Langsung ke konten utama
Skip to main content

Correct Article 19

PERDA Nomor 12 Tahun 2022 | Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Source PDF
100%
Pg. 1
Pg. 1
Current Text
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Desember 2022 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. KADARMANTA BASKARA AJI LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 13 NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARATA : (13-301/2022) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Jumlah 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.233.040.238.938 4.1.01 Pajak Daerah 1.959.426.865.770 4.1.02 Retribusi Daerah 37.910.520.559 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 110.119.268.734 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 125.583.583.875 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 3.510.440.000.420 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3.509.604.094.000 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 835.906.420 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7.576.500.000 4.3.01 Pendapatan Hibah 7.576.500.000 Jumlah Pendapatan 5.751.056.739.358 5 BELANJA 5.1 BELANJA OPERASI 3.723.645.619.208 5.1.01 Belanja Pegawai 1.685.387.504.583 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.329.971.724.901 5.1.04 Belanja Subsidi 91.553.295.477 5.1.05 Belanja Hibah 590.803.519.247 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 25.929.575.000 5.2 BELANJA MODAL 860.505.415.936 5.2.01 Belanja Modal Tanah 240.119.414.802 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 173.014.021.467 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.205.491.752 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 232.048.430.500 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 15.063.342.015 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 54.715.400 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 26.021.177.076 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 26.021.177.076 5.4 BELANJA TRANSFER 1.389.884.527.138 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 805.675.843.238 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 584.208.683.900 Jumlah Belanja 6.000.056.739.358 Total Surplus/(Defisit) (249.000.000.000) 6 PEMBIAYAAN 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 554.000.000.000 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 1 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Jumlah 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 550.000.000.000 6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 4.000.000.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 554.000.000.000 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 305.000.000.000 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 300.000.000.000 6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 5.000.000.000 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 305.000.000.000 Pembiayaan Netto 249.000.000.000 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0 HAMENGKU BUWONO X GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 2 ttd. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 46.589.880.300 2.066.125.164.436 583.096.517.356 0 0 2.649.221.681.792 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 5.141.436.000 1.412.211.763.226 156.883.456.939 0 0 1.569.095.220.165 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 5.141.436.000 1.267.915.176.583 92.804.170.335 0 0 1.360.719.346.918 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK 0 6.445.152.380 1.036.909.900 0 0 7.482.062.280 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN 0 11.287.998.300 1.305.845.000 0 0 12.593.843.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA 0 24.134.544.460 12.584.220.004 0 0 36.718.764.464 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL 0 32.219.432.103 16.905.690.900 0 0 49.125.123.003 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 0 12.912.213.900 8.436.603.700 0 0 21.348.817.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 0 21.531.901.800 8.572.034.200 0 0 30.103.936.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN 0 24.453.667.200 12.368.959.400 0 0 36.822.626.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0009 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA 0 2.391.741.600 1.378.758.400 0 0 3.770.500.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0010 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI 0 1.740.473.700 703.826.300 0 0 2.444.300.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0011 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON 0 4.861.488.400 244.511.600 0 0 5.106.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0012 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA 0 2.317.972.800 541.927.200 0 0 2.859.900.000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 39.464.200.000 252.000.308.362 114.621.587.197 0 0 366.621.895.559 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 8.704.200.000 62.619.934.909 259.521.800 0 0 62.879.456.709 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI 0 13.299.276.876 5.543.851.000 0 0 18.843.127.876 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL 0 70.034.866.400 0 0 0 70.034.866.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 BALAI PELATIHAN KESEHATAN 0 5.405.364.700 385.460.700 0 0 5.790.825.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA 20.360.000.000 62.465.831.583 1.237.570.400 0 0 63.703.401.983 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA 10.400.000.000 38.175.033.894 107.195.183.297 0 0 145.370.217.191 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.380.044.300 157.971.789.616 308.673.790.900 0 0 466.645.580.516 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 1 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.380.044.300 110.497.659.825 276.296.451.400 0 0 386.794.111.225 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 0 2.674.682.400 74.931.600 0 0 2.749.614.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN 0 18.025.974.450 5.324.999.250 0 0 23.350.973.700 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 0 18.056.493.591 0 0 0 18.056.493.591 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 0 5.813.699.350 3.476.496.650 0 0 9.290.196.000 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 0 400.000.000 0 0 0 400.000.000 1 03 3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA 0 1.700.000.000 0 0 0 1.700.000.000 1 03 3.27.2.09.2.22.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 0 698.030.000 0 0 0 698.030.000 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0007 BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL 0 105.250.000 23.500.912.000 0 0 23.606.162.000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 114.454.500.000 1.000.000.000 0 0 115.454.500.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 0 114.454.500.000 1.000.000.000 0 0 115.454.500.000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0 42.097.451.079 169.581.600 0 0 42.267.032.679 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 20.412.454.842 0 0 0 20.412.454.842 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 21.684.996.237 169.581.600 0 0 21.854.577.837 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 604.200.000 87.389.352.153 1.748.100.720 0 0 89.137.452.873 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL 604.200.000 60.774.643.833 768.086.120 0 0 61.542.729.953 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS 0 4.721.304.900 156.958.900 0 0 4.878.263.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA 0 2.948.963.900 321.755.400 0 0 3.270.719.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS 0 7.228.154.100 145.974.600 0 0 7.374.128.700 2 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA 0 3.270.190.220 22.319.100 0 0 3.292.509.320 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK 0 3.653.603.800 61.374.300 0 0 3.714.978.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA 0 4.792.491.400 271.632.300 0 0 5.064.123.700 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 22.161.047.051 950.291.469.498 206.244.319.200 0 0 1.156.535.788.698 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 0 51.004.289.192 510.032.900 0 0 51.514.322.092 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 33.547.333.422 100.170.000 0 0 33.647.503.422 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS 0 15.466.368.250 110.729.100 0 0 15.577.097.350 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 0 1.990.587.520 299.133.800 0 0 2.289.721.320 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 14.422.158.994 788.477.800 0 0 15.210.636.794 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0 14.422.158.994 788.477.800 0 0 15.210.636.794 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0 1.305.215.000 0 0 0 1.305.215.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 0 1.305.215.000 0 0 0 1.305.215.000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0 7.792.753.000 380.000.000 0 0 8.172.753.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 0 7.006.597.000 0 0 0 7.006.597.000 2 10 1.05.2.22.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 0 199.640.000 0 0 0 199.640.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0001 BIRO TATA PEMERINTAHAN 0 200.000.000 0 0 0 200.000.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0002 BIRO HUKUM 0 286.516.000 380.000.000 0 0 666.516.000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 19.362.500.251 61.995.657.308 26.370.422.700 0 0 88.366.080.008 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 19.362.500.251 60.932.850.164 26.370.422.700 0 0 87.303.272.864 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA 0 1.062.807.144 0 0 0 1.062.807.144 3 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 419.484.000 0 0 0 419.484.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 BIRO TATA PEMERINTAHAN 0 419.484.000 0 0 0 419.484.000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 13 4.01.2.10.1.03.01.0001 BIRO TATA PEMERINTAHAN 0 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 1.641.514.790 0 0 0 1.641.514.790 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0 1.641.514.790 0 0 0 1.641.514.790 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 1.770.121.800 114.414.708.025 1.719.177.000 0 0 116.133.885.025 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 1.770.121.800 110.654.255.525 1.719.177.000 0 0 112.373.432.525 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN 0 3.760.452.500 0 0 0 3.760.452.500 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.800.000 15.312.974.588 24.186.000 0 0 15.337.160.588 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.800.000 15.312.974.588 24.186.000 0 0 15.337.160.588 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 4.200.000 17.027.883.988 852.008.200 0 0 17.879.892.188 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 4.200.000 17.027.883.988 852.008.200 0 0 17.879.892.188 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 104.840.000 12.477.108.674 66.874.500 0 0 12.543.983.174 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL 104.840.000 12.477.108.674 66.874.500 0 0 12.543.983.174 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0 55.781.221.040 605.042.800 0 0 56.386.263.840 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 0 55.781.221.040 605.042.800 0 0 56.386.263.840 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0 661.165.150 289.137.000 0 0 950.302.150 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH 0 661.165.150 289.137.000 0 0 950.302.150 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000 4 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 21 2.16.2.21.2.22.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 772.455.000 561.371.370.004 173.361.286.000 0 0 734.732.656.004 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 0 30.389.487.800 1.593.381.100 0 0 31.982.868.900 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 0 389.855.000 0 0 0 389.855.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 0 14.890.860.000 6.705.000.000 0 0 21.595.860.000 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 19.808.370.400 4.439.938.700 0 0 24.248.309.100 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 1.350.000.000 0 0 0 1.350.000.000 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL 0 4.244.629.000 0 0 0 4.244.629.000 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0 4.360.037.600 158.184.300 0 0 4.518.221.900 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 0 1.147.250.000 0 0 0 1.147.250.000 2 22 2.16.2.21.2.22.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 15.180.892.200 7.319.107.800 0 0 22.500.000.000 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 0 38.839.539.400 97.185.438.200 0 0 136.024.977.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN 772.455.000 324.086.733.154 5.031.569.600 0 0 329.118.302.754 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO 0 15.162.760.750 10.307.951.700 0 0 25.470.712.450 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA 0 18.734.008.500 558.380.000 0 0 19.292.388.500 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 0 5.446.096.000 46.000.000 0 0 5.492.096.000 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 0 10.391.453.100 24.194.700.800 0 0 34.586.153.900 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA 0 20.564.320.000 3.072.000.000 0 0 23.636.320.000 2 22 3.27.2.09.2.22.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 0 5.069.132.900 5.170.594.800 0 0 10.239.727.700 2 22 3.31.3.30.2.22.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0 13.588.385.000 6.376.317.000 0 0 19.964.702.000 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 9.170.520.000 0 0 0 9.170.520.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0001 BIRO TATA PEMERINTAHAN 0 172.029.000 0 0 0 172.029.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0004 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 0 275.781.900 488.625.000 0 0 764.406.900 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0005 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN 0 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 5 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0007 BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL 0 535.903.000 114.097.000 0 0 650.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0008 BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 0 665.110.000 0 0 0 665.110.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 0 3.254.829.000 600.000.000 0 0 3.854.829.000 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 2.653.386.300 0 0 0 2.653.386.300 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 145.130.000 33.789.576.745 1.277.674.300 0 0 35.067.251.045 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 145.130.000 30.437.436.345 1.274.674.300 0 0 31.712.110.645 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN 0 3.352.140.400 3.000.000 0 0 3.355.140.400 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0 764.389.000 0 0 0 764.389.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 0 764.389.000 0 0 0 764.389.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 5.048.876.500 180.106.963.120 24.280.330.180 0 0 204.387.293.300 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.097.817.000 39.012.523.991 3.152.907.880 0 0 42.165.431.871 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.097.817.000 31.867.048.566 834.196.900 0 0 32.701.245.466 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA 0 4.513.206.225 484.313.500 0 0 4.997.519.725 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 0 2.632.269.200 1.834.397.480 0 0 4.466.666.680 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0 12.575.344.571 29.704.000 0 0 12.605.048.571 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA 0 12.575.344.571 29.704.000 0 0 12.605.048.571 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 1.686.799.500 87.568.790.595 20.375.037.300 0 0 107.943.827.895 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 1.686.799.500 80.111.543.170 11.484.076.000 0 0 91.595.619.170 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN 0 2.834.706.050 8.890.961.300 0 0 11.725.667.350 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN 0 4.622.541.375 0 0 0 4.622.541.375 3 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 0 6.624.724.856 604.720.700 0 0 7.229.445.556 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 0 1.334.844.986 4.720.700 0 0 1.339.565.686 6 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA 0 5.289.879.870 600.000.000 0 0 5.889.879.870 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 0 1.655.835.200 0 0 0 1.655.835.200 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 0 1.655.835.200 0 0 0 1.655.835.200 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 0 2.843.220.900 0 0 0 2.843.220.900 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0 2.843.220.900 0 0 0 2.843.220.900 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 252.200.000 29.506.951.007 117.960.300 0 0 29.624.911.307 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 252.200.000 27.744.203.207 63.291.500 0 0 27.807.494.707 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 0 1.762.747.800 54.668.800 0 0 1.817.416.600 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 2.012.060.000 319.572.000 0 0 0 319.572.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.012.060.000 319.572.000 0 0 0 319.572.000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 110.400.000 295.713.301.050 6.118.658.800 0 0 301.831.959.850 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 110.400.000 165.864.892.834 4.306.980.800 0 0 170.171.873.634 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 110.400.000 66.360.411.379 0 0 0 66.360.411.379 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 BIRO TATA PEMERINTAHAN 0 2.817.978.400 0 0 0 2.817.978.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 BIRO HUKUM 0 4.329.353.980 102.113.900 0 0 4.431.467.880 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL 0 33.021.956.600 46.436.300 0 0 33.068.392.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 0 1.447.581.400 39.199.500 0 0 1.486.780.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 0 538.733.300 0 0 0 538.733.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 BIRO ORGANISASI 0 4.119.398.400 1.552.400 0 0 4.120.950.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL 0 21.388.653.350 1.913.800.700 0 0 23.302.454.050 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 0 3.934.797.700 27.991.200 0 0 3.962.788.900 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 0 1.350.700.000 0 0 0 1.350.700.000 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 7 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 PANIRADYA KAISTIMEWAN 0 24.555.328.325 2.175.886.800 0 0 26.731.215.125 4 02 SEKRETARIAT DPRD 0 129.848.408.216 1.811.678.000 0 0 131.660.086.216 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 0 129.848.408.216 1.811.678.000 0 0 131.660.086.216 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.677.146.535.507 185.151.767.950 40.037.089.100 26.021.177.076 1.389.884.527.138 1.641.094.561.264 5 01 PERENCANAAN 0 22.571.080.699 478.759.100 0 0 23.049.839.799 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 22.571.080.699 478.759.100 0 0 23.049.839.799 5 02 KEUANGAN 5.668.594.450.507 108.684.955.572 878.392.000 26.021.177.076 1.389.884.527.138 1.525.469.051.786 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5.668.594.450.507 92.773.694.572 0 26.021.177.076 1.389.884.527.138 1.508.679.398.786 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA 0 2.169.846.750 123.542.600 0 0 2.293.389.350 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL 0 4.629.138.000 379.020.900 0 0 5.008.158.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL 0 2.551.319.100 80.787.500 0 0 2.632.106.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO 0 2.406.672.100 109.928.400 0 0 2.516.600.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN 0 4.154.285.050 185.112.600 0 0 4.339.397.650 5 03 KEPEGAWAIAN 574.830.000 22.592.673.193 38.679.938.000 0 0 61.272.611.193 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 574.830.000 22.592.673.193 38.679.938.000 0 0 61.272.611.193 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 7.551.285.000 23.321.506.051 0 0 0 23.321.506.051 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 7.551.285.000 23.321.506.051 0 0 0 23.321.506.051 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0 237.139.100 0 0 0 237.139.100 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0001 BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH 0 237.139.100 0 0 0 237.139.100 5 07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG 0 7.744.413.335 0 0 0 7.744.413.335 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 0 7.744.413.335 0 0 0 7.744.413.335 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0 26.091.957.835 543.238.700 0 0 26.635.196.535 8 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0 26.091.957.835 543.238.700 0 0 26.635.196.535 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 0 26.091.957.835 543.238.700 0 0 26.635.196.535 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0 20.164.995.319 185.262.600 0 0 20.350.257.919 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 20.164.995.319 185.262.600 0 0 20.350.257.919 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 20.164.995.319 185.262.600 0 0 20.350.257.919 TOTAL 5.751.056.739.358 3.723.645.619.208 860.505.415.936 26.021.177.076 1.389.884.527.138 6.000.056.739.358 HAMENGKU BUWONO X GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 9 ttd. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.141.436.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.499.840.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 3.641.596.000 Jumlah Pendapatan 5.141.436.000 0 00 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.569.095.220.165 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 600.238.392.120 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 211.295.018.008 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 282.076.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 03 5 2 BELANJA MODAL 282.076.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 282.076.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi 484.136.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 484.136.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 04 5 1 05 Belanja Hibah 484.136.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia 484.136.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 484.136.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 06 5 1 05 Belanja Hibah 484.136.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer 302.682.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 302.682.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 07 5 1 05 Belanja Hibah 302.682.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 282.076.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 10 5 2 BELANJA MODAL 282.076.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 282.076.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 3.466.550.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 447.668.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 144.986.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 14 5 1 05 Belanja Hibah 302.682.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 14 5 2 BELANJA MODAL 3.018.882.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 14 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.018.882.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 3.608.485.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 19 5 1 BELANJA OPERASI 1.073.645.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.455.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 19 5 1 05 Belanja Hibah 1.050.190.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 19 5 2 BELANJA MODAL 2.534.840.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 19 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.534.840.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.678.322.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 20 5 1 BELANJA OPERASI 1.016.672.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.862.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 20 5 1 05 Belanja Hibah 989.810.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 20 5 2 BELANJA MODAL 661.650.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 20 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 661.650.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika 473.120.000 1 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 22 5 2 BELANJA MODAL 473.120.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 22 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 473.120.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia 314.195.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 23 5 2 BELANJA MODAL 314.195.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 23 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 314.195.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer 175.315.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 24 5 1 BELANJA OPERASI 175.315.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 24 5 1 05 Belanja Hibah 175.315.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa 350.630.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 25 5 1 BELANJA OPERASI 175.315.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 25 5 1 05 Belanja Hibah 175.315.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 25 5 2 BELANJA MODAL 175.315.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 25 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 175.315.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 28 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 821.503.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 28 5 1 BELANJA OPERASI 226.873.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 28 5 1 05 Belanja Hibah 226.873.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 28 5 2 BELANJA MODAL 594.630.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 28 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 594.630.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 860.921.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 31 5 1 BELANJA OPERASI 447.513.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 31 5 1 05 Belanja Hibah 447.513.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 31 5 2 BELANJA MODAL 413.408.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 31 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 413.408.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 36 Pengadaan Mebel Sekolah 322.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 36 5 1 BELANJA OPERASI 166.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 36 5 1 05 Belanja Hibah 166.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 36 5 2 BELANJA MODAL 156.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 36 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 156.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 45 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas 23.804.493.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 45 5 1 BELANJA OPERASI 23.804.493.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 45 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.392.498.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 45 5 1 05 Belanja Hibah 22.411.995.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 68.471.892.308 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47 5 1 BELANJA OPERASI 55.815.332.304 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.815.332.304 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47 5 2 BELANJA MODAL 12.656.560.004 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.316.616.104 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.023.952.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 35.283.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 280.708.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 4.142.529.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 49 5 1 BELANJA OPERASI 4.142.529.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 49 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.142.529.000 2 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 167.352.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 50 5 1 BELANJA OPERASI 167.352.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 50 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 167.352.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 585.342.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 51 5 1 BELANJA OPERASI 585.342.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 51 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 585.342.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 911.100.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 52 5 1 BELANJA OPERASI 911.100.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 52 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 446.100.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 52 5 1 05 Belanja Hibah 465.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 99.261.560.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 53 5 1 BELANJA OPERASI 81.331.031.945 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 53 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.673.141.945 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 53 5 1 05 Belanja Hibah 26.657.890.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 53 5 2 BELANJA MODAL 17.930.528.055 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 53 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.767.354.540 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 53 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.163.173.515 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 54 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 44.600.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 54 5 1 BELANJA OPERASI 44.600.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 54 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.600.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 325.246.663.501 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 580.158.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.158.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.158.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 02 5 2 BELANJA MODAL 550.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 550.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa 17.644.384.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.735.384.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 244.384.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 04 5 1 05 Belanja Hibah 9.491.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 04 5 2 BELANJA MODAL 7.909.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.909.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 05 Pembangunan Ruang Laboratorium 5.195.642.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.335.798.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 342.540.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 05 5 1 05 Belanja Hibah 993.258.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 05 5 2 BELANJA MODAL 3.859.844.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 05 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.859.844.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 06 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 175.427.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 175.427.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 06 5 1 05 Belanja Hibah 174.327.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 07 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 580.158.000 3 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 580.158.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.158.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 07 5 1 05 Belanja Hibah 560.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.837.714.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 35.411.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.411.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 10 5 2 BELANJA MODAL 1.802.303.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.802.303.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 1.148.081.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 1.148.081.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.896.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 15 5 1 05 Belanja Hibah 1.127.185.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 16 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 261.380.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 261.380.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.316.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 16 5 1 05 Belanja Hibah 257.064.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 17 Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa 1.710.054.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 865.475.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.896.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 17 5 1 05 Belanja Hibah 844.579.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 17 5 2 BELANJA MODAL 844.579.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 17 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 844.579.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 18 Rehabilitasi Ruang Laboratorium 316.634.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 316.634.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.158.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 18 5 1 05 Belanja Hibah 309.476.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 23 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 100.900.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 23 5 1 BELANJA OPERASI 100.900.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 900.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 23 5 1 05 Belanja Hibah 100.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 28 Pengadaan Mebel Sekolah 1.923.433.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 28 5 1 BELANJA OPERASI 873.433.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.433.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 28 5 1 05 Belanja Hibah 855.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 28 5 2 BELANJA MODAL 1.050.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 28 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.050.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 33 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 39.940.627.042 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 20.445.557.744 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.918.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 33 5 1 05 Belanja Hibah 20.417.639.744 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 33 5 2 BELANJA MODAL 19.495.069.298 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 33 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.495.069.298 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan 2.684.166.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 37 5 1 BELANJA OPERASI 2.684.166.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 37 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.684.166.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 101.404.140.159 4 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 66.282.189.559 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 5 1 01 Belanja Pegawai 113.640.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.168.549.559 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 5 2 BELANJA MODAL 35.121.950.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.387.597.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 492.306.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 92.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 141.331.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 5 2 06 Belanja Modal Aset Lainnya 8.715.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan 130.257.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 130.257.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 130.257.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 4.650.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 4.650.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 41 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.650.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 131.660.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 131.660.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 131.660.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 158.105.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 43 5 1 BELANJA OPERASI 158.105.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 43 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 158.105.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 957.333.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 45 5 1 BELANJA OPERASI 957.333.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 45 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 957.333.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 143.658.410.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 46 5 1 BELANJA OPERASI 120.308.300.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 46 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.931.670.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 46 5 1 05 Belanja Hibah 60.376.630.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 46 5 2 BELANJA MODAL 23.350.109.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 46 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.040.499.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 46 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.309.609.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 47 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 58.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 47 5 1 BELANJA OPERASI 58.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 47 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 00 Pengelolaan Pendidikan Khusus 63.696.710.611 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 371.617.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 371.617.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.449.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 02 5 1 05 Belanja Hibah 368.168.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.915.573.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 66.365.700 5 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.365.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 08 5 2 BELANJA MODAL 1.849.208.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 08 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.849.208.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 10 Pembangunan Kantin Sekolah 908.549.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 10 5 1 BELANJA OPERASI 455.999.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.449.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 10 5 1 05 Belanja Hibah 452.550.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 10 5 2 BELANJA MODAL 452.550.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 452.550.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 13 Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas 248.732.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 13 5 1 BELANJA OPERASI 248.732.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 13 5 1 05 Belanja Hibah 248.732.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 582.883.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 18 5 1 BELANJA OPERASI 582.883.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.383.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 18 5 1 05 Belanja Hibah 580.500.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 20 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah 148.652.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 20 5 1 BELANJA OPERASI 148.652.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 20 5 1 05 Belanja Hibah 148.652.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 21 Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah 181.500.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 21 5 1 BELANJA OPERASI 181.500.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 21 5 1 05 Belanja Hibah 181.500.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 24 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 133.646.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 24 5 2 BELANJA MODAL 133.646.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 24 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 133.646.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 30 Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas 782.321.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 30 5 1 BELANJA OPERASI 197.917.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 30 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.449.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 30 5 1 05 Belanja Hibah 194.468.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 30 5 2 BELANJA MODAL 584.404.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 30 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 584.404.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 35 Pengadaan Mebel Sekolah 325.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 35 5 1 BELANJA OPERASI 109.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 35 5 1 05 Belanja Hibah 109.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 35 5 2 BELANJA MODAL 216.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 35 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 216.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 40 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 475.844.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 40 5 1 BELANJA OPERASI 156.577.375 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 40 5 1 05 Belanja Hibah 156.577.375 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 40 5 2 BELANJA MODAL 319.267.125 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 40 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 319.267.125 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 44 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus 10.047.366.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 44 5 1 BELANJA OPERASI 10.047.366.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 44 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.179.566.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 44 5 1 05 Belanja Hibah 4.867.800.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 9.323.718.011 6 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 46 5 1 BELANJA OPERASI 7.651.515.054 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 46 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.651.515.054 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 46 5 2 BELANJA MODAL 1.672.202.957 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 46 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 961.832.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 46 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 684.350.757 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 46 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 26.019.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 3.286.484.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 48 5 1 BELANJA OPERASI 3.286.484.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 48 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.286.484.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus 8.808.732.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 49 5 1 BELANJA OPERASI 8.808.732.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 49 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.808.732.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus 400.337.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 50 5 1 BELANJA OPERASI 400.337.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 50 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 400.337.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus 2.696.261.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 51 5 1 BELANJA OPERASI 2.695.223.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 51 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.695.223.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 51 5 2 BELANJA MODAL 1.037.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 51 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.037.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 23.041.490.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 52 5 1 BELANJA OPERASI 21.932.198.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 52 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.341.578.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 52 5 1 05 Belanja Hibah 17.590.620.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 52 5 2 BELANJA MODAL 1.109.291.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 52 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.028.760.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 52 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 80.531.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 53 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 18.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 53 5 1 BELANJA OPERASI 18.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 53 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 248.990.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 00 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi 248.990.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 248.990.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 248.990.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 248.990.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 57.540.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 05 1.01 00 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 57.540.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 05 1.01 01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang 57.540.000 7 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 57.540.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.540.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 968.550.297.845 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.249.393.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 89.960.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 89.960.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.960.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 68.785.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 68.785.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.785.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.090.648.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.090.648.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.090.648.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 924.770.932.025 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 923.528.305.625 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 923.528.305.625 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 923.528.305.625 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 112.220.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 112.220.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.220.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 631.254.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 631.254.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 496.020.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 135.234.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 147.420.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 147.420.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 147.420.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 351.732.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 351.732.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 351.732.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 811.218.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 811.218.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 811.218.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 761.340.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.878.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 140.556.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 50.021.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.021.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.021.000 8 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 90.535.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 90.535.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.535.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.042.129.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 76.970.650 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 76.970.650 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.970.650 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 414.207.850 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 414.207.850 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 414.207.850 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 153.035.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 153.035.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 153.035.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 372.720.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 372.720.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 372.720.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 53.637.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 53.637.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.637.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 971.558.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 971.558.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 971.558.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 16.287.870.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 352.891.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL 352.891.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 352.891.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.523.195.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 2.523.195.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.523.195.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 32.997.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 07 5 2 BELANJA MODAL 32.997.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.997.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12.973.280.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 09 5 1 BELANJA OPERASI 14.734.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.734.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 09 5 2 BELANJA MODAL 12.958.546.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 12.958.546.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 405.506.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL 405.506.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 405.506.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.811.000.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.557.000 9 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.557.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.557.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.841.551.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.841.551.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.841.551.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.946.892.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.946.892.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.946.892.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.306.227.240 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 536.123.040 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 536.123.040 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 536.123.040 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 63.202.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 63.202.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.202.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 378.380.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 378.380.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 378.380.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 15.754.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 07 5 1 BELANJA OPERASI 15.754.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.754.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.764.919.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 2.764.919.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.764.919.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 547.847.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 547.847.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 547.847.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 4.130.969.780 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.130.969.780 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.334.392.080 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.729.616.080 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.604.776.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.10 01 5 2 BELANJA MODAL 796.577.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 796.577.700 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 56.386.263.840 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 7.353.057.300 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 00 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi 7.003.057.300 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi 5.253.057.300 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.253.057.300 10 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.056.653.300 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 4.196.404.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 1.750.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.750.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 00 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi 350.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi 350.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 350.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 02 5 1 05 Belanja Hibah 350.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 37.301.770.500 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.02 00 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 9.849.589.900 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi 2.323.104.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.323.104.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.323.104.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event 7.526.485.900 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.524.329.900 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.524.329.900 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.02 03 5 2 BELANJA MODAL 2.156.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.156.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.03 00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional 1.907.580.600 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.03 03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi 1.907.580.600 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.907.580.600 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.907.580.600 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.04 00 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 25.544.600.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 25.544.600.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.544.600.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.04 02 5 1 05 Belanja Hibah 25.544.600.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 1.500.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 00 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 1.500.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi 1.500.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 1.500.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 10.231.436.040 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 54.240.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 54.240.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 54.240.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 54.240.000 11 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 16.800.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 16.800.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 16.800.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 16.800.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 432.378.900 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 70.364.500 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 70.364.500 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.364.500 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.211.600 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.211.600 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.211.600 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 135.900.800 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 135.900.800 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 135.900.800 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.225.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 28.225.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.225.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.162.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.162.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.162.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 156.515.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 156.515.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 156.515.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 602.886.800 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 180.739.100 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL 180.739.100 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 180.739.100 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 293.500.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 293.500.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 293.500.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 128.647.700 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL 128.647.700 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 128.647.700 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.592.050.500 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.155.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.155.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.155.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 715.066.700 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 715.066.700 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 715.066.700 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.875.828.800 12 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.875.828.800 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.875.828.800 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.533.079.840 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 60.630.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 60.630.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.630.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 18.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 18.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 76.213.800 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 76.213.800 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.213.800 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.201.632.600 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 2.201.632.600 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.201.632.600 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 176.603.440 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 176.603.440 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 176.603.440 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 31.982.868.900 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 31.982.868.900 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 5.10 00 Pendidikan Berbasis Budaya 31.982.868.900 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 5.10 01 Pembinaan Muatan Lokal 27.622.668.900 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 5.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.622.668.900 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 5.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.622.668.900 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 5.10 02 Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan 1.200.000.000 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 5.10 02 5 2 BELANJA MODAL 1.200.000.000 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 5.10 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.166.800.000 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 5.10 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 33.200.000 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 5.10 04 Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta 3.160.200.000 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 5.10 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.766.818.900 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 5.10 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.766.818.900 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 5.10 04 5 2 BELANJA MODAL 393.381.100 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 5.10 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 285.381.100 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 5.10 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 108.000.000 Jumlah Belanja 1.657.464.352.905 Total Surplus/(Defisit) (1.652.322.916.905) 0 00 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 13 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.704.200.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 8.704.200.000 Jumlah Pendapatan 8.704.200.000 0 00 1.02.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 157.548.276.385 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 108.623.422.731 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 11.967.688.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan 4.902.764.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 190.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 15 5 2 BELANJA MODAL 4.712.764.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 15 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.712.764.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 248.792.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 21 5 1 BELANJA OPERASI 152.792.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 152.792.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 21 5 2 BELANJA MODAL 96.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 21 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 96.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 6.816.132.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 22 5 1 BELANJA OPERASI 6.816.132.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.816.132.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 96.610.552.331 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 16.415.611.031 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.415.611.031 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.115.611.031 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 05 Belanja Hibah 300.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 692.108.100 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 692.108.100 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 692.108.100 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 419.806.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 419.806.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 419.806.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 422.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 422.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 422.500.000 14 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 19.901.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 19.901.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.901.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.028.463.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.028.463.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.028.463.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 45.001.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 45.001.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.001.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 207.445.500 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 207.445.500 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 207.445.500 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 3.935.209.700 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.868.991.800 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.805.991.800 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 09 5 1 05 Belanja Hibah 63.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 09 5 2 BELANJA MODAL 66.217.900 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 66.217.900 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 3.721.753.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 3.721.753.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.471.753.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 11 5 1 05 Belanja Hibah 250.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 68.878.159.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 68.878.159.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.878.159.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 226.228.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 226.228.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 226.228.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 19 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan 288.156.500 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 19 5 1 BELANJA OPERASI 288.156.500 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 288.156.500 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 310.208.300 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 23 5 1 BELANJA OPERASI 310.208.300 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 310.208.300 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 00 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 45.182.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 14.582.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.582.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.582.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 30.600.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 30.600.000 15 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.600.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 735.503.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 00 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 735.503.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 368.342.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 368.342.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 368.342.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 02 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 367.160.800 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 367.160.800 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 367.160.800 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 13.090.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 00 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) 13.090.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK 13.090.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.090.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.090.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 48.176.260.054 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 30.884.980.078 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 30.884.980.078 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.884.980.078 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 30.884.980.078 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 960.222.800 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 42.532.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 42.532.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.532.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 155.519.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 155.519.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 155.519.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 71.426.700 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 71.426.700 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.426.700 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 251.480.300 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 251.480.300 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 251.480.300 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 67.760.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 67.760.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.760.400 16 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.920.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.920.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 304.584.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 304.584.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 304.584.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 65.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 65.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 360.708.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 227.943.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL 227.943.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 227.943.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 132.764.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 132.764.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 132.764.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.267.410.376 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.009.710.900 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.009.710.900 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.009.710.900 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.249.699.476 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.249.699.476 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.249.699.476 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.056.737.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 286.888.900 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 286.888.900 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 286.888.900 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 140.734.700 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 140.734.700 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 140.734.700 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.150.800 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.150.800 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.150.800 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 189.662.800 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 189.662.800 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 189.662.800 17 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 280.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 280.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 155.300.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 155.300.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 155.300.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 9.644.201.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 9.644.201.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.691.058.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.241.482.528 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.449.575.472 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.10 01 5 2 BELANJA MODAL 953.143.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 953.143.600 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 389.855.000 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 389.855.000 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 08 5.08 00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 389.855.000 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 08 5.08 04 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional 389.855.000 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 08 5.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 389.855.000 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 08 5.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 389.855.000 Jumlah Belanja 157.938.131.385 Total Surplus/(Defisit) (149.233.931.385) 0 00 1.02.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 18 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 20.360.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 20.360.000.000 Jumlah Pendapatan 20.360.000.000 0 00 1.02.2.22.0.00.01.0004 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 63.703.401.983 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 63.703.401.983 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 42.214.482.283 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 42.214.482.283 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 42.214.482.283 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 42.214.482.283 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 21.488.919.700 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 21.488.919.700 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.251.349.300 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.202.251.750 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.049.097.550 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 01 5 2 BELANJA MODAL 1.237.570.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.037.770.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 199.800.000 Jumlah Belanja 63.703.401.983 Total Surplus/(Defisit) (43.343.401.983) 0 00 1.02.2.22.0.00.01.0004 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 19 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10.400.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 10.400.000.000 Jumlah Pendapatan 10.400.000.000 0 00 1.02.2.22.0.00.01.0005 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 145.370.217.191 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 106.118.830.557 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 106.118.830.557 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 03 Pengembangan Rumah Sakit 99.995.183.297 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 03 5 2 BELANJA MODAL 99.995.183.297 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 03 5 2 01 Belanja Modal Tanah 99.995.183.297 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 6.123.647.260 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 22 5 1 BELANJA OPERASI 6.123.647.260 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.123.647.260 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 39.251.386.634 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21.651.386.634 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 21.651.386.634 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 21.651.386.634 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 21.651.386.634 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 17.600.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 17.600.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.400.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.621.006.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.778.993.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 01 5 2 BELANJA MODAL 7.200.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.507.362.500 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.242.637.500 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 450.000.000 Jumlah Belanja 145.370.217.191 Total Surplus/(Defisit) (134.970.217.191) 0 00 1.02.2.22.0.00.01.0005 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 20 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.380.044.300 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.341.307.400 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 38.736.900 Jumlah Pendapatan 1.380.044.300 0 00 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 412.894.698.925 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 30.740.688.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 00 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 6.111.300.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 625.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 625.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 07 5 1 05 Belanja Hibah 625.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 3.455.800.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 49 5 1 BELANJA OPERASI 3.455.800.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 49 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.455.800.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi 1.491.500.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 60 5 1 BELANJA OPERASI 1.371.170.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 60 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.371.170.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 60 5 2 BELANJA MODAL 120.330.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 60 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 120.330.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 500.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 61 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 61 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi 39.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 62 5 1 BELANJA OPERASI 39.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 62 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 00 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 24.629.388.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 3.186.500.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.623.500.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 08 5 1 05 Belanja Hibah 2.623.500.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 08 5 2 BELANJA MODAL 563.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 08 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 563.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 8.825.001.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 146.809.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 146.809.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 14 5 2 BELANJA MODAL 8.678.192.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 14 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 8.678.192.000 21 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 10.588.259.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 10.588.259.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.588.259.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 22 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi 1.523.929.200 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 22 5 1 BELANJA OPERASI 1.523.929.200 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.523.929.200 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 505.698.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 28 5 1 BELANJA OPERASI 505.698.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 505.698.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 5.541.600.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 5.541.600.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 09 Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota 5.341.600.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.341.600.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 09 5 1 04 Belanja Subsidi 5.241.600.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 93.660.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 00 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 93.660.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi 71.660.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 800.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 03 5 2 BELANJA MODAL 70.860.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 03 5 2 01 Belanja Modal Tanah 35.860.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 03 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 35.000.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi 22.000.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 04 5 2 BELANJA MODAL 22.000.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 04 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 22.000.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 12.753.199.250 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 12.753.199.250 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional 5.753.199.250 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 04 5 2 BELANJA MODAL 5.253.199.250 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.253.199.250 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 7.000.000.000 22 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 453.014.300 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi 453.014.300 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 05 Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya 200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 05 5 1 05 Belanja Hibah 200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 06 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 253.014.300 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 248.665.100 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 248.665.100 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 06 5 2 BELANJA MODAL 4.349.200 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.349.200 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 314.713.400 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.01 00 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 314.713.400 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.01 04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi 314.713.400 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 307.709.400 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 307.709.400 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.01 04 5 2 BELANJA MODAL 7.004.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.01 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.004.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 74.726.032.350 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 00 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 74.726.032.350 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 30.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 800.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 800.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 09 Rehabilitasi Jalan 52.063.863.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 09 5 2 BELANJA MODAL 51.563.863.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 09 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 51.563.863.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 19.685.065.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 19.685.065.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.685.065.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 2.147.103.550 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 19 5 1 BELANJA OPERASI 2.147.103.550 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.147.103.550 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.318.000.000 23 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 00 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 1.069.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 70.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 999.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 960.941.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 960.941.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 07 5 2 BELANJA MODAL 38.058.200 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.058.200 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.02 00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi 249.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.02 05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi 249.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 249.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 249.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 138.945.049.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 138.945.049.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 3.115.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.115.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.115.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 1.080.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.080.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 130.930.449.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.243.538.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 497.500.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 03 5 1 05 Belanja Hibah 8.746.038.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 03 5 2 BELANJA MODAL 121.686.911.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 03 5 2 01 Belanja Modal Tanah 15.659.411.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 03 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 106.027.500.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 04 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh 3.469.600.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.469.600.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 04 5 1 05 Belanja Hibah 3.469.600.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 06 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo 350.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 350.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 54.442.401.825 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 463.906.300 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 101.925.800 24 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 101.925.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 101.925.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 69.625.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 69.625.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.625.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 292.355.500 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 292.355.500 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 292.355.500 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 39.658.881.675 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 39.397.256.675 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 39.397.256.675 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 39.397.256.675 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 144.180.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 144.180.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 144.180.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 42.395.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 42.395.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.395.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 75.050.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 75.050.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.050.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 120.640.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 700.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 700.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 700.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 119.940.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 119.940.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 119.940.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.162.700.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 106.476.700 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 106.476.700 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 106.476.700 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 171.686.700 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 162.731.600 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 162.731.600 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 02 5 2 BELANJA MODAL 8.955.100 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.955.100 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 55.508.300 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 55.508.300 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.508.300 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 106.834.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 106.834.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 106.834.000 25 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 22.645.300 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 13.644.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.644.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 06 5 2 BELANJA MODAL 9.001.300 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 9.001.300 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 699.549.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 699.549.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 699.549.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 253.518.400 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 02 5 2 BELANJA MODAL 35.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 39.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL 39.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 179.518.400 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 179.518.400 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 179.518.400 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.275.136.900 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.774.384.900 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.774.384.900 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.774.384.900 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.490.752.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.490.752.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.490.752.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.507.618.550 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.513.146.200 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.513.146.200 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.513.146.200 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 344.472.350 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 344.472.350 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 344.472.350 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.250.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 800.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 09 5 2 BELANJA MODAL 450.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 450.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 400.000.000 26 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Lainnya 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 10 5 2 BELANJA MODAL 200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 115.454.500.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 499.500.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 00 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 150.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi 100.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi 50.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 00 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 349.500.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 349.500.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 349.500.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 349.500.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 0.00 00 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 18.355.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 00 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 315.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 09 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 315.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 315.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 315.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.02 00 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 18.040.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.02 03 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 18.040.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 18.040.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.02 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 18.040.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 96.600.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 00 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman 96.600.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 01 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman 500.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 96.100.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 95.100.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 95.100.000.000 27 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 02 5 2 BELANJA MODAL 1.000.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.000.000.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 21.595.860.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 21.595.860.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 5.06 00 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 11.690.860.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 5.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 11.690.860.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 5.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.690.860.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 5.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.490.860.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 5.06 01 5 1 05 Belanja Hibah 5.307.625.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 5.06 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 4.892.375.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 5.08 00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 9.905.000.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 5.08 01 Pengembangan Lumbung Mataraman 9.905.000.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 5.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.200.000.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 5.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 5.08 01 5 1 05 Belanja Hibah 2.900.000.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 5.08 01 5 2 BELANJA MODAL 6.705.000.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 5.08 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 6.705.000.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1.655.835.200 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 510.429.500 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 00 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 245.250.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 245.250.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 245.250.