000 0 0 0
1.494.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
38.826.000 0 0 0
38.826.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
574.484.574 0 0 0
574.484.574 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
770.000 0 0 0
770.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
166.015.000 0 0 0
166.015.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
407.699.574 0 0 0
407.699.574 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
329.348.370 0 0 0
329.348.370 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
308.890.370 0 0 0
308.890.370 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20.458.000 0 0 0
20.458.000 2 12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
419.484.000 0 0 0
419.484.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001
BIRO TATA PEMERINTAHAN
419.484.000 0 0 0
419.484.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
220.334.000 0 0 0
220.334.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 02 1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
24.464.000 0 0 0
24.464.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 02 1.01 02 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
24.464.000 0 0 0
24.464.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 02 1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
195.870.000 0 0 0
195.870.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 02 1.02 01 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk
19.220.000 0 0 0
19.220.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 02 1.02 02 Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk
176.650.000 0 0 0
176.650.000 65
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
89.950.200 0 0 0
89.950.200 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
41.622.200 0 0 0
41.622.200 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.01 04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
41.622.200 0 0 0
41.622.200 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
48.328.000 0 0 0
48.328.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.02 01 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
43.911.800 0 0 0
43.911.800 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.02 04 Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil
4.416.200 0 0 0
4.416.200 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
67.573.800 0 0 0
67.573.800 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 04 1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
67.573.800 0 0 0
67.573.800 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 04 1.02 01 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
32.331.100 0 0 0
32.331.100 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 04 1.02 05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
35.242.700 0 0 0
35.242.700 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
41.626.000 0 0 0
41.626.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 05 1.01 Penyediaan Profil Kependudukan
41.626.000 0 0 0
41.626.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 05 1.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain
41.626.000 0 0 0
41.626.000 2 13
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
50.000.000 0 0 0
50.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001
BIRO TATA PEMERINTAHAN
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 13 4.01.2.10.1.03.01.0001 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 13 4.01.2.10.1.03.01.0001 04 1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 13 4.01.2.10.1.03.01.0001 04 1.01 02 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
15.306.800 0 0 0
15.306.800 2 13 4.01.2.10.1.03.01.0001 04 1.01 04 Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
18.088.400 0 0 0
18.088.400 2 13 4.01.2.10.1.03.01.0001 04 1.01 05 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
16.604.800 0 0 0
16.604.800 2 14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.641.514.790 0 0 0
1.641.514.790 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
1.641.514.790 0 0 0
1.641.514.790 66
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
1.500.000 0 0 0
1.500.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
1.500.000 0 0 0
1.500.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
750.000 0 0 0
750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 07 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat
750.000 0 0 0
750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
1.637.014.790 0 0 0
1.637.014.790 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
1.098.499.790 0 0 0
1.098.499.790 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 04 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja
1.098.499.790 0 0 0
1.098.499.790 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
538.515.000 0 0 0
538.515.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
538.515.000 0 0 0
538.515.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
3.000.000 0 0 0
3.000.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
3.000.000 0 0 0
3.000.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 03 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
750.000 0 0 0
750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 04 Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana
750.000 0 0 0
750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 06 Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)
750.000 0 0 0
750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 07 Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan
750.000 0 0 0
750.000 2 15
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
114.414.708.025
1.719.177.000 0 0
116.133.885.025 67
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000
DINAS PERHUBUNGAN
110.654.255.525
1.719.177.000 0 0
112.373.432.525 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
16.783.819.828 0 0 0
16.783.819.828 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
14.149.492.712 0 0 0
14.149.492.712 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.149.492.712 0 0 0
14.149.492.712 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
393.022.716 0 0 0
393.022.716 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
135.000.000 0 0 0
135.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
258.022.716 0 0 0
258.022.716 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.233.452.600 0 0 0
1.233.452.600 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
504.971.000 0 0 0
504.971.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
728.481.600 0 0 0
728.481.600 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.007.851.800 0 0 0
1.007.851.800 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
504.252.000 0 0 0
504.252.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
303.599.800 0 0 0
303.599.800 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
200.000.000 0 0 0
200.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
93.870.435.697
1.719.177.000 0 0
95.589.612.697 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
920.977.800 0 0 0
920.977.800 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.01 02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
920.977.800 0 0 0
920.977.800 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
3.185.750.000
1.661.850.000 0 0
4.847.600.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
50.000.000
1.661.850.000 0 0
1.711.850.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
3.135.750.000 0 0 0
3.135.750.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
1.484.863.000 0 0 0
1.484.863.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
1.302.457.000 0 0 0
1.302.457.000 68
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
182.406.000 0 0 0
182.406.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
88.278.844.897
57.327.000 0 0
88.336.171.897 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
87.138.037.837 0 0 0
87.138.037.837 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
1.140.807.060
57.327.000 0 0
1.198.134.060 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001
BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
3.760.452.500 0 0 0
3.760.452.500 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
3.560.452.500 0 0 0
3.560.452.500 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
56.005.900 0 0 0
56.005.900 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
45.205.900 0 0 0
45.205.900 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10.800.000 0 0 0
10.800.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.130.826.600 0 0 0
3.130.826.600 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
185.405.000 0 0 0
185.405.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
154.669.200 0 0 0
154.669.200 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.790.752.400 0 0 0
2.790.752.400 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
373.620.000 0 0 0
373.620.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
121.000.000 0 0 0
121.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
252.620.000 0 0 0
252.620.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
200.000.000 0 0 0
200.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 02 1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
200.000.000 0 0 0
200.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 02 1.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
200.000.000 0 0 0
200.000.000 2 16
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15.312.974.588
24.186.000 0 0
15.337.160.588 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15.312.974.588
24.186.000 0 0
15.337.160.588 69
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
11.484.290.088
9.771.700 0 0
11.494.061.788 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
12.000.000 0 0 0
12.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12.000.000 0 0 0
12.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10.092.815.338 0 0 0
10.092.815.338 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.025.123.238 0 0 0
10.025.123.238 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
55.192.100 0 0 0
55.192.100 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.000.000 0 0 0
5.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
7.500.000 0 0 0
7.500.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
202.790.750 0 0 0
202.790.750 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.792.750 0 0 0
4.792.750 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25.000.000 0 0 0
25.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15.000.000 0 0 0
15.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
137.998.000 0 0 0
137.998.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
228.300
9.771.700 0 0
10.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
228.300
9.771.700 0 0
10.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
891.718.400 0 0 0
891.718.400 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
323.200.800 0 0 0
323.200.800 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
568.517.600 0 0 0
568.517.600 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
284.737.300 0 0 0
284.737.300 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
16.869.300 0 0 0
16.869.300 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
117.868.000 0 0 0
117.868.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
110.000.000 0 0 0
110.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
40.000.000 0 0 0
40.000.000 70
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
3.708.684.500
14.414.300 0 0
3.723.098.800 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
3.708.684.500
14.414.300 0 0
3.723.098.800 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
327.121.600 0 0 0
327.121.600 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
1.871.906.000 0 0 0
1.871.906.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
813.208.000 0 0 0
813.208.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
696.448.900
14.414.300 0 0
710.863.200 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
120.000.000 0 0 0
120.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 03 1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
60.000.000 0 0 0
60.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 03 1.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
60.000.000 0 0 0
60.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 03 1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
60.000.000 0 0 0
60.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 03 1.02 12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
60.000.000 0 0 0
60.000.000 2 17
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
17.027.883.988
852.008.200 0 0
17.879.892.188 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
17.027.883.988
852.008.200 0 0
17.879.892.188 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
9.631.533.988
852.008.200 0 0
10.483.542.188 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
73.015.300 0 0 0
73.015.300 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
53.906.300 0 0 0
53.906.300 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
11.730.000 0 0 0
11.730.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.379.000 0 0 0
7.379.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.659.240.088 0 0 0
7.659.240.088 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.564.880.188 0 0 0
7.564.880.188 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
69.360.000 0 0 0
69.360.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
9.999.900 0 0 0
9.999.900 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
15.000.000 0 0 0
15.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13.200.000 0 0 0
13.200.000 71
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.200.000 0 0 0
13.200.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
191.237.100
9.710.400 0 0
200.947.500 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11.992.600 0 0 0
11.992.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20.077.400 0 0 0
20.077.400 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.449.600 0 0 0
8.449.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
17.677.500 0 0 0
17.677.500 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0
9.710.400 0 0
9.710.400 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
133.040.000 0 0 0
133.040.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
183.625.000
836.747.800 0 0
1.020.372.800 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
484.145.800 0 0
484.145.800 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
183.625.000
352.602.000 0 0
536.227.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.136.033.200 0 0 0
1.136.033.200 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
470.000 0 0 0
470.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
497.000.000 0 0 0
497.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
638.563.200 0 0 0
638.563.200 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
375.183.300
5.550.000 0 0
380.733.300 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
45.050.000 0 0 0
45.050.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
156.500.000 0 0 0
156.500.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15.682.600 0 0 0
15.682.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
142.311.700
5.550.000 0 0
147.861.700 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15.639.000 0 0 0
15.639.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
18.917.200 0 0 0
18.917.200 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
18.917.200 0 0 0
18.917.200 72
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Provinsi 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 01 Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
18.917.200 0 0 0
18.917.200 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
30.000.000 0 0 0
30.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
15.000.000 0 0 0
15.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
15.000.000 0 0 0
15.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi
15.000.000 0 0 0
15.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
3.418.565.100 0 0 0
3.418.565.100 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.671.562.600 0 0 0
1.671.562.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
1.671.562.600 0 0 0
1.671.562.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.747.002.500 0 0 0
1.747.002.500 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM
1.747.002.500 0 0 0
1.747.002.500 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
220.000.000 0 0 0
220.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
220.000.000 0 0 0
220.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,
220.000.000 0 0 0
220.000.000 73
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
2.503.335.000 0 0 0
2.503.335.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
2.503.335.000 0 0 0
2.503.335.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
1.006.479.900 0 0 0
1.006.479.900 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 02 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
1.496.855.100 0 0 0
1.496.855.100 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
1.170.532.700 0 0 0
1.170.532.700 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
1.170.532.700 0 0 0
1.170.532.700 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
905.654.700 0 0 0
905.654.700 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 02 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM
264.878.000 0 0 0
264.878.000 2 18
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
12.477.108.674
66.874.500 0 0
12.543.983.174 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000
DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
12.477.108.674
66.874.500 0 0
12.543.983.174 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
10.080.867.074
66.874.500 0 0
10.147.741.574 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
21.032.800 0 0 0
21.032.800 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
15.144.800 0 0 0
15.144.800 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.993.000 0 0 0
1.993.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.895.000 0 0 0
3.895.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.303.933.074 0 0 0
8.303.933.074 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.250.533.274 0 0 0
8.250.533.274 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
38.640.000 0 0 0
38.640.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
14.759.800 0 0 0
14.759.800 74
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
12.502.000 0 0 0
12.502.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
12.502.000 0 0 0
12.502.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
724.034.300
1.655.200 0 0
725.689.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.677.600 0 0 0
8.677.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
84.839.400
1.655.200 0 0
86.494.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
37.950.400 0 0 0
37.950.400 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8.899.200 0 0 0
8.899.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
94.984.500 0 0 0
94.984.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9.883.200 0 0 0
9.883.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
478.800.000 0 0 0
478.800.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
65.219.300 0 0
65.219.300 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
23.701.600 0 0
23.701.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
41.517.700 0 0
41.517.700 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
667.932.200 0 0 0
667.932.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.270.000 0 0 0
7.270.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
108.400.000 0 0 0
108.400.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
552.262.200 0 0 0
552.262.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
351.432.700 0 0 0
351.432.700 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.132.000 0 0 0
32.132.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
142.494.200 0 0 0
142.494.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
9.637.400 0 0 0
9.637.400 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
48.537.600 0 0 0
48.537.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
56.250.000 0 0 0
56.250.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
62.381.500 0 0 0
62.381.500 75
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
19.999.900 0 0 0
19.999.900 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
19.999.900 0 0 0
19.999.900 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
19.999.900 0 0 0
19.999.900 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
716.560.500 0 0 0
716.560.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
716.560.500 0 0 0
716.560.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
716.560.500 0 0 0
716.560.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
581.371.100 0 0 0
581.371.100 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan- Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
581.371.100 0 0 0
581.371.100 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.02 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
351.550.300 0 0 0
351.550.300 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.02 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
35.596.200 0 0 0
35.596.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.02 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
194.224.600 0 0 0
194.224.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
936.511.000 0 0 0
936.511.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
936.511.000 0 0 0
936.511.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
842.758.900 0 0 0
842.758.900 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
93.752.100 0 0 0
93.752.100 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
141.799.100 0 0 0
141.799.100 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
141.799.100 0 0 0
141.799.100 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 1.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
141.799.100 0 0 0
141.799.100 76
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 19
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
55.781.221.040
605.042.800 0 0
56.386.263.840 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002
BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
55.781.221.040
605.042.800 0 0
56.386.263.840 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
9.628.549.240
602.886.800 0 0
10.231.436.040 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
54.240.000 0 0 0
54.240.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
54.240.000 0 0 0
54.240.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
16.800.000 0 0 0
16.800.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
16.800.000 0 0 0
16.800.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
432.378.900 0 0 0
432.378.900 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
70.364.500 0 0 0
70.364.500 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
35.211.600 0 0 0
35.211.600 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
135.900.800 0 0 0
135.900.800 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
28.225.000 0 0 0
28.225.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
6.162.000 0 0 0
6.162.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
156.515.000 0 0 0
156.515.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
602.886.800 0 0
602.886.800 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
180.739.100 0 0
180.739.100 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
293.500.000 0 0
293.500.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
128.647.700 0 0
128.647.700 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.592.050.500 0 0 0
6.592.050.500 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.155.000 0 0 0
1.155.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
715.066.700 0 0 0
715.066.700 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.875.828.800 0 0 0
5.875.828.800 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.533.079.840 0 0 0
2.533.079.840 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
60.630.000 0 0 0
60.630.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
18.000.000 0 0 0
18.000.000 77
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
76.213.800 0 0 0
76.213.800 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.201.632.600 0 0 0
2.201.632.600 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
176.603.440 0 0 0
176.603.440 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
7.353.057.300 0 0 0
7.353.057.300 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 02 1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
7.003.057.300 0 0 0
7.003.057.300 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 02 1.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
5.253.057.300 0 0 0
5.253.057.300 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 02 1.01 04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
1.750.000.000 0 0 0
1.750.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 02 1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
350.000.000 0 0 0
350.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 02 1.02 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi
350.000.000 0 0 0
350.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
37.299.614.500
2.156.000 0 0
37.301.770.500 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 03 1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
9.847.433.900
2.156.000 0 0
9.849.589.900 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 03 1.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
2.323.104.000 0 0 0
2.323.104.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 03 1.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
7.524.329.900
2.156.000 0 0
7.526.485.900 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 03 1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
1.907.580.600 0 0 0
1.907.580.600 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 03 1.03 03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi
1.907.580.600 0 0 0
1.907.580.600 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 03 1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
25.544.600.000 0 0 0
25.544.600.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 03 1.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan
25.544.600.000 0 0 0
25.544.600.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
1.500.000.000 0 0 0
1.500.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 04 1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
1.500.000.000 0 0 0
1.500.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 04 1.01 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi
1.500.000.000 0 0 0
1.500.000.000 2 20
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
661.165.150
289.137.000 0 0
950.302.150 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0001
BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
661.165.150
289.137.000 0 0
950.302.150 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
460.231.450
289.137.000 0 0
749.368.450 78
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
35.700.000 0 0 0
35.700.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
35.700.000 0 0 0
35.700.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
7.500.000 0 0 0
7.500.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7.500.000 0 0 0
7.500.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
230.445.200 0 0 0
230.445.200 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.010.400 0 0 0
3.010.400 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
30.860.600 0 0 0
30.860.600 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
13.938.200 0 0 0
13.938.200 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
16.477.200 0 0 0
16.477.200 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
7.468.800 0 0 0
7.468.800 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
158.690.000 0 0 0
158.690.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
585.600
289.137.000 0 0
289.722.600 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
585.600
289.137.000 0 0
289.722.600 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
109.654.300 0 0 0
109.654.300 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.026.000 0 0 0
4.026.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
16.761.100 0 0 0
16.761.100 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.977.600 0 0 0
4.977.600 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
83.889.600 0 0 0
83.889.600 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
76.346.350 0 0 0
76.346.350 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
37.713.000 0 0 0
37.713.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
2.075.400 0 0 0
2.075.400 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
13.604.400 0 0 0
13.604.400 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
17.232.750 0 0 0
17.232.750 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.720.800 0 0 0
5.720.800 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
200.933.700 0 0 0
200.933.700 79
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
200.933.700 0 0 0
200.933.700 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
200.933.700 0 0 0
200.933.700 2 21
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
60.000.000 0 0 0
60.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
60.000.000 0 0 0
60.000.000 2 21 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
60.000.000 0 0 0
60.000.000 2 21 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
60.000.000 0 0 0
60.000.000 2 21 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
60.000.000 0 0 0
60.000.000 2 22
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
561.371.370.004 173.361.286.000 0 0
734.732.656.004 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
30.389.487.800
1.593.381.100 0 0
31.982.868.900 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
30.389.487.800
1.593.381.100 0 0
31.982.868.900 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 5.10 Pendidikan Berbasis Budaya
30.389.487.800
1.593.381.100 0 0
31.982.868.900 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 5.10 01 Pembinaan Muatan Lokal
27.622.668.900 0 0 0
27.622.668.900 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 5.10 02 Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan 0
1.200.000.000 0 0
1.200.000.000 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 5.10 04 Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta
2.766.818.900
393.381.100 0 0
3.160.200.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000
DINAS KESEHATAN
389.855.000 0 0 0
389.855.000 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
389.855.000 0 0 0
389.855.000 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 08 5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
389.855.000 0 0 0
389.855.000 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 08 5.08 04 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
389.855.000 0 0 0
389.855.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
14.890.860.000
6.705.000.000 0 0
21.595.860.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
14.890.860.000
6.705.000.000 0 0
21.595.860.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
11.690.860.000 0 0 0
11.690.860.000 80
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 5.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
11.690.860.000 0 0 0
11.690.860.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
3.200.000.000
6.705.000.000 0 0
9.905.000.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 5.08 01 Pengembangan Lumbung Mataraman
3.200.000.000
6.705.000.000 0 0
9.905.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
19.808.370.400
4.439.938.700 0 0
24.248.309.100 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
19.808.370.400
4.439.938.700 0 0
24.248.309.100 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
19.808.370.400
4.439.938.700 0 0
24.248.309.100 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 16 Pembinaan Jagawarga
19.808.370.400
4.439.938.700 0 0
24.248.309.100 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.350.000.000 0 0 0
1.350.000.000 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
1.350.000.000 0 0 0
1.350.000.000 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
300.000.000 0 0 0
300.000.000 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 5.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia
300.000.000 0 0 0
300.000.000 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
1.050.000.000 0 0 0
1.050.000.000 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 5.09 21 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya
1.050.000.000 0 0 0
1.050.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000
DINAS SOSIAL
4.244.629.000 0 0 0
4.244.629.000 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
4.244.629.000 0 0 0
4.244.629.000 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 5.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman
4.244.629.000 0 0 0
4.244.629.000 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 5.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
4.244.629.000 0 0 0
4.244.629.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
4.360.037.600
158.184.300 0 0
4.518.221.900 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
4.360.037.600
158.184.300 0 0
4.518.221.900 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
4.360.037.600
158.184.300 0 0
4.518.221.900 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 5.09 19 Pengembangan Ekonomi Perempuan
4.360.037.600
158.184.300 0 0
4.518.221.900 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
1.147.250.000 0 0 0
1.147.250.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
1.147.250.000 0 0 0
1.147.250.000 81
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 5.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman
98.000.000 0 0 0
98.000.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 5.01 03 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman
98.000.000 0 0 0
98.000.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
400.000.000 0 0 0
400.000.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 5.08 06 Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram
400.000.000 0 0 0
400.000.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
649.250.000 0 0 0
649.250.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 5.09 09 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat
649.250.000 0 0 0
649.250.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15.180.892.200
7.319.107.800 0 0
22.500.000.000 2 22 2.16.2.21.2.22.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
15.180.892.200
7.319.107.800 0 0
22.500.000.000 2 22 2.16.2.21.2.22.01.0000 08 5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
15.180.892.200
7.319.107.800 0 0
22.500.000.000 2 22 2.16.2.21.2.22.01.0000 08 5.06 02 Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital
15.180.892.200
7.319.107.800 0 0
22.500.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
38.839.539.400
97.185.438.200 0 0
136.024.977.600 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
38.839.539.400
97.185.438.200 0 0
136.024.977.600 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
8.259.070.700
97.083.779.900 0 0
105.342.850.600 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
1.519.062.400
94.611.693.200 0 0
96.130.755.600 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia
6.740.008.300
2.472.086.700 0 0
9.212.095.000 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
30.580.468.700
101.658.300 0 0
30.682.127.000 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 17 Pengembangan Kewirausahaan Desa
30.580.468.700
101.658.300 0 0
30.682.127.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000
DINAS KEBUDAYAAN
324.086.733.154
5.031.569.600 0 0
329.118.302.754 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
26.784.335.754 0 0 0
26.784.335.754 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25.373.800 0 0 0
25.373.800 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.316.000 0 0 0
3.316.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
13.278.400 0 0 0
13.278.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.779.400 0 0 0
8.779.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
23.487.582.764 0 0 0
23.487.582.764 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
23.361.883.664 0 0 0
23.361.883.664 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
89.937.500 0 0 0
89.937.500 82
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
16.757.200 0 0 0
16.757.200 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
19.004.400 0 0 0
19.004.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
36.000.000 0 0 0
36.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
36.000.000 0 0 0
36.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
492.011.100 0 0 0
492.011.100 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
81.731.500 0 0 0
81.731.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
114.910.000 0 0 0
114.910.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11.920.200 0 0 0
11.920.200 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
94.844.600 0 0 0
94.844.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
6.652.800 0 0 0
6.652.800 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
181.952.000 0 0 0
181.952.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.155.595.600 0 0 0
2.155.595.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
9.500.000 0 0 0
9.500.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
618.000.000 0 0 0
618.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.528.095.600 0 0 0
1.528.095.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
587.772.490 0 0 0
587.772.490 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
40.430.500 0 0 0
40.430.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
368.215.200 0 0 0
368.215.200 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
35.718.100 0 0 0
35.718.100 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
90.053.090 0 0 0
90.053.090 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
53.355.600 0 0 0
53.355.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
297.302.397.400
5.031.569.600 0 0
302.333.967.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman
17.250.000.000
3.000.000.000 0 0
20.250.000.000 83
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
3.850.000.000 0 0 0
3.850.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.01 02 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra
6.500.000.000 0 0 0
6.500.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.01 03 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman
6.900.000.000
3.000.000.000 0 0
9.900.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
26.405.765.000
1.457.000.000 0 0
27.862.765.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 01 Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya
15.063.000.000
867.000.000 0 0
15.930.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
5.119.000.000
590.000.000 0 0
5.709.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia
6.223.765.000 0 0 0
6.223.765.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
13.375.430.400
574.569.600 0 0
13.950.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
725.430.400
574.569.600 0 0
1.300.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.06 04 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya
12.650.000.000 0 0 0
12.650.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.07 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan
6.941.278.800 0 0 0
6.941.278.800 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.07 01 Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.07 02 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan
400.000.000 0 0 0
400.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.07 03 Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya
5.541.278.800 0 0 0
5.541.278.800 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
233.329.923.200 0 0 0
233.329.923.200 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 01 Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya
20.143.584.700 0 0 0
20.143.584.700 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 02 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni
5.900.000.000 0 0 0
5.900.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 03 Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya
3.683.357.000 0 0 0
3.683.357.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 04 Penghargaan Seniman dan Budayawan
2.500.000.000 0 0 0
2.500.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 05 Festival Kebudayaan Yogyakarta
5.000.000.000 0 0 0
5.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 06 Gelar Budaya Yogyakarta
8.092.481.600 0 0 0
8.092.481.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 07 Publikasi Seni dan Budaya Daerah
4.786.896.800 0 0 0
4.786.896.800 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 08 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi
2.101.349.000 0 0 0
2.101.349.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 09 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat
7.779.165.000 0 0 0
7.779.165.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 10 Selendang Sutera
1.300.000.000 0 0 0
1.300.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 11 Penyelenggaraan Even Penggiat Seni
6.918.300.000 0 0 0
6.918.300.000 84
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 14 Penguatan Lembaga Pelestari Budaya
163.150.000.000 0 0 0
163.150.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 15 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi
1.974.789.100 0 0 0
1.974.789.100 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001
MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
15.162.760.750
10.307.951.700 0 0
25.470.712.450 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
4.151.290.750
7.951.700 0 0
4.159.242.450 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
42.960.000 0 0 0
42.960.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
42.960.000 0 0 0
42.960.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
20.400.000 0 0 0
20.400.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
20.400.000 0 0 0
20.400.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
258.261.300
7.951.700 0 0
266.213.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
13.252.700 0 0 0
13.252.700 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
58.550.900 0 0 0
58.550.900 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
19.440.000
7.951.700 0 0
27.391.700 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
27.648.000 0 0 0
27.648.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.351.300 0 0 0
20.351.300 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
3.734.400 0 0 0
3.734.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
115.284.000 0 0 0
115.284.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.681.997.450 0 0 0
3.681.997.450 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.500.000 0 0 0
1.500.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.480.055.050 0 0 0
1.480.055.050 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.200.442.400 0 0 0
2.200.442.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
147.672.000 0 0 0
147.672.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
44.172.000 0 0 0
44.172.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
35.000.000 0 0 0
35.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.800.000 0 0 0
8.800.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
59.700.000 0 0 0
59.700.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
2.000.000.000 0 0 0
2.000.000.000 85
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 06 1.01 Pengelolaan Museum Provinsi
2.000.000.000 0 0 0
2.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 06 1.01 01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu
600.000.000 0 0 0
600.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 06 1.01 03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 06 1.01 04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
400.000.000 0 0 0
400.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
9.011.470.000
10.300.000.000 0 0
19.311.470.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 08 5.03 Penguatan Museum Sonobudoyo
9.011.470.000
10.300.000.000 0 0
19.311.470.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 08 5.03 01 Pengelolaan Museum Sonobudoyo
7.000.000.000 0 0 0
7.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 08 5.03 02 Pengembangan Museum Sonobudoyo
2.011.470.000
10.300.000.000 0 0
12.311.470.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002
TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
18.734.008.500
558.380.000 0 0
19.292.388.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2.292.388.500 0 0 0
2.292.388.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
37.800.000 0 0 0
37.800.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
37.800.000 0 0 0
37.800.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
20.400.000 0 0 0
20.400.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
20.400.000 0 0 0
20.400.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
212.569.000 0 0 0
212.569.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
48.817.400 0 0 0
48.817.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
34.392.300 0 0 0
34.392.300 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.614.400 0 0 0
2.614.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
21.734.500 0 0 0
21.734.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
3.734.400 0 0 0
3.734.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
101.276.000 0 0 0
101.276.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.836.771.600 0 0 0
1.836.771.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000 0 0 0
2.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
422.585.200 0 0 0
422.585.200 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.412.186.400 0 0 0
1.412.186.400 86
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
184.847.900 0 0 0
184.847.900 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
58.027.900 0 0 0
58.027.900 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
55.210.000 0 0 0
55.210.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
71.610.000 0 0 0
71.610.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
2.000.000.000 0 0 0
2.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 02 1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.000.000.000 0 0 0
2.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 02 1.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
837.853.600 0 0 0
837.853.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 02 1.01 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
562.146.400 0 0 0
562.146.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 02 1.01 03 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya
600.000.000 0 0 0
600.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
14.441.620.000
558.380.000 0 0
15.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 08 5.05 Pengelolaan Taman Budaya
14.441.620.000
558.380.000 0 0
15.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 08 5.05 01 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta
14.441.620.000
558.380.000 0 0
15.000.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
5.446.096.000
46.000.000 0 0
5.492.096.000 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
5.446.096.000
46.000.000 0 0
5.492.096.000 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 5.02 Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten
5.446.096.000
46.000.000 0 0
5.492.096.000 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 5.02 02 Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten
3.498.299.100 0 0 0
3.498.299.100 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 5.02 03 Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya
1.947.796.900
46.000.000 0 0
1.993.796.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
10.391.453.100
24.194.700.800 0 0
34.586.153.900 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
10.391.453.100
24.194.700.800 0 0
34.586.153.900 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
10.391.453.100
24.194.700.800 0 0
34.586.153.900 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 5.08 05 Pengembangan Budaya Bahari
10.391.453.100
24.194.700.800 0 0
34.586.153.900 87
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000
DINAS PARIWISATA
20.564.320.000
3.072.000.000 0 0
23.636.320.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
20.564.320.000
3.072.000.000 0 0
23.636.320.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
1.558.300.000 0 0 0
1.558.300.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia
1.558.300.000 0 0 0
1.558.300.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
161.320.000
3.072.000.000 0 0
3.233.320.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
161.320.000
3.072.000.000 0 0
3.233.320.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
13.503.200.000 0 0 0
13.503.200.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.08 02 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya
13.503.200.000 0 0 0
13.503.200.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
5.341.500.000 0 0 0
5.341.500.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 18 Peningkatan Lembaga Wisata Budaya
5.341.500.000 0 0 0
5.341.500.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
5.069.132.900
5.170.594.800 0 0
10.239.727.700 2 22 3.27.2.09.2.22.02.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
5.069.132.900
5.170.594.800 0 0
10.239.727.700 2 22 3.27.2.09.2.22.02.0000 08 5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
5.069.132.900
5.170.594.800 0 0
10.239.727.700 2 22 3.27.2.09.2.22.02.0000 08 5.08 01 Pengembangan Lumbung Mataraman
5.069.132.900
5.170.594.800 0 0
10.239.727.700 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
13.588.385.000
6.376.317.000 0 0
19.964.702.000 2 22 3.31.3.30.2.22.02.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
13.588.385.000
6.376.317.000 0 0
19.964.702.000 2 22 3.31.3.30.2.22.02.0000 08 5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
13.588.385.000
6.376.317.000 0 0
19.964.702.000 2 22 3.31.3.30.2.22.02.0000 08 5.08 03 Pengembangan Industri Kreatif
13.588.385.000
6.376.317.000 0 0
19.964.702.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
9.170.520.000 0 0 0
9.170.520.000 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
9.170.520.000 0 0 0
9.170.520.000 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
9.170.520.000 0 0 0
9.170.520.000 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 5.09 21 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya
9.170.520.000 0 0 0
9.170.520.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001
BIRO TATA PEMERINTAHAN
172.029.000 0 0 0
172.029.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0001 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
172.029.000 0 0 0
172.029.000 88
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0001 08 5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
172.029.000 0 0 0
172.029.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0001 08 5.06 03 Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan
172.029.000 0 0 0
172.029.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
275.781.900
488.625.000 0 0
764.406.900 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0004 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
275.781.900
488.625.000 0 0
764.406.900 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0004 08 5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
61.375.000
488.625.000 0 0
550.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0004 08 5.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
61.375.000
488.625.000 0 0
550.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0004 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
214.406.900 0 0 0
214.406.900 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0004 08 5.09 01 Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya
214.406.900 0 0 0
214.406.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005
BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0005 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0005 08 5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0005 08 5.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007
BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
535.903.000
114.097.000 0 0
650.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0007 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
535.903.000
114.097.000 0 0
650.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0007 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
535.903.000
114.097.000 0 0
650.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0007 08 5.09 07 Publikasi Seni dan Budaya Daerah
535.903.000
114.097.000 0 0
650.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008
BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
665.110.000 0 0 0
665.110.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0008 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
665.110.000 0 0 0
665.110.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0008 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
665.110.000 0 0 0
665.110.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0008 08 5.09 17 Pengembangan Kewirausahaan Desa
240.000.000 0 0 0
240.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0008 08 5.09 20 Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa
425.110.000 0 0 0
425.110.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000
BADAN PENGHUBUNG DAERAH
3.254.829.000
600.000.000 0 0
3.854.829.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
3.254.829.000
600.000.000 0 0
3.854.829.000 89
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
6.600.000
600.000.000 0 0
606.600.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 5.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
6.600.000
600.000.000 0 0
606.600.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
3.248.229.000 0 0 0
3.248.229.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 5.09 12 Gelar Seni Budaya Daerah
3.248.229.000 0 0 0
3.248.229.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.653.386.300 0 0 0
2.653.386.300 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
2.653.386.300 0 0 0
2.653.386.300 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
2.653.386.300 0 0 0
2.653.386.300 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 21 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya
2.653.386.300 0 0 0
2.653.386.300 2 23
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
33.789.576.745
1.277.674.300 0 0
35.067.251.045 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
30.437.436.345
1.274.674.300 0 0
31.712.110.645 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
23.366.331.145
1.274.674.300 0 0
24.641.005.445 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
67.460.000 0 0 0
67.460.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
36.775.800 0 0 0
36.775.800 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
15.943.700 0 0 0
15.943.700 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
14.740.500 0 0 0
14.740.500 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
16.000.979.945 0 0 0
16.000.979.945 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
15.938.247.445 0 0 0
15.938.247.445 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
44.940.000 0 0 0
44.940.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.648.000 0 0 0
7.648.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
10.144.500 0 0 0
10.144.500 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
22.500.000 0 0 0
22.500.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
22.500.000 0 0 0
22.500.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
25.069.600 0 0 0
25.069.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
25.069.600 0 0 0
25.069.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
424.622.300 0 0 0
424.622.300 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
45.400.500 0 0 0
45.400.500 90
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
49.722.600 0 0 0
49.722.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
17.572.000 0 0 0
17.572.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
44.625.200 0 0 0
44.625.200 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
267.302.000 0 0 0
267.302.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
1.274.674.300 0 0
1.274.674.300 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
976.318.500 0 0
976.318.500 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
298.355.800 0 0
298.355.800 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.753.156.000 0 0 0
5.753.156.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000 0 0 0
2.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.434.150.000 0 0 0
1.434.150.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.317.006.000 0 0 0
4.317.006.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.072.543.300 0 0 0
1.072.543.300 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
394.514.300 0 0 0
394.514.300 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
76.300.000 0 0 0
76.300.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
200.000.000 0 0 0
200.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
401.729.000 0 0 0
401.729.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
6.508.079.400 0 0 0
6.508.079.400 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
176.168.000 0 0 0
176.168.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
114.797.000 0 0 0
114.797.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
61.371.000 0 0 0
61.371.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
6.331.911.400 0 0 0
6.331.911.400 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
6.271.134.800 0 0 0
6.271.134.800 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
60.776.600 0 0 0
60.776.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
563.025.800 0 0 0
563.025.800 91
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi
368.120.000 0 0 0
368.120.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.01 01 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
368.120.000 0 0 0
368.120.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah
79.621.600 0 0 0
79.621.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 01 Penerbitan Katalog Induk Daerah
44.640.000 0 0 0
44.640.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 02 Penerbitan Bibliografi Daerah
34.981.600 0 0 0
34.981.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi
115.284.200 0 0 0
115.284.200 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 01 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
115.284.200 0 0 0
115.284.200 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001
BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
3.352.140.400
3.000.000 0 0
3.355.140.400 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2.440.310.400
3.000.000 0 0
2.443.310.400 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
30.600.000 0 0 0
30.600.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
30.600.000 0 0 0
30.600.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
15.000.000 0 0 0
15.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
15.000.000 0 0 0
15.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
116.010.000 0 0 0
116.010.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
28.130.000 0 0 0
28.130.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11.245.000 0 0 0
11.245.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.685.000 0 0 0
7.685.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.830.000 0 0 0
7.830.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
61.120.000 0 0 0
61.120.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
3.000.000 0 0
3.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
3.000.000 0 0
3.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.401.110.000 0 0 0
1.401.110.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
450.000 0 0 0
450.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.397.660.000 0 0 0
1.397.660.000 92
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.000.000 0 0 0
3.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
877.590.400 0 0 0
877.590.400 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
201.024.300 0 0 0
201.024.300 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
13.250.000 0 0 0
13.250.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
99.642.300 0 0 0
99.642.300 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
274.336.900 0 0 0
274.336.900 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
289.336.900 0 0 0
289.336.900 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
911.830.000 0 0 0
911.830.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 02 1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
911.830.000 0 0 0
911.830.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 02 1.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
210.830.000 0 0 0
210.830.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 02 1.01 07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
701.000.000 0 0 0
701.000.000 2 24
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
764.389.000 0 0 0
764.389.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
764.389.000 0 0 0
764.389.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
764.389.000 0 0 0
764.389.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
397.586.900 0 0 0
397.586.900 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
251.419.800 0 0 0
251.419.800 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi
146.167.100 0 0 0
146.167.100 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
190.206.100 0 0 0
190.206.100 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 02 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
190.206.100 0 0 0
190.206.100 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
176.596.000 0 0 0
176.596.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN
110.615.700 0 0 0
110.615.700 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
65.980.300 0 0 0
65.980.300 93
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
180.106.963.120
24.280.330.180 0 0
204.387.293.300 3 25
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
39.012.523.991
3.152.907.880 0 0
42.165.431.871 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
31.867.048.566
834.196.900 0 0
32.701.245.466 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
19.904.394.566
588.706.900 0 0
20.493.101.466 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
90.000.000 0 0 0
90.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
50.000.000 0 0 0
50.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
15.000.000 0 0 0
15.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25.000.000 0 0 0
25.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
17.614.456.266 0 0 0
17.614.456.266 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
17.532.376.266 0 0 0
17.532.376.266 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
61.080.000 0 0 0
61.080.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6.000.000 0 0 0
6.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
15.000.000 0 0 0
15.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13.200.000 0 0 0
13.200.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.200.000 0 0 0
13.200.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
399.091.000 0 0 0
399.091.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
17.936.900 0 0 0
17.936.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
49.360.200 0 0 0
49.360.200 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
46.237.700 0 0 0
46.237.700 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.567.400 0 0 0
2.567.400 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
37.640.000 0 0 0
37.640.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
10.720.800 0 0 0
10.720.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
227.656.000 0 0 0
227.656.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6.972.000 0 0 0
6.972.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
377.906.900 0 0
377.906.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0
377.906.900 0 0
377.906.900 94
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.073.892.400 0 0 0