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 245.250.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 00 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 265.179.500 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah 98.957.500 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 98.957.500 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.957.500 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 02 Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah 20.000.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah 146.222.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 146.222.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 146.222.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 598.966.500 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 00 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 55.817.000 28 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 55.817.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 55.817.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.817.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.03 00 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 495.833.500 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.03 03 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 246.400.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 246.400.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 246.400.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.03 04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 249.433.500 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 249.433.500 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 249.433.500 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.07 00 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 47.316.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.07 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 47.316.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.07 03 5 1 BELANJA OPERASI 47.316.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.07 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.316.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 119.040.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.04 00 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi 119.040.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.04 07 Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi 119.040.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 119.040.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 119.040.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 427.399.200 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 00 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 160.599.200 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 53.899.200 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 53.899.200 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.899.200 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya 106.700.000 29 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum dalam Daerah Provinsi 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 106.700.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 106.700.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.06 00 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 266.800.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.06 06 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 266.800.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 266.800.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.06 06 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 266.800.000 Jumlah Belanja 551.600.894.125 Total Surplus/(Defisit) (550.220.849.825) 0 00 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 30 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 18.056.493.591 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 339.200.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.03 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 339.200.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 339.200.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 339.200.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 339.200.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 7.091.926.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.01 00 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 5.043.989.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.01 03 Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 581.711.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 581.711.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 581.711.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.01 05 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang 4.007.278.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.007.278.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.007.278.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.01 06 Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang 455.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 455.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 455.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.03 00 Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis 2.047.937.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.03 01 Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang 2.047.937.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.047.937.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.047.937.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 10.625.367.591 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.734.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.953.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.953.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.953.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.100.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.100.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.681.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 14.681.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.681.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.220.033.641 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.161.351.841 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.161.351.841 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.161.351.841 31 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 45.749.800 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 45.749.800 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 36.420.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.329.800 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.766.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.766.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.766.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 10.165.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.165.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.165.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 20.400.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 20.400.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 20.400.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 20.400.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.520.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5.520.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.520.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.520.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 186.282.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.775.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.775.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.775.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 42.864.200 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 42.864.200 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.864.200 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.034.800 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.034.800 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.034.800 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.372.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 34.372.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.372.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 9.408.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.408.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.408.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 74.828.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 74.828.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.828.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 613.767.200 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.200.000 32 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.200.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 215.328.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 215.328.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 215.328.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 386.239.200 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 386.239.200 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 386.239.200 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 543.629.750 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 265.073.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 265.073.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 265.073.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 106.207.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 106.207.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 106.207.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 172.348.750 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 172.348.750 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 172.348.750 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 7.006.597.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 23.109.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 1.01 00 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi 23.109.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 1.01 01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 23.109.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.109.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.109.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 27.315.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 1.01 00 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 27.315.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 1.01 02 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota 27.315.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.315.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.315.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 6.956.173.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 00 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 4.384.325.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 1.339.749.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.339.749.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.339.749.000 33 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 02 Pemeliharaan Dokumen Pertanahan 800.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 800.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 04 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 237.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 237.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 237.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 05 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan 941.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 941.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 941.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 06 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan 261.037.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 261.037.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 261.037.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 07 Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan 805.539.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 805.539.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 805.539.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.02 00 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 2.571.848.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.02 01 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 1.732.848.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.732.848.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.732.848.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.02 02 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 839.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 839.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 839.000.000 Jumlah Belanja 25.063.090.591 Total Surplus/(Defisit) (25.063.090.591) 0 00 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 34 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 1.05.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 20.412.454.842 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.806.975.500 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 00 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 4.006.152.600 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 2.003.388.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.003.388.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.003.388.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 1.968.515.600 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.968.515.600 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.968.515.600 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 06 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 24.390.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 24.390.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.390.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 9.859.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 9.859.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.859.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 00 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur 800.822.900 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 508.934.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 508.934.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 508.934.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 291.888.900 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 291.888.900 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 291.888.900 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 15.605.479.342 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.600.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.600.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.600.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.143.015.092 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.082.055.092 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.082.055.092 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 14.082.055.092 35 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 45.360.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 45.360.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 45.360.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 15.600.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 15.600.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.200.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.200.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 13.200.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 13.200.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 202.939.200 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.369.200 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.369.200 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.369.200 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 177.570.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 177.570.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 177.570.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 502.467.550 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 151.167.550 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 151.167.550 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 151.167.550 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 351.300.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 351.300.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 351.300.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 728.257.500 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.165.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.165.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.165.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 437.092.500 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 437.092.500 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 437.092.500 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 250.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 36 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 10 1.05.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 100.000.000 2 10 1.05.2.22.0.00.01.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 100.000.000 2 10 1.05.2.22.0.00.01.0000 11 5.01 00 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 100.000.000 2 10 1.05.2.22.0.00.01.0000 11 5.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 100.000.000 2 10 1.05.2.22.0.00.01.0000 11 5.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 2 10 1.05.2.22.0.00.01.0000 11 5.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 24.248.309.100 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 24.248.309.100 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 24.248.309.100 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 16 Pembinaan Jagawarga 24.248.309.100 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 16 5 1 BELANJA OPERASI 19.808.370.400 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.250.338.400 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 16 5 1 05 Belanja Hibah 7.558.032.000 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 16 5 2 BELANJA MODAL 4.439.938.700 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 16 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.277.914.700 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 16 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.162.024.000 Jumlah Belanja 44.760.763.942 Total Surplus/(Defisit) (44.760.763.942) 0 00 1.05.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 37 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 1.05.2.22.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 21.854.577.837 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 8.303.463.800 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 00 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 1.650.095.400 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi 114.761.400 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 114.761.400 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.761.400 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) 1.535.334.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.535.334.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 415.334.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 1.120.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 00 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 4.544.964.600 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 53.943.500 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 53.943.500 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.943.500 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 221.598.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 221.598.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 221.598.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 845.150.200 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 845.150.200 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 845.150.200 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 1.172.546.800 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.165.022.200 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.165.022.200 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 04 5 2 BELANJA MODAL 7.524.600 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.524.600 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 1.163.516.800 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.163.516.800 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.120.218.200 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 06 5 1 05 Belanja Hibah 43.298.600 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 1.088.208.600 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.088.208.600 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.088.208.600 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 00 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.639.025.300 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 02 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana 203.986.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 203.986.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 203.986.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.435.038.600 38 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.335.038.600 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.335.038.600 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 04 5 2 BELANJA MODAL 100.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 00 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 469.378.500 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 02 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah 74.475.100 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 74.475.100 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.475.100 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 03 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 92.542.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 92.542.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 92.542.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 07 Penanganan Pasca Bencana Provinsi 302.360.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 296.860.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 245.960.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 07 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 50.900.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 07 5 2 BELANJA MODAL 5.500.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.500.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 87.267.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 04 1.02 00 Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 87.267.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 04 1.02 01 Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 87.267.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 04 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 87.267.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 04 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 87.267.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 13.463.847.037 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 137.340.900 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 48.590.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 48.590.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.590.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 32.975.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 32.975.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.975.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.775.900 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 55.775.900 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.775.900 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.626.998.897 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.573.209.297 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.573.209.297 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 10.573.209.297 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 42.600.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 42.600.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 42.600.000 39 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.374.600 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.374.600 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.374.600 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 1.815.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.815.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.815.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 22.500.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 22.500.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 22.500.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 22.500.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 370.828.400 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 18.526.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 18.526.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.526.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.984.900 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.984.900 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.984.900 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 41.399.500 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 41.399.500 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.399.500 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.162.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.162.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.162.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 268.756.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 268.756.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 268.756.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 56.557.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 56.557.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 56.557.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.557.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.553.681.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 670.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 670.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 670.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 883.681.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 883.681.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 883.681.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 695.940.840 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 331.017.700 40 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 331.017.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 331.017.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 113.482.740 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 113.482.740 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 113.482.740 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 251.440.400 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 251.440.400 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 251.440.400 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.350.000.000 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 1.350.000.000 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 5.04 00 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 300.000.000 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 5.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia 300.000.000 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 5.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 5.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 5.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 1.050.000.000 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 5.09 21 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 1.050.000.000 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 5.09 21 5 1 BELANJA OPERASI 1.050.000.000 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 5.09 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000.000 Jumlah Belanja 23.204.577.837 Total Surplus/(Defisit) (23.204.577.837) 0 00 1.05.2.22.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 41 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 604.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 604.200.000 Jumlah Pendapatan 604.200.000 0 00 1.06.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 89.137.452.873 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 4.307.468.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 00 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi 4.307.468.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi 2.436.953.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.436.953.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.429.953.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 05 Belanja Hibah 7.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi 1.053.985.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.053.985.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.053.985.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi 816.529.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 816.529.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 372.029.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 05 Belanja Hibah 444.500.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 20.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 00 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 20.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 20.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 24.379.064.620 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 00 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti 8.004.058.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 01 Penyediaan Permakanan 4.233.401.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.232.301.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.222.301.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 10.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 01 5 2 BELANJA MODAL 1.100.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.100.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 Penyediaan Sandang 1.037.130.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.037.130.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.027.130.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 10.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 340.294.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 264.391.200 42 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 264.391.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 5 2 BELANJA MODAL 75.903.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.903.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 04 Penyediaan Alat Bantu 7.482.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.530.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.530.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 04 5 2 BELANJA MODAL 1.952.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.952.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 610.882.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 523.257.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 513.257.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 10.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 5 2 BELANJA MODAL 87.624.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 87.624.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 1.000.450.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 995.709.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 985.709.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 06 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 10.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 06 5 2 BELANJA MODAL 4.740.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.740.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 581.141.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 577.092.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 577.092.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 07 5 2 BELANJA MODAL 4.048.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.048.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas 2.100.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.100.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 106.432.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 106.432.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.432.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 09 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 10.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 8.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 8.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 3.900.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 3.900.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar 72.444.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 72.444.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.444.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 00 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti 3.139.862.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 01 Pengasuhan 9.030.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.030.000 43 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.030.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 02 Penyediaan Makanan 1.259.032.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.258.482.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.198.482.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 60.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 02 5 2 BELANJA MODAL 550.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 550.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 03 Penyediaan Sandang 346.494.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 346.494.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 286.494.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 60.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 204.072.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 192.747.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 192.747.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 04 5 2 BELANJA MODAL 11.325.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.325.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 172.123.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 172.123.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.123.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 05 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 60.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 265.942.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 265.942.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 205.942.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 06 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 60.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 39.520.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 27.604.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.604.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 07 5 2 BELANJA MODAL 11.915.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.915.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 08 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak 2.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 690.771.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 690.252.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 630.252.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 09 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 60.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 09 5 2 BELANJA MODAL 518.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 518.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 6.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 43.724.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 43.724.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.724.400 44 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 12 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti 2.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti 99.150.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 99.150.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.150.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 00 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 4.934.505.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 01 Penyediaan Permakanan 3.235.593.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.235.593.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.449.593.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 786.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 02 Penyediaan Sandang 395.566.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 395.566.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 395.566.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 16.746.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 16.746.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.746.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial 259.701.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 259.701.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 259.701.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 675.940.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 675.940.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 675.940.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 232.157.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 232.157.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 232.157.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 14.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 10 5 1 BELANJA OPERASI 14.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 4.320.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 11 5 1 BELANJA OPERASI 4.320.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.320.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 12 Pemulasaraan 100.080.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 12 5 1 BELANJA OPERASI 100.080.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.080.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 00 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti 982.763.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 01 Penyediaan Permakanan 408.680.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 408.680.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 408.680.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 02 Penyediaan Sandang 99.812.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 99.812.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.812.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses 32.959.200 45 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 32.959.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.959.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 14.037.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 14.037.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.037.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 124.333.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 124.333.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 124.333.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 25.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 06 5 1 BELANJA OPERASI 25.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 240.440.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 226.600.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 226.600.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 07 5 2 BELANJA MODAL 13.840.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.840.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak 1.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 14.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 09 5 1 BELANJA OPERASI 14.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 10 Pemulangan ke Daerah Asal 4.800.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 10 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti 17.100.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 11 5 1 BELANJA OPERASI 17.100.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.100.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 00 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti 7.317.875.420 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 01 Penyediaan Permakanan 2.777.075.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.775.293.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.775.293.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 01 5 2 BELANJA MODAL 1.782.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.782.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 02 Penyediaan Sandang 601.901.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 601.901.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 601.901.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses 440.090.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 427.999.400 46 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 427.999.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 03 5 2 BELANJA MODAL 12.091.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.091.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 571.278.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 04 5 1 BELANJA OPERASI 513.678.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 513.678.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 04 5 2 BELANJA MODAL 57.599.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57.599.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 1.316.532.920 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.316.532.920 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.316.532.920 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 336.071.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 06 5 1 BELANJA OPERASI 336.071.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 336.071.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 953.619.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 07 5 1 BELANJA OPERASI 953.619.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 953.619.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak 1.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 13.020.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 13.020.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.020.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 10 Pemulangan ke Daerah Asal 223.314.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 223.314.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 223.314.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA 83.772.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 83.772.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.772.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.718.308.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 00 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal 153.407.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 Pengangkatan Anak antar WNI 137.827.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 137.827.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 137.827.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal 15.580.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.580.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.580.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 00 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi 1.564.900.600 47 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 1.201.586.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.201.586.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.586.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 1.194.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 363.313.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 363.313.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 363.313.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 2.079.884.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 00 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi 2.079.884.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 01 Penyediaan Permakanan 257.477.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 257.477.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 257.477.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 02 Penyediaan Sandang 65.130.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 65.130.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.130.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 59.141.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 59.141.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.141.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 127.225.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 127.225.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 127.225.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial 1.570.910.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.570.910.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.570.910.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 606.660.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 00 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 606.660.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 606.660.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 606.660.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 606.660.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 56.026.066.953 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 69.893.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 31.693.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.693.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.693.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 16.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 16.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 22.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 40.912.082.233 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 40.647.374.233 48 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.647.374.233 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 40.647.374.233 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 207.780.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 207.780.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 207.780.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.669.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.669.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.669.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 47.258.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 47.258.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.258.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 86.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 86.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 86.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 76.800.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 48.660.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 48.660.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 48.660.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.660.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.584.738.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 139.253.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 139.253.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 139.253.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 219.511.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 219.511.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 219.511.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 649.720.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 648.330.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 648.330.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 2 BELANJA MODAL 1.390.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.390.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.707.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 16.707.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.707.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 126.516.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 126.516.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 126.516.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 16.515.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 16.515.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.515.600 49 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 385.419.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 385.419.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 385.419.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 31.094.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 30.586.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.586.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 2 BELANJA MODAL 507.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 507.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.468.967.220 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 119.283.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL 119.283.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 119.283.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 435.402.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 755.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 755.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 434.647.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 434.647.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 441.569.620 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 09 5 2 BELANJA MODAL 441.569.620 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 441.569.620 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 472.712.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL 465.712.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 465.712.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.462.782.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.580.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.580.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.580.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.291.704.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.291.704.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.291.704.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.156.498.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 8.156.498.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.156.498.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.392.542.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.260.521.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.260.521.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.260.521.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.110.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.110.000 50 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.110.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 216.287.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 216.287.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 216.287.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 459.979.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 459.979.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 459.979.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 451.644.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 451.644.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 451.644.800 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 4.244.629.000 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 4.244.629.000 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 5.01 00 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman 4.244.629.000 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 5.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 4.244.629.000 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 5.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.244.629.000 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 5.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.878.629.000 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 5.01 01 5 1 05 Belanja Hibah 366.000.000 Jumlah Belanja 93.382.081.873 Total Surplus/(Defisit) (92.777.881.873) 0 00 1.06.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 51 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 2.08.2.14.2.22.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 15.210.636.794 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 736.313.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 00 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi 1.500.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 00 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi 733.313.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 632.563.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 632.563.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 632.563.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 100.750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 100.750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 02 5 1 05 Belanja Hibah 100.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 1.500.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.085.051.700 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 00 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 78.905.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan 78.155.000 52 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 78.155.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.155.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 00 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 951.753.700 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 715.750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 715.750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 01 5 1 05 Belanja Hibah 715.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 236.003.700 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 236.003.700 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 236.003.700 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 54.393.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 53.643.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 53.643.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.643.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 3.750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 00 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 1.500.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 53 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.02 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 1.500.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.02 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.02 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.03 00 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.03 01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 1.500.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 00 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi 1.500.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 3.750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 00 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 1.500.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 2.250.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 750.000 54 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 234.698.300 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.01 00 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 72.845.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 72.845.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 72.845.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.845.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.02 00 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi 113.086.300 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.02 01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 112.336.300 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 112.336.300 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.336.300 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.03 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 48.767.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 48.767.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 48.767.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.767.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 13.145.573.794 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 67.654.300 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 38.151.100 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 38.151.100 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.151.100 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 10.236.600 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.236.600 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.236.600 55 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.266.600 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 19.266.600 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.266.600 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.904.316.044 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.829.596.044 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.829.596.044 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.829.596.044 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 39.720.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 39.720.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 39.720.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.369.600 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.369.600 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.369.600 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 31.630.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 31.630.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.630.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.200.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.200.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 13.200.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 13.200.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 526.304.100 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.607.500 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.607.500 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.607.500 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.968.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.968.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.968.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 57.754.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.754.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.754.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 2 BELANJA MODAL 42.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 38.651.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 38.651.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.651.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12.370.200 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.370.200 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.370.200 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 271.953.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 271.953.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 271.953.000 56 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 90.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 747.349.200 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 193.980.800 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL 193.980.800 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 193.980.800 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 363.368.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 871.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 871.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 362.497.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 362.497.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 10.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 08 5 2 BELANJA MODAL 10.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 08 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 10.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 180.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL 180.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 180.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.991.290.950 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.360.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.360.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.360.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 728.690.550 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 728.690.550 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 728.690.550 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.258.240.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.258.240.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.258.240.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 895.459.200 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 69.332.900 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 69.332.900 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.332.900 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 308.127.900 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 308.127.900 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 308.127.900 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 73.898.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 73.898.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.898.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 380.000.000 57 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 380.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 380.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 64.100.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 64.100.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.100.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.641.514.790 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 1.500.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 00 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 1.500.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 07 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat 750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.637.014.790 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 00 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.098.499.790 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 04 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja 1.098.499.790 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.098.499.790 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.098.499.790 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 00 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 538.515.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 538.515.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 538.515.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 538.515.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 3.000.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 00 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 3.000.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 03 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 58 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 04 Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana 750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 06 Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) 750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 07 Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan 750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 4.518.221.900 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 4.518.221.900 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 5.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 4.518.221.900 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 5.09 19 Pengembangan Ekonomi Perempuan 4.518.221.900 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 5.09 19 5 1 BELANJA OPERASI 4.360.037.600 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 5.09 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.360.037.600 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 5.09 19 5 2 BELANJA MODAL 158.184.300 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 5.09 19 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 158.184.300 Jumlah Belanja 21.370.373.484 Total Surplus/(Defisit) (21.370.373.484) 0 00 2.08.2.14.2.22.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 59 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 19.362.500.251 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 17.658.186.459 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.704.313.792 Jumlah Pendapatan 19.362.500.251 0 00 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 199.640.000 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 199.640.000 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 5.01 00 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 199.640.000 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 5.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 199.640.000 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 5.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 199.640.000 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 5.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 199.640.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 88.366.080.008 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP 217.268.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.01 00 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi 85.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.01 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi 85.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 85.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.02 00 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi 132.268.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.02 01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang 30.261.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.261.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.261.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.02 02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 102.007.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 102.007.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.007.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.703.856.600 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 00 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup 1.310.266.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 145.516.900 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 145.516.900 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 145.516.900 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 60.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi 1.104.749.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.104.749.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.104.749.400 60 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.02 00 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 393.590.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.02 03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 393.590.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 393.590.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 393.590.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 13.258.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 00 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 13.258.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 13.258.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.258.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.258.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 160.252.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 160.252.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 85.264.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 85.264.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.264.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 02 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup 14.425.700 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.425.700 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.425.700 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 60.562.500 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 60.562.500 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.562.500 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 152.242.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.01 00 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi 152.242.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan 152.242.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 152.242.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 152.242.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 185.648.500 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 09 1.01 00 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi 185.648.500 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 09 1.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ 185.648.500 61 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 09 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 185.648.500 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 09 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 185.648.500 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 27.227.800 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 10 1.01 00 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi 27.227.800 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 10 1.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi 27.227.800 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 10 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.227.800 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 10 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.227.800 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 38.363.999.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 00 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 38.363.999.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 02 Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional 23.038.947.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 02 5 2 BELANJA MODAL 22.838.947.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 22.838.947.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 03 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional 12.585.518.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.282.218.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.282.218.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 03 5 2 BELANJA MODAL 1.303.300.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.303.300.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 06 Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 406.459.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 406.459.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 406.459.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 2.333.075.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 179.300.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 179.300.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 07 5 2 BELANJA MODAL 2.153.775.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.028.775.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 07 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 125.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 47.542.327.308 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 46.565.900 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18.761.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 18.761.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.761.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.383.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.383.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.383.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.421.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 23.421.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.421.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 42.848.106.794 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 42.726.366.794 62 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 42.726.366.794 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 42.726.366.794 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100.740.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 100.740.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 100.740.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 18.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 18.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 67.800.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 67.800.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 67.800.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 15.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.800.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 502.006.500 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 52.955.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 52.955.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.955.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 98.471.800 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 98.471.800 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.471.800 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 75.030.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 75.030.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.030.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 9.710.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.710.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.710.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 205.839.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 205.839.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 205.839.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 75.459.100 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.210.700 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.058.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.058.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 20.152.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.152.300 63 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 54.248.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL 54.248.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.248.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.850.760.974 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.680.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.680.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.680.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 841.334.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 841.334.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 841.334.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.005.746.774 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.005.746.774 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.005.746.774 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.151.628.040 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 18.436.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 18.436.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.436.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 614.823.440 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 614.823.440 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 614.823.440 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 213.368.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 213.368.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 213.368.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 305.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 305.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 305.000.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.147.250.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 1.147.250.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 5.01 00 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman 98.000.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 5.01 03 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman 98.000.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 5.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 98.000.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 5.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 5.08 00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 400.000.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 5.08 06 Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram 400.000.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 5.08 06 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 5.08 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 5.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 649.250.000 64 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 5.09 09 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat 649.250.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 5.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 649.250.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 5.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 649.250.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 7.229.445.556 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 6.687.800.356 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.02 00 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) 122.555.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.02 01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan 122.555.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 122.555.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 122.555.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 00 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 5.313.061.370 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 06 Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi 15.434.100 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 15.434.100 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.434.100 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 07 Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung 3.516.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.516.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.516.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 08 Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH 4.701.402.370 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 4.101.402.370 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.101.402.370 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 08 5 2 BELANJA MODAL 600.000.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 08 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 600.000.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 09 Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan 592.708.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 09 5 1 BELANJA OPERASI 592.708.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 592.708.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 00 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 457.472.500 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) 23.341.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.341.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.341.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara 195.985.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 195.985.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 192.162.500 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 02 5 1 05 Belanja Hibah 3.822.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara 70.594.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 70.594.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.594.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan 167.552.100 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 06 5 1 BELANJA OPERASI 167.552.100 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 167.552.100 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 00 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 641.092.700 65 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan 454.263.100 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 454.263.100 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 454.263.100 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan 173.923.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 173.923.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 173.923.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 12.906.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 12.906.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.906.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.07 00 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 78.429.286 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.07 02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 78.429.286 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.07 02 5 1 BELANJA OPERASI 78.429.286 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.07 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.429.286 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 00 Perbenihan Tanaman Hutan 75.189.100 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 02 Sertifikasi Sumber Benih 18.132.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 17.296.300 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.296.300 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 02 5 2 BELANJA MODAL 836.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 836.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 03 Sertifikasi Mutu Benih 9.673.800 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.952.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.952.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 03 5 2 BELANJA MODAL 1.721.600 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.721.600 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 04 Sertifikasi Mutu Bibit 12.653.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.338.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.338.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 04 5 2 BELANJA MODAL 1.314.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.314.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit 16.318.800 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.470.800 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.470.800 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 05 5 2 BELANJA MODAL 848.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 848.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 06 Pembangunan Sumber Benih 18.410.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 18.410.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.410.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 402.150.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 00 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi 219.120.900 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 01 Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA 94.058.500 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 94.058.500 66 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.058.500 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 03 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi 107.649.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 107.649.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 107.649.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi 17.412.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 17.412.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.412.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.03 00 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 183.029.500 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.03 03 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah 74.725.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 74.725.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.725.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.03 06 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi 108.303.800 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 108.303.800 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.303.800 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 139.494.800 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 00 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 139.494.800 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 42.881.600 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 42.881.600 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.881.600 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 96.613.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 96.613.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.613.200 Jumlah Belanja 96.942.415.564 Total Surplus/(Defisit) (77.579.915.313) 0 00 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 67 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.1.03.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.770.121.800 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.745.121.800 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 25.000.000 Jumlah Pendapatan 1.770.121.800 0 00 2.15.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 9.290.196.000 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 9.290.196.000 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 5.02 00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 9.290.196.000 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 5.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 9.290.196.000 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 5.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.813.699.350 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 5.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.813.699.350 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 5.02 01 5 2 BELANJA MODAL 3.476.496.650 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 5.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.282.225.700 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 5.02 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 194.270.950 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 116.133.885.025 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 95.789.612.697 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.01 00 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 920.977.800 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.01 02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 920.977.800 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 920.977.800 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 920.977.800 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 4.847.600.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 1.711.850.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 2 BELANJA MODAL 1.661.850.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.661.850.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 3.135.750.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.135.750.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.135.750.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.03 00 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B 200.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 200.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 00 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 1.484.863.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 1.302.457.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.302.457.000 68 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.1.03.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.302.457.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi 182.406.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 04 5 1 BELANJA OPERASI 182.406.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 182.406.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 00 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 88.336.171.897 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 87.138.037.837 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 87.138.037.837 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 826.342.360 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 01 5 1 04 Belanja Subsidi 86.311.695.477 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi 1.198.134.060 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.140.807.060 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.140.807.060 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 02 5 2 BELANJA MODAL 57.327.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57.327.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 20.344.272.328 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.149.492.712 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.149.492.712 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.149.492.712 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 14.149.492.712 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 449.028.616 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 180.205.900 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 180.205.900 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 180.205.900 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 268.822.716 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 268.822.716 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 268.822.716 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.364.279.200 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 690.376.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 690.376.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 690.376.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 154.669.200 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 154.669.200 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 154.669.200 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.519.234.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.519.234.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.519.234.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.381.471.800 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 625.252.000 69 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.1.03.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 625.252.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 625.252.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 303.599.800 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 303.599.800 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 303.599.800 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 452.620.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 452.620.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 452.620.000 Jumlah Belanja 125.424.081.025 Total Surplus/(Defisit) (123.653.959.225) 0 00 2.15.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 70 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.21.2.22.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.800.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.800.000 Jumlah Pendapatan 1.800.000 0 00 2.16.2.21.2.22.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 15.337.160.588 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 3.723.098.800 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 00 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 3.723.098.800 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 327.121.600 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 327.121.600 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 327.121.600 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 1.871.906.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.871.906.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.871.906.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 813.208.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 813.208.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 08 5 1 05 Belanja Hibah 813.208.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 710.863.200 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 696.448.900 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 696.448.900 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 11 5 2 BELANJA MODAL 14.414.300 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.414.300 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 120.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 03 1.01 00 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 60.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 03 1.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 60.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 03 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 03 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 03 1.02 00 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 60.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 03 1.02 12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE 60.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 03 1.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 03 1.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 11.494.061.788 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.092.815.338 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.025.123.238 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.025.123.238 71 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.21.2.22.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 10.025.123.238 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 55.192.100 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 55.192.100 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 50.040.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.152.100 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 7.500.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 202.790.750 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.792.750 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.792.750 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.792.750 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 137.998.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 137.998.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 137.998.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 228.300 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 228.300 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 9.771.700 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.771.700 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 891.718.400 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 323.200.800 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 323.200.800 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 323.200.800 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 568.517.600 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 568.517.600 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 568.517.600 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 284.737.300 72 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.21.2.22.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 16.869.300 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.869.300 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.869.300 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 117.868.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 117.868.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 117.868.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 110.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 110.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 40.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 2 21 2.16.2.21.2.22.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 60.000.000 2 21 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 60.000.000 2 21 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 00 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 60.000.000 2 21 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 60.000.000 2 21 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 2 21 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 2 22 2.16.2.21.2.22.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 22.500.000.000 2 22 2.16.2.21.2.22.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 22.500.000.000 2 22 2.16.2.21.2.22.01.0000 08 5.06 00 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 22.500.000.000 2 22 2.16.2.21.2.22.01.0000 08 5.06 02 Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital 22.500.000.000 2 22 2.16.2.21.2.22.01.0000 08 5.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.180.892.200 2 22 2.16.2.21.2.22.01.0000 08 5.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.180.892.200 2 22 2.16.2.21.2.22.01.0000 08 5.06 02 5 2 BELANJA MODAL 7.319.107.800 2 22 2.16.2.21.2.22.01.0000 08 5.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.319.107.800 Jumlah Belanja 37.897.160.588 Total Surplus/(Defisit) (37.895.360.588) 0 00 2.16.2.21.2.22.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 73 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.2.22.0.00.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.200.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 4.200.000 Jumlah Pendapatan 4.200.000 0 00 2.17.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 17.879.892.188 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 18.917.200 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 00 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 18.917.200 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 01 Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 18.917.200 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 18.917.200 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.917.200 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 50.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 00 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 50.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar- besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat 30.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel 20.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 15.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 00 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 15.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi 15.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 3.418.565.100 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 00 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.671.562.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 1.671.562.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.671.562.600 74 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.2.22.0.00.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.671.562.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 00 Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.747.002.500 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM 1.747.002.500 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.747.002.500 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.747.002.500 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 220.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 00 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 220.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 220.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 220.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 2.503.335.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 00 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan 2.503.335.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 1.006.479.900 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.006.479.900 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.006.479.900 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 02 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan 1.496.855.100 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.496.855.100 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.496.855.100 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.170.532.700 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 00 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah 1.170.532.700 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 905.654.700 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 905.654.700 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 905.654.700 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 02 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM 264.878.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 264.878.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 264.878.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 10.483.542.188 75 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.2.22.0.00.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.015.300 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 53.906.300 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 53.906.300 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.906.300 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 11.730.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.730.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.730.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.379.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.379.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.379.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.659.240.088 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.564.880.188 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.564.880.188 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.564.880.188 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 69.360.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 69.360.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 69.360.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.999.900 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.999.900 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.999.900 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 15.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.200.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.200.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 13.200.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 13.200.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 200.947.500 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.992.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.992.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.992.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.077.400 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.077.400 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.077.400 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.449.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.449.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.449.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.677.500 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 17.677.500 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.677.500 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 9.710.400 76 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.2.22.0.00.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 2 BELANJA MODAL 9.710.400 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 9.710.400 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 133.040.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 133.040.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 133.040.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.020.372.800 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 484.145.800 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 484.145.800 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 484.145.800 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 536.227.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 183.625.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 183.625.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL 352.602.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.602.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 329.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.136.033.200 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 470.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 470.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 470.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 497.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 497.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 497.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 638.563.200 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 638.563.200 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 638.563.200 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 380.733.300 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 45.050.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 45.050.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.050.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 156.500.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 156.500.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 156.500.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.682.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 15.682.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.682.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 147.861.700 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 142.311.700 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 142.311.700 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 2 BELANJA MODAL 5.550.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.550.000 77 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.2.22.0.00.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.639.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 15.639.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.639.000 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 136.024.977.600 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 136.024.977.600 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 00 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 105.342.850.600 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya 96.130.755.600 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.519.062.400 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.519.062.400 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 02 5 2 BELANJA MODAL 94.611.693.200 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 02 5 2 01 Belanja Modal Tanah 66.604.819.705 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 28.006.873.495 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia 9.212.095.000 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.740.008.300 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.740.008.300 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 03 5 2 BELANJA MODAL 2.472.086.700 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.386.414.700 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 85.672.000 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 30.682.127.000 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 17 Pengembangan Kewirausahaan Desa 30.682.127.000 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 17 5 1 BELANJA OPERASI 30.580.468.700 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.580.468.700 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 17 5 2 BELANJA MODAL 101.658.300 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 17 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 101.658.300 Jumlah Belanja 153.904.869.788 Total Surplus/(Defisit) (153.900.669.788) 0 00 2.17.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 78 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 104.840.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 104.360.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 480.000 Jumlah Pendapatan 104.840.000 0 00 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 12.543.983.174 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 19.999.900 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 00 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 19.999.900 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi 19.999.900 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.999.900 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.999.900 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 716.560.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 00 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 716.560.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 716.560.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 716.560.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 716.560.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 581.371.100 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.02 00 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan- Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 581.371.100 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.02 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 351.550.300 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 351.550.300 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 351.550.300 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.02 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 35.596.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.596.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.596.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.02 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 194.224.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 194.224.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 194.224.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 936.511.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 00 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 936.511.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 842.758.900 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 842.758.900 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 842.758.900 79 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 93.752.100 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 93.752.100 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 93.752.100 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 141.799.100 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 1.01 00 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi 141.799.100 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 1.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 141.799.100 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 141.799.100 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 141.799.100 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 10.147.741.574 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.032.800 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.144.800 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.144.800 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.144.800 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.993.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.993.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.993.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.895.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.895.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.895.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.303.933.074 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.250.533.274 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.250.533.274 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.250.533.274 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 38.640.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 38.640.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 38.640.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 14.759.800 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 14.759.800 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.759.800 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.502.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12.502.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.502.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 11.400.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.102.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 725.689.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.677.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.677.600 80 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.677.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 86.494.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 84.839.400 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 84.839.400 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 2 BELANJA MODAL 1.655.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.655.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 37.950.400 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 37.950.400 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.950.400 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.899.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 8.899.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.899.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 94.984.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 94.984.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.984.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 9.883.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.883.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.883.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 478.800.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 478.800.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 478.800.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 65.219.300 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.701.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 23.701.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.701.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 41.517.700 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL 41.517.700 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.517.700 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 667.932.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.270.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.270.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.270.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 108.400.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 108.400.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.400.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 552.262.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 552.262.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 552.262.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 351.432.700 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.132.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.132.000 81 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.132.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 142.494.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 142.494.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 142.494.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 9.637.400 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.637.400 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.637.400 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 48.537.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 48.537.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.537.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 56.250.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 56.250.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.250.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 62.381.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 62.381.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.381.500 Jumlah Belanja 12.543.983.174 Total Surplus/(Defisit) (12.439.143.174) 0 00 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 82 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 772.455.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 758.955.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 13.500.000 Jumlah Pendapatan 772.455.000 0 00 2.22.9.02.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 373.881.403.704 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 02 1.01 00 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 02 1.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 837.853.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 837.853.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 837.853.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 02 1.01 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 562.146.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 562.146.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 562.146.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 02 1.01 03 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya 600.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 600.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 2.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 06 1.01 00 Pengelolaan Museum Provinsi 2.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 06 1.01 01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 600.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 06 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 600.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 06 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 06 1.01 03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum 1.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 06 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 06 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 06 1.01 04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 400.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 06 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 06 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 336.645.437.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.01 00 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman 20.250.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 3.850.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.850.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.850.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.01 02 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra 6.500.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.500.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.01 03 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman 9.900.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.900.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000.000 83 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.01 03 5 2 BELANJA MODAL 3.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.01 03 5 2 01 Belanja Modal Tanah 3.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.03 00 Penguatan Museum Sonobudoyo 19.311.470.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.03 01 Pengelolaan Museum Sonobudoyo 7.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.03 02 Pengembangan Museum Sonobudoyo 12.311.470.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.011.470.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.011.470.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.03 02 5 2 BELANJA MODAL 10.300.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.03 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.03 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.300.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 00 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 27.862.765.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 01 Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya 15.930.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.063.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.063.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 01 5 2 BELANJA MODAL 867.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 867.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya 5.709.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.119.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.574.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 02 5 1 05 Belanja Hibah 1.545.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 02 5 2 BELANJA MODAL 590.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 590.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia 6.223.765.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.223.765.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.223.765.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.05 00 Pengelolaan Taman Budaya 15.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.05 01 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta 15.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.441.620.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.441.620.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.05 01 5 2 BELANJA MODAL 558.380.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.05 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 508.380.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.05 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.06 00 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 13.950.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 1.300.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 725.430.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 725.430.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.06 01 5 2 BELANJA MODAL 574.569.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.06 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 574.569.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.06 04 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya 12.650.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.650.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 470.253.800 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.06 04 5 1 05 Belanja Hibah 12.179.746.200 84 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.07 00 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan 6.941.278.800 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.07 01 Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan 1.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.07 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.07 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.07 02 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan 400.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.07 02 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.07 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.07 03 Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya 5.541.278.800 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.07 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.541.278.800 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.07 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.541.278.800 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 233.329.923.200 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 01 Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya 20.143.584.700 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.143.584.700 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.863.284.700 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 01 5 1 05 Belanja Hibah 4.280.300.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 02 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni 5.900.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.900.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.900.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 03 Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya 3.683.357.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.683.357.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.683.357.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 04 Penghargaan Seniman dan Budayawan 2.500.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 05 Festival Kebudayaan Yogyakarta 5.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 06 Gelar Budaya Yogyakarta 8.092.481.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.092.481.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.092.481.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 07 Publikasi Seni dan Budaya Daerah 4.786.896.800 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.786.896.800 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.786.896.800 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 08 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi 2.101.349.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.101.349.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.101.349.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 09 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat 7.779.165.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 7.779.165.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.779.165.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 10 Selendang Sutera 1.300.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.300.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 11 Penyelenggaraan Even Penggiat Seni 6.918.300.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 6.918.300.000 85 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.918.300.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 14 Penguatan Lembaga Pelestari Budaya 163.150.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 14 5 1 BELANJA OPERASI 163.150.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 14 5 1 05 Belanja Hibah 163.150.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 15 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 1.974.789.100 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 15 5 1 BELANJA OPERASI 1.974.789.100 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.974.789.100 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 33.235.966.704 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.373.800 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.316.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.316.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.316.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 13.278.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 13.278.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.278.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.779.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 8.779.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.779.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 23.568.342.764 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 23.361.883.664 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.361.883.664 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 23.361.883.664 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 170.697.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 170.697.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 158.640.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.057.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 16.757.200 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 16.757.200 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.757.200 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 19.004.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 19.004.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.004.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 76.800.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 76.800.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 76.800.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 76.800.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 970.793.100 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 143.801.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 143.801.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 143.801.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 207.853.200 86 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 207.853.200 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 207.853.200 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 41.926.300 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 33.974.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.974.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 2 BELANJA MODAL 7.951.700 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.951.700 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.648.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 27.648.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.648.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 136.930.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 136.930.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 136.930.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 14.121.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 14.121.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.121.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 398.512.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 398.512.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 398.512.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.674.364.650 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.520.640.250 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.520.640.250 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.520.640.250 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.140.724.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.140.724.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.140.724.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 920.292.390 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 40.430.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.430.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.430.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 470.415.100 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 470.415.100 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 470.415.100 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 35.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 99.728.100 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 99.728.100 87 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.728.100 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 221.363.090 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 221.363.090 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 221.363.090 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 53.355.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 53.355.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.355.600 Jumlah Belanja 373.881.403.704 Total Surplus/(Defisit) (373.108.948.704) 0 00 2.22.9.02.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 88 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 145.130.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 145.130.000 Jumlah Pendapatan 145.130.000 0 00 2.23.2.24.2.22.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 5.492.096.000 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 5.492.096.000 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 5.02 00 Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten 5.492.096.000 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 5.02 02 Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten 3.498.299.100 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 5.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.498.299.100 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 5.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.498.299.100 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 5.02 03 Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya 1.993.796.900 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 5.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.947.796.900 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 5.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.947.796.900 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 5.02 03 5 2 BELANJA MODAL 46.000.000 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 5.02 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 46.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 35.067.251.045 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 7.419.909.400 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 00 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 1.087.998.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 210.830.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 210.830.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 210.830.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi 114.797.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 114.797.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.797.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 61.371.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 61.371.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.371.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 701.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 701.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 701.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 00 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi 6.331.911.400 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 6.271.134.800 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.271.134.800 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.271.134.800 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 60.776.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 60.776.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.776.600 89 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 563.025.800 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.01 00 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi 368.120.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.01 01 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam 368.120.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 368.120.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 368.120.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 00 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah 79.621.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 01 Penerbitan Katalog Induk Daerah 44.640.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 44.640.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.640.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 02 Penerbitan Bibliografi Daerah 34.981.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 34.981.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.981.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 00 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi 115.284.200 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 01 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 115.284.200 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 115.284.200 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.284.200 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 27.084.315.845 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 67.460.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 36.775.800 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 36.775.800 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.775.800 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 15.943.700 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.943.700 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.943.700 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.740.500 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 14.740.500 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.740.500 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.031.579.945 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.938.247.445 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.938.247.445 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 15.938.247.445 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 75.540.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 75.540.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 75.540.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.648.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.648.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.648.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 10.144.500 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.144.500 90 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.144.500 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 37.500.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 37.500.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 37.500.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 37.500.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.069.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 25.069.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 25.069.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.069.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 540.632.300 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 73.530.500 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 73.530.500 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.530.500 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.967.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 60.967.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.967.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.257.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 25.257.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.257.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 52.455.200 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 52.455.200 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.455.200 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 328.422.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 328.422.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 328.422.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.277.674.300 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 976.318.500 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL 976.318.500 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 976.318.500 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 298.355.800 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 298.355.800 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 298.355.800 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL 3.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.154.266.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.450.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.450.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.450.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.831.810.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.831.810.000 91 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.831.810.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.320.006.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.320.006.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.320.006.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.950.133.700 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 595.538.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 595.538.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 595.538.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 13.250.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 13.250.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.250.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 175.942.300 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 175.942.300 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 175.942.300 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 474.336.900 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 474.336.900 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 474.336.900 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 691.065.900 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 691.065.900 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 691.065.900 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 764.389.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 764.389.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 00 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi 397.586.900 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 251.419.800 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 251.419.800 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 251.419.800 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi 146.167.100 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 146.167.100 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 146.167.100 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 00 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi 190.206.100 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 02 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 190.206.100 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 190.206.100 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 190.206.100 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 00 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi 176.596.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN 110.615.700 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 110.615.700 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.615.700 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi 65.980.300 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 65.980.300 92 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.980.300 Jumlah Belanja 41.323.736.045 Total Surplus/(Defisit) (41.178.606.045) 0 00 2.23.2.24.2.22.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 93 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.2.22.1.03.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.097.817.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.092.817.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 5.000.000 Jumlah Pendapatan 1.097.817.000 0 00 3.25.2.22.1.03.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 400.000.000 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 400.000.000 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 13 5.02 00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 400.000.000 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 13 5.02 18 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul 400.000.000 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 13 5.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 13 5.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 34.586.153.900 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 34.586.153.900 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 5.08 00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 34.586.153.900 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 5.08 05 Pengembangan Budaya Bahari 34.586.153.900 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 5.08 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.391.453.100 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 5.08 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.600.497.172 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 5.08 05 5 1 05 Belanja Hibah 3.790.955.928 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 5.08 05 5 2 BELANJA MODAL 24.194.700.800 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 5.08 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.938.834.800 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 5.08 05 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 21.225.866.000 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 5.08 05 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 30.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 42.165.431.871 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 294.681.200 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.01 00 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 257.947.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.01 02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat 257.947.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 29.999.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.999.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.01 02 5 2 BELANJA MODAL 227.948.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 227.948.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.02 00 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 36.733.300 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional 36.733.300 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 36.733.300 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.733.300 94 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.2.22.1.03.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 1.703.870.200 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.03 00 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT 97.748.200 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.03 02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT 97.748.200 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 97.748.200 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 97.748.200 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.06 00 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi 1.548.630.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.06 02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan 1.498.630.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.250.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.06 02 5 2 BELANJA MODAL 1.496.380.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.06 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.496.380.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.06 03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan 50.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.09 00 Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT 57.492.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.09 02 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT 57.492.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 57.492.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.492.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 8.124.885.500 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.01 00 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 182.290.100 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.01 02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan 182.290.100 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 182.290.100 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 182.290.100 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 00 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut 100.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 06 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.06 00 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat 7.842.595.400 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.06 01 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3.153.758.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.691.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.691.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.06 01 5 2 BELANJA MODAL 462.758.000 95 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.2.22.1.03.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.06 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.06 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 419.758.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.06 02 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 4.688.837.400 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.688.837.400 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 399.951.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.06 02 5 1 05 Belanja Hibah 4.288.885.600 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 434.426.700 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 00 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil 371.850.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil 112.851.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 112.851.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.851.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 04 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) 258.999.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 258.999.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 91.999.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 04 5 1 05 Belanja Hibah 167.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 00 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 62.575.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya 22.652.500 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.652.500 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.652.500 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 39.923.300 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 39.923.300 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.923.300 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 6.452.668.400 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.01 00 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 96.568.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.01 02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 67.762.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 67.762.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.762.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.01 03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan 28.806.800 96 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.2.22.1.03.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 28.806.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.806.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 00 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 5.598.450.700 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 2.121.046.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.103.504.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.103.504.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 01 5 2 BELANJA MODAL 17.542.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.542.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing 3.477.404.700 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.477.404.700 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.477.404.700 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.03 00 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 757.648.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.03 02 Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 741.232.100 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 741.232.100 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 741.232.100 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.03 03 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 16.416.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 16.416.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.416.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 25.154.899.871 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 90.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 15.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.690.388.466 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.532.376.266 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.532.376.266 97 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.2.22.1.03.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 17.532.376.266 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 122.820.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 122.820.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 121.620.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.154.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.154.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.154.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 26.037.400 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 26.037.400 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.037.400 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 51.408.500 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 5.710.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.710.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.710.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 300.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 300.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.997.600 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.997.600 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.997.600 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 41.400.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 41.400.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 41.400.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 627.029.200 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 46.806.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 46.806.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.806.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 104.771.600 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 104.771.600 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.771.600 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 78.216.100 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 76.660.600 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.660.600 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 03 5 2 BELANJA MODAL 1.555.500 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.555.500 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.530.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.530.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.530.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 64.018.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 64.018.800 98 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.2.22.1.03.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.018.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 13.708.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 13.708.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.708.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 308.005.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 308.005.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 308.005.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 6.972.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 6.972.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.972.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 397.906.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 377.906.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 02 5 2 BELANJA MODAL 377.906.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 377.906.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL 20.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.675.051.025 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.128.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.128.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.128.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.782.359.825 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.782.359.825 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.782.359.825 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.882.563.200 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.882.563.200 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.882.563.200 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.623.115.780 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 73.828.700 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 73.828.700 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.828.700 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 680.830.100 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 680.830.100 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 680.830.100 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 74.390.500 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 74.390.500 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.390.500 99 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.2.22.1.03.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 703.817.480 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 155.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 09 5 2 BELANJA MODAL 548.817.480 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 548.817.480 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 90.249.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 90.249.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.249.000 Jumlah Belanja 77.151.585.771 Total Surplus/(Defisit) (76.053.768.771) 0 00 3.25.2.22.1.03.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 100 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0 Jumlah Pendapatan 0 0 00 3.26.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 03 3.26.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.700.000.000 1 03 3.26.2.22.0.00.01.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 1.700.000.000 1 03 3.26.2.22.0.00.01.0000 13 5.02 00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 1.700.000.000 1 03 3.26.2.22.0.00.01.0000 13 5.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 600.000.000 1 03 3.26.2.22.0.00.01.0000 13 5.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 600.000.000 1 03 3.26.2.22.0.00.01.0000 13 5.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 1 03 3.26.2.22.0.00.01.0000 13 5.02 04 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh 600.000.000 1 03 3.26.2.22.0.00.01.0000 13 5.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 600.000.000 1 03 3.26.2.22.0.00.01.0000 13 5.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 1 03 3.26.2.22.0.00.01.0000 13 5.02 08 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi 500.000.000 1 03 3.26.2.22.0.00.01.0000 13 5.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000 1 03 3.26.2.22.0.00.01.0000 13 5.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 23.636.320.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 23.636.320.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 00 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 1.558.300.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia 1.558.300.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.558.300.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.558.300.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.06 00 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 3.233.320.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 3.233.320.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 161.320.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 161.320.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.06 01 5 2 BELANJA MODAL 3.072.000.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.06 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.072.000.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.08 00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 13.503.200.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.08 02 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya 13.503.200.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 13.503.200.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.503.200.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 5.341.500.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 18 Peningkatan Lembaga Wisata Budaya 5.341.500.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 18 5 1 BELANJA OPERASI 5.341.500.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.341.500.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 12.605.048.571 101 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 149.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 00 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 99.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi 99.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 99.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 00 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 50.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 50.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 419.999.600 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 00 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 419.999.600 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 100.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri 99.999.600 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 99.999.600 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.999.600 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 220.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 220.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 194.999.800 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 179.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula 179.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 179.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 179.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 00 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 14.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 10 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 14.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 14.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.371.500.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 00 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 1.371.500.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 590.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 590.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 590.000.000 102 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 03 Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan 435.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 435.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 435.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 04 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 346.500.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 346.500.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 346.500.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 10.468.549.271 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 48.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 48.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 10.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.135.168.521 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.082.168.521 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.082.168.521 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.082.168.521 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 37.500.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 37.500.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 37.500.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 13.500.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.500.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 28.800.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 12.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 16.800.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 16.800.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 16.800.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 238.432.100 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.992.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.992.000 103 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.992.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.355.100 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 40.355.100 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.355.100 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.005.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 25.005.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.005.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.012.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.012.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.012.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.318.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 120.318.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.318.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 30.750.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 30.750.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.750.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.119.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.119.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 415.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 415.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 13.704.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.704.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 16.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL 16.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 691.959.050 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.001.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.001.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.001.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 215.501.250 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 215.501.250 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 215.501.250 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 466.456.800 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 466.456.800 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 466.456.800 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 271.070.600 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 30.269.500 104 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.269.500 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.269.500 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 181.695.600 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 181.695.600 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 181.695.600 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.855.500 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 13.855.500 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.855.500 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.250.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 15.250.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.250.000 Jumlah Belanja 37.941.368.571 Total Surplus/(Defisit) (37.941.368.571) 0 00 3.26.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 105 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.2.22.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.686.799.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.545.452.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 141.347.000 Jumlah Pendapatan 1.686.799.500 0 00 3.27.2.09.2.22.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 03 3.27.2.09.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 698.030.000 1 03 3.27.2.09.2.22.02.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 698.030.000 1 03 3.27.2.09.2.22.02.0000 13 5.02 00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 698.030.000 1 03 3.27.2.09.2.22.02.0000 13 5.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 698.030.000 1 03 3.27.2.09.2.22.02.0000 13 5.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 698.030.000 1 03 3.27.2.09.2.22.02.0000 13 5.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 437.180.000 1 03 3.27.2.09.2.22.02.0000 13 5.02 03 5 1 05 Belanja Hibah 260.850.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.305.215.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1.045.465.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 00 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 928.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 120.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 808.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 808.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 808.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.04 00 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi 117.465.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.04 01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 79.150.100 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 79.150.100 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.150.100 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 38.314.900 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 38.314.900 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.314.900 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 100.750.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.01 00 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi 25.750.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota 25.750.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.750.000 106 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.2.22.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.750.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02 00 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi 75.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi 75.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 159.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 00 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 159.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi 36.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 36.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 48.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 48.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 2 22 3.27.2.09.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 10.239.727.700 2 22 3.27.2.09.2.22.02.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 10.239.727.700 2 22 3.27.2.09.2.22.02.0000 08 5.08 00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 10.239.727.700 2 22 3.27.2.09.2.22.02.0000 08 5.08 01 Pengembangan Lumbung Mataraman 10.239.727.700 2 22 3.27.2.09.2.22.02.0000 08 5.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.069.132.900 2 22 3.27.2.09.2.22.02.0000 08 5.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.509.632.900 2 22 3.27.2.09.2.22.02.0000 08 5.08 01 5 1 05 Belanja Hibah 559.500.000 2 22 3.27.2.09.2.22.02.0000 08 5.08 01 5 2 BELANJA MODAL 5.170.594.800 2 22 3.27.2.09.2.22.02.0000 08 5.08 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.058.594.800 2 22 3.27.2.09.2.22.02.0000 08 5.08 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.937.000.000 2 22 3.27.2.09.2.22.02.0000 08 5.08 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 175.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 107.943.827.895 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 25.497.393.450 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.01 00 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 3.929.785.700 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.01 01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 139.500.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 139.500.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.500.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 05 Belanja Hibah 100.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 3.790.285.700 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.790.285.700 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.008.348.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 2.781.937.500 107 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.2.22.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.02 00 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman 1.680.232.850 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.02 01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih 104.010.800 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 104.010.800 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.010.800 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.02 02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura 474.777.350 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 470.453.550 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 470.453.550 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.02 02 5 2 BELANJA MODAL 4.323.800 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.323.800 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.02 03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan 1.019.458.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.019.458.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.019.458.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.02 04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan 81.986.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 81.986.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 81.986.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.04 00 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 19.887.374.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.04 01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 16.471.402.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.471.402.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 550.902.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.04 01 5 1 05 Belanja Hibah 15.920.500.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.04 02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 3.415.972.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.415.972.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.415.972.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 22.534.364.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 00 Penataan Prasarana Pertanian 22.534.364.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 167.418.300 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 167.418.300 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 167.418.300 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani 2.318.069.600 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.318.069.600 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 780.569.600 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 04 5 1 05 Belanja Hibah 1.537.500.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 10 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya 20.048.877.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 371.429.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 371.429.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 10 5 2 BELANJA MODAL 19.677.448.000 108 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.2.22.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.840.815.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.973.040.300 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 10 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 863.592.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 1.378.404.300 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.01 00 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 112.920.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.01 01 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 112.920.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 112.920.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.920.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02 00 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi 683.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan 103.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 103.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 103.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02 03 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi 580.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 580.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 580.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.03 00 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan 573.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.03 03 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 573.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 573.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 573.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.05 00 Kesejahteraan Hewan 9.484.300 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.05 01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) 9.484.300 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.484.300 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.484.300 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 106.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 00 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi 106.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 106.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 106.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 106.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 3.138.387.862 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.01 00 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian 191.958.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.01 01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN 191.958.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 191.958.200 109 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.2.22.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 191.958.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.02 00 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian 2.946.429.662 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.02 01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian 2.788.921.162 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.710.763.162 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.710.763.162 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.02 01 5 2 BELANJA MODAL 78.158.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.02 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 78.158.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.02 02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani 157.508.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 157.508.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 157.508.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 55.289.277.383 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.998.700 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.578.400 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.578.400 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.578.400 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 18.595.100 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 18.595.100 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.595.100 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.825.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 25.825.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.825.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 48.572.493.408 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 48.424.478.408 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 48.424.478.408 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 48.424.478.408 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 134.820.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 134.820.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 134.820.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 13.195.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.195.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.195.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 87.120.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 87.120.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 87.120.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 87.120.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 33.822.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 33.822.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 33.822.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.822.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 370.146.300 110 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.2.22.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 45.073.100 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 45.073.100 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.073.100 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 101.148.600 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 101.148.600 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 101.148.600 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.537.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.537.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.537.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 74.884.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 74.884.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.884.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 13.129.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 13.129.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.129.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 124.373.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 124.373.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 124.373.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 410.985.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 358.761.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.07 09 5 2 BELANJA MODAL 358.761.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.07 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 358.761.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 52.224.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 42.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL 10.224.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.224.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.036.277.675 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.065.029.475 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.065.029.475 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.065.029.475 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.968.848.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.968.848.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.968.848.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.704.433.400 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 68.570.000 111 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.2.22.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 68.570.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.570.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.086.272.700 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.086.272.700 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.086.272.700 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 106.870.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 106.870.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 106.870.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 343.882.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 97.761.300 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 97.761.300 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 2 BELANJA MODAL 246.121.600 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 246.121.600 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 98.837.800 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 98.837.800 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.837.800 Jumlah Belanja 120.186.800.595 Total Surplus/(Defisit) (118.500.001.095) 0 00 3.27.2.09.2.22.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 112 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.2.22.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 252.200.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 217.200.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 35.000.000 Jumlah Pendapatan 252.200.000 0 00 3.31.3.30.2.22.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 3.31.3.30.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 19.964.702.000 2 22 3.31.3.30.2.22.02.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 19.964.702.000 2 22 3.31.3.30.2.22.02.0000 08 5.08 00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 19.964.702.000 2 22 3.31.3.30.2.22.02.0000 08 5.08 03 Pengembangan Industri Kreatif 19.964.702.000 2 22 3.31.3.30.2.22.02.0000 08 5.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 13.588.385.000 2 22 3.31.3.30.2.22.02.0000 08 5.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.615.047.100 2 22 3.31.3.30.2.22.02.0000 08 5.08 03 5 1 05 Belanja Hibah 973.337.900 2 22 3.31.3.30.2.22.02.0000 08 5.08 03 5 2 BELANJA MODAL 6.376.317.000 2 22 3.31.3.30.2.22.02.0000 08 5.08 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.376.317.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 2.843.220.900 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 29.788.700 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.04 00 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) 29.788.700 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.04 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA 29.788.700 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.788.700 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.788.700 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING 624.883.900 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 1.02 00 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 624.883.900 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 1.02 01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota 52.613.300 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 52.613.300 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.613.300 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 1.02 02 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 572.270.600 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 572.270.600 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 572.270.600 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 130.212.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 05 1.01 00 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi 130.212.000 113 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.2.22.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 05 1.01 05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 130.212.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 05 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 130.212.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 05 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 130.212.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 283.336.300 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 06 1.01 00 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 261.334.300 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 06 1.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen 261.334.300 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 06 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 261.334.300 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 06 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 261.334.300 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 06 1.03 00 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 22.002.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 06 1.03 01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen 22.002.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 06 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.002.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 06 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.002.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 1.775.000.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 07 1.02 00 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri 1.775.000.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 07 1.02 01 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi 1.775.000.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 07 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.775.000.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 07 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 755.000.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 07 1.02 01 5 1 05 Belanja Hibah 1.020.000.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 29.624.911.307 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 9.742.934.750 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.01 00 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi 9.742.934.750 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 50.000.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 455.957.600 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 455.957.600 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 455.957.600 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 9.236.977.150 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.236.977.150 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.398.845.150 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.01 05 5 1 05 Belanja Hibah 3.838.132.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 104.483.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 1.01 00 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 104.483.400 114 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.2.22.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 1.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 104.483.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 104.483.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.483.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 19.777.493.157 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.540.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 36.098.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 36.098.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.098.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 15.940.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.940.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.940.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.502.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 23.502.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.502.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.557.934.407 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.463.415.407 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.463.415.407 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 16.463.415.407 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 70.980.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 70.980.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 70.980.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 11.764.100 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 11.764.100 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.764.100 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 11.774.900 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 11.774.900 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.774.900 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 43.115.