1.073.892.400 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.388.000 0 0 0
5.388.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
461.299.600 0 0 0
461.299.600 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
607.204.800 0 0 0
607.204.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
713.754.900
210.800.000 0 0
924.554.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
73.828.700 0 0 0
73.828.700 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
451.751.000 0 0 0
451.751.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
43.875.200 0 0 0
43.875.200 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
80.000.000
210.800.000 0 0
290.800.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
64.300.000 0 0 0
64.300.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
66.733.200
227.948.000 0 0
294.681.200 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
29.999.900
227.948.000 0 0
257.947.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.01 02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
29.999.900
227.948.000 0 0
257.947.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
36.733.300 0 0 0
36.733.300 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional
36.733.300 0 0 0
36.733.300 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
155.240.200 0 0 0
155.240.200 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
97.748.200 0 0 0
97.748.200 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.03 02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
97.748.200 0 0 0
97.748.200 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.09 Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
57.492.000 0 0 0
57.492.000 95
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.09 02 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
57.492.000 0 0 0
57.492.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
4.871.127.500 0 0 0
4.871.127.500 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
182.290.100 0 0 0
182.290.100 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.01 02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
182.290.100 0 0 0
182.290.100 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat
4.688.837.400 0 0 0
4.688.837.400 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.06 02 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
4.688.837.400 0 0 0
4.688.837.400 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
434.426.700 0 0 0
434.426.700 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
371.850.900 0 0 0
371.850.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
112.851.900 0 0 0
112.851.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 04 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
258.999.000 0 0 0
258.999.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
62.575.800 0 0 0
62.575.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya
22.652.500 0 0 0
22.652.500 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
39.923.300 0 0 0
39.923.300 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
6.435.126.400
17.542.000 0 0
6.452.668.400 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
96.568.800 0 0 0
96.568.800 96
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.01 02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
67.762.000 0 0 0
67.762.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.01 03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
28.806.800 0 0 0
28.806.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
5.580.908.700
17.542.000 0 0
5.598.450.700 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
2.103.504.000
17.542.000 0 0
2.121.046.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing
3.477.404.700 0 0 0
3.477.404.700 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
757.648.900 0 0 0
757.648.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.03 02 Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
741.232.100 0 0 0
741.232.100 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.03 03 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
16.416.800 0 0 0
16.416.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001
BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
4.513.206.225
484.313.500 0 0
4.997.519.725 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.722.206.225
21.555.500 0 0
1.743.761.725 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
40.712.700 0 0 0
40.712.700 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
32.520.000 0 0 0
32.520.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.154.900 0 0 0
2.154.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
6.037.800 0 0 0
6.037.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
15.500.000 0 0 0
15.500.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
1.000.000 0 0 0
1.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
300.000 0 0 0
300.000 97
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.000.000 0 0 0
1.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.200.000 0 0 0
13.200.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
119.879.600
1.555.500 0 0
121.435.100 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.889.600 0 0 0
10.889.600 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
27.605.200 0 0 0
27.605.200 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
20.444.400
1.555.500 0 0
21.999.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.556.600 0 0 0
1.556.600 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
18.589.800 0 0 0
18.589.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.494.000 0 0 0
1.494.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
39.300.000 0 0 0
39.300.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
20.000.000 0 0
20.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
20.000.000 0 0
20.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.345.531.825 0 0 0
1.345.531.825 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.740.000 0 0 0
1.740.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
581.560.225 0 0 0
581.560.225 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
762.231.600 0 0 0
762.231.600 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
200.582.100 0 0 0
200.582.100 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
175.416.800 0 0 0
175.416.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
17.665.300 0 0 0
17.665.300 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.500.000 0 0 0
7.500.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
2.791.000.000
462.758.000 0 0
3.253.758.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 04 1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
100.000.000 0 0 0
100.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 04 1.05 06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
100.000.000 0 0 0
100.000.000 98
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 04 1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat
2.691.000.000
462.758.000 0 0
3.153.758.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 04 1.06 01 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.691.000.000
462.758.000 0 0
3.153.758.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
2.632.269.200
1.834.397.480 0 0
4.466.666.680 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2.580.019.200
338.017.480 0 0
2.918.036.680 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
35.219.500 0 0 0
35.219.500 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
29.220.000 0 0 0
29.220.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
999.900 0 0 0
999.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
4.999.600 0 0 0
4.999.600 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
22.708.500 0 0 0
22.708.500 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
4.710.900 0 0 0
4.710.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.997.600 0 0 0
2.997.600 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
15.000.000 0 0 0
15.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
106.503.100 0 0 0
106.503.100 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
17.980.400 0 0 0
17.980.400 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
27.806.200 0 0 0
27.806.200 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9.978.500 0 0 0
9.978.500 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
406.000 0 0 0
406.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.789.000 0 0 0
7.789.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.494.000 0 0 0
1.494.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
41.049.000 0 0 0
41.049.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.255.626.800 0 0 0
2.255.626.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.000.000 0 0 0
3.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
739.500.000 0 0 0
739.500.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.513.126.800 0 0 0
1.513.126.800 99
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
159.961.300
338.017.480 0 0
497.978.780 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
53.662.300 0 0 0
53.662.300 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12.850.000 0 0 0
12.850.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
75.000.000
338.017.480 0 0
413.017.480 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
18.449.000 0 0 0
18.449.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
52.250.000
1.496.380.000 0 0
1.548.630.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 03 1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
52.250.000
1.496.380.000 0 0
1.548.630.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 03 1.06 02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
2.250.000
1.496.380.000 0 0
1.498.630.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 03 1.06 03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
50.000.000 0 0 0
50.000.000 3 26
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
12.575.344.571
29.704.000 0 0
12.605.048.571 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000
DINAS PARIWISATA
12.575.344.571
29.704.000 0 0
12.605.048.571 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
10.438.845.271
29.704.000 0 0
10.468.549.271 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
73.000.000 0 0 0
73.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
48.000.000 0 0 0
48.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
10.000.000 0 0 0
10.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.000.000 0 0 0
15.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.135.168.521 0 0 0
9.135.168.521 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.082.168.521 0 0 0
9.082.168.521 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
37.500.000 0 0 0
37.500.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.000.000 0 0 0
2.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
13.500.000 0 0 0
13.500.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
28.800.000 0 0 0
28.800.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
12.000.000 0 0 0
12.000.000 100
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
16.800.000 0 0 0
16.800.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
238.432.100 0 0 0
238.432.100 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.992.000 0 0 0
9.992.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
40.355.100 0 0 0
40.355.100 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.000.000 0 0 0
6.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
25.005.000 0 0 0
25.005.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
6.012.000 0 0 0
6.012.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
120.318.000 0 0 0
120.318.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
30.750.000 0 0 0
30.750.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
415.000
29.704.000 0 0
30.119.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
415.000
13.704.000 0 0
14.119.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
16.000.000 0 0
16.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
691.959.050 0 0 0
691.959.050 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.001.000 0 0 0
10.001.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
215.501.250 0 0 0
215.501.250 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
466.456.800 0 0 0
466.456.800 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
271.070.600 0 0 0
271.070.600 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
30.269.500 0 0 0
30.269.500 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
181.695.600 0 0 0
181.695.600 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
13.855.500 0 0 0
13.855.500 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
30.000.000 0 0 0
30.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15.250.000 0 0 0
15.250.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
149.999.900 0 0 0
149.999.900 101
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
99.999.900 0 0 0
99.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
99.999.900 0 0 0
99.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
50.000.000 0 0 0
50.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
50.000.000 0 0 0
50.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
419.999.600 0 0 0
419.999.600 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
419.999.600 0 0 0
419.999.600 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
100.000.000 0 0 0
100.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri
99.999.600 0 0 0
99.999.600 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
220.000.000 0 0 0
220.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
194.999.800 0 0 0
194.999.800 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
179.999.900 0 0 0
179.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula
179.999.900 0 0 0
179.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
14.999.900 0 0 0
14.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 10 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
14.999.900 0 0 0
14.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
1.371.500.000 0 0 0
1.371.500.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
1.371.500.000 0 0 0
1.371.500.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
590.000.000 0 0 0
590.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 03 Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan
435.000.000 0 0 0
435.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 04 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
346.500.000 0 0 0
346.500.000 102
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
87.568.790.595
20.375.037.300 0 0
107.943.827.895 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
80.111.543.170
11.484.076.000 0 0
91.595.619.170 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
52.903.915.508
4.783.000 0 0
52.908.698.508 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
73.998.700 0 0 0
73.998.700 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
29.578.400 0 0 0
29.578.400 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
18.595.100 0 0 0
18.595.100 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25.825.200 0 0 0
25.825.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
48.518.133.408 0 0 0
48.518.133.408 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
48.424.478.408 0 0 0
48.424.478.408 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
80.460.000 0 0 0
80.460.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
13.195.000 0 0 0
13.195.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
63.600.000 0 0 0
63.600.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
63.600.000 0 0 0
63.600.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
33.822.000 0 0 0
33.822.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
33.822.000 0 0 0
33.822.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
197.698.600 0 0 0
197.698.600 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
31.910.600 0 0 0
31.910.600 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
58.012.500 0 0 0
58.012.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
31.552.500 0 0 0
31.552.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
7.992.000 0 0 0
7.992.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
68.231.000 0 0 0
68.231.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
4.783.000 0 0
4.783.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
4.783.000 0 0
4.783.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.004.885.700 0 0 0
3.004.885.700 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
400.000 0 0 0
400.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
735.683.300 0 0 0
735.683.300 103
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.268.802.400 0 0 0
2.268.802.400 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.011.777.100 0 0 0
1.011.777.100 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
68.570.000 0 0 0
68.570.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
675.855.400 0 0 0
675.855.400 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
91.060.000 0 0 0
91.060.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
97.761.300 0 0 0
97.761.300 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
78.530.400 0 0 0
78.530.400 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
20.401.188.600 0 0 0
20.401.188.600 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
3.929.785.700 0 0 0
3.929.785.700 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.01 01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
139.500.000 0 0 0
139.500.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
3.790.285.700 0 0 0
3.790.285.700 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
16.471.402.900 0 0 0
16.471.402.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.04 01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
16.471.402.900 0 0 0
16.471.402.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
2.834.804.900
11.401.135.000 0 0
14.235.939.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 Penataan Prasarana Pertanian
2.834.804.900
11.401.135.000 0 0
14.235.939.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
167.418.300 0 0 0
167.418.300 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
2.318.069.600 0 0 0
2.318.069.600 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 10 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya
349.317.000
11.401.135.000 0 0
11.750.452.000 104
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
805.404.300 0 0 0
805.404.300 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
112.920.000 0 0 0
112.920.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.01 01 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
112.920.000 0 0 0
112.920.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
683.000.000 0 0 0
683.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
103.000.000 0 0 0
103.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02 03 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi
580.000.000 0 0 0
580.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.05 Kesejahteraan Hewan
9.484.300 0 0 0
9.484.300 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.05 01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
9.484.300 0 0 0
9.484.300 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
106.000.000 0 0 0
106.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
106.000.000 0 0 0
106.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
106.000.000 0 0 0
106.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
3.060.229.862
78.158.000 0 0
3.138.387.862 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
191.958.200 0 0 0
191.958.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.01 01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN
191.958.200 0 0 0
191.958.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
2.868.271.662
78.158.000 0 0
2.946.429.662 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.02 01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
2.710.763.162
78.158.000 0 0
2.788.921.162 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.02 02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
157.508.500 0 0 0
157.508.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001
BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
2.834.706.050
8.890.961.300 0 0
11.725.667.350 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.136.685.000
610.324.500 0 0
1.747.009.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
30.600.000 0 0 0
30.600.000 105
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
30.600.000 0 0 0
30.600.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
10.320.000 0 0 0
10.320.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
10.320.000 0 0 0
10.320.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
80.419.600 0 0 0
80.419.600 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.796.800 0 0 0
6.796.800 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25.821.200 0 0 0
25.821.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.538.000 0 0 0
7.538.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
22.000.000 0 0 0
22.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
2.115.600 0 0 0
2.115.600 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
16.148.000 0 0 0
16.148.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
42.000.000
364.202.900 0 0
406.202.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
358.761.000 0 0
358.761.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
42.000.000
5.441.900 0 0
47.441.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
752.470.300 0 0 0
752.470.300 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.000.000 0 0 0
1.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
170.506.500 0 0 0
170.506.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
580.963.800 0 0 0
580.963.800 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
220.875.100
246.121.600 0 0
466.996.700 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
200.497.700 0 0 0
200.497.700 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
9.220.000 0 0 0
9.220.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0
246.121.600 0 0
246.121.600 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
11.157.400 0 0 0
11.157.400 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
1.675.909.050
4.323.800 0 0
1.680.232.850 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 02 1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
1.675.909.050
4.323.800 0 0
1.680.232.850 106
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 02 1.02 01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
104.010.800 0 0 0
104.010.800 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 02 1.02 02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
470.453.550
4.323.800 0 0
474.777.350 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 02 1.02 03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
1.019.458.500 0 0 0
1.019.458.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 02 1.02 04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
81.986.200 0 0 0
81.986.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
22.112.000
8.276.313.000 0 0
8.298.425.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 03 1.01 Penataan Prasarana Pertanian
22.112.000
8.276.313.000 0 0
8.298.425.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 03 1.01 10 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya
22.112.000
8.276.313.000 0 0
8.298.425.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002
BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
4.622.541.375 0 0 0
4.622.541.375 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
633.569.375 0 0 0
633.569.375 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
23.760.000 0 0 0
23.760.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
23.760.000 0 0 0
23.760.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13.200.000 0 0 0
13.200.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.200.000 0 0 0
13.200.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
92.028.100 0 0 0
92.028.100 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.365.700 0 0 0
6.365.700 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
17.314.900 0 0 0
17.314.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.999.500 0 0 0
3.999.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
21.332.400 0 0 0
21.332.400 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
3.021.600 0 0 0
3.021.600 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
39.994.000 0 0 0
39.994.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
278.921.675 0 0 0
278.921.675 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.000.000 0 0 0
1.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
158.839.675 0 0 0
158.839.675 107
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
119.082.000 0 0 0
119.082.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
225.659.600 0 0 0
225.659.600 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
209.919.600 0 0 0
209.919.600 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.590.000 0 0 0
6.590.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9.150.000 0 0 0
9.150.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3.415.972.000 0 0 0
3.415.972.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 02 1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
3.415.972.000 0 0 0
3.415.972.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 02 1.04 02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
3.415.972.000 0 0 0
3.415.972.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
573.000.000 0 0 0
573.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 04 1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
573.000.000 0 0 0
573.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 04 1.03 03 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
573.000.000 0 0 0
573.000.000 3 28
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
6.624.724.856
604.720.700 0 0
7.229.445.556 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
1.334.844.986
4.720.700 0 0
1.339.565.686 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
793.199.786
4.720.700 0 0
797.920.486 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
457.472.500 0 0 0
457.472.500 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
23.341.200 0 0 0
23.341.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
195.985.200 0 0 0
195.985.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
70.594.000 0 0 0
70.594.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan
167.552.100 0 0 0
167.552.100 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
186.829.600 0 0 0
186.829.600 108
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan
173.923.200 0 0 0
173.923.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
12.906.400 0 0 0
12.906.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
78.429.286 0 0 0
78.429.286 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.07 02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
78.429.286 0 0 0
78.429.286 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 Perbenihan Tanaman Hutan
70.468.400
4.720.700 0 0
75.189.100 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 02 Sertifikasi Sumber Benih
17.296.300
836.400 0 0
18.132.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 03 Sertifikasi Mutu Benih
7.952.200
1.721.600 0 0
9.673.800 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 04 Sertifikasi Mutu Bibit
11.338.700
1.314.700 0 0
12.653.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
15.470.800
848.000 0 0
16.318.800 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 06 Pembangunan Sumber Benih
18.410.400 0 0 0
18.410.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
402.150.400 0 0 0
402.150.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
219.120.900 0 0 0
219.120.900 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 01 Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA
94.058.500 0 0 0
94.058.500 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 03 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi
107.649.700 0 0 0
107.649.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
17.412.700 0 0 0
17.412.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
183.029.500 0 0 0
183.029.500 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.03 03 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah
74.725.700 0 0 0
74.725.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.03 06 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
108.303.800 0 0 0
108.303.800 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
139.494.800 0 0 0
139.494.800 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
139.494.800 0 0 0
139.494.800 109
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
42.881.600 0 0 0
42.881.600 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
96.613.200 0 0 0
96.613.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001
BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
5.289.879.870
600.000.000 0 0
5.889.879.870 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
5.289.879.870
600.000.000 0 0
5.889.879.870 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 03 1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
122.555.400 0 0 0
122.555.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 03 1.02 01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
122.555.400 0 0 0
122.555.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 03 1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
4.713.061.370
600.000.000 0 0
5.313.061.370 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 03 1.03 06 Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi
15.434.100 0 0 0
15.434.100 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 03 1.03 07 Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung
3.516.700 0 0 0
3.516.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 03 1.03 08 Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH
4.101.402.370
600.000.000 0 0
4.701.402.370 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 03 1.03 09 Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan
592.708.200 0 0 0
592.708.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
454.263.100 0 0 0
454.263.100 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 03 1.05 01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
454.263.100 0 0 0
454.263.100 3 29
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
1.655.835.200 0 0 0
1.655.835.200 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.655.835.200 0 0 0
1.655.835.200 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
510.429.500 0 0 0
510.429.500 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
245.250.000 0 0 0
245.250.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
245.250.000 0 0 0
245.250.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
265.179.500 0 0 0
265.179.500 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah
98.957.500 0 0 0
98.957.500 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 02 Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah
20.000.000 0 0 0
20.000.000 110
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
146.222.000 0 0 0
146.222.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
598.966.500 0 0 0
598.966.500 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
55.817.000 0 0 0
55.817.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
55.817.000 0 0 0
55.817.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
495.833.500 0 0 0
495.833.500 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.03 03 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
246.400.000 0 0 0
246.400.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.03 04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
249.433.500 0 0 0
249.433.500 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
47.316.000 0 0 0
47.316.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.07 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
47.316.000 0 0 0
47.316.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
119.040.000 0 0 0
119.040.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
119.040.000 0 0 0
119.040.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.04 07 Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi
119.040.000 0 0 0
119.040.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
427.399.200 0 0 0
427.399.200 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
160.599.200 0 0 0
160.599.200 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang
53.899.200 0 0 0
53.899.200 111
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
106.700.000 0 0 0
106.700.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
266.800.000 0 0 0
266.800.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.06 06 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
266.800.000 0 0 0
266.800.000 3 30
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
2.843.220.900 0 0 0
2.843.220.900 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.843.220.900 0 0 0
2.843.220.900 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
29.788.700 0 0 0
29.788.700 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
29.788.700 0 0 0
29.788.700 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.04 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
29.788.700 0 0 0
29.788.700 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING
624.883.900 0 0 0
624.883.900 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
624.883.900 0 0 0
624.883.900 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 1.02 01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
52.613.300 0 0 0
52.613.300 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 1.02 02 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
572.270.600 0 0 0
572.270.600 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
130.212.000 0 0 0
130.212.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 05 1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
130.212.000 0 0 0
130.212.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 05 1.01 05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
130.212.000 0 0 0
130.212.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
283.336.300 0 0 0
283.336.300 112
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 06 1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
261.334.300 0 0 0
261.334.300 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 06 1.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen
261.334.300 0 0 0
261.334.300 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 06 1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
22.002.000 0 0 0
22.002.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 06 1.03 01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
22.002.000 0 0 0
22.002.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
1.775.000.000 0 0 0
1.775.000.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 07 1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri
1.775.000.000 0 0 0
1.775.000.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 07 1.02 01 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
1.775.000.000 0 0 0
1.775.000.000 3 31
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
29.506.951.007
117.960.300 0 0
29.624.911.307 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27.744.203.207
63.291.500 0 0
27.807.494.707 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
18.352.742.657
63.291.500 0 0
18.416.034.157 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
75.540.400 0 0 0
75.540.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
36.098.000 0 0 0
36.098.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
15.940.000 0 0 0
15.940.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
23.502.400 0 0 0
23.502.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
16.539.754.407 0 0 0
16.539.754.407 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
16.463.415.407 0 0 0
16.463.415.407 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
52.800.000 0 0 0
52.800.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
11.764.100 0 0 0
11.764.100 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
11.774.900 0 0 0
11.774.900 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
32.795.000 0 0 0
32.795.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
32.795.000 0 0 0
32.795.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
366.474.800 0 0 0
366.474.800 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
19.385.100 0 0 0
19.385.100 113
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
34.709.800 0 0 0
34.709.800 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
20.006.500 0 0 0
20.006.500 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.200.000 0 0 0
4.200.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
56.499.000 0 0 0
56.499.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
3.734.400 0 0 0
3.734.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
150.254.000 0 0 0
150.254.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
77.686.000 0 0 0
77.686.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
63.291.500 0 0
63.291.500 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
63.291.500 0 0
63.291.500 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
978.552.000 0 0 0
978.552.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
373.800.000 0 0 0
373.800.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
604.752.000 0 0 0
604.752.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
359.626.050 0 0 0
359.626.050 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
29.333.400 0 0 0
29.333.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
238.152.250 0 0 0
238.152.250 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20.200.400 0 0 0
20.200.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
47.000.000 0 0 0
47.000.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
24.940.000 0 0 0
24.940.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
9.286.977.150 0 0 0
9.286.977.150 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
9.286.977.150 0 0 0
9.286.977.150 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
50.000.000 0 0 0
50.000.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan
9.236.977.150 0 0 0
9.236.977.150 114
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Peran Serta Masyarakat 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
104.483.400 0 0 0
104.483.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
104.483.400 0 0 0
104.483.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 1.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
104.483.400 0 0 0
104.483.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001
BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
1.762.747.800
54.668.800 0 0
1.817.416.600 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.306.790.200
54.668.800 0 0
1.361.459.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
18.180.000 0 0 0
18.180.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
18.180.000 0 0 0
18.180.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
10.320.000 0 0 0
10.320.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
10.320.000 0 0 0
10.320.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
59.055.500
2.649.000 0 0
61.704.500 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.293.000 0 0 0
8.293.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13.825.200
2.649.000 0 0
16.474.200 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.603.900 0 0 0
8.603.900 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.003.000 0 0 0
3.003.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
11.121.000 0 0 0
11.121.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
3.734.400 0 0 0
3.734.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10.475.000 0 0 0
10.475.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.500.000
52.019.800 0 0
54.519.800 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.500.000
52.019.800 0 0
54.519.800 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.132.004.200 0 0 0
1.132.004.200 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
523.765.000 0 0 0
523.765.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
608.239.200 0 0 0
608.239.200 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
84.730.500 0 0 0
84.730.500 115
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
70.086.500 0 0 0
70.086.500 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.644.000 0 0 0
5.644.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9.000.000 0 0 0
9.000.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
455.957.600 0 0 0
455.957.600 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 02 1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
455.957.600 0 0 0
455.957.600 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 02 1.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
455.957.600 0 0 0
455.957.600 3 32
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
319.572.000 0 0 0
319.572.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
319.572.000 0 0 0
319.572.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
319.572.000 0 0 0
319.572.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
319.572.000 0 0 0
319.572.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
119.637.000 0 0 0
119.637.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
199.935.000 0 0 0
199.935.000 4
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
295.713.301.050
6.118.658.800 0 0
301.831.959.850 4 01
SEKRETARIAT DAERAH
165.864.892.834
4.306.980.800 0 0
170.171.873.634 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000
SEKRETARIAT DAERAH
66.360.411.379 0 0 0
66.360.411.379 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
66.360.411.379 0 0 0
66.360.411.379 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.700.100 0 0 0
5.700.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.700.100 0 0 0
1.700.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.000.000 0 0 0
4.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
63.284.280.894 0 0 0
63.284.280.894 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
63.256.602.994 0 0 0
63.256.602.994 116
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
20.280.000 0 0 0
20.280.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.200.000 0 0 0
1.200.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
6.197.900 0 0 0
6.197.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.639.011.000 0 0 0
1.639.011.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.639.011.000 0 0 0
1.639.011.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
448.066.685 0 0 0
448.066.685 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
240.566.685 0 0 0
240.566.685 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
157.500.000 0 0 0
157.500.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
50.000.000 0 0 0
50.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
983.352.700 0 0 0
983.352.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
776.516.200 0 0 0
776.516.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
142.958.900 0 0 0
142.958.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
63.877.600 0 0 0
63.877.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001
BIRO TATA PEMERINTAHAN
2.817.978.400 0 0 0
2.817.978.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
563.179.100 0 0 0
563.179.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
21.719.900 0 0 0
21.719.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
11.247.200 0 0 0
11.247.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.472.700 0 0 0
10.472.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
43.724.600 0 0 0
43.724.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
31.560.000 0 0 0
31.560.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4.644.400 0 0 0
4.644.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
7.520.200 0 0 0
7.520.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
11.400.000 0 0 0
11.400.000 117
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
11.400.000 0 0 0
11.400.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
317.969.900 0 0 0
317.969.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
17.531.600 0 0 0
17.531.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
32.203.400 0 0 0
32.203.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.984.900 0 0 0
6.984.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
21.489.000 0 0 0
21.489.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
11.160.000 0 0 0
11.160.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
228.601.000 0 0 0
228.601.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.000.000 0 0 0
2.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000 0 0 0
2.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
166.364.700 0 0 0
166.364.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
17.744.300 0 0 0
17.744.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
111.538.100 0 0 0
111.538.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
37.082.300 0 0 0
37.082.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
454.799.300 0 0 0
454.799.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
189.099.900 0 0 0
189.099.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.01 02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
147.100.000 0 0 0
147.100.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.01 03 Fasilitasi Penataan Wilayah
41.999.900 0 0 0
41.999.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah
75.000.000 0 0 0
75.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.02 03 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
75.000.000 0 0 0
75.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah
190.699.400 0 0 0
190.699.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.03 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah
190.699.400 0 0 0
190.699.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
1.800.000.000 0 0 0
1.800.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 10 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan
1.800.000.000 0 0 0
1.800.000.000 118
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 10 5.01 10 Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan
1.800.000.000 0 0 0
1.800.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002
BIRO HUKUM
4.329.353.980
102.113.900 0 0
4.431.467.880 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
546.441.000
102.113.900 0 0
648.554.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.900.400 0 0 0
15.900.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.023.800 0 0 0
5.023.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
6.637.000 0 0 0
6.637.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.239.600 0 0 0
4.239.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
34.780.300 0 0 0
34.780.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
28.680.000 0 0 0
28.680.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.187.600 0 0 0
1.187.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
4.912.700 0 0 0
4.912.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
10.320.000 0 0 0
10.320.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
10.320.000 0 0 0
10.320.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6.261.400 0 0 0
6.261.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
6.261.400 0 0 0
6.261.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
280.248.100 0 0 0
280.248.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.130.200 0 0 0
5.130.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
55.762.500 0 0 0
55.762.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.716.000 0 0 0
5.716.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
36.539.000 0 0 0
36.539.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
2.738.400 0 0 0
2.738.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
174.362.000 0 0 0
174.362.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
102.113.900 0 0
102.113.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
87.896.900 0 0
87.896.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
14.217.000 0 0
14.217.000 119
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.720.000 0 0 0
5.720.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.120.000 0 0 0
2.120.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.600.000 0 0 0
3.600.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
193.210.800 0 0 0
193.210.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
28.707.900 0 0 0
28.707.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
80.692.700 0 0 0
80.692.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
33.410.200 0 0 0
33.410.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
50.400.000 0 0 0
50.400.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
2.982.912.980 0 0 0
2.982.912.980 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 05 1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
1.281.996.500 0 0 0
1.281.996.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 05 1.01 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
79.196.000 0 0 0
79.196.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 05 1.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
16.386.000 0 0 0
16.386.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 05 1.01 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
1.049.663.700 0 0 0
1.049.663.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 05 1.01 04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
136.750.800 0 0 0
136.750.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 05 1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum
1.700.916.480 0 0 0
1.700.916.480 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 05 1.02 01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
283.430.900 0 0 0
283.430.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 05 1.02 02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
1.417.485.580 0 0 0
1.417.485.580 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
800.000.000 0 0 0
800.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 10 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan
800.000.000 0 0 0
800.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 10 5.01 07 Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan
500.000.000 0 0 0
500.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 10 5.01 09 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan
300.000.000 0 0 0
300.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003
BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
33.021.956.600
46.436.300 0 0
33.068.392.900 120
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
864.070.000
46.436.300 0 0
910.506.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
71.165.100 0 0 0
71.165.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
55.830.000 0 0 0
55.830.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5.871.100 0 0 0
5.871.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.464.000 0 0 0
9.464.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
59.540.300 0 0 0
59.540.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
46.378.000 0 0 0
46.378.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6.748.300 0 0 0
6.748.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
6.414.000 0 0 0
6.414.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
14.280.600 0 0 0
14.280.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
14.280.600 0 0 0
14.280.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
525.612.800 0 0 0
525.612.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11.408.600 0 0 0
11.408.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
19.000.000 0 0 0
19.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.996.400 0 0 0
5.996.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15.000.000 0 0 0
15.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
11.241.800 0 0 0
11.241.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
363.966.000 0 0 0
363.966.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
99.000.000 0 0 0
99.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
525.000
46.436.300 0 0
46.961.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
13.100.000 0 0
13.100.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
525.000
24.151.200 0 0
24.676.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0
2.076.600 0 0
2.076.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
7.108.500 0 0
7.108.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
24.730.000 0 0 0
24.730.000 121
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.500.000 0 0 0
5.500.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.000.000 0 0 0
6.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13.230.000 0 0 0
13.230.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
168.216.200 0 0 0
168.216.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
111.570.400 0 0 0
111.570.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
6.551.800 0 0 0
6.551.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
31.794.000 0 0 0
31.794.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
18.300.000 0 0 0
18.300.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
32.157.886.600 0 0 0
32.157.886.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 04 1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
31.461.646.700 0 0 0
31.461.646.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 04 1.01 02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
31.461.646.700 0 0 0
31.461.646.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 04 1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
258.841.400 0 0 0
258.841.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 04 1.02 01 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
33.841.400 0 0 0
33.841.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 04 1.02 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
225.000.000 0 0 0
225.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 04 1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
437.398.500 0 0 0
437.398.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 04 1.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
437.398.500 0 0 0
437.398.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
1.447.581.400
39.199.500 0 0
1.486.780.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
379.166.500
39.199.500 0 0
418.366.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
18.326.100 0 0 0
18.326.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.429.000 0 0 0
10.429.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2.732.000 0 0 0
2.732.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.165.100 0 0 0
5.165.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
39.314.100 0 0 0
39.314.100 122
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
32.760.000 0 0 0
32.760.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.500.500 0 0 0
2.500.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
4.053.600 0 0 0
4.053.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
9.600.000 0 0 0
9.600.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
9.600.000 0 0 0
9.600.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
188.041.400
669.300 0 0
188.710.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.332.500 0 0 0
2.332.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
21.722.500 0 0 0
21.722.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.774.000
669.300 0 0
7.443.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
23.278.000 0 0 0
23.278.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
8.750.400 0 0 0
8.750.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
101.184.000 0 0 0
101.184.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
24.000.000 0 0 0
24.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.320.000
38.530.200 0 0
39.850.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.320.000
38.530.200 0 0
39.850.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.800.000 0 0 0
6.800.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.200.000 0 0 0
3.200.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.600.000 0 0 0
3.600.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
115.764.900 0 0 0
115.764.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
25.552.900 0 0 0
25.552.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
71.345.000 0 0 0
71.345.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
13.987.000 0 0 0
13.987.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4.880.000 0 0 0
4.880.000 123
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
1.068.414.900 0 0 0
1.068.414.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 06 1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
801.220.700 0 0 0
801.220.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 06 1.01 01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
680.243.700 0 0 0
680.243.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 06 1.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
120.977.000 0 0 0
120.977.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 06 1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
188.981.400 0 0 0
188.981.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 06 1.02 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
188.981.400 0 0 0
188.981.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 06 1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
78.212.800 0 0 0
78.212.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 06 1.03 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
37.780.500 0 0 0
37.780.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 06 1.03 04 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
40.432.300 0 0 0
40.432.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005
BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
538.733.300 0 0 0
538.733.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
203.928.000 0 0 0
203.928.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.062.100 0 0 0
9.062.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.338.700 0 0 0
4.338.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.646.800 0 0 0
1.646.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.076.600 0 0 0
3.076.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
30.484.000 0 0 0
30.484.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
28.800.000 0 0 0
28.800.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
690.600 0 0 0
690.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
993.400 0 0 0
993.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
10.189.000 0 0 0
10.189.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
10.189.000 0 0 0
10.189.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
74.448.000 0 0 0
74.448.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.197.000 0 0 0
1.197.000 124
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.113.200 0 0 0
7.113.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
525.900 0 0 0
525.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.923.900 0 0 0
4.923.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
60.688.000 0 0 0
60.688.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
79.744.900 0 0 0
79.744.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
19.364.900 0 0 0
19.364.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
52.433.000 0 0 0
52.433.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.897.000 0 0 0
3.897.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4.050.000 0 0 0
4.050.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
120.200.500 0 0 0
120.200.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 07 1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
87.805.500 0 0 0
87.805.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 07 1.01 02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
87.805.500 0 0 0
87.805.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 07 1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
3.522.200 0 0 0
3.522.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 07 1.02 01 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
3.522.200 0 0 0
3.522.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 07 1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
28.872.800 0 0 0
28.872.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 07 1.03 03 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
28.872.800 0 0 0
28.872.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
214.604.800 0 0 0
214.604.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 08 1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
136.953.700 0 0 0
136.953.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 08 1.01 03 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
136.953.700 0 0 0
136.953.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 08 1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
77.651.100 0 0 0
77.651.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 08 1.02 03 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
77.651.100 0 0 0
77.651.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006
BIRO ORGANISASI
4.119.398.400
1.552.400 0 0
4.120.950.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
473.748.700 0 0 0
473.748.700 125
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
11.712.000 0 0 0
11.712.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.715.000 0 0 0
5.715.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2.468.000 0 0 0
2.468.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.529.000 0 0 0
3.529.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
40.805.100 0 0 0
40.805.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
34.020.000 0 0 0
34.020.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.887.000 0 0 0
3.887.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
2.898.100 0 0 0
2.898.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
11.347.000 0 0 0
11.347.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
11.347.000 0 0 0
11.347.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
261.765.800 0 0 0
261.765.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
666.000 0 0 0
666.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.479.300 0 0 0
6.479.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.865.900 0 0 0
3.865.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.376.600 0 0 0
5.376.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
243.878.000 0 0 0
243.878.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1.500.000 0 0 0
1.500.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
14.000.000 0 0 0
14.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
500.000 0 0 0
500.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
13.500.000 0 0 0
13.500.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
134.118.800 0 0 0
134.118.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
31.600.800 0 0 0
31.600.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
84.100.400 0 0 0
84.100.400 126
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
18.417.600 0 0 0
18.417.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
323.658.100 0 0 0
323.658.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 02 1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
323.658.100 0 0 0
323.658.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 02 1.02 01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
84.405.000 0 0 0
84.405.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 02 1.02 02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
14.378.700 0 0 0
14.378.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 02 1.02 04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
82.213.000 0 0 0
82.213.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 02 1.02 05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
142.661.400 0 0 0
142.661.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
3.321.991.600
1.552.400 0 0
3.323.544.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 10 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan
2.271.991.600
1.552.400 0 0
2.273.544.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 10 5.01 01 Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah
609.945.000 0 0 0
609.945.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 10 5.01 04 Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota
350.000.000 0 0 0
350.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 10 5.01 06 Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan
462.046.600
1.552.400 0 0
463.599.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 10 5.01 08 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan