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 43.115.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 43.115.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 35.700.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.415.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 428.179.300 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 27.678.100 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.678.100 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.678.100 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 51.184.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 48.535.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.535.000 115 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.2.22.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 2 BELANJA MODAL 2.649.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.649.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 28.610.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 28.610.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.610.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.203.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 7.203.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.203.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 67.620.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 67.620.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.620.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7.468.800 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.468.800 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.468.800 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 160.729.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 160.729.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 160.729.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 77.686.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 77.686.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.686.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 117.811.300 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 117.811.300 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 115.311.300 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 115.311.300 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.110.556.200 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 897.565.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 897.565.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 897.565.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.212.991.200 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.212.991.200 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.212.991.200 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 444.356.550 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.333.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.333.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.333.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 308.238.750 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 308.238.750 116 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.2.22.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 308.238.750 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.844.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 25.844.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.844.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 47.000.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 47.000.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 33.940.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 33.940.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.940.000 Jumlah Belanja 52.432.834.207 Total Surplus/(Defisit) (52.180.634.207) 0 00 3.31.3.30.2.22.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 117 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.012.060.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 2.012.060.000 Jumlah Pendapatan 2.012.060.000 0 00 3.32.2.07.2.22.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 51.514.322.092 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 13.664.711.450 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 00 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 13.534.973.150 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 13.534.973.150 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.424.244.050 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.032.800.250 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 05 Belanja Hibah 3.391.443.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 2 BELANJA MODAL 110.729.100 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 110.729.100 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.02 00 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 29.828.500 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.02 01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja 29.828.500 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.828.500 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.828.500 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.04 00 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi 99.909.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.04 01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 99.909.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 99.909.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.909.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 225.329.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 00 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota 163.589.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 02 Pelayanan Antar Kerja 99.837.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 99.837.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.837.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) 43.755.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 43.755.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.755.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 19.997.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 19.997.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.997.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.03 00 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 61.739.200 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 61.739.200 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 61.739.200 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.739.200 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 239.504.700 118 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 00 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 139.505.700 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 50.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 10.225.200 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.225.200 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.225.200 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi 50.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 05 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi 29.280.500 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 29.280.500 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.280.500 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 00 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 99.999.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 01 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 50.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 49.999.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 49.999.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.999.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 1.576.839.100 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 00 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 1.576.839.100 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan 500.021.300 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 500.021.300 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.021.300 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan 1.076.817.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 777.684.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 777.684.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 03 5 2 BELANJA MODAL 299.133.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 299.133.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 35.807.937.842 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 135.540.000 119 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100.540.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.540.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.540.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 20.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 29.326.574.722 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 29.201.595.022 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.201.595.022 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 29.201.595.022 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 102.480.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 102.480.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 102.480.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.499.900 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.499.900 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.499.900 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 14.999.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 14.999.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.999.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 53.600.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 11.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 42.600.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 42.600.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 42.600.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.682.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 15.682.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.682.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.682.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 590.953.100 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 43.982.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 43.982.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.982.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 101.662.900 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 101.662.900 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 101.662.900 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.535.700 120 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 36.535.700 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.535.700 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 52.174.900 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 52.174.900 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.174.900 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 8.841.600 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.841.600 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.841.600 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 247.756.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 247.756.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 247.756.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 100.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100.170.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.170.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL 100.170.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.170.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.254.863.620 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.869.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.869.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.869.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.034.588.420 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.034.588.420 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.034.588.420 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.210.406.200 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.210.406.200 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.210.406.200 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.330.554.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.091.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.091.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.091.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 765.529.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 765.529.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 765.529.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 9.791.500 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.791.500 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.791.500 121 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 134.967.300 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 134.967.300 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 134.967.300 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 236.500.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 236.500.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 236.500.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 154.674.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 154.674.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 154.674.800 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 9.170.520.000 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 9.170.520.000 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 5.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 9.170.520.000 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 5.09 21 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 9.170.520.000 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 5.09 21 5 1 BELANJA OPERASI 9.170.520.000 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 5.09 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.673.520.000 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 5.09 21 5 1 05 Belanja Hibah 497.000.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 319.572.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 319.572.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 00 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 319.572.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 119.637.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 119.637.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 119.637.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi 199.935.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 199.935.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 199.935.000 Jumlah Belanja 61.004.414.092 Total Surplus/(Defisit) (58.992.354.092) 0 00 3.32.2.07.2.22.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 122 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 110.400.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 42.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 68.400.000 Jumlah Pendapatan 110.400.000 0 00 4.01.2.10.1.03.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 23.606.162.000 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 23.606.162.000 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0000 13 5.02 00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 23.606.162.000 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0000 13 5.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 23.606.162.000 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0000 13 5.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 105.250.000 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0000 13 5.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 105.250.000 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0000 13 5.02 01 5 2 BELANJA MODAL 23.500.912.000 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0000 13 5.02 01 5 2 01 Belanja Modal Tanah 19.000.000.000 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0000 13 5.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.315.000.000 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0000 13 5.02 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.185.912.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 866.516.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 866.516.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 11 5.01 00 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 200.000.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 11 5.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 200.000.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 11 5.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 11 5.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 11 5.02 00 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 286.516.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 11 5.02 01 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 14.861.800 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 11 5.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.861.800 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 11 5.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.861.800 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 11 5.02 02 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 271.654.200 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 11 5.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 271.654.200 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 11 5.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 271.654.200 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 11 5.03 00 Sarana dan Prasarana Keistimewaan 380.000.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 11 5.03 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan 380.000.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 11 5.03 01 5 2 BELANJA MODAL 380.000.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 11 5.03 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 380.000.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 419.484.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 220.334.000 123 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.01 00 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan 24.464.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.01 02 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi 24.464.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.464.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.464.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 00 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan 195.870.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 01 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk 19.220.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.220.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.220.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 02 Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk 176.650.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 176.650.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 176.650.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 89.950.200 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.01 00 Pelayanan Pencatatan Sipil 41.622.200 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.01 04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota 41.622.200 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 41.622.200 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.622.200 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.02 00 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi 48.328.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.02 01 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil 43.911.800 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 43.911.800 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.911.800 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.02 04 Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil 4.416.200 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.416.200 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.416.200 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 67.573.800 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 00 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 67.573.800 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 01 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 32.331.100 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.331.100 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.331.100 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 35.242.700 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 35.242.700 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.242.700 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 41.626.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 00 Penyediaan Profil Kependudukan 41.626.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain 41.626.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 41.626.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.626.000 2 13 4.01.2.10.1.03.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 50.000.000 124 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 13 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 50.000.000 2 13 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 50.000.000 2 13 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.01 02 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa 15.306.800 2 13 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.306.800 2 13 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.306.800 2 13 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.01 04 Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa 18.088.400 2 13 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 18.088.400 2 13 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.088.400 2 13 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.01 05 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 16.604.800 2 13 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 16.604.800 2 13 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.604.800 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.251.545.900 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 3.251.545.900 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.04 00 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 1.000.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia 1.000.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.06 00 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 722.029.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 550.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 61.375.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.375.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.06 01 5 2 BELANJA MODAL 488.625.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.06 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 488.625.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.06 03 Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan 172.029.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 172.029.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 172.029.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 1.529.516.900 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.09 01 Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya 214.406.900 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 214.406.900 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 214.406.900 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.09 07 Publikasi Seni dan Budaya Daerah 650.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.09 07 5 1 BELANJA OPERASI 535.903.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.09 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 535.903.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.09 07 5 2 BELANJA MODAL 114.097.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.09 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 114.097.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.09 17 Pengembangan Kewirausahaan Desa 240.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.09 17 5 1 BELANJA OPERASI 240.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.09 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.09 20 Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa 425.110.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.09 20 5 1 BELANJA OPERASI 425.110.000 125 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 5.09 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 425.110.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 140.089.958.509 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI 323.658.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 00 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja 323.658.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 84.405.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 84.405.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 84.405.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 14.378.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.378.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.378.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan 82.213.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 82.213.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.213.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik 142.661.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 142.661.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 142.661.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 454.799.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.01 00 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan 189.099.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.01 02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum 147.100.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 147.100.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 147.100.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.01 03 Fasilitasi Penataan Wilayah 41.999.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 41.999.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.999.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.02 00 Pelaksanaan Otonomi Daerah 75.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.02 03 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan 75.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.03 00 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 190.699.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.03 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah 190.699.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 190.699.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 190.699.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 35.716.314.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.01 00 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual 31.461.646.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.01 02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual 31.461.646.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 31.461.646.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.986.646.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 28.475.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 00 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 465.879.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 01 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan 33.841.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 33.841.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.841.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan 225.000.000 126 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 225.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 03 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial 207.037.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 207.037.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 207.037.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.03 00 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 3.788.788.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 437.398.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 437.398.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 437.398.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 3.351.390.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.351.390.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 876.390.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.03 02 5 1 05 Belanja Hibah 2.475.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 2.982.912.980 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 00 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 1.281.996.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan 79.196.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 79.196.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.196.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan 16.386.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.386.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.386.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya 1.049.663.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.049.663.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.049.663.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota 136.750.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 136.750.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 136.750.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.02 00 Fasilitasi Bantuan Hukum 1.700.916.480 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.02 01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum 283.430.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 283.430.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 283.430.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.02 02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM 1.417.485.580 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.417.485.580 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.417.485.580 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.068.414.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.01 00 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian 801.220.700 127 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.01 01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 680.243.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 680.243.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 680.243.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro 120.977.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 120.977.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.977.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.02 00 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam 188.981.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.02 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 188.981.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 188.981.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 188.981.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.03 00 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD 78.212.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.03 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha 37.780.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 37.780.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.780.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.03 04 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah 40.432.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 40.432.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.432.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 120.200.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 07 1.01 00 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 87.805.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 07 1.01 02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 87.805.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 07 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 87.805.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 07 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 87.805.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 07 1.02 00 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 3.522.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 07 1.02 01 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 3.522.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 07 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.522.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 07 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.522.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 07 1.03 00 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 28.872.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 07 1.03 03 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 28.872.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 07 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 28.872.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 07 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.872.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 214.604.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 1.01 00 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 136.953.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 1.01 03 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 136.953.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 136.953.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 1.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 72.280.000 128 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.673.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 1.02 00 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 77.651.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 1.02 03 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 77.651.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 77.651.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.651.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 5.923.544.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 00 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan 4.873.544.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 01 Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah 609.945.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 609.945.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 609.945.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 04 Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota 350.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 350.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 06 Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan 463.599.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 462.046.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 462.046.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 06 5 2 BELANJA MODAL 1.552.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.552.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 07 Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan 500.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 08 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan 850.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 850.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 850.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 09 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan 300.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 10 Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan 1.800.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.800.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.02 00 Peningkatan Budaya Pemerintahan 1.050.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.02 01 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY 1.050.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.050.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 5.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 93.285.509.429 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 176.078.400 129 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 104.303.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 104.303.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.303.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 24.223.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 24.223.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.223.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 47.551.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 47.551.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.551.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 63.618.290.694 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 63.256.602.994 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 63.256.602.994 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 63.256.602.994 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 302.038.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 302.038.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 299.040.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.998.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 21.377.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 21.377.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.377.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 38.272.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 38.272.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.272.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 144.336.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 10.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 134.336.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 134.336.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 127.320.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.016.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.261.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 6.261.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.261.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.261.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.282.610.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 163.017.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 163.017.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 163.017.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 354.461.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 354.461.900 130 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 354.461.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 276.106.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 275.437.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 275.437.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 03 5 2 BELANJA MODAL 669.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 669.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 253.496.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 253.496.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 253.496.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 89.535.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 89.535.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.535.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.776.468.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.776.468.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.776.468.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 245.024.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 245.024.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 245.024.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 124.500.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 124.500.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 124.500.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.130.717.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.500.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.07 01 5 2 BELANJA MODAL 1.500.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.07 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.500.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 13.100.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL 13.100.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.100.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 395.714.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.845.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.845.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 393.869.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 393.869.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 2.076.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.07 07 5 2 BELANJA MODAL 2.076.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.07 07 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.076.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 219.825.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL 219.825.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 219.825.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.006.514.550 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.170.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.170.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.170.000 131 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.764.684.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.764.684.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.764.684.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 146.280.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 146.280.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 146.280.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.073.380.550 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.073.380.550 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.073.380.550 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.309.279.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 632.531.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 632.531.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 632.531.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.674.222.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.674.222.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.674.222.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.551.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.551.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.551.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 394.995.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 394.995.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 394.995.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.363.731.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.363.731.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.363.731.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 237.247.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 237.247.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 237.247.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11 00 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.797.566.685 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 240.566.685 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11 01 5 1 BELANJA OPERASI 240.566.685 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11 01 5 1 01 Belanja Pegawai 240.566.685 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 157.500.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11 02 5 1 BELANJA OPERASI 157.500.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 157.500.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 50.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 132 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.349.500.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.349.500.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11 04 5 1 01 Belanja Pegawai 3.349.500.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.12 00 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 983.352.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 776.516.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.12 01 5 1 BELANJA OPERASI 776.516.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.12 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 776.516.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 142.958.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.12 02 5 1 BELANJA OPERASI 142.958.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.12 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 142.958.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 63.877.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.12 03 5 1 BELANJA OPERASI 63.877.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.12 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.877.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.13 00 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan 2.315.777.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.13 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 56.218.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.13 02 5 1 BELANJA OPERASI 56.218.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.13 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.218.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.13 03 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan 2.259.559.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.13 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.259.559.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.13 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.259.559.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.14 00 Fasilitasi Keprotokolan 5.514.723.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.14 01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 3.215.002.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.14 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.215.002.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.14 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.215.002.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.14 02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.381.521.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.14 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.381.521.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.14 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.381.521.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.14 03 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 918.200.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.14 03 5 1 BELANJA OPERASI 918.200.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.14 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 918.200.000 Jumlah Belanja 168.283.666.409 Total Surplus/(Defisit) (168.173.266.409) 0 00 4.01.2.10.1.03.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 133 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DPRD 131.660.086.216 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 60.758.583.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 00 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 14.120.123.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2.723.095.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.723.095.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.723.095.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 02 Pembahasan Rancangan Perda 6.883.380.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.883.380.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.883.380.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan 1.294.723.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.272.714.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.272.714.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 2 BELANJA MODAL 22.008.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 22.008.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 04 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik 3.218.924.700 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.218.924.700 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.218.924.700 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 00 Pembahasan Kebijakan Anggaran 2.030.489.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 447.739.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 447.739.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 447.739.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 105.397.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 105.397.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 105.397.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 03 Pembahasan APBD 480.194.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 480.194.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 480.194.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 04 Pembahasan Perubahan APBD 421.359.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 421.359.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 421.359.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 05 Pembahasan Laporan Semester 43.171.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 43.171.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.171.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 532.628.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 532.628.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 532.628.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 00 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 747.573.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 382.010.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 382.010.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 382.010.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 121.854.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 121.854.400 134 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 121.854.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 121.854.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 121.854.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 121.854.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 121.854.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 121.854.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 121.854.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 00 Peningkatan Kapasitas DPRD 20.202.260.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 2.334.734.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.334.734.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.334.734.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 11.077.690.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.077.690.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.077.690.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 1.598.326.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.598.326.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.598.326.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 813.262.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 813.262.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 813.262.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 4.378.246.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.378.246.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.378.246.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 00 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 5.083.196.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 405.403.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 405.403.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 405.403.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 03 Pelaksanaan Reses 4.677.793.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.677.793.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.677.793.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.06 00 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 359.657.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD 359.657.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 359.657.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 359.657.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 00 Fasilitasi Tugas DPRD 18.215.281.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 8.877.645.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.877.645.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.877.645.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 30.207.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.207.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.207.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 1.344.419.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.344.419.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.344.419.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 7.963.009.600 135 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 7.963.009.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.963.009.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 70.901.502.316 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 102.747.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 35.726.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.726.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.726.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 32.438.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 32.438.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.438.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34.582.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 34.582.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.582.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.876.109.335 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.744.480.235 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.744.480.235 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.744.480.235 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 58.920.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 58.920.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 58.920.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12.900.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 12.900.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.900.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 59.809.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 59.809.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.809.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 21.403.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 21.403.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 21.403.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 16.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.603.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 355.907.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4.412.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.412.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.412.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 351.495.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 351.495.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 351.495.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.291.463.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 33.577.300 136 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 33.577.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.577.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 162.290.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 162.290.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 162.290.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 23.146.700 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 23.146.700 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.146.700 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 146.699.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 146.699.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 146.699.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 925.750.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 925.750.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 925.750.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.644.452.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 79.913.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL 79.913.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 79.913.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.707.360.700 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.281.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.281.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 1.704.079.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.704.079.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 857.178.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 09 5 1 BELANJA OPERASI 857.178.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 857.178.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.289.139.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.168.163.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.168.163.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.168.163.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.120.976.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.120.976.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.120.976.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.176.585.672 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 434.187.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 434.187.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 434.187.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 738.031.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 738.031.300 137 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 738.031.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 250.710.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 250.710.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.710.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 753.656.272 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 753.656.272 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 753.656.272 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 00 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 46.350.306.509 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 45.990.213.509 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 01 5 1 BELANJA OPERASI 45.990.213.509 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 01 5 1 01 Belanja Pegawai 45.990.213.509 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 84.651.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 02 5 1 BELANJA OPERASI 84.651.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 84.651.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 275.441.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 03 5 1 BELANJA OPERASI 269.765.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 269.765.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 03 5 2 BELANJA MODAL 5.676.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.676.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 00 Layanan Administrasi DPRD 4.793.387.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD 2.945.549.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.945.549.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.945.549.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 1.847.837.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.847.837.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.847.837.300 Jumlah Belanja 131.660.086.216 Total Surplus/(Defisit) (131.660.086.216) 0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 138 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 5.01.2.20.5.05.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 950.302.150 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 200.933.700 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 00 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi 200.933.700 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 200.933.700 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 200.933.700 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.933.700 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 749.368.450 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 35.700.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 35.700.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 35.700.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 35.700.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.500.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.500.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 7.500.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 230.445.200 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.010.400 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.010.400 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.010.400 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.860.600 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.860.600 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.860.600 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.938.200 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 13.938.200 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.938.200 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.477.200 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 16.477.200 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.477.200 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7.468.800 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.468.800 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.468.800 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 158.690.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 158.690.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 158.690.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 289.722.600 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 289.722.600 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 585.600 139 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 585.600 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 289.137.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 289.137.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 109.654.300 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.026.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.026.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.026.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.761.100 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.761.100 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.761.100 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.977.600 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.977.600 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.977.600 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 83.889.600 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 83.889.600 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.889.600 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.346.350 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 37.713.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 37.713.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.713.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.075.400 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.075.400 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.075.400 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.604.400 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 13.604.400 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.604.400 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17.232.750 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 17.232.750 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.232.750 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.720.800 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 5.720.800 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.720.800 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 00 0.00 00 PERENCANAAN 23.049.839.799 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2.187.175.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 00 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.187.175.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 92.300.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 92.300.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 92.300.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 1.094.875.900 140 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.094.875.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.094.875.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 00 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1.000.000.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 992.668.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 992.668.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 992.668.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 04 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 7.331.100 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 7.331.100 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.331.100 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 701.749.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 462.895.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 100.000.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 362.895.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 362.895.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 362.895.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.02 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 99.999.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 99.999.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 99.999.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.999.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 138.853.600 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 138.853.600 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 138.853.600 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 138.853.600 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 20.160.914.899 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 76.845.300 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.781.800 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.781.800 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.781.800 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 19.685.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 19.685.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.685.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31.378.000 141 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 31.378.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.378.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.825.673.619 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.750.783.519 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.750.783.519 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 17.750.783.519 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 41.990.100 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 41.990.100 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 40.140.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.850.100 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8.976.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.976.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.976.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 23.924.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 23.924.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.924.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.540.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12.540.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.540.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 11.400.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.140.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 133.188.200 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 133.188.200 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 133.188.200 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 133.188.200 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 759.746.400 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14.980.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.980.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.980.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 46.999.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 46.999.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.999.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.547.400 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 36.547.400 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.547.400 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 36.475.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 36.475.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.475.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7.408.800 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.408.800 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.408.800 142 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 558.775.200 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 558.775.200 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 558.775.200 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 58.559.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 58.559.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.559.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 333.947.600 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 121.074.800 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL 121.074.800 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 121.074.800 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 132.495.800 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 376.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 376.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 132.119.300 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 132.119.300 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 80.377.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 11 5 2 BELANJA MODAL 80.377.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.377.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 404.072.400 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.500.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.914.800 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.914.800 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.914.800 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 48.549.600 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 48.549.600 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.549.600 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 297.108.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 297.108.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 297.108.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 614.901.380 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.405.600 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 34.405.600 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.405.600 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 227.886.400 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 227.886.400 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 227.886.400 143 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 10.150.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.150.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.150.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 10.880.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.880.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.880.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 51.020.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 51.020.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.020.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 254.847.880 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 109.659.880 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 109.659.880 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 09 5 2 BELANJA MODAL 145.188.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 145.188.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.711.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 25.711.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.711.500 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 00 0.00 00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 237.139.100 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 237.139.100 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 29.095.000 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 29.095.000 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 29.095.000 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.095.000 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.02 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 42.909.100 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.02 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial 42.909.100 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 42.909.100 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.909.100 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.04 00 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 165.135.000 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 165.135.000 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 165.135.000 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 165.135.000 Jumlah Belanja 24.237.281.049 Total Surplus/(Defisit) (24.237.281.049) 0 00 5.01.2.20.5.05.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 144 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.150.577.950.087 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 01 Pajak Daerah 1.959.426.865.770 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 810.085.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 110.119.268.734 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 80.221.730.183 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 2 PENDAPATAN TRANSFER 3.510.440.000.420 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 2 01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3.509.604.094.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 2 02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 835.906.420 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7.576.500.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 3 01 Pendapatan Hibah 7.576.500.000 Jumlah Pendapatan 5.668.594.450.507 0 00 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 KEUANGAN 1.525.469.051.786 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.418.603.328.914 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 00 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 956.622.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 78.726.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 78.726.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.726.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 77.226.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 77.226.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.226.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD 309.815.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 309.815.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 309.815.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 222.515.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 222.515.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 222.515.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 242.782.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 242.782.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 242.782.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 25.557.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 25.557.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.557.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 00 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 256.195.700 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota 83.660.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 83.660.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.660.600 145 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota 83.660.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 83.660.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.660.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 04 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 83.660.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 83.660.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.660.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah 5.213.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 5.213.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.213.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 00 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 151.970.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 89.310.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 89.310.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.310.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 62.660.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 09 5 1 BELANJA OPERASI 62.660.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.660.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 00 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 540.358.700 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 13.857.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 13.857.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.857.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 17.484.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 17.484.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.484.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 340.453.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 340.453.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 340.453.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 5.051.600 146 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.051.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.051.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 5.778.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.778.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.778.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 110.777.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 10 5 1 BELANJA OPERASI 110.777.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.777.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi 16.704.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 11 5 1 BELANJA OPERASI 16.704.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.704.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi 30.251.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 12 5 1 BELANJA OPERASI 30.251.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.251.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 00 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.416.698.181.814 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 02 Analisis Investasi Pemerintah Daerah 792.477.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 792.477.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 792.477.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 584.208.683.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 08 5 4 BELANJA TRANSFER 584.208.683.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 08 5 4 02 Belanja Bantuan Keuangan 584.208.683.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 26.021.177.076 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 09 5 3 BELANJA TIDAK TERDUGA 26.021.177.076 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 09 5 3 01 Belanja Tidak Terduga 26.021.177.076 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 805.675.843.238 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 10 5 4 BELANJA TRANSFER 805.675.843.238 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 10 5 4 01 Belanja Bagi Hasil 805.675.843.238 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2.617.409.040 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 00 Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.617.409.040 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 01 Penyusunan Standar Harga 415.699.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 415.699.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 415.699.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 69.622.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 69.622.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.622.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 154.885.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 154.885.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 154.885.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 1.621.752.240 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.621.752.240 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.621.752.240 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 208.477.000 147 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 208.477.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 208.477.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 146.973.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 146.973.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 146.973.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 7.256.485.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 00 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 7.256.485.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 2.739.486.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.739.486.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.739.486.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 77.580.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 77.580.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.580.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 377.129.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 377.129.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 377.129.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 1.433.176.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.433.176.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.433.176.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 2.615.612.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.569.612.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.569.612.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 08 5 2 BELANJA MODAL 46.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 08 5 2 06 Belanja Modal Aset Lainnya 46.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 14 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 13.500.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 13.500.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 96.991.828.632 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 78.325.300 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24.373.700 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 24.373.700 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.373.700 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 34.738.700 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 34.738.700 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.738.700 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.212.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 19.212.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.212.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 81.600.199.896 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 81.327.209.896 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 81.327.209.896 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 81.327.209.896 148 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 241.740.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 241.740.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 241.740.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 17.750.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 17.750.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.750.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 13.500.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.500.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 96.720.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 96.720.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 96.720.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 96.720.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.744.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4.744.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.744.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.744.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.475.309.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 111.532.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 111.532.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 111.532.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 376.872.300 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 376.872.300 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 376.872.300 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 189.417.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 189.417.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 189.417.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.857.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 35.857.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.857.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 215.849.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 215.849.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 215.849.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 39.208.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 39.208.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.208.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 506.571.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 506.571.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 506.571.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 849.136.000 149 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Urusan Pemerintah Daerah 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 598.601.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 598.601.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 598.601.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 09 5 2 BELANJA MODAL 200.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.534.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 16.744.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.744.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL 33.790.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.790.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.264.902.836 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 33.262.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 33.262.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.262.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.892.161.436 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.892.161.436 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.892.161.436 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 508.369.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 508.369.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 508.369.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.831.110.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.831.110.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.831.110.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.622.490.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2.500.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 972.880.700 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 972.880.700 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 972.880.700 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.338.134.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.338.134.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.338.134.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 763.532.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 763.532.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 763.532.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 545.443.000 150 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 545.443.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 545.443.000 Jumlah Belanja 1.525.469.051.786 Total Surplus/(Defisit) 4.143.125.398.721 0 00 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 554.000.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 550.000.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 1 05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 4.000.000.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 554.000.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 305.000.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 2 02 Penyertaan Modal Daerah 300.000.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 2 04 Pemberian Pinjaman Daerah 5.000.000.000 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 305.000.000.000 151 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.4.01.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 574.830.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 350.550.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 224.280.000 Jumlah Pendapatan 574.830.000 0 00 5.03.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 1.350.700.000 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 1.350.700.000 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 5.02 00 Peningkatan Budaya Pemerintahan 1.350.700.000 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 5.02 01 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY 530.700.000 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 5.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 530.700.000 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 5.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 530.700.000 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 5.02 03 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan 820.000.000 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 5.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 820.000.000 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 5.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 820.000.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 KEPEGAWAIAN 61.272.611.193 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 6.088.345.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 00 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1.508.984.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 8.254.600 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.254.600 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.254.600 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 895.618.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 895.618.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 895.618.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 270.459.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 270.459.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 270.459.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 233.672.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 233.672.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 233.672.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian 100.981.100 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 100.981.100 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.981.100 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 00 Mutasi dan Promosi ASN 778.756.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 132.860.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 132.860.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 132.860.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 182.708.300 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 182.708.300 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 182.708.300 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 463.187.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 463.187.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 463.187.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 00 Pengembangan Kompetensi ASN 3.618.587.100 152 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.4.01.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 02 Pengelolaan Assessment Center 686.752.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 686.752.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 686.752.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 178.738.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 178.738.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 178.738.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 2.094.130.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.094.130.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.094.130.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 05 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 577.895.400 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 577.895.400 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 577.895.400 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 10 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN 39.756.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 10 5 1 BELANJA OPERASI 39.756.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.756.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 41.314.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 13 5 1 BELANJA OPERASI 41.314.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.314.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 00 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 182.016.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 41.710.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 41.710.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.710.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 12.218.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.218.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.218.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 05 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai 17.043.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 17.043.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.043.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 105.603.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 105.603.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 105.603.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 5.442.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 08 5 1 BELANJA OPERASI 5.442.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.442.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 55.184.265.993 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.543.300 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 49.330.600 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 49.330.600 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.330.600 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.405.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.405.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.405.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.807.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 20.807.500 153 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.4.01.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.807.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.223.362.793 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.155.136.393 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.155.136.393 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 14.155.136.393 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 49.884.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 49.884.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 46.560.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.324.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.428.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.428.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.428.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 14.913.900 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 14.913.900 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.913.900 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.480.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.480.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 15.480.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 15.480.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 341.287.100 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.181.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.181.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.181.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.925.800 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.925.800 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.925.800 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.001.900 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.001.900 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.001.900 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 64.462.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 64.462.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.462.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7.843.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.843.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.843.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.872.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 200.872.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.872.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 38.679.938.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 94.560.600 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 94.560.600 154 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.4.01.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 94.560.600 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 38.500.000.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 09 5 2 BELANJA MODAL 38.500.000.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 38.500.000.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 85.377.400 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL 85.377.400 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.377.400 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 35.000.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.465.491.900 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.518.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 18.518.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.518.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 458.418.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 458.418.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 458.418.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 988.555.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 988.555.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 988.555.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 385.162.900 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 11.005.400 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.005.400 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.005.400 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 169.989.900 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 169.989.900 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 169.989.900 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 99.989.600 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 99.989.600 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.989.600 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 104.178.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 104.178.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.178.000 Jumlah Belanja 62.623.311.193 Total Surplus/(Defisit) (62.048.481.193) 0 00 5.03.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 155 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Organisasi : 5.04.4.01.0.00.01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.551.285.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 7.551.285.000 Jumlah Pendapatan 7.551.285.000 0 00 5.04.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 2.000.000.000 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 2.000.000.000 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10 5.02 00 Peningkatan Budaya Pemerintahan 2.000.000.000 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10 5.02 03 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan 2.000.000.000 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10 5.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000.000 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10 5.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 23.321.506.051 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 9.201.012.700 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 00 Pengembangan Kompetensi Teknis 50.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 02 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 50.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 00 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 9.151.012.700 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional 500.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 114.566.100 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 114.566.100 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.566.100 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 05 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga 82.550.600 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 82.550.600 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.550.600 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 8.453.896.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 8.453.896.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.453.896.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 14.120.493.351 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 72.624.000 156 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Organisasi : 5.04.4.01.0.00.01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.824.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.824.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.824.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 18.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 18.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.800.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 24.800.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.800.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.833.505.499 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.772.805.499 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.772.805.499 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 10.772.805.499 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 39.900.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 39.900.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 39.900.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.800.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 16.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 16.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.200.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.200.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 13.200.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 13.200.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 60.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 60.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 333.125.400 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 37.126.200 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 37.126.200 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.126.200 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.562.500 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.562.500 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.562.500 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17.172.500 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.172.500 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.172.500 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.482.200 157 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Organisasi : 5.04.4.01.0.00.01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 23.482.200 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.482.200 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 233.782.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 233.782.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 233.782.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.422.612.372 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.820.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.820.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.820.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 597.533.472 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 597.533.472 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 597.533.472 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.822.258.900 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.822.258.900 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.822.258.900 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 385.426.080 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 21.193.400 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 21.193.400 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.193.400 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 158.806.600 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 158.806.600 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 158.806.600 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 58.542.080 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 58.542.080 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.542.080 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 146.884.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 146.884.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 146.884.000 Jumlah Belanja 25.321.506.051 Total Surplus/(Defisit) (17.770.221.051) 0 00 5.04.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 158 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN Organisasi : 5.06.5.07.2.22.01 BADAN PENGHUBUNG DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 425.970.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 425.970.000 Jumlah Pendapatan 425.970.000 0 00 5.06.5.07.2.22.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.854.829.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 3.854.829.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 5.06 00 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 606.600.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 5.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 606.600.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 5.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.600.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 5.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 5.06 01 5 2 BELANJA MODAL 600.000.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 5.06 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 400.000.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 5.06 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 5.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 3.248.229.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 5.09 12 Gelar Seni Budaya Daerah 3.248.229.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 5.09 12 5 1 BELANJA OPERASI 3.248.229.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 5.09 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.248.229.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 00 0.00 00 PENGELOLAAN PENGHUBUNG 7.744.413.335 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 294.707.900 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 00 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 294.707.900 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat 159.173.900 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 159.173.900 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 159.173.900 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 04 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya 135.534.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 135.534.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 135.534.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 7.449.705.435 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.200.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.880.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.880.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.880.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.800.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.800.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.520.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.520.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.785.619.235 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.734.429.435 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.734.429.435 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.734.429.435 159 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN Organisasi : 5.06.5.07.2.22.01 BADAN PENGHUBUNG DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 47.000.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 47.000.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 39.540.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.460.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.009.800 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.009.800 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.009.800 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 3.180.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.180.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.180.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.600.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6.600.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.600.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 6.600.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 148.015.400 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.728.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 13.728.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.728.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.000.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 11.000.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.734.400 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.734.400 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.734.400 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 109.553.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 109.553.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 109.553.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.031.726.400 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.970.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.970.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.970.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 259.800.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 259.800.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 259.800.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 759.956.400 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 759.956.400 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 759.956.400 160 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN Organisasi : 5.06.5.07.2.22.01 BADAN PENGHUBUNG DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 463.544.400 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 330.408.500 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 330.408.500 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 330.408.500 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.825.500 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 100.825.500 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.825.500 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 32.310.400 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 32.310.400 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.310.400 Jumlah Belanja 11.599.242.335 Total Surplus/(Defisit) (11.173.272.335) 0 00 5.06.5.07.2.22.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 161 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 INSPEKTORAT DAERAH 26.635.196.535 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6.239.398.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 00 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 5.436.016.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 350.220.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 350.220.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 350.220.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 3.519.463.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.519.463.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.519.463.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03 Reviu Laporan Kinerja 919.905.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 919.905.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 919.905.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 04 Reviu Laporan Keuangan 232.991.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 232.991.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 232.991.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 05 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota 376.407.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 376.407.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 376.407.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 06 Kerjasama Pengawasan Internal 17.728.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 17.728.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.728.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 19.300.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 19.300.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.300.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 00 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 803.382.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 34.956.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 34.956.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.956.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 768.425.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 768.425.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 768.425.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 908.748.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 32.704.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 4.860.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.860.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.860.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 27.844.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.844.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.844.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 00 Pendampingan dan Asistensi 876.043.600 162 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 5.632.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.632.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.632.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 9.685.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.685.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.685.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 707.739.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 707.739.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 707.739.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 152.986.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 152.986.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 152.986.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 19.487.050.435 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27.919.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.809.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.809.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.809.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 8.568.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 8.568.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.568.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.541.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.541.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.541.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.672.690.775 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.619.804.975 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.619.804.975 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 15.619.804.975 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 45.840.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 45.840.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 45.840.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 7.045.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.045.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.045.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 17.912.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 17.912.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 17.912.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 13.200.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.712.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 366.486.600 163 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 7.217.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.217.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.217.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 359.268.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 359.268.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 359.268.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 471.128.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.482.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.482.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.482.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 53.731.300 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 53.731.300 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.731.300 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.887.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.887.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.887.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.797.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 20.797.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.797.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 274.230.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 274.230.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 274.230.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 90.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 543.238.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 56.300.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL 56.300.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.300.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 433.691.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 433.691.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 433.691.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 53.246.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 11 5 2 BELANJA MODAL 53.246.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 11 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 53.246.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.575.270.300 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.202.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.202.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.202.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 500.419.300 164 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 500.419.300 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.419.300 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.600.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.600.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.059.049.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.059.049.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.059.049.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 812.403.360 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 302.291.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 302.291.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 302.291.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 115.564.560 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 115.564.560 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.564.560 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 394.547.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 394.547.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 394.547.000 Jumlah Belanja 26.635.196.535 Total Surplus/(Defisit) (26.635.196.535) 0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 165 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 8.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.653.386.300 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 2.653.386.300 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 2.653.386.300 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 21 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 2.653.386.300 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 21 5 1 BELANJA OPERASI 2.653.386.300 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.653.386.300 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 20.350.257.919 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 230.071.800 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 230.071.800 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 230.071.800 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 230.071.800 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 230.071.800 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 4.581.820.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 4.581.820.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 3.888.500.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.888.500.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.407.962.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 2.480.538.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 693.320.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 693.320.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 693.320.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 408.588.000 166 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 408.588.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 94.487.600 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 94.487.600 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.487.600 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 187.600.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 187.600.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 187.600.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 126.500.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 126.500.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 126.500.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 1.153.042.400 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 1.153.042.400 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 71.848.800 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 71.848.800 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.848.800 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 696.897.900 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 696.897.900 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 696.897.900 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 384.295.700 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 384.295.700 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 384.295.700 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 3.952.656.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan 3.952.656.200 167 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 2.241.692.300 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.241.692.300 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.241.692.300 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi 1.710.963.900 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.710.963.900 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.710.963.900 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 10.024.079.519 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 83.475.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 23.983.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.983.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.983.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 33.172.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 33.172.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.172.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.320.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 26.320.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.320.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.386.439.319 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.291.299.319 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.291.299.319 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.291.299.319 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 40.140.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 40.140.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 40.140.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 20.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 35.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.400.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.400.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 11.400.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 11.400.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 518.931.400 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.498.900 168 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.498.900 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.498.900 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 52.987.100 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 52.987.100 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.987.100 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 38.653.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 38.653.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.653.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 31.786.400 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 31.786.400 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.786.400 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.494.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.494.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.494.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 343.512.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 343.512.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 343.512.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 25.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 185.262.600 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 37.022.300 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL 37.022.300 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.022.300 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 80.525.100 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 80.525.100 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.525.100 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 09 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 17.715.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL 17.715.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.715.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 930.307.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 201.520.800 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 201.520.800 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 201.520.800 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 728.786.400 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 728.786.400 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 728.786.400 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 908.264.000 169 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.809.100 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.809.100 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.809.100 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 254.425.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 254.425.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 254.425.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 54.320.100 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 54.320.100 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.320.100 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 109.709.600 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 109.709.600 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 109.709.600 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 460.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 460.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 460.000.000 Jumlah Belanja 23.003.644.219 Total Surplus/(Defisit) (23.003.644.219) 0 00 8.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 170 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 9.02.4.01.1.03.01 PANIRADYA KAISTIMEWAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 9.02.4.01.1.03.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 26.731.215.125 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 19.141.690.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.03 00 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara 1.078.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.03 01 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara 678.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 675.431.700 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 675.431.700 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.03 01 5 2 BELANJA MODAL 2.568.300 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.03 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.568.300 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.03 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara 400.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.04 00 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan 1.358.790.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.04 01 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan 750.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 750.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.04 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 608.790.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 608.790.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 608.790.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 00 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang 2.050.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 01 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan 600.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 599.143.900 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 599.143.900 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 01 5 2 BELANJA MODAL 856.100 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 856.100 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan 400.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 03 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang 650.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 650.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 04 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang 400.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 04 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 171 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 9.02.4.01.1.03.01 PANIRADYA KAISTIMEWAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.06 00 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 4.497.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 2.147.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.147.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.147.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.06 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY 2.350.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.350.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.350.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.07 00 Sarana dan Prasarana Keistimewaan 2.608.900.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.07 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan 2.608.900.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.07 01 5 1 BELANJA OPERASI 437.101.400 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.07 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 437.101.400 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.07 01 5 2 BELANJA MODAL 2.171.798.600 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.07 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.921.798.600 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.07 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 180.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.07 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 70.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.08 00 Peningkatan Pelayanan Parampara Praja 1.069.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.08 01 Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan 1.069.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.069.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.069.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.09 00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan 6.480.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.09 01 Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan 6.480.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.480.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.480.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 7.589.525.125 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.661.700 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.540.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.540.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.540.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.317.500 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.317.500 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.317.500 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.804.200 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.804.200 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.804.200 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.821.253.225 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.780.496.425 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.780.496.425 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.780.496.425 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 36.420.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 36.420.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 36.420.000 172 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 9.02.4.01.1.03.01 PANIRADYA KAISTIMEWAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.246.800 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.246.800 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.246.800 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 3.090.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.090.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.090.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.400.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.400.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 11.400.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 11.400.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 110.444.200 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.101.100 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.101.100 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.101.100 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.676.800 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 13.676.800 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.676.800 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.802.100 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.802.100 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.802.100 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.686.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.686.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.686.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 8.052.200 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.388.400 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.388.400 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 06 5 2 BELANJA MODAL 663.800 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 663.800 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 62.126.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 62.126.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.126.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 271.668.800 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 251.668.800 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 251.668.800 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 251.668.800 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 360.097.200 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 27.745.000 173 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 9.02.4.01.1.03.01 PANIRADYA KAISTIMEWAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.745.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.745.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 194.652.200 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 194.652.200 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 194.652.200 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.700.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.700.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.700.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 130.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 130.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000 Jumlah Belanja 26.731.215.125 Total Surplus/(Defisit) (26.731.215.125) 0 00 9.02.4.01.1.03.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X 174 ttd. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.066.125.164.436 583.096.517.356 0 0 2.649.221.681.792 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.412.211.763.226 156.883.456.939 0 0 1.569.095.220.165 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.267.915.176.583 92.804.170.335 0 0 1.360.719.346.918 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 931.024.742.965 768.937.900 0 0 931.793.680.865 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.249.393.800 0 0 0 1.249.393.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 89.960.400 0 0 0 89.960.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 68.785.400 0 0 0 68.785.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.090.648.000 0 0 0 1.090.648.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 924.310.051.625 0 0 0 924.310.051.625 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 923.528.305.625 0 0 0 923.528.305.625 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 282.594.000 0 0 0 282.594.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 147.420.000 0 0 0 147.420.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 351.732.000 0 0 0 351.732.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 143.358.000 0 0 0 143.358.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 143.358.000 0 0 0 143.358.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 140.556.500 0 0 0 140.556.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 50.021.000 0 0 0 50.021.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 90.535.500 0 0 0 90.535.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 852.787.800 0 0 0 852.787.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 21.881.000 0 0 0 21.881.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 103.262.100 0 0 0 103.262.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 56.413.600 0 0 0 56.413.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 200.258.500 0 0 0 200.258.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 19.647.600 0 0 0 19.647.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 451.325.000 0 0 0 451.325.000 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 1 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 768.937.900 0 0 768.937.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 114.919.200 0 0 114.919.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 469.035.400 0 0 469.035.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 184.983.300 0 0 184.983.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.550.800 0 0 0 3.500.550.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.300.000 0 0 0 9.300.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.655.499.600 0 0 0 1.655.499.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.835.751.200 0 0 0 1.835.751.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 828.044.440 0 0 0 828.044.440 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 330.129.640 0 0 0 330.129.640 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 8.200.000 0 0 0 8.200.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 99.939.400 0 0 0 99.939.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 15.754.900 0 0 0 15.754.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 197.568.000 0 0 0 197.568.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 176.452.500 0 0 0 176.452.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 336.583.903.418 92.035.232.435 0 0 428.619.135.853 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 114.507.761.045 26.836.720.055 0 0 141.344.481.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 282.076.000 0 0 282.076.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi 484.136.000 0 0 0 484.136.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia 484.136.000 0 0 0 484.136.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer 302.682.000 0 0 0 302.682.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0 282.076.000 0 0 282.076.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 447.668.300 3.018.882.000 0 0 3.466.550.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.073.645.600 2.534.840.000 0 0 3.608.485.600 2 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.016.672.100 661.650.000 0 0 1.678.322.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika 0 473.120.000 0 0 473.120.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia 0 314.195.000 0 0 314.195.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer 175.315.000 0 0 0 175.315.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa 175.315.000 175.315.000 0 0 350.630.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 28 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 226.873.000 594.630.000 0 0 821.503.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 447.513.000 413.408.000 0 0 860.921.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 36 Pengadaan Mebel Sekolah 166.000.000 156.000.000 0 0 322.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 45 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas 23.804.493.300 0 0 0 23.804.493.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 750.887.200 0 0 0 750.887.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 2.106.896.700 0 0 0 2.106.896.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 167.352.000 0 0 0 167.352.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 585.342.900 0 0 0 585.342.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 717.201.000 0 0 0 717.201.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 81.331.031.945 17.930.528.055 0 0 99.261.560.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 54 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 44.600.000 0 0 0 44.600.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 164.774.285.444 58.860.904.698 0 0 223.635.190.142 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 30.158.000 550.000.000 0 0 580.158.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa 9.735.384.000 7.909.000.000 0 0 17.644.384.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 05 Pembangunan Ruang Laboratorium 1.335.798.000 3.859.844.000 0 0 5.195.642.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 06 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 175.427.000 0 0 0 175.427.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 07 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 580.158.000 0 0 0 580.158.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 35.411.000 1.802.303.000 0 0 1.837.714.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 1.148.081.000 0 0 0 1.148.081.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 16 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 261.380.000 0 0 0 261.380.000 3 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 17 Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa 865.475.000 844.579.000 0 0 1.710.054.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 18 Rehabilitasi Ruang Laboratorium 316.634.000 0 0 0 316.634.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 23 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 100.900.000 0 0 0 100.900.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 28 Pengadaan Mebel Sekolah 873.433.000 1.050.000.000 0 0 1.923.433.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 33 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 20.445.557.744 19.495.069.298 0 0 39.940.627.042 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan 2.684.166.000 0 0 0 2.684.166.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan 130.257.000 0 0 0 130.257.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 4.650.000.000 0 0 0 4.650.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 131.660.000 0 0 0 131.660.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 158.105.100 0 0 0 158.105.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 750.000.000 0 0 0 750.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 120.308.300.600 23.350.109.400 0 0 143.658.410.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 47 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 58.000.000 0 0 0 58.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 57.301.856.929 6.337.607.682 0 0 63.639.464.611 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 371.617.600 0 0 0 371.617.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 66.365.700 1.849.208.000 0 0 1.915.573.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 10 Pembangunan Kantin Sekolah 455.999.600 452.550.000 0 0 908.549.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 13 Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas 248.732.000 0 0 0 248.732.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 582.883.100 0 0 0 582.883.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 20 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah 148.652.900 0 0 0 148.652.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 21 Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah 181.500.000 0 0 0 181.500.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 24 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 133.646.000 0 0 133.646.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 30 Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas 197.917.600 584.404.000 0 0 782.321.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 35 Pengadaan Mebel Sekolah 109.000.000 216.000.000 0 0 325.000.000 4 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 40 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 156.577.375 319.267.125 0 0 475.844.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 44 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus 10.047.366.000 0 0 0 10.047.366.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 7.594.269.054 1.672.202.957 0 0 9.266.472.011 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 3.286.484.000 0 0 0 3.286.484.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus 8.808.732.700 0 0 0 8.808.732.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus 400.337.600 0 0 0 400.337.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus 2.695.223.600 1.037.700 0 0 2.696.261.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 21.932.198.100 1.109.291.900 0 0 23.041.490.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 53 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 18.000.000 0 0 0 18.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 248.990.200 0 0 0 248.990.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi 248.990.200 0 0 0 248.990.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 248.990.200 0 0 0 248.990.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 57.540.000 0 0 0 57.540.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 05 1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 57.540.000 0 0 0 57.540.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 05 1.01 01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 57.540.000 0 0 0 57.540.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK 6.445.152.380 1.036.909.900 0 0 7.482.062.280 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 5.490.983.980 1.036.909.900 0 0 6.527.893.880 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 141.080.400 0 0 0 141.080.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 112.220.400 0 0 0 112.220.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 28.860.000 0 0 0 28.860.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000 5 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.000.000 0 0 0 15.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 242.141.000 0 0 0 242.141.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14.995.000 0 0 0 14.995.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80.003.900 0 0 0 80.003.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.959.300 0 0 0 25.959.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.429.400 0 0 0 35.429.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.734.400 0 0 0 3.734.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 82.019.000 0 0 0 82.019.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 249.082.200 0 0 249.082.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 147.437.200 0 0 147.437.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 101.645.000 0 0 101.645.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.387.397.000 0 0 0 1.387.397.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.297.000 0 0 0 4.297.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 343.700.000 0 0 0 343.700.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.039.400.000 0 0 0 1.039.400.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.796.923.500 0 0 0 1.796.923.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.750.000 0 0 0 40.750.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 44.977.800 0 0 0 44.977.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 93.959.700 0 0 0 93.959.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.440.536.000 0 0 0 1.440.536.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 176.700.000 0 0 0 176.700.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.908.442.080 787.827.700 0 0 2.696.269.780 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.908.442.080 787.827.700 0 0 2.696.269.780 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 954.168.400 0 0 0 954.168.400 6 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 954.168.400 0 0 0 954.168.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 954.168.400 0 0 0 954.168.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN 11.287.998.300 1.305.845.000 0 0 12.593.843.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 7.605.252.400 1.305.845.000 0 0 8.911.097.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 34.380.000 0 0 0 34.380.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 34.380.000 0 0 0 34.380.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.400.000 0 0 0 11.400.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.400.000 0 0 0 11.400.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 217.830.900 0 0 0 217.830.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.204.150 0 0 0 12.204.150 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 46.108.550 0 0 0 46.108.550 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 23.278.000 0 0 0 23.278.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26.797.000 0 0 0 26.797.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.979.200 0 0 0 3.979.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 105.464.000 0 0 0 105.464.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 1.305.845.000 0 0 1.305.845.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 19.125.000 0 0 19.125.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 1.275.470.000 0 0 1.275.470.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 11.250.000 0 0 11.250.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.613.971.300 0 0 0 6.613.971.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 0 0 0 2.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.134.800.900 0 0 0 6.134.800.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 477.170.400 0 0 0 477.170.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 727.670.200 0 0 0 727.670.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 49.210.200 0 0 0 49.210.200 7 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 134.310.000 0 0 0 134.310.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 450.000.000 0 0 0 450.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 94.150.000 0 0 0 94.150.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 3.682.745.900 0 0 0 3.682.745.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 3.518.527.900 0 0 0 3.518.527.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 02 1.01 47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 2.912.005.400 0 0 0 2.912.005.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 02 1.01 49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 606.522.500 0 0 0 606.522.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 106.972.000 0 0 0 106.972.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 106.972.000 0 0 0 106.972.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 02 1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 57.246.000 0 0 0 57.246.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 02 1.03 46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 57.246.000 0 0 0 57.246.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA 24.134.544.460 12.584.220.004 0 0 36.718.764.464 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.184.802.700 5.138.305.100 0 0 6.323.107.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 42.660.000 0 0 0 42.660.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 42.660.000 0 0 0 42.660.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 93.600.000 0 0 0 93.600.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 93.600.000 0 0 0 93.600.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 147.661.200 0 0 0 147.661.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.906.300 0 0 0 11.906.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 49.908.100 0 0 0 49.908.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.445.600 0 0 0 11.445.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.144.800 0 0 0 25.144.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 9.256.400 0 0 0 9.256.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40.000.000 0 0 0 40.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 5.138.305.100 0 0 5.138.305.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 5.292.700 0 0 5.292.700 8 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 96.490.100 0 0 96.490.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 5.030.123.000 0 0 5.030.123.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 6.399.300 0 0 6.399.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 562.341.500 0 0 0 562.341.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 860.000 0 0 0 860.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 174.762.300 0 0 0 174.762.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 386.719.200 0 0 0 386.719.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 338.540.000 0 0 0 338.540.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 24.040.000 0 0 0 24.040.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.200.000 0 0 0 4.200.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.600.000 0 0 0 6.600.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 295.000.000 0 0 0 295.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.700.000 0 0 0 8.700.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 22.949.741.760 7.445.914.904 0 0 30.395.656.664 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 13.265.491.510 1.172.215.204 0 0 14.437.706.714 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 02 1.01 47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 12.891.284.710 1.172.215.204 0 0 14.063.499.914 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 02 1.01 49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 327.891.300 0 0 0 327.891.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 46.315.500 0 0 0 46.315.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 9.684.250.250 6.273.699.700 0 0 15.957.949.950 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 9.664.300.250 6.273.699.700 0 0 15.937.999.950 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 19.950.000 0 0 0 19.950.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL 32.219.432.103 16.905.690.900 0 0 49.125.123.003 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.206.245.300 7.879.774.800 0 0 9.086.020.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 46.500.000 0 0 0 46.500.000 9 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 46.500.000 0 0 0 46.500.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 146.700.000 0 0 0 146.700.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 146.700.000 0 0 0 146.700.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 119.355.300 0 0 0 119.355.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.666.800 0 0 0 3.666.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.918.800 0 0 0 23.918.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.721.800 0 0 0 14.721.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.313.500 0 0 0 18.313.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.734.400 0 0 0 3.734.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 55.000.000 0 0 0 55.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 14.734.200 7.879.774.800 0 0 7.894.509.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 33.905.300 0 0 33.905.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 75.402.500 0 0 75.402.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 14.734.200 7.720.389.000 0 0 7.735.123.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 50.078.000 0 0 50.078.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 835.704.600 0 0 0 835.704.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 0 0 0 2.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100.226.000 0 0 0 100.226.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 733.478.600 0 0 0 733.478.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.251.200 0 0 0 43.251.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 23.126.000 0 0 0 23.126.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.975.200 0 0 0 13.975.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.150.000 0 0 0 6.150.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 31.013.186.803 9.025.916.100 0 0 40.039.102.903 10 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 15.553.099.694 4.410.005.700 0 0 19.963.105.394 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 02 1.01 47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 15.186.494.094 4.410.005.700 0 0 19.596.499.794 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 02 1.01 49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 277.693.600 0 0 0 277.693.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 88.912.000 0 0 0 88.912.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 15.460.087.109 4.615.910.400 0 0 20.075.997.509 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 15.433.089.409 4.615.910.400 0 0 20.048.999.809 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 26.997.700 0 0 0 26.997.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 12.912.213.900 8.436.603.700 0 0 21.348.817.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.032.662.600 220.995.500 0 0 1.253.658.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 36.240.000 0 0 0 36.240.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 36.240.000 0 0 0 36.240.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 99.000.000 0 0 0 99.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 99.000.000 0 0 0 99.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 154.129.300 0 0 0 154.129.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.970.100 0 0 0 3.970.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.924.200 0 0 0 33.924.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.638.600 0 0 0 7.638.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.018.000 0 0 0 24.018.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5.078.400 0 0 0 5.078.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 79.500.000 0 0 0 79.500.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 220.995.500 0 0 220.995.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 68.924.300 0 0 68.924.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 100.920.700 0 0 100.920.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 51.150.500 0 0 51.150.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 553.013.300 0 0 0 553.013.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 0 0 0 2.000.000 11 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 105.633.600 0 0 0 105.633.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 445.379.700 0 0 0 445.379.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 190.280.000 0 0 0 190.280.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 23.200.000 0 0 0 23.200.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.100.000 0 0 0 7.100.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 156.815.000 0 0 0 156.815.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.165.000 0 0 0 3.165.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 11.879.551.300 8.215.608.200 0 0 20.095.159.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 6.072.762.900 1.709.097.900 0 0 7.781.860.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 02 1.01 47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 5.823.902.100 1.709.097.900 0 0 7.533.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 02 1.01 49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 227.185.800 0 0 0 227.185.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 21.675.000 0 0 0 21.675.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 5.806.788.400 6.506.510.300 0 0 12.313.298.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 5.776.489.700 6.506.510.300 0 0 12.283.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 30.298.700 0 0 0 30.298.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 21.531.901.800 8.572.034.200 0 0 30.103.936.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.294.124.200 615.823.900 0 0 1.909.948.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 63.720.000 0 0 0 63.720.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 63.720.000 0 0 0 63.720.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 153.840.000 0 0 0 153.840.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 153.840.000 0 0 0 153.840.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 170.889.100 0 0 0 170.889.100 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.909.300 0 0 0 2.909.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 39.467.500 0 0 0 39.467.500 12 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.502.700 0 0 0 9.502.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.978.000 0 0 0 29.978.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.981.600 0 0 0 3.981.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 85.050.000 0 0 0 85.050.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 615.823.900 0 0 615.823.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 105.100.900 0 0 105.100.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 269.691.800 0 0 269.691.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0 32.997.200 0 0 32.997.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 208.034.000 0 0 208.034.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 663.654.400 0 0 0 663.654.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.100.000 0 0 0 1.100.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 111.616.400 0 0 0 111.616.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 550.938.000 0 0 0 550.938.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 242.020.700 0 0 0 242.020.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.396.400 0 0 0 25.396.400 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 5.825.000 0 0 0 5.825.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.099.300 0 0 0 8.099.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 150.000.000 0 0 0 150.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 52.700.000 0 0 0 52.700.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 20.237.777.600 7.956.210.300 0 0 28.193.987.900 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 7.269.261.200 2.093.082.400 0 0 9.362.343.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 02 1.01 47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 6.949.917.600 2.093.082.400 0 0 9.043.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 02 1.01 49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 296.073.600 0 0 0 296.073.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 23.270.000 0 0 0 23.270.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 12.968.516.400 5.863.127.900 0 0 18.831.644.300 13 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 12.913.872.100 5.863.127.900 0 0 18.777.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 54.644.300 0 0 0 54.644.300 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN 24.453.667.200 12.368.959.400 0 0 36.822.626.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.215.819.800 94.371.800 0 0 1.310.191.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 96.300.000 0 0 0 96.300.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 96.300.000 0 0 0 96.300.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 148.320.000 0 0 0 148.320.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 148.320.000 0 0 0 148.320.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 137.334.600 0 0 0 137.334.600 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.438.000 0 0 0 5.438.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37.614.700 0 0 0 37.614.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.075.700 0 0 0 4.075.700 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.781.000 0 0 0 12.781.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 4.225.200 0 0 0 4.225.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 73.200.000 0 0 0 73.200.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 94.371.800 0 0 94.371.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 5.624.000 0 0 5.624.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 88.747.800 0 0 88.747.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 694.368.000 0 0 0 694.368.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 215.312.800 0 0 0 215.312.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 478.055.200 0 0 0 478.055.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 139.497.200 0 0 0 139.497.200 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 20.270.800 0 0 0 20.270.800 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.396.400 0 0 0 14.396.400 14 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 75.000.000 0 0 0 75.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 29.830.000 0 0 0 29.830.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 23.237.847.400 12.274.587.600 0 0 35.512.435.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 11.614.833.700 3.272.158.800 0 0 14.886.992.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 02 1.01 47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 11.300.841.200 3.272.158.800 0 0 14.573.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 02 1.01 49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 300.265.500 0 0 0 300.265.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 13.727.000 0 0 0 13.727.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 11.623.013.700 9.002.428.800 0 0 20.625.442.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 11.547.571.200 9.002.428.800 0 0 20.550.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 75.442.500 0 0 0 75.442.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0009 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA 2.391.741.600 1.378.758.400 0 0 3.770.500.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0009 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 772.250.000 5.250.000 0 0 777.500.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0009 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 772.250.000 5.250.000 0 0 777.500.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0009 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 772.250.000 5.250.000 0 0 777.500.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0009 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.619.491.600 1.373.508.400 0 0 2.993.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0009 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1.619.491.600 1.373.508.400 0 0 2.993.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0009 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 1.619.491.600 1.373.508.400 0 0 2.993.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0010 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI 1.740.473.700 703.826.300 0 0 2.444.300.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0010 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 56.800.000 3.500.000 0 0 60.300.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0010 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 56.800.000 3.500.000 0 0 60.300.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0010 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 56.800.000 3.500.000 0 0 60.300.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0010 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.683.673.700 700.326.300 0 0 2.384.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0010 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1.683.673.700 700.326.300 0 0 2.384.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0010 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 1.683.673.700 700.326.300 0 0 2.384.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0011 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON 4.861.488.400 244.511.600 0 0 5.106.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0011 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 525.000.000 0 0 0 525.000.000 15 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0011 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 525.000.000 0 0 0 525.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0011 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 525.000.000 0 0 0 525.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0011 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 4.336.488.400 244.511.600 0 0 4.581.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0011 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 4.336.488.400 244.511.600 0 0 4.581.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0011 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 4.336.488.400 244.511.600 0 0 4.581.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0012 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA 2.317.972.800 541.927.200 0 0 2.859.900.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0012 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 71.900.000 0 0 0 71.900.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0012 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 71.900.000 0 0 0 71.900.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0012 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 71.900.000 0 0 0 71.900.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0012 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2.246.072.800 541.927.200 0 0 2.788.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0012 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 2.246.072.800 541.927.200 0 0 2.788.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0012 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 2.246.072.800 541.927.200 0 0 2.788.000.000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 252.000.308.362 114.621.587.197 0 0 366.621.895.559 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 62.619.934.909 259.521.800 0 0 62.879.456.709 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 33.481.759.078 97.303.900 0 0 33.579.062.978 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 30.884.980.078 0 0 0 30.884.980.078 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 30.884.980.078 0 0 0 30.884.980.078 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 240.005.300 0 0 0 240.005.300 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.042.300 0 0 0 4.042.300 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.907.200 0 0 0 33.907.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.532.500 0 0 0 13.532.500 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.576.300 0 0 0 13.576.300 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.720.000 0 0 0 19.720.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.920.000 0 0 0 1.920.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 153.307.000 0 0 0 153.307.000 16 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 97.303.900 0 0 97.303.900 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 97.303.900 0 0 97.303.900 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.776.734.900 0 0 0 1.776.734.900 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 784.762.100 0 0 0 784.762.100 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 990.472.800 0 0 0 990.472.800 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 578.038.800 0 0 0 578.038.800 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 286.888.900 0 0 0 286.888.900 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 111.149.900 0 0 0 111.149.900 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 180.000.000 0 0 0 180.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 28.733.366.431 162.217.900 0 0 28.895.584.331 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 1.003.924.400 96.000.000 0 0 1.099.924.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 152.792.400 96.000.000 0 0 248.792.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 851.132.000 0 0 0 851.132.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 27.684.260.031 66.217.900 0 0 27.750.477.931 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 16.415.611.031 0 0 0 16.415.611.031 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 692.108.100 0 0 0 692.108.100 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 419.806.600 0 0 0 419.806.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 422.500.000 0 0 0 422.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 19.901.000 0 0 0 19.901.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.028.463.200 0 0 0 1.028.463.200 17 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 45.001.000 0 0 0 45.001.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 207.445.500 0 0 0 207.445.500 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 3.868.991.800 66.217.900 0 0 3.935.209.700 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 3.721.753.600 0 0 0 3.721.753.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 18.085.000 0 0 0 18.085.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 226.228.400 0 0 0 226.228.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 19 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan 288.156.500 0 0 0 288.156.500 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 310.208.300 0 0 0 310.208.300 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 45.182.000 0 0 0 45.182.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 14.582.000 0 0 0 14.582.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 30.600.000 0 0 0 30.600.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 391.718.800 0 0 0 391.718.800 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 391.718.800 0 0 0 391.718.800 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 24.558.000 0 0 0 24.558.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 02 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 367.160.800 0 0 0 367.160.800 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 13.090.600 0 0 0 13.090.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) 13.090.600 0 0 0 13.090.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK 13.090.600 0 0 0 13.090.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI 13.299.276.876 5.543.851.000 0 0 18.843.127.876 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 7.144.276.876 831.087.000 0 0 7.975.363.876 18 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 152.880.000 0 0 0 152.880.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 152.880.000 0 0 0 152.880.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 227.943.400 0 0 227.943.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 227.943.400 0 0 227.943.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.510.338.876 0 0 0 1.510.338.876 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 699.163.000 0 0 0 699.163.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 811.175.876 0 0 0 811.175.876 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.000.000 0 0 0 90.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 90.000.000 0 0 0 90.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 5.391.058.000 603.143.600 0 0 5.994.201.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 5.391.058.000 603.143.600 0 0 5.994.201.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 6.155.000.000 4.712.764.000 0 0 10.867.764.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 6.155.000.000 4.712.764.000 0 0 10.867.764.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 02 1.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan 190.000.000 4.712.764.000 0 0 4.902.764.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 02 1.01 22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 5.965.000.000 0 0 0 5.965.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL 70.034.866.400 0 0 0 70.034.866.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.174.792.000 0 0 0 1.174.792.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 444.483.000 0 0 0 444.483.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.961.400 0 0 0 6.961.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 86.227.900 0 0 0 86.227.900 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 27.821.700 0 0 0 27.821.700 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 85.024.000 0 0 0 85.024.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 39.000.000 0 0 0 39.000.000 19 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 134.448.000 0 0 0 134.448.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 65.000.000 0 0 0 65.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 619.742.000 0 0 0 619.742.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 143.718.800 0 0 0 143.718.800 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 476.023.200 0 0 0 476.023.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 110.567.000 0 0 0 110.567.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 58.459.000 0 0 0 58.459.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 45.608.000 0 0 0 45.608.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.500.000 0 0 0 6.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 68.860.074.400 0 0 0 68.860.074.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 68.860.074.400 0 0 0 68.860.074.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 02 1.02 16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 68.860.074.400 0 0 0 68.860.074.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 BALAI PELATIHAN KESEHATAN 5.405.364.700 385.460.700 0 0 5.790.825.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 5.061.580.500 385.460.700 0 0 5.447.041.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 122.854.500 0 0 0 122.854.500 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 31.528.500 0 0 0 31.528.500 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.384.100 0 0 0 35.384.100 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30.072.500 0 0 0 30.072.500 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.040.400 0 0 0 9.040.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16.829.000 0 0 0 16.829.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 35.460.700 0 0 35.460.700 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 35.460.700 0 0 35.460.700 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.360.594.600 0 0 0 1.360.594.600 20 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.500.000 0 0 0 6.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 382.067.000 0 0 0 382.067.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 972.027.600 0 0 0 972.027.600 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 278.131.400 0 0 0 278.131.400 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 82.275.700 0 0 0 82.275.700 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.150.800 0 0 0 4.150.800 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32.904.900 0 0 0 32.904.900 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000 0 0 0 100.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 58.800.000 0 0 0 58.800.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.300.000.000 350.000.000 0 0 3.650.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.300.000.000 350.000.000 0 0 3.650.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 343.784.200 0 0 0 343.784.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 03 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 343.784.200 0 0 0 343.784.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 03 1.02 01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 343.784.200 0 0 0 343.784.200 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA 62.465.831.583 1.237.570.400 0 0 63.703.401.983 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 62.465.831.583 1.237.570.400 0 0 63.703.401.983 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 42.214.482.283 0 0 0 42.214.482.283 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 42.214.482.283 0 0 0 42.214.482.283 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 20.251.349.300 1.237.570.400 0 0 21.488.919.700 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 20.251.349.300 1.237.570.400 0 0 21.488.919.700 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA 38.175.033.894 107.195.183.297 0 0 145.370.217.191 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 32.051.386.634 7.200.000.000 0 0 39.251.386.634 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21.651.386.634 0 0 0 21.651.386.634 21 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 21.651.386.634 0 0 0 21.651.386.634 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 10.400.000.000 7.200.000.000 0 0 17.600.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 10.400.000.000 7.200.000.000 0 0 17.600.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 6.123.647.260 99.995.183.297 0 0 106.118.830.557 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 6.123.647.260 99.995.183.297 0 0 106.118.830.557 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 03 Pengembangan Rumah Sakit 0 99.995.183.297 0 0 99.995.183.297 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 6.123.647.260 0 0 0 6.123.647.260 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 157.971.789.616 308.673.790.900 0 0 466.645.580.516 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 110.497.659.825 276.296.451.400 0 0 386.794.111.225 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 46.941.811.975 812.801.400 0 0 47.754.613.375 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 463.906.300 0 0 0 463.906.300 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 101.925.800 0 0 0 101.925.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 69.625.000 0 0 0 69.625.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 292.355.500 0 0 0 292.355.500 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 39.586.341.675 0 0 0 39.586.341.675 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 39.397.256.675 0 0 0 39.397.256.675 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 71.640.000 0 0 0 71.640.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 42.395.000 0 0 0 42.395.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 75.050.000 0 0 0 75.050.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 92.440.000 0 0 0 92.440.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 700.000 0 0 0 700.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 91.740.000 0 0 0 91.740.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 813.867.400 9.001.300 0 0 822.868.700 22 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 40.654.000 0 0 0 40.654.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 97.152.500 0 0 0 97.152.500 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 34.375.000 0 0 0 34.375.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 59.499.900 0 0 0 59.499.900 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 8.664.000 9.001.300 0 0 17.665.300 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 573.522.000 0 0 0 573.522.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 153.800.100 0 0 153.800.100 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 39.000.000 0 0 39.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 114.800.100 0 0 114.800.100 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.965.718.000 0 0 0 3.965.718.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 0 0 0 5.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.073.000.000 0 0 0 1.073.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.887.718.000 0 0 0 2.887.718.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.019.538.600 650.000.000 0 0 2.669.538.600 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.148.788.600 0 0 0 1.148.788.600 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 270.750.000 0 0 0 270.750.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 600.000.000 450.000.000 0 0 1.050.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 200.000.000 0 0 200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 21.379.166.000 9.361.522.000 0 0 30.740.688.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 5.990.970.000 120.330.000 0 0 6.111.300.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 625.000.000 0 0 0 625.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 3.455.800.000 0 0 0 3.455.800.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi 1.371.170.000 120.330.000 0 0 1.491.500.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 500.000.000 0 0 0 500.000.000 23 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi 39.000.000 0 0 0 39.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 15.388.196.000 9.241.192.000 0 0 24.629.388.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 2.623.500.000 563.000.000 0 0 3.186.500.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 146.809.000 8.678.192.000 0 0 8.825.001.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 10.588.259.800 0 0 0 10.588.259.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 22 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi 1.523.929.200 0 0 0 1.523.929.200 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 505.698.000 0 0 0 505.698.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 200.000.000 0 0 0 200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 200.000.000 0 0 0 200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 800.000.000 92.860.000.000 0 0 93.660.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 800.000.000 92.860.000.000 0 0 93.660.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi 800.000.000 70.860.000.000 0 0 71.660.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi 0 22.000.000.000 0 0 22.000.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 448.665.100 4.349.200 0 0 453.014.300 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi 448.665.100 4.349.200 0 0 453.014.300 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 05 Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya 200.000.000 0 0 0 200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 06 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 248.665.100 4.349.200 0 0 253.014.300 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 307.709.400 7.004.000 0 0 314.713.400 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 307.709.400 7.004.000 0 0 314.713.400 24 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.01 04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi 307.709.400 7.004.000 0 0 314.713.400 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 23.162.169.350 51.563.863.000 0 0 74.726.032.350 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 23.162.169.350 51.563.863.000 0 0 74.726.032.350 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 30.000.000 0 0 0 30.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 800.000.000 0 0 0 800.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 09 Rehabilitasi Jalan 500.000.000 51.563.863.000 0 0 52.063.863.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 19.685.065.800 0 0 0 19.685.065.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 2.147.103.550 0 0 0 2.147.103.550 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 17.258.138.000 121.686.911.800 0 0 138.945.049.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 17.258.138.000 121.686.911.800 0 0 138.945.049.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 3.115.000.000 0 0 0 3.115.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 1.080.000.000 0 0 0 1.080.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 9.243.538.000 121.686.911.800 0 0 130.930.449.