850.000.000 0 0 0
850.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 10 5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan
1.050.000.000 0 0 0
1.050.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 10 5.02 01 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY
1.050.000.000 0 0 0
1.050.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007
BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
21.388.653.350
1.913.800.700 0 0
23.302.454.050 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
21.388.653.350
1.913.800.700 0 0
23.302.454.050 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
11.343.000 0 0 0
11.343.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.175.000 0 0 0
7.175.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3.168.000 0 0 0
3.168.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.000.000 0 0 0
1.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
48.888.000 0 0 0
48.888.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
47.040.000 0 0 0
47.040.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
519.000 0 0 0
519.000 127
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
1.329.000 0 0 0
1.329.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
70.000.000 0 0 0
70.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
10.000.000 0 0 0
10.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
60.000.000 0 0 0
60.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.747.900.100 0 0 0
1.747.900.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
124.752.000 0 0 0
124.752.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
163.149.900 0 0 0
163.149.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
245.573.900 0 0 0
245.573.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
146.890.100 0 0 0
146.890.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
55.645.200 0 0 0
55.645.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
766.865.000 0 0 0
766.865.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
245.024.000 0 0 0
245.024.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
1.913.800.700 0 0
1.913.800.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0
1.500.000.000 0 0
1.500.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
215.300.400 0 0
215.300.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
198.500.300 0 0
198.500.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.949.664.550 0 0 0
4.949.664.550 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8.850.000 0 0 0
8.850.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.734.384.000 0 0 0
2.734.384.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
133.050.000 0 0 0
133.050.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.073.380.550 0 0 0
2.073.380.550 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.380.857.000 0 0 0
3.380.857.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
490.020.800 0 0 0
490.020.800 128
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.111.080.300 0 0 0
1.111.080.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
274.824.900 0 0 0
274.824.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.313.331.000 0 0 0
1.313.331.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
191.600.000 0 0 0
191.600.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3.349.500.000 0 0 0
3.349.500.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3.349.500.000 0 0 0
3.349.500.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
2.315.777.000 0 0 0
2.315.777.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.13 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
56.218.000 0 0 0
56.218.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.13 03 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan
2.259.559.000 0 0 0
2.259.559.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.14 Fasilitasi Keprotokolan
5.514.723.700 0 0 0
5.514.723.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.14 01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
3.215.002.000 0 0 0
3.215.002.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.14 02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.381.521.700 0 0 0
1.381.521.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.14 03 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
918.200.000 0 0 0
918.200.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008
BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3.934.797.700
27.991.200 0 0
3.962.788.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
376.369.800
27.991.200 0 0
404.361.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
11.149.700 0 0 0
11.149.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.545.000 0 0 0
4.545.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.604.700 0 0 0
6.604.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
36.473.400 0 0 0
36.473.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
32.520.000 0 0 0
32.520.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
3.953.400 0 0 0
3.953.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
7.200.000 0 0 0
7.200.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7.200.000 0 0 0
7.200.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
246.944.100 0 0 0
246.944.100 129
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
49.031.100 0 0 0
49.031.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
197.913.000 0 0 0
197.913.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
27.991.200 0 0
27.991.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
27.991.200 0 0
27.991.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.600.000 0 0 0
3.600.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.600.000 0 0 0
3.600.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
71.002.600 0 0 0
71.002.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
19.540.000 0 0 0
19.540.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
51.462.600 0 0 0
51.462.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
3.558.427.900 0 0 0
3.558.427.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 04 1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
207.037.600 0 0 0
207.037.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 04 1.02 03 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
207.037.600 0 0 0
207.037.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 04 1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
3.351.390.300 0 0 0
3.351.390.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 04 1.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3.351.390.300 0 0 0
3.351.390.300 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.350.700.000 0 0 0
1.350.700.000 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
1.350.700.000 0 0 0
1.350.700.000 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan
1.350.700.000 0 0 0
1.350.700.000 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 5.02 01 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY
530.700.000 0 0 0
530.700.000 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 5.02 03 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan
820.000.000 0 0 0
820.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2.000.000.000 0 0 0
2.000.000.000 130
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
2.000.000.000 0 0 0
2.000.000.000 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10 5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan
2.000.000.000 0 0 0
2.000.000.000 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10 5.02 03 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan
2.000.000.000 0 0 0
2.000.000.000 9 02 9.02.4.01.1.03.01.0000
PANIRADYA KAISTIMEWAN
24.555.328.325
2.175.886.800 0 0
26.731.215.125 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
7.588.861.325
663.800 0 0
7.589.525.125 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
14.661.700 0 0 0
14.661.700 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6.540.000 0 0 0
6.540.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5.317.500 0 0 0
5.317.500 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.804.200 0 0 0
2.804.200 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6.821.253.225 0 0 0
6.821.253.225 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.780.496.425 0 0 0
6.780.496.425 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
36.420.000 0 0 0
36.420.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.246.800 0 0 0
1.246.800 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
3.090.000 0 0 0
3.090.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
11.400.000 0 0 0
11.400.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
11.400.000 0 0 0
11.400.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
109.780.400
663.800 0 0
110.444.200 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.101.100 0 0 0
3.101.100 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13.676.800 0 0 0
13.676.800 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.802.100 0 0 0
7.802.100 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15.686.000 0 0 0
15.686.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
7.388.400
663.800 0 0
8.052.200 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
62.126.000 0 0 0
62.126.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
271.668.800 0 0 0
271.668.800 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
20.000.000 0 0 0
20.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
251.668.800 0 0 0
251.668.800 131
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
360.097.200 0 0 0
360.097.200 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
27.745.000 0 0 0
27.745.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
194.652.200 0 0 0
194.652.200 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.700.000 0 0 0
7.700.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
130.000.000 0 0 0
130.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
16.966.467.000
2.175.223.000 0 0
19.141.690.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.03 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara
1.075.431.700
2.568.300 0 0
1.078.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.03 01 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara
675.431.700
2.568.300 0 0
678.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.03 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara
400.000.000 0 0 0
400.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.04 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan
1.358.790.000 0 0 0
1.358.790.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.04 01 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan
750.000.000 0 0 0
750.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.04 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
608.790.000 0 0 0
608.790.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang
2.049.143.900
856.100 0 0
2.050.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 01 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan
599.143.900
856.100 0 0
600.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan
400.000.000 0 0 0
400.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 03 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang
650.000.000 0 0 0
650.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 04 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang
400.000.000 0 0 0
400.000.000 132
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan
4.497.000.000 0 0 0
4.497.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan
2.147.000.000 0 0 0
2.147.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.06 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY
2.350.000.000 0 0 0
2.350.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.07 Sarana dan Prasarana Keistimewaan
437.101.400
2.171.798.600 0 0
2.608.900.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.07 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan
437.101.400
2.171.798.600 0 0
2.608.900.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.08 Peningkatan Pelayanan Parampara Praja
1.069.000.000 0 0 0
1.069.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.08 01 Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan
1.069.000.000 0 0 0
1.069.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.09 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan
6.480.000.000 0 0 0
6.480.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.09 01 Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan
6.480.000.000 0 0 0
6.480.000.000 4 02
SEKRETARIAT DPRD
129.848.408.216
1.811.678.000 0 0
131.660.086.216 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000
SEKRETARIAT DPRD
129.848.408.216
1.811.678.000 0 0
131.660.086.216 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
69.111.832.516
1.789.669.800 0 0
70.901.502.316 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
102.747.800 0 0 0
102.747.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
35.726.900 0 0 0
35.726.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
32.438.600 0 0 0
32.438.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
34.582.300 0 0 0
34.582.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.876.109.335 0 0 0
9.876.109.335 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.744.480.235 0 0 0
9.744.480.235 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
58.920.000 0 0 0
58.920.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
12.900.000 0 0 0
12.900.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
59.809.100 0 0 0
59.809.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
21.403.000 0 0 0
21.403.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
21.403.000 0 0 0
21.403.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
355.907.600 0 0 0
355.907.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
4.412.600 0 0 0
4.412.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
351.495.000 0 0 0
351.495.000 133
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.291.463.100 0 0 0
1.291.463.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
33.577.300 0 0 0
33.577.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
162.290.100 0 0 0
162.290.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
23.146.700 0 0 0
23.146.700 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
146.699.000 0 0 0
146.699.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
925.750.000 0 0 0
925.750.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
860.459.200
1.783.993.400 0 0
2.644.452.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
79.913.900 0 0
79.913.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.281.200
1.704.079.500 0 0
1.707.360.700 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
857.178.000 0 0 0
857.178.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.289.139.500 0 0 0
3.289.139.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.168.163.500 0 0 0
1.168.163.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.120.976.000 0 0 0
2.120.976.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.176.585.672 0 0 0
2.176.585.672 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
434.187.500 0 0 0
434.187.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
738.031.300 0 0 0
738.031.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
250.710.600 0 0 0
250.710.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
753.656.272 0 0 0
753.656.272 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
46.344.630.109
5.676.400 0 0
46.350.306.509 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
45.990.213.509 0 0 0
45.990.213.509 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
84.651.100 0 0 0
84.651.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
269.765.500
5.676.400 0 0
275.441.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 Layanan Administrasi DPRD
4.793.387.200 0 0 0
4.793.387.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD
2.945.549.900 0 0 0
2.945.549.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
1.847.837.300 0 0 0
1.847.837.300 134
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
60.736.575.700
22.008.200 0 0
60.758.583.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
14.098.115.700
22.008.200 0 0
14.120.123.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
2.723.095.800 0 0 0
2.723.095.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 02 Pembahasan Rancangan Perda
6.883.380.300 0 0 0
6.883.380.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
1.272.714.900
22.008.200 0 0
1.294.723.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 04 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
3.218.924.700 0 0 0
3.218.924.700 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran
2.030.489.900 0 0 0
2.030.489.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS
447.739.100 0 0 0
447.739.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
105.397.400 0 0 0
105.397.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 03 Pembahasan APBD
480.194.200 0 0 0
480.194.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 04 Pembahasan Perubahan APBD
421.359.200 0 0 0
421.359.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 05 Pembahasan Laporan Semester
43.171.400 0 0 0
43.171.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
532.628.600 0 0 0
532.628.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
747.573.600 0 0 0
747.573.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
382.010.400 0 0 0
382.010.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
121.854.400 0 0 0
121.854.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
121.854.400 0 0 0
121.854.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
121.854.400 0 0 0
121.854.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
20.202.260.800 0 0 0
20.202.260.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 02 Pendalaman Tugas DPRD
2.334.734.800 0 0 0
2.334.734.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
11.077.690.800 0 0 0
11.077.690.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
1.598.326.300 0 0 0
1.598.326.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
813.262.600 0 0 0
813.262.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
4.378.246.300 0 0 0
4.378.246.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
5.083.196.500 0 0 0
5.083.196.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
405.403.300 0 0 0
405.403.300 135
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 03 Pelaksanaan Reses
4.677.793.200 0 0 0
4.677.793.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
359.657.900 0 0 0
359.657.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD
359.657.900 0 0 0
359.657.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 Fasilitasi Tugas DPRD
18.215.281.300 0 0 0
18.215.281.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
8.877.645.500 0 0 0
8.877.645.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
30.207.000 0 0 0
30.207.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
1.344.419.200 0 0 0
1.344.419.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
7.963.009.600 0 0 0
7.963.009.600 5
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
185.151.767.950
40.037.089.100
26.021.177.076 1.389.884.527.138 1.641.094.561.264 5 01
PERENCANAAN
22.571.080.699
478.759.100 0 0
23.049.839.799 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
22.571.080.699
478.759.100 0 0
23.049.839.799 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
19.682.155.799
478.759.100 0 0
20.160.914.899 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
76.845.300 0 0 0
76.845.300 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
25.781.800 0 0 0
25.781.800 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
19.685.500 0 0 0
19.685.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
31.378.000 0 0 0
31.378.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
17.825.673.619 0 0 0
17.825.673.619 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
17.750.783.519 0 0 0
17.750.783.519 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
41.990.100 0 0 0
41.990.100 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
8.976.000 0 0 0
8.976.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
23.924.000 0 0 0
23.924.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
12.540.000 0 0 0
12.540.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
12.540.000 0 0 0
12.540.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
133.188.200 0 0 0
133.188.200 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
133.188.200 0 0 0
133.188.200 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
759.746.400 0 0 0
759.746.400 136
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
14.980.500 0 0 0
14.980.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
46.999.500 0 0 0
46.999.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
36.547.400 0 0 0
36.547.400 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
36.475.500 0 0 0
36.475.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
7.408.800 0 0 0
7.408.800 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
558.775.200 0 0 0
558.775.200 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
58.559.500 0 0 0
58.559.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
376.500
333.571.100 0 0
333.947.600 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
121.074.800 0 0
121.074.800 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
376.500
132.119.300 0 0
132.495.800 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
80.377.000 0 0
80.377.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
404.072.400 0 0 0
404.072.400 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.500.000 0 0 0
7.500.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
50.914.800 0 0 0
50.914.800 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
48.549.600 0 0 0
48.549.600 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
297.108.000 0 0 0
297.108.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
469.713.380
145.188.000 0 0
614.901.380 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
34.405.600 0 0 0
34.405.600 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
227.886.400 0 0 0
227.886.400 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
10.150.000 0 0 0
10.150.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
10.880.000 0 0 0
10.880.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
51.020.000 0 0 0
51.020.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
109.659.880
145.188.000 0 0
254.847.880 137
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
25.711.500 0 0 0
25.711.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
2.187.175.900 0 0 0
2.187.175.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
1.187.175.900 0 0 0
1.187.175.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
92.300.000 0 0 0
92.300.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
1.094.875.900 0 0 0
1.094.875.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
992.668.900 0 0 0
992.668.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 04 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
7.331.100 0 0 0
7.331.100 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
701.749.000 0 0 0
701.749.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
462.895.500 0 0 0
462.895.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
100.000.000 0 0 0
100.000.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
362.895.500 0 0 0
362.895.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
99.999.900 0 0 0
99.999.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
99.999.900 0 0 0
99.999.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
138.853.600 0 0 0
138.853.600 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
138.853.600 0 0 0
138.853.600 5 02
KEUANGAN
108.684.955.572
878.392.000
26.021.177.076 1.389.884.527.138 1.525.469.051.786 138
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
92.773.694.572 0
26.021.177.076
1.389.884.527.138
1.508.679.398.786 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
84.250.965.432 0 0 0
84.250.965.432 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
78.325.300 0 0 0
78.325.300 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
24.373.700 0 0 0
24.373.700 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
34.738.700 0 0 0
34.738.700 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
19.212.900 0 0 0
19.212.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
81.423.559.896 0 0 0
81.423.559.896 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
81.327.209.896 0 0 0
81.327.209.896 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
65.100.000 0 0 0
65.100.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
17.750.000 0 0 0
17.750.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
13.500.000 0 0 0
13.500.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
33.600.000 0 0 0
33.600.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
33.600.000 0 0 0
33.600.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.744.900 0 0 0
4.744.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
4.744.900 0 0 0
4.744.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
792.066.500 0 0 0
792.066.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.748.500 0 0 0
8.748.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
155.706.000 0 0 0
155.706.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
70.000.300 0 0 0
70.000.300 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
126.218.500 0 0 0
126.218.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
10.144.800 0 0 0
10.144.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
421.248.400 0 0 0
421.248.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.506.330.236 0 0 0
1.506.330.236 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
24.950.000 0 0 0
24.950.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
915.745.836 0 0 0
915.745.836 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
99.000.000 0 0 0
99.000.000 139
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
466.634.400 0 0 0
466.634.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
412.338.600 0 0 0
412.338.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.500.000 0 0 0
2.500.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
242.657.000 0 0 0
242.657.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
107.181.600 0 0 0
107.181.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
60.000.000 0 0 0
60.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2.697.624.700 0
26.021.177.076
1.389.884.527.138
1.418.603.328.914 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
956.622.200 0 0 0
956.622.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
78.726.000 0 0 0
78.726.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
77.226.000 0 0 0
77.226.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD
309.815.600 0 0 0
309.815.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
222.515.500 0 0 0
222.515.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
242.782.000 0 0 0
242.782.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
25.557.100 0 0 0
25.557.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
256.195.700 0 0 0
256.195.700 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
83.660.600 0 0 0
83.660.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
83.660.600 0 0 0
83.660.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 04 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala
83.660.600 0 0 0
83.660.600 140
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
5.213.900 0 0 0
5.213.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
151.970.500 0 0 0
151.970.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
89.310.000 0 0 0
89.310.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
62.660.500 0 0 0
62.660.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
540.358.700 0 0 0
540.358.700 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
13.857.800 0 0 0
13.857.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
17.484.400 0 0 0
17.484.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
340.453.600 0 0 0
340.453.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5.051.600 0 0 0
5.051.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
5.778.400 0 0 0
5.778.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
110.777.200 0 0 0
110.777.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
16.704.100 0 0 0
16.704.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi
30.251.600 0 0 0
30.251.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
792.477.600 0
26.021.177.076
1.389.884.527.138
1.416.698.181.814 141
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 02 Analisis Investasi Pemerintah Daerah
792.477.600 0 0 0
792.477.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 0 0 0
584.208.683.900
584.208.683.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0 0
26.021.177.076 0
26.021.177.076 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 0 0 0
805.675.843.238
805.675.843.238 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
2.617.409.040 0 0 0
2.617.409.040 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah
2.617.409.040 0 0 0
2.617.409.040 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 01 Penyusunan Standar Harga
415.699.000 0 0 0
415.699.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
69.622.200 0 0 0
69.622.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah
154.885.100 0 0 0
154.885.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah
1.621.752.240 0 0 0
1.621.752.240 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah
208.477.000 0 0 0
208.477.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
146.973.500 0 0 0
146.973.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
3.207.695.400 0 0 0
3.207.695.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
3.207.695.400 0 0 0
3.207.695.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
2.739.486.000 0 0 0
2.739.486.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
77.580.000 0 0 0
77.580.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
377.129.400 0 0 0
377.129.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 14 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
13.500.000 0 0 0
13.500.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
2.169.846.750
123.542.600 0 0
2.293.389.350 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.840.574.750
123.542.600 0 0
1.964.117.350 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
39.120.000 0 0 0
39.120.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
39.120.000 0 0 0
39.120.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
15.000.000 0 0 0
15.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
15.000.000 0 0 0
15.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
62.207.100 0 0 0
62.207.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.548.000 0 0 0
9.548.000 142
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14.693.500 0 0 0
14.693.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
14.988.100 0 0 0
14.988.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.820.800 0 0 0
4.820.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.322.500 0 0 0
10.322.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
3.709.200 0 0 0
3.709.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.125.000 0 0 0
4.125.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
16.744.000
123.542.600 0 0
140.286.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
92.060.100 0 0
92.060.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
16.744.000
31.482.500 0 0
48.226.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.096.981.350 0 0 0
1.096.981.350 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.648.000 0 0 0
2.648.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
342.358.950 0 0 0
342.358.950 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
65.200.000 0 0 0
65.200.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
686.774.400 0 0 0
686.774.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
610.522.300 0 0 0
610.522.300 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
85.774.800 0 0 0
85.774.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
198.500.000 0 0 0
198.500.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
252.532.500 0 0 0
252.532.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
73.715.000 0 0 0
73.715.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
329.272.000 0 0 0
329.272.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
329.272.000 0 0 0
329.272.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 04 1.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
186.000.000 0 0 0
186.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 04 1.01 08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
143.272.000 0 0 0
143.272.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
4.629.138.000
379.020.900 0 0
5.008.158.900 143
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
3.279.834.900
379.020.900 0 0
3.658.855.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
32.880.000 0 0 0
32.880.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
32.880.000 0 0 0
32.880.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
11.400.000 0 0 0
11.400.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
11.400.000 0 0 0
11.400.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
184.107.500 0 0 0
184.107.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
19.829.100 0 0 0
19.829.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
68.272.900 0 0 0
68.272.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
42.698.500 0 0 0
42.698.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.100.000 0 0 0
10.100.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
28.375.000 0 0 0
28.375.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
4.032.000 0 0 0
4.032.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10.800.000 0 0 0
10.800.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
379.020.900 0 0
379.020.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
179.020.900 0 0
179.020.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
200.000.000 0 0
200.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.281.746.400 0 0 0
2.281.746.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
791.610.800 0 0 0
791.610.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
155.044.400 0 0 0
155.044.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.335.091.200 0 0 0
1.335.091.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
769.701.000 0 0 0
769.701.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
171.603.000 0 0 0
171.603.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
272.100.000 0 0 0
272.100.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
185.000.000 0 0 0
185.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
140.998.000 0 0 0
140.998.000 144
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
1.349.303.100 0 0 0
1.349.303.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
1.349.303.100 0 0 0
1.349.303.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 04 1.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
443.825.500 0 0 0
443.825.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 04 1.01 08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
905.477.600 0 0 0
905.477.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
2.551.319.100
80.787.500 0 0
2.632.106.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.708.495.600
80.787.500 0 0
1.789.283.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
33.060.000 0 0 0
33.060.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
33.060.000 0 0 0
33.060.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
10.320.000 0 0 0
10.320.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
10.320.000 0 0 0
10.320.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
103.070.500 0 0 0
103.070.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.945.000 0 0 0
5.945.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
34.515.300 0 0 0
34.515.300 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12.615.000 0 0 0
12.615.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9.056.000 0 0 0
9.056.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.430.400 0 0 0
10.430.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
7.468.800 0 0 0
7.468.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
23.040.000 0 0 0
23.040.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
80.787.500 0 0
80.787.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
80.787.500 0 0
80.787.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
971.906.600 0 0 0
971.906.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.750.000 0 0 0
1.750.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
424.950.200 0 0 0
424.950.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
39.500.000 0 0 0
39.500.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
505.706.400 0 0 0
505.706.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
590.138.500 0 0 0
590.138.500 145
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
233.358.500 0 0 0
233.358.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
214.980.000 0 0 0
214.980.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
71.000.000 0 0 0
71.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
70.800.000 0 0 0
70.800.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
842.823.500 0 0 0
842.823.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
842.823.500 0 0 0
842.823.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 04 1.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
305.476.800 0 0 0
305.476.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 04 1.01 08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
537.346.700 0 0 0
537.346.700 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
2.406.672.100
109.928.400 0 0
2.516.600.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.959.260.500
63.928.400 0 0
2.023.188.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
28.680.000 0 0 0
28.680.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
28.680.000 0 0 0
28.680.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13.200.000 0 0 0
13.200.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.200.000 0 0 0
13.200.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
117.850.900 0 0 0
117.850.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
28.460.400 0 0 0
28.460.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
19.410.700 0 0 0
19.410.700 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
23.299.000 0 0 0
23.299.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.800.800 0 0 0
5.800.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.302.800 0 0 0
13.302.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
8.377.200 0 0 0
8.377.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
19.200.000 0 0 0
19.200.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
63.928.400 0 0
63.928.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
61.620.700 0 0
61.620.700 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
2.307.700 0 0
2.307.700 146
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.280.471.800 0 0 0
1.280.471.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.914.000 0 0 0
2.914.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
577.644.400 0 0 0
577.644.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
79.625.000 0 0 0
79.625.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
620.288.400 0 0 0
620.288.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
519.057.800 0 0 0
519.057.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
141.837.800 0 0 0
141.837.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
155.250.000 0 0 0
155.250.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
95.000.000 0 0 0
95.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
126.970.000 0 0 0
126.970.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
447.411.600
46.000.000 0 0
493.411.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
447.411.600
46.000.000 0 0
493.411.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 04 1.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
189.488.000 0 0 0
189.488.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 04 1.01 08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
257.923.600
46.000.000 0 0
303.923.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
4.154.285.050
185.112.600 0 0
4.339.397.650 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
3.120.305.450
185.112.600 0 0
3.305.418.050 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
42.900.000 0 0 0
42.900.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
42.900.000 0 0 0
42.900.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13.200.000 0 0 0
13.200.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.200.000 0 0 0
13.200.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
216.006.600 0 0 0
216.006.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
39.001.500 0 0 0
39.001.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
84.273.900 0 0 0
84.273.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
25.816.900 0 0 0
25.816.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6.079.500 0 0 0
6.079.500 147
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
27.200.000 0 0 0
27.200.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
5.476.800 0 0 0
5.476.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
28.158.000 0 0 0
28.158.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
185.112.600 0 0
185.112.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
185.112.600 0 0
185.112.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.127.466.450 0 0 0
2.127.466.450 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.000.000 0 0 0
1.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
839.851.250 0 0 0
839.851.250 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
70.000.000 0 0 0
70.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.216.615.200 0 0 0
1.216.615.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
720.732.400 0 0 0
720.732.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
97.649.600 0 0 0
97.649.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
390.122.800 0 0 0
390.122.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
100.000.000 0 0 0
100.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
132.960.000 0 0 0
132.960.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
1.033.979.600 0 0 0
1.033.979.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
1.033.979.600 0 0 0
1.033.979.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 04 1.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
308.386.600 0 0 0
308.386.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 04 1.01 08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
725.593.000 0 0 0
725.593.000 5 03
KEPEGAWAIAN
22.592.673.193
38.679.938.000 0 0
61.272.611.193 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
22.592.673.193
38.679.938.000 0 0
61.272.611.193 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
16.504.327.993
38.679.938.000 0 0
55.184.265.993 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
73.543.300 0 0 0
73.543.300 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
49.330.600 0 0 0
49.330.600 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3.405.200 0 0 0
3.405.200 148
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.807.500 0 0 0
20.807.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
14.223.362.793 0 0 0
14.223.362.793 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.155.136.393 0 0 0
14.155.136.393 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
49.884.500 0 0 0
49.884.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.428.000 0 0 0
3.428.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
14.913.900 0 0 0
14.913.900 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
15.480.000 0 0 0
15.480.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
15.480.000 0 0 0
15.480.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
341.287.100 0 0 0
341.287.100 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
20.181.700 0 0 0
20.181.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
27.925.800 0 0 0
27.925.800 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
20.001.900 0 0 0
20.001.900 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
64.462.000 0 0 0
64.462.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
7.843.200 0 0 0
7.843.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
200.872.500 0 0 0
200.872.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
38.679.938.000 0 0
38.679.938.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
94.560.600 0 0
94.560.600 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
38.500.000.000 0 0
38.500.000.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
85.377.400 0 0
85.377.400 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.465.491.900 0 0 0
1.465.491.900 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
18.518.000 0 0 0
18.518.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
458.418.700 0 0 0
458.418.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
988.555.200 0 0 0
988.555.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
385.162.900 0 0 0
385.162.900 149
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
11.005.400 0 0 0
11.005.400 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
169.989.900 0 0 0
169.989.900 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
99.989.600 0 0 0
99.989.600 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
104.178.000 0 0 0
104.178.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
6.088.345.200 0 0 0
6.088.345.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
1.508.984.700 0 0 0
1.508.984.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
8.254.600 0 0 0
8.254.600 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
895.618.000 0 0 0
895.618.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
270.459.000 0 0 0
270.459.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
233.672.000 0 0 0
233.672.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian
100.981.100 0 0 0
100.981.100 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 Mutasi dan Promosi ASN
778.756.700 0 0 0
778.756.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN
132.860.700 0 0 0
132.860.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
182.708.300 0 0 0
182.708.300 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 03 Pengelolaan Promosi ASN
463.187.700 0 0 0
463.187.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 Pengembangan Kompetensi ASN
3.618.587.100 0 0 0
3.618.587.100 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 02 Pengelolaan Assessment Center
686.752.500 0 0 0
686.752.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
178.738.500 0 0 0
178.738.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
2.094.130.200 0 0 0
2.094.130.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 05 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
577.895.400 0 0 0
577.895.400 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 10 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
39.756.000 0 0 0
39.756.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
41.314.500 0 0 0
41.314.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
182.016.700 0 0 0
182.016.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
41.710.200 0 0 0
41.710.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
12.218.000 0 0 0
12.218.000 150
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 05 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
17.043.500 0 0 0
17.043.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 07 Pembinaan Disiplin ASN
105.603.000 0 0 0
105.603.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
5.442.000 0 0 0
5.442.000 5 04
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
23.321.506.051 0 0 0
23.321.506.051 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
23.321.506.051 0 0 0
23.321.506.051 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
14.120.493.351 0 0 0
14.120.493.351 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
72.624.000 0 0 0
72.624.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
29.824.000 0 0 0
29.824.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
18.000.000 0 0 0
18.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
24.800.000 0 0 0
24.800.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10.833.505.499 0 0 0
10.833.505.499 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.772.805.499 0 0 0
10.772.805.499 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
39.900.000 0 0 0
39.900.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4.800.000 0 0 0
4.800.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
16.000.000 0 0 0
16.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13.200.000 0 0 0
13.200.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.200.000 0 0 0
13.200.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
60.000.000 0 0 0
60.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
60.000.000 0 0 0
60.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
333.125.400 0 0 0
333.125.400 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
37.126.200 0 0 0
37.126.200 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
21.562.500 0 0 0
21.562.500 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
17.172.500 0 0 0
17.172.500 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
23.482.200 0 0 0
23.482.200 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
233.782.000 0 0 0
233.782.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.422.612.372 0 0 0
2.422.612.372 151
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.820.000 0 0 0
2.820.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
597.533.472 0 0 0
597.533.472 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.822.258.900 0 0 0
1.822.258.900 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
385.426.080 0 0 0
385.426.080 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
21.193.400 0 0 0
21.193.400 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
158.806.600 0 0 0
158.806.600 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
58.542.080 0 0 0
58.542.080 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
146.884.000 0 0 0
146.884.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
9.201.012.700 0 0 0
9.201.012.700 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
50.000.000 0 0 0
50.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 02 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
50.000.000 0 0 0
50.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
9.151.012.700 0 0 0
9.151.012.700 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional
500.000.000 0 0 0
500.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
114.566.100 0 0 0
114.566.100 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 05 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga
82.550.600 0 0 0
82.550.600 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
8.453.896.000 0 0 0
8.453.896.000 152
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 05
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
237.139.100 0 0 0
237.139.100 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0001
BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
237.139.100 0 0 0
237.139.100 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
237.139.100 0 0 0
237.139.100 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
29.095.000 0 0 0
29.095.000 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 1.01 02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
29.095.000 0 0 0
29.095.000 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
42.909.100 0 0 0
42.909.100 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 1.02 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
42.909.100 0 0 0
42.909.100 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
165.135.000 0 0 0
165.135.000 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 1.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
165.135.000 0 0 0
165.135.000 5 07
PENGELOLAAN PENGHUBUNG
7.744.413.335 0 0 0
7.744.413.335 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000
BADAN PENGHUBUNG DAERAH
7.744.413.335 0 0 0
7.744.413.335 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
7.449.705.435 0 0 0
7.449.705.435 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
14.200.000 0 0 0
14.200.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
9.880.000 0 0 0
9.880.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.800.000 0 0 0
1.800.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.520.000 0 0 0
2.520.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.785.619.235 0 0 0
5.785.619.235 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.734.429.435 0 0 0
5.734.429.435 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
47.000.000 0 0 0
47.000.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.009.800 0 0 0
1.009.800 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
3.180.000 0 0 0
3.180.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
6.600.000 0 0 0
6.600.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
6.600.000 0 0 0
6.600.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
148.015.400 0 0 0
148.015.400 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000 0 0 0
10.000.000 153
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13.728.000 0 0 0
13.728.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
11.000.000 0 0 0
11.000.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
3.734.400 0 0 0
3.734.400 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
109.553.000 0 0 0
109.553.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.031.726.400 0 0 0
1.031.726.400 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
11.970.000 0 0 0
11.970.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
259.800.000 0 0 0
259.800.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
759.956.400 0 0 0
759.956.400 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
463.544.400 0 0 0
463.544.400 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
330.408.500 0 0 0
330.408.500 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
100.825.500 0 0 0
100.825.500 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
32.310.400 0 0 0
32.310.400 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
294.707.900 0 0 0
294.707.900 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
294.707.900 0 0 0
294.707.900 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
159.173.900 0 0 0
159.173.900 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 04 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
135.534.000 0 0 0
135.534.000 6
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
26.091.957.835
543.238.700 0 0
26.635.196.535 6 01
INSPEKTORAT DAERAH
26.091.957.835
543.238.700 0 0
26.635.196.535 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000
INSPEKTORAT
26.091.957.835
543.238.700 0 0
26.635.196.535 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
18.943.811.735
543.238.700 0 0
19.487.050.435 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
27.919.800 0 0 0
27.919.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
11.809.800 0 0 0
11.809.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
8.568.900 0 0 0
8.568.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.541.100 0 0 0
7.541.100 154
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15.672.690.775 0 0 0
15.672.690.775 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
15.619.804.975 0 0 0
15.619.804.975 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
45.840.000 0 0 0
45.840.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
7.045.800 0 0 0
7.045.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
17.912.100 0 0 0
17.912.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
17.912.100 0 0 0
17.912.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
366.486.600 0 0 0
366.486.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
7.217.800 0 0 0
7.217.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
359.268.800 0 0 0
359.268.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
471.128.800 0 0 0
471.128.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11.482.500 0 0 0
11.482.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
53.731.300 0 0 0
53.731.300 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
20.887.500 0 0 0
20.887.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.797.500 0 0 0
20.797.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
274.230.000 0 0 0
274.230.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
90.000.000 0 0 0
90.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
543.238.700 0 0
543.238.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
56.300.200 0 0
56.300.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
433.691.800 0 0
433.691.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
53.246.700 0 0
53.246.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.575.270.300 0 0 0
1.575.270.300 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.202.000 0 0 0
6.202.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
500.419.300 0 0 0
500.419.300 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9.600.000 0 0 0
9.600.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.059.049.000 0 0 0
1.059.049.000 155
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
812.403.360 0 0 0
812.403.360 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
302.291.800 0 0 0
302.291.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
115.564.560 0 0 0
115.564.560 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
394.547.000 0 0 0
394.547.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6.239.398.000 0 0 0
6.239.398.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
5.436.016.000 0 0 0
5.436.016.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
350.220.200 0 0 0
350.220.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3.519.463.000 0 0 0
3.519.463.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03 Reviu Laporan Kinerja
919.905.700 0 0 0
919.905.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 04 Reviu Laporan Keuangan
232.991.000 0 0 0
232.991.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 05 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
376.407.600 0 0 0
376.407.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 06 Kerjasama Pengawasan Internal
17.728.500 0 0 0
17.728.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
19.300.000 0 0 0
19.300.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
803.382.000 0 0 0
803.382.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
34.956.400 0 0 0
34.956.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
768.425.600 0 0 0
768.425.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
908.748.100 0 0 0
908.748.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
32.704.500 0 0 0
32.704.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
4.860.000 0 0 0
4.860.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
27.844.500 0 0 0
27.844.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 Pendampingan dan Asistensi
876.043.600 0 0 0
876.043.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
5.632.000 0 0 0
5.632.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
9.685.900 0 0 0
9.685.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
707.739.700 0 0 0
707.739.700 156
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
152.986.000 0 0 0
152.986.000 8
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
20.164.995.319
185.262.600 0 0
20.350.257.919 8 01
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
20.164.995.319
185.262.600 0 0
20.350.257.919 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
20.164.995.319
185.262.600 0 0
20.350.257.919 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
9.838.816.919
185.262.600 0 0
10.024.079.519 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
83.475.000 0 0 0
83.475.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
23.983.000 0 0 0
23.983.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
33.172.000 0 0 0
33.172.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
26.320.000 0 0 0
26.320.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.386.439.319 0 0 0
7.386.439.319 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.291.299.319 0 0 0
7.291.299.319 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
40.140.000 0 0 0
40.140.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
20.000.000 0 0 0
20.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
35.000.000 0 0 0
35.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
11.400.000 0 0 0
11.400.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
11.400.000 0 0 0
11.400.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
518.931.400 0 0 0
518.931.400 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25.498.900 0 0 0
25.498.900 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
52.987.100 0 0 0
52.987.100 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
38.653.000 0 0 0
38.653.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
31.786.400 0 0 0
31.786.400 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.494.000 0 0 0
1.494.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
343.512.000 0 0 0
343.512.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
25.000.000 0 0 0
25.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
185.262.600 0 0
185.262.600 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
37.022.300 0 0
37.022.300 157
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
80.525.100 0 0
80.525.100 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
50.000.000 0 0
50.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
17.715.200 0 0
17.715.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
930.307.200 0 0 0
930.307.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
201.520.800 0 0 0
201.520.800 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
728.786.400 0 0 0
728.786.400 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
908.264.000 0 0 0
908.264.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
29.809.100 0 0 0
29.809.100 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
254.425.200 0 0 0
254.425.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
54.320.100 0 0 0
54.320.100 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
109.709.600 0 0 0
109.709.600 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
460.000.000 0 0 0
460.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
230.071.800 0 0 0
230.071.800 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
230.071.800 0 0 0
230.071.800 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
230.071.800 0 0 0
230.071.800 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
4.581.820.000 0 0 0
4.581.820.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
4.581.820.000 0 0 0
4.581.820.000 158
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
3.888.500.000 0 0 0
3.888.500.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
693.320.000 0 0 0
693.320.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
408.588.000 0 0 0
408.588.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
408.588.000 0 0 0
408.588.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
94.487.600 0 0 0
94.487.600 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
187.600.200 0 0 0
187.600.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
126.500.200 0 0 0
126.500.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
1.153.042.400 0 0 0
1.153.042.400 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
1.153.042.400 0 0 0
1.153.042.400 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
71.848.800 0 0 0
71.848.800 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
696.897.900 0 0 0
696.897.900 159
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
384.295.700 0 0 0
384.295.700 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
3.952.656.200 0 0 0
3.952.656.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
3.952.656.200 0 0 0
3.952.656.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
2.241.692.300 0 0 0
2.241.692.300 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
1.710.963.900 0 0 0
1.710.963.900 TOTAL 3.723.645.619.208 860.505.415.936
26.021.177.076 1.389.884.527.138 6.000.056.739.358
HAMENGKU BUWONO X GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 160 ttd.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd.
ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 01
PELAYANAN UMUM
01 01 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
951.480.583.945
17.069.713.900 0 0
968.550.297.845 01 02 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
141.379.626.671
9.751.422.000 0 0
151.131.048.671 01 03 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
64.146.294.616
921.474.800 0 0
65.067.769.416 01 04 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
29.012.769.379
56.557.000 0 0
29.069.326.379 01 05 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
54.562.957.033
1.463.109.920 0 0
56.026.066.953 01 06 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
35.707.767.842
100.170.000 0 0
35.807.937.842 01 07 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
12.357.095.994
788.477.800 0 0
13.145.573.794 01 08 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
47.467.926.608
74.400.700 0 0
47.542.327.308 01 09 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
419.484.000 0 0 0
419.484.000 01 10 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
50.000.000 0 0 0
50.000.000 01 11 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
20.344.272.328 0 0 0
20.344.272.328 01 12 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11.484.290.088
9.771.700 0 0
11.494.061.788 01 13 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
9.631.533.988
852.008.200 0 0
10.483.542.188 01 14 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
10.080.867.074
66.874.500 0 0
10.147.741.574 01 15 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
9.628.549.240
602.886.800 0 0
10.231.436.040 01 16 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
661.165.150
289.137.000 0 0
950.302.150 01 17 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
33.228.015.004
7.951.700 0 0
33.235.966.704 01 18 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
25.806.641.545
1.277.674.300 0 0
27.084.315.845 01 19 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
764.389.000 0 0 0
764.389.000 01 20 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
24.206.619.991
948.279.880 0 0
25.154.899.871 01 21 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
10.438.845.271
29.704.000 0 0
10.468.549.271 01 22 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
54.674.169.883
615.107.500 0 0
55.289.277.383 01 23 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
19.659.532.857
117.960.300 0 0
19.777.493.157 01 24 4 01 SEKRETARIAT DAERAH
162.881.979.854
4.306.980.800 0 0
167.188.960.654 01 25 4 02 SEKRETARIAT DPRD
129.848.408.216
1.811.678.000 0 0
131.660.086.216 01 26 5 01 PERENCANAAN
22.571.080.699
478.759.100 0 0
23.049.839.799 1 LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 01 27 5 02 KEUANGAN
101.474.470.372
832.392.000
26.021.177.076
1.389.884.527.138
1.518.212.566.586 01 28 5 03 KEPEGAWAIAN
22.592.673.193
38.679.938.000 0 0
61.272.611.193 01 29 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
23.321.506.051 0 0 0
23.321.506.051 01 30 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
237.139.100 0 0 0
237.139.100 01 31 5 07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
7.744.413.335 0 0 0
7.744.413.335 01 32 6 01 INSPEKTORAT DAERAH
26.091.957.835
543.238.700 0 0
26.635.196.535 01 33 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
20.164.995.319
185.262.600 0 0
20.350.257.919 03
KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03 01 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
13.084.681.700
113.024.600 0 0
13.197.706.300 03 02 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
2.079.884.800 0 0 0
2.079.884.800 03 03 4 01 SEKRETARIAT DAERAH
2.982.912.980 0 0 0
2.982.912.980 04
EKONOMI
04 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
46.577.651.650
60.974.796.400 0 0
107.552.448.050 04 02 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
15.296.521.350
409.862.900 0 0
15.706.384.250 04 03 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1.305.215.000 0 0 0
1.305.215.000 04 04 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
94.070.435.697
1.719.177.000 0 0
95.789.612.697 04 05 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.828.684.500
14.414.300 0 0
3.843.098.800 04 06 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
7.396.350.000 0 0 0
7.396.350.000 04 07 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2.396.241.600 0 0 0
2.396.241.600 04 08 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
60.000.000 0 0 0
60.000.000 04 09 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
14.805.904.000
2.204.628.000 0 0
17.010.532.000 04 10 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
32.894.620.712
19.759.929.800 0 0
52.654.550.512 04 11 3 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
6.222.574.456
604.720.700 0 0
6.827.295.156 04 12 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
1.228.436.000 0 0 0
1.228.436.000 04 13 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
2.843.220.900 0 0 0
2.843.220.900 04 14 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
9.847.418.150 0 0 0
9.847.418.150 05
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
05 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
41.706.243.350
246.777.519.700 0 0
288.483.763.050 2
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 05 02 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
7.792.753.000
380.000.000 0 0
8.172.753.000 05 03 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
14.527.730.700
26.296.022.000 0 0
40.823.752.700 05 04 3 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
402.150.400 0 0 0
402.150.400 06
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.541.600.000 0 0 0
5.541.600.000 06 02 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
114.454.500.000
1.000.000.000 0 0
115.454.500.000 06 03 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
427.399.200 0 0 0
427.399.200 07
KESEHATAN
07 01 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
110.620.681.691
104.870.165.197 0 0
215.490.846.888 07 02 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.641.514.790 0 0 0
1.641.514.790 08
PARIWISATA
08 01 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
2.136.499.300 0 0 0
2.136.499.300 10
PENDIDIKAN
10 01 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
460.731.179.281
139.813.743.039 0 0
600.544.922.320 10 02 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
46.152.671.800
2.156.000 0 0
46.154.827.800 10 03 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
528.143.355.000
173.353.334.300 0 0
701.496.689.300 10 04 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
7.982.935.200 0 0 0
7.982.935.200 11
PERLINDUNGAN SOSIAL
11 01 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
30.746.510.320
284.990.800 0 0
31.031.501.120 11 02 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.065.063.000 0 0 0
2.065.063.000 11 03 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
319.572.000 0 0 0
319.572.000 TOTAL 3.716.435.134.008 860.459.415.936
26.021.177.076 1.389.884.527.138 5.992.800.254.158 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X 3 ttd.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd.
ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran
A SPM Bidang Pendidikan
Pendidikan Menengah
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
3.608.485.600
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1.678.322.100
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika
473.120.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia
314.195.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer
175.315.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa
350.630.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
821.503.000
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
860.921.000
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
167.352.000
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
8.449.843.700
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
Penambahan Ruang Kelas Sekolah
580.158.000
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
1.148.081.000
Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
261.380.000
Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa
1.710.054.000
Rehabilitasi Ruang Laboratorium
316.634.000
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
100.900.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
2.684.166.000
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
130.257.000
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
131.660.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
158.105.100
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
957.333.200
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
8.178.728.300
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
248.990.200
Jumlah Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi
248.990.200
Jumlah Pendidikan Menengah 16.877.562.200
Pendidikan Khusus 1 LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
12 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran
Pengelolaan Pendidikan Khusus
Penambahan Ruang Kelas Sekolah
371.617.600
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
582.883.100
Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
148.652.900
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
181.500.000
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
133.646.000
Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas
782.321.600
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
10.047.366.000
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
8.808.732.700
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus
400.337.600
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Khusus 21.457.057.500
Jumlah Pendidikan Khusus 21.457.057.500
Jumlah SPM Bidang Pendidikan 38.334.619.700
B SPM Bidang Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
16.415.611.031
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 16.415.611.031
Jumlah Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi 16.415.611.031
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
692.108.100
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
692.108.100
Jumlah Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi
692.108.100
Jumlah SPM Bidang Kesehatan 17.107.719.131
C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
200.000.000 2
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran
Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
5.341.600.000
Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
5.541.600.000
Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota
5.541.600.000
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional
5.753.199.250
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
7.000.000.000
Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 12.753.199.250
Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota 12.753.199.250
Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 18.294.799.250
D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi
100.000.000
Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi
50.000.000
Jumlah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
150.000.000
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
349.500.000
Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
349.500.000
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
315.000.000
Jumlah Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
315.000.000
Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi
814.500.000
Jumlah SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
814.500.000
E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
2.003.388.000
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
1.968.515.600 3
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
9.859.000
Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3.981.762.600
Jumlah Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi
3.981.762.600
Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
3.981.762.600
F SPM Bidang Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Dalam Panti
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti
Penyediaan Permakanan
4.233.401.500
Penyediaan Sandang
1.037.130.500
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
340.294.500
Penyediaan Alat Bantu
7.482.000
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
610.882.100
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
1.000.450.200
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
581.141.100
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
2.100.000
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
106.432.000
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
8.400.000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
3.900.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar
72.444.400
Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti
8.004.058.300
Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Dalam Panti
8.004.058.300
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Dalam Panti
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti
Pengasuhan
9.030.000
Penyediaan Makanan
1.259.032.100
Penyediaan Sandang
346.494.400
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
204.072.900
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
172.123.200
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
265.942.900
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
39.520.300
Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
2.000.000
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
690.771.300
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
6.000.000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
43.724.400
Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti
2.000.000 4
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti
99.150.800
Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti
3.139.862.300
Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Dalam Panti
3.139.862.300
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Dalam Panti
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
Penyediaan Permakanan
3.235.593.600
Penyediaan Sandang
395.566.800
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
16.746.200
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
259.701.600
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
675.940.100
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
232.157.000
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
14.400.000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
4.320.000
Pemulasaraan
100.080.000
Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
4.934.505.300
Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Dalam Panti
4.934.505.300
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
Penyediaan Permakanan
408.680.000
Penyediaan Sandang
99.812.100
Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
32.959.200
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
14.037.800
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
124.333.500
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
25.200.000
Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
240.440.700
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
1.000.000
Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
14.400.000
Pemulangan ke Daerah Asal
4.800.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
17.100.000
Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
982.763.300
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
59.141.500
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
127.225.000
Pelayanan Dukungan Psikososial
1.570.910.800
Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
1.757.277.300
Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti
2.740.040.600 5
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran
Jumlah SPM Bidang Sosial 18.818.466.500 HAMENGKU BUWONO X GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 6 ttd.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd.
ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
3.646.890.589.632
2.649.221.681.792 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
2.047.826.670.834
1.569.095.220.165 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
14.603.319.629.844
968.550.297.845 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
9.958.523.700.564
600.238.392.120 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
428.893.300
248.990.200 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
49.500.000
57.540.000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
387.785.376.357
366.621.895.559 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
848.359.227.508
151.131.048.671 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
524.075.371.350
214.742.253.288 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.941.746.060
735.503.000 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
32.906.000
13.090.600 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
866.719.538.002
466.645.580.516 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
245.125.972.985
65.067.769.416 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
86.801.920.000
30.740.688.000 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
15.507.188.480
5.541.600.000 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
52.100.000.000
93.660.000.000 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
14.410.402.995
12.753.199.250 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
10.900.000.000
453.014.300 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
1.000.000.000
314.713.400 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
244.535.178.000
74.726.032.350 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
5.067.500.000
1.318.000.000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
3.944.086.000
339.200.000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
349.094.001.772
181.731.363.800 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
109.945.000.000
115.454.500.000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
5.295.000.000
499.500.000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
71.900.000.000
18.355.000.000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
32.750.000.000
96.600.000.000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
70.410.635.829
42.267.032.679 LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
12 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 1
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
40.503.270.566
29.069.326.379 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.035.238.000
4.806.975.500 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
22.217.627.263
8.303.463.800 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
654.500.000
87.267.000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
164.203.368.610
89.137.452.873 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
660.947.456.400
56.026.066.953 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
7.410.486.050
4.307.468.300 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
51.700.000
20.000.000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
276.008.703.670
24.379.064.620 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
17.155.687.400
1.718.308.200 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
5.003.142.650
2.079.884.800 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
731.472.500
606.660.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.784.958.788.114
1.156.535.788.698 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
93.532.176.000
51.514.322.092 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
133.895.709.000
35.807.937.842 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
29.652.178.000
13.664.711.450 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
31.699.368.000
225.329.000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
674.883.000
239.504.700 2 07 06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
2.799.866.000
1.576.839.100 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
28.499.212.080
15.210.636.794 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
19.565.400.000
13.145.573.794 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
3.518.121.180
736.313.000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2.297.467.200
1.085.051.700 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
1.102.934.000
3.750.000 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
330.000.000
1.500.000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
435.219.500
3.750.000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
1.250.070.200
234.698.300 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2.903.500.000
1.305.215.000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2.162.500.000
1.045.465.000 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
531.000.000
100.750.000 2
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
210.000.000
159.000.000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
9.660.880.400
8.172.753.000 2 10 03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
100.000.000
23.109.000 2 10 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
100.000.000
27.315.000 2 10 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN
10.440.666.800
8.122.329.000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
71.688.870.379
88.366.080.008 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
105.889.030.558
47.542.327.308 2 11 02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP
485.000.000
217.268.400 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
2.734.695.500
1.703.856.600 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
94.853.000
13.258.000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
504.500.000
160.252.200 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
100.622.500
152.242.000 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
445.928.000
185.648.500 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
77.000.000
27.227.800 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
14.301.756.100
38.363.999.200 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
934.587.000
419.484.000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
238.587.000
220.334.000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
341.000.000
89.950.200 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
275.000.000
67.573.800 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
80.000.000
41.626.000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.190.000.000
50.000.000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
1.190.000.000
50.000.000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.018.728.000
1.641.514.790 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
589.325.000
1.500.000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
855.250.000
1.637.014.790 3
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
574.153.000
3.000.000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
186.465.235.583
116.133.885.025 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
60.413.753.400
20.344.272.328 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
312.271.003.766
95.789.612.697 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
24.314.091.812
15.337.160.588 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
14.270.179.012
11.494.061.788 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
5.646.000.000
3.723.098.800 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
4.397.912.800
120.000.000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
15.178.896.660
17.879.892.188 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
9.520.980.660
10.483.542.188 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
57.000.000
18.917.200 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
476.000.000
50.000.000 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
27.500.000
15.000.000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
3.450.841.000
3.418.565.100 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
487.000.000
220.000.000 2 17 07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
173.450.000
2.503.335.000 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
986.125.000
1.170.532.700 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
15.229.000.000
12.543.983.174 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
12.174.000.000
10.147.741.574 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
375.000.000
19.999.900 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
550.000.000
716.560.500 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
675.000.000
581.371.100 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
1.175.000.000
936.511.000 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
280.000.000
141.799.100 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.301.100.427.687
56.386.263.840 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.216.943.302.487
10.231.436.040 4
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
14.938.300.850
7.353.057.300 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
65.918.824.350
37.301.770.500 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
3.300.000.000
1.500.000.000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
24.953.464.265
950.302.150 2 20 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
23.615.664.265
749.368.450 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
1.337.800.000
200.933.700 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
1.963.000.000
60.000.000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
1.963.000.000
60.000.000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
936.773.800.500
734.732.656.004 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
114.842.400.000
33.235.966.704 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 0
2.000.000.000 2 22 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 0
2.000.000.000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
1.872.107.544.500
697.496.689.300 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
65.111.198.148
35.067.251.045 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
96.960.144.236
27.084.315.845 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
27.844.197.440
7.419.909.400 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
2.709.027.310
563.025.800 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
3.441.719.600
764.389.000 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
3.441.719.600
764.389.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
305.620.369.071
204.387.293.300 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
53.745.843.000
42.165.431.871 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
118.111.542.000
25.154.899.871 3 25 02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
467.489.000
294.681.200 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
7.231.400.000
1.703.870.200 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
13.713.076.000
8.124.885.500 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
360.000.000
434.426.700 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
3.075.602.000
6.452.668.400 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
30.693.350.000
12.605.048.571 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
11.185.050.000
10.468.549.271 5
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
8.179.300.000
149.999.900 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
9.414.000.000
419.999.600 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
320.000.000
194.999.800 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
1.595.000.000
1.371.500.000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
105.370.134.821
107.943.827.895 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
185.665.280.463
55.289.277.383 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
88.072.299.000
25.497.393.450 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
4.639.000.000
22.534.364.900 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
4.742.800.000
1.378.404.300 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
1.345.000.000
106.000.000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
8.088.375.000
3.138.387.862 3 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
66.528.154.100
7.229.445.556 3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
123.397.910.000
6.687.800.356 3 28 04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
4.477.400.000
402.150.400 3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
351.799.100
139.494.800 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
8.746.537.150
1.655.835.200 3 29 02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
1.884.591.450
510.429.500 3 29 03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
2.530.676.200
598.966.500 3 29 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
1.665.000.000
119.040.000 3 29 06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
2.666.269.500
427.399.200 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3.595.500.000
2.843.220.900 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
75.000.000
29.788.700 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING
230.000.000
624.883.900 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
1.800.000.000
130.212.000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
280.500.000
283.336.300 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
1.210.000.000
1.775.000.000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
36.360.050.000
29.624.911.307 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
55.164.500.000
19.777.493.157 6
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) DAERAH PROVINSI 3 31 02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
17.120.000.000
9.742.934.750 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
217.800.000
104.483.400 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
580.800.000
319.572.000 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
580.800.000
319.572.000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
525.313.677.075
301.831.959.850 4 01 SEKRETARIAT DAERAH
196.688.399.075
170.171.873.634 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
917.368.557.140
100.875.034.554 4 01 02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
1.298.500.000
323.658.100 4 01 03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
1.360.000.000
454.799.300 4 01 04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
87.183.898.820
35.716.314.500 4 01 05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
4.417.728.009
2.982.912.980 4 01 06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
2.407.012.500
1.068.414.900 4 01 07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
592.900.000
120.200.500 4 01 08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2.160.000.000
214.604.800 4 01 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
47.807.873.200
28.415.934.000 4 02 SEKRETARIAT DPRD
328.625.278.000
131.660.086.216 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
239.865.320.000
70.901.502.316 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
88.759.958.000
60.758.583.900 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1.204.906.646.181
1.641.094.561.264 5 01 PERENCANAAN
34.397.684.874
23.049.839.799 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
23.615.664.265
20.160.914.899 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
6.778.409.164
2.187.175.900 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.003.611.445
701.749.000 5 02 KEUANGAN
1.061.257.654.280
1.525.469.051.786 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.193.743.337.346
96.991.828.632 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
844.740.431.389
1.418.603.328.914 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
4.997.000.000
2.617.409.040 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
75.378.000.000
7.256.485.200 5 03 KEPEGAWAIAN
69.088.054.644
61.272.611.193 7
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
53.186.007.982
55.184.265.993 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
15.902.046.662
6.088.345.200 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
27.778.402.383
23.321.506.051 5 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
17.971.350.000
14.120.493.351 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
9.807.052.383
9.201.012.700 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
455.850.000
237.139.100 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
455.850.000
237.139.100 5 07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
11.929.000.000
7.744.413.335 5 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
10.179.000.000
7.449.705.435 5 07 02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
1.750.000.000
294.707.900 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
36.416.679.060
26.635.196.535 6 01 INSPEKTORAT DAERAH
36.416.679.060
26.635.196.535 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
27.175.917.914
19.487.050.435 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
7.970.680.306
6.239.398.000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
1.270.080.840
908.748.100 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
30.520.000.000
20.350.257.919 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
30.520.000.000
20.350.257.919 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
13.520.000.000
10.024.079.519 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
4.300.000.000
230.071.800 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
4.950.000.000
4.581.820.000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
1.100.000.000
408.588.000 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
2.150.000.000
1.153.042.400 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
4.500.000.000
3.952.656.200 HAMENGKU BUWONO X GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 8 ttd.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd.
ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.01.2.19.2.22.03.0000
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.712.182.809.396 1.712.182.809.396 1.657.464.352.905
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.622.381.137.556 1.622.381.137.556 1.569.095.220.165
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1.622.381.137.556 1.622.381.137.556 1.569.095.220.165
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
987.561.405.643
987.561.405.643
968.550.297.845
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.249.393.800
1.249.393.800
1.249.393.800
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
89.960.400
89.960.400
89.960.400
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
68.785.400
68.785.400
68.785.400
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.090.648.000
1.090.648.000
1.090.648.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
942.609.621.023
942.609.621.023
924.770.932.025
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
941.366.994.623
941.366.994.623
923.528.305.625
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
112.220.400
112.220.400
112.220.400
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
631.254.000
631.254.000
631.254.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
147.420.000
147.420.000
147.420.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
351.732.000
351.732.000
351.732.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
811.218.000
811.218.000
811.218.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
811.218.000
811.218.000
811.218.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
140.556.500
140.556.500
140.556.500
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
50.021.000
50.021.000
50.021.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
90.535.500
90.535.500
90.535.500
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.042.136.200
2.042.136.200
2.042.129.200
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
86.422.400
86.422.400
76.970.650 LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
12 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 1
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
417.608.500
417.608.500
414.207.850
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
153.035.300
153.035.300
153.035.300
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
359.867.800
359.867.800
372.720.200
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
53.637.200
53.637.200
53.637.200
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
971.565.000
971.565.000
971.558.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
18.340.684.600
18.340.684.600
16.287.870.400
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
370.761.400
370.761.400
352.891.400
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.480.188.700
3.480.188.700
2.523.195.500
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
32.997.200
32.997.200
32.997.200
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
14.069.101.200
14.069.101.200
12.973.280.200
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
387.636.100
387.636.100
405.506.100
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
14.190.555.900
14.190.555.900
14.811.000.900
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
22.557.000
22.557.000
22.557.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8.898.551.600
8.898.551.600
8.841.551.600
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.269.447.300
5.269.447.300
5.946.892.300
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.046.269.840
4.046.269.840
4.306.227.240
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
541.094.940
541.094.940
536.123.040
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
78.202.800
78.202.800
63.202.800
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
375.550.700
375.550.700
378.380.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
15.754.900
15.754.900
15.754.900
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.529.919.000
2.529.919.000
2.764.919.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
505.747.500
505.747.500
547.847.500 2
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Bangunan Lainnya
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
4.130.969.780
4.130.969.780
4.130.969.780
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
4.130.969.780
4.130.969.780
4.130.969.780
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
634.513.201.713
634.513.201.713
600.238.392.120
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
215.667.815.760
215.667.815.760
211.295.018.008
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
460.072.000
460.072.000
282.076.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi
411.248.000
411.248.000
484.136.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia 0 0
484.136.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer
246.699.000
246.699.000
302.682.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
576.318.000
576.318.000
282.076.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 11 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
321.157.000
321.157.000 0
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.464.496.000
1.464.496.000
3.466.550.300
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
12.585.457.000
12.585.457.000
3.608.485.600
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1.302.447.000
1.302.447.000
1.678.322.100
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika
1.720.390.000
1.720.390.000
473.120.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia
1.296.888.000
1.296.888.000
314.195.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer
555.307.000
555.307.000
175.315.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa
142.359.000
142.359.000
350.630.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 27 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
155.938.000
155.938.000 0
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 28 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
702.902.000
702.902.000
821.503.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.345.185.000
1.345.185.000
860.921.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 36 Pengadaan Mebel Sekolah
215.000.000
215.000.000
322.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 41 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1.310.000.000
1.310.000.000 0
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 45 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
22.411.995.000
22.411.995.000
23.804.493.300
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
68.471.892.600
68.471.892.600
68.471.892.308 3
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 48 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas 0 0 0
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
4.142.529.760
4.142.529.760
4.142.529.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
167.352.000
167.352.000
167.352.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
585.342.900
585.342.900
585.342.900
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
911.100.500
911.100.500
911.100.500
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
94.121.140.000
94.121.140.000
99.261.560.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 54 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
44.600.000
44.600.000
44.600.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
358.592.704.942
358.592.704.942
325.246.663.501
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 0 0
580.158.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa
29.474.199.000
29.474.199.000
17.644.384.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 05 Pembangunan Ruang Laboratorium
1.500.000.000
1.500.000.000
5.195.642.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 06 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
319.860.000
319.860.000
175.427.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 07 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0 0
580.158.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 0
1.837.714.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
5.889.175.000
5.889.175.000
1.148.081.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 16 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
459.738.000
459.738.000
261.380.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 17 Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa
4.597.380.000
4.597.380.000
1.710.054.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 18 Rehabilitasi Ruang Laboratorium
827.529.000
827.529.000
316.634.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 19 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
102.164.000
102.164.000 0
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 23 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
156.630.000
156.630.000
100.900.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 28 Pengadaan Mebel Sekolah
2.200.000.000
2.200.000.000
1.923.433.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 33 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
56.224.978.042
56.224.978.042
39.940.627.042
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
2.684.166.000
2.684.166.000
2.684.166.000 4
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
101.240.980.400
101.240.980.400
101.404.140.159
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
130.257.000
130.257.000
130.257.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
4.650.000.000
4.650.000.000
4.650.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
131.660.000
131.660.000
131.660.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
158.105.100
158.105.100
158.105.100
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
957.333.400
957.333.400
957.333.200
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
146.830.550.000
146.830.550.000
143.658.410.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 47 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
58.000.000
58.000.000
58.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus
60.252.681.011
60.252.681.011
63.696.710.611
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 0 0
371.617.600
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 0 0
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
443.438.349
443.438.349
1.915.573.700
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 10 Pembangunan Kantin Sekolah 0 0
908.549.600
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 13 Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas 0 0
248.732.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
528.562.739
528.562.739
582.883.100
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 19 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
272.583.141
272.583.141 0
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 20 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0 0
148.652.900
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 21 Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
164.242.645
164.242.645
181.500.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 24 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
283.266.778
283.266.778
133.646.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 30 Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas
338.438.348
338.438.348
782.321.600
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 35 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0
325.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 40 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
380.680.000
380.680.000
475.844.500
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 44 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
10.047.366.000
10.047.366.000
10.047.366.000 5
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
9.568.748.371
9.568.748.371
9.323.718.011
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
3.286.484.000
3.286.484.000
3.286.484.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
8.808.732.740
8.808.732.740
8.808.732.700
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus
400.337.600
400.337.600
400.337.600
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
2.619.520.300
2.619.520.300
2.696.261.300
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
23.092.280.000
23.092.280.000
23.041.490.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 53 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
18.000.000
18.000.000
18.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 0 0 0
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 03 1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 0 0 0
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 03 1.01 04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 0 0 0
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
248.990.200
248.990.200
248.990.200
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 04 1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi
248.990.200
248.990.200
248.990.200
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 04 1.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
248.990.200
248.990.200
248.990.200
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
57.540.000
57.540.000
57.540.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 05 1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
57.540.000
57.540.000
57.540.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 05 1.01 01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
57.540.000
57.540.000
57.540.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
89.801.671.840
89.801.671.840
88.369.132.740
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
56.406.471.840
56.406.471.840
56.386.263.840 6
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
10.240.242.040
10.240.242.040
10.231.436.040
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
54.240.000
54.240.000
54.240.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
54.240.000
54.240.000
54.240.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
16.800.000
16.800.000
16.800.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
16.800.000
16.800.000
16.800.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
432.379.900
432.379.900
432.378.900
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
70.364.500
70.364.500
70.364.500
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
41.851.600
41.851.600
35.211.600
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
135.900.800
135.900.800
135.900.800
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
21.585.000
21.585.000
28.225.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
6.162.000
6.162.000
6.162.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
156.516.000
156.516.000
156.515.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
602.886.800
602.886.800
602.886.800
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
180.739.100
180.739.100
180.739.100
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
293.500.000
293.500.000
293.500.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
128.647.700
128.647.700
128.647.700
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.600.850.500
6.600.850.500
6.592.050.500
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.155.000
1.155.000
1.155.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
715.066.700
715.066.700
715.066.700
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.884.628.800
5.884.628.800
5.875.828.800
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.533.084.840
2.533.084.840
2.533.079.840
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
60.635.000
60.635.000
60.630.000 7
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
18.000.000
18.000.000
18.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
76.213.800
76.213.800
76.213.800
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.300.371.540
2.300.371.540
2.201.632.600
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
77.864.500
77.864.500
176.603.440
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
7.353.057.300
7.353.057.300
7.353.057.300
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 02 1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
7.003.057.300
7.003.057.300
7.003.057.300
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 02 1.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi 0 0 0
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 02 1.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
5.253.057.300
5.253.057.300
5.253.057.300
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 02 1.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi 0 0 0
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 02 1.01 04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
1.750.000.000
1.750.000.000
1.750.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 02 1.01 09 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 0 0 0
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 02 1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
350.000.000
350.000.000
350.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 02 1.02 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi
350.000.000
350.000.000
350.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
37.313.172.500
37.313.172.500
37.301.770.500
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 03 1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
9.860.991.900
9.860.991.900
9.849.589.900
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 03 1.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
2.314.304.000
2.314.304.000
2.323.104.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 03 1.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
7.546.687.900
7.546.687.900
7.526.485.900 8
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) dalam Multi Event dan Single Event
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 03 1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
1.907.580.600
1.907.580.600
1.907.580.600
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 03 1.03 03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi
1.907.580.600
1.907.580.600
1.907.580.600
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 03 1.03 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga 0 0 0
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 03 1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
25.544.600.000
25.544.600.000
25.544.600.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 03 1.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan
25.544.600.000
25.544.600.000
25.544.600.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 03 1.04 03 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait 0 0 0
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 04 1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 04 1.01 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
33.395.200.000
33.395.200.000
31.982.868.900
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
33.395.200.000
33.395.200.000
31.982.868.900
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 22 08 5.10 Pendidikan Berbasis Budaya
33.395.200.000
33.395.200.000
31.982.868.900
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 22 08 5.10 01 Pembinaan Muatan Lokal
28.035.000.000
28.035.000.000
27.622.668.900
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 22 08 5.10 02 Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan
1.000.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 22 08 5.10 04 Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta
4.360.200.000
4.360.200.000
3.160.200.000
1.02.2.22.0.00.01.0000
DINAS KESEHATAN
331.066.859.785
331.066.859.785
367.011.750.559
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
330.492.279.785
330.492.279.785
366.621.895.559
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
330.492.279.785
330.492.279.785
366.621.895.559
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
147.960.093.676
147.986.283.904
151.131.048.671
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 0 9
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 0 0 0
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
91.626.061.828
91.626.061.828
94.750.848.995
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
91.626.061.828
91.626.061.828
94.750.848.995
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 0 0 0
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
960.359.758
960.233.600
960.222.800
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
42.533.900
42.532.200
42.532.200
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
155.519.258
155.518.500
155.519.200
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
71.433.200
71.433.200
71.426.700
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
251.484.000
251.480.300
251.480.300
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
67.760.400
67.760.400
67.760.400
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
2.040.000
1.920.000
1.920.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
304.589.000
304.589.000
304.584.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
65.000.000
65.000.000
65.000.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
360.708.000
360.708.000
360.708.000 10
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
227.943.400
227.943.400
227.943.400
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
132.764.600
132.764.600
132.764.600
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.241.094.390
5.267.410.776
5.267.410.376
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8.000.000
8.000.000
8.000.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.009.711.300
2.009.711.300
2.009.710.900
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.223.383.090
3.249.699.476
3.249.699.476
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.036.748.400
1.036.748.400
1.056.737.200
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
286.900.000
286.900.000
286.888.900
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
140.734.700
135.734.700
140.734.700
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
4.150.800
4.150.800
4.150.800
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
189.662.900
189.662.900
189.662.800
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
260.000.000
280.000.000
280.000.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
155.300.000
140.300.000
155.300.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
48.733.121.300
48.733.121.300
48.733.121.300
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
48.733.121.300
48.733.121.300
48.733.121.300
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
182.296.249.709
182.311.968.881
214.742.253.288
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
99.744.661.300
99.681.709.400
118.086.518.957
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.01 03 Pengembangan Rumah Sakit
84.000.000.000
84.000.000.000
99.995.183.297 11
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.01 10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 0 0 0
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.01 11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 0 0 0
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat- Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan
4.902.764.000
4.902.764.000
4.902.764.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.01 21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
245.410.300
182.458.400
248.792.400
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.01 22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
10.596.487.000
10.596.487.000
12.939.779.260
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
82.506.406.409
82.585.077.481
96.610.552.331
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
16.271.884.881
16.280.555.953
16.415.611.031
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
628.000.000
698.000.000
692.108.100
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
543.236.000
543.236.000
419.806.600
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
70.834.000
70.834.000
422.500.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
19.901.000
19.901.000
19.901.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
3.436.706.628
3.436.706.628
1.028.463.200
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
87.281.000
87.281.000
45.001.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
98.070.000
98.070.000
207.445.500
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
1.660.141.900
1.660.141.900
3.935.209.700
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
917.490.700
917.490.700
3.721.753.600
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
58.210.652.000
58.210.652.000
68.878.159.400
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
147.360.000
147.360.000
226.228.400
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 19 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
96.000.000
96.000.000
288.156.500
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0 0 0 12
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
310.208.300
310.208.300
310.208.300
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 30 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
8.640.000
8.640.000 0
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0 0 0
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 0 0 0
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
45.182.000
45.182.000
45.182.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
14.582.000
14.582.000
14.582.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
30.600.000
30.600.000
30.600.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
220.936.400
180.936.400
735.503.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 03 1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi 0 0 0
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 03 1.01 02 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0 0 0
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 03 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
220.936.400
180.936.400
735.503.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 03 1.02 01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
105.681.400
95.681.400
368.342.200
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 03 1.02 02 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
115.255.000
85.255.000
367.160.800
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
15.000.000
13.090.600
13.090.600
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 04 1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
15.000.000
13.090.600
13.090.600
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 04 1.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
15.000.000
13.090.600
13.090.600
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 04 1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 0 0 0 13
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 04 1.02 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional 0 0 0
1.02.2.22.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
574.580.000
574.580.000
389.855.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
574.580.000
574.580.000
389.855.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
574.580.000
574.580.000
389.855.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
574.580.000
574.580.000
389.855.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.08 04 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
574.580.000
574.580.000
389.855.000
1.03.1.04.3.29.13.0000
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
495.789.515.866
495.789.515.866
551.600.894.125
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
483.626.819.166
483.626.819.166
528.349.198.925
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
369.427.319.166
369.427.319.166
412.894.698.925
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
55.972.429.716
55.972.429.716
54.442.401.825
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
466.080.500
466.080.500
463.906.300
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
102.900.000
102.900.000
101.925.800
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
69.625.000
69.625.000
69.625.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
293.555.500
293.555.500
292.355.500
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
41.020.741.866
41.020.741.866
39.658.881.675
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
40.753.536.866
40.753.536.866
39.397.256.675
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
149.760.000
149.760.000
144.180.000 14
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
42.395.000
42.395.000
42.395.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
75.050.000
75.050.000
75.050.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
120.640.000
120.640.000
120.640.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
700.000
700.000
700.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
119.940.000
119.940.000
119.940.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.234.118.600
1.234.118.600
1.162.700.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
106.476.700
106.476.700
106.476.700
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
201.728.700
201.728.700
171.686.700
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
67.685.100
67.685.100
55.508.300
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
133.033.800
133.033.800
106.834.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
22.645.300
22.645.300
22.645.300
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
702.549.000
702.549.000
699.549.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
253.518.400
253.518.400
253.518.400
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
35.000.000
35.000.000
35.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.07 03 Pengadaan Alat Besar 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
39.000.000
39.000.000
39.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
179.518.400
179.518.400
179.518.400
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9.314.434.500
9.314.434.500
9.275.136.900
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.774.384.900
4.774.384.900
4.774.384.900
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.530.049.600
4.530.049.600
4.490.752.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.562.895.850
3.562.895.850
3.507.618.550
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
1.568.423.500
1.568.423.500
1.513.146.200 15
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
344.472.350
344.472.350
344.472.350
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.250.000.000
1.250.000.000
1.250.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
400.000.000
400.000.000
400.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
27.029.360.000
27.029.360.000
30.740.688.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
6.120.000.000
6.120.000.000
6.111.300.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.01 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.01 02 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.01 07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
625.000.000
625.000.000
625.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.01 21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.01 49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
3.460.000.000
3.460.000.000
3.455.800.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.01 60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi
1.495.000.000
1.495.000.000
1.491.500.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.01 61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
500.000.000
500.000.000
500.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.01 62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi
40.000.000
40.000.000
39.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
20.909.360.000
20.909.360.000
24.629.388.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.02 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
3.186.500.000
3.186.500.000
3.186.500.000 16
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
5.077.173.000
5.077.173.000
8.825.001.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
10.681.059.800
10.681.059.800
10.588.259.800
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.02 22 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
1.523.929.200
1.523.929.200
1.523.929.200
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.02 28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
440.698.000
440.698.000
505.698.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
5.541.600.000
5.541.600.000
5.541.600.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 03 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
5.541.600.000
5.541.600.000