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 04 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh 3.469.600.000 0 0 0 3.469.600.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 5.02 06 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo 350.000.000 0 0 0 350.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 2.674.682.400 74.931.600 0 0 2.749.614.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.394.740.600 36.873.400 0 0 1.431.614.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 29.220.000 0 0 0 29.220.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 29.220.000 0 0 0 29.220.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.400.000 0 0 0 11.400.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.400.000 0 0 0 11.400.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 167.503.600 0 0 0 167.503.600 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.699.900 0 0 0 20.699.900 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 31.291.200 0 0 0 31.291.200 25 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.381.400 0 0 0 9.381.400 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.968.100 0 0 0 19.968.100 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2.400.000 0 0 0 2.400.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 83.763.000 0 0 0 83.763.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 36.873.400 0 0 36.873.400 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 36.873.400 0 0 36.873.400 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 829.031.700 0 0 0 829.031.700 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 0 0 0 2.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 174.342.500 0 0 0 174.342.500 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 652.689.200 0 0 0 652.689.200 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 357.585.300 0 0 0 357.585.300 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 104.807.800 0 0 0 104.807.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 52.777.500 0 0 0 52.777.500 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000 0 0 0 200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.279.941.800 38.058.200 0 0 1.318.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 11 1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 1.030.941.800 38.058.200 0 0 1.069.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 11 1.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 70.000.000 0 0 0 70.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 11 1.01 07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 960.941.800 38.058.200 0 0 999.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 11 1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi 249.000.000 0 0 0 249.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 11 1.02 05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi 249.000.000 0 0 0 249.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN 18.025.974.450 5.324.999.250 0 0 23.350.973.700 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 5.184.374.450 71.800.000 0 0 5.256.174.450 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 43.320.000 0 0 0 43.320.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 43.320.000 0 0 0 43.320.000 26 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 16.800.000 0 0 0 16.800.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 16.800.000 0 0 0 16.800.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 163.372.600 8.955.100 0 0 172.327.700 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 45.122.800 0 0 0 45.122.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 34.287.900 8.955.100 0 0 43.243.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.751.900 0 0 0 11.751.900 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.366.000 0 0 0 27.366.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2.580.000 0 0 0 2.580.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 42.264.000 0 0 0 42.264.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 62.844.900 0 0 62.844.900 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 35.000.000 0 0 35.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 27.844.900 0 0 27.844.900 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.480.387.200 0 0 0 4.480.387.200 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 0 0 0 3.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.527.042.400 0 0 0 3.527.042.400 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 950.344.800 0 0 0 950.344.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 480.494.650 0 0 0 480.494.650 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 259.549.800 0 0 0 259.549.800 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.944.850 0 0 0 20.944.850 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000 0 0 0 200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 5.341.600.000 0 0 0 5.341.600.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 03 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 5.341.600.000 0 0 0 5.341.600.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 03 1.01 09 Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota 5.341.600.000 0 0 0 5.341.600.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 7.500.000.000 5.253.199.250 0 0 12.753.199.250 27 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 05 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 7.500.000.000 5.253.199.250 0 0 12.753.199.250 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 05 1.01 04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional 500.000.000 5.253.199.250 0 0 5.753.199.250 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 05 1.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 7.000.000.000 0 0 0 7.000.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 18.056.493.591 0 0 0 18.056.493.591 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 10.625.367.591 0 0 0 10.625.367.591 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.734.500 0 0 0 35.734.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.953.500 0 0 0 19.953.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.100.000 0 0 0 1.100.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.681.000 0 0 0 14.681.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.220.033.641 0 0 0 9.220.033.641 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.161.351.841 0 0 0 9.161.351.841 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 45.749.800 0 0 0 45.749.800 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.766.500 0 0 0 2.766.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 10.165.500 0 0 0 10.165.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 20.400.000 0 0 0 20.400.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 20.400.000 0 0 0 20.400.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.520.000 0 0 0 5.520.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5.520.000 0 0 0 5.520.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 186.282.500 0 0 0 186.282.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.775.000 0 0 0 15.775.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 42.864.200 0 0 0 42.864.200 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.034.800 0 0 0 9.034.800 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.372.500 0 0 0 34.372.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 9.408.000 0 0 0 9.408.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 74.828.000 0 0 0 74.828.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 613.767.200 0 0 0 613.767.200 28 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.200.000 0 0 0 12.200.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 215.328.000 0 0 0 215.328.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 386.239.200 0 0 0 386.239.200 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 543.629.750 0 0 0 543.629.750 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 265.073.500 0 0 0 265.073.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 106.207.500 0 0 0 106.207.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 172.348.750 0 0 0 172.348.750 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 339.200.000 0 0 0 339.200.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 339.200.000 0 0 0 339.200.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 339.200.000 0 0 0 339.200.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 7.091.926.000 0 0 0 7.091.926.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.01 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 5.043.989.000 0 0 0 5.043.989.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.01 03 Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 581.711.000 0 0 0 581.711.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.01 05 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang 4.007.278.000 0 0 0 4.007.278.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.01 06 Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang 455.000.000 0 0 0 455.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.03 Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis 2.047.937.000 0 0 0 2.047.937.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 5.03 01 Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang 2.047.937.000 0 0 0 2.047.937.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 5.813.699.350 3.476.496.650 0 0 9.290.196.000 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 5.813.699.350 3.476.496.650 0 0 9.290.196.000 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 5.813.699.350 3.476.496.650 0 0 9.290.196.000 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 5.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 5.813.699.350 3.476.496.650 0 0 9.290.196.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 400.000.000 0 0 0 400.000.000 29 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 400.000.000 0 0 0 400.000.000 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 400.000.000 0 0 0 400.000.000 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 13 5.02 18 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul 400.000.000 0 0 0 400.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA 1.700.000.000 0 0 0 1.700.000.000 1 03 3.26.2.22.0.00.01.0000 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 1.700.000.000 0 0 0 1.700.000.000 1 03 3.26.2.22.0.00.01.0000 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 1.700.000.000 0 0 0 1.700.000.000 1 03 3.26.2.22.0.00.01.0000 13 5.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 600.000.000 0 0 0 600.000.000 1 03 3.26.2.22.0.00.01.0000 13 5.02 04 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh 600.000.000 0 0 0 600.000.000 1 03 3.26.2.22.0.00.01.0000 13 5.02 08 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi 500.000.000 0 0 0 500.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 698.030.000 0 0 0 698.030.000 1 03 3.27.2.09.2.22.02.0000 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 698.030.000 0 0 0 698.030.000 1 03 3.27.2.09.2.22.02.0000 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 698.030.000 0 0 0 698.030.000 1 03 3.27.2.09.2.22.02.0000 13 5.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 698.030.000 0 0 0 698.030.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL 105.250.000 23.500.912.000 0 0 23.606.162.000 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0007 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 105.250.000 23.500.912.000 0 0 23.606.162.000 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0007 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 105.250.000 23.500.912.000 0 0 23.606.162.000 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0007 13 5.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 105.250.000 23.500.912.000 0 0 23.606.162.000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 114.454.500.000 1.000.000.000 0 0 115.454.500.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 114.454.500.000 1.000.000.000 0 0 115.454.500.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 499.500.000 0 0 0 499.500.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 150.000.000 0 0 0 150.000.000 30 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi 100.000.000 0 0 0 100.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi 50.000.000 0 0 0 50.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 349.500.000 0 0 0 349.500.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 349.500.000 0 0 0 349.500.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 18.355.000.000 0 0 0 18.355.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 315.000.000 0 0 0 315.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 09 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 315.000.000 0 0 0 315.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 18.040.000.000 0 0 0 18.040.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.02 03 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 18.040.000.000 0 0 0 18.040.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 95.600.000.000 1.000.000.000 0 0 96.600.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman 95.600.000.000 1.000.000.000 0 0 96.600.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 01 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman 500.000.000 0 0 0 500.000.000 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 95.100.000.000 1.000.000.000 0 0 96.100.000.000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 42.097.451.079 169.581.600 0 0 42.267.032.679 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 20.412.454.842 0 0 0 20.412.454.842 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 15.605.479.342 0 0 0 15.605.479.342 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.600.000 0 0 0 15.600.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.600.000 0 0 0 15.600.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.143.015.092 0 0 0 14.143.015.092 31 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.082.055.092 0 0 0 14.082.055.092 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 45.360.000 0 0 0 45.360.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 15.600.000 0 0 0 15.600.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.200.000 0 0 0 13.200.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.200.000 0 0 0 13.200.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 202.939.200 0 0 0 202.939.200 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.369.200 0 0 0 25.369.200 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 177.570.000 0 0 0 177.570.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 502.467.550 0 0 0 502.467.550 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 151.167.550 0 0 0 151.167.550 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 351.300.000 0 0 0 351.300.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 728.257.500 0 0 0 728.257.500 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.165.000 0 0 0 35.165.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 437.092.500 0 0 0 437.092.500 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000 0 0 0 6.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 250.000.000 0 0 0 250.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.806.975.500 0 0 0 4.806.975.500 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 4.006.152.600 0 0 0 4.006.152.600 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 2.003.388.000 0 0 0 2.003.388.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 1.968.515.600 0 0 0 1.968.515.600 32 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 06 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 24.390.000 0 0 0 24.390.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 9.859.000 0 0 0 9.859.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur 800.822.900 0 0 0 800.822.900 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 508.934.000 0 0 0 508.934.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 291.888.900 0 0 0 291.888.900 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 21.684.996.237 169.581.600 0 0 21.854.577.837 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 13.407.290.037 56.557.000 0 0 13.463.847.037 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 137.340.900 0 0 0 137.340.900 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 48.590.000 0 0 0 48.590.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 32.975.000 0 0 0 32.975.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.775.900 0 0 0 55.775.900 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.626.998.897 0 0 0 10.626.998.897 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.573.209.297 0 0 0 10.573.209.297 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 42.600.000 0 0 0 42.600.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.374.600 0 0 0 9.374.600 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 1.815.000 0 0 0 1.815.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 22.500.000 0 0 0 22.500.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 22.500.000 0 0 0 22.500.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 370.828.400 0 0 0 370.828.400 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 18.526.000 0 0 0 18.526.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.984.900 0 0 0 35.984.900 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 41.399.500 0 0 0 41.399.500 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.162.000 0 0 0 6.162.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 268.756.000 0 0 0 268.756.000 33 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 56.557.000 0 0 56.557.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 56.557.000 0 0 56.557.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.553.681.000 0 0 0 1.553.681.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 670.000.000 0 0 0 670.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 883.681.000 0 0 0 883.681.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 695.940.840 0 0 0 695.940.840 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 331.017.700 0 0 0 331.017.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 113.482.740 0 0 0 113.482.740 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 251.440.400 0 0 0 251.440.400 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 8.190.439.200 113.024.600 0 0 8.303.463.800 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 1.650.095.400 0 0 0 1.650.095.400 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi 114.761.400 0 0 0 114.761.400 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) 1.535.334.000 0 0 0 1.535.334.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 4.537.440.000 7.524.600 0 0 4.544.964.600 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 53.943.500 0 0 0 53.943.500 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 221.598.700 0 0 0 221.598.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 845.150.200 0 0 0 845.150.200 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 1.165.022.200 7.524.600 0 0 1.172.546.800 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 1.163.516.800 0 0 0 1.163.516.800 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 1.088.208.600 0 0 0 1.088.208.600 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.539.025.300 100.000.000 0 0 1.639.025.300 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 02 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana 203.986.700 0 0 0 203.986.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.335.038.600 100.000.000 0 0 1.435.038.600 34 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 463.878.500 5.500.000 0 0 469.378.500 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 02 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah 74.475.100 0 0 0 74.475.100 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 03 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 92.542.700 0 0 0 92.542.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 07 Penanganan Pasca Bencana Provinsi 296.860.700 5.500.000 0 0 302.360.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 87.267.000 0 0 0 87.267.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 04 1.02 Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 87.267.000 0 0 0 87.267.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 04 1.02 01 Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 87.267.000 0 0 0 87.267.000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 87.389.352.153 1.748.100.720 0 0 89.137.452.873 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL 60.774.643.833 768.086.120 0 0 61.542.729.953 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 44.987.602.533 693.297.320 0 0 45.680.899.853 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 69.893.700 0 0 0 69.893.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 31.693.700 0 0 0 31.693.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 16.000.000 0 0 0 16.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.200.000 0 0 0 22.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 40.765.742.233 0 0 0 40.765.742.233 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 40.647.374.233 0 0 0 40.647.374.233 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 61.440.000 0 0 0 61.440.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.669.900 0 0 0 9.669.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 47.258.100 0 0 0 47.258.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 22.500.000 0 0 0 22.500.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 22.500.000 0 0 0 22.500.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 48.660.200 0 0 0 48.660.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 48.660.200 0 0 0 48.660.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 457.524.100 507.500 0 0 458.031.600 35 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 38.500.000 0 0 0 38.500.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 61.705.000 0 0 0 61.705.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 31.413.100 0 0 0 31.413.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.954.700 0 0 0 27.954.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5.625.600 0 0 0 5.625.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 261.739.000 0 0 0 261.739.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 30.586.700 507.500 0 0 31.094.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 692.789.820 0 0 692.789.820 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 64.340.400 0 0 64.340.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 248.919.500 0 0 248.919.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 336.169.620 0 0 336.169.620 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 43.360.300 0 0 43.360.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.703.859.300 0 0 0 2.703.859.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.100.000 0 0 0 4.100.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 479.250.500 0 0 0 479.250.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.220.508.800 0 0 0 2.220.508.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 919.423.000 0 0 0 919.423.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 557.472.000 0 0 0 557.472.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 72.881.000 0 0 0 72.881.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 102.000.000 0 0 0 102.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 187.070.000 0 0 0 187.070.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 4.307.468.300 0 0 0 4.307.468.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi 4.307.468.300 0 0 0 4.307.468.300 36 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi 2.436.953.400 0 0 0 2.436.953.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi 1.053.985.500 0 0 0 1.053.985.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi 816.529.400 0 0 0 816.529.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 20.000.000 0 0 0 20.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 20.000.000 0 0 0 20.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 20.000.000 0 0 0 20.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 7.054.720.000 74.788.800 0 0 7.129.508.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti 1.127.108.500 13.241.000 0 0 1.140.349.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 01 Penyediaan Permakanan 537.931.500 1.100.000 0 0 539.031.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 Penyediaan Sandang 106.011.000 0 0 0 106.011.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 58.567.600 12.141.000 0 0 70.708.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 101.056.000 0 0 0 101.056.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 211.962.500 0 0 0 211.962.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 37.393.500 0 0 0 37.393.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 29.392.000 0 0 0 29.392.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar 44.794.400 0 0 0 44.794.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti 772.705.900 12.394.100 0 0 785.100.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 02 Penyediaan Makanan 209.107.100 550.000 0 0 209.657.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 03 Penyediaan Sandang 100.563.000 0 0 0 100.563.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 22.465.000 11.325.300 0 0 33.790.300 37 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 97.323.200 0 0 0 97.323.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 157.342.900 0 0 0 157.342.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 10.107.500 0 0 0 10.107.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 62.242.000 518.800 0 0 62.760.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 2.000.000 0 0 0 2.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 38.924.400 0 0 0 38.924.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti 72.630.800 0 0 0 72.630.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 1.857.813.800 0 0 0 1.857.813.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 01 Penyediaan Permakanan 1.062.333.600 0 0 0 1.062.333.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 02 Penyediaan Sandang 30.000.000 0 0 0 30.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial 231.190.100 0 0 0 231.190.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 534.290.100 0 0 0 534.290.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti 3.297.091.800 49.153.700 0 0 3.346.245.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 01 Penyediaan Permakanan 1.375.183.300 1.782.000 0 0 1.376.965.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 02 Penyediaan Sandang 210.853.500 0 0 0 210.853.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses 339.858.900 12.091.100 0 0 351.950.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 427.510.900 35.280.600 0 0 462.791.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 425.763.000 0 0 0 425.763.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 219.235.000 0 0 0 219.235.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 10 Pemulangan ke Daerah Asal 217.314.800 0 0 0 217.314.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA 81.372.400 0 0 0 81.372.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.718.308.200 0 0 0 1.718.308.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal 153.407.600 0 0 0 153.407.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 Pengangkatan Anak antar WNI 137.827.600 0 0 0 137.827.600 38 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal 15.580.000 0 0 0 15.580.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi 1.564.900.600 0 0 0 1.564.900.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 1.201.586.700 0 0 0 1.201.586.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 363.313.900 0 0 0 363.313.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 2.079.884.800 0 0 0 2.079.884.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi 2.079.884.800 0 0 0 2.079.884.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 01 Penyediaan Permakanan 257.477.500 0 0 0 257.477.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 02 Penyediaan Sandang 65.130.000 0 0 0 65.130.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 59.141.500 0 0 0 59.141.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 127.225.000 0 0 0 127.225.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial 1.570.910.800 0 0 0 1.570.910.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 606.660.000 0 0 0 606.660.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 606.660.000 0 0 0 606.660.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 606.660.000 0 0 0 606.660.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS 4.721.304.900 156.958.900 0 0 4.878.263.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.974.639.700 126.966.000 0 0 2.101.605.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20.040.000 0 0 0 20.040.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 20.040.000 0 0 0 20.040.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9.600.000 0 0 0 9.600.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.600.000 0 0 0 9.600.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 242.586.100 0 0 0 242.586.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 37.067.500 0 0 0 37.067.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 29.097.400 0 0 0 29.097.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 88.980.000 0 0 0 88.980.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.707.000 0 0 0 16.707.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.483.000 0 0 0 23.483.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.861.200 0 0 0 1.861.200 39 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 45.390.000 0 0 0 45.390.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 126.966.000 0 0 126.966.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 126.966.000 0 0 126.966.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.491.767.600 0 0 0 1.491.767.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.300.000 0 0 0 3.300.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 207.860.000 0 0 0 207.860.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.280.607.600 0 0 0 1.280.607.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 210.646.000 0 0 0 210.646.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 90.388.500 0 0 0 90.388.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 67.928.500 0 0 0 67.928.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 13.000.000 0 0 0 13.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 39.329.000 0 0 0 39.329.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2.746.665.200 29.992.900 0 0 2.776.658.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti 2.746.665.200 29.992.900 0 0 2.776.658.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 01 Penyediaan Permakanan 1.395.170.000 0 0 0 1.395.170.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 02 Penyediaan Sandang 315.376.500 0 0 0 315.376.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 40.096.200 9.752.300 0 0 49.848.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 04 Penyediaan Alat Bantu 5.530.000 0 0 0 5.530.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 257.436.000 15.500.000 0 0 272.936.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 687.141.500 4.740.600 0 0 691.882.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 13.215.000 0 0 0 13.215.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas 300.000 0 0 0 300.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 31.800.000 0 0 0 31.800.000 40 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 300.000 0 0 0 300.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 300.000 0 0 0 300.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA 2.948.963.900 321.755.400 0 0 3.270.719.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 894.508.200 321.755.400 0 0 1.216.263.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 22.680.000 0 0 0 22.680.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 22.680.000 0 0 0 22.680.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9.600.000 0 0 0 9.600.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.600.000 0 0 0 9.600.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 161.566.900 0 0 0 161.566.900 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 18.360.000 0 0 0 18.360.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 36.486.600 0 0 0 36.486.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 68.693.800 0 0 0 68.693.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.286.500 0 0 0 18.286.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.600.000 0 0 0 3.600.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16.140.000 0 0 0 16.140.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 321.755.400 0 0 321.755.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 54.942.800 0 0 54.942.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 125.104.600 0 0 125.104.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 105.400.000 0 0 105.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 36.308.000 0 0 36.308.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 570.674.000 0 0 0 570.674.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.580.000 0 0 0 1.580.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 81.600.000 0 0 0 81.600.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 487.494.000 0 0 0 487.494.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 129.987.300 0 0 0 129.987.300 41 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 64.605.000 0 0 0 64.605.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.110.000 0 0 0 4.110.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 48.733.300 0 0 0 48.733.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12.539.000 0 0 0 12.539.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2.054.455.700 0 0 0 2.054.455.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti 2.054.455.700 0 0 0 2.054.455.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 01 Penyediaan Permakanan 638.750.000 0 0 0 638.750.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 02 Penyediaan Sandang 264.212.000 0 0 0 264.212.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses 26.720.400 0 0 0 26.720.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 44.255.700 0 0 0 44.255.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 414.252.600 0 0 0 414.252.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 71.476.000 0 0 0 71.476.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 582.669.000 0 0 0 582.669.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 2.520.000 0 0 0 2.520.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 10 Pemulangan ke Daerah Asal 6.000.000 0 0 0 6.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA 2.400.000 0 0 0 2.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS 7.228.154.100 145.974.600 0 0 7.374.128.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 2.304.314.700 0 0 0 2.304.314.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 28.080.000 0 0 0 28.080.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 28.080.000 0 0 0 28.080.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.300.000 0 0 0 12.300.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12.300.000 0 0 0 12.300.000 42 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 187.825.700 0 0 0 187.825.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.949.700 0 0 0 13.949.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.465.800 0 0 0 6.465.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 139.920.000 0 0 0 139.920.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.890.200 0 0 0 9.890.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17.600.000 0 0 0 17.600.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.842.810.200 0 0 0 1.842.810.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 195.335.000 0 0 0 195.335.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.647.475.200 0 0 0 1.647.475.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 233.298.800 0 0 0 233.298.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 153.990.800 0 0 0 153.990.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 79.308.000 0 0 0 79.308.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 4.923.839.400 145.974.600 0 0 5.069.814.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti 3.954.916.100 132.134.600 0 0 4.087.050.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 01 Penyediaan Permakanan 2.299.200.000 0 0 0 2.299.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 02 Penyediaan Sandang 615.743.000 0 0 0 615.743.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 165.727.400 54.010.000 0 0 219.737.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 04 Penyediaan Alat Bantu 0 1.952.000 0 0 1.952.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 164.765.900 72.124.200 0 0 236.890.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 96.605.600 0 0 0 96.605.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 526.484.200 4.048.400 0 0 530.532.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas 1.800.000 0 0 0 1.800.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 45.240.000 0 0 0 45.240.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 8.100.000 0 0 0 8.100.000 43 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 3.600.000 0 0 0 3.600.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar 27.650.000 0 0 0 27.650.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti 968.923.300 13.840.000 0 0 982.763.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 01 Penyediaan Permakanan 408.680.000 0 0 0 408.680.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 02 Penyediaan Sandang 99.812.100 0 0 0 99.812.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses 32.959.200 0 0 0 32.959.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 14.037.800 0 0 0 14.037.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 124.333.500 0 0 0 124.333.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 25.200.000 0 0 0 25.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 226.600.700 13.840.000 0 0 240.440.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 14.400.000 0 0 0 14.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 10 Pemulangan ke Daerah Asal 4.800.000 0 0 0 4.800.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti 17.100.000 0 0 0 17.100.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA 3.270.190.220 22.319.100 0 0 3.292.509.320 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.375.335.100 0 0 0 1.375.335.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.420.000 0 0 0 24.420.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24.420.000 0 0 0 24.420.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.400.000 0 0 0 11.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.400.000 0 0 0 11.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 119.423.700 0 0 0 119.423.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32.093.100 0 0 0 32.093.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 53.710.000 0 0 0 53.710.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.620.600 0 0 0 12.620.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21.000.000 0 0 0 21.000.000 44 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 888.576.800 0 0 0 888.576.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.500.000 0 0 0 3.500.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 74.400.000 0 0 0 74.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 810.676.800 0 0 0 810.676.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 331.514.600 0 0 0 331.514.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 52.100.000 0 0 0 52.100.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 236.044.000 0 0 0 236.044.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 43.370.600 0 0 0 43.370.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.894.855.120 22.319.100 0 0 1.917.174.220 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti 1.894.855.120 22.319.100 0 0 1.917.174.220 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 1.05 01 Penyediaan Permakanan 761.360.000 0 0 0 761.360.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 1.05 02 Penyediaan Sandang 126.836.000 0 0 0 126.836.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 1.05 03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses 61.420.100 0 0 0 61.420.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 1.05 04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 41.911.700 22.319.100 0 0 64.230.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 1.05 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 476.517.320 0 0 0 476.517.320 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 1.05 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 45.360.000 0 0 0 45.360.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 1.05 07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 370.950.000 0 0 0 370.950.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 1.05 09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 10.500.000 0 0 0 10.500.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK 3.653.603.800 61.374.300 0 0 3.714.978.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.310.756.900 49.458.900 0 0 1.360.215.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 22.920.000 0 0 0 22.920.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 22.920.000 0 0 0 22.920.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9.600.000 0 0 0 9.600.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.600.000 0 0 0 9.600.000 45 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 191.633.600 1.390.400 0 0 193.024.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.611.300 0 0 0 12.611.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28.912.800 0 0 0 28.912.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 110.715.900 1.390.400 0 0 112.106.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.304.800 0 0 0 24.304.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2.788.800 0 0 0 2.788.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.300.000 0 0 0 12.300.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.755.200 48.068.500 0 0 55.823.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 755.200 48.068.500 0 0 48.823.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.000.000 0 0 0 7.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 830.526.100 0 0 0 830.526.100 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 112.648.500 0 0 0 112.648.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 716.877.600 0 0 0 716.877.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 248.322.000 0 0 0 248.322.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 196.988.800 0 0 0 196.988.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 51.333.200 0 0 0 51.333.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2.342.846.900 11.915.400 0 0 2.354.762.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti 2.342.846.900 11.915.400 0 0 2.354.762.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 01 Pengasuhan 9.030.000 0 0 0 9.030.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 02 Penyediaan Makanan 1.049.375.000 0 0 0 1.049.375.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 03 Penyediaan Sandang 245.931.400 0 0 0 245.931.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 170.282.600 0 0 0 170.282.600 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 74.800.000 0 0 0 74.800.000 46 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 108.600.000 0 0 0 108.600.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 17.497.400 11.915.400 0 0 29.412.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 08 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak 2.000.000 0 0 0 2.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 628.010.500 0 0 0 628.010.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 4.000.000 0 0 0 4.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 4.800.000 0 0 0 4.800.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 12 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti 2.000.000 0 0 0 2.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti 26.520.000 0 0 0 26.520.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA 4.792.491.400 271.632.300 0 0 5.064.123.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.715.799.900 271.632.300 0 0 1.987.432.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 28.200.000 0 0 0 28.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 28.200.000 0 0 0 28.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.400.000 0 0 0 11.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.400.000 0 0 0 11.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 222.280.400 0 0 0 222.280.400 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 18.765.000 0 0 0 18.765.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.751.200 0 0 0 24.751.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 154.897.200 0 0 0 154.897.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.977.000 0 0 0 9.977.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2.640.000 0 0 0 2.640.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 11.250.000 0 0 0 11.250.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 271.632.300 0 0 271.632.300 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 12.554.500 0 0 12.554.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 259.077.800 0 0 259.077.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.134.568.800 0 0 0 1.134.568.800 47 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.100.000 0 0 0 1.100.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 140.610.000 0 0 0 140.610.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 992.858.800 0 0 0 992.858.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 319.350.700 0 0 0 319.350.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 144.976.000 0 0 0 144.976.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26.744.700 0 0 0 26.744.700 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 108.935.000 0 0 0 108.935.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 38.695.000 0 0 0 38.695.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 3.076.691.500 0 0 0 3.076.691.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 3.076.691.500 0 0 0 3.076.691.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 01 Penyediaan Permakanan 2.173.260.000 0 0 0 2.173.260.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 02 Penyediaan Sandang 365.566.800 0 0 0 365.566.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 16.746.200 0 0 0 16.746.200 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial 28.511.500 0 0 0 28.511.500 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 141.650.000 0 0 0 141.650.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 232.157.000 0 0 0 232.157.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 14.400.000 0 0 0 14.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 4.320.000 0 0 0 4.320.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 12 Pemulasaraan 100.080.000 0 0 0 100.080.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 950.291.469.498 206.244.319.200 0 0 1.156.535.788.698 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 51.004.289.192 510.032.900 0 0 51.514.322.092 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 33.547.333.422 100.170.000 0 0 33.647.503.422 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 32.499.253.122 100.170.000 0 0 32.599.423.122 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 135.540.000 0 0 0 135.540.000 48 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100.540.000 0 0 0 100.540.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 29.268.854.722 0 0 0 29.268.854.722 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 29.201.595.022 0 0 0 29.201.595.022 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 44.760.000 0 0 0 44.760.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.499.900 0 0 0 7.499.900 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 14.999.800 0 0 0 14.999.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 30.800.000 0 0 0 30.800.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 11.000.000 0 0 0 11.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 19.800.000 0 0 0 19.800.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.682.000 0 0 0 15.682.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 15.682.000 0 0 0 15.682.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 383.185.700 0 0 0 383.185.700 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 23.982.000 0 0 0 23.982.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 64.413.500 0 0 0 64.413.500 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.987.300 0 0 0 14.987.300 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.174.900 0 0 0 27.174.900 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2.640.000 0 0 0 2.640.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 149.988.000 0 0 0 149.988.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 100.000.000 0 0 0 100.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 100.170.000 0 0 100.170.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 100.170.000 0 0 100.170.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.890.190.000 0 0 0 1.890.190.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.340.000 0 0 0 6.340.000 49 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 622.900.000 0 0 0 622.900.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.260.950.000 0 0 0 1.260.950.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 775.000.700 0 0 0 775.000.700 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.091.400 0 0 0 29.091.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 466.582.500 0 0 0 466.582.500 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 9.791.500 0 0 0 9.791.500 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 49.735.300 0 0 0 49.735.300 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 150.000.000 0 0 0 150.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 69.800.000 0 0 0 69.800.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 83.225.300 0 0 0 83.225.300 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 53.396.800 0 0 0 53.396.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 53.396.800 0 0 0 53.396.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 29.828.500 0 0 0 29.828.500 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.02 01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja 29.828.500 0 0 0 29.828.500 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 225.329.000 0 0 0 225.329.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota 163.589.800 0 0 0 163.589.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 02 Pelayanan Antar Kerja 99.837.000 0 0 0 99.837.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) 43.755.400 0 0 0 43.755.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 19.997.400 0 0 0 19.997.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 61.739.200 0 0 0 61.739.200 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 61.739.200 0 0 0 61.739.200 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 239.504.700 0 0 0 239.504.700 50 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 139.505.700 0 0 0 139.505.700 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 10.225.200 0 0 0 10.225.200 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 05 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi 29.280.500 0 0 0 29.280.500 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 99.999.000 0 0 0 99.999.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 01 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 49.999.000 0 0 0 49.999.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 500.021.300 0 0 0 500.021.300 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 500.021.300 0 0 0 500.021.300 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan 500.021.300 0 0 0 500.021.300 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0001 BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS 15.466.368.250 110.729.100 0 0 15.577.097.350 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.995.611.200 0 0 0 1.995.611.200 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 32.640.000 0 0 0 32.640.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.640.000 0 0 0 32.640.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.200.000 0 0 0 13.200.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.200.000 0 0 0 13.200.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 98.723.600 0 0 0 98.723.600 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26.840.600 0 0 0 26.840.600 51 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.000.000 0 0 0 12.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.000.000 0 0 0 16.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.774.000 0 0 0 3.774.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.109.000 0 0 0 30.109.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.564.872.200 0 0 0 1.564.872.200 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.764.000 0 0 0 1.764.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 269.960.000 0 0 0 269.960.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.293.148.200 0 0 0 1.293.148.200 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 286.175.400 0 0 0 286.175.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 124.892.200 0 0 0 124.892.200 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.982.000 0 0 0 29.982.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 86.500.000 0 0 0 86.500.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 44.801.200 0 0 0 44.801.200 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 13.470.757.050 110.729.100 0 0 13.581.486.150 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 03 1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 13.370.847.250 110.729.100 0 0 13.481.576.350 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 03 1.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 13.370.847.250 110.729.100 0 0 13.481.576.350 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 03 1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi 99.909.800 0 0 0 99.909.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 03 1.04 01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 99.909.800 0 0 0 99.909.800 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0002 BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 1.990.587.520 299.133.800 0 0 2.289.721.320 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.212.903.520 0 0 0 1.212.903.520 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 25.080.000 0 0 0 25.080.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 25.080.000 0 0 0 25.080.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9.600.000 0 0 0 9.600.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.600.000 0 0 0 9.600.000 52 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 109.043.800 0 0 0 109.043.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.408.800 0 0 0 10.408.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.548.400 0 0 0 9.548.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.000.000 0 0 0 9.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2.427.600 0 0 0 2.427.600 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 67.659.000 0 0 0 67.659.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 799.801.420 0 0 0 799.801.420 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.765.000 0 0 0 1.765.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 141.728.420 0 0 0 141.728.420 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 656.308.000 0 0 0 656.308.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 269.378.300 0 0 0 269.378.300 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 174.054.700 0 0 0 174.054.700 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 55.250.000 0 0 0 55.250.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 40.073.600 0 0 0 40.073.600 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 777.684.000 299.133.800 0 0 1.076.817.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 06 1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 777.684.000 299.133.800 0 0 1.076.817.800 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 06 1.01 03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan 777.684.000 299.133.800 0 0 1.076.817.800 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 14.422.158.994 788.477.800 0 0 15.210.636.794 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 14.422.158.994 788.477.800 0 0 15.210.636.794 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 12.357.095.994 788.477.800 0 0 13.145.573.794 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 67.654.300 0 0 0 67.654.300 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 38.151.100 0 0 0 38.151.100 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 10.236.600 0 0 0 10.236.600 53 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.266.600 0 0 0 19.266.600 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.904.316.044 0 0 0 8.904.316.044 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.829.596.044 0 0 0 8.829.596.044 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 39.720.000 0 0 0 39.720.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.369.600 0 0 0 3.369.600 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 31.630.400 0 0 0 31.630.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.200.000 0 0 0 13.200.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.200.000 0 0 0 13.200.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 484.304.100 42.000.000 0 0 526.304.100 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.607.500 0 0 0 30.607.500 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.968.400 0 0 0 24.968.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.754.000 42.000.000 0 0 57.754.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 38.651.000 0 0 0 38.651.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12.370.200 0 0 0 12.370.200 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 271.953.000 0 0 0 271.953.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 90.000.000 0 0 0 90.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 871.400 746.477.800 0 0 747.349.200 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 193.980.800 0 0 193.980.800 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 871.400 362.497.000 0 0 363.368.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 0 10.000.000 0 0 10.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 180.000.000 0 0 180.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.991.290.950 0 0 0 1.991.290.950 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.360.000 0 0 0 4.360.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 728.690.550 0 0 0 728.690.550 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.258.240.400 0 0 0 1.258.240.400 54 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 895.459.200 0 0 0 895.459.200 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 69.332.900 0 0 0 69.332.900 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 308.127.900 0 0 0 308.127.900 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 73.898.400 0 0 0 73.898.400 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 380.000.000 0 0 0 380.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 64.100.000 0 0 0 64.100.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 736.313.000 0 0 0 736.313.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi 1.500.000 0 0 0 1.500.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi 750.000 0 0 0 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi 750.000 0 0 0 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi 733.313.000 0 0 0 733.313.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 632.563.000 0 0 0 632.563.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 100.750.000 0 0 0 100.750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 1.500.000 0 0 0 1.500.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 750.000 0 0 0 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 750.000 0 0 0 750.000 55 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.085.051.700 0 0 0 1.085.051.700 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 78.905.000 0 0 0 78.905.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi 78.155.000 0 0 0 78.155.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 750.000 0 0 0 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 951.753.700 0 0 0 951.753.700 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 715.750.000 0 0 0 715.750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 236.003.700 0 0 0 236.003.700 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 54.393.000 0 0 0 54.393.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 53.643.000 0 0 0 53.643.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 750.000 0 0 0 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 3.750.000 0 0 0 3.750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 1.500.000 0 0 0 1.500.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota 750.000 0 0 0 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi 750.000 0 0 0 750.000 56 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 1.500.000 0 0 0 1.500.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.02 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi 750.000 0 0 0 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.02 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi 750.000 0 0 0 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 750.000 0 0 0 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.03 01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 750.000 0 0 0 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 1.500.000 0 0 0 1.500.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi 1.500.000 0 0 0 1.500.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi 750.000 0 0 0 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi 750.000 0 0 0 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 3.750.000 0 0 0 3.750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 1.500.000 0 0 0 1.500.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 750.000 0 0 0 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi 750.000 0 0 0 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 2.250.000 0 0 0 2.250.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 750.000 0 0 0 750.000 57 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 750.000 0 0 0 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 750.000 0 0 0 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 234.698.300 0 0 0 234.698.300 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 72.845.000 0 0 0 72.845.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 72.845.000 0 0 0 72.845.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi 113.086.300 0 0 0 113.086.300 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.02 01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 750.000 0 0 0 750.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 112.336.300 0 0 0 112.336.300 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 48.767.000 0 0 0 48.767.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 48.767.000 0 0 0 48.767.000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.305.215.000 0 0 0 1.305.215.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 1.305.215.000 0 0 0 1.305.215.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1.045.465.000 0 0 0 1.045.465.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 928.000.000 0 0 0 928.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 120.000.000 0 0 0 120.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 808.000.000 0 0 0 808.000.000 58 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi 117.465.000 0 0 0 117.465.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.04 01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 79.150.100 0 0 0 79.150.100 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 38.314.900 0 0 0 38.314.900 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 100.750.000 0 0 0 100.750.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi 25.750.000 0 0 0 25.750.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota 25.750.000 0 0 0 25.750.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi 75.000.000 0 0 0 75.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi 75.000.000 0 0 0 75.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 159.000.000 0 0 0 159.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 159.000.000 0 0 0 159.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi 36.000.000 0 0 0 36.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 48.000.000 0 0 0 48.000.000 2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000 0 0 0 75.000.000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 7.792.753.000 380.000.000 0 0 8.172.753.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 7.006.597.000 0 0 0 7.006.597.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 23.109.000 0 0 0 23.109.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi 23.109.000 0 0 0 23.109.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 1.01 01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 23.109.000 0 0 0 23.109.000 59 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 27.315.000 0 0 0 27.315.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 27.315.000 0 0 0 27.315.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 1.01 02 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota 27.315.000 0 0 0 27.315.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 6.956.173.000 0 0 0 6.956.173.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 4.384.325.000 0 0 0 4.384.325.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 1.339.749.000 0 0 0 1.339.749.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 02 Pemeliharaan Dokumen Pertanahan 800.000.000 0 0 0 800.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 04 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 237.000.000 0 0 0 237.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 05 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan 941.000.000 0 0 0 941.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 06 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan 261.037.000 0 0 0 261.037.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.01 07 Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan 805.539.000 0 0 0 805.539.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.02 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 2.571.848.000 0 0 0 2.571.848.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.02 01 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 1.732.848.000 0 0 0 1.732.848.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 5.02 02 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 839.000.000 0 0 0 839.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 100.000.000 0 0 0 100.000.000 2 10 1.05.2.22.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 100.000.000 0 0 0 100.000.000 2 10 1.05.2.22.0.00.01.0000 11 5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 100.000.000 0 0 0 100.000.000 2 10 1.05.2.22.0.00.01.0000 11 5.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 100.000.000 0 0 0 100.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 199.640.000 0 0 0 199.640.000 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 199.640.000 0 0 0 199.640.000 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 199.640.000 0 0 0 199.640.000 60 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 5.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 199.640.000 0 0 0 199.640.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 BIRO TATA PEMERINTAHAN 200.000.000 0 0 0 200.000.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0001 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 200.000.000 0 0 0 200.000.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0001 11 5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 200.000.000 0 0 0 200.000.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0001 11 5.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 200.000.000 0 0 0 200.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 BIRO HUKUM 286.516.000 380.000.000 0 0 666.516.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0002 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 286.516.000 380.000.000 0 0 666.516.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0002 11 5.02 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 286.516.000 0 0 0 286.516.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0002 11 5.02 01 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 14.861.800 0 0 0 14.861.800 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0002 11 5.02 02 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 271.654.200 0 0 0 271.654.200 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0002 11 5.03 Sarana dan Prasarana Keistimewaan 0 380.000.000 0 0 380.000.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0002 11 5.03 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan 0 380.000.000 0 0 380.000.000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 61.995.657.308 26.370.422.700 0 0 88.366.080.008 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 60.932.850.164 26.370.422.700 0 0 87.303.272.864 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 46.405.119.464 74.400.700 0 0 46.479.520.164 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 46.565.900 0 0 0 46.565.900 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18.761.400 0 0 0 18.761.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.383.200 0 0 0 4.383.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.421.300 0 0 0 23.421.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 42.803.946.794 0 0 0 42.803.946.794 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 42.726.366.794 0 0 0 42.726.366.794 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 56.580.000 0 0 0 56.580.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000 61 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 18.000.000 0 0 0 18.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 52.800.000 0 0 0 52.800.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 52.800.000 0 0 0 52.800.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 402.192.300 0 0 0 402.192.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 43.460.800 0 0 0 43.460.800 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 83.471.800 0 0 0 83.471.800 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.030.300 0 0 0 50.030.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 8.216.400 0 0 0 8.216.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 167.013.000 0 0 0 167.013.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.058.400 74.400.700 0 0 75.459.100 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.058.400 20.152.300 0 0 21.210.700 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 54.248.400 0 0 54.248.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.276.276.400 0 0 0 2.276.276.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.910.000 0 0 0 2.910.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 675.319.200 0 0 0 675.319.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.598.047.200 0 0 0 1.598.047.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 822.279.670 0 0 0 822.279.670 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 18.436.300 0 0 0 18.436.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 305.933.070 0 0 0 305.933.070 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 192.910.300 0 0 0 192.910.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 305.000.000 0 0 0 305.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP 217.268.400 0 0 0 217.268.400 62 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi 85.000.000 0 0 0 85.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.01 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi 85.000.000 0 0 0 85.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi 132.268.400 0 0 0 132.268.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.02 01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang 30.261.200 0 0 0 30.261.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.02 02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 102.007.200 0 0 0 102.007.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.703.856.600 0 0 0 1.703.856.600 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup 1.310.266.300 0 0 0 1.310.266.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 145.516.900 0 0 0 145.516.900 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 60.000.000 0 0 0 60.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi 1.104.749.400 0 0 0 1.104.749.400 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 393.590.300 0 0 0 393.590.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.02 03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 393.590.300 0 0 0 393.590.300 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 13.258.000 0 0 0 13.258.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 13.258.000 0 0 0 13.258.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 13.258.000 0 0 0 13.258.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 160.252.200 0 0 0 160.252.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 160.252.200 0 0 0 160.252.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 85.264.000 0 0 0 85.264.000 63 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 02 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup 14.425.700 0 0 0 14.425.700 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 60.562.500 0 0 0 60.562.500 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 152.242.000 0 0 0 152.242.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi 152.242.000 0 0 0 152.242.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan 152.242.000 0 0 0 152.242.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 185.648.500 0 0 0 185.648.500 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 09 1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi 185.648.500 0 0 0 185.648.500 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 09 1.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 185.648.500 0 0 0 185.648.500 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 27.227.800 0 0 0 27.227.800 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 10 1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi 27.227.800 0 0 0 27.227.800 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 10 1.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi 27.227.800 0 0 0 27.227.800 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 12.067.977.200 26.296.022.000 0 0 38.363.999.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 12.067.977.200 26.296.022.000 0 0 38.363.999.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 02 Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional 200.000.000 22.838.947.000 0 0 23.038.947.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 03 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional 11.282.218.000 1.303.300.000 0 0 12.585.518.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 06 Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 406.459.200 0 0 0 406.459.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 179.300.000 2.153.775.000 0 0 2.333.075.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA 1.062.807.144 0 0 0 1.062.807.144 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.062.807.144 0 0 0 1.062.807.144 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.160.000 0 0 0 44.160.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 44.160.000 0 0 0 44.160.000 64 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.000.000 0 0 0 15.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 99.814.200 0 0 0 99.814.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.494.200 0 0 0 9.494.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.000.000 0 0 0 15.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.494.000 0 0 0 1.494.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 38.826.000 0 0 0 38.826.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 574.484.574 0 0 0 574.484.574 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 770.000 0 0 0 770.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 166.015.000 0 0 0 166.015.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 407.699.574 0 0 0 407.699.574 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 329.348.370 0 0 0 329.348.370 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 308.890.370 0 0 0 308.890.370 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.458.000 0 0 0 20.458.000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 419.484.000 0 0 0 419.484.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 BIRO TATA PEMERINTAHAN 419.484.000 0 0 0 419.484.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 220.334.000 0 0 0 220.334.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 02 1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan 24.464.000 0 0 0 24.464.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 02 1.01 02 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi 24.464.000 0 0 0 24.464.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 02 1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan 195.870.000 0 0 0 195.870.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 02 1.02 01 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk 19.220.000 0 0 0 19.220.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 02 1.02 02 Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk 176.650.000 0 0 0 176.650.000 65 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 89.950.200 0 0 0 89.950.200 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 41.622.200 0 0 0 41.622.200 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.01 04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota 41.622.200 0 0 0 41.622.200 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi 48.328.000 0 0 0 48.328.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.02 01 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil 43.911.800 0 0 0 43.911.800 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.02 04 Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil 4.416.200 0 0 0 4.416.200 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 67.573.800 0 0 0 67.573.800 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 04 1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 67.573.800 0 0 0 67.573.800 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 04 1.02 01 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 32.331.100 0 0 0 32.331.100 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 04 1.02 05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 35.242.700 0 0 0 35.242.700 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 41.626.000 0 0 0 41.626.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 05 1.01 Penyediaan Profil Kependudukan 41.626.000 0 0 0 41.626.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 05 1.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain 41.626.000 0 0 0 41.626.000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 50.000.000 0 0 0 50.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 BIRO TATA PEMERINTAHAN 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 13 4.01.2.10.1.03.01.0001 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 13 4.01.2.10.1.03.01.0001 04 1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 13 4.01.2.10.1.03.01.0001 04 1.01 02 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa 15.306.800 0 0 0 15.306.800 2 13 4.01.2.10.1.03.01.0001 04 1.01 04 Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa 18.088.400 0 0 0 18.088.400 2 13 4.01.2.10.1.03.01.0001 04 1.01 05 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 16.604.800 0 0 0 16.604.800 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.641.514.790 0 0 0 1.641.514.790 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 1.641.514.790 0 0 0 1.641.514.790 66 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 1.500.000 0 0 0 1.500.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 1.500.000 0 0 0 1.500.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 750.000 0 0 0 750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 07 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat 750.000 0 0 0 750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.637.014.790 0 0 0 1.637.014.790 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.098.499.790 0 0 0 1.098.499.790 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 04 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja 1.098.499.790 0 0 0 1.098.499.790 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 538.515.000 0 0 0 538.515.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 538.515.000 0 0 0 538.515.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 3.000.000 0 0 0 3.000.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 3.000.000 0 0 0 3.000.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 03 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 750.000 0 0 0 750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 04 Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana 750.000 0 0 0 750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 06 Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) 750.000 0 0 0 750.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 07 Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan 750.000 0 0 0 750.000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 114.414.708.025 1.719.177.000 0 0 116.133.885.025 67 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 110.654.255.525 1.719.177.000 0 0 112.373.432.525 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 16.783.819.828 0 0 0 16.783.819.828 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.149.492.712 0 0 0 14.149.492.712 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.149.492.712 0 0 0 14.149.492.712 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 393.022.716 0 0 0 393.022.716 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 135.000.000 0 0 0 135.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 258.022.716 0 0 0 258.022.716 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.233.452.600 0 0 0 1.233.452.600 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 504.971.000 0 0 0 504.971.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 728.481.600 0 0 0 728.481.600 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.007.851.800 0 0 0 1.007.851.800 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 504.252.000 0 0 0 504.252.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 303.599.800 0 0 0 303.599.800 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000 0 0 0 200.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 93.870.435.697 1.719.177.000 0 0 95.589.612.697 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 920.977.800 0 0 0 920.977.800 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.01 02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 920.977.800 0 0 0 920.977.800 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 3.185.750.000 1.661.850.000 0 0 4.847.600.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 50.000.000 1.661.850.000 0 0 1.711.850.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 3.135.750.000 0 0 0 3.135.750.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 1.484.863.000 0 0 0 1.484.863.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 1.302.457.000 0 0 0 1.302.457.000 68 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi 182.406.000 0 0 0 182.406.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 88.278.844.897 57.327.000 0 0 88.336.171.897 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 87.138.037.837 0 0 0 87.138.037.837 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi 1.140.807.060 57.327.000 0 0 1.198.134.060 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN 3.760.452.500 0 0 0 3.760.452.500 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 3.560.452.500 0 0 0 3.560.452.500 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 56.005.900 0 0 0 56.005.900 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.205.900 0 0 0 45.205.900 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10.800.000 0 0 0 10.800.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.130.826.600 0 0 0 3.130.826.600 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 185.405.000 0 0 0 185.405.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 154.669.200 0 0 0 154.669.200 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.790.752.400 0 0 0 2.790.752.400 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 373.620.000 0 0 0 373.620.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 121.000.000 0 0 0 121.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 252.620.000 0 0 0 252.620.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 200.000.000 0 0 0 200.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 02 1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B 200.000.000 0 0 0 200.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 02 1.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 200.000.000 0 0 0 200.000.000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 15.312.974.588 24.186.000 0 0 15.337.160.588 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 15.312.974.588 24.186.000 0 0 15.337.160.588 69 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 11.484.290.088 9.771.700 0 0 11.494.061.788 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.000.000 0 0 0 12.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.000.000 0 0 0 12.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.092.815.338 0 0 0 10.092.815.338 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.025.123.238 0 0 0 10.025.123.238 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 55.192.100 0 0 0 55.192.100 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 7.500.000 0 0 0 7.500.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 202.790.750 0 0 0 202.790.750 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.792.750 0 0 0 4.792.750 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.000.000 0 0 0 15.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 137.998.000 0 0 0 137.998.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 228.300 9.771.700 0 0 10.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 228.300 9.771.700 0 0 10.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 891.718.400 0 0 0 891.718.400 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 323.200.800 0 0 0 323.200.800 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 568.517.600 0 0 0 568.517.600 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 284.737.300 0 0 0 284.737.300 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 16.869.300 0 0 0 16.869.300 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 117.868.000 0 0 0 117.868.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 110.000.000 0 0 0 110.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 40.000.000 0 0 0 40.000.000 70 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 3.708.684.500 14.414.300 0 0 3.723.098.800 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 3.708.684.500 14.414.300 0 0 3.723.098.800 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 327.121.600 0 0 0 327.121.600 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 1.871.906.000 0 0 0 1.871.906.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 813.208.000 0 0 0 813.208.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 696.448.900 14.414.300 0 0 710.863.200 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 120.000.000 0 0 0 120.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 03 1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 60.000.000 0 0 0 60.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 03 1.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 60.000.000 0 0 0 60.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 03 1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 60.000.000 0 0 0 60.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 03 1.02 12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE 60.000.000 0 0 0 60.000.000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 17.027.883.988 852.008.200 0 0 17.879.892.188 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 17.027.883.988 852.008.200 0 0 17.879.892.188 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 9.631.533.988 852.008.200 0 0 10.483.542.188 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.015.300 0 0 0 73.015.300 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 53.906.300 0 0 0 53.906.300 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 11.730.000 0 0 0 11.730.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.379.000 0 0 0 7.379.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.659.240.088 0 0 0 7.659.240.088 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.564.880.188 0 0 0 7.564.880.188 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 69.360.000 0 0 0 69.360.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.999.900 0 0 0 9.999.900 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 15.000.000 0 0 0 15.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.200.000 0 0 0 13.200.000 71 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.200.000 0 0 0 13.200.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 191.237.100 9.710.400 0 0 200.947.500 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.992.600 0 0 0 11.992.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.077.400 0 0 0 20.077.400 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.449.600 0 0 0 8.449.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.677.500 0 0 0 17.677.500 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 9.710.400 0 0 9.710.400 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 133.040.000 0 0 0 133.040.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 183.625.000 836.747.800 0 0 1.020.372.800 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 484.145.800 0 0 484.145.800 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 183.625.000 352.602.000 0 0 536.227.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.136.033.200 0 0 0 1.136.033.200 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 470.000 0 0 0 470.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 497.000.000 0 0 0 497.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 638.563.200 0 0 0 638.563.200 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 375.183.300 5.550.000 0 0 380.733.300 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 45.050.000 0 0 0 45.050.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 156.500.000 0 0 0 156.500.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.682.600 0 0 0 15.682.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 142.311.700 5.550.000 0 0 147.861.700 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.639.000 0 0 0 15.639.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 18.917.200 0 0 0 18.917.200 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah 18.917.200 0 0 0 18.917.200 72 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Provinsi 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 01 Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 18.917.200 0 0 0 18.917.200 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat 30.000.000 0 0 0 30.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 15.000.000 0 0 0 15.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 15.000.000 0 0 0 15.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi 15.000.000 0 0 0 15.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 3.418.565.100 0 0 0 3.418.565.100 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.671.562.600 0 0 0 1.671.562.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 1.671.562.600 0 0 0 1.671.562.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.747.002.500 0 0 0 1.747.002.500 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM 1.747.002.500 0 0 0 1.747.002.500 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 220.000.000 0 0 0 220.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 220.000.000 0 0 0 220.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, 220.000.000 0 0 0 220.000.000 73 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 2.503.335.000 0 0 0 2.503.335.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan 2.503.335.000 0 0 0 2.503.335.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 1.006.479.900 0 0 0 1.006.479.900 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 02 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan 1.496.855.100 0 0 0 1.496.855.100 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.170.532.700 0 0 0 1.170.532.700 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah 1.170.532.700 0 0 0 1.170.532.700 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 905.654.700 0 0 0 905.654.700 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 02 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM 264.878.000 0 0 0 264.878.000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 12.477.108.674 66.874.500 0 0 12.543.983.174 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL 12.477.108.674 66.874.500 0 0 12.543.983.174 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 10.080.867.074 66.874.500 0 0 10.147.741.574 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.032.800 0 0 0 21.032.800 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.144.800 0 0 0 15.144.800 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.993.000 0 0 0 1.993.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.895.000 0 0 0 3.895.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.303.933.074 0 0 0 8.303.933.074 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.250.533.274 0 0 0 8.250.533.274 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 38.640.000 0 0 0 38.640.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 14.759.800 0 0 0 14.759.800 74 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.502.000 0 0 0 12.502.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12.502.000 0 0 0 12.502.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 724.034.300 1.655.200 0 0 725.689.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.677.600 0 0 0 8.677.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 84.839.400 1.655.200 0 0 86.494.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 37.950.400 0 0 0 37.950.400 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.899.200 0 0 0 8.899.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 94.984.500 0 0 0 94.984.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 9.883.200 0 0 0 9.883.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 478.800.000 0 0 0 478.800.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 65.219.300 0 0 65.219.300 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 23.701.600 0 0 23.701.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 41.517.700 0 0 41.517.700 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 667.932.200 0 0 0 667.932.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.270.000 0 0 0 7.270.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 108.400.000 0 0 0 108.400.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 552.262.200 0 0 0 552.262.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 351.432.700 0 0 0 351.432.700 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.132.000 0 0 0 32.132.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 142.494.200 0 0 0 142.494.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 9.637.400 0 0 0 9.637.400 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 48.537.600 0 0 0 48.537.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 56.250.000 0 0 0 56.250.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 62.381.500 0 0 0 62.381.500 75 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 19.999.900 0 0 0 19.999.900 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 19.999.900 0 0 0 19.999.900 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi 19.999.900 0 0 0 19.999.900 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 716.560.500 0 0 0 716.560.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 716.560.500 0 0 0 716.560.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 716.560.500 0 0 0 716.560.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 581.371.100 0 0 0 581.371.100 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan- Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 581.371.100 0 0 0 581.371.100 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.02 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 351.550.300 0 0 0 351.550.300 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.02 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 35.596.200 0 0 0 35.596.200 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.02 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 194.224.600 0 0 0 194.224.600 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 936.511.000 0 0 0 936.511.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 936.511.000 0 0 0 936.511.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 842.758.900 0 0 0 842.758.900 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 93.752.100 0 0 0 93.752.100 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 141.799.100 0 0 0 141.799.100 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi 141.799.100 0 0 0 141.799.100 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 1.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 141.799.100 0 0 0 141.799.100 76 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 55.781.221.040 605.042.800 0 0 56.386.263.840 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 55.781.221.040 605.042.800 0 0 56.386.263.840 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 9.628.549.240 602.886.800 0 0 10.231.436.040 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 54.240.000 0 0 0 54.240.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 54.240.000 0 0 0 54.240.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 16.800.000 0 0 0 16.800.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 16.800.000 0 0 0 16.800.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 432.378.900 0 0 0 432.378.900 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 70.364.500 0 0 0 70.364.500 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.211.600 0 0 0 35.211.600 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 135.900.800 0 0 0 135.900.800 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.225.000 0 0 0 28.225.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.162.000 0 0 0 6.162.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 156.515.000 0 0 0 156.515.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 602.886.800 0 0 602.886.800 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 180.739.100 0 0 180.739.100 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 293.500.000 0 0 293.500.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 128.647.700 0 0 128.647.700 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.592.050.500 0 0 0 6.592.050.500 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.155.000 0 0 0 1.155.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 715.066.700 0 0 0 715.066.700 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.875.828.800 0 0 0 5.875.828.800 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.533.079.840 0 0 0 2.533.079.840 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 60.630.000 0 0 0 60.630.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 18.000.000 0 0 0 18.000.000 77 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 76.213.800 0 0 0 76.213.800 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.201.632.600 0 0 0 2.201.632.600 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 176.603.440 0 0 0 176.603.440 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 7.353.057.300 0 0 0 7.353.057.300 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 02 1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi 7.003.057.300 0 0 0 7.003.057.300 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 02 1.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi 5.253.057.300 0 0 0 5.253.057.300 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 02 1.01 04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 1.750.000.000 0 0 0 1.750.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 02 1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi 350.000.000 0 0 0 350.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 02 1.02 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi 350.000.000 0 0 0 350.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 37.299.614.500 2.156.000 0 0 37.301.770.500 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 03 1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 9.847.433.900 2.156.000 0 0 9.849.589.900 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 03 1.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi 2.323.104.000 0 0 0 2.323.104.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 03 1.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event 7.524.329.900 2.156.000 0 0 7.526.485.900 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 03 1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional 1.907.580.600 0 0 0 1.907.580.600 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 03 1.03 03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi 1.907.580.600 0 0 0 1.907.580.600 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 03 1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 25.544.600.000 0 0 0 25.544.600.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 03 1.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 25.544.600.000 0 0 0 25.544.600.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 1.500.000.000 0 0 0 1.500.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 04 1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 1.500.000.000 0 0 0 1.500.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 04 1.01 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi 1.500.000.000 0 0 0 1.500.000.000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 661.165.150 289.137.000 0 0 950.302.150 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0001 BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH 661.165.150 289.137.000 0 0 950.302.150 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 460.231.450 289.137.000 0 0 749.368.450 78 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 35.700.000 0 0 0 35.700.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 35.700.000 0 0 0 35.700.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.500.000 0 0 0 7.500.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.500.000 0 0 0 7.500.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 230.445.200 0 0 0 230.445.200 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.010.400 0 0 0 3.010.400 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.860.600 0 0 0 30.860.600 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.938.200 0 0 0 13.938.200 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.477.200 0 0 0 16.477.200 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7.468.800 0 0 0 7.468.800 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 158.690.000 0 0 0 158.690.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 585.600 289.137.000 0 0 289.722.600 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 585.600 289.137.000 0 0 289.722.600 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 109.654.300 0 0 0 109.654.300 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.026.000 0 0 0 4.026.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.761.100 0 0 0 16.761.100 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.977.600 0 0 0 4.977.600 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 83.889.600 0 0 0 83.889.600 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.346.350 0 0 0 76.346.350 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 37.713.000 0 0 0 37.713.000 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.075.400 0 0 0 2.075.400 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.604.400 0 0 0 13.604.400 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17.232.750 0 0 0 17.232.750 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.720.800 0 0 0 5.720.800 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 200.933.700 0 0 0 200.933.700 79 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi 200.933.700 0 0 0 200.933.700 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 200.933.700 0 0 0 200.933.700 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 60.000.000 0 0 0 60.000.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 60.000.000 0 0 0 60.000.000 2 21 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 60.000.000 0 0 0 60.000.000 2 21 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 60.000.000 0 0 0 60.000.000 2 21 2.16.2.21.2.22.01.0000 02 1.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 60.000.000 0 0 0 60.000.000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 561.371.370.004 173.361.286.000 0 0 734.732.656.004 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 30.389.487.800 1.593.381.100 0 0 31.982.868.900 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 30.389.487.800 1.593.381.100 0 0 31.982.868.900 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 5.10 Pendidikan Berbasis Budaya 30.389.487.800 1.593.381.100 0 0 31.982.868.900 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 5.10 01 Pembinaan Muatan Lokal 27.622.668.900 0 0 0 27.622.668.900 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 5.10 02 Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan 0 1.200.000.000 0 0 1.200.000.000 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 5.10 04 Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta 2.766.818.900 393.381.100 0 0 3.160.200.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 389.855.000 0 0 0 389.855.000 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 389.855.000 0 0 0 389.855.000 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 08 5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 389.855.000 0 0 0 389.855.000 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 08 5.08 04 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional 389.855.000 0 0 0 389.855.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 14.890.860.000 6.705.000.000 0 0 21.595.860.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 14.890.860.000 6.705.000.000 0 0 21.595.860.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 11.690.860.000 0 0 0 11.690.860.000 80 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 5.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 11.690.860.000 0 0 0 11.690.860.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 3.200.000.000 6.705.000.000 0 0 9.905.000.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 5.08 01 Pengembangan Lumbung Mataraman 3.200.000.000 6.705.000.000 0 0 9.905.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 19.808.370.400 4.439.938.700 0 0 24.248.309.100 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 19.808.370.400 4.439.938.700 0 0 24.248.309.100 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 19.808.370.400 4.439.938.700 0 0 24.248.309.100 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 16 Pembinaan Jagawarga 19.808.370.400 4.439.938.700 0 0 24.248.309.100 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.350.000.000 0 0 0 1.350.000.000 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 1.350.000.000 0 0 0 1.350.000.000 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 300.000.000 0 0 0 300.000.000 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 5.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia 300.000.000 0 0 0 300.000.000 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 1.050.000.000 0 0 0 1.050.000.000 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 5.09 21 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 1.050.000.000 0 0 0 1.050.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL 4.244.629.000 0 0 0 4.244.629.000 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 4.244.629.000 0 0 0 4.244.629.000 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 5.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman 4.244.629.000 0 0 0 4.244.629.000 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 5.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 4.244.629.000 0 0 0 4.244.629.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 4.360.037.600 158.184.300 0 0 4.518.221.900 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 4.360.037.600 158.184.300 0 0 4.518.221.900 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 4.360.037.600 158.184.300 0 0 4.518.221.900 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 5.09 19 Pengembangan Ekonomi Perempuan 4.360.037.600 158.184.300 0 0 4.518.221.900 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 1.147.250.000 0 0 0 1.147.250.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 1.147.250.000 0 0 0 1.147.250.000 81 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 5.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman 98.000.000 0 0 0 98.000.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 5.01 03 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman 98.000.000 0 0 0 98.000.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 400.000.000 0 0 0 400.000.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 5.08 06 Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram 400.000.000 0 0 0 400.000.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 649.250.000 0 0 0 649.250.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 5.09 09 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat 649.250.000 0 0 0 649.250.000 2 16 2.16.2.21.2.22.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 15.180.892.200 7.319.107.800 0 0 22.500.000.000 2 22 2.16.2.21.2.22.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 15.180.892.200 7.319.107.800 0 0 22.500.000.000 2 22 2.16.2.21.2.22.01.0000 08 5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 15.180.892.200 7.319.107.800 0 0 22.500.000.000 2 22 2.16.2.21.2.22.01.0000 08 5.06 02 Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital 15.180.892.200 7.319.107.800 0 0 22.500.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 38.839.539.400 97.185.438.200 0 0 136.024.977.600 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 38.839.539.400 97.185.438.200 0 0 136.024.977.600 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 8.259.070.700 97.083.779.900 0 0 105.342.850.600 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya 1.519.062.400 94.611.693.200 0 0 96.130.755.600 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia 6.740.008.300 2.472.086.700 0 0 9.212.095.000 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 30.580.468.700 101.658.300 0 0 30.682.127.000 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 17 Pengembangan Kewirausahaan Desa 30.580.468.700 101.658.300 0 0 30.682.127.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN 324.086.733.154 5.031.569.600 0 0 329.118.302.754 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 26.784.335.754 0 0 0 26.784.335.754 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.373.800 0 0 0 25.373.800 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.316.000 0 0 0 3.316.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 13.278.400 0 0 0 13.278.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.779.400 0 0 0 8.779.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 23.487.582.764 0 0 0 23.487.582.764 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 23.361.883.664 0 0 0 23.361.883.664 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 89.937.500 0 0 0 89.937.500 82 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 16.757.200 0 0 0 16.757.200 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 19.004.400 0 0 0 19.004.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 36.000.000 0 0 0 36.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 36.000.000 0 0 0 36.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 492.011.100 0 0 0 492.011.100 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 81.731.500 0 0 0 81.731.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 114.910.000 0 0 0 114.910.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.920.200 0 0 0 11.920.200 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 94.844.600 0 0 0 94.844.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.652.800 0 0 0 6.652.800 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 181.952.000 0 0 0 181.952.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.155.595.600 0 0 0 2.155.595.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.500.000 0 0 0 9.500.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 618.000.000 0 0 0 618.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.528.095.600 0 0 0 1.528.095.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 587.772.490 0 0 0 587.772.490 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 40.430.500 0 0 0 40.430.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 368.215.200 0 0 0 368.215.200 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.718.100 0 0 0 35.718.100 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 90.053.090 0 0 0 90.053.090 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 53.355.600 0 0 0 53.355.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 297.302.397.400 5.031.569.600 0 0 302.333.967.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman 17.250.000.000 3.000.000.000 0 0 20.250.000.000 83 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 3.850.000.000 0 0 0 3.850.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.01 02 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra 6.500.000.000 0 0 0 6.500.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.01 03 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman 6.900.000.000 3.000.000.000 0 0 9.900.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 26.405.765.000 1.457.000.000 0 0 27.862.765.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 01 Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya 15.063.000.000 867.000.000 0 0 15.930.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya 5.119.000.000 590.000.000 0 0 5.709.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia 6.223.765.000 0 0 0 6.223.765.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 13.375.430.400 574.569.600 0 0 13.950.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 725.430.400 574.569.600 0 0 1.300.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.06 04 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya 12.650.000.000 0 0 0 12.650.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.07 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan 6.941.278.800 0 0 0 6.941.278.800 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.07 01 Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.07 02 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan 400.000.000 0 0 0 400.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.07 03 Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya 5.541.278.800 0 0 0 5.541.278.800 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 233.329.923.200 0 0 0 233.329.923.200 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 01 Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya 20.143.584.700 0 0 0 20.143.584.700 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 02 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni 5.900.000.000 0 0 0 5.900.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 03 Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya 3.683.357.000 0 0 0 3.683.357.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 04 Penghargaan Seniman dan Budayawan 2.500.000.000 0 0 0 2.500.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 05 Festival Kebudayaan Yogyakarta 5.000.000.000 0 0 0 5.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 06 Gelar Budaya Yogyakarta 8.092.481.600 0 0 0 8.092.481.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 07 Publikasi Seni dan Budaya Daerah 4.786.896.800 0 0 0 4.786.896.800 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 08 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi 2.101.349.000 0 0 0 2.101.349.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 09 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat 7.779.165.000 0 0 0 7.779.165.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 10 Selendang Sutera 1.300.000.000 0 0 0 1.300.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 11 Penyelenggaraan Even Penggiat Seni 6.918.300.000 0 0 0 6.918.300.000 84 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 14 Penguatan Lembaga Pelestari Budaya 163.150.000.000 0 0 0 163.150.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 5.09 15 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 1.974.789.100 0 0 0 1.974.789.100 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO 15.162.760.750 10.307.951.700 0 0 25.470.712.450 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 4.151.290.750 7.951.700 0 0 4.159.242.450 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 42.960.000 0 0 0 42.960.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 42.960.000 0 0 0 42.960.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 20.400.000 0 0 0 20.400.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 20.400.000 0 0 0 20.400.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 258.261.300 7.951.700 0 0 266.213.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.252.700 0 0 0 13.252.700 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 58.550.900 0 0 0 58.550.900 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19.440.000 7.951.700 0 0 27.391.700 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.648.000 0 0 0 27.648.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.351.300 0 0 0 20.351.300 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.734.400 0 0 0 3.734.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 115.284.000 0 0 0 115.284.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.681.997.450 0 0 0 3.681.997.450 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 0 0 0 1.500.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.480.055.050 0 0 0 1.480.055.050 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.200.442.400 0 0 0 2.200.442.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 147.672.000 0 0 0 147.672.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 44.172.000 0 0 0 44.172.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 35.000.000 0 0 0 35.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.800.000 0 0 0 8.800.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 59.700.000 0 0 0 59.700.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 85 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 06 1.01 Pengelolaan Museum Provinsi 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 06 1.01 01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 600.000.000 0 0 0 600.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 06 1.01 03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 06 1.01 04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 400.000.000 0 0 0 400.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 9.011.470.000 10.300.000.000 0 0 19.311.470.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 08 5.03 Penguatan Museum Sonobudoyo 9.011.470.000 10.300.000.000 0 0 19.311.470.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 08 5.03 01 Pengelolaan Museum Sonobudoyo 7.000.000.000 0 0 0 7.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 08 5.03 02 Pengembangan Museum Sonobudoyo 2.011.470.000 10.300.000.000 0 0 12.311.470.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA 18.734.008.500 558.380.000 0 0 19.292.388.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 2.292.388.500 0 0 0 2.292.388.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 37.800.000 0 0 0 37.800.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 37.800.000 0 0 0 37.800.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 20.400.000 0 0 0 20.400.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 20.400.000 0 0 0 20.400.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 212.569.000 0 0 0 212.569.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 48.817.400 0 0 0 48.817.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 34.392.300 0 0 0 34.392.300 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.614.400 0 0 0 2.614.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.734.500 0 0 0 21.734.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.734.400 0 0 0 3.734.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 101.276.000 0 0 0 101.276.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.836.771.600 0 0 0 1.836.771.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 422.585.200 0 0 0 422.585.200 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.412.186.400 0 0 0 1.412.186.400 86 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 184.847.900 0 0 0 184.847.900 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 58.027.900 0 0 0 58.027.900 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 55.210.000 0 0 0 55.210.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 71.610.000 0 0 0 71.610.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 02 1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 02 1.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 837.853.600 0 0 0 837.853.600 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 02 1.01 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 562.146.400 0 0 0 562.146.400 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 02 1.01 03 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya 600.000.000 0 0 0 600.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 14.441.620.000 558.380.000 0 0 15.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 08 5.05 Pengelolaan Taman Budaya 14.441.620.000 558.380.000 0 0 15.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 08 5.05 01 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta 14.441.620.000 558.380.000 0 0 15.000.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 5.446.096.000 46.000.000 0 0 5.492.096.000 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 5.446.096.000 46.000.000 0 0 5.492.096.000 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 5.02 Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten 5.446.096.000 46.000.000 0 0 5.492.096.000 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 5.02 02 Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten 3.498.299.100 0 0 0 3.498.299.100 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 5.02 03 Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya 1.947.796.900 46.000.000 0 0 1.993.796.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 10.391.453.100 24.194.700.800 0 0 34.586.153.900 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 10.391.453.100 24.194.700.800 0 0 34.586.153.900 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 10.391.453.100 24.194.700.800 0 0 34.586.153.900 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 5.08 05 Pengembangan Budaya Bahari 10.391.453.100 24.194.700.800 0 0 34.586.153.900 87 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA 20.564.320.000 3.072.000.000 0 0 23.636.320.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 20.564.320.000 3.072.000.000 0 0 23.636.320.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 1.558.300.000 0 0 0 1.558.300.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia 1.558.300.000 0 0 0 1.558.300.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 161.320.000 3.072.000.000 0 0 3.233.320.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 161.320.000 3.072.000.000 0 0 3.233.320.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 13.503.200.000 0 0 0 13.503.200.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.08 02 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya 13.503.200.000 0 0 0 13.503.200.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 5.341.500.000 0 0 0 5.341.500.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 18 Peningkatan Lembaga Wisata Budaya 5.341.500.000 0 0 0 5.341.500.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 5.069.132.900 5.170.594.800 0 0 10.239.727.700 2 22 3.27.2.09.2.22.02.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 5.069.132.900 5.170.594.800 0 0 10.239.727.700 2 22 3.27.2.09.2.22.02.0000 08 5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 5.069.132.900 5.170.594.800 0 0 10.239.727.700 2 22 3.27.2.09.2.22.02.0000 08 5.08 01 Pengembangan Lumbung Mataraman 5.069.132.900 5.170.594.800 0 0 10.239.727.700 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 13.588.385.000 6.376.317.000 0 0 19.964.702.000 2 22 3.31.3.30.2.22.02.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 13.588.385.000 6.376.317.000 0 0 19.964.702.000 2 22 3.31.3.30.2.22.02.0000 08 5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 13.588.385.000 6.376.317.000 0 0 19.964.702.000 2 22 3.31.3.30.2.22.02.0000 08 5.08 03 Pengembangan Industri Kreatif 13.588.385.000 6.376.317.000 0 0 19.964.702.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 9.170.520.000 0 0 0 9.170.520.000 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 9.170.520.000 0 0 0 9.170.520.000 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 9.170.520.000 0 0 0 9.170.520.000 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 5.09 21 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 9.170.520.000 0 0 0 9.170.520.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 BIRO TATA PEMERINTAHAN 172.029.000 0 0 0 172.029.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0001 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 172.029.000 0 0 0 172.029.000 88 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0001 08 5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 172.029.000 0 0 0 172.029.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0001 08 5.06 03 Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan 172.029.000 0 0 0 172.029.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 275.781.900 488.625.000 0 0 764.406.900 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0004 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 275.781.900 488.625.000 0 0 764.406.900 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0004 08 5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 61.375.000 488.625.000 0 0 550.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0004 08 5.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 61.375.000 488.625.000 0 0 550.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0004 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 214.406.900 0 0 0 214.406.900 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0004 08 5.09 01 Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya 214.406.900 0 0 0 214.406.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0005 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0005 08 5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0005 08 5.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL 535.903.000 114.097.000 0 0 650.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0007 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 535.903.000 114.097.000 0 0 650.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0007 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 535.903.000 114.097.000 0 0 650.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0007 08 5.09 07 Publikasi Seni dan Budaya Daerah 535.903.000 114.097.000 0 0 650.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 665.110.000 0 0 0 665.110.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0008 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 665.110.000 0 0 0 665.110.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0008 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 665.110.000 0 0 0 665.110.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0008 08 5.09 17 Pengembangan Kewirausahaan Desa 240.000.000 0 0 0 240.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0008 08 5.09 20 Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa 425.110.000 0 0 0 425.110.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 3.254.829.000 600.000.000 0 0 3.854.829.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 3.254.829.000 600.000.000 0 0 3.854.829.000 89 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 6.600.000 600.000.000 0 0 606.600.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 5.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 6.600.000 600.000.000 0 0 606.600.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 3.248.229.000 0 0 0 3.248.229.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 5.09 12 Gelar Seni Budaya Daerah 3.248.229.000 0 0 0 3.248.229.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.653.386.300 0 0 0 2.653.386.300 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 2.653.386.300 0 0 0 2.653.386.300 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 2.653.386.300 0 0 0 2.653.386.300 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 08 5.09 21 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 2.653.386.300 0 0 0 2.653.386.300 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 33.789.576.745 1.277.674.300 0 0 35.067.251.045 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 30.437.436.345 1.274.674.300 0 0 31.712.110.645 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 23.366.331.145 1.274.674.300 0 0 24.641.005.445 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 67.460.000 0 0 0 67.460.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 36.775.800 0 0 0 36.775.800 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 15.943.700 0 0 0 15.943.700 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.740.500 0 0 0 14.740.500 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.000.979.945 0 0 0 16.000.979.945 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.938.247.445 0 0 0 15.938.247.445 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 44.940.000 0 0 0 44.940.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.648.000 0 0 0 7.648.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 10.144.500 0 0 0 10.144.500 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 22.500.000 0 0 0 22.500.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 22.500.000 0 0 0 22.500.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.069.600 0 0 0 25.069.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 25.069.600 0 0 0 25.069.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 424.622.300 0 0 0 424.622.300 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 45.400.500 0 0 0 45.400.500 90 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 49.722.600 0 0 0 49.722.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17.572.000 0 0 0 17.572.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 44.625.200 0 0 0 44.625.200 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 267.302.000 0 0 0 267.302.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 1.274.674.300 0 0 1.274.674.300 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 976.318.500 0 0 976.318.500 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 298.355.800 0 0 298.355.800 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.753.156.000 0 0 0 5.753.156.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.434.150.000 0 0 0 1.434.150.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.317.006.000 0 0 0 4.317.006.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.072.543.300 0 0 0 1.072.543.300 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 394.514.300 0 0 0 394.514.300 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 76.300.000 0 0 0 76.300.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000 0 0 0 200.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 401.729.000 0 0 0 401.729.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 6.508.079.400 0 0 0 6.508.079.400 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 176.168.000 0 0 0 176.168.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi 114.797.000 0 0 0 114.797.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 61.371.000 0 0 0 61.371.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi 6.331.911.400 0 0 0 6.331.911.400 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 6.271.134.800 0 0 0 6.271.134.800 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 60.776.600 0 0 0 60.776.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 563.025.800 0 0 0 563.025.800 91 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi 368.120.000 0 0 0 368.120.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.01 01 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam 368.120.000 0 0 0 368.120.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah 79.621.600 0 0 0 79.621.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 01 Penerbitan Katalog Induk Daerah 44.640.000 0 0 0 44.640.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 02 Penerbitan Bibliografi Daerah 34.981.600 0 0 0 34.981.600 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi 115.284.200 0 0 0 115.284.200 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 01 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 115.284.200 0 0 0 115.284.200 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN 3.352.140.400 3.000.000 0 0 3.355.140.400 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 2.440.310.400 3.000.000 0 0 2.443.310.400 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 30.600.000 0 0 0 30.600.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 30.600.000 0 0 0 30.600.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.000.000 0 0 0 15.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 116.010.000 0 0 0 116.010.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 28.130.000 0 0 0 28.130.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.245.000 0 0 0 11.245.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.685.000 0 0 0 7.685.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.830.000 0 0 0 7.830.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 61.120.000 0 0 0 61.120.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 3.000.000 0 0 3.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 3.000.000 0 0 3.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.401.110.000 0 0 0 1.401.110.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 450.000 0 0 0 450.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.397.660.000 0 0 0 1.397.660.000 92 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.000.000 0 0 0 3.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 877.590.400 0 0 0 877.590.400 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 201.024.300 0 0 0 201.024.300 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 13.250.000 0 0 0 13.250.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 99.642.300 0 0 0 99.642.300 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 274.336.900 0 0 0 274.336.900 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 289.336.900 0 0 0 289.336.900 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 911.830.000 0 0 0 911.830.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 02 1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 911.830.000 0 0 0 911.830.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 02 1.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 210.830.000 0 0 0 210.830.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 02 1.01 07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 701.000.000 0 0 0 701.000.000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 764.389.000 0 0 0 764.389.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 764.389.000 0 0 0 764.389.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 764.389.000 0 0 0 764.389.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi 397.586.900 0 0 0 397.586.900 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 251.419.800 0 0 0 251.419.800 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi 146.167.100 0 0 0 146.167.100 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi 190.206.100 0 0 0 190.206.100 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 02 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 190.206.100 0 0 0 190.206.100 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi 176.596.000 0 0 0 176.596.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN 110.615.700 0 0 0 110.615.700 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi 65.980.300 0 0 0 65.980.300 93 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 180.106.963.120 24.280.330.180 0 0 204.387.293.300 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 39.012.523.991 3.152.907.880 0 0 42.165.431.871 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 31.867.048.566 834.196.900 0 0 32.701.245.466 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 19.904.394.566 588.706.900 0 0 20.493.101.466 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 90.000.000 0 0 0 90.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.000.000 0 0 0 50.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 15.000.000 0 0 0 15.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000 0 0 0 25.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.614.456.266 0 0 0 17.614.456.266 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.532.376.266 0 0 0 17.532.376.266 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 61.080.000 0 0 0 61.080.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.000.000 0 0 0 6.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 15.000.000 0 0 0 15.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.200.000 0 0 0 13.200.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.200.000 0 0 0 13.200.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 399.091.000 0 0 0 399.091.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17.936.900 0 0 0 17.936.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 49.360.200 0 0 0 49.360.200 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 46.237.700 0 0 0 46.237.700 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.567.400 0 0 0 2.567.400 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 37.640.000 0 0 0 37.640.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 10.720.800 0 0 0 10.720.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 227.656.000 0 0 0 227.656.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 6.972.000 0 0 0 6.972.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 377.906.900 0 0 377.906.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 377.906.900 0 0 377.906.900 94 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.073.892.400 0 0 0 1.073.892.400 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.388.000 0 0 0 5.388.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 461.299.600 0 0 0 461.299.600 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 607.204.800 0 0 0 607.204.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 713.754.900 210.800.000 0 0 924.554.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 73.828.700 0 0 0 73.828.700 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 451.751.000 0 0 0 451.751.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 43.875.200 0 0 0 43.875.200 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 80.000.000 210.800.000 0 0 290.800.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 64.300.000 0 0 0 64.300.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 66.733.200 227.948.000 0 0 294.681.200 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 29.999.900 227.948.000 0 0 257.947.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.01 02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat 29.999.900 227.948.000 0 0 257.947.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 36.733.300 0 0 0 36.733.300 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional 36.733.300 0 0 0 36.733.300 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 155.240.200 0 0 0 155.240.200 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT 97.748.200 0 0 0 97.748.200 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.03 02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT 97.748.200 0 0 0 97.748.200 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.09 Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT 57.492.000 0 0 0 57.492.000 95 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.09 02 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT 57.492.000 0 0 0 57.492.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 4.871.127.500 0 0 0 4.871.127.500 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 182.290.100 0 0 0 182.290.100 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.01 02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan 182.290.100 0 0 0 182.290.100 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat 4.688.837.400 0 0 0 4.688.837.400 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.06 02 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 4.688.837.400 0 0 0 4.688.837.400 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 434.426.700 0 0 0 434.426.700 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil 371.850.900 0 0 0 371.850.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil 112.851.900 0 0 0 112.851.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 04 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) 258.999.000 0 0 0 258.999.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 62.575.800 0 0 0 62.575.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya 22.652.500 0 0 0 22.652.500 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 39.923.300 0 0 0 39.923.300 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 6.435.126.400 17.542.000 0 0 6.452.668.400 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 96.568.800 0 0 0 96.568.800 96 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.01 02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 67.762.000 0 0 0 67.762.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.01 03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 28.806.800 0 0 0 28.806.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 5.580.908.700 17.542.000 0 0 5.598.450.700 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 2.103.504.000 17.542.000 0 0 2.121.046.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing 3.477.404.700 0 0 0 3.477.404.700 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 757.648.900 0 0 0 757.648.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.03 02 Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 741.232.100 0 0 0 741.232.100 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.03 03 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 16.416.800 0 0 0 16.416.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA 4.513.206.225 484.313.500 0 0 4.997.519.725 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.722.206.225 21.555.500 0 0 1.743.761.725 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 40.712.700 0 0 0 40.712.700 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.520.000 0 0 0 32.520.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.154.900 0 0 0 2.154.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 6.037.800 0 0 0 6.037.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.500.000 0 0 0 15.500.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 300.000 0 0 0 300.000 97 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.200.000 0 0 0 13.200.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 119.879.600 1.555.500 0 0 121.435.100 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.889.600 0 0 0 10.889.600 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.605.200 0 0 0 27.605.200 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.444.400 1.555.500 0 0 21.999.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.556.600 0 0 0 1.556.600 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.589.800 0 0 0 18.589.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.494.000 0 0 0 1.494.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 39.300.000 0 0 0 39.300.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 20.000.000 0 0 20.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 20.000.000 0 0 20.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.345.531.825 0 0 0 1.345.531.825 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.740.000 0 0 0 1.740.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 581.560.225 0 0 0 581.560.225 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 762.231.600 0 0 0 762.231.600 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 200.582.100 0 0 0 200.582.100 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 175.416.800 0 0 0 175.416.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.665.300 0 0 0 17.665.300 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.500.000 0 0 0 7.500.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 2.791.000.000 462.758.000 0 0 3.253.758.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 04 1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut 100.000.000 0 0 0 100.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 04 1.05 06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000 98 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 04 1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat 2.691.000.000 462.758.000 0 0 3.153.758.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0001 04 1.06 01 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.691.000.000 462.758.000 0 0 3.153.758.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 2.632.269.200 1.834.397.480 0 0 4.466.666.680 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 2.580.019.200 338.017.480 0 0 2.918.036.680 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 35.219.500 0 0 0 35.219.500 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 29.220.000 0 0 0 29.220.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 999.900 0 0 0 999.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 4.999.600 0 0 0 4.999.600 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 22.708.500 0 0 0 22.708.500 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4.710.900 0 0 0 4.710.900 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.997.600 0 0 0 2.997.600 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.000.000 0 0 0 15.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 106.503.100 0 0 0 106.503.100 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17.980.400 0 0 0 17.980.400 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.806.200 0 0 0 27.806.200 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.978.500 0 0 0 9.978.500 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 406.000 0 0 0 406.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.789.000 0 0 0 7.789.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.494.000 0 0 0 1.494.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 41.049.000 0 0 0 41.049.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.255.626.800 0 0 0 2.255.626.800 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 739.500.000 0 0 0 739.500.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.513.126.800 0 0 0 1.513.126.800 99 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 159.961.300 338.017.480 0 0 497.978.780 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 53.662.300 0 0 0 53.662.300 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.850.000 0 0 0 12.850.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 75.000.000 338.017.480 0 0 413.017.480 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 18.449.000 0 0 0 18.449.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 52.250.000 1.496.380.000 0 0 1.548.630.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 03 1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi 52.250.000 1.496.380.000 0 0 1.548.630.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 03 1.06 02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan 2.250.000 1.496.380.000 0 0 1.498.630.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0002 03 1.06 03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 12.575.344.571 29.704.000 0 0 12.605.048.571 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA 12.575.344.571 29.704.000 0 0 12.605.048.571 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 10.438.845.271 29.704.000 0 0 10.468.549.271 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.000.000 0 0 0 73.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 48.000.000 0 0 0 48.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.135.168.521 0 0 0 9.135.168.521 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.082.168.521 0 0 0 9.082.168.521 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 37.500.000 0 0 0 37.500.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 13.500.000 0 0 0 13.500.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 28.800.000 0 0 0 28.800.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 12.000.000 0 0 0 12.000.000 100 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 16.800.000 0 0 0 16.800.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 238.432.100 0 0 0 238.432.100 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.992.000 0 0 0 9.992.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.355.100 0 0 0 40.355.100 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.000.000 0 0 0 6.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.005.000 0 0 0 25.005.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.012.000 0 0 0 6.012.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.318.000 0 0 0 120.318.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 30.750.000 0 0 0 30.750.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 415.000 29.704.000 0 0 30.119.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 415.000 13.704.000 0 0 14.119.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 16.000.000 0 0 16.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 691.959.050 0 0 0 691.959.050 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.001.000 0 0 0 10.001.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 215.501.250 0 0 0 215.501.250 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 466.456.800 0 0 0 466.456.800 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 271.070.600 0 0 0 271.070.600 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30.269.500 0 0 0 30.269.500 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 181.695.600 0 0 0 181.695.600 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.855.500 0 0 0 13.855.500 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.000.000 0 0 0 30.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.250.000 0 0 0 15.250.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 149.999.900 0 0 0 149.999.900 101 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 99.999.900 0 0 0 99.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi 99.999.900 0 0 0 99.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 50.000.000 0 0 0 50.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 50.000.000 0 0 0 50.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 419.999.600 0 0 0 419.999.600 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 419.999.600 0 0 0 419.999.600 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 100.000.000 0 0 0 100.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri 99.999.600 0 0 0 99.999.600 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 220.000.000 0 0 0 220.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 194.999.800 0 0 0 194.999.800 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 179.999.900 0 0 0 179.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula 179.999.900 0 0 0 179.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 14.999.900 0 0 0 14.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 10 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 14.999.900 0 0 0 14.999.900 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.371.500.000 0 0 0 1.371.500.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 1.371.500.000 0 0 0 1.371.500.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 590.000.000 0 0 0 590.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 03 Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan 435.000.000 0 0 0 435.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 04 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 346.500.000 0 0 0 346.500.000 102 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 87.568.790.595 20.375.037.300 0 0 107.943.827.895 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 80.111.543.170 11.484.076.000 0 0 91.595.619.170 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 52.903.915.508 4.783.000 0 0 52.908.698.508 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.998.700 0 0 0 73.998.700 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.578.400 0 0 0 29.578.400 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 18.595.100 0 0 0 18.595.100 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.825.200 0 0 0 25.825.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 48.518.133.408 0 0 0 48.518.133.408 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 48.424.478.408 0 0 0 48.424.478.408 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 80.460.000 0 0 0 80.460.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 13.195.000 0 0 0 13.195.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 63.600.000 0 0 0 63.600.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 63.600.000 0 0 0 63.600.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 33.822.000 0 0 0 33.822.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 33.822.000 0 0 0 33.822.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 197.698.600 0 0 0 197.698.600 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 31.910.600 0 0 0 31.910.600 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 58.012.500 0 0 0 58.012.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 31.552.500 0 0 0 31.552.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7.992.000 0 0 0 7.992.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 68.231.000 0 0 0 68.231.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 4.783.000 0 0 4.783.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 4.783.000 0 0 4.783.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.004.885.700 0 0 0 3.004.885.700 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 400.000 0 0 0 400.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 735.683.300 0 0 0 735.683.300 103 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.268.802.400 0 0 0 2.268.802.400 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.011.777.100 0 0 0 1.011.777.100 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 68.570.000 0 0 0 68.570.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 675.855.400 0 0 0 675.855.400 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 91.060.000 0 0 0 91.060.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 97.761.300 0 0 0 97.761.300 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 78.530.400 0 0 0 78.530.400 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 20.401.188.600 0 0 0 20.401.188.600 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 3.929.785.700 0 0 0 3.929.785.700 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.01 01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 139.500.000 0 0 0 139.500.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 3.790.285.700 0 0 0 3.790.285.700 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 16.471.402.900 0 0 0 16.471.402.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.04 01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 16.471.402.900 0 0 0 16.471.402.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 2.834.804.900 11.401.135.000 0 0 14.235.939.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 Penataan Prasarana Pertanian 2.834.804.900 11.401.135.000 0 0 14.235.939.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 167.418.300 0 0 0 167.418.300 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani 2.318.069.600 0 0 0 2.318.069.600 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 10 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya 349.317.000 11.401.135.000 0 0 11.750.452.000 104 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 805.404.300 0 0 0 805.404.300 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 112.920.000 0 0 0 112.920.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.01 01 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 112.920.000 0 0 0 112.920.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi 683.000.000 0 0 0 683.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan 103.000.000 0 0 0 103.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02 03 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi 580.000.000 0 0 0 580.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.05 Kesejahteraan Hewan 9.484.300 0 0 0 9.484.300 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.05 01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) 9.484.300 0 0 0 9.484.300 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 106.000.000 0 0 0 106.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi 106.000.000 0 0 0 106.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 106.000.000 0 0 0 106.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 3.060.229.862 78.158.000 0 0 3.138.387.862 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian 191.958.200 0 0 0 191.958.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.01 01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN 191.958.200 0 0 0 191.958.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian 2.868.271.662 78.158.000 0 0 2.946.429.662 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.02 01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian 2.710.763.162 78.158.000 0 0 2.788.921.162 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.02 02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani 157.508.500 0 0 0 157.508.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN 2.834.706.050 8.890.961.300 0 0 11.725.667.350 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.136.685.000 610.324.500 0 0 1.747.009.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 30.600.000 0 0 0 30.600.000 105 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 30.600.000 0 0 0 30.600.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.320.000 0 0 0 10.320.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.320.000 0 0 0 10.320.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 80.419.600 0 0 0 80.419.600 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.796.800 0 0 0 6.796.800 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.821.200 0 0 0 25.821.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.538.000 0 0 0 7.538.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.000.000 0 0 0 22.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2.115.600 0 0 0 2.115.600 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16.148.000 0 0 0 16.148.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 42.000.000 364.202.900 0 0 406.202.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 358.761.000 0 0 358.761.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 42.000.000 5.441.900 0 0 47.441.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 752.470.300 0 0 0 752.470.300 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 0 0 0 1.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 170.506.500 0 0 0 170.506.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 580.963.800 0 0 0 580.963.800 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 220.875.100 246.121.600 0 0 466.996.700 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 200.497.700 0 0 0 200.497.700 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.220.000 0 0 0 9.220.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 246.121.600 0 0 246.121.600 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11.157.400 0 0 0 11.157.400 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1.675.909.050 4.323.800 0 0 1.680.232.850 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 02 1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman 1.675.909.050 4.323.800 0 0 1.680.232.850 106 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 02 1.02 01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih 104.010.800 0 0 0 104.010.800 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 02 1.02 02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura 470.453.550 4.323.800 0 0 474.777.350 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 02 1.02 03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan 1.019.458.500 0 0 0 1.019.458.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 02 1.02 04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan 81.986.200 0 0 0 81.986.200 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 22.112.000 8.276.313.000 0 0 8.298.425.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 03 1.01 Penataan Prasarana Pertanian 22.112.000 8.276.313.000 0 0 8.298.425.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 03 1.01 10 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya 22.112.000 8.276.313.000 0 0 8.298.425.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN 4.622.541.375 0 0 0 4.622.541.375 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 633.569.375 0 0 0 633.569.375 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 23.760.000 0 0 0 23.760.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 23.760.000 0 0 0 23.760.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.200.000 0 0 0 13.200.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.200.000 0 0 0 13.200.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 92.028.100 0 0 0 92.028.100 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.365.700 0 0 0 6.365.700 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.314.900 0 0 0 17.314.900 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.999.500 0 0 0 3.999.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.332.400 0 0 0 21.332.400 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.021.600 0 0 0 3.021.600 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 39.994.000 0 0 0 39.994.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 278.921.675 0 0 0 278.921.675 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 0 0 0 1.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 158.839.675 0 0 0 158.839.675 107 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 119.082.000 0 0 0 119.082.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 225.659.600 0 0 0 225.659.600 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 209.919.600 0 0 0 209.919.600 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.590.000 0 0 0 6.590.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.150.000 0 0 0 9.150.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 3.415.972.000 0 0 0 3.415.972.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 02 1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 3.415.972.000 0 0 0 3.415.972.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 02 1.04 02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 3.415.972.000 0 0 0 3.415.972.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 573.000.000 0 0 0 573.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 04 1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan 573.000.000 0 0 0 573.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 04 1.03 03 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 573.000.000 0 0 0 573.000.000 3 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 6.624.724.856 604.720.700 0 0 7.229.445.556 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 1.334.844.986 4.720.700 0 0 1.339.565.686 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 793.199.786 4.720.700 0 0 797.920.486 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 457.472.500 0 0 0 457.472.500 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) 23.341.200 0 0 0 23.341.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara 195.985.200 0 0 0 195.985.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara 70.594.000 0 0 0 70.594.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan 167.552.100 0 0 0 167.552.100 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 186.829.600 0 0 0 186.829.600 108 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan 173.923.200 0 0 0 173.923.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 12.906.400 0 0 0 12.906.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 78.429.286 0 0 0 78.429.286 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.07 02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 78.429.286 0 0 0 78.429.286 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 Perbenihan Tanaman Hutan 70.468.400 4.720.700 0 0 75.189.100 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 02 Sertifikasi Sumber Benih 17.296.300 836.400 0 0 18.132.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 03 Sertifikasi Mutu Benih 7.952.200 1.721.600 0 0 9.673.800 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 04 Sertifikasi Mutu Bibit 11.338.700 1.314.700 0 0 12.653.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit 15.470.800 848.000 0 0 16.318.800 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 06 Pembangunan Sumber Benih 18.410.400 0 0 0 18.410.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 402.150.400 0 0 0 402.150.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi 219.120.900 0 0 0 219.120.900 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 01 Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA 94.058.500 0 0 0 94.058.500 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 03 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi 107.649.700 0 0 0 107.649.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi 17.412.700 0 0 0 17.412.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 183.029.500 0 0 0 183.029.500 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.03 03 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah 74.725.700 0 0 0 74.725.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.03 06 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi 108.303.800 0 0 0 108.303.800 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 139.494.800 0 0 0 139.494.800 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 139.494.800 0 0 0 139.494.800 109 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 42.881.600 0 0 0 42.881.600 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 96.613.200 0 0 0 96.613.200 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA 5.289.879.870 600.000.000 0 0 5.889.879.870 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 5.289.879.870 600.000.000 0 0 5.889.879.870 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 03 1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) 122.555.400 0 0 0 122.555.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 03 1.02 01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan 122.555.400 0 0 0 122.555.400 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 03 1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 4.713.061.370 600.000.000 0 0 5.313.061.370 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 03 1.03 06 Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi 15.434.100 0 0 0 15.434.100 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 03 1.03 07 Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung 3.516.700 0 0 0 3.516.700 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 03 1.03 08 Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH 4.101.402.370 600.000.000 0 0 4.701.402.370 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 03 1.03 09 Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan 592.708.200 0 0 0 592.708.200 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 454.263.100 0 0 0 454.263.100 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 03 1.05 01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan 454.263.100 0 0 0 454.263.100 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1.655.835.200 0 0 0 1.655.835.200 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.655.835.200 0 0 0 1.655.835.200 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 510.429.500 0 0 0 510.429.500 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 245.250.000 0 0 0 245.250.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 245.250.000 0 0 0 245.250.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 265.179.500 0 0 0 265.179.500 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah 98.957.500 0 0 0 98.957.500 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 02 Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah 20.000.000 0 0 0 20.000.000 110 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah 146.222.000 0 0 0 146.222.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 598.966.500 0 0 0 598.966.500 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 55.817.000 0 0 0 55.817.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 55.817.000 0 0 0 55.817.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 495.833.500 0 0 0 495.833.500 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.03 03 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 246.400.000 0 0 0 246.400.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.03 04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 249.433.500 0 0 0 249.433.500 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 47.316.000 0 0 0 47.316.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.07 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 47.316.000 0 0 0 47.316.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 119.040.000 0 0 0 119.040.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi 119.040.000 0 0 0 119.040.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.04 07 Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi 119.040.000 0 0 0 119.040.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 427.399.200 0 0 0 427.399.200 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 160.599.200 0 0 0 160.599.200 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang 53.899.200 0 0 0 53.899.200 111 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 106.700.000 0 0 0 106.700.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 266.800.000 0 0 0 266.800.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.06 06 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 266.800.000 0 0 0 266.800.000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 2.843.220.900 0 0 0 2.843.220.900 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.843.220.900 0 0 0 2.843.220.900 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 29.788.700 0 0 0 29.788.700 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) 29.788.700 0 0 0 29.788.700 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.04 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA 29.788.700 0 0 0 29.788.700 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING 624.883.900 0 0 0 624.883.900 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 624.883.900 0 0 0 624.883.900 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 1.02 01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota 52.613.300 0 0 0 52.613.300 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 1.02 02 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 572.270.600 0 0 0 572.270.600 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 130.212.000 0 0 0 130.212.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 05 1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi 130.212.000 0 0 0 130.212.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 05 1.01 05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 130.212.000 0 0 0 130.212.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 283.336.300 0 0 0 283.336.300 112 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 06 1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 261.334.300 0 0 0 261.334.300 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 06 1.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen 261.334.300 0 0 0 261.334.300 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 06 1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 22.002.000 0 0 0 22.002.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 06 1.03 01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen 22.002.000 0 0 0 22.002.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 1.775.000.000 0 0 0 1.775.000.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 07 1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri 1.775.000.000 0 0 0 1.775.000.000 3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 07 1.02 01 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi 1.775.000.000 0 0 0 1.775.000.000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 29.506.951.007 117.960.300 0 0 29.624.911.307 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 27.744.203.207 63.291.500 0 0 27.807.494.707 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 18.352.742.657 63.291.500 0 0 18.416.034.157 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.540.400 0 0 0 75.540.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 36.098.000 0 0 0 36.098.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 15.940.000 0 0 0 15.940.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.502.400 0 0 0 23.502.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.539.754.407 0 0 0 16.539.754.407 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.463.415.407 0 0 0 16.463.415.407 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 52.800.000 0 0 0 52.800.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 11.764.100 0 0 0 11.764.100 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 11.774.900 0 0 0 11.774.900 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 32.795.000 0 0 0 32.795.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 32.795.000 0 0 0 32.795.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 366.474.800 0 0 0 366.474.800 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.385.100 0 0 0 19.385.100 113 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 34.709.800 0 0 0 34.709.800 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.006.500 0 0 0 20.006.500 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.200.000 0 0 0 4.200.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 56.499.000 0 0 0 56.499.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.734.400 0 0 0 3.734.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.254.000 0 0 0 150.254.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 77.686.000 0 0 0 77.686.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 63.291.500 0 0 63.291.500 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 63.291.500 0 0 63.291.500 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 978.552.000 0 0 0 978.552.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 373.800.000 0 0 0 373.800.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 604.752.000 0 0 0 604.752.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 359.626.050 0 0 0 359.626.050 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.333.400 0 0 0 29.333.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 238.152.250 0 0 0 238.152.250 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.200.400 0 0 0 20.200.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 47.000.000 0 0 0 47.000.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 24.940.000 0 0 0 24.940.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 9.286.977.150 0 0 0 9.286.977.150 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi 9.286.977.150 0 0 0 9.286.977.150 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 50.000.000 0 0 0 50.000.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan 9.236.977.150 0 0 0 9.236.977.150 114 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Peran Serta Masyarakat 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 104.483.400 0 0 0 104.483.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 104.483.400 0 0 0 104.483.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 1.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 104.483.400 0 0 0 104.483.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 1.762.747.800 54.668.800 0 0 1.817.416.600 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.306.790.200 54.668.800 0 0 1.361.459.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.180.000 0 0 0 18.180.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 18.180.000 0 0 0 18.180.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.320.000 0 0 0 10.320.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.320.000 0 0 0 10.320.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 59.055.500 2.649.000 0 0 61.704.500 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.293.000 0 0 0 8.293.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.825.200 2.649.000 0 0 16.474.200 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.603.900 0 0 0 8.603.900 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.003.000 0 0 0 3.003.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.121.000 0 0 0 11.121.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.734.400 0 0 0 3.734.400 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10.475.000 0 0 0 10.475.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.500.000 52.019.800 0 0 54.519.800 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.500.000 52.019.800 0 0 54.519.800 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.132.004.200 0 0 0 1.132.004.200 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 523.765.000 0 0 0 523.765.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 608.239.200 0 0 0 608.239.200 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84.730.500 0 0 0 84.730.500 115 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 70.086.500 0 0 0 70.086.500 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.644.000 0 0 0 5.644.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.000.000 0 0 0 9.000.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 455.957.600 0 0 0 455.957.600 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 02 1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi 455.957.600 0 0 0 455.957.600 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 02 1.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 455.957.600 0 0 0 455.957.600 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 319.572.000 0 0 0 319.572.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 319.572.000 0 0 0 319.572.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 319.572.000 0 0 0 319.572.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 319.572.000 0 0 0 319.572.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 119.637.000 0 0 0 119.637.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi 199.935.000 0 0 0 199.935.000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 295.713.301.050 6.118.658.800 0 0 301.831.959.850 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 165.864.892.834 4.306.980.800 0 0 170.171.873.634 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 66.360.411.379 0 0 0 66.360.411.379 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 66.360.411.379 0 0 0 66.360.411.379 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.700.100 0 0 0 5.700.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.700.100 0 0 0 1.700.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 63.284.280.894 0 0 0 63.284.280.894 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 63.256.602.994 0 0 0 63.256.602.994 116 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 20.280.000 0 0 0 20.280.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.200.000 0 0 0 1.200.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 6.197.900 0 0 0 6.197.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.639.011.000 0 0 0 1.639.011.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.639.011.000 0 0 0 1.639.011.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 448.066.685 0 0 0 448.066.685 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 240.566.685 0 0 0 240.566.685 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 157.500.000 0 0 0 157.500.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 50.000.000 0 0 0 50.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 983.352.700 0 0 0 983.352.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 776.516.200 0 0 0 776.516.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 142.958.900 0 0 0 142.958.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 63.877.600 0 0 0 63.877.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 BIRO TATA PEMERINTAHAN 2.817.978.400 0 0 0 2.817.978.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 563.179.100 0 0 0 563.179.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.719.900 0 0 0 21.719.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.247.200 0 0 0 11.247.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.472.700 0 0 0 10.472.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 43.724.600 0 0 0 43.724.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.560.000 0 0 0 31.560.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.644.400 0 0 0 4.644.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 7.520.200 0 0 0 7.520.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.400.000 0 0 0 11.400.000 117 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.400.000 0 0 0 11.400.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 317.969.900 0 0 0 317.969.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17.531.600 0 0 0 17.531.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32.203.400 0 0 0 32.203.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.984.900 0 0 0 6.984.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.489.000 0 0 0 21.489.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 11.160.000 0 0 0 11.160.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 228.601.000 0 0 0 228.601.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 0 0 0 2.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 166.364.700 0 0 0 166.364.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 17.744.300 0 0 0 17.744.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 111.538.100 0 0 0 111.538.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 37.082.300 0 0 0 37.082.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 454.799.300 0 0 0 454.799.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan 189.099.900 0 0 0 189.099.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.01 02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum 147.100.000 0 0 0 147.100.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.01 03 Fasilitasi Penataan Wilayah 41.999.900 0 0 0 41.999.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah 75.000.000 0 0 0 75.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.02 03 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan 75.000.000 0 0 0 75.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 190.699.400 0 0 0 190.699.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.03 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah 190.699.400 0 0 0 190.699.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 1.800.000.000 0 0 0 1.800.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 10 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan 1.800.000.000 0 0 0 1.800.000.000 118 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 10 5.01 10 Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan 1.800.000.000 0 0 0 1.800.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 BIRO HUKUM 4.329.353.980 102.113.900 0 0 4.431.467.880 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 546.441.000 102.113.900 0 0 648.554.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.900.400 0 0 0 15.900.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.023.800 0 0 0 5.023.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6.637.000 0 0 0 6.637.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.239.600 0 0 0 4.239.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 34.780.300 0 0 0 34.780.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 28.680.000 0 0 0 28.680.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.187.600 0 0 0 1.187.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 4.912.700 0 0 0 4.912.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.320.000 0 0 0 10.320.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.320.000 0 0 0 10.320.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.261.400 0 0 0 6.261.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 6.261.400 0 0 0 6.261.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 280.248.100 0 0 0 280.248.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.130.200 0 0 0 5.130.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 55.762.500 0 0 0 55.762.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.716.000 0 0 0 5.716.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 36.539.000 0 0 0 36.539.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2.738.400 0 0 0 2.738.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 174.362.000 0 0 0 174.362.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 102.113.900 0 0 102.113.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 87.896.900 0 0 87.896.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 14.217.000 0 0 14.217.000 119 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.720.000 0 0 0 5.720.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.120.000 0 0 0 2.120.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.600.000 0 0 0 3.600.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 193.210.800 0 0 0 193.210.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 28.707.900 0 0 0 28.707.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 80.692.700 0 0 0 80.692.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 33.410.200 0 0 0 33.410.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.400.000 0 0 0 50.400.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 2.982.912.980 0 0 0 2.982.912.980 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 05 1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 1.281.996.500 0 0 0 1.281.996.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 05 1.01 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan 79.196.000 0 0 0 79.196.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 05 1.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan 16.386.000 0 0 0 16.386.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 05 1.01 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya 1.049.663.700 0 0 0 1.049.663.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 05 1.01 04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota 136.750.800 0 0 0 136.750.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 05 1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 1.700.916.480 0 0 0 1.700.916.480 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 05 1.02 01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum 283.430.900 0 0 0 283.430.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 05 1.02 02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM 1.417.485.580 0 0 0 1.417.485.580 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 800.000.000 0 0 0 800.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 10 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan 800.000.000 0 0 0 800.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 10 5.01 07 Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan 500.000.000 0 0 0 500.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 10 5.01 09 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan 300.000.000 0 0 0 300.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL 33.021.956.600 46.436.300 0 0 33.068.392.900 120 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 864.070.000 46.436.300 0 0 910.506.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 71.165.100 0 0 0 71.165.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.830.000 0 0 0 55.830.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.871.100 0 0 0 5.871.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.464.000 0 0 0 9.464.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 59.540.300 0 0 0 59.540.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 46.378.000 0 0 0 46.378.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.748.300 0 0 0 6.748.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 6.414.000 0 0 0 6.414.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 14.280.600 0 0 0 14.280.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 14.280.600 0 0 0 14.280.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 525.612.800 0 0 0 525.612.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.408.600 0 0 0 11.408.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.000.000 0 0 0 19.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.996.400 0 0 0 5.996.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000 0 0 0 15.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 11.241.800 0 0 0 11.241.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 363.966.000 0 0 0 363.966.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 99.000.000 0 0 0 99.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 525.000 46.436.300 0 0 46.961.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 13.100.000 0 0 13.100.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 525.000 24.151.200 0 0 24.676.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0 2.076.600 0 0 2.076.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 7.108.500 0 0 7.108.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.730.000 0 0 0 24.730.000 121 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.500.000 0 0 0 5.500.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000 0 0 0 6.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.230.000 0 0 0 13.230.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 168.216.200 0 0 0 168.216.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 111.570.400 0 0 0 111.570.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.551.800 0 0 0 6.551.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 31.794.000 0 0 0 31.794.