5.541.600.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 03 1.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 03 1.01 04 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 03 1.01 05 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 03 1.01 09 Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
5.341.600.000
5.341.600.000
5.341.600.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 03 1.01 10 Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 03 1.01 11 Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
79.493.500.000
79.493.500.000
93.660.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 04 1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
79.493.500.000
79.493.500.000
93.660.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 04 1.01 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
64.496.000.000
64.496.000.000
71.660.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 04 1.01 04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
14.997.500.000
14.997.500.000
22.000.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 04 1.01 06 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
7.100.000.000
7.100.000.000
12.753.199.250
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 05 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
7.100.000.000
7.100.000.000
12.753.199.250
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 05 1.01 04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional
100.000.000
100.000.000
5.753.199.250 17
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 05 1.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
7.000.000.000
7.000.000.000
7.000.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
460.014.300
460.014.300
453.014.300
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 06 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi
460.014.300
460.014.300
453.014.300
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 06 1.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 06 1.01 05 Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 06 1.01 06 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
260.014.300
260.014.300
253.014.300
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
348.715.600
348.715.600
314.713.400
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 08 1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
348.715.600
348.715.600
314.713.400
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 08 1.01 01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 08 1.01 04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi
348.715.600
348.715.600
314.713.400
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
40.885.648.550
40.885.648.550
74.726.032.350
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 10 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi
40.885.648.550
40.885.648.550
74.726.032.350
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 10 1.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
30.000.000
30.000.000
30.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 10 1.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
800.000.000
800.000.000
800.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 10 1.01 09 Rehabilitasi Jalan
13.376.695.000
13.376.695.000
52.063.863.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 10 1.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan
24.531.850.000
24.531.850.000
19.685.065.800
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 10 1.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan
2.147.103.550
2.147.103.550
2.147.103.550
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1.320.000.000
1.320.000.000
1.318.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1.070.000.000
1.070.000.000
1.069.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 1.01 01 Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan 0 0 0 18
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Tenaga Ahli Konstruksi
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 1.01 02 Penyiapan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 1.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
70.000.000
70.000.000
70.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 1.01 07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
1.000.000.000
1.000.000.000
999.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 1.01 08 Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
250.000.000
250.000.000
249.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 1.02 01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 1.02 05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
250.000.000
250.000.000
249.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
151.276.051.000
151.276.051.000
138.945.049.800
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
151.276.051.000
151.276.051.000
138.945.049.800
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 5.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis
5.057.500.000
5.057.500.000
3.115.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 5.02 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan
21.451.732.000
21.451.732.000
1.080.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 5.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu
114.910.387.000
114.910.387.000
130.930.449.800
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 5.02 04 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh
6.819.124.000
6.819.124.000
3.469.600.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 5.02 06 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo 0 0
350.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 5.02 07 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru
350.000.000
350.000.000 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 5.02 11 Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates
2.687.308.000
2.687.308.000 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 5.02 13 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
114.199.500.000
114.199.500.000
115.454.500.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
484.500.000
484.500.000
499.500.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 02 1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban
135.000.000
135.000.000
150.000.000 19
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Bencana atau Relokasi Program Provinsi
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 02 1.01 01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 02 1.01 02 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 02 1.01 03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 02 1.01 05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi
35.000.000
35.000.000
50.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 02 1.01 06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 02 1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
349.500.000
349.500.000
349.500.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 02 1.03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 02 1.03 04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
349.500.000
349.500.000
349.500.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 02 1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 02 1.04 01 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 02 1.04 02 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
18.115.000.000
18.115.000.000
18.355.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 03 1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
75.000.000
75.000.000
315.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 03 1.01 09 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
75.000.000
75.000.000
315.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 03 1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
18.040.000.000
18.040.000.000
18.040.000.000 20
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 03 1.02 01 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 03 1.02 03 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
18.040.000.000
18.040.000.000
18.040.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
95.600.000.000
95.600.000.000
96.600.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 05 1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
95.600.000.000
95.600.000.000
96.600.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 05 1.01 01 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
500.000.000
500.000.000
500.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 05 1.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
95.100.000.000
95.100.000.000
96.100.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
10.400.000.000
10.400.000.000
21.595.860.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
10.400.000.000
10.400.000.000
21.595.860.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
10.400.000.000
10.400.000.000
21.595.860.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 2 22 08 5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 2 22 08 5.04 02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 2 22 08 5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 0 0
11.690.860.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 2 22 08 5.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 0 0
11.690.860.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 2 22 08 5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
10.400.000.000
10.400.000.000
9.905.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 2 22 08 5.08 01 Pengembangan Lumbung Mataraman
10.400.000.000
10.400.000.000
9.905.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 2 22 08 5.08 04 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 2 22 08 5.08 07 Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
1.762.696.700
1.762.696.700
1.655.835.200 21
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
1.762.696.700
1.762.696.700
1.655.835.200
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
594.771.000
594.771.000
510.429.500
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 02 1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
250.000.000
250.000.000
245.250.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 02 1.01 01 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 02 1.01 02 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 02 1.01 03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
250.000.000
250.000.000
245.250.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 02 1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
344.771.000
344.771.000
265.179.500
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 02 1.03 01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah
101.457.500
101.457.500
98.957.500
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 02 1.03 02 Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah
20.000.000
20.000.000
20.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 02 1.03 03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
223.313.500
223.313.500
146.222.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
640.486.500
640.486.500
598.966.500
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 03 1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
93.737.000
93.737.000
55.817.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 03 1.01 03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
93.737.000
93.737.000
55.817.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 03 1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
499.433.500
499.433.500
495.833.500
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 03 1.03 03 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha
250.000.000
250.000.000
246.400.000 22
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 03 1.03 04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
249.433.500
249.433.500
249.433.500
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 03 1.04 Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 03 1.04 03 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 03 1.04 05 Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 03 1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
47.316.000
47.316.000
47.316.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 03 1.07 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
47.316.000
47.316.000
47.316.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
119.040.000
119.040.000
119.040.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 05 1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
119.040.000
119.040.000
119.040.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 05 1.04 04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 05 1.04 07 Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi
119.040.000
119.040.000
119.040.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
408.399.200
408.399.200
427.399.200
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 06 1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
141.599.200
141.599.200
160.599.200 23
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 06 1.02 02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
41.599.200
41.599.200
53.899.200
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 06 1.02 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
100.000.000
100.000.000
106.700.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 06 1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
266.800.000
266.800.000
266.800.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 06 1.06 06 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
266.800.000
266.800.000
266.800.000
1.03.2.10.0.00.01.0000
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
25.914.439.708
25.914.439.708
25.063.090.591
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
17.227.231.708
17.227.231.708
18.056.493.591
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
17.227.231.708
17.227.231.708
18.056.493.591
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
10.531.838.708
10.531.838.708
10.625.367.591
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
35.734.500
35.734.500
35.734.500
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
19.953.500
19.953.500
19.953.500
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
14.681.000
14.681.000
14.681.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.121.944.758
9.121.944.758
9.220.033.641
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.063.262.958
9.063.262.958
9.161.351.841
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
45.749.800
45.749.800
45.749.800
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.766.500
2.766.500
2.766.500
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
10.165.500
10.165.500
10.165.500
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
24.960.000
24.960.000
20.400.000 24
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
24.960.000
24.960.000
20.400.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.520.000
5.520.000
5.520.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
5.520.000
5.520.000
5.520.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
186.282.500
186.282.500
186.282.500
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.775.000
15.775.000
15.775.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
42.864.200
42.864.200
42.864.200
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9.034.800
9.034.800
9.034.800
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
34.372.500
34.372.500
34.372.500
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9.408.000
9.408.000
9.408.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
74.828.000
74.828.000
74.828.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
613.767.200
613.767.200
613.767.200
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12.200.000
12.200.000
12.200.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
215.328.000
215.328.000
215.328.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
386.239.200
386.239.200
386.239.200
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
543.629.750
543.629.750
543.629.750
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
265.073.500
265.073.500
265.073.500
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
106.207.500
106.207.500
106.207.500
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
172.348.750
172.348.750
172.348.750
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
34.200.000
34.200.000
339.200.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
34.200.000
34.200.000
339.200.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 1.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
34.200.000
34.200.000
339.200.000 25
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
6.661.193.000
6.661.193.000
7.091.926.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 13 5.01 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
4.621.193.000
4.621.193.000
5.043.989.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 13 5.01 03 Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
1.000.000.000
1.000.000.000
581.711.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 13 5.01 05 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang
3.326.193.000
3.326.193.000
4.007.278.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 13 5.01 06 Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang
295.000.000
295.000.000
455.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 13 5.03 Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis
2.040.000.000
2.040.000.000
2.047.937.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 13 5.03 01 Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang
2.040.000.000
2.040.000.000
2.047.937.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
8.687.208.000
8.687.208.000
7.006.597.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
8.687.208.000
8.687.208.000
7.006.597.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
23.109.000
23.109.000
23.109.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 03 1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
23.109.000
23.109.000
23.109.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 03 1.01 01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
23.109.000
23.109.000
23.109.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
27.315.000
27.315.000
27.315.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 06 1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
27.315.000
27.315.000
27.315.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 06 1.01 02 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota
27.315.000
27.315.000
27.315.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN
8.636.784.000
8.636.784.000
6.956.173.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
4.059.308.000
4.059.308.000
4.384.325.000 26
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 5.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
1.024.739.000
1.024.739.000
1.339.749.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 5.01 02 Pemeliharaan Dokumen Pertanahan
800.000.000
800.000.000
800.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 5.01 04 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa
212.720.000
212.720.000
237.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 5.01 05 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan
905.400.000
905.400.000
941.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 5.01 06 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan
291.200.000
291.200.000
261.037.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 5.01 07 Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan
825.249.000
825.249.000
805.539.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 5.02 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
4.577.476.000
4.577.476.000
2.571.848.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 5.02 01 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
2.074.976.000
2.074.976.000
1.732.848.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 5.02 02 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa
2.502.500.000
2.502.500.000
839.000.000
1.05.2.22.0.00.01.0000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
34.219.939.016
34.219.939.016
44.760.763.942
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
19.072.576.816
19.072.576.816
20.412.454.842
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
19.072.576.816
19.072.576.816
20.412.454.842
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
15.900.525.716
15.900.525.716
15.605.479.342
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.600.000
15.600.000
15.600.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
15.600.000
15.600.000
15.600.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
14.498.499.466
14.498.499.466
14.143.015.092
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.437.539.466
14.437.539.466
14.082.055.092
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
45.360.000
45.360.000
45.360.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
15.600.000
15.600.000
15.600.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13.200.000
13.200.000
13.200.000 27
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.200.000
13.200.000
13.200.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
205.501.200
205.501.200
202.939.200
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25.369.200
25.369.200
25.369.200
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
180.132.000
180.132.000
177.570.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
502.467.550
502.467.550
502.467.550
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
151.167.550
151.167.550
151.167.550
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
351.300.000
351.300.000
351.300.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
665.257.500
665.257.500
728.257.500
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
35.165.000
35.165.000
35.165.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
374.092.500
374.092.500
437.092.500
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.000.000
6.000.000
6.000.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
250.000.000
250.000.000
250.000.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
3.172.051.100
3.172.051.100
4.806.975.500
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 02 1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2.423.233.800
2.423.233.800
4.006.152.600
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 02 1.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
2.018.988.000
2.018.988.000
2.003.388.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 02 1.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
369.996.800
369.996.800
1.968.515.600 28
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 02 1.01 06 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
24.390.000
24.390.000
24.390.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 02 1.01 09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
9.859.000
9.859.000
9.859.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 02 1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
748.817.300
748.817.300
800.822.900
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 02 1.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
522.408.000
522.408.000
508.934.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 02 1.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
226.409.300
226.409.300
291.888.900
1.05.2.22.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
15.147.362.200
15.147.362.200
24.348.309.100
1.05.2.22.0.00.01.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0 0
100.000.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 2 10 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 0 0
100.000.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 2 10 11 5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 0 0
100.000.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 2 10 11 5.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 0 0
100.000.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
15.147.362.200
15.147.362.200
24.248.309.100
1.05.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
15.147.362.200
15.147.362.200
24.248.309.100
1.05.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
15.147.362.200
15.147.362.200
24.248.309.100
1.05.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 16 Pembinaan Jagawarga
15.147.362.200
15.147.362.200
24.248.309.100
1.05.2.22.0.00.04.0000
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
20.362.653.588
20.362.653.588
23.204.577.837
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
20.062.653.588
20.062.653.588
21.854.577.837
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
20.062.653.588
20.062.653.588
21.854.577.837
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
13.254.236.498
13.254.236.498
13.463.847.037
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
137.340.900
137.340.900
137.340.900 29
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
48.590.000
48.590.000
48.590.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
32.975.000
32.975.000
32.975.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
55.775.900
55.775.900
55.775.900
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10.415.938.358
10.415.938.358
10.626.998.897
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.362.148.758
10.362.148.758
10.573.209.297
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
42.600.000
42.600.000
42.600.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
9.374.600
9.374.600
9.374.600
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
1.815.000
1.815.000
1.815.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
22.500.000
22.500.000
22.500.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
22.500.000
22.500.000
22.500.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
370.828.400
370.828.400
370.828.400
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
18.526.000
18.526.000
18.526.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
35.984.900
35.984.900
35.984.900
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
41.399.500
41.399.500
41.399.500
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
6.162.000
6.162.000
6.162.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
268.756.000
268.756.000
268.756.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
56.557.000
56.557.000
56.557.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
56.557.000
56.557.000
56.557.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.555.121.000
1.555.121.000
1.553.681.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
670.000.000
670.000.000
670.000.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
885.121.000
885.121.000
883.681.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
695.950.840
695.950.840
695.940.840 30
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Daerah
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
331.027.700
331.027.700
331.017.700
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
113.482.740
113.482.740
113.482.740
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
251.440.400
251.440.400
251.440.400
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
6.721.150.090
6.721.150.090
8.303.463.800
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
1.667.629.000
1.667.629.000
1.650.095.400
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
132.273.000
132.273.000
114.761.400
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
1.535.356.000
1.535.356.000
1.535.334.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3.388.667.090
3.388.667.090
4.544.964.600
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
56.000.000
56.000.000
53.943.500
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
247.081.200
247.081.200
221.598.700
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
845.150.200
845.150.200
845.150.200
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
1.092.546.800
1.092.546.800
1.172.546.800
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
465.623.790
465.623.790
1.163.516.800
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
682.265.100
682.265.100
1.088.208.600
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1.188.425.500
1.188.425.500
1.639.025.300
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.03 02 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
203.986.700
203.986.700
203.986.700
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
984.438.800
984.438.800
1.435.038.600
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
476.428.500
476.428.500
469.378.500
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.04 02 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah
74.475.100
74.475.100
74.475.100
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.04 03 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan
92.542.700
92.542.700
92.542.700 31
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Bencana
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.04 07 Penanganan Pasca Bencana Provinsi
309.410.700
309.410.700
302.360.700
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
87.267.000
87.267.000
87.267.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 04 1.02 Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
87.267.000
87.267.000
87.267.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 04 1.02 01 Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
87.267.000
87.267.000
87.267.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
300.000.000
300.000.000
1.350.000.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
300.000.000
300.000.000
1.350.000.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
300.000.000
300.000.000
1.350.000.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 2 22 08 5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
300.000.000
300.000.000
300.000.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 2 22 08 5.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia
300.000.000
300.000.000
300.000.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 2 22 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 0 0
1.050.000.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 2 22 08 5.09 21 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 0 0
1.050.000.000
1.06.2.22.0.00.01.0000
DINAS SOSIAL
93.007.057.400
93.007.057.400
93.382.081.873
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
89.205.582.900
89.205.582.900
89.137.452.873
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
89.205.582.900
89.205.582.900
89.137.452.873
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
56.587.041.500
56.587.041.500
56.026.066.953
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
69.893.700
69.893.700
69.893.700
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
31.693.700
31.693.700
31.693.700
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
16.000.000
16.000.000
16.000.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
22.200.000
22.200.000
22.200.000 32
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
41.095.567.347
41.095.567.347
40.912.082.233
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
40.832.419.347
40.832.419.347
40.647.374.233
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
206.220.000
206.220.000
207.780.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
9.669.900
9.669.900
9.669.900
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
47.258.100
47.258.100
47.258.100
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
88.200.000
88.200.000
86.400.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
88.200.000
88.200.000
86.400.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
48.660.200
48.660.200
48.660.200
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
48.660.200
48.660.200
48.660.200
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.576.033.753
1.576.033.753
1.584.738.400
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
139.253.500
139.253.500
139.253.500
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
219.511.900
219.511.900
219.511.900
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
641.000.900
641.000.900
649.720.400
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
16.707.000
16.707.000
16.707.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
126.516.800
126.516.800
126.516.800
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
16.515.600
16.515.600
16.515.600
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
385.433.853
385.433.853
385.419.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
31.094.200
31.094.200
31.094.200
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.833.057.600
1.833.057.600
1.468.967.220
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.07 04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0 0 0
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
119.283.200
119.283.200
119.283.200 33
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
435.402.300
435.402.300
435.402.300
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
805.660.000
805.660.000
441.569.620
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
472.712.100
472.712.100
472.712.100
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9.462.782.800
9.462.782.800
9.462.782.800
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
14.580.000
14.580.000
14.580.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.291.704.000
1.291.704.000
1.291.704.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8.156.498.800
8.156.498.800
8.156.498.800
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.412.846.100
2.412.846.100
2.392.542.400
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.279.275.500
1.279.275.500
1.260.521.100
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
4.110.000
4.110.000
4.110.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
216.287.500
216.287.500
216.287.500
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
461.528.300
461.528.300
459.979.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
451.644.800
451.644.800
451.644.800
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
4.173.718.480
4.173.718.480
4.307.468.300
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 02 1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
4.173.718.480
4.173.718.480
4.307.468.300
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 02 1.02 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
2.303.203.400
2.303.203.400
2.436.953.400
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 02 1.02 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
1.053.985.500
1.053.985.500
1.053.985.500
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 02 1.02 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
816.529.580
816.529.580
816.529.400
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
20.000.000
20.000.000
20.000.000 34
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 03 1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
20.000.000
20.000.000
20.000.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 03 1.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
20.000.000
20.000.000
20.000.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
24.379.066.620
24.379.066.620
24.379.064.620
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti
8.004.058.300
8.004.058.300
8.004.058.300
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 01 Penyediaan Permakanan
4.233.401.500
4.233.401.500
4.233.401.500
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 02 Penyediaan Sandang
1.037.130.500
1.037.130.500
1.037.130.500
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
340.294.500
340.294.500
340.294.500
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 04 Penyediaan Alat Bantu
7.482.000
7.482.000
7.482.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
610.882.100
610.882.100
610.882.100
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
1.000.450.200
1.000.450.200
1.000.450.200
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
581.141.100
581.141.100
581.141.100
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
2.100.000
2.100.000
2.100.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
106.432.000
106.432.000
106.432.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
8.400.000
8.400.000
8.400.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
3.900.000
3.900.000
3.900.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar
72.444.400
72.444.400
72.444.400
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti
3.139.862.300
3.139.862.300
3.139.862.300
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 01 Pengasuhan
9.030.000
9.030.000
9.030.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 02 Penyediaan Makanan
1.259.032.100
1.259.032.100
1.259.032.100
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 03 Penyediaan Sandang
346.494.400
346.494.400
346.494.400
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
204.072.900
204.072.900
204.072.900
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
172.123.200
172.123.200
172.123.200 35
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
265.942.900
265.942.900
265.942.900
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
39.520.300
39.520.300
39.520.300
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 08 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
690.771.300
690.771.300
690.771.300
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
6.000.000
6.000.000
6.000.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
43.724.400
43.724.400
43.724.400
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 12 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti
99.150.800
99.150.800
99.150.800
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
4.934.505.300
4.934.505.300
4.934.505.300
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 01 Penyediaan Permakanan
3.235.593.600
3.235.593.600
3.235.593.600
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 02 Penyediaan Sandang
395.566.800
395.566.800
395.566.800
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
16.746.200
16.746.200
16.746.200
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
259.701.600
259.701.600
259.701.600
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
675.940.100
675.940.100
675.940.100
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
232.157.000
232.157.000
232.157.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
14.400.000
14.400.000
14.400.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
4.320.000
4.320.000
4.320.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 12 Pemulasaraan
100.080.000
100.080.000
100.080.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
982.763.300
982.763.300
982.763.300
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 01 Penyediaan Permakanan
408.680.000
408.680.000
408.680.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 02 Penyediaan Sandang
99.812.100
99.812.100
99.812.100
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
32.959.200
32.959.200
32.959.200
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
14.037.800
14.037.800
14.037.800 36
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
111.733.500
111.733.500
124.333.500
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
43.840.000
43.840.000
25.200.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
234.400.700
234.400.700
240.440.700
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
14.400.000
14.400.000
14.400.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 10 Pemulangan ke Daerah Asal
4.800.000
4.800.000
4.800.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
17.100.000
17.100.000
17.100.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
7.317.877.420
7.317.877.420
7.317.875.420
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 01 Penyediaan Permakanan
2.777.076.700
2.777.076.700
2.777.075.300
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 02 Penyediaan Sandang
601.901.600
601.901.600
601.901.500
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
440.090.700
440.090.700
440.090.500
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
571.278.200
571.278.200
571.278.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1.316.532.920
1.316.532.920
1.316.532.920
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
336.071.000
336.071.000
336.071.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
953.619.000
953.619.000
953.619.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
13.020.000
13.020.000
13.020.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 10 Pemulangan ke Daerah Asal
223.314.900
223.314.900
223.314.800
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA
83.772.400
83.772.400
83.772.400 37
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1.545.721.500
1.545.721.500
1.718.308.200
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 05 1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
153.407.600
153.407.600
153.407.600
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 05 1.01 01 Pengangkatan Anak antar WNI
137.827.600
137.827.600
137.827.600
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 05 1.01 02 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
15.580.000
15.580.000
15.580.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 05 1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
1.392.313.900
1.392.313.900
1.564.900.600
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 05 1.02 01 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
1.029.000.000
1.029.000.000
1.201.586.700
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 05 1.02 02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
363.313.900
363.313.900
363.313.900
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1.893.374.800
1.893.374.800
2.079.884.800
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 06 1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
1.893.374.800
1.893.374.800
2.079.884.800
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 06 1.01 01 Penyediaan Permakanan
257.477.500
257.477.500
257.477.500
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 06 1.01 02 Penyediaan Sandang
65.130.000
65.130.000
65.130.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 06 1.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
59.141.500
59.141.500
59.141.500
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 06 1.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
127.225.000
127.225.000
127.225.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 06 1.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial
1.384.400.800
1.384.400.800
1.570.910.800
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
606.660.000
606.660.000
606.660.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 07 1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
606.660.000
606.660.000
606.660.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 07 1.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
606.660.000
606.660.000
606.660.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
3.801.474.500
3.801.474.500
4.244.629.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
3.801.474.500
3.801.474.500
4.244.629.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
3.801.474.500
3.801.474.500
4.244.629.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman
3.801.474.500
3.801.474.500
4.244.629.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
3.801.474.500
3.801.474.500
4.244.629.000
2.08.2.14.2.22.02.0000
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
21.385.267.869
21.385.267.869
21.370.373.484 38
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
21.385.267.869
21.385.267.869
21.370.373.484
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
14.356.267.869
14.356.267.869
15.210.636.794
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
12.587.404.869
12.587.404.869
13.145.573.794
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
67.654.300
67.654.300
67.654.300
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
38.151.100
38.151.100
38.151.100
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
10.236.600
10.236.600
10.236.600
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
19.266.600
19.266.600
19.266.600
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.346.128.469
8.346.128.469
8.904.316.044
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.271.408.469
8.271.408.469
8.829.596.044
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
39.720.000
39.720.000
39.720.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.369.600
3.369.600
3.369.600
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
31.630.400
31.630.400
31.630.400
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13.200.000
13.200.000
13.200.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.200.000
13.200.000
13.200.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
526.317.750
526.317.750
526.304.100
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30.612.700
30.612.700
30.607.500
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
24.969.000
24.969.000
24.968.400
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
57.754.000
57.754.000
57.754.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
38.651.000
38.651.000
38.651.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
12.370.200
12.370.200
12.370.200
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
271.960.850
271.960.850
271.953.000 39
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
90.000.000
90.000.000
90.000.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
747.349.200
747.349.200
747.349.200
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
193.980.800
193.980.800
193.980.800
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
363.368.400
363.368.400
363.368.400
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
180.000.000
180.000.000
180.000.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.991.290.950
1.991.290.950
1.991.290.950
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.360.000
4.360.000
4.360.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
728.690.550
728.690.550
728.690.550
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.258.240.400
1.258.240.400
1.258.240.400
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
895.464.200
895.464.200
895.459.200
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
69.337.900
69.337.900
69.332.900
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
308.127.900
308.127.900
308.127.900
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
73.898.400
73.898.400
73.898.400
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
380.000.000
380.000.000
380.000.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
64.100.000
64.100.000
64.100.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
736.313.000
736.313.000
736.313.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
1.500.000
1.500.000
1.500.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan
750.000
750.000
750.000 40
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) PUG Kewenangan Provinsi
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 1.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
750.000
750.000
750.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi
733.313.000
733.313.000
733.313.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 1.02 01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
632.563.000
632.563.000
632.563.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 1.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
100.750.000
100.750.000
100.750.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
1.500.000
1.500.000
1.500.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 1.03 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
750.000
750.000
750.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 1.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
750.000
750.000
750.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
883.522.000
883.522.000
1.085.051.700
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
32.300.000
32.300.000
78.905.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
31.550.000
31.550.000
78.155.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 1.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
750.000
750.000
750.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
850.472.000
850.472.000
951.753.700 41
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 1.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
715.750.000
715.750.000
715.750.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
134.722.000
134.722.000
236.003.700
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
750.000
750.000
54.393.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 1.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 0 0
53.643.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 1.03 04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
750.000
750.000
750.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
3.750.000
3.750.000
3.750.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 04 1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
1.500.000
1.500.000
1.500.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 04 1.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
750.000
750.000
750.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 04 1.01 02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi
750.000
750.000
750.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 04 1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
1.500.000
1.500.000
1.500.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 04 1.02 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
750.000
750.000
750.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 04 1.02 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
750.000
750.000
750.000 42
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 04 1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
750.000
750.000
750.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 04 1.03 01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
750.000
750.000
750.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
1.500.000
1.500.000
1.500.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 05 1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
1.500.000
1.500.000
1.500.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 05 1.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
750.000
750.000
750.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 05 1.01 02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
750.000
750.000
750.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
3.750.000
3.750.000
3.750.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 06 1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
1.500.000
1.500.000
1.500.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 06 1.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
750.000
750.000
750.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 06 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
750.000
750.000
750.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 06 1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 06 1.02 01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
750.000
750.000
750.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 06 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
750.000
750.000
750.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 06 1.02 04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
750.000
750.000
750.000 43
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
140.028.000
140.028.000
234.698.300
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 07 1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
45.400.000
45.400.000
72.845.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 07 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
45.400.000
45.400.000
72.845.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 07 1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
42.572.000
42.572.000
113.086.300
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 07 1.02 01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
750.000
750.000
750.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 07 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
41.822.000
41.822.000
112.336.300
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 07 1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
52.056.000
52.056.000
48.767.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 07 1.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
52.056.000
52.056.000
48.767.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.000.000
6.000.000
1.641.514.790
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
1.500.000
1.500.000
1.500.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 02 1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
1.500.000
1.500.000
1.500.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 02 1.01 01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
750.000
750.000
750.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 02 1.01 07 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA- MA, Jalur Nonformal dan Informal
750.000
750.000
750.000 44
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
1.500.000
1.500.000
1.637.014.790
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 03 1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
750.000
750.000
1.098.499.790
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 03 1.01 04 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja
750.000
750.000
1.098.499.790
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 03 1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
750.000
750.000
538.515.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 03 1.02 02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
750.000
750.000
538.515.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
3.000.000
3.000.000
3.000.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 04 1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
3.000.000
3.000.000
3.000.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 04 1.01 03 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
750.000
750.000
750.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 04 1.01 04 Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana
750.000
750.000
750.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 04 1.01 06 Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)
750.000
750.000
750.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 04 1.01 07 Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan
750.000
750.000
750.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
7.023.000.000
7.023.000.000
4.518.221.900
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
7.023.000.000
7.023.000.000
4.518.221.900
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 22 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
7.023.000.000
7.023.000.000
4.518.221.900 45
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 22 08 5.09 19 Pengembangan Ekonomi Perempuan
7.023.000.000
7.023.000.000
4.518.221.900
2.11.3.28.2.22.02.0000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
79.961.547.149
79.961.547.149
96.942.415.564
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
71.897.530.343
71.897.530.343
89.712.970.008
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0 0
199.640.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 10 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 0 0
199.640.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 10 11 5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 0 0
199.640.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 10 11 5.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 0 0
199.640.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
68.795.836.343
68.795.836.343
88.366.080.008
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
47.490.380.443
47.490.380.443
47.542.327.308
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
46.565.900
46.565.900
46.565.900
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
18.761.400
18.761.400
18.761.400
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
4.383.200
4.383.200
4.383.200
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
23.421.300
23.421.300
23.421.300
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
42.796.132.929
42.796.132.929
42.848.106.794
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
42.674.392.929
42.674.392.929
42.726.366.794
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
100.740.000
100.740.000
100.740.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.000.000
3.000.000
3.000.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
18.000.000
18.000.000
18.000.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
67.800.000
67.800.000
67.800.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
67.800.000
67.800.000
67.800.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
502.006.500
502.006.500
502.006.500 46
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
52.955.000
52.955.000
52.955.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
98.471.800
98.471.800
98.471.800
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
75.030.300
75.030.300
75.030.300
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
60.000.000
60.000.000
60.000.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9.710.400
9.710.400
9.710.400
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
205.839.000
205.839.000
205.839.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
75.459.100
75.459.100
75.459.100
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
21.210.700
21.210.700
21.210.700
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
54.248.400
54.248.400
54.248.400
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.850.760.974
2.850.760.974
2.850.760.974
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.680.000
3.680.000
3.680.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
841.334.200
841.334.200
841.334.200
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.005.746.774
2.005.746.774
2.005.746.774
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.151.655.040
1.151.655.040
1.151.628.040
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
18.446.300
18.446.300
18.436.300
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
614.840.440
614.840.440
614.823.440
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
213.368.300
213.368.300
213.368.300
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
305.000.000
305.000.000
305.000.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP
217.268.400
217.268.400
217.268.400 47
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 02 1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
85.000.000
85.000.000
85.000.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 02 1.01 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi
85.000.000
85.000.000
85.000.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 02 1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
132.268.400
132.268.400
132.268.400
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 02 1.02 01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
30.261.200
30.261.200
30.261.200
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 02 1.02 02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
102.007.200
102.007.200
102.007.200
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
1.378.856.600
1.378.856.600
1.703.856.600
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 03 1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup
1.310.266.300
1.310.266.300
1.310.266.300
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 03 1.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
145.516.900
145.516.900
145.516.900
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 03 1.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
60.000.000
60.000.000
60.000.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 03 1.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
1.104.749.400
1.104.749.400
1.104.749.400
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 03 1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
68.590.300
68.590.300
393.590.300
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 03 1.02 03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
68.590.300
68.590.300
393.590.300
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
13.258.000
13.258.000
13.258.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 05 1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
13.258.000
13.258.000
13.258.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 05 1.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
13.258.000
13.258.000
13.258.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN
160.252.200
160.252.200
160.252.200 48
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 06 1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
160.252.200
160.252.200
160.252.200
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 06 1.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
85.264.000
85.264.000
85.264.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 06 1.01 02 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
14.425.700
14.425.700
14.425.700
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 06 1.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
60.562.500
60.562.500
60.562.500
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
114.742.000
114.742.000
152.242.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 08 1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
114.742.000
114.742.000
152.242.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 08 1.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan
114.742.000
114.742.000
152.242.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
112.151.700
112.151.700
185.648.500
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 09 1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
112.151.700
112.151.700
185.648.500
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 09 1.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
112.151.700
112.151.700
185.648.500
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
27.227.800
27.227.800
27.227.800
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 10 1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
27.227.800
27.227.800
27.227.800
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 10 1.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi
27.227.800
27.227.800
27.227.800 49
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
19.281.699.200
19.281.699.200
38.363.999.200
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 11 1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
19.281.699.200
19.281.699.200
38.363.999.200
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 11 1.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional 0 0 0
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 11 1.01 02 Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional
9.175.747.000
9.175.747.000
23.038.947.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 11 1.01 03 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional
10.000.000.000
10.000.000.000
12.585.518.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 11 1.01 06 Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
52.652.200
52.652.200
406.459.200
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 11 1.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
53.300.000
53.300.000
2.333.075.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
3.101.694.000
3.101.694.000
1.147.250.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
3.101.694.000
3.101.694.000
1.147.250.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 22 08 5.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman
98.000.000
98.000.000
98.000.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 22 08 5.01 03 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman
98.000.000
98.000.000
98.000.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 22 08 5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
614.444.000
614.444.000
400.000.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 22 08 5.08 06 Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram
614.444.000
614.444.000
400.000.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 22 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
2.389.250.000
2.389.250.000
649.250.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 22 08 5.09 09 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat
2.389.250.000
2.389.250.000
649.250.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
8.064.016.806
8.064.016.806
7.229.445.556
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
8.064.016.806
8.064.016.806
7.229.445.556
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
6.697.946.506
6.697.946.506
6.687.800.356
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
122.555.400
122.555.400
122.555.400
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.02 01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
122.555.400
122.555.400
122.555.400
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
5.313.074.620
5.313.074.620
5.313.061.370
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.03 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau 0 0 0 50
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.03 06 Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi
15.434.100
15.434.100
15.434.100
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.03 07 Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung
3.516.700
3.516.700
3.516.700
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.03 08 Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH
4.701.415.620
4.701.415.620
4.701.402.370
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.03 09 Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan
592.708.200
592.708.200
592.708.200
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
463.722.500
463.722.500
457.472.500
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.04 01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
23.341.200
23.341.200
23.341.200
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.04 02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
202.235.200
202.235.200
195.985.200
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.04 04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
70.594.000
70.594.000
70.594.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.04 05 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan 0 0 0
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.04 06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan
167.552.100
167.552.100
167.552.100
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
641.092.700
641.092.700
641.092.700
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.05 01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
454.263.100
454.263.100
454.263.100
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.05 02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan
173.923.200
173.923.200
173.923.200
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.05 03 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan 0 0 0
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.05 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 0 0 0
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.05 05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
12.906.400
12.906.400
12.906.400
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
78.429.286
78.429.286
78.429.286
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.07 01 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 0 0 0
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.07 02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
78.429.286
78.429.286
78.429.286 51
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.09 Perbenihan Tanaman Hutan
79.072.000
79.072.000
75.189.100
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.09 02 Sertifikasi Sumber Benih
19.497.400
19.497.400
18.132.700
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.09 03 Sertifikasi Mutu Benih
10.873.800
10.873.800
9.673.800
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.09 04 Sertifikasi Mutu Bibit
12.653.400
12.653.400
12.653.400
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.09 05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
17.637.000
17.637.000
16.318.800
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.09 06 Pembangunan Sumber Benih
18.410.400
18.410.400
18.410.400
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
402.322.500
402.322.500
402.150.400
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 04 1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
219.293.000
219.293.000
219.120.900
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 04 1.01 01 Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA
94.058.500
94.058.500
94.058.500
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 04 1.01 03 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi
107.686.900
107.686.900
107.649.700
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 04 1.01 08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
17.547.600
17.547.600
17.412.700
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 04 1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
183.029.500
183.029.500
183.029.500
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 04 1.03 02 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst 0 0 0
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 04 1.03 03 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah
74.725.700
74.725.700
74.725.700
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 04 1.03 04 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah 0 0 0
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 04 1.03 05 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi 0 0 0
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 04 1.03 06 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
108.303.800
108.303.800
108.303.800
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
963.747.800
963.747.800
139.494.800
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 05 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
963.747.800
963.747.800
139.494.800 52
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 05 1.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
42.881.600
42.881.600
42.881.600
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 05 1.01 02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
920.866.200
920.866.200
96.613.200
2.15.1.03.0.00.01.0000
DINAS PERHUBUNGAN
128.130.412.239
128.130.412.239
125.424.081.025
2.15.1.03.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
12.382.860.000
12.382.860.000
9.290.196.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
12.382.860.000
12.382.860.000
9.290.196.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
12.382.860.000
12.382.860.000
9.290.196.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 1 03 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
12.382.860.000
12.382.860.000
9.290.196.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 1 03 13 5.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis
12.382.860.000
12.382.860.000
9.290.196.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
115.747.552.239
115.747.552.239
116.133.885.025
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
115.747.552.239
115.747.552.239
116.133.885.025
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
20.748.917.342
20.748.917.342
20.344.272.328
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
14.554.137.726
14.554.137.726
14.149.492.712
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.554.137.726
14.554.137.726
14.149.492.712
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
449.028.616
449.028.616
449.028.616
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
180.205.900
180.205.900
180.205.900
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
268.822.716
268.822.716
268.822.716
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.364.279.200
4.364.279.200
4.364.279.200
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
690.376.000
690.376.000
690.376.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
154.669.200
154.669.200
154.669.200
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.519.234.000
3.519.234.000
3.519.234.000 53
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.381.471.800
1.381.471.800
1.381.471.800
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
625.252.000
625.252.000
625.252.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
303.599.800
303.599.800
303.599.800
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
452.620.000
452.620.000
452.620.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
94.998.634.897
94.998.634.897
95.789.612.697
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
130.000.000
130.000.000
920.977.800
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.01 02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
130.000.000
130.000.000
920.977.800
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
4.847.600.000
4.847.600.000
4.847.600.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
1.711.850.000
1.711.850.000
1.711.850.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
3.135.750.000
3.135.750.000
3.135.750.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
1.484.863.000
1.484.863.000
1.484.863.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.05 02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
1.302.457.000
1.302.457.000
1.302.457.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.05 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
182.406.000
182.406.000
182.406.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
88.336.171.897
88.336.171.897
88.336.171.897
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.08 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
87.138.037.837
87.138.037.837
87.138.037.837 54
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.08 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
1.198.134.060
1.198.134.060
1.198.134.060
2.16.2.21.2.22.01.0000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
35.532.927.942
35.532.927.942
37.897.160.588
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
35.532.927.942
35.532.927.942
37.897.160.588
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
12.972.927.942
12.972.927.942
15.337.160.588
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
10.569.435.142
10.569.435.142
11.494.061.788
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
12.000.000
12.000.000
12.000.000
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12.000.000
12.000.000
12.000.000
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 0 0 0
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.168.188.692
9.168.188.692
10.092.815.338
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.100.496.592
9.100.496.592
10.025.123.238
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
55.192.100
55.192.100
55.192.100
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.000.000
5.000.000
5.000.000
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
7.500.000
7.500.000
7.500.000
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
202.790.750
202.790.750
202.790.750
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.792.750
4.792.750
4.792.750
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25.000.000
25.000.000
25.000.000
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15.000.000
15.000.000
15.000.000
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000
20.000.000
20.000.000 55
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
137.998.000
137.998.000
137.998.000
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
891.718.400
891.718.400
891.718.400
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
323.200.800
323.200.800
323.200.800
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
568.517.600
568.517.600
568.517.600
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
284.737.300
284.737.300
284.737.300
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
16.869.300
16.869.300
16.869.300
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
117.868.000
117.868.000
117.868.000
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
110.000.000
110.000.000
110.000.000
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
40.000.000
40.000.000
40.000.000
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2.283.492.800
2.283.492.800
3.723.098.800
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 02 1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
2.283.492.800
2.283.492.800
3.723.098.800
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 02 1.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
327.121.600
327.121.600
327.121.600
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 02 1.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 0 0 0
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 02 1.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
430.800.000
430.800.000
1.871.906.000
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 02 1.01 06 Pelayanan Informasi Publik 0 0 0
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 02 1.01 08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
813.208.000
813.208.000
813.208.000 56
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 02 1.01 10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 0 0 0
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 02 1.01 11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
712.363.200
712.363.200
710.863.200
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
120.000.000
120.000.000
120.000.000
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 03 1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
60.000.000
60.000.000
60.000.000
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 03 1.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
60.000.000
60.000.000
60.000.000
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 03 1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
60.000.000
60.000.000
60.000.000
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 03 1.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 0 0 0
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 03 1.02 03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 0 0 0
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 03 1.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 0 0 0
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 03 1.02 08 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 0 0 0
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 03 1.02 12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
60.000.000
60.000.000
60.000.000
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
60.000.000
60.000.000
60.000.000
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
60.000.000
60.000.000
60.000.000
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 21 02 1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
60.000.000
60.000.000
60.000.000
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 21 02 1.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
60.000.000
60.000.000
60.000.000
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 21 02 1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi 0 0 0
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 21 02 1.02 01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 0 0 0
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
22.500.000.000
22.500.000.000
22.500.000.000 57
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
22.500.000.000
22.500.000.000
22.500.000.000
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 22 08 5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
22.500.000.000
22.500.000.000
22.500.000.000
2.16.2.21.2.22.01.0000 2 22 08 5.06 02 Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital
22.500.000.000
22.500.000.000
22.500.000.000
2.17.2.22.0.00.01.0000
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
197.909.638.458
197.909.638.458
153.904.869.788
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
197.909.638.458
197.909.638.458
153.904.869.788
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
15.952.787.458
15.952.787.458
17.879.892.188
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
9.176.064.894
9.176.064.894
10.483.542.188
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
73.015.300
73.015.300
73.015.300
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
53.906.300
53.906.300
53.906.300
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
11.730.000
11.730.000
11.730.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.379.000
7.379.000
7.379.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.061.387.794
7.061.387.794
7.659.240.088
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.967.027.794
6.967.027.794
7.564.880.188
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
69.360.000
69.360.000
69.360.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
10.000.000
10.000.000
9.999.900
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
15.000.000
15.000.000
15.000.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13.200.000
13.200.000
13.200.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.200.000
13.200.000
13.200.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
200.947.500
200.947.500
200.947.500
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11.992.600
11.992.600
11.992.600 58
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20.077.400
20.077.400
20.077.400
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.449.600
8.449.600
8.449.600
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
17.677.500
17.677.500
17.677.500
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9.710.400
9.710.400
9.710.400
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
133.040.000
133.040.000
133.040.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
507.747.800
507.747.800
1.020.372.800
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
484.145.800
484.145.800
484.145.800
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
23.602.000
23.602.000
536.227.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
939.033.200
939.033.200
1.136.033.200
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
470.000
470.000
470.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
300.000.000
300.000.000
497.000.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
638.563.200
638.563.200
638.563.200
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
380.733.300
380.733.300
380.733.300
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
45.050.000
45.050.000
45.050.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
156.500.000
156.500.000
156.500.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15.682.600
15.682.600
15.682.600
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
147.861.700
147.861.700
147.861.700
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15.639.000
15.639.000
15.639.000 59
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
18.917.364
18.917.364
18.917.200
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 02 1.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
18.917.364
18.917.364
18.917.200
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 02 1.01 01 Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
18.917.364
18.917.364
18.917.200
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 03 1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 03 1.01 01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
30.000.000
30.000.000
30.000.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 03 1.01 02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel
20.000.000
20.000.000
20.000.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
15.000.000
15.000.000
15.000.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 04 1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
15.000.000
15.000.000
15.000.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 04 1.01 02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi
15.000.000
15.000.000
15.000.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
3.863.815.400
3.863.815.400
3.418.565.100
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 05 1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.138.000.000
1.138.000.000
1.671.562.600
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 05 1.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
1.138.000.000
1.138.000.000
1.671.562.600 60
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 05 1.02 Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.725.815.400
2.725.815.400
1.747.002.500
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 05 1.02 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM
2.725.815.400
2.725.815.400
1.747.002.500
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
170.000.000
170.000.000
220.000.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 06 1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
170.000.000
170.000.000
220.000.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 06 1.01 01 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 0 0 0
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 06 1.01 02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
170.000.000
170.000.000
220.000.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
1.803.335.100
1.803.335.100
2.503.335.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 07 1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
1.803.335.100
1.803.335.100
2.503.335.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 07 1.01 01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
306.480.000
306.480.000
1.006.479.900
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 07 1.01 02 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
1.496.855.100
1.496.855.100
1.496.855.100
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
855.654.700
855.654.700
1.170.532.700
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 08 1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
855.654.700
855.654.700
1.170.532.700
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 08 1.01 01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia,
855.654.700
855.654.700
905.654.700 61
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) serta Desain dan Teknologi
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 08 1.01 02 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM 0 0
264.878.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
181.956.851.000
181.956.851.000
136.024.977.600
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
181.956.851.000
181.956.851.000
136.024.977.600
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
154.306.724.000
154.306.724.000
105.342.850.600
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.04 02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya 0 0
96.130.755.600
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia
154.306.724.000
154.306.724.000
9.212.095.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
27.650.127.000
27.650.127.000
30.682.127.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 17 Pengembangan Kewirausahaan Desa
27.650.127.000
27.650.127.000
30.682.127.000
2.18.0.00.0.00.01.0000
DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
12.087.022.029
12.087.022.029
12.543.983.174
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
12.087.022.029
12.087.022.029
12.543.983.174
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
12.087.022.029
12.087.022.029
12.543.983.174
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
10.287.591.029
10.287.591.029
10.147.741.574
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
21.032.800
21.032.800
21.032.800
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
15.144.800
15.144.800
15.144.800
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
1.993.000
1.993.000
1.993.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.895.000
3.895.000
3.895.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.347.683.329
8.347.683.329
8.303.933.074
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.294.283.529
8.294.283.529
8.250.533.274
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
38.640.000
38.640.000
38.640.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
14.759.800
14.759.800
14.759.800 62
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
12.502.000
12.502.000
12.502.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
12.502.000
12.502.000
12.502.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
725.689.500
725.689.500
725.689.500
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.677.600
8.677.600
8.677.600
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
86.494.600
86.494.600
86.494.600
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
37.950.400
37.950.400
37.950.400
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8.899.200
8.899.200
8.899.200
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
94.984.500
94.984.500
94.984.500
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9.883.200
9.883.200
9.883.200
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
478.800.000
478.800.000
478.800.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
65.219.300
65.219.300
65.219.300
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
23.701.600
23.701.600
23.701.600
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
41.517.700
41.517.700
41.517.700
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
752.276.400
752.276.400
667.932.200
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.270.000
7.270.000
7.270.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
108.400.000
108.400.000
108.400.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
636.606.400
636.606.400
552.262.200
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
363.187.700
363.187.700
351.432.700
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
43.882.000
43.882.000
32.132.000 63
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
142.499.200
142.499.200
142.494.200
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
9.637.400
9.637.400
9.637.400
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
48.537.600
48.537.600
48.537.600
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
56.250.000
56.250.000
56.250.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
62.381.500
62.381.500
62.381.500
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
19.999.900
19.999.900
19.999.900
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
19.999.900
19.999.900
19.999.900
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 1.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
19.999.900
19.999.900
19.999.900
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
298.560.500
298.560.500
716.560.500
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
298.560.500
298.560.500
716.560.500
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 1.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
298.560.500
298.560.500
716.560.500
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
421.371.100
421.371.100
581.371.100
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
421.371.100
421.371.100
581.371.100
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 1.02 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
351.550.300
351.550.300
351.550.300
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 1.02 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
35.596.200
35.596.200
35.596.200
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 1.02 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
34.224.600
34.224.600
194.224.600
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
917.700.400
917.700.400
936.511.000 64
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
917.700.400
917.700.400
936.511.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
713.171.700
713.171.700
842.758.900
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 1.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
204.528.700
204.528.700
93.752.100
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
141.799.100
141.799.100
141.799.100
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
141.799.100
141.799.100
141.799.100
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 1.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
141.799.100
141.799.100
141.799.100
2.22.9.02.0.00.01.0000
DINAS KEBUDAYAAN
380.768.180.816
380.768.180.816
373.881.403.704
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
380.768.180.816
380.768.180.816
373.881.403.704
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
380.768.180.816
380.768.180.816
373.881.403.704
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
33.465.670.816
33.465.670.816
33.235.966.704
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25.373.800
25.373.800
25.373.800
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.316.000
3.316.000
3.316.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
13.278.400
13.278.400
13.278.400
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.779.400
8.779.400
8.779.400
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
23.797.122.876
23.797.122.876
23.568.342.764
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
23.590.663.776
23.590.663.776
23.361.883.664
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
170.697.500
170.697.500
170.697.500
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
16.757.200
16.757.200
16.757.200 65
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
19.004.400
19.004.400
19.004.400
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
76.800.000
76.800.000
76.800.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
76.800.000
76.800.000
76.800.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
971.717.100
971.717.100
970.793.100
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
143.801.600
143.801.600
143.801.600
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
207.853.200
207.853.200
207.853.200
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
41.926.300
41.926.300
41.926.300
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
27.648.000
27.648.000
27.648.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
136.930.400
136.930.400
136.930.400
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
14.121.600
14.121.600
14.121.600
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
399.436.000
399.436.000
398.512.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.674.364.650
7.674.364.650
7.674.364.650
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
13.000.000
13.000.000
13.000.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.520.640.250
2.520.640.250
2.520.640.250
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.140.724.400
5.140.724.400
5.140.724.400
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
920.292.390
920.292.390
920.292.390
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
40.430.500
40.430.500
40.430.500
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
470.415.100
470.415.100
470.415.100
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
35.000.000
35.000.000
35.000.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
99.728.100
99.728.100
99.728.100
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
221.363.090
221.363.090
221.363.090
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
53.355.600
53.355.600
53.355.600 66
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Bangunan Lainnya
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 0 0
2.000.000.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 02 1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 0 0
2.000.000.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 02 1.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 0 0
837.853.600
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 02 1.01 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 0 0
562.146.400
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 02 1.01 03 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya 0 0
600.000.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 0 0
2.000.000.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 06 1.01 Pengelolaan Museum Provinsi 0 0
2.000.000.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 06 1.01 01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 0 0
600.000.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 06 1.01 03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum 0 0
1.000.000.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 06 1.01 04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 0 0
400.000.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
347.302.510.000
347.302.510.000
336.645.437.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman
20.200.000.000
20.200.000.000
20.250.000.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
4.000.000.000
4.000.000.000
3.850.000.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.01 02 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra
6.500.000.000
6.500.000.000
6.500.000.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.01 03 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman
9.700.000.000
9.700.000.000
9.900.000.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.03 Penguatan Museum Sonobudoyo
24.616.250.000
24.616.250.000
19.311.470.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.03 01 Pengelolaan Museum Sonobudoyo
10.204.779.750
10.204.779.750
7.000.000.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.03 02 Pengembangan Museum Sonobudoyo
14.411.470.250
14.411.470.250
12.311.470.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
32.155.759.000
32.155.759.000
27.862.765.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.04 01 Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya
21.000.000.000
21.000.000.000
15.930.000.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.04 02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
4.500.000.000
4.500.000.000
5.709.000.000 67
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia
6.655.759.000
6.655.759.000
6.223.765.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.05 Pengelolaan Taman Budaya
17.000.000.000
17.000.000.000
15.000.000.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.05 01 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta
17.000.000.000
17.000.000.000
15.000.000.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
13.800.000.000
13.800.000.000
13.950.000.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
1.800.000.000
1.800.000.000
1.300.000.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.06 04 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya
12.000.000.000
12.000.000.000
12.650.000.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.07 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan
7.647.102.000
7.647.102.000
6.941.278.800
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.07 01 Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.07 02 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan
600.000.000
600.000.000
400.000.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.07 03 Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya
6.047.102.000
6.047.102.000
5.541.278.800
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
231.883.399.000
231.883.399.000
233.329.923.200
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 01 Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya
20.067.960.000
20.067.960.000
20.143.584.700
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 02 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni
4.961.798.000
4.961.798.000
5.900.000.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 03 Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya
5.230.972.000
5.230.972.000
3.683.357.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 04 Penghargaan Seniman dan Budayawan
2.500.000.000
2.500.000.000
2.500.000.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 05 Festival Kebudayaan Yogyakarta
5.000.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 06 Gelar Budaya Yogyakarta
8.307.230.000
8.307.230.000
8.092.481.600
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 07 Publikasi Seni dan Budaya Daerah
6.000.000.000
6.000.000.000
4.786.896.800
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 08 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi
2.000.000.000
2.000.000.000
2.101.349.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 09 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat
8.397.139.000
8.397.139.000
7.779.165.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 10 Selendang Sutera
1.500.000.000
1.500.000.000
1.300.000.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 11 Penyelenggaraan Even Penggiat Seni
6.918.300.000
6.918.300.000
6.918.300.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 14 Penguatan Lembaga Pelestari Budaya
157.000.000.000
157.000.000.000
163.150.000.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 15 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi
4.000.000.000
4.000.000.000
1.974.789.100
2.23.2.24.2.22.02.0000
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
44.238.213.189
44.238.213.189
41.323.736.045 68
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
44.238.213.189
44.238.213.189
41.323.736.045
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
7.729.000.000
7.729.000.000
5.492.096.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
7.729.000.000
7.729.000.000
5.492.096.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 22 08 5.02 Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten
7.729.000.000
7.729.000.000
5.492.096.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 22 08 5.02 02 Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten
3.750.000.000
3.750.000.000
3.498.299.100
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 22 08 5.02 03 Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya
3.979.000.000
3.979.000.000
1.993.796.900
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
35.744.824.189
35.744.824.189
35.067.251.045
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
27.245.393.989
27.245.393.989
27.084.315.845
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
67.460.000
67.460.000
67.460.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12.470.800
12.470.800
36.775.800
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
40.248.700
40.248.700
15.943.700
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
14.740.500
14.740.500
14.740.500
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
16.192.650.089
16.192.650.089
16.031.579.945
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
16.099.317.589
16.099.317.589
15.938.247.445
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
75.540.000
75.540.000
75.540.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.648.000
7.648.000
7.648.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
10.144.500
10.144.500
10.144.500
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
37.500.000
37.500.000
37.500.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
37.500.000
37.500.000
37.500.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
25.069.600
25.069.600
25.069.600 69
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
25.069.600
25.069.600
25.069.600
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
540.632.300
540.632.300
540.632.300
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
74.566.900
74.566.900
73.530.500
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
59.931.200
59.931.200
60.967.600
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
25.257.000
25.257.000
25.257.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
52.455.200
52.455.200
52.455.200
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
328.422.000
328.422.000
328.422.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.277.674.300
1.277.674.300
1.277.674.300
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
976.318.500
976.318.500
976.318.500
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
298.355.800
298.355.800
298.355.800
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3.000.000
3.000.000
3.000.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.154.266.000
7.154.266.000
7.154.266.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.450.000
2.450.000
2.450.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.831.810.000
2.831.810.000
2.831.810.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.320.006.000
4.320.006.000
4.320.006.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.950.141.700
1.950.141.700
1.950.133.700
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
595.546.600
595.546.600
595.538.600
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
13.250.000
13.250.000
13.250.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
175.942.300
175.942.300
175.942.300
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
474.336.900
474.336.900
474.336.900 70
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
691.065.900
691.065.900
691.065.900
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
7.936.389.400
7.936.389.400
7.419.909.400
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
1.604.478.000
1.604.478.000
1.087.998.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
210.830.000
210.830.000
210.830.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
631.277.000
631.277.000
114.797.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 0 0 0
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.01 05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi 0 0 0
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.01 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
61.371.000
61.371.000
61.371.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.01 07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
701.000.000
701.000.000
701.000.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.01 08 Pengembangan Perpustakaan Deposit 0 0 0
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 0 0 0
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
6.331.911.400
6.331.911.400
6.331.911.400
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.02 01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
6.271.134.800
6.271.134.800
6.271.134.800
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.02 03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
60.776.600
60.776.600
60.776.600
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
563.040.800
563.040.800
563.025.800
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi
368.130.000
368.130.000
368.120.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.01 01 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
368.130.000
368.130.000
368.120.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah
79.626.600
79.626.600
79.621.600
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.02 01 Penerbitan Katalog Induk Daerah
44.645.000
44.645.000
44.640.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.02 02 Penerbitan Bibliografi Daerah
34.981.600
34.981.600
34.981.600 71
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.03 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi
115.284.200
115.284.200
115.284.200
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.03 01 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
115.284.200
115.284.200
115.284.200
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.03 02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 0 0 0
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.04 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 0 0 0
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.04 01 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 0 0 0
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
764.389.000
764.389.000
764.389.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
764.389.000
764.389.000
764.389.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 02 1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
397.586.900
397.586.900
397.586.900
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 02 1.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
251.419.800
251.419.800
251.419.800
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 02 1.01 03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi
146.167.100
146.167.100
146.167.100
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 02 1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
190.206.100
190.206.100
190.206.100
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 02 1.02 02 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
190.206.100
190.206.100
190.206.100
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 02 1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
176.596.000
176.596.000
176.596.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 02 1.03 01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN
110.615.700
110.615.700
110.615.700
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 02 1.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
65.980.300
65.980.300
65.980.300
3.25.2.22.1.03.01.0000
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
78.282.580.000
78.282.580.000
77.151.585.771
3.25.2.22.1.03.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0 0
400.000.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 0
400.000.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 0 0
400.000.000 72
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.25.2.22.1.03.01.0000 1 03 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 0 0
400.000.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 1 03 13 5.02 18 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul 0 0
400.000.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
39.234.704.000
39.234.704.000
34.586.153.900
3.25.2.22.1.03.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
39.234.704.000
39.234.704.000
34.586.153.900
3.25.2.22.1.03.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
39.234.704.000
39.234.704.000
34.586.153.900
3.25.2.22.1.03.01.0000 2 22 08 5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
39.234.704.000
39.234.704.000
34.586.153.900
3.25.2.22.1.03.01.0000 2 22 08 5.08 05 Pengembangan Budaya Bahari
39.234.704.000
39.234.704.000
34.586.153.900
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
39.047.876.000
39.047.876.000
42.165.431.871
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
39.047.876.000
39.047.876.000
42.165.431.871
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
25.145.833.800
25.145.833.800
25.154.899.871
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
90.000.000
90.000.000
90.000.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
50.000.000
50.000.000
50.000.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
15.000.000
15.000.000
15.000.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25.000.000
25.000.000
25.000.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
17.998.641.975
17.998.641.975
17.690.388.466
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
17.840.629.475
17.840.629.475
17.532.376.266
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
122.820.000
122.820.000
122.820.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
9.154.900
9.154.900
9.154.800
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
26.037.600
26.037.600
26.037.400
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
51.408.500
51.408.500
51.408.500
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
5.710.900
5.710.900
5.710.900 73
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
300.000
300.000
300.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
3.997.600
3.997.600
3.997.600
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
41.400.000
41.400.000
41.400.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
600.347.000
600.347.000
627.029.200
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
46.806.900
46.806.900
46.806.900
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
97.985.600
97.985.600
104.771.600
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
78.276.100
78.276.100
78.216.100
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.530.000
4.530.000
4.530.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
64.018.800
64.018.800
64.018.800
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
13.708.800
13.708.800
13.708.800
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
288.048.800
288.048.800
308.005.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6.972.000
6.972.000
6.972.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
775.900.000
775.900.000
397.906.900
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
755.900.000
755.900.000
377.906.900
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20.000.000
20.000.000
20.000.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.598.551.025
4.598.551.025
4.675.051.025
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.128.000
10.128.000
10.128.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.705.859.825
1.705.859.825
1.782.359.825
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.882.563.200
2.882.563.200
2.882.563.200
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.030.985.300
1.030.985.300
1.623.115.780
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
66.518.700
66.518.700
73.828.700 74
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
644.827.100
644.827.100
680.830.100
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
74.390.500
74.390.500
74.390.500
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
155.000.000
155.000.000
703.817.480
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
90.249.000
90.249.000
90.249.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL
46.733.200
46.733.200
294.681.200
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 02 1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
29.999.900
29.999.900
257.947.900
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 02 1.01 02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
29.999.900
29.999.900
257.947.900
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 02 1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
16.733.300
16.733.300
36.733.300
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 02 1.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional
16.733.300
16.733.300
36.733.300
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
165.240.200
165.240.200
1.703.870.200
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 03 1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
57.748.200
57.748.200
97.748.200
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 03 1.03 02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
57.748.200
57.748.200
97.748.200
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 03 1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
50.000.000
50.000.000
1.548.630.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 03 1.06 02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan 0 0
1.498.630.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 03 1.06 03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
50.000.000
50.000.000
50.000.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 03 1.09 Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
57.492.000
57.492.000
57.492.000 75
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 03 1.09 02 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
57.492.000
57.492.000
57.492.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
7.591.127.500
7.591.127.500
8.124.885.500
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 04 1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
152.290.100
152.290.100
182.290.100
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 04 1.01 02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
152.290.100
152.290.100
182.290.100
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 04 1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
100.000.000
100.000.000
100.000.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 04 1.05 06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
100.000.000
100.000.000
100.000.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 04 1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat
7.338.837.400
7.338.837.400
7.842.595.400
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 04 1.06 01 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.650.000.000
2.650.000.000
3.153.758.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 04 1.06 02 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
4.688.837.400
4.688.837.400
4.688.837.400
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
230.946.700
230.946.700
434.426.700
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 05 1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
168.370.900
168.370.900
371.850.900
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 05 1.01 02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
106.371.900
106.371.900
112.851.900
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 05 1.01 04 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
61.999.000
61.999.000
258.999.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 05 1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat
62.575.800
62.575.800
62.575.800 76
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 05 1.02 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya
22.652.500
22.652.500
22.652.500
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 05 1.02 03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
39.923.300
39.923.300
39.923.300
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
5.867.994.600
5.867.994.600
6.452.668.400
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 06 1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
56.568.800
56.568.800
96.568.800
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 06 1.01 02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
27.762.000
27.762.000
67.762.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 06 1.01 03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
28.806.800
28.806.800
28.806.800
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 06 1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
5.693.776.900
5.693.776.900
5.598.450.700
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 06 1.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
2.288.372.200
2.288.372.200
2.121.046.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 06 1.02 02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing
3.405.404.700
3.405.404.700
3.477.404.700
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 06 1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
117.648.900
117.648.900
757.648.900
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 06 1.03 02 Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas
101.232.100
101.232.100
741.232.100 77
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 06 1.03 03 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
16.416.800
16.416.800
16.416.800
3.26.2.22.0.00.01.0000
DINAS PARIWISATA
35.087.373.059
35.087.373.059
37.941.368.571
3.26.2.22.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0 0
1.700.000.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 0
1.700.000.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 0 0
1.700.000.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 1 03 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 0 0
1.700.000.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 1 03 13 5.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 0 0
600.000.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 1 03 13 5.02 04 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh 0 0
600.000.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 1 03 13 5.02 08 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi 0 0
500.000.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
23.655.120.000
23.655.120.000
23.636.320.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
23.655.120.000
23.655.120.000
23.636.320.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
23.655.120.000
23.655.120.000
23.636.320.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
1.558.300.000
1.558.300.000
1.558.300.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia
1.558.300.000
1.558.300.000
1.558.300.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
3.233.320.000
3.233.320.000
3.233.320.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
3.233.320.000
3.233.320.000
3.233.320.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
14.800.000.000
14.800.000.000
13.503.200.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.08 02 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya
14.800.000.000
14.800.000.000
13.503.200.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
4.063.500.000
4.063.500.000
5.341.500.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 18 Peningkatan Lembaga Wisata
4.063.500.000
4.063.500.000
5.341.500.000 78
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Budaya
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
11.432.253.059
11.432.253.059
12.605.048.571
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
11.432.253.059
11.432.253.059
12.605.048.571
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
10.015.753.759
10.015.753.759
10.468.549.271
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
73.000.000
73.000.000
73.000.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
48.000.000
48.000.000
48.000.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
10.000.000
10.000.000
10.000.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.000.000
15.000.000
15.000.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.682.362.009
8.682.362.009
9.135.168.521
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.629.362.009
8.629.362.009
9.082.168.521
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
37.500.000
37.500.000
37.500.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.000.000
2.000.000
2.000.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
13.500.000
13.500.000
13.500.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
28.800.000
28.800.000
28.800.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
12.000.000
12.000.000
12.000.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
16.800.000
16.800.000
16.800.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
238.438.100
238.438.100
238.432.100
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.992.000
9.992.000
9.992.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
40.355.100
40.355.100
40.355.100
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.000.000
6.000.000
6.000.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
25.005.000
25.005.000
25.005.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
6.012.000
6.012.000
6.012.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
120.324.000
120.324.000
120.318.000 79
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
30.750.000
30.750.000
30.750.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
30.119.000
30.119.000
30.119.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
14.119.000
14.119.000
14.119.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
16.000.000
16.000.000
16.000.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
691.959.050
691.959.050
691.959.050
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.001.000
10.001.000
10.001.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
215.501.250
215.501.250
215.501.250
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
466.456.800
466.456.800
466.456.800
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
271.075.600
271.075.600
271.070.600
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
30.271.500
30.271.500
30.269.500
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
181.698.600
181.698.600
181.695.600
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
13.855.500
13.855.500
13.855.500
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
30.000.000
30.000.000
30.000.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15.250.000
15.250.000
15.250.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
149.999.900
149.999.900
149.999.900
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
99.999.900
99.999.900
99.999.900
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 1.03 02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
99.999.900
99.999.900
99.999.900
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 1.04 04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
50.000.000
50.000.000
50.000.000 80
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
419.999.600
419.999.600
419.999.600
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 03 1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
419.999.600
419.999.600
419.999.600
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 03 1.01 01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
100.000.000
100.000.000
100.000.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 03 1.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri
99.999.600
99.999.600
99.999.600
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 03 1.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
220.000.000
220.000.000
220.000.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
34.999.800
34.999.800
194.999.800
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 04 1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
19.999.900
19.999.900
179.999.900
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 04 1.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula
19.999.900
19.999.900
179.999.900
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 04 1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
14.999.900
14.999.900
14.999.900
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 04 1.02 10 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
14.999.900
14.999.900
14.999.900
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
811.500.000
811.500.000
1.371.500.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 05 1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
811.500.000
811.500.000
1.371.500.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 05 1.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
30.000.000
30.000.000
590.000.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 05 1.01 03 Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan
435.000.000
435.000.000
435.000.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 05 1.01 04 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
346.500.000
346.500.000
346.500.000
3.27.2.09.2.22.02.0000
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
93.500.616.877
93.500.616.877
120.186.800.595 81
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.27.2.09.2.22.02.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
842.120.000
842.120.000
698.030.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
842.120.000
842.120.000
698.030.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
842.120.000
842.120.000
698.030.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 1 03 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
842.120.000
842.120.000
698.030.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 1 03 13 5.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu
842.120.000
842.120.000
698.030.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
3.856.750.000
3.856.750.000
11.544.942.700
3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
856.750.000
856.750.000
1.305.215.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
625.000.000
625.000.000
1.045.465.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 03 1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
505.000.000
505.000.000
928.000.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 03 1.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
120.000.000
120.000.000
120.000.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 03 1.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
385.000.000
385.000.000
808.000.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 03 1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi
120.000.000
120.000.000
117.465.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 03 1.04 01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
84.850.100
84.850.100
79.150.100
3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 03 1.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
35.149.900
35.149.900
38.314.900
3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 03 1.04 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun 0 0 0 82
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
112.750.000
112.750.000
100.750.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 04 1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi
37.750.000
37.750.000
25.750.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 04 1.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
37.750.000
37.750.000
25.750.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 04 1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
75.000.000
75.000.000
75.000.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 04 1.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
75.000.000
75.000.000
75.000.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
119.000.000
119.000.000
159.000.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 05 1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
119.000.000
119.000.000
159.000.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 05 1.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
36.000.000
36.000.000
36.000.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 05 1.01 02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
48.000.000
48.000.000
48.000.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 05 1.01 04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
35.000.000
35.000.000
75.000.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
3.000.000.000
3.000.000.000
10.239.727.700
3.27.2.09.2.22.02.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
3.000.000.000
3.000.000.000
10.239.727.700
3.27.2.09.2.22.02.0000 2 22 08 5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
3.000.000.000
3.000.000.000
10.239.727.700
3.27.2.09.2.22.02.0000 2 22 08 5.08 01 Pengembangan Lumbung Mataraman
3.000.000.000
3.000.000.000
10.239.727.700
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
88.801.746.877
88.801.746.877
107.943.827.895
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
88.801.746.877
88.801.746.877
107.943.827.895
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
56.547.833.865
56.547.833.865
55.289.277.383
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
73.998.700
73.998.700
73.998.700
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
29.578.400
29.578.400
29.578.400
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
18.595.100
18.595.100
18.595.100 83
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25.825.200
25.825.200
25.825.200
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
49.961.917.890
49.961.917.890
48.572.493.408
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
49.813.902.890
49.813.902.890
48.424.478.408
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
134.820.000
134.820.000
134.820.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
13.195.000
13.195.000
13.195.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
87.120.000
87.120.000
87.120.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
87.120.000
87.120.000
87.120.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
33.822.000
33.822.000
33.822.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
33.822.000
33.822.000
33.822.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
352.437.600
352.437.600
370.146.300
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
27.364.400
27.364.400
45.073.100
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
101.148.600
101.148.600
101.148.600
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11.537.500
11.537.500
11.537.500
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
74.884.900
74.884.900
74.884.900
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
13.129.200
13.129.200
13.129.200
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
124.373.000
124.373.000
124.373.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
406.202.900
406.202.900
410.985.900
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
358.761.000
358.761.000
358.761.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
47.441.900
47.441.900
52.224.900 84
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.036.277.675
4.036.277.675
4.036.277.675
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.400.000
2.400.000
2.400.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.065.029.475
1.065.029.475
1.065.029.475
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.968.848.200
2.968.848.200
2.968.848.200
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.596.057.100
1.596.057.100
1.704.433.400
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
68.570.000
68.570.000
68.570.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.043.657.700
1.043.657.700
1.086.272.700
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
91.870.000
91.870.000
106.870.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
296.121.600
296.121.600
343.882.900
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
95.837.800
95.837.800
98.837.800
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
25.341.388.300
25.341.388.300
25.497.393.450
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 02 1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
3.884.110.750
3.884.110.750
3.929.785.700
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 02 1.01 01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 0 0
139.500.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 02 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
3.884.110.750
3.884.110.750
3.790.285.700
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 02 1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
1.634.232.850
1.634.232.850
1.680.232.850
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 02 1.02 01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
81.010.800
81.010.800
104.010.800
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 02 1.02 02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
474.777.350
474.777.350
474.777.350
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 02 1.02 03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
996.458.500
996.458.500
1.019.458.500
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 02 1.02 04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
81.986.200
81.986.200
81.986.200 85
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 02 1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
19.823.044.700
19.823.044.700
19.887.374.900
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 02 1.04 01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
16.430.072.700
16.430.072.700
16.471.402.900
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 02 1.04 02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
3.392.972.000
3.392.972.000
3.415.972.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
2.327.269.600
2.327.269.600
22.534.364.900
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 03 1.01 Penataan Prasarana Pertanian
2.327.269.600
2.327.269.600
22.534.364.900
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 03 1.01 02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 0 0
167.418.300
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 03 1.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
2.327.269.600
2.327.269.600
2.318.069.600
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 03 1.01 10 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya 0 0
20.048.877.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
1.435.304.300
1.435.304.300
1.378.404.300
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 04 1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
165.820.000
165.820.000
112.920.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 04 1.01 01 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
165.820.000
165.820.000
112.920.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 04 1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
710.000.000
710.000.000
683.000.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 04 1.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
80.000.000
80.000.000
103.000.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 04 1.02 03 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi
630.000.000
630.000.000
580.000.000 86
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 04 1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
550.000.000
550.000.000
573.000.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 04 1.03 03 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
550.000.000
550.000.000
573.000.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 04 1.05 Kesejahteraan Hewan
9.484.300
9.484.300
9.484.300
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 04 1.05 01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
9.484.300
9.484.300
9.484.300
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
60.000.000
60.000.000
106.000.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 05 1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
60.000.000
60.000.000
106.000.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 05 1.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
60.000.000
60.000.000
106.000.000
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
3.089.950.812
3.089.950.812
3.138.387.862
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 07 1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
191.958.200
191.958.200
191.958.200
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 07 1.01 01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN
191.958.200
191.958.200
191.958.200
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 07 1.01 02 Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta 0 0 0
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 07 1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
2.897.992.612
2.897.992.612
2.946.429.662
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 07 1.02 01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
2.763.484.112
2.763.484.112
2.788.921.162
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 07 1.02 02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
134.508.500
134.508.500
157.508.500
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 07 1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan 0 0 0
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 07 1.03 02 Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani 0 0 0
3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 07 1.03 04 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani 0 0 0
3.31.3.30.2.22.02.0000
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
51.734.395.950
51.734.395.950
52.432.834.207
3.31.3.30.2.22.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
19.999.486.000
19.999.486.000
19.964.702.000 87
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.31.3.30.2.22.02.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
19.999.486.000
19.999.486.000
19.964.702.000
3.31.3.30.2.22.02.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
19.999.486.000
19.999.486.000
19.964.702.000
3.31.3.30.2.22.02.0000 2 22 08 5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
19.999.486.000
19.999.486.000
19.964.702.000
3.31.3.30.2.22.02.0000 2 22 08 5.08 03 Pengembangan Industri Kreatif
19.999.486.000
19.999.486.000
19.964.702.000
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
31.734.909.950
31.734.909.950
32.468.132.207
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
2.343.221.900
2.343.221.900
2.843.220.900
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
29.788.700
29.788.700
29.788.700
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 02 1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
29.788.700
29.788.700
29.788.700
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 02 1.04 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
29.788.700
29.788.700
29.788.700
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING
224.883.900
224.883.900
624.883.900
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 04 1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
224.883.900
224.883.900
624.883.900
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 04 1.02 01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
52.613.300
52.613.300
52.613.300
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 04 1.02 02 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
172.270.600
172.270.600
572.270.600
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
80.213.000
80.213.000
130.212.000
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 05 1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
80.213.000
80.213.000
130.212.000 88
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 05 1.01 01 Pameran Dagang Internasional/Nasional 0 0 0
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 05 1.01 03 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 0 0 0
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 05 1.01 05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
80.213.000
80.213.000
130.212.000
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
233.336.300
233.336.300
283.336.300
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 06 1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
211.334.300
211.334.300
261.334.300
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 06 1.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen
211.334.300
211.334.300
261.334.300
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 06 1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
22.002.000
22.002.000
22.002.000
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 06 1.03 01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
22.002.000
22.002.000
22.002.000
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
1.775.000.000
1.775.000.000
1.775.000.000
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 07 1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri
1.775.000.000
1.775.000.000
1.775.000.000
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 07 1.02 01 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
1.775.000.000
1.775.000.000
1.775.000.000
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
29.391.688.050
29.391.688.050
29.624.911.307
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
19.514.473.950
19.514.473.950
19.777.493.157
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
60.540.500
60.540.500
75.540.400
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
30.098.000
30.098.000
36.098.000
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
11.940.000
11.940.000
15.940.000
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
18.502.500
18.502.500
23.502.400
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
16.384.153.434
16.384.153.434
16.557.934.407
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
16.289.634.434
16.289.634.434
16.463.415.407
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
70.980.000
70.980.000
70.980.000 89
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
11.764.100
11.764.100
11.764.100
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
11.774.900
11.774.900
11.774.900
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
43.115.000
43.115.000
43.115.000
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
43.115.000
43.115.000
43.115.000
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
355.748.266
355.748.266
428.179.300
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
27.678.100
27.678.100
27.678.100
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
38.177.100
38.177.100
51.184.000
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
28.610.400
28.610.400
28.610.400
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7.203.000
7.203.000
7.203.000
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
34.657.000
34.657.000
67.620.000
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
7.468.800
7.468.800
7.468.800
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
160.729.000
160.729.000
160.729.000
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
51.224.866
51.224.866
77.686.000
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
117.811.300
117.811.300
117.811.300
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
117.811.300
117.811.300
117.811.300
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.110.556.200
2.110.556.200
2.110.556.200
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
897.565.000
897.565.000
897.565.000 90
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.212.991.200
1.212.991.200
1.212.991.200
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
442.549.250
442.549.250
444.356.550
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
27.526.100
27.526.100
29.333.400
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
308.238.750
308.238.750
308.238.750
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 0 0 0
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25.844.400
25.844.400
25.844.400
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
47.000.000
47.000.000
47.000.000
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
33.940.000
33.940.000
33.940.000
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
9.832.730.500
9.832.730.500
9.742.934.750
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 02 1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
9.832.730.500
9.832.730.500
9.742.934.750
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 02 1.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
50.000.000
50.000.000
50.000.000
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 02 1.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
455.957.600
455.957.600
455.957.600
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 02 1.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
9.326.772.900
9.326.772.900
9.236.977.150
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
44.483.600
44.483.600
104.483.400
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 04 1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
44.483.600
44.483.600
104.483.400
3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 04 1.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
44.483.600
44.483.600
104.483.400 91
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.32.2.07.2.22.02.0000
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
60.449.397.902
60.449.397.902
61.004.414.092
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
60.129.825.902
60.129.825.902
60.684.842.092
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
51.309.825.902
51.309.825.902
51.514.322.092
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
35.897.646.552
35.897.646.552
35.807.937.842
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
135.540.000
135.540.000
135.540.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
100.540.000
100.540.000
100.540.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
20.000.000
20.000.000
20.000.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.000.000
15.000.000
15.000.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
29.422.201.199
29.422.201.199
29.326.574.722
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
29.297.221.499
29.297.221.499
29.201.595.022
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
102.480.000
102.480.000
102.480.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.499.900
7.499.900
7.499.900
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
14.999.800
14.999.800
14.999.800
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
53.600.000
53.600.000
53.600.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
11.000.000
11.000.000
11.000.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
42.600.000
42.600.000
42.600.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
15.682.000
15.682.000
15.682.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
15.682.000
15.682.000
15.682.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
602.234.433
602.234.433
590.953.100
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
43.982.000
43.982.000
43.982.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
101.254.100
101.254.100
101.662.900 92
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
36.535.700
36.535.700
36.535.700
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
52.175.033
52.175.033
52.174.900
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
11.459.600
11.459.600
8.841.600
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
256.828.000
256.828.000
247.756.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
100.000.000
100.000.000
100.000.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
100.170.000
100.170.000
100.170.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
100.170.000
100.170.000
100.170.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.283.654.420
4.283.654.420
4.254.863.620
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.277.800
10.277.800
9.869.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.065.588.420
1.065.588.420
1.034.588.420
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.207.788.200
3.207.788.200
3.210.406.200
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.284.564.500
1.284.564.500
1.330.554.400
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
29.091.400
29.091.400
29.091.400
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
765.539.500
765.539.500
765.529.400
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
9.791.500
9.791.500
9.791.500
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
134.967.300
134.967.300
134.967.300
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
236.500.000
236.500.000
236.500.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
108.674.800
108.674.800
154.674.800
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
13.564.578.550
13.564.578.550
13.664.711.450
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 03 1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
13.434.840.250
13.434.840.250
13.534.973.150 93
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 03 1.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
13.434.840.250
13.434.840.250
13.534.973.150
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 03 1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
29.828.500
29.828.500
29.828.500
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 03 1.02 01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
29.828.500
29.828.500
29.828.500
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 03 1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
99.909.800
99.909.800
99.909.800
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 03 1.04 01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
99.909.800
99.909.800
99.909.800
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
225.329.000
225.329.000
225.329.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 04 1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
163.589.800
163.589.800
163.589.800
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 04 1.01 02 Pelayanan Antar Kerja
99.837.000
99.837.000
99.837.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 04 1.01 04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)
43.755.400
43.755.400
43.755.400
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 04 1.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja
19.997.400
19.997.400
19.997.400
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 04 1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
61.739.200
61.739.200
61.739.200
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 04 1.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
61.739.200
61.739.200
61.739.200
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
239.504.700
239.504.700
239.504.700
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
139.505.700
139.505.700
139.505.700
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 1.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 1.02 02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
10.225.200
10.225.200
10.225.200
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 1.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000 94
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 1.02 05 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi
29.280.500
29.280.500
29.280.500
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
99.999.000
99.999.000
99.999.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 1.03 01 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
50.000.000
50.000.000
50.000.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 1.03 05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
49.999.000
49.999.000
49.999.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
1.382.767.100
1.382.767.100
1.576.839.100
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 06 1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
1.382.767.100
1.382.767.100
1.576.839.100
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 06 1.01 01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
300.021.300
300.021.300
500.021.300
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 06 1.01 03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
1.082.745.800
1.082.745.800
1.076.817.800
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
8.820.000.000
8.820.000.000
9.170.520.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
8.820.000.000
8.820.000.000
9.170.520.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 22 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
8.820.000.000
8.820.000.000
9.170.520.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 22 08 5.09 21 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya
8.820.000.000
8.820.000.000
9.170.520.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
319.572.000
319.572.000
319.572.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
319.572.000
319.572.000
319.572.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
319.572.000
319.572.000
319.572.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 3 32 03 1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
319.572.000
319.572.000
319.572.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 3 32 03 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
119.637.000
119.637.000
119.637.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 3 32 03 1.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
199.935.000
199.935.000
199.935.000
4.01.2.10.1.03.01.0000
SEKRETARIAT DAERAH
144.962.819.154
144.962.819.154
168.283.666.409 95
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.01.2.10.1.03.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
4.886.162.000
4.886.162.000
23.606.162.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.886.162.000
4.886.162.000
23.606.162.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
4.886.162.000
4.886.162.000
23.606.162.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 1 03 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
4.886.162.000
4.886.162.000
23.606.162.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 1 03 13 5.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis
4.886.162.000
4.886.162.000
23.606.162.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
3.265.666.800
3.265.666.800
4.587.545.900
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
586.516.000
586.516.000
866.516.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 10 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN
586.516.000
586.516.000
866.516.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 10 11 5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
150.000.000
150.000.000
200.000.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 10 11 5.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
150.000.000
150.000.000
200.000.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 10 11 5.02 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
436.516.000
436.516.000
286.516.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 10 11 5.02 01 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 0 0
14.861.800
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 10 11 5.02 02 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa
436.516.000
436.516.000
271.654.200
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 10 11 5.03 Sarana dan Prasarana Keistimewaan 0 0
380.000.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 10 11 5.03 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan 0 0
380.000.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
224.999.800
224.999.800
419.484.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
59.208.000
59.208.000
220.334.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 02 1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
24.474.000
24.474.000
24.464.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 02 1.01 02 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi
24.474.000
24.474.000
24.464.000 96
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 02 1.01 05 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk 0 0 0
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 02 1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
34.734.000
34.734.000
195.870.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 02 1.02 01 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk
19.234.000
19.234.000
19.220.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 02 1.02 02 Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk
15.500.000
15.500.000
176.650.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
90.792.000
90.792.000
89.950.200
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 03 1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
41.622.200
41.622.200
41.622.200
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 03 1.01 04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
41.622.200
41.622.200
41.622.200
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 03 1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
49.169.800
49.169.800
48.328.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 03 1.02 01 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
44.753.600
44.753.600
43.911.800
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 03 1.02 04 Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil
4.416.200
4.416.200
4.416.200
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 03 1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 0 0 0
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 03 1.03 01 Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil 0 0 0
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
33.373.800
33.373.800
67.573.800
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 04 1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
33.373.800
33.373.800
67.573.800
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 04 1.02 01 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
32.331.100
32.331.100
32.331.100
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 04 1.02 05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
1.042.700
1.042.700
35.242.700
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 04 1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 0 0 0
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 04 1.03 01 Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0 0 0 97
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
41.626.000
41.626.000
41.626.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 05 1.01 Penyediaan Profil Kependudukan
41.626.000
41.626.000
41.626.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 05 1.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain
41.626.000
41.626.000
41.626.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
50.000.000
50.000.000
50.000.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
50.000.000
50.000.000
50.000.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 13 04 1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
50.000.000
50.000.000
50.000.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 13 04 1.01 02 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
15.306.800
15.306.800
15.306.800
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 13 04 1.01 04 Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
18.088.400
18.088.400
18.088.400
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 13 04 1.01 05 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
16.604.800
16.604.800
16.604.800
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
2.404.151.000
2.404.151.000
3.251.545.900
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
2.404.151.000
2.404.151.000
3.251.545.900
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 22 08 5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 22 08 5.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 22 08 5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
187.000.000
187.000.000
722.029.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 22 08 5.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 0 0
550.000.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 22 08 5.06 03 Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan
187.000.000
187.000.000
172.029.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 22 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
1.217.151.000
1.217.151.000
1.529.516.900
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 22 08 5.09 01 Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya
297.151.000
297.151.000
214.406.900
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 22 08 5.09 07 Publikasi Seni dan Budaya Daerah 0 0
650.000.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 22 08 5.09 17 Pengembangan Kewirausahaan Desa
350.000.000
350.000.000
240.000.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 2 22 08 5.09 20 Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa
570.000.000
570.000.000
425.110.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
136.810.990.354
136.810.990.354
140.089.958.509 98
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH
136.810.990.354
136.810.990.354
140.089.958.509
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
90.454.803.674
90.454.803.674
93.285.509.429
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
175.096.400
175.096.400
176.078.400
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
103.321.700
103.321.700
104.303.700
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
24.223.000
24.223.000
24.223.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
47.551.700
47.551.700
47.551.700
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
63.081.028.095
63.081.028.095
63.618.290.694
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
62.714.120.395
62.714.120.395
63.256.602.994
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
307.258.000
307.258.000
302.038.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
21.377.400
21.377.400
21.377.400
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
38.272.300
38.272.300
38.272.300
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
146.136.600
146.136.600
144.336.600
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
10.000.000
10.000.000
10.000.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
136.136.600
136.136.600
134.336.600
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6.261.400
6.261.400
6.261.400
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
6.261.400
6.261.400
6.261.400
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.112.536.570
5.112.536.570
5.282.610.500
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
163.017.900
163.017.900
163.017.900
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
354.461.900
354.461.900
354.461.900 99
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
276.106.300
276.106.300
276.106.300
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
253.496.600
253.496.600
253.496.600
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
89.535.800
89.535.800
89.535.800
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.606.274.070
3.606.274.070
3.776.468.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
245.144.000
245.144.000
245.024.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
124.500.000
124.500.000
124.500.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.380.717.300
1.380.717.300
2.130.717.300
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
750.000.000
750.000.000
1.500.000.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
13.100.000
13.100.000
13.100.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
395.714.900
395.714.900
395.714.900
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
2.076.600
2.076.600
2.076.600
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
219.825.800
219.825.800
219.825.800
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.006.704.550
5.006.704.550
5.006.514.550
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
22.360.000
22.360.000
22.170.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.764.684.000
2.764.684.000
2.764.684.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
146.280.000
146.280.000
146.280.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.073.380.550
2.073.380.550
2.073.380.550
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.311.896.900
4.311.896.900
4.309.279.900
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
632.539.600
632.539.600
632.531.600
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
1.676.829.300
1.676.829.300
1.674.222.500 100
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
6.551.800
6.551.800
6.551.800
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
394.997.600
394.997.600
394.995.400
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.363.731.000
1.363.731.000
1.363.731.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
237.247.600
237.247.600
237.247.600
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3.645.243.059
3.645.243.059
3.797.566.685
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
238.383.962
238.383.962
240.566.685
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
157.500.000
157.500.000
157.500.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
50.000.000
50.000.000
50.000.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3.199.359.097
3.199.359.097
3.349.500.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
983.363.100
983.363.100
983.352.700
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
776.526.600
776.526.600
776.516.200
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
142.958.900
142.958.900
142.958.900
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
63.877.600
63.877.600
63.877.600
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
1.090.621.000
1.090.621.000
2.315.777.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.13 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
56.218.000
56.218.000
56.218.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.13 03 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan
1.034.403.000
1.034.403.000
2.259.559.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.14 Fasilitasi Keprotokolan
5.515.198.700
5.515.198.700
5.514.723.700
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.14 01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
3.215.002.000
3.215.002.000
3.215.002.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.14 02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.381.996.700
1.381.996.700
1.381.521.700
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.14 03 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
918.200.000
918.200.000
918.200.000 101
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
323.658.100
323.658.100
323.658.100
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 02 1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
323.658.100
323.658.100
323.658.100
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 02 1.02 01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
84.405.000
84.405.000
84.405.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 02 1.02 02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
14.378.700
14.378.700
14.378.700
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 02 1.02 04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
82.213.000
82.213.000
82.213.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 02 1.02 05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
142.661.400
142.661.400
142.661.400
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
365.699.300
365.699.300
454.799.300
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 03 1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
99.999.900
99.999.900
189.099.900
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 03 1.01 02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
58.000.000
58.000.000
147.100.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 03 1.01 03 Fasilitasi Penataan Wilayah
41.999.900
41.999.900
41.999.900
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 03 1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah
75.000.000
75.000.000
75.000.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 03 1.02 02 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan 0 0 0
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 03 1.02 03 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
75.000.000
75.000.000
75.000.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 03 1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah
190.699.400
190.699.400
190.699.400
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 03 1.03 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah
190.699.400
190.699.400
190.699.400
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 03 1.03 02 Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta 0 0 0
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 03 1.03 03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 0 0 0
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
35.880.530.500
35.880.530.500
35.716.314.500
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 04 1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
31.597.074.700
31.597.074.700
31.461.646.700
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 04 1.01 02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
31.597.074.700
31.597.074.700
31.461.646.700
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 04 1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
465.879.000
465.879.000
465.879.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 04 1.02 01 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
33.841.400
33.841.400
33.841.400
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 04 1.02 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
225.000.000
225.000.000
225.000.000 102
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 04 1.02 03 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
207.037.600
207.037.600
207.037.600
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 04 1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
3.817.576.800
3.817.576.800
3.788.788.800
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 04 1.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
466.186.500
466.186.500
437.398.500
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 04 1.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3.351.390.300
3.351.390.300
3.351.390.300
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
2.211.513.580
2.211.513.580
2.982.912.980
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 05 1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang- Undangan
510.597.100
510.597.100
1.281.996.500
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 05 1.01 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
79.196.000
79.196.000
79.196.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 05 1.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
16.386.000
16.386.000
16.386.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 05 1.01 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
199.434.300
199.434.300
1.049.663.700
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 05 1.01 04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
215.580.800
215.580.800
136.750.800
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 05 1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum
1.700.916.480
1.700.916.480
1.700.916.480
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 05 1.02 01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
283.430.900
283.430.900
283.430.900
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 05 1.02 02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
1.417.485.580
1.417.485.580
1.417.485.580
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
700.224.900
700.224.900
1.068.414.900
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 06 1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
617.153.700
617.153.700
801.220.700
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 06 1.01 01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
542.176.700
542.176.700
680.243.700
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 06 1.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
74.977.000
74.977.000
120.977.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 06 1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
43.658.400
43.658.400
188.981.400 103
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 06 1.02 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
43.658.400
43.658.400
188.981.400
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 06 1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
39.412.800
39.412.800
78.212.800
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 06 1.03 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
18.380.500
18.380.500
37.780.500
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 06 1.03 04 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
21.032.300
21.032.300
40.432.300
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
120.200.500
120.200.500
120.200.500
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 07 1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
87.805.500
87.805.500
87.805.500
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 07 1.01 02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
87.805.500
87.805.500
87.805.500
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 07 1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
3.522.200
3.522.200
3.522.200
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 07 1.02 01 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
3.522.200
3.522.200
3.522.200
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 07 1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
28.872.800
28.872.800
28.872.800
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 07 1.03 03 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
28.872.800
28.872.800
28.872.800
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
214.604.800
214.604.800
214.604.800
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 08 1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
136.953.700
136.953.700
136.953.700
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 08 1.01 03 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
136.953.700
136.953.700
136.953.700
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 08 1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
77.651.100
77.651.100
77.651.100
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 08 1.02 03 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
77.651.100
77.651.100
77.651.100
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
6.539.755.000
6.539.755.000
5.923.544.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 10 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan
5.889.755.000
5.889.755.000
4.873.544.000 104
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Keistimewaan
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 10 5.01 01 Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah
750.000.000
750.000.000
609.945.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 10 5.01 04 Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota
500.000.000
500.000.000
350.000.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 10 5.01 06 Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan
650.000.000
650.000.000
463.599.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 10 5.01 07 Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan
500.000.000
500.000.000
500.000.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 10 5.01 08 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan
997.000.000
997.000.000
850.000.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 10 5.01 09 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan
300.000.000
300.000.000
300.000.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 10 5.01 10 Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan
2.192.755.000
2.192.755.000
1.800.000.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 10 5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan
650.000.000
650.000.000
1.050.000.000
4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 10 5.02 01 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY
650.000.000
650.000.000
1.050.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000
SEKRETARIAT DPRD
132.228.098.764
132.228.098.764
131.660.086.216
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
132.228.098.764
132.228.098.764
131.660.086.216
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 SEKRETARIAT DPRD
132.228.098.764
132.228.098.764
131.660.086.216
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
65.026.896.378
65.026.896.378
70.901.502.316
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
104.655.800
104.655.800
102.747.800
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
36.212.900
36.212.900
35.726.900
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
31.610.600
31.610.600
32.438.600
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
36.832.300
36.832.300
34.582.300
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10.174.098.930
10.174.098.930
9.876.109.335
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.042.469.830
10.042.469.830
9.744.480.235
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
58.920.000
58.920.000
58.920.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
12.900.000
12.900.000
12.900.000 105
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) SKPD
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
59.809.100
59.809.100
59.809.100
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
27.103.000
27.103.000
21.403.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
27.103.000
27.103.000
21.403.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
370.457.600
370.457.600
355.907.600
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
17.912.600
17.912.600
4.412.600
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
352.545.000
352.545.000
351.495.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.436.157.100
1.436.157.100
1.291.463.100
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
33.577.300
33.577.300
33.577.300
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
162.290.100
162.290.100
162.290.100
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
28.356.700
28.356.700
23.146.700
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
146.699.000
146.699.000
146.699.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.065.234.000
1.065.234.000
925.750.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.385.264.400
1.385.264.400
2.644.452.600
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
79.913.900
79.913.900
79.913.900
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
507.360.700
507.360.700
1.707.360.700
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
797.989.800
797.989.800
857.178.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.289.139.600
3.289.139.600
3.289.139.500
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.168.163.600
1.168.163.600
1.168.163.500
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.120.976.000
2.120.976.000
2.120.976.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.034.362.858
2.034.362.858
2.176.585.672
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
388.937.500
388.937.500
434.187.500 106
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
677.331.300
677.331.300
738.031.300
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
250.710.600
250.710.600
250.710.600
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
717.383.458
717.383.458
753.656.272
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
41.727.443.990
41.727.443.990
46.350.306.509
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
40.965.600.990
40.965.600.990
45.990.213.509
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
486.401.100
486.401.100
84.651.100
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
275.441.900
275.441.900
275.441.900
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.16 Layanan Administrasi DPRD
4.478.213.100
4.478.213.100
4.793.387.200
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD
2.838.549.900
2.838.549.900
2.945.549.900
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
1.639.663.200
1.639.663.200
1.847.837.300
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
67.201.202.386
67.201.202.386
60.758.583.900
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
13.923.634.400
13.923.634.400
14.120.123.900
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
2.861.020.800
2.861.020.800
2.723.095.800
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.01 02 Pembahasan Rancangan Perda
6.399.735.800
6.399.735.800
6.883.380.300
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
1.294.723.100
1.294.723.100
1.294.723.100
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.01 04 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
3.368.154.700
3.368.154.700
3.218.924.700
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran
2.191.293.900
2.191.293.900
2.030.489.900
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS
466.777.100
466.777.100
447.739.100
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
105.397.400
105.397.400
105.397.400
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.02 03 Pembahasan APBD
589.299.200
589.299.200
480.194.200
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.02 04 Pembahasan Perubahan APBD
431.248.200
431.248.200
421.359.200
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.02 05 Pembahasan Laporan Semester
43.171.400
43.171.400
43.171.400
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
555.400.600
555.400.600
532.628.600
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
1.161.773.600
1.161.773.600
747.573.600
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
485.410.400
485.410.400
382.010.400 107
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
225.454.400
225.454.400
121.854.400
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.03 03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
225.454.400
225.454.400
121.854.400
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
225.454.400
225.454.400
121.854.400
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
17.003.959.300
17.003.959.300
20.202.260.800
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.04 02 Pendalaman Tugas DPRD
2.364.946.800
2.364.946.800
2.334.734.800
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
6.926.012.400
6.926.012.400
11.077.690.800
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
1.598.326.300
1.598.326.300
1.598.326.300
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
813.262.600
813.262.600
813.262.600
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
5.301.411.200
5.301.411.200
4.378.246.300
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
7.677.617.800
7.677.617.800
5.083.196.500
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
289.581.300
289.581.300
405.403.300
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.05 03 Pelaksanaan Reses
7.388.036.500
7.388.036.500
4.677.793.200
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
394.807.900
394.807.900
359.657.900
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD
394.807.900
394.807.900
359.657.900
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.08 Fasilitasi Tugas DPRD
24.848.115.486
24.848.115.486
18.215.281.300
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
17.784.645.886
17.784.645.886
8.877.645.500
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
30.207.000
30.207.000
30.207.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.08 03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
1.868.019.200
1.868.019.200
1.344.419.200
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
5.165.243.400
5.165.243.400
7.963.009.600
5.01.2.20.5.05.01.0000
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
23.369.652.563
23.369.652.563
24.237.281.049
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
950.307.150
950.307.150
950.302.150
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
950.307.150
950.307.150
950.302.150
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
749.373.450
749.373.450
749.368.450
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
35.700.000
35.700.000
35.700.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
35.700.000
35.700.000
35.700.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
7.500.000
7.500.000
7.500.000 108
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7.500.000
7.500.000
7.500.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
230.445.200
230.445.200
230.445.200
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.010.400
3.010.400
3.010.400
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
30.860.600
30.860.600
30.860.600
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
13.938.200
13.938.200
13.938.200
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
16.477.200
16.477.200
16.477.200
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
7.468.800
7.468.800
7.468.800
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
158.690.000
158.690.000
158.690.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
289.722.600
289.722.600
289.722.600
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
289.722.600
289.722.600
289.722.600
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
109.654.300
109.654.300
109.654.300
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.026.000
4.026.000
4.026.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
16.761.100
16.761.100
16.761.100
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.977.600
4.977.600
4.977.600
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
83.889.600
83.889.600
83.889.600
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
76.351.350
76.351.350
76.346.350
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
37.718.000
37.718.000
37.713.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
2.075.400
2.075.400
2.075.400
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
13.604.400
13.604.400
13.604.400
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
17.232.750
17.232.750
17.232.750
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.720.800
5.720.800
5.720.800 109
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
200.933.700
200.933.700
200.933.700
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 02 1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
200.933.700
200.933.700
200.933.700
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 02 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
200.933.700
200.933.700
200.933.700
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 02 1.01 03 Membangun Metadata Statistik Sektoral 0 0 0
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
22.419.345.413
22.419.345.413
23.286.978.899
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 PERENCANAAN
22.182.206.313
22.182.206.313
23.049.839.799
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
19.323.211.013
19.323.211.013
20.160.914.899
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
76.845.300
76.845.300
76.845.300
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
25.781.800
25.781.800
25.781.800
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
19.685.500
19.685.500
19.685.500
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0 0 0
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
31.378.000
31.378.000
31.378.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
16.958.019.933
16.958.019.933
17.825.673.619
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
16.883.129.833
16.883.129.833
17.750.783.519
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
41.990.100
41.990.100
41.990.100
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
8.976.000
8.976.000
8.976.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
23.924.000
23.924.000
23.924.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
12.540.000
12.540.000
12.540.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
12.540.000
12.540.000
12.540.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
133.188.200
133.188.200
133.188.200
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
133.188.200
133.188.200
133.188.200
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
769.342.600
769.342.600
759.746.400 110
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
14.980.500
14.980.500
14.980.500
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
46.999.500
46.999.500
46.999.500
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
36.547.400
36.547.400
36.547.400
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
36.475.500
36.475.500
36.475.500
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
7.408.800
7.408.800
7.408.800
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
568.371.400
568.371.400
558.775.200
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
58.559.500
58.559.500
58.559.500
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
354.281.200
354.281.200
333.947.600
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
141.408.400
141.408.400
121.074.800
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
132.495.800
132.495.800
132.495.800
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
80.377.000
80.377.000
80.377.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
404.072.400
404.072.400
404.072.400
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.500.000
7.500.000
7.500.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
50.914.800
50.914.800
50.914.800
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
48.549.600
48.549.600
48.549.600
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
297.108.000
297.108.000
297.108.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
614.921.380
614.921.380
614.901.380
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
34.415.600
34.415.600
34.405.600
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
227.896.400
227.896.400
227.886.400 111
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
10.150.000
10.150.000
10.150.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
10.880.000
10.880.000
10.880.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
51.020.000
51.020.000
51.020.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
254.847.880
254.847.880
254.847.880
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
25.711.500
25.711.500
25.711.500
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
2.199.999.900
2.199.999.900
2.187.175.900
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 02 1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
1.199.999.900
1.199.999.900
1.187.175.900
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 02 1.01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
92.300.000
92.300.000
92.300.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 02 1.01 06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
1.107.699.900
1.107.699.900
1.094.875.900
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 02 1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 02 1.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
992.668.900
992.668.900
992.668.900
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 02 1.03 04 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
7.331.100
7.331.100
7.331.100
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
658.995.400
658.995.400
701.749.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
462.895.500
462.895.500
462.895.500
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
100.000.000
100.000.000
100.000.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
362.895.500
362.895.500
362.895.500 112
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
99.999.900
99.999.900
99.999.900
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
99.999.900
99.999.900
99.999.900
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
96.100.000
96.100.000
138.853.600
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
96.100.000
96.100.000
138.853.600
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
237.139.100
237.139.100
237.139.100
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
237.139.100
237.139.100
237.139.100
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 05 02 1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
29.095.000
29.095.000
29.095.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 05 02 1.01 02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
29.095.000
29.095.000
29.095.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 05 02 1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
42.909.100
42.909.100
42.909.100
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 05 02 1.02 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
42.909.100
42.909.100
42.909.100
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 05 02 1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 0 0 0
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 05 02 1.03 01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0 0 0
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 05 02 1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
165.135.000
165.135.000
165.135.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 05 02 1.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan
165.135.000
165.135.000
165.135.000
5.02.9.02.0.00.04.0000
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
1.559.211.140.805 1.559.211.140.805 1.525.469.051.786
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1.559.211.140.805 1.559.211.140.805 1.525.469.051.786
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 KEUANGAN
1.559.211.140.805 1.559.211.140.805 1.525.469.051.786
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
97.706.231.076
97.706.231.076
96.991.828.632
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
78.468.000
78.468.000
78.325.300 113
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
24.315.500
24.315.500
24.373.700
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
37.213.200
37.213.200
34.738.700
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
16.939.300
16.939.300
19.212.900
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
82.240.792.244
82.240.792.244
81.600.199.896
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
81.963.362.244
81.963.362.244
81.327.209.896
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
246.180.000
246.180.000
241.740.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
17.750.000
17.750.000
17.750.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
13.500.000
13.500.000
13.500.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
98.520.000
98.520.000
96.720.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
98.520.000
98.520.000
96.720.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
48.649.900
48.649.900
4.744.900
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
48.649.900
48.649.900
4.744.900
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.486.724.846
1.486.724.846
1.475.309.100
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
107.620.500
107.620.500
111.532.500
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
372.424.300
372.424.300
376.872.300
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
182.662.800
182.662.800
189.417.800
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
35.857.100
35.857.100
35.857.100
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
302.584.200
302.584.200
215.849.200
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
39.208.800
39.208.800
39.208.800
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
446.367.146
446.367.146
506.571.400
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
839.580.400
839.580.400
849.136.000 114
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
589.046.200
589.046.200
598.601.800
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
200.000.000
200.000.000
200.000.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50.534.200
50.534.200
50.534.200
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9.316.017.686
9.316.017.686
9.264.902.836
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
33.582.000
33.582.000
33.262.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.944.729.886
3.944.729.886
3.892.161.436
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
508.369.400
508.369.400
508.369.400
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.829.336.400
4.829.336.400
4.831.110.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.597.478.000
3.597.478.000
3.622.490.600
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
10.980.000
10.980.000
2.500.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
904.607.100
904.607.100
972.880.700
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.331.404.400
1.331.404.400
1.338.134.400
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
803.532.500
803.532.500
763.532.500
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
546.954.000
546.954.000
545.443.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.452.116.830.489 1.452.116.830.489 1.418.603.328.914
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
1.168.166.800
1.168.166.800
956.622.200
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
71.914.000
71.914.000
78.726.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
70.414.000
70.414.000
77.226.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD 0 0 0 115
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 0 0 0
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD
473.529.500
473.529.500
309.815.600
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
206.706.500
206.706.500
222.515.500
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
226.565.500
226.565.500
242.782.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
119.037.300
119.037.300
25.557.100
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
75.892.100
75.892.100
256.195.700
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.02 02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
23.559.400
23.559.400
83.660.600
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.02 03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
23.559.400
23.559.400
83.660.600
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.02 04 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
23.559.400
23.559.400
83.660.600
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.02 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
5.213.900
5.213.900
5.213.900
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
151.970.500
151.970.500
151.970.500
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.03 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
89.310.000
89.310.000
89.310.000 116
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.03 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
62.660.500
62.660.500
62.660.500
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
560.084.900
560.084.900
540.358.700
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.04 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
13.857.800
13.857.800
13.857.800
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.04 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
17.484.400
17.484.400
17.484.400
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.04 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
340.453.600
340.453.600
340.453.600
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.04 06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5.051.600
5.051.600
5.051.600
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.04 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
5.778.400
5.778.400
5.778.400
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.04 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
110.777.200
110.777.200
110.777.200
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.04 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
16.704.100
16.704.100
16.704.100
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.04 12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi
49.977.800
49.977.800
30.251.600
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.450.160.716.189 1.450.160.716.189 1.416.698.181.814
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.05 02 Analisis Investasi Pemerintah Daerah
255.120.900
255.120.900
792.477.600
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.05 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
658.062.062.800
658.062.062.800
584.208.683.900
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.05 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
20.000.000.000
20.000.000.000
26.021.177.076
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.05 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi
771.843.532.489
771.843.532.489
805.675.843.238
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
2.609.248.040
2.609.248.040
2.617.409.040 117
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 03 1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah
2.609.248.040
2.609.248.040
2.617.409.040
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 03 1.01 01 Penyusunan Standar Harga
327.479.000
327.479.000
415.699.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 03 1.01 03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
78.442.200
78.442.200
69.622.200
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 03 1.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah
196.589.100
196.589.100
154.885.100
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 03 1.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah
1.745.497.240
1.745.497.240
1.621.752.240
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 03 1.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah
118.177.000
118.177.000
208.477.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 03 1.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
143.063.500
143.063.500
146.973.500
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
6.778.831.200
6.778.831.200
7.256.485.200
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
6.778.831.200
6.778.831.200
7.256.485.200
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 04 1.01 01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
2.739.046.900
2.739.046.900
2.739.486.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 04 1.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
84.996.000
84.996.000
77.580.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 04 1.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
396.339.400
396.339.400
377.129.400
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 04 1.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
1.414.913.000
1.414.913.000
1.433.176.900
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 04 1.01 08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
2.093.535.900
2.093.535.900
2.615.612.900
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 04 1.01 14 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
50.000.000
50.000.000
13.500.000
5.03.4.01.0.00.01.0000
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
62.210.858.689
62.210.858.689
62.623.311.193
5.03.4.01.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
1.160.699.000
1.160.699.000
1.350.700.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH
1.160.699.000
1.160.699.000
1.350.700.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 4 01 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
1.160.699.000
1.160.699.000
1.350.700.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 4 01 10 5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan
1.160.699.000
1.160.699.000
1.350.700.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 4 01 10 5.02 01 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY
340.699.000
340.699.000
530.700.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 4 01 10 5.02 03 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan
820.000.000
820.000.000
820.000.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
61.050.159.689
61.050.159.689
61.272.611.193
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 KEPEGAWAIAN
61.050.159.689
61.050.159.689
61.272.611.193
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
54.952.761.189
54.952.761.189
55.184.265.993 118
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) PROVINSI
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
73.543.300
73.543.300
73.543.300
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
49.330.600
49.330.600
49.330.600
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
3.405.200
3.405.200
3.405.200
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.807.500
20.807.500
20.807.500
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
13.984.816.189
13.984.816.189
14.223.362.793
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
13.916.589.789
13.916.589.789
14.155.136.393
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
49.884.500
49.884.500
49.884.500
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.428.000
3.428.000
3.428.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
14.913.900
14.913.900
14.913.900
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
22.500.000
22.500.000
15.480.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
22.500.000
22.500.000
15.480.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 0 0
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
341.287.100
341.287.100
341.287.100
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
20.181.700
20.181.700
20.181.700
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
27.925.800
27.925.800
27.925.800
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
20.001.900
20.001.900
20.001.900
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
64.462.000
64.462.000
64.462.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
7.843.200
7.843.200
7.843.200
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
200.872.500
200.872.500
200.872.500
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
38.679.938.000
38.679.938.000
38.679.938.000 119
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Daerah
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
94.560.600
94.560.600
94.560.600
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
38.500.000.000
38.500.000.000
38.500.000.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
85.377.400
85.377.400
85.377.400
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.465.492.200
1.465.492.200
1.465.491.900
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
18.518.000
18.518.000
18.518.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
458.419.000
458.419.000
458.418.700
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
988.555.200
988.555.200
988.555.200
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
385.184.400
385.184.400
385.162.900
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
11.007.400
11.007.400
11.005.400
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
170.000.900
170.000.900
169.989.900
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
99.998.100
99.998.100
99.989.600
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
104.178.000
104.178.000
104.178.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
6.097.398.500
6.097.398.500
6.088.345.200
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
1.518.038.000
1.518.038.000
1.508.984.700
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
8.254.600
8.254.600
8.254.600
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
904.671.300
904.671.300
895.618.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
270.459.000
270.459.000
270.459.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
233.672.000
233.672.000
233.672.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian
100.981.100
100.981.100
100.981.100
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.02 Mutasi dan Promosi ASN
778.756.700
778.756.700
778.756.700
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN
132.860.700
132.860.700
132.860.700
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
182.708.300
182.708.300
182.708.300 120
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.02 03 Pengelolaan Promosi ASN
463.187.700
463.187.700
463.187.700
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.03 Pengembangan Kompetensi ASN
3.618.587.100
3.618.587.100
3.618.587.100
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.03 02 Pengelolaan Assessment Center
686.752.500
686.752.500
686.752.500
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.03 03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
178.738.500
178.738.500
178.738.500
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
2.094.130.200
2.094.130.200
2.094.130.200
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.03 05 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
577.895.400
577.895.400
577.895.400
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.03 10 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
39.756.000
39.756.000
39.756.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.03 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
41.314.500
41.314.500
41.314.500
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
182.016.700
182.016.700
182.016.700
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
41.710.200
41.710.200
41.710.200
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
12.218.000
12.218.000
12.218.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.04 05 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
17.043.500
17.043.500
17.043.500
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.04 07 Pembinaan Disiplin ASN
105.603.000
105.603.000
105.603.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
5.442.000
5.442.000
5.442.000
5.04.4.01.0.00.01.0000
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
25.354.192.386
25.354.192.386
25.321.506.051
5.04.4.01.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
2.266.162.000
2.266.162.000
2.000.000.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH
2.266.162.000
2.266.162.000
2.000.000.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 4 01 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
2.266.162.000
2.266.162.000
2.000.000.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 4 01 10 5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan
2.266.162.000
2.266.162.000
2.000.000.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 4 01 10 5.02 03 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan
2.266.162.000
2.266.162.000
2.000.000.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
23.088.030.386
23.088.030.386
23.321.506.051
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
23.088.030.386
23.088.030.386
23.321.506.051
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
13.847.573.686
13.847.573.686
14.120.493.351
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
72.624.000
72.624.000
72.624.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
29.824.000
29.824.000
29.824.000 121
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
18.000.000
18.000.000
18.000.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
24.800.000
24.800.000
24.800.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10.598.221.370
10.598.221.370
10.833.505.499
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.537.521.370
10.537.521.370
10.772.805.499
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
39.900.000
39.900.000
39.900.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4.800.000
4.800.000
4.800.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
16.000.000
16.000.000
16.000.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
15.000.000
15.000.000
13.200.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
15.000.000
15.000.000
13.200.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
60.000.000
60.000.000
60.000.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
60.000.000
60.000.000
60.000.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
299.343.400
299.343.400
333.125.400
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
37.126.200
37.126.200
37.126.200
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
21.562.500
21.562.500
21.562.500
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
17.172.500
17.172.500
17.172.500
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
23.482.200
23.482.200
23.482.200
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
200.000.000
200.000.000
233.782.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 122
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.985.838.836
1.985.838.836
2.422.612.372
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.820.000
2.820.000
2.820.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
643.621.672
643.621.672
597.533.472
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.339.397.164
1.339.397.164
1.822.258.900
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
816.546.080
816.546.080
385.426.080
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
21.193.400
21.193.400
21.193.400
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
158.806.600
158.806.600
158.806.600
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 0 0 0
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
560.092.080
560.092.080
58.542.080
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
76.454.000
76.454.000
146.884.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
9.240.456.700
9.240.456.700
9.201.012.700
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 02 1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
50.000.000
50.000.000
50.000.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 02 1.01 02 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
50.000.000
50.000.000
50.000.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 02 1.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 0 0 0
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 02 1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
9.190.456.700
9.190.456.700
9.151.012.700
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 02 1.02 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga
400.000.000
400.000.000
500.000.000 123
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 02 1.02 04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
96.706.100
96.706.100
114.566.100
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 02 1.02 05 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga
82.550.600
82.550.600
82.550.600
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 02 1.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
8.611.200.000
8.611.200.000
8.453.896.000
5.06.5.07.2.22.01.0000
BADAN PENGHUBUNG DAERAH
10.535.014.318
10.535.014.318
11.599.242.335
5.06.5.07.2.22.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
3.354.829.000
3.354.829.000
3.854.829.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
3.354.829.000
3.354.829.000
3.854.829.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
3.354.829.000
3.354.829.000
3.854.829.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 2 22 08 5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
206.600.000
206.600.000
606.600.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 2 22 08 5.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
206.600.000
206.600.000
606.600.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 2 22 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
3.148.229.000
3.148.229.000
3.248.229.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 2 22 08 5.09 12 Gelar Seni Budaya Daerah
3.148.229.000
3.148.229.000
3.248.229.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
7.180.185.318
7.180.185.318
7.744.413.335
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
7.180.185.318
7.180.185.318
7.744.413.335
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
6.867.804.118
6.867.804.118
7.449.705.435
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
14.200.000
14.200.000
14.200.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
9.880.000
9.880.000
9.880.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
1.800.000
1.800.000
1.800.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.520.000
2.520.000
2.520.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.657.851.318
5.657.851.318
5.785.619.235
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan
5.606.661.518
5.606.661.518
5.734.429.435 124
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) ASN
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
47.000.000
47.000.000
47.000.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.009.800
1.009.800
1.009.800
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
3.180.000
3.180.000
3.180.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
6.600.000
6.600.000
6.600.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
6.600.000
6.600.000
6.600.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
230.734.400
230.734.400
148.015.400
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000
10.000.000
10.000.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13.728.000
13.728.000
13.728.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
11.000.000
11.000.000
11.000.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
3.734.400
3.734.400
3.734.400
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
192.272.000
192.272.000
109.553.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
668.581.000
668.581.000
1.031.726.400
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
11.970.000
11.970.000
11.970.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
300.000.000
300.000.000
259.800.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
356.611.000
356.611.000
759.956.400
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
289.837.400
289.837.400
463.544.400
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
189.821.200
189.821.200
330.408.500
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
67.705.800
67.705.800
100.825.500
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
32.310.400
32.310.400
32.310.400
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
312.381.200
312.381.200
294.707.900 125
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 02 1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
312.381.200
312.381.200
294.707.900
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 02 1.01 01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
176.847.200
176.847.200
159.173.900
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 02 1.01 04 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
135.534.000
135.534.000
135.534.000
6.01.0.00.0.00.01.0000
INSPEKTORAT
25.225.248.213
25.225.248.213
26.635.196.535
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
25.225.248.213
25.225.248.213
26.635.196.535
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH
25.225.248.213
25.225.248.213
26.635.196.535
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
18.398.764.113
18.398.764.113
19.487.050.435
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
28.377.500
28.377.500
27.919.800
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
11.909.800
11.909.800
11.809.800
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
8.926.600
8.926.600
8.568.900
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.541.100
7.541.100
7.541.100
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
14.804.301.753
14.804.301.753
15.672.690.775
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.751.275.953
14.751.275.953
15.619.804.975
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
45.840.000
45.840.000
45.840.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
7.185.800
7.185.800
7.045.800
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
17.912.100
17.912.100
17.912.100
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
17.912.100
17.912.100
17.912.100
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
366.486.600
366.486.600
366.486.600
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
7.217.800
7.217.800
7.217.800
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
359.268.800
359.268.800
359.268.800
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
483.763.100
483.763.100
471.128.800
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.027.000
12.027.000
11.482.500 126
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
54.810.100
54.810.100
53.731.300
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
31.898.500
31.898.500
20.887.500
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.797.500
20.797.500
20.797.500
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
274.230.000
274.230.000
274.230.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
90.000.000
90.000.000
90.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
316.243.700
316.243.700
543.238.700
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
56.300.200
56.300.200
56.300.200
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
206.696.800
206.696.800
433.691.800
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
53.246.700
53.246.700
53.246.700
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.569.271.000
1.569.271.000
1.575.270.300
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.202.000
6.202.000
6.202.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
500.420.000
500.420.000
500.419.300
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9.600.000
9.600.000
9.600.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.053.049.000
1.053.049.000
1.059.049.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
812.408.360
812.408.360
812.403.360
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
302.296.800
302.296.800
302.291.800
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
115.564.560
115.564.560
115.564.560
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
394.547.000
394.547.000
394.547.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6.240.695.000
6.240.695.000
6.239.398.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
5.437.313.000
5.437.313.000
5.436.016.000 127
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
350.349.900
350.349.900
350.220.200
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3.519.463.000
3.519.463.000
3.519.463.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 03 Reviu Laporan Kinerja
920.554.200
920.554.200
919.905.700
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 04 Reviu Laporan Keuangan
232.991.000
232.991.000
232.991.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 05 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
376.407.600
376.407.600
376.407.600
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 06 Kerjasama Pengawasan Internal
17.728.500
17.728.500
17.728.500
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
19.818.800
19.818.800
19.300.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
803.382.000
803.382.000
803.382.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
34.956.400
34.956.400
34.956.400
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.02 02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
768.425.600
768.425.600
768.425.600
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
585.789.100
585.789.100
908.748.100
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
32.704.500
32.704.500
32.704.500
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
4.860.000
4.860.000
4.860.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
27.844.500
27.844.500
27.844.500
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.02 Pendampingan dan Asistensi
553.084.600
553.084.600
876.043.600
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
5.632.000
5.632.000
5.632.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
9.685.900
9.685.900
9.685.900
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
384.780.700
384.780.700
707.739.700
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
152.986.000
152.986.000
152.986.000
8.01.2.22.0.00.01.0000
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
20.565.522.826
20.565.522.826
23.003.644.219
8.01.2.22.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
3.000.000.000
3.000.000.000
2.653.386.300
8.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
3.000.000.000
3.000.000.000
2.653.386.300 128
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
8.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
3.000.000.000
3.000.000.000
2.653.386.300
8.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
3.000.000.000
3.000.000.000
2.653.386.300
8.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 21 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya
3.000.000.000
3.000.000.000
2.653.386.300
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
17.565.522.826
17.565.522.826
20.350.257.919
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
17.565.522.826
17.565.522.826
20.350.257.919
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
9.903.621.626
9.903.621.626
10.024.079.519
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
83.475.000
83.475.000
83.475.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
23.983.000
23.983.000
23.983.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
33.172.000
33.172.000
33.172.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
26.320.000
26.320.000
26.320.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.265.351.426
7.265.351.426
7.386.439.319
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.170.211.426
7.170.211.426
7.291.299.319
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
40.140.000
40.140.000
40.140.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
20.000.000
20.000.000
20.000.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
35.000.000
35.000.000
35.000.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
11.400.000
11.400.000
11.400.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
11.400.000
11.400.000
11.400.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
518.931.400
518.931.400
518.931.400
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25.498.900
25.498.900
25.498.900
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
52.987.100
52.987.100
52.987.100
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
38.653.000
38.653.000
38.653.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
31.786.400
31.786.400
31.786.400 129
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.494.000
1.494.000
1.494.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
343.512.000
343.512.000
343.512.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
25.000.000
25.000.000
25.000.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
185.262.600
185.262.600
185.262.600
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
37.022.300
37.022.300
37.022.300
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
80.525.100
80.525.100
80.525.100
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50.000.000
50.000.000
50.000.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
17.715.200
17.715.200
17.715.200
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
930.307.200
930.307.200
930.307.200
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
201.520.800
201.520.800
201.520.800
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
728.786.400
728.786.400
728.786.400
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
908.894.000
908.894.000
908.264.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
29.809.100
29.809.100
29.809.100
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
255.055.200
255.055.200
254.425.200
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
54.320.100
54.320.100
54.320.100
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
109.709.600
109.709.600
109.709.600
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
460.000.000
460.000.000
460.000.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
115.071.800
115.071.800
230.071.800
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 02 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
115.071.800
115.071.800
230.071.800
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 02 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi
115.071.800
115.071.800
230.071.800 130
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
3.695.356.600
3.695.356.600
4.581.820.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 03 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
3.695.356.600
3.695.356.600
4.581.820.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 03 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
3.267.177.800
3.267.177.800
3.888.500.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 03 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
428.178.800
428.178.800
693.320.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
408.588.000
408.588.000
408.588.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 04 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
408.588.000
408.588.000
408.588.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 04 1.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
94.487.600
94.487.600
94.487.600 131
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 04 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
187.600.200
187.600.200
187.600.200
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 04 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
126.500.200
126.500.200
126.500.200
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
794.797.400
794.797.400
1.153.042.400
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 05 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
794.797.400
794.797.400
1.153.042.400
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 05 1.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
71.848.800
71.848.800
71.848.800
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 05 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
338.652.900
338.652.900
696.897.900
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 05 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
384.295.700
384.295.700
384.295.700
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
2.648.087.400
2.648.087.400
3.952.656.200
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 06 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
2.648.087.400
2.648.087.400
3.952.656.200
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 06 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang
937.123.500
937.123.500
2.241.692.300 132
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 06 1.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
1.710.963.900
1.710.963.900
1.710.963.900
9.02.4.01.1.03.01.0000
PANIRADYA KAISTIMEWAN
26.820.328.656
26.820.328.656
26.731.215.125
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
26.820.328.656
26.820.328.656
26.731.215.125
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH
26.820.328.656
26.820.328.656
26.731.215.125
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
7.442.935.156
7.442.935.156
7.589.525.125
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
14.661.700
14.661.700
14.661.700
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6.540.000
6.540.000
6.540.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
5.317.500
5.317.500
5.317.500
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.804.200
2.804.200
2.804.200
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6.674.633.256
6.674.633.256
6.821.253.225
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.633.876.456
6.633.876.456
6.780.496.425
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
36.420.000
36.420.000
36.420.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.246.800
1.246.800
1.246.800
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
3.090.000
3.090.000
3.090.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
11.400.000
11.400.000
11.400.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
11.400.000
11.400.000
11.400.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
110.444.200
110.444.200
110.444.200
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.101.100
3.101.100
3.101.100
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13.676.800
13.676.800
13.676.800
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.802.100
7.802.100
7.802.100 133
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15.686.000
15.686.000
15.686.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
8.052.200
8.052.200
8.052.200
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
62.126.000
62.126.000
62.126.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
271.668.800
271.668.800
271.668.800
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
20.000.000
20.000.000
20.000.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
251.668.800
251.668.800
251.668.800
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
360.127.200
360.127.200
360.097.200
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
27.755.000
27.755.000
27.745.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
194.672.200
194.672.200
194.652.200
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.700.000
7.700.000
7.700.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
130.000.000
130.000.000
130.000.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
19.377.393.500
19.377.393.500
19.141.690.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.03 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara
1.121.536.500
1.121.536.500
1.078.000.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.03 01 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara
678.045.500
678.045.500
678.000.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.03 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara
443.491.000
443.491.000
400.000.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.04 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan
804.940.000
804.940.000
1.358.790.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.04 01 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan
454.190.000
454.190.000
750.000.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.04 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan
350.750.000
350.750.000
608.790.000 134
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Urusan Kebudayaan
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.05 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang
2.161.258.000
2.161.258.000
2.050.000.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.05 01 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan
666.652.000
666.652.000
600.000.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.05 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan
448.868.000
448.868.000
400.000.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.05 03 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang
607.238.000
607.238.000
650.000.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.05 04 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang
438.500.000
438.500.000
400.000.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan
4.131.659.000
4.131.659.000
4.497.000.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan
1.997.915.000
1.997.915.000
2.147.000.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.06 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY
2.133.744.000
2.133.744.000
2.350.000.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.07 Sarana dan Prasarana Keistimewaan
2.600.000.000
2.600.000.000
2.608.900.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.07 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan
2.600.000.000
2.600.000.000
2.608.900.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.08 Peningkatan Pelayanan Parampara Praja
1.558.000.000
1.558.000.000
1.069.000.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.08 01 Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan
1.558.000.000
1.558.000.000
1.069.000.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.09 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan
7.000.000.000
7.000.000.000
6.480.000.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.09 01 Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan
7.000.000.000
7.000.000.000
6.480.000.000 135 HAMENGKU BUWONO X GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd.
ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006
PROVINSI DI YOGYAKARTA SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
1.100.000 0 0 0
1.100.000 131
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
5.341.600.000 0 0 0
5.341.600.000
637.042
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
339.200.000 0 0 0
339.200.000
40.453
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
455.000.000 0 0 0
455.000.000
54.264
DINAS PERHUBUNGAN
5.813.699.350
3.476.496.650 0 0
9.290.196.000
1.107.954
DINAS PARIWISATA
500.000.000 0 0 0
500.000.000
59.630
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
698.030.000 0 0 0
698.030.000
83.247
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
DINAS SOSIAL
20.000.000 0 0 0
20.000.000
2.385
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL
1.000.000 0 0 0
1.000.000 119
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
DINAS SOSIAL
363.313.900 0 0 0
363.313.900
43.329
PROGRAM PENANGANAN BENCANA
DINAS SOSIAL
59.141.500 0 0 0
59.141.500
7.053
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
DINAS SOSIAL
606.660.000 0 0 0
606.660.000
72.351
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.764.000 0 0 0
1.764.000 210
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
29.828.500 0 0 0
29.828.500
3.557
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
19.997.400 0 0 0
19.997.400
2.385
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 1
PROVINSI DI YOGYAKARTA SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
10.225.200 0 0 0
10.225.200
1.219
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
500.021.300 0 0 0
500.021.300
59.633
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
38.314.900 0 0 0
38.314.900
4.569
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
25.750.000 0 0 0
25.750.000
3.071
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
36.000.000 0 0 0
36.000.000
4.293
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
7.379.000 0 0 0
7.379.000 880
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
18.917.200 0 0 0
18.917.200
2.256
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
20.000.000 0 0 0
20.000.000
2.385
PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1.006.479.900 0 0 0
1.006.479.900
120.033
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
905.654.700 0 0 0
905.654.700
108.009
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
1.993.000 0 0 0
1.993.000 238
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
716.560.500 0 0 0
716.560.500
85.457
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
35.596.200 0 0 0
35.596.200
4.245
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
93.752.100 0 0 0
93.752.100
11.181
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
141.799.100 0 0 0
141.799.100
16.911
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 2
PROVINSI DI YOGYAKARTA SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
30.580.468.700
101.658.300 0 0 30.682.127.000
3.659.168
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
10.391.453.100 24.194.700.800 0 0 34.586.153.900
4.124.765
DINAS PARIWISATA
161.320.000
3.072.000.000 0 0
3.233.320.000
385.608
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
5.069.132.900
5.170.594.800 0 0 10.239.727.700
1.221.196
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
13.588.385.000
6.376.317.000 0 0 19.964.702.000
2.381.002
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
9.170.520.000 0 0 0
9.170.520.000
1.093.682
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.997.600 0 0 0
2.997.600 357
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
29.999.900
227.948.000 0 0
257.947.900
30.763
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.688.837.400 0 0 0
4.688.837.400
559.193
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
22.652.500 0 0 0
22.652.500
2.702
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS PARIWISATA
415.000
13.704.000 0 0
14.119.000
1.684
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
DINAS PARIWISATA
50.000.000 0 0 0
50.000.000
5.963
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
DINAS PARIWISATA
99.999.600 0 0 0
99.999.600
11.926
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DINAS PARIWISATA
14.999.900 0 0 0
14.999.900
1.789
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
DINAS PARIWISATA
346.500.000 0 0 0
346.500.000
41.324
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.115.600 0 0 0
2.115.600 252
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
22.112.000
8.276.313.000 0 0
8.298.425.000
989.675
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
573.000.000 0 0 0
573.000.000
68.336 3
PROVINSI DI YOGYAKARTA SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
191.958.200 0 0 0
191.958.200
22.893
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
119.040.000 0 0 0
119.040.000
14.197
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
29.788.700 0 0 0
29.788.700
3.553
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
52.613.300 0 0 0
52.613.300
6.275
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
130.212.000 0 0 0
130.212.000
15.529
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
22.002.000 0 0 0
22.002.000
2.624
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.775.000.000 0 0 0
1.775.000.000
211.688
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.500.000
52.019.800 0 0
54.519.800
6.502
PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
50.000.000 0 0 0
50.000.000
5.963
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
104.483.400 0 0 0
104.483.400
12.461
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
119.637.000 0 0 0
119.637.000
14.268 2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
9.034.800 0 0 0
9.034.800 26
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
2.047.937.000 0 0 0
2.047.937.000
5.839
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
315.000.000 0 0 0
315.000.000 898
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 4
PROVINSI DI YOGYAKARTA SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
23.109.000 0 0 0
23.109.000 66
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
27.315.000 0 0 0
27.315.000 78
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
237.000.000 0 0 0
237.000.000 676
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
DINAS PERHUBUNGAN
200.000.000 0 0 0
200.000.000 570
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
PANIRADYA KAISTIMEWAN
400.000.000 0 0 0
400.000.000
1.140 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
56.800.000
3.500.000 0 0
60.300.000 10
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
21.675.000 0 0 0
21.675.000 4
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
248.990.200 0 0 0
248.990.200 42
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
57.540.000 0 0 0
57.540.000 10
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN
14.582.000 0 0 0
14.582.000 2
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
24.558.000 0 0 0
24.558.000 4
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
DINAS KESEHATAN
13.090.600 0 0 0
13.090.600 2
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
70.000.000 0 0 0
70.000.000 12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS SOSIAL
24.420.000 0 0 0
24.420.000 4
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL
816.529.400 0 0 0
816.529.400 137 5
PROVINSI DI YOGYAKARTA SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL
300.000 0 0 0
300.000 0
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
750.000 0 0 0
750.000 0
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
750.000 0 0 0
750.000 0
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
750.000 0 0 0
750.000 0
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
750.000 0 0 0
750.000 0
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
750.000 0 0 0
750.000 0
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
750.000 0 0 0
750.000 0
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
750.000 0 0 0
750.000 0
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
538.515.000 0 0 0
538.515.000 91
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
750.000 0 0 0
750.000 0
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.750.000.000 0 0 0
1.750.000.000 294
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 6
PROVINSI DI YOGYAKARTA SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.907.580.600 0 0 0
1.907.580.600 321
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
DINAS SOSIAL
4.244.629.000 0 0 0
4.244.629.000 714
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
4.360.037.600
158.184.300 0 0
4.518.221.900 760
SEKRETARIAT DAERAH
240.000.000 0 0 0
240.000.000 40
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
SEKRETARIAT DAERAH
525.900 0 0 0
525.900 0
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH
33.841.400 0 0 0
33.841.400 6
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
530.700.000 0 0 0
530.700.000 89
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.405.200 0 0 0
3.405.200 1
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.442.000 0 0 0
5.442.000 1
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
58.542.080 0 0 0
58.542.080 10
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.494.000 0 0 0
1.494.000 0 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS KEBUDAYAAN
1.500.000 0 0 0
1.500.000 45
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.766.818.900
393.381.100 0 0
3.160.200.000
95.302
DINAS KESEHATAN
389.855.000 0 0 0
389.855.000
11.757
DINAS KEBUDAYAAN
400.000.000 0 0 0
400.000.000
12.063
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
1.947.796.900
46.000.000 0 0
1.993.796.900
60.127
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.653.386.300 0 0 0
2.653.386.300
80.018
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
60.776.600 0 0 0
60.776.600
1.833 7
PROVINSI DI YOGYAKARTA SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
34.981.600 0 0 0
34.981.600
1.055
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
PANIRADYA KAISTIMEWAN
608.790.000 0 0 0
608.790.000
18.359
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
230.071.800 0 0 0
230.071.800
6.938
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
94.487.600 0 0 0
94.487.600
2.849
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
71.848.800 0 0 0
71.848.800
2.167 5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
2.000.000 0 0 0
2.000.000 0
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
39.000.000 0 0 0
39.000.000 9
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
200.000.000 0 0 0
200.000.000 49
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
800.000.000 70.860.000.000 0 0 71.660.000.000
17.420
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
200.000.000 0 0 0
200.000.000 49
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
30.000.000 0 0 0
30.000.000 7
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.080.000.000 0 0 0
1.080.000.000 263
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
50.000.000 0 0 0
50.000.000 12
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
500.000.000 0 0 0
500.000.000 122
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 8
PROVINSI DI YOGYAKARTA SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
DINAS PERHUBUNGAN
154.669.200 0 0 0
154.669.200 38
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
DINAS PERHUBUNGAN
50.000.000
1.661.850.000 0 0
1.711.850.000 416
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT DAERAH
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000 243
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
53.899.200 0 0 0
53.899.200 13
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH
77.651.100 0 0 0
77.651.100 19 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
500.000.000
5.253.199.250 0 0
5.753.199.250
12.444
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
400.000.000 0 0 0
400.000.000 865
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.815.000 0 0 0
1.815.000 4
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
53.943.500 0 0 0
53.943.500 117
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
87.267.000 0 0 0
87.267.000 189
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
770.000 0 0 0
770.000 2
PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
30.261.200 0 0 0
30.261.200 65
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
393.590.300 0 0 0
393.590.300 851
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
13.258.000 0 0 0
13.258.000 29
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
14.425.700 0 0 0
14.425.700 31 9
PROVINSI DI YOGYAKARTA SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
152.242.000 0 0 0
152.242.000 329
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
185.648.500 0 0 0
185.648.500 402
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
27.227.800 0 0 0
27.227.800 59
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
179.300.000
2.153.775.000 0 0
2.333.075.000
5.046
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
300.000.000 0 0 0
300.000.000 649
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
98.000.000 0 0 0
98.000.000 212
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.516.700 0 0 0
3.516.700 8
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
17.412.700 0 0 0
17.412.700 38
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
42.881.600 0 0 0
42.881.600 93
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
20.000.000 0 0 0
20.000.000 43
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
47.316.000 0 0 0
47.316.000 102 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.909.300 0 0 0
2.909.300 3
DINAS KESEHATAN
1.500.000 0 0 0
1.500.000 2
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
SEKRETARIAT DAERAH
105.250.000 23.500.912.000 0 0 23.606.162.000
28.156
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
6.000.000 0 0 0
6.000.000 7
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10
PROVINSI DI YOGYAKARTA SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
9.859.000 0 0 0
9.859.000 12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS SOSIAL
1.580.000 0 0 0
1.580.000 2
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
871.400
362.497.000 0 0
363.368.400 433
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
14.861.800 0 0 0
14.861.800 18
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
SEKRETARIAT DAERAH
19.220.000 0 0 0
19.220.000 23
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
SEKRETARIAT DAERAH
41.626.000 0 0 0
41.626.000 50
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
SEKRETARIAT DAERAH
15.306.800 0 0 0
15.306.800 18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
228.300
9.771.700 0 0
10.000.000 12
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
327.121.600 0 0 0
327.121.600 390
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
60.000.000 0 0 0
60.000.000 72
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
54.240.000 0 0 0
54.240.000 65
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
585.600
289.137.000 0 0
289.722.600 346
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
200.933.700 0 0 0
200.933.700 240
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
19.808.370.400
4.439.938.700 0 0 24.248.309.100
28.922
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15.180.892.200
7.319.107.800 0 0 22.500.000.000
26.837
SEKRETARIAT DAERAH
172.029.000 0 0 0
172.029.000 205
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
450.000 0 0 0
450.000 1 11
PROVINSI DI YOGYAKARTA SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
65.980.300 0 0 0
65.980.300 79
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
SEKRETARIAT DAERAH
500.000 0 0 0
500.000 1
PANIRADYA KAISTIMEWAN
1.246.800 0 0 0
1.246.800 1
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
14.378.700 0 0 0
14.378.700 17
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
41.999.900 0 0 0
41.999.900 50
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
16.386.000 0 0 0
16.386.000 20
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH
3.522.200 0 0 0
3.522.200 4
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
SEKRETARIAT DAERAH
300.000.000 0 0 0
300.000.000 358
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2.000.000.000 0 0 0
2.000.000.000
2.385
PANIRADYA KAISTIMEWAN
400.000.000 0 0 0
400.000.000 477
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
SEKRETARIAT DPRD
3.281.200
1.704.079.500 0 0
1.707.360.700
2.036
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
SEKRETARIAT DPRD
30.207.000 0 0 0
30.207.000 36
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
376.500
132.119.300 0 0
132.495.800 158
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
7.331.100 0 0 0
7.331.100 9
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
99.999.900 0 0 0
99.999.900 119
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
1.750.000 0 0 0
1.750.000 2
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 12
PROVINSI DI YOGYAKARTA SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
189.488.000 0 0 0
189.488.000 226
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
50.000.000 0 0 0
50.000.000 60
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
29.095.000 0 0 0
29.095.000 35
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
BADAN PENGHUBUNG DAERAH
1.800.000 0 0 0
1.800.000 2
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
BADAN PENGHUBUNG DAERAH
135.534.000 0 0 0
135.534.000 162
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
INSPEKTORAT
7.045.800 0 0 0
7.045.800 8
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
INSPEKTORAT
17.728.500 0 0 0
17.728.500 21
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
INSPEKTORAT
4.860.000 0 0 0
4.860.000 6
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
693.320.000 0 0 0
693.320.000 827
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.710.963.900 0 0 0
1.710.963.900
2.041 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X 13 ttd.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd.
ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006
LAMPIRAN VI :
Golongan IV/e 1
-
-
-
3
Golongan IV/d
-
-
8
2
20
Golongan IV/c -
26
3
-
86
Golongan IV/b -
4
117
-
-
249
2
372
Golongan IV/a -
-
57
77
-
1.903
41
2.078
JUMLAH GOLONGAN IV 1
40
177
77
-
2.219
45
2.559
Golongan III/d -
-
29
242
-
1.371
347
1.989
Golongan III/c -
-
1.191
701
1.943
Golongan III/b -
-
787
648
1.465
Golongan III/a -
-
245
1.153
1.399
JUMLAH GOLONGAN III -
-
29
324
-
3.594
2.849
6.796
Golongan II/d -
-
-
-
-
25
352
377
Golongan II/c -
-
-
-
-
17
103
120
Golongan II/b -
-
-
-
-
-
174
174
Golongan II/a -
-
-
-
-
-
39
39
JUMLAH GOLONGAN II -
-
-
-
-
42
668
710
Golongan I/d -
-
-
-
-
-
53
53
Golongan I/c -
-
-
-
-
-
30
30
Golongan I/b -
-
-
-
-
-
4
4
Golongan I/a -
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH GOLONGAN I -
-
-
-
-
-
87
87
TOTAL 1
40
206
401
-
5.855
3.649
10.152
II III NON ESELON IV FUNGSIONAL PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2023 GOLONGAN/RUANG ESELON I JUMLAH CPNS STAF GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X 1 LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 ttd.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd.
ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006
Jumlah piutang Perkiraan Perkiraan Perkiraan sampai dengan Penambahan Pengurangan Saldo Akhir tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2022 Tahun 2022 (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6 A Piutang Pendapatan Daerah
9.225.777.699,56
32.317.586.284,85
36.301.424.986,18
5.241.938.998,22
Piutang Pajak
129.631.200,00
-
30.928.402,00
98.702.798,00
1 Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2011-2020
89.978.200,00
-
23.394.332,00
66.583.868,00
2 Tagihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 2011-2020
39.653.000,00
-
7.534.070,00
32.118.930,00
Piutang Retribusi
452.715.990,00
-
40.271.939,10
412.444.050,90
1 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah milik Dinas Pariwisata 2006
5.250.000,00
-
-
5.250.000,00
2 Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020
447.465.990,00
-
40.271.939,10
407.194.050,90
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah
8.643.430.509,56
32.317.586.284,85
36.230.224.645,08
4.730.792.149,32
1 Piutang Hasil dari Pemanfaat Kekayaan Daerah (Sewa Tanah di Jangkang, Wredomartani, Ngemplak, Sleman) 2014
2.050.000,00
-
-
2.050.000,00
2 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 2009-2019
213.498.281,55
-
4.269.965,63
209.228.315,92
3 Piutang Pendapatan BLUD RS Grhasia 2001-2019
1.590.243.600,01
16.872.484.596,11
16.888.387.032,11
1.574.341.164,01
4 Piutang Pendapatan BLUD BLPT 2015-2019
82.080.359,00
-
31.190.536,42
50.889.822,58
5 Piutang Pendapatan BLUD RS Respira 2018-2019
4.219.973.139,00
15.445.101.688,74
19.306.377.110,93
358.697.716,81
6 Piutang Denda Pajak 2016-2019
33.793.850,00
-
-
33.793.850,00
7 Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir ( DPM dan LPDM) 2021
142.914.000,00
-
-
142.914.000,00
8 Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir BUKP 2021
124.960.000,00
-
-
124.960.000,00
9 Piutang Pendapatan Bunga Dana Bergulir 2021
2.233.281.482,00
-
-
2.233.281.482,00
10 Piutang Hasil dari Pemanfaat BMD yang tidak dipisahkan 2021
635.798,00
-
-
635.798,00
B Piutang Lainnya 2020
1.635.674.799,30
-
-
1.635.674.799,30
C Beban Dibayar Dimuka
918.852.261,84
736.997.182,69
773.018.928,63
864.955.515,90
1 Sewa tanah Magersari milik Sultan Ground pada RS GHRASIA 2020
62.333.333,33
54.230.000,00
62.333.333,33
54.230.000,00
2 Sewa tanah untuk tower antena repiter pada Dinas Kesehatan
20.000.000,00
16.000.000,00
20.000.000,00
16.000.000,00
3 Sewa ruangan kantor milik Pemdes Palihan Kec. Temon Kulon Progo pada DPPKA 2020
986.301,37
986.301,37
986.301,37
986.301,37
4 Sewa ruangan kantor milik Pemdes Argomulyo Kec. Sedayu Bantul pada BPKA
14.641.095,89
14.641.095,89
14.641.095,89
14.641.095,89
5 Asuransi pada DPPKA 2020
656.724.864,73
637.023.118,79
656.724.864,73
637.023.118,79
6 Sewa tanah milik kas desa pada SMKN 1 Tanjungsari (Dikmen GK-Dikpora)
18.333.333,30
14.116.666,64
18.333.333,30
14.116.666,64
7 Sewa Tanah Warga Palbapang (Dinkes RS Respira) 2021
17.875.000,00
8 Sewa tanah lapangan parkir telukan Maguwoharjo 2021
127.958.333,21
-
-
127.958.333,21
11.780.304.760,70
33.054.583.467,54
37.074.443.914,81
7.742.569.313,43
No.
Uraian Rincian Piutang Tahun Pengakuan Piutang PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 Jumlah LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X 1 ttd.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd.
ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006
( Rp.) ( Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7+8 10 = 6-9 11 12 13 = 9-12 - Perda Prov. DIY No. 8 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Prov. DIY No. 3 Tahun 1995 Uang
49.999.500.000,00
49.999.500.000,00
-
49.999.500.000,00
-
5.624.705.987,00
-
49.999.500.000,00
- Perda DIY No. 5 Tahun 2013 - Perda DIY No. 2 Tahun 2016 - Perda Prov. DIY No. 1 Tahun 1989 Uang
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
-
20.000.000.000,00
-
4.300.000.000,00
-
20.000.000.000,00
- Perda DIY No. 5 Tahun 2013 - Kep. Menkeu No. Kep - 192/KM. 13/1990 Uang
3.900.000.000,00
1.190.000.000,00
-
1.190.000.000,00
2.710.000.000,00
189.824.210,00
-
1.190.000.000,00
- Perda DIY No. 5 Tahun 2013 - Perda DIY No. 2 Tahun 2016 - Perda Prov. DIY No. 2 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Prov. DIY No. 4 Tahun 2005 Uang
2.040.000.000.000,00
1.081.175.000.000
300.000.000.000,00
1.381.175.000.000,00
658.825.000.000,00
98.800.005.246,00
-
1.381.175.000.000,00
- Perda DIY No. 5 Tahun 2013 - Perda DIY No. 2 Tahun 2016 - Perda DIY No. 14 Tahun 2018 - SK Gubernur No. 201.A/KEP/2005 Uang dan Barang
49.990.000.000,00
31.144.910.000,00
-
31.144.910.000,00
18.845.090.000,00
1.829.733.291,00
-
31.144.910.000,00
- Perda DIY No. 12 Tahun 2012
6. 2020 PD Air Bersih - Perda DIY No. 10 Tahun 2020 Uang
12.500.000.000,00
12.500.000.000,00
-
12.500.000.000,00
-
-
-
12.500.000.000,00
2.176.389.500.000,00
1.196.009.410.000,00
300.000.000.000,00
1.496.009.410.000,00
680.380.090.000,00
110.744.268.734,00
-
1.496.009.410.000,00
4. Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini Sisa Modal yang belum disertakan Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah tahun ini Jumlah Modal (Investasi) yang akan diterima kembali tahun ini Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah) Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah) Jumlah Modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu Penyertaan Modal Tahun ini
3. 1995 PT. Asuransi Bangun Askrida Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)
1. Jumlah Penyertaan Modal (Investasi Daerah) PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2023 1985
2. 1989 PT. Taru Martani Tahun Penyertaan Modal No.
PT. Anindya Mitra Internasional Jumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) 1993 2005
5. LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA HAMENGKU BUWONO ;
1 ttd.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd.
ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 2 3 4 5 6 = 3+4-5 1 Tanah
4.574.164.906.208,00
117.868.757.935,00
-
4.692.033.664.143,00
2 Peralatan dan Mesin
1.709.712.271.491,82
175.453.229.005,00
22.672.138.378,36
1.862.493.362.118,46
3 Gedung dan Bangunan
2.911.445.504.376,58
274.947.753.829,00
62.035.600.447,00
3.124.357.657.758,58
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
3.899.141.256.584,91
159.325.952.038,00
225.601.991,00
4.058.241.606.631,91
5 Aset Tetap Lainnya
369.190.427.280,26
16.291.234.962,00
136.430.190,00
385.345.232.052,26
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan
65.514.973.384,40
-
8.155.174.414,35
57.359.798.970,05
13.529.169.339.326,00
743.886.927.769,00
93.224.945.420,71
14.179.831.321.674,30
Jumlah PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No.
Jenis Aset Tetap Daerah Saldo pada akhir tahun 2021 Perkiraan penambahan 2022 Perkiraan pengurangan 2022 Perkiraan saldo akhir 2022 LAMPIRAN XIII.1 PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X 1 ttd.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd.
ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 2 3 4 5 6 = 3+4-5 1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga
139.193.552.185,00
70.595.109.000,00
3.518.000.000,00
206.270.661.185,00
2 Aset Tidak Berwujud
87.896.425.719,00
464.165.650,00
464.165.650,00
87.896.425.719,00
3 Aset Lain-lain
58.999.066.685,37
8.155.174.414,35
8.155.174.414,35
58.999.066.685,37
4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (30.694.949.118,52)
(1.164.073.891,44)
(31.859.023.009,96)
255.394.095.470,85
78.050.375.172,91
12.137.340.064,35
321.307.130.579,41
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2023 No.
Jenis Aset Lainnya Jumlah Saldo pada akhir tahun 2021 Perkiraan penambahan 2022 Perkiraan pengurangan 2022 Perkiraan saldo akhir 2022 LAMPIRAN XIII.2 PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X 2
6
1 Badan Kepegawaian Daerah Pengadaan Baranag Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2023
38.500.000.000,00
2024
36.800.000.000,00
No.
Nama SKPD Tahun Anggaran Sub Kegiatan
75.300.000.000,00 JUMLAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK TAHUN ANGGARAN 2023 Kegiatan Jumlah Anggaran (Rp) GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN ttd.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd.
ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - -
No Tujuan pembentukan dana cadangan Dasar Hukum pembentukan dana cadangan Jumlah dana cadangan yang direncanakan -
-
-
-
-
Saldo Awal Transfer dari kas daerah Transfer ke kas daerah Saldo Akhir Sisa dana yang belum dicadangkan -
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2023 Jumlah LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X 1 ttd.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd.
ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006
(Rp) (tahun) (%) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - - - - - - - - - - - Jumlah Pokok Pinjaman Daerah Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi Sumber Pinjaman/Obligasi Daerah Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi Persentase bunga pinjaman PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No.
Tujuan Pengunaan Pinjaman Pokok Pinjaman Daerah Jumlah sisa pembayaran Dasar hukum Pinjaman/Obligasi Jumlah pembayaran Tahun ini Bunga Jangka waktu Pinjaman Bunga GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X 1 LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 1 ttd.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd.
ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006
Your Correction