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 18.300.000 0 0 0 18.300.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 32.157.886.600 0 0 0 32.157.886.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 04 1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual 31.461.646.700 0 0 0 31.461.646.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 04 1.01 02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual 31.461.646.700 0 0 0 31.461.646.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 04 1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 258.841.400 0 0 0 258.841.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 04 1.02 01 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan 33.841.400 0 0 0 33.841.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 04 1.02 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan 225.000.000 0 0 0 225.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 04 1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 437.398.500 0 0 0 437.398.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 04 1.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 437.398.500 0 0 0 437.398.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 1.447.581.400 39.199.500 0 0 1.486.780.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 379.166.500 39.199.500 0 0 418.366.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.326.100 0 0 0 18.326.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.429.000 0 0 0 10.429.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.732.000 0 0 0 2.732.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.165.100 0 0 0 5.165.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 39.314.100 0 0 0 39.314.100 122 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.760.000 0 0 0 32.760.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.500.500 0 0 0 2.500.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 4.053.600 0 0 0 4.053.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9.600.000 0 0 0 9.600.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.600.000 0 0 0 9.600.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 188.041.400 669.300 0 0 188.710.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.332.500 0 0 0 2.332.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.722.500 0 0 0 21.722.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.774.000 669.300 0 0 7.443.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.278.000 0 0 0 23.278.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 8.750.400 0 0 0 8.750.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 101.184.000 0 0 0 101.184.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 24.000.000 0 0 0 24.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.320.000 38.530.200 0 0 39.850.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.320.000 38.530.200 0 0 39.850.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.800.000 0 0 0 6.800.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.200.000 0 0 0 3.200.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.600.000 0 0 0 3.600.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 115.764.900 0 0 0 115.764.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 25.552.900 0 0 0 25.552.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 71.345.000 0 0 0 71.345.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.987.000 0 0 0 13.987.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.880.000 0 0 0 4.880.000 123 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.068.414.900 0 0 0 1.068.414.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 06 1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian 801.220.700 0 0 0 801.220.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 06 1.01 01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 680.243.700 0 0 0 680.243.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 06 1.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro 120.977.000 0 0 0 120.977.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 06 1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam 188.981.400 0 0 0 188.981.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 06 1.02 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 188.981.400 0 0 0 188.981.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 06 1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD 78.212.800 0 0 0 78.212.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 06 1.03 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha 37.780.500 0 0 0 37.780.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 06 1.03 04 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah 40.432.300 0 0 0 40.432.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 538.733.300 0 0 0 538.733.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 203.928.000 0 0 0 203.928.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.062.100 0 0 0 9.062.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.338.700 0 0 0 4.338.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.646.800 0 0 0 1.646.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.076.600 0 0 0 3.076.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 30.484.000 0 0 0 30.484.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 28.800.000 0 0 0 28.800.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 690.600 0 0 0 690.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 993.400 0 0 0 993.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.189.000 0 0 0 10.189.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.189.000 0 0 0 10.189.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 74.448.000 0 0 0 74.448.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.197.000 0 0 0 1.197.000 124 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.113.200 0 0 0 7.113.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 525.900 0 0 0 525.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.923.900 0 0 0 4.923.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.688.000 0 0 0 60.688.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 79.744.900 0 0 0 79.744.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 19.364.900 0 0 0 19.364.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 52.433.000 0 0 0 52.433.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.897.000 0 0 0 3.897.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.050.000 0 0 0 4.050.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 120.200.500 0 0 0 120.200.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 07 1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 87.805.500 0 0 0 87.805.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 07 1.01 02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 87.805.500 0 0 0 87.805.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 07 1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 3.522.200 0 0 0 3.522.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 07 1.02 01 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 3.522.200 0 0 0 3.522.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 07 1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 28.872.800 0 0 0 28.872.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 07 1.03 03 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 28.872.800 0 0 0 28.872.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 214.604.800 0 0 0 214.604.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 08 1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 136.953.700 0 0 0 136.953.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 08 1.01 03 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 136.953.700 0 0 0 136.953.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 08 1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 77.651.100 0 0 0 77.651.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 08 1.02 03 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 77.651.100 0 0 0 77.651.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 BIRO ORGANISASI 4.119.398.400 1.552.400 0 0 4.120.950.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 473.748.700 0 0 0 473.748.700 125 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.712.000 0 0 0 11.712.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.715.000 0 0 0 5.715.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.468.000 0 0 0 2.468.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.529.000 0 0 0 3.529.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 40.805.100 0 0 0 40.805.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 34.020.000 0 0 0 34.020.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.887.000 0 0 0 3.887.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 2.898.100 0 0 0 2.898.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.347.000 0 0 0 11.347.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.347.000 0 0 0 11.347.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 261.765.800 0 0 0 261.765.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 666.000 0 0 0 666.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.479.300 0 0 0 6.479.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.865.900 0 0 0 3.865.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.376.600 0 0 0 5.376.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 243.878.000 0 0 0 243.878.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1.500.000 0 0 0 1.500.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.000.000 0 0 0 14.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000 0 0 0 500.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.500.000 0 0 0 13.500.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 134.118.800 0 0 0 134.118.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 31.600.800 0 0 0 31.600.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 84.100.400 0 0 0 84.100.400 126 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 18.417.600 0 0 0 18.417.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI 323.658.100 0 0 0 323.658.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 02 1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja 323.658.100 0 0 0 323.658.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 02 1.02 01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 84.405.000 0 0 0 84.405.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 02 1.02 02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 14.378.700 0 0 0 14.378.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 02 1.02 04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan 82.213.000 0 0 0 82.213.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 02 1.02 05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik 142.661.400 0 0 0 142.661.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 3.321.991.600 1.552.400 0 0 3.323.544.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 10 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan 2.271.991.600 1.552.400 0 0 2.273.544.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 10 5.01 01 Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah 609.945.000 0 0 0 609.945.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 10 5.01 04 Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota 350.000.000 0 0 0 350.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 10 5.01 06 Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan 462.046.600 1.552.400 0 0 463.599.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 10 5.01 08 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan 850.000.000 0 0 0 850.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 10 5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan 1.050.000.000 0 0 0 1.050.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 10 5.02 01 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY 1.050.000.000 0 0 0 1.050.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL 21.388.653.350 1.913.800.700 0 0 23.302.454.050 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 21.388.653.350 1.913.800.700 0 0 23.302.454.050 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.343.000 0 0 0 11.343.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.175.000 0 0 0 7.175.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.168.000 0 0 0 3.168.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000 0 0 0 1.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 48.888.000 0 0 0 48.888.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 47.040.000 0 0 0 47.040.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 519.000 0 0 0 519.000 127 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 1.329.000 0 0 0 1.329.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 70.000.000 0 0 0 70.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 60.000.000 0 0 0 60.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.747.900.100 0 0 0 1.747.900.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 124.752.000 0 0 0 124.752.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 163.149.900 0 0 0 163.149.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 245.573.900 0 0 0 245.573.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 146.890.100 0 0 0 146.890.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 55.645.200 0 0 0 55.645.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 766.865.000 0 0 0 766.865.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 245.024.000 0 0 0 245.024.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 1.913.800.700 0 0 1.913.800.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 1.500.000.000 0 0 1.500.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 215.300.400 0 0 215.300.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 198.500.300 0 0 198.500.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.949.664.550 0 0 0 4.949.664.550 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.850.000 0 0 0 8.850.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.734.384.000 0 0 0 2.734.384.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 133.050.000 0 0 0 133.050.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.073.380.550 0 0 0 2.073.380.550 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.380.857.000 0 0 0 3.380.857.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 490.020.800 0 0 0 490.020.800 128 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.111.080.300 0 0 0 1.111.080.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 274.824.900 0 0 0 274.824.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.313.331.000 0 0 0 1.313.331.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 191.600.000 0 0 0 191.600.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.349.500.000 0 0 0 3.349.500.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.349.500.000 0 0 0 3.349.500.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan 2.315.777.000 0 0 0 2.315.777.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.13 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 56.218.000 0 0 0 56.218.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.13 03 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan 2.259.559.000 0 0 0 2.259.559.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.14 Fasilitasi Keprotokolan 5.514.723.700 0 0 0 5.514.723.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.14 01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 3.215.002.000 0 0 0 3.215.002.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.14 02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.381.521.700 0 0 0 1.381.521.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.14 03 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 918.200.000 0 0 0 918.200.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 3.934.797.700 27.991.200 0 0 3.962.788.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 376.369.800 27.991.200 0 0 404.361.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.149.700 0 0 0 11.149.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.545.000 0 0 0 4.545.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.604.700 0 0 0 6.604.700 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 36.473.400 0 0 0 36.473.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.520.000 0 0 0 32.520.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 3.953.400 0 0 0 3.953.400 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.200.000 0 0 0 7.200.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.200.000 0 0 0 7.200.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 246.944.100 0 0 0 246.944.100 129 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 49.031.100 0 0 0 49.031.100 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 197.913.000 0 0 0 197.913.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 27.991.200 0 0 27.991.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 27.991.200 0 0 27.991.200 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.600.000 0 0 0 3.600.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.600.000 0 0 0 3.600.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.002.600 0 0 0 71.002.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 19.540.000 0 0 0 19.540.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 51.462.600 0 0 0 51.462.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 3.558.427.900 0 0 0 3.558.427.900 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 04 1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 207.037.600 0 0 0 207.037.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 04 1.02 03 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial 207.037.600 0 0 0 207.037.600 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 04 1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 3.351.390.300 0 0 0 3.351.390.300 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 04 1.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 3.351.390.300 0 0 0 3.351.390.300 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.350.700.000 0 0 0 1.350.700.000 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 1.350.700.000 0 0 0 1.350.700.000 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan 1.350.700.000 0 0 0 1.350.700.000 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 5.02 01 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY 530.700.000 0 0 0 530.700.000 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 5.02 03 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan 820.000.000 0 0 0 820.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 130 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10 5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10 5.02 03 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 9 02 9.02.4.01.1.03.01.0000 PANIRADYA KAISTIMEWAN 24.555.328.325 2.175.886.800 0 0 26.731.215.125 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 7.588.861.325 663.800 0 0 7.589.525.125 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.661.700 0 0 0 14.661.700 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.540.000 0 0 0 6.540.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.317.500 0 0 0 5.317.500 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.804.200 0 0 0 2.804.200 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.821.253.225 0 0 0 6.821.253.225 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.780.496.425 0 0 0 6.780.496.425 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 36.420.000 0 0 0 36.420.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.246.800 0 0 0 1.246.800 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 3.090.000 0 0 0 3.090.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.400.000 0 0 0 11.400.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.400.000 0 0 0 11.400.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 109.780.400 663.800 0 0 110.444.200 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.101.100 0 0 0 3.101.100 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.676.800 0 0 0 13.676.800 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.802.100 0 0 0 7.802.100 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.686.000 0 0 0 15.686.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7.388.400 663.800 0 0 8.052.200 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 62.126.000 0 0 0 62.126.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 271.668.800 0 0 0 271.668.800 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.000.000 0 0 0 20.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 251.668.800 0 0 0 251.668.800 131 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 360.097.200 0 0 0 360.097.200 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 27.745.000 0 0 0 27.745.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 194.652.200 0 0 0 194.652.200 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.700.000 0 0 0 7.700.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 130.000.000 0 0 0 130.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 16.966.467.000 2.175.223.000 0 0 19.141.690.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.03 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara 1.075.431.700 2.568.300 0 0 1.078.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.03 01 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara 675.431.700 2.568.300 0 0 678.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.03 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara 400.000.000 0 0 0 400.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.04 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan 1.358.790.000 0 0 0 1.358.790.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.04 01 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan 750.000.000 0 0 0 750.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.04 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 608.790.000 0 0 0 608.790.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang 2.049.143.900 856.100 0 0 2.050.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 01 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan 599.143.900 856.100 0 0 600.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan 400.000.000 0 0 0 400.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 03 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang 650.000.000 0 0 0 650.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.05 04 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang 400.000.000 0 0 0 400.000.000 132 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 4.497.000.000 0 0 0 4.497.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 2.147.000.000 0 0 0 2.147.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.06 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY 2.350.000.000 0 0 0 2.350.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.07 Sarana dan Prasarana Keistimewaan 437.101.400 2.171.798.600 0 0 2.608.900.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.07 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan 437.101.400 2.171.798.600 0 0 2.608.900.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.08 Peningkatan Pelayanan Parampara Praja 1.069.000.000 0 0 0 1.069.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.08 01 Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan 1.069.000.000 0 0 0 1.069.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.09 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan 6.480.000.000 0 0 0 6.480.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 5.09 01 Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan 6.480.000.000 0 0 0 6.480.000.000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 129.848.408.216 1.811.678.000 0 0 131.660.086.216 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 129.848.408.216 1.811.678.000 0 0 131.660.086.216 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 69.111.832.516 1.789.669.800 0 0 70.901.502.316 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 102.747.800 0 0 0 102.747.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 35.726.900 0 0 0 35.726.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 32.438.600 0 0 0 32.438.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34.582.300 0 0 0 34.582.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.876.109.335 0 0 0 9.876.109.335 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.744.480.235 0 0 0 9.744.480.235 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 58.920.000 0 0 0 58.920.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12.900.000 0 0 0 12.900.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 59.809.100 0 0 0 59.809.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 21.403.000 0 0 0 21.403.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 21.403.000 0 0 0 21.403.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 355.907.600 0 0 0 355.907.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4.412.600 0 0 0 4.412.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 351.495.000 0 0 0 351.495.000 133 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.291.463.100 0 0 0 1.291.463.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 33.577.300 0 0 0 33.577.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 162.290.100 0 0 0 162.290.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 23.146.700 0 0 0 23.146.700 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 146.699.000 0 0 0 146.699.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 925.750.000 0 0 0 925.750.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 860.459.200 1.783.993.400 0 0 2.644.452.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 79.913.900 0 0 79.913.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.281.200 1.704.079.500 0 0 1.707.360.700 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 857.178.000 0 0 0 857.178.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.289.139.500 0 0 0 3.289.139.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.168.163.500 0 0 0 1.168.163.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.120.976.000 0 0 0 2.120.976.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.176.585.672 0 0 0 2.176.585.672 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 434.187.500 0 0 0 434.187.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 738.031.300 0 0 0 738.031.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 250.710.600 0 0 0 250.710.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 753.656.272 0 0 0 753.656.272 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 46.344.630.109 5.676.400 0 0 46.350.306.509 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 45.990.213.509 0 0 0 45.990.213.509 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 84.651.100 0 0 0 84.651.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 269.765.500 5.676.400 0 0 275.441.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 Layanan Administrasi DPRD 4.793.387.200 0 0 0 4.793.387.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD 2.945.549.900 0 0 0 2.945.549.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 1.847.837.300 0 0 0 1.847.837.300 134 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 60.736.575.700 22.008.200 0 0 60.758.583.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 14.098.115.700 22.008.200 0 0 14.120.123.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2.723.095.800 0 0 0 2.723.095.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 02 Pembahasan Rancangan Perda 6.883.380.300 0 0 0 6.883.380.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 1.272.714.900 22.008.200 0 0 1.294.723.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 04 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik 3.218.924.700 0 0 0 3.218.924.700 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 2.030.489.900 0 0 0 2.030.489.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 447.739.100 0 0 0 447.739.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 105.397.400 0 0 0 105.397.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 03 Pembahasan APBD 480.194.200 0 0 0 480.194.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 04 Pembahasan Perubahan APBD 421.359.200 0 0 0 421.359.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 05 Pembahasan Laporan Semester 43.171.400 0 0 0 43.171.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 532.628.600 0 0 0 532.628.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 747.573.600 0 0 0 747.573.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 382.010.400 0 0 0 382.010.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 121.854.400 0 0 0 121.854.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 121.854.400 0 0 0 121.854.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 121.854.400 0 0 0 121.854.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 20.202.260.800 0 0 0 20.202.260.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 2.334.734.800 0 0 0 2.334.734.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 11.077.690.800 0 0 0 11.077.690.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 1.598.326.300 0 0 0 1.598.326.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 813.262.600 0 0 0 813.262.600 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 4.378.246.300 0 0 0 4.378.246.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 5.083.196.500 0 0 0 5.083.196.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 405.403.300 0 0 0 405.403.300 135 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 03 Pelaksanaan Reses 4.677.793.200 0 0 0 4.677.793.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 359.657.900 0 0 0 359.657.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD 359.657.900 0 0 0 359.657.900 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 Fasilitasi Tugas DPRD 18.215.281.300 0 0 0 18.215.281.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 8.877.645.500 0 0 0 8.877.645.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 30.207.000 0 0 0 30.207.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 1.344.419.200 0 0 0 1.344.419.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 7.963.009.600 0 0 0 7.963.009.600 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 185.151.767.950 40.037.089.100 26.021.177.076 1.389.884.527.138 1.641.094.561.264 5 01 PERENCANAAN 22.571.080.699 478.759.100 0 0 23.049.839.799 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 22.571.080.699 478.759.100 0 0 23.049.839.799 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 19.682.155.799 478.759.100 0 0 20.160.914.899 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 76.845.300 0 0 0 76.845.300 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.781.800 0 0 0 25.781.800 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 19.685.500 0 0 0 19.685.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31.378.000 0 0 0 31.378.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.825.673.619 0 0 0 17.825.673.619 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.750.783.519 0 0 0 17.750.783.519 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 41.990.100 0 0 0 41.990.100 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8.976.000 0 0 0 8.976.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 23.924.000 0 0 0 23.924.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.540.000 0 0 0 12.540.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12.540.000 0 0 0 12.540.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 133.188.200 0 0 0 133.188.200 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 133.188.200 0 0 0 133.188.200 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 759.746.400 0 0 0 759.746.400 136 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14.980.500 0 0 0 14.980.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 46.999.500 0 0 0 46.999.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.547.400 0 0 0 36.547.400 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 36.475.500 0 0 0 36.475.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7.408.800 0 0 0 7.408.800 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 558.775.200 0 0 0 558.775.200 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 58.559.500 0 0 0 58.559.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 376.500 333.571.100 0 0 333.947.600 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 121.074.800 0 0 121.074.800 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 376.500 132.119.300 0 0 132.495.800 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 80.377.000 0 0 80.377.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 404.072.400 0 0 0 404.072.400 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.500.000 0 0 0 7.500.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.914.800 0 0 0 50.914.800 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 48.549.600 0 0 0 48.549.600 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 297.108.000 0 0 0 297.108.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 469.713.380 145.188.000 0 0 614.901.380 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.405.600 0 0 0 34.405.600 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 227.886.400 0 0 0 227.886.400 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 10.150.000 0 0 0 10.150.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 10.880.000 0 0 0 10.880.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 51.020.000 0 0 0 51.020.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 109.659.880 145.188.000 0 0 254.847.880 137 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.711.500 0 0 0 25.711.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2.187.175.900 0 0 0 2.187.175.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.187.175.900 0 0 0 1.187.175.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 92.300.000 0 0 0 92.300.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 1.094.875.900 0 0 0 1.094.875.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 992.668.900 0 0 0 992.668.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 04 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 7.331.100 0 0 0 7.331.100 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 701.749.000 0 0 0 701.749.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 462.895.500 0 0 0 462.895.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 100.000.000 0 0 0 100.000.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 362.895.500 0 0 0 362.895.500 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 99.999.900 0 0 0 99.999.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 99.999.900 0 0 0 99.999.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 138.853.600 0 0 0 138.853.600 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 138.853.600 0 0 0 138.853.600 5 02 KEUANGAN 108.684.955.572 878.392.000 26.021.177.076 1.389.884.527.138 1.525.469.051.786 138 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 92.773.694.572 0 26.021.177.076 1.389.884.527.138 1.508.679.398.786 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 84.250.965.432 0 0 0 84.250.965.432 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 78.325.300 0 0 0 78.325.300 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24.373.700 0 0 0 24.373.700 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 34.738.700 0 0 0 34.738.700 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.212.900 0 0 0 19.212.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 81.423.559.896 0 0 0 81.423.559.896 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 81.327.209.896 0 0 0 81.327.209.896 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 65.100.000 0 0 0 65.100.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 17.750.000 0 0 0 17.750.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 13.500.000 0 0 0 13.500.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 33.600.000 0 0 0 33.600.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 33.600.000 0 0 0 33.600.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.744.900 0 0 0 4.744.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4.744.900 0 0 0 4.744.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 792.066.500 0 0 0 792.066.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.748.500 0 0 0 8.748.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 155.706.000 0 0 0 155.706.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 70.000.300 0 0 0 70.000.300 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 126.218.500 0 0 0 126.218.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 10.144.800 0 0 0 10.144.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 421.248.400 0 0 0 421.248.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.506.330.236 0 0 0 1.506.330.236 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24.950.000 0 0 0 24.950.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 915.745.836 0 0 0 915.745.836 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 99.000.000 0 0 0 99.000.000 139 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 466.634.400 0 0 0 466.634.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 412.338.600 0 0 0 412.338.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2.500.000 0 0 0 2.500.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 242.657.000 0 0 0 242.657.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 107.181.600 0 0 0 107.181.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 60.000.000 0 0 0 60.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 2.697.624.700 0 26.021.177.076 1.389.884.527.138 1.418.603.328.914 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 956.622.200 0 0 0 956.622.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 78.726.000 0 0 0 78.726.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 77.226.000 0 0 0 77.226.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD 309.815.600 0 0 0 309.815.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 222.515.500 0 0 0 222.515.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 242.782.000 0 0 0 242.782.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 25.557.100 0 0 0 25.557.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 256.195.700 0 0 0 256.195.700 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota 83.660.600 0 0 0 83.660.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota 83.660.600 0 0 0 83.660.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 04 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala 83.660.600 0 0 0 83.660.600 140 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah 5.213.900 0 0 0 5.213.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 151.970.500 0 0 0 151.970.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 89.310.000 0 0 0 89.310.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 62.660.500 0 0 0 62.660.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 540.358.700 0 0 0 540.358.700 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 13.857.800 0 0 0 13.857.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 17.484.400 0 0 0 17.484.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 340.453.600 0 0 0 340.453.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 5.051.600 0 0 0 5.051.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 5.778.400 0 0 0 5.778.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 110.777.200 0 0 0 110.777.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi 16.704.100 0 0 0 16.704.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi 30.251.600 0 0 0 30.251.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 792.477.600 0 26.021.177.076 1.389.884.527.138 1.416.698.181.814 141 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 02 Analisis Investasi Pemerintah Daerah 792.477.600 0 0 0 792.477.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 0 0 0 584.208.683.900 584.208.683.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0 0 26.021.177.076 0 26.021.177.076 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 0 0 0 805.675.843.238 805.675.843.238 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2.617.409.040 0 0 0 2.617.409.040 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.617.409.040 0 0 0 2.617.409.040 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 01 Penyusunan Standar Harga 415.699.000 0 0 0 415.699.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 69.622.200 0 0 0 69.622.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 154.885.100 0 0 0 154.885.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 1.621.752.240 0 0 0 1.621.752.240 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 208.477.000 0 0 0 208.477.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 146.973.500 0 0 0 146.973.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 3.207.695.400 0 0 0 3.207.695.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.207.695.400 0 0 0 3.207.695.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 2.739.486.000 0 0 0 2.739.486.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 77.580.000 0 0 0 77.580.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 377.129.400 0 0 0 377.129.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 14 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 13.500.000 0 0 0 13.500.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA 2.169.846.750 123.542.600 0 0 2.293.389.350 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.840.574.750 123.542.600 0 0 1.964.117.350 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 39.120.000 0 0 0 39.120.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 39.120.000 0 0 0 39.120.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.000.000 0 0 0 15.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 62.207.100 0 0 0 62.207.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.548.000 0 0 0 9.548.000 142 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.693.500 0 0 0 14.693.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.988.100 0 0 0 14.988.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.820.800 0 0 0 4.820.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.322.500 0 0 0 10.322.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.709.200 0 0 0 3.709.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.125.000 0 0 0 4.125.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 16.744.000 123.542.600 0 0 140.286.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 92.060.100 0 0 92.060.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 16.744.000 31.482.500 0 0 48.226.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.096.981.350 0 0 0 1.096.981.350 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.648.000 0 0 0 2.648.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 342.358.950 0 0 0 342.358.950 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 65.200.000 0 0 0 65.200.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 686.774.400 0 0 0 686.774.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 610.522.300 0 0 0 610.522.300 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 85.774.800 0 0 0 85.774.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 198.500.000 0 0 0 198.500.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 252.532.500 0 0 0 252.532.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 73.715.000 0 0 0 73.715.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 329.272.000 0 0 0 329.272.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 329.272.000 0 0 0 329.272.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 04 1.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 186.000.000 0 0 0 186.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 04 1.01 08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 143.272.000 0 0 0 143.272.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL 4.629.138.000 379.020.900 0 0 5.008.158.900 143 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 3.279.834.900 379.020.900 0 0 3.658.855.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 32.880.000 0 0 0 32.880.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.880.000 0 0 0 32.880.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.400.000 0 0 0 11.400.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.400.000 0 0 0 11.400.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 184.107.500 0 0 0 184.107.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.829.100 0 0 0 19.829.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 68.272.900 0 0 0 68.272.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 42.698.500 0 0 0 42.698.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.100.000 0 0 0 10.100.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.375.000 0 0 0 28.375.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 4.032.000 0 0 0 4.032.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10.800.000 0 0 0 10.800.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 379.020.900 0 0 379.020.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 179.020.900 0 0 179.020.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 200.000.000 0 0 200.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.281.746.400 0 0 0 2.281.746.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 791.610.800 0 0 0 791.610.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 155.044.400 0 0 0 155.044.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.335.091.200 0 0 0 1.335.091.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 769.701.000 0 0 0 769.701.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 171.603.000 0 0 0 171.603.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 272.100.000 0 0 0 272.100.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 185.000.000 0 0 0 185.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 140.998.000 0 0 0 140.998.000 144 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.349.303.100 0 0 0 1.349.303.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.349.303.100 0 0 0 1.349.303.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 04 1.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 443.825.500 0 0 0 443.825.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 04 1.01 08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 905.477.600 0 0 0 905.477.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL 2.551.319.100 80.787.500 0 0 2.632.106.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.708.495.600 80.787.500 0 0 1.789.283.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 33.060.000 0 0 0 33.060.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 33.060.000 0 0 0 33.060.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.320.000 0 0 0 10.320.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.320.000 0 0 0 10.320.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 103.070.500 0 0 0 103.070.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.945.000 0 0 0 5.945.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 34.515.300 0 0 0 34.515.300 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.615.000 0 0 0 12.615.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.056.000 0 0 0 9.056.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.430.400 0 0 0 10.430.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7.468.800 0 0 0 7.468.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 23.040.000 0 0 0 23.040.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 80.787.500 0 0 80.787.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 80.787.500 0 0 80.787.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 971.906.600 0 0 0 971.906.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.750.000 0 0 0 1.750.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 424.950.200 0 0 0 424.950.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 39.500.000 0 0 0 39.500.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 505.706.400 0 0 0 505.706.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 590.138.500 0 0 0 590.138.500 145 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 233.358.500 0 0 0 233.358.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 214.980.000 0 0 0 214.980.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 71.000.000 0 0 0 71.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 70.800.000 0 0 0 70.800.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 842.823.500 0 0 0 842.823.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 842.823.500 0 0 0 842.823.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 04 1.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 305.476.800 0 0 0 305.476.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 04 1.01 08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 537.346.700 0 0 0 537.346.700 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO 2.406.672.100 109.928.400 0 0 2.516.600.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.959.260.500 63.928.400 0 0 2.023.188.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 28.680.000 0 0 0 28.680.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 28.680.000 0 0 0 28.680.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.200.000 0 0 0 13.200.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.200.000 0 0 0 13.200.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 117.850.900 0 0 0 117.850.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 28.460.400 0 0 0 28.460.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.410.700 0 0 0 19.410.700 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 23.299.000 0 0 0 23.299.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.800.800 0 0 0 5.800.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.302.800 0 0 0 13.302.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 8.377.200 0 0 0 8.377.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.200.000 0 0 0 19.200.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 63.928.400 0 0 63.928.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 61.620.700 0 0 61.620.700 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 2.307.700 0 0 2.307.700 146 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.280.471.800 0 0 0 1.280.471.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.914.000 0 0 0 2.914.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 577.644.400 0 0 0 577.644.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 79.625.000 0 0 0 79.625.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 620.288.400 0 0 0 620.288.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 519.057.800 0 0 0 519.057.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 141.837.800 0 0 0 141.837.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 155.250.000 0 0 0 155.250.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 95.000.000 0 0 0 95.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 126.970.000 0 0 0 126.970.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 447.411.600 46.000.000 0 0 493.411.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 447.411.600 46.000.000 0 0 493.411.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 04 1.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 189.488.000 0 0 0 189.488.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 04 1.01 08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 257.923.600 46.000.000 0 0 303.923.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN 4.154.285.050 185.112.600 0 0 4.339.397.650 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 3.120.305.450 185.112.600 0 0 3.305.418.050 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 42.900.000 0 0 0 42.900.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 42.900.000 0 0 0 42.900.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.200.000 0 0 0 13.200.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.200.000 0 0 0 13.200.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 216.006.600 0 0 0 216.006.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 39.001.500 0 0 0 39.001.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 84.273.900 0 0 0 84.273.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.816.900 0 0 0 25.816.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.079.500 0 0 0 6.079.500 147 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.200.000 0 0 0 27.200.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5.476.800 0 0 0 5.476.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 28.158.000 0 0 0 28.158.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 185.112.600 0 0 185.112.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 185.112.600 0 0 185.112.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.127.466.450 0 0 0 2.127.466.450 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 0 0 0 1.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 839.851.250 0 0 0 839.851.250 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.000.000 0 0 0 70.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.216.615.200 0 0 0 1.216.615.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 720.732.400 0 0 0 720.732.400 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 97.649.600 0 0 0 97.649.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 390.122.800 0 0 0 390.122.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000 0 0 0 100.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 132.960.000 0 0 0 132.960.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.033.979.600 0 0 0 1.033.979.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.033.979.600 0 0 0 1.033.979.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 04 1.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 308.386.600 0 0 0 308.386.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 04 1.01 08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 725.593.000 0 0 0 725.593.000 5 03 KEPEGAWAIAN 22.592.673.193 38.679.938.000 0 0 61.272.611.193 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 22.592.673.193 38.679.938.000 0 0 61.272.611.193 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 16.504.327.993 38.679.938.000 0 0 55.184.265.993 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.543.300 0 0 0 73.543.300 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 49.330.600 0 0 0 49.330.600 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.405.200 0 0 0 3.405.200 148 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.807.500 0 0 0 20.807.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.223.362.793 0 0 0 14.223.362.793 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.155.136.393 0 0 0 14.155.136.393 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 49.884.500 0 0 0 49.884.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.428.000 0 0 0 3.428.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 14.913.900 0 0 0 14.913.900 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.480.000 0 0 0 15.480.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.480.000 0 0 0 15.480.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 341.287.100 0 0 0 341.287.100 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.181.700 0 0 0 20.181.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.925.800 0 0 0 27.925.800 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.001.900 0 0 0 20.001.900 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 64.462.000 0 0 0 64.462.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7.843.200 0 0 0 7.843.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.872.500 0 0 0 200.872.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 38.679.938.000 0 0 38.679.938.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 94.560.600 0 0 94.560.600 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 38.500.000.000 0 0 38.500.000.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 85.377.400 0 0 85.377.400 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.465.491.900 0 0 0 1.465.491.900 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.518.000 0 0 0 18.518.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 458.418.700 0 0 0 458.418.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 988.555.200 0 0 0 988.555.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 385.162.900 0 0 0 385.162.900 149 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 11.005.400 0 0 0 11.005.400 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 169.989.900 0 0 0 169.989.900 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 99.989.600 0 0 0 99.989.600 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 104.178.000 0 0 0 104.178.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 6.088.345.200 0 0 0 6.088.345.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1.508.984.700 0 0 0 1.508.984.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 8.254.600 0 0 0 8.254.600 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 895.618.000 0 0 0 895.618.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 270.459.000 0 0 0 270.459.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 233.672.000 0 0 0 233.672.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian 100.981.100 0 0 0 100.981.100 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 Mutasi dan Promosi ASN 778.756.700 0 0 0 778.756.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 132.860.700 0 0 0 132.860.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 182.708.300 0 0 0 182.708.300 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 463.187.700 0 0 0 463.187.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 Pengembangan Kompetensi ASN 3.618.587.100 0 0 0 3.618.587.100 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 02 Pengelolaan Assessment Center 686.752.500 0 0 0 686.752.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 178.738.500 0 0 0 178.738.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 2.094.130.200 0 0 0 2.094.130.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 05 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 577.895.400 0 0 0 577.895.400 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 10 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN 39.756.000 0 0 0 39.756.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 41.314.500 0 0 0 41.314.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 182.016.700 0 0 0 182.016.700 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 41.710.200 0 0 0 41.710.200 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 12.218.000 0 0 0 12.218.000 150 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 05 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai 17.043.500 0 0 0 17.043.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 105.603.000 0 0 0 105.603.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 5.442.000 0 0 0 5.442.000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 23.321.506.051 0 0 0 23.321.506.051 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 23.321.506.051 0 0 0 23.321.506.051 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 14.120.493.351 0 0 0 14.120.493.351 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 72.624.000 0 0 0 72.624.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.824.000 0 0 0 29.824.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 18.000.000 0 0 0 18.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.800.000 0 0 0 24.800.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.833.505.499 0 0 0 10.833.505.499 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.772.805.499 0 0 0 10.772.805.499 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 39.900.000 0 0 0 39.900.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.800.000 0 0 0 4.800.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 16.000.000 0 0 0 16.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.200.000 0 0 0 13.200.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.200.000 0 0 0 13.200.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 60.000.000 0 0 0 60.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 60.000.000 0 0 0 60.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 333.125.400 0 0 0 333.125.400 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 37.126.200 0 0 0 37.126.200 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.562.500 0 0 0 21.562.500 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17.172.500 0 0 0 17.172.500 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.482.200 0 0 0 23.482.200 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 233.782.000 0 0 0 233.782.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.422.612.372 0 0 0 2.422.612.372 151 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.820.000 0 0 0 2.820.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 597.533.472 0 0 0 597.533.472 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.822.258.900 0 0 0 1.822.258.900 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 385.426.080 0 0 0 385.426.080 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 21.193.400 0 0 0 21.193.400 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 158.806.600 0 0 0 158.806.600 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 58.542.080 0 0 0 58.542.080 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 146.884.000 0 0 0 146.884.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 9.201.012.700 0 0 0 9.201.012.700 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 50.000.000 0 0 0 50.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 02 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 50.000.000 0 0 0 50.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 9.151.012.700 0 0 0 9.151.012.700 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional 500.000.000 0 0 0 500.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 114.566.100 0 0 0 114.566.100 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 05 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga 82.550.600 0 0 0 82.550.600 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 8.453.896.000 0 0 0 8.453.896.000 152 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 237.139.100 0 0 0 237.139.100 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0001 BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH 237.139.100 0 0 0 237.139.100 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 237.139.100 0 0 0 237.139.100 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 29.095.000 0 0 0 29.095.000 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 1.01 02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 29.095.000 0 0 0 29.095.000 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 42.909.100 0 0 0 42.909.100 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 1.02 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial 42.909.100 0 0 0 42.909.100 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 165.135.000 0 0 0 165.135.000 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 1.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 165.135.000 0 0 0 165.135.000 5 07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG 7.744.413.335 0 0 0 7.744.413.335 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 7.744.413.335 0 0 0 7.744.413.335 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 7.449.705.435 0 0 0 7.449.705.435 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.200.000 0 0 0 14.200.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.880.000 0 0 0 9.880.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.800.000 0 0 0 1.800.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.520.000 0 0 0 2.520.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.785.619.235 0 0 0 5.785.619.235 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.734.429.435 0 0 0 5.734.429.435 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 47.000.000 0 0 0 47.000.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.009.800 0 0 0 1.009.800 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 3.180.000 0 0 0 3.180.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.600.000 0 0 0 6.600.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6.600.000 0 0 0 6.600.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 148.015.400 0 0 0 148.015.400 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 0 0 0 10.000.000 153 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.728.000 0 0 0 13.728.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.000.000 0 0 0 11.000.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.734.400 0 0 0 3.734.400 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 109.553.000 0 0 0 109.553.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.031.726.400 0 0 0 1.031.726.400 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.970.000 0 0 0 11.970.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 259.800.000 0 0 0 259.800.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 759.956.400 0 0 0 759.956.400 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 463.544.400 0 0 0 463.544.400 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 330.408.500 0 0 0 330.408.500 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.825.500 0 0 0 100.825.500 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 32.310.400 0 0 0 32.310.400 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 294.707.900 0 0 0 294.707.900 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 294.707.900 0 0 0 294.707.900 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat 159.173.900 0 0 0 159.173.900 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 04 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya 135.534.000 0 0 0 135.534.000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 26.091.957.835 543.238.700 0 0 26.635.196.535 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 26.091.957.835 543.238.700 0 0 26.635.196.535 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 26.091.957.835 543.238.700 0 0 26.635.196.535 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 18.943.811.735 543.238.700 0 0 19.487.050.435 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27.919.800 0 0 0 27.919.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.809.800 0 0 0 11.809.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 8.568.900 0 0 0 8.568.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.541.100 0 0 0 7.541.100 154 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.672.690.775 0 0 0 15.672.690.775 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.619.804.975 0 0 0 15.619.804.975 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 45.840.000 0 0 0 45.840.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 7.045.800 0 0 0 7.045.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 17.912.100 0 0 0 17.912.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 17.912.100 0 0 0 17.912.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 366.486.600 0 0 0 366.486.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 7.217.800 0 0 0 7.217.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 359.268.800 0 0 0 359.268.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 471.128.800 0 0 0 471.128.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.482.500 0 0 0 11.482.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 53.731.300 0 0 0 53.731.300 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.887.500 0 0 0 20.887.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.797.500 0 0 0 20.797.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 274.230.000 0 0 0 274.230.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 90.000.000 0 0 0 90.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 543.238.700 0 0 543.238.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 56.300.200 0 0 56.300.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 433.691.800 0 0 433.691.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 53.246.700 0 0 53.246.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.575.270.300 0 0 0 1.575.270.300 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.202.000 0 0 0 6.202.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 500.419.300 0 0 0 500.419.300 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.600.000 0 0 0 9.600.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.059.049.000 0 0 0 1.059.049.000 155 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 812.403.360 0 0 0 812.403.360 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 302.291.800 0 0 0 302.291.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 115.564.560 0 0 0 115.564.560 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 394.547.000 0 0 0 394.547.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6.239.398.000 0 0 0 6.239.398.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 5.436.016.000 0 0 0 5.436.016.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 350.220.200 0 0 0 350.220.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 3.519.463.000 0 0 0 3.519.463.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03 Reviu Laporan Kinerja 919.905.700 0 0 0 919.905.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 04 Reviu Laporan Keuangan 232.991.000 0 0 0 232.991.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 05 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota 376.407.600 0 0 0 376.407.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 06 Kerjasama Pengawasan Internal 17.728.500 0 0 0 17.728.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 19.300.000 0 0 0 19.300.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 803.382.000 0 0 0 803.382.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 34.956.400 0 0 0 34.956.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 768.425.600 0 0 0 768.425.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 908.748.100 0 0 0 908.748.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 32.704.500 0 0 0 32.704.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 4.860.000 0 0 0 4.860.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 27.844.500 0 0 0 27.844.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 Pendampingan dan Asistensi 876.043.600 0 0 0 876.043.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 5.632.000 0 0 0 5.632.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 9.685.900 0 0 0 9.685.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 707.739.700 0 0 0 707.739.700 156 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 152.986.000 0 0 0 152.986.000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 20.164.995.319 185.262.600 0 0 20.350.257.919 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 20.164.995.319 185.262.600 0 0 20.350.257.919 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 20.164.995.319 185.262.600 0 0 20.350.257.919 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 9.838.816.919 185.262.600 0 0 10.024.079.519 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 83.475.000 0 0 0 83.475.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 23.983.000 0 0 0 23.983.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 33.172.000 0 0 0 33.172.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.320.000 0 0 0 26.320.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.386.439.319 0 0 0 7.386.439.319 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.291.299.319 0 0 0 7.291.299.319 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 40.140.000 0 0 0 40.140.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 20.000.000 0 0 0 20.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 35.000.000 0 0 0 35.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.400.000 0 0 0 11.400.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.400.000 0 0 0 11.400.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 518.931.400 0 0 0 518.931.400 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.498.900 0 0 0 25.498.900 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 52.987.100 0 0 0 52.987.100 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 38.653.000 0 0 0 38.653.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 31.786.400 0 0 0 31.786.400 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.494.000 0 0 0 1.494.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 343.512.000 0 0 0 343.512.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 25.000.000 0 0 0 25.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 185.262.600 0 0 185.262.600 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 37.022.300 0 0 37.022.300 157 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 80.525.100 0 0 80.525.100 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 50.000.000 0 0 50.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 17.715.200 0 0 17.715.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 930.307.200 0 0 0 930.307.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 201.520.800 0 0 0 201.520.800 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 728.786.400 0 0 0 728.786.400 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 908.264.000 0 0 0 908.264.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.809.100 0 0 0 29.809.100 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 254.425.200 0 0 0 254.425.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 54.320.100 0 0 0 54.320.100 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 109.709.600 0 0 0 109.709.600 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 460.000.000 0 0 0 460.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 230.071.800 0 0 0 230.071.800 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 230.071.800 0 0 0 230.071.800 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 230.071.800 0 0 0 230.071.800 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 4.581.820.000 0 0 0 4.581.820.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 4.581.820.000 0 0 0 4.581.820.000 158 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 3.888.500.000 0 0 0 3.888.500.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 693.320.000 0 0 0 693.320.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 408.588.000 0 0 0 408.588.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 408.588.000 0 0 0 408.588.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 94.487.600 0 0 0 94.487.600 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 187.600.200 0 0 0 187.600.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 126.500.200 0 0 0 126.500.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 1.153.042.400 0 0 0 1.153.042.400 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 1.153.042.400 0 0 0 1.153.042.400 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 71.848.800 0 0 0 71.848.800 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 696.897.900 0 0 0 696.897.900 159 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 384.295.700 0 0 0 384.295.700 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 3.952.656.200 0 0 0 3.952.656.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 3.952.656.200 0 0 0 3.952.656.200 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 2.241.692.300 0 0 0 2.241.692.300 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi 1.710.963.900 0 0 0 1.710.963.900 TOTAL 3.723.645.619.208 860.505.415.936 26.021.177.076 1.389.884.527.138 6.000.056.739.358 HAMENGKU BUWONO X GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 160 ttd. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 01 PELAYANAN UMUM 01 01 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 951.480.583.945 17.069.713.900 0 0 968.550.297.845 01 02 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 141.379.626.671 9.751.422.000 0 0 151.131.048.671 01 03 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 64.146.294.616 921.474.800 0 0 65.067.769.416 01 04 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 29.012.769.379 56.557.000 0 0 29.069.326.379 01 05 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 54.562.957.033 1.463.109.920 0 0 56.026.066.953 01 06 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 35.707.767.842 100.170.000 0 0 35.807.937.842 01 07 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 12.357.095.994 788.477.800 0 0 13.145.573.794 01 08 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 47.467.926.608 74.400.700 0 0 47.542.327.308 01 09 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 419.484.000 0 0 0 419.484.000 01 10 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 50.000.000 0 0 0 50.000.000 01 11 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 20.344.272.328 0 0 0 20.344.272.328 01 12 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11.484.290.088 9.771.700 0 0 11.494.061.788 01 13 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 9.631.533.988 852.008.200 0 0 10.483.542.188 01 14 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 10.080.867.074 66.874.500 0 0 10.147.741.574 01 15 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 9.628.549.240 602.886.800 0 0 10.231.436.040 01 16 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 661.165.150 289.137.000 0 0 950.302.150 01 17 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 33.228.015.004 7.951.700 0 0 33.235.966.704 01 18 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 25.806.641.545 1.277.674.300 0 0 27.084.315.845 01 19 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 764.389.000 0 0 0 764.389.000 01 20 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 24.206.619.991 948.279.880 0 0 25.154.899.871 01 21 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 10.438.845.271 29.704.000 0 0 10.468.549.271 01 22 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 54.674.169.883 615.107.500 0 0 55.289.277.383 01 23 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 19.659.532.857 117.960.300 0 0 19.777.493.157 01 24 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 162.881.979.854 4.306.980.800 0 0 167.188.960.654 01 25 4 02 SEKRETARIAT DPRD 129.848.408.216 1.811.678.000 0 0 131.660.086.216 01 26 5 01 PERENCANAAN 22.571.080.699 478.759.100 0 0 23.049.839.799 1 LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 01 27 5 02 KEUANGAN 101.474.470.372 832.392.000 26.021.177.076 1.389.884.527.138 1.518.212.566.586 01 28 5 03 KEPEGAWAIAN 22.592.673.193 38.679.938.000 0 0 61.272.611.193 01 29 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 23.321.506.051 0 0 0 23.321.506.051 01 30 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 237.139.100 0 0 0 237.139.100 01 31 5 07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG 7.744.413.335 0 0 0 7.744.413.335 01 32 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 26.091.957.835 543.238.700 0 0 26.635.196.535 01 33 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 20.164.995.319 185.262.600 0 0 20.350.257.919 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03 01 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 13.084.681.700 113.024.600 0 0 13.197.706.300 03 02 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 2.079.884.800 0 0 0 2.079.884.800 03 03 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 2.982.912.980 0 0 0 2.982.912.980 04 EKONOMI 04 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 46.577.651.650 60.974.796.400 0 0 107.552.448.050 04 02 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 15.296.521.350 409.862.900 0 0 15.706.384.250 04 03 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.305.215.000 0 0 0 1.305.215.000 04 04 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 94.070.435.697 1.719.177.000 0 0 95.789.612.697 04 05 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.828.684.500 14.414.300 0 0 3.843.098.800 04 06 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 7.396.350.000 0 0 0 7.396.350.000 04 07 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.396.241.600 0 0 0 2.396.241.600 04 08 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 60.000.000 0 0 0 60.000.000 04 09 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 14.805.904.000 2.204.628.000 0 0 17.010.532.000 04 10 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 32.894.620.712 19.759.929.800 0 0 52.654.550.512 04 11 3 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 6.222.574.456 604.720.700 0 0 6.827.295.156 04 12 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1.228.436.000 0 0 0 1.228.436.000 04 13 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 2.843.220.900 0 0 0 2.843.220.900 04 14 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 9.847.418.150 0 0 0 9.847.418.150 05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 05 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 41.706.243.350 246.777.519.700 0 0 288.483.763.050 2 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 05 02 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 7.792.753.000 380.000.000 0 0 8.172.753.000 05 03 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 14.527.730.700 26.296.022.000 0 0 40.823.752.700 05 04 3 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 402.150.400 0 0 0 402.150.400 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 06 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 5.541.600.000 0 0 0 5.541.600.000 06 02 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 114.454.500.000 1.000.000.000 0 0 115.454.500.000 06 03 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 427.399.200 0 0 0 427.399.200 07 KESEHATAN 07 01 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 110.620.681.691 104.870.165.197 0 0 215.490.846.888 07 02 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.641.514.790 0 0 0 1.641.514.790 08 PARIWISATA 08 01 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 2.136.499.300 0 0 0 2.136.499.300 10 PENDIDIKAN 10 01 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 460.731.179.281 139.813.743.039 0 0 600.544.922.320 10 02 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 46.152.671.800 2.156.000 0 0 46.154.827.800 10 03 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 528.143.355.000 173.353.334.300 0 0 701.496.689.300 10 04 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 7.982.935.200 0 0 0 7.982.935.200 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 11 01 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 30.746.510.320 284.990.800 0 0 31.031.501.120 11 02 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.065.063.000 0 0 0 2.065.063.000 11 03 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 319.572.000 0 0 0 319.572.000 TOTAL 3.716.435.134.008 860.459.415.936 26.021.177.076 1.389.884.527.138 5.992.800.254.158 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X 3 ttd. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran A SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Menengah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 3.608.485.600 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.678.322.100 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika 473.120.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia 314.195.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer 175.315.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa 350.630.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 821.503.000 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 860.921.000 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 167.352.000 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 8.449.843.700 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Penambahan Ruang Kelas Sekolah 580.158.000 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 1.148.081.000 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 261.380.000 Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa 1.710.054.000 Rehabilitasi Ruang Laboratorium 316.634.000 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 100.900.000 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan 2.684.166.000 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan 130.257.000 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 131.660.000 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 158.105.100 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 957.333.200 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 8.178.728.300 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 248.990.200 Jumlah Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi 248.990.200 Jumlah Pendidikan Menengah 16.877.562.200 Pendidikan Khusus 1 LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Pengelolaan Pendidikan Khusus Penambahan Ruang Kelas Sekolah 371.617.600 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 582.883.100 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah 148.652.900 Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah 181.500.000 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 133.646.000 Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas 782.321.600 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus 10.047.366.000 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus 8.808.732.700 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus 400.337.600 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Khusus 21.457.057.500 Jumlah Pendidikan Khusus 21.457.057.500 Jumlah SPM Bidang Pendidikan 38.334.619.700 B SPM Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 16.415.611.031 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 16.415.611.031 Jumlah Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi 16.415.611.031 Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 692.108.100 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 692.108.100 Jumlah Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi 692.108.100 Jumlah SPM Bidang Kesehatan 17.107.719.131 C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 200.000.000 2 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota 5.341.600.000 Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 5.541.600.000 Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota 5.541.600.000 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional 5.753.199.250 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 7.000.000.000 Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 12.753.199.250 Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota 12.753.199.250 Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 18.294.799.250 D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi 100.000.000 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi 50.000.000 Jumlah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 150.000.000 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 349.500.000 Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 349.500.000 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 315.000.000 Jumlah Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 315.000.000 Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi 814.500.000 Jumlah SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 814.500.000 E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 2.003.388.000 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 1.968.515.600 3 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 9.859.000 Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 3.981.762.600 Jumlah Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi 3.981.762.600 Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 3.981.762.600 F SPM Bidang Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti Penyediaan Permakanan 4.233.401.500 Penyediaan Sandang 1.037.130.500 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 340.294.500 Penyediaan Alat Bantu 7.482.000 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 610.882.100 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 1.000.450.200 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 581.141.100 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas 2.100.000 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 106.432.000 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 8.400.000 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 3.900.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar 72.444.400 Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti 8.004.058.300 Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Dalam Panti 8.004.058.300 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti Pengasuhan 9.030.000 Penyediaan Makanan 1.259.032.100 Penyediaan Sandang 346.494.400 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 204.072.900 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 172.123.200 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 265.942.900 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 39.520.300 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak 2.000.000 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 690.771.300 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 6.000.000 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 43.724.400 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti 2.000.000 4 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti 99.150.800 Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti 3.139.862.300 Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Dalam Panti 3.139.862.300 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Penyediaan Permakanan 3.235.593.600 Penyediaan Sandang 395.566.800 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 16.746.200 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial 259.701.600 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 675.940.100 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 232.157.000 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 14.400.000 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 4.320.000 Pemulasaraan 100.080.000 Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 4.934.505.300 Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Dalam Panti 4.934.505.300 Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Penyediaan Permakanan 408.680.000 Penyediaan Sandang 99.812.100 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses 32.959.200 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 14.037.800 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 124.333.500 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 25.200.000 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 240.440.700 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak 1.000.000 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 14.400.000 Pemulangan ke Daerah Asal 4.800.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti 17.100.000 Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti 982.763.300 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 59.141.500 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 127.225.000 Pelayanan Dukungan Psikososial 1.570.910.800 Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi 1.757.277.300 Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti 2.740.040.600 5 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Jumlah SPM Bidang Sosial 18.818.466.500 HAMENGKU BUWONO X GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 6 ttd. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.646.890.589.632 2.649.221.681.792 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 2.047.826.670.834 1.569.095.220.165 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 14.603.319.629.844 968.550.297.845 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 9.958.523.700.564 600.238.392.120 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 428.893.300 248.990.200 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 49.500.000 57.540.000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 387.785.376.357 366.621.895.559 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 848.359.227.508 151.131.048.671 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 524.075.371.350 214.742.253.288 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.941.746.060 735.503.000 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 32.906.000 13.090.600 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 866.719.538.002 466.645.580.516 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 245.125.972.985 65.067.769.416 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 86.801.920.000 30.740.688.000 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 15.507.188.480 5.541.600.000 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 52.100.000.000 93.660.000.000 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 14.410.402.995 12.753.199.250 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 10.900.000.000 453.014.300 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 1.000.000.000 314.713.400 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 244.535.178.000 74.726.032.350 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 5.067.500.000 1.318.000.000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 3.944.086.000 339.200.000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 349.094.001.772 181.731.363.800 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 109.945.000.000 115.454.500.000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 5.295.000.000 499.500.000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 71.900.000.000 18.355.000.000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 32.750.000.000 96.600.000.000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 70.410.635.829 42.267.032.679 LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 1 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 40.503.270.566 29.069.326.379 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.035.238.000 4.806.975.500 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 22.217.627.263 8.303.463.800 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 654.500.000 87.267.000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 164.203.368.610 89.137.452.873 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 660.947.456.400 56.026.066.953 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 7.410.486.050 4.307.468.300 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 51.700.000 20.000.000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 276.008.703.670 24.379.064.620 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 17.155.687.400 1.718.308.200 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 5.003.142.650 2.079.884.800 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 731.472.500 606.660.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.784.958.788.114 1.156.535.788.698 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 93.532.176.000 51.514.322.092 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 133.895.709.000 35.807.937.842 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 29.652.178.000 13.664.711.450 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 31.699.368.000 225.329.000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 674.883.000 239.504.700 2 07 06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 2.799.866.000 1.576.839.100 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 28.499.212.080 15.210.636.794 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 19.565.400.000 13.145.573.794 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 3.518.121.180 736.313.000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 2.297.467.200 1.085.051.700 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 1.102.934.000 3.750.000 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 330.000.000 1.500.000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 435.219.500 3.750.000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 1.250.070.200 234.698.300 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.903.500.000 1.305.215.000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 2.162.500.000 1.045.465.000 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 531.000.000 100.750.000 2 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 210.000.000 159.000.000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 9.660.880.400 8.172.753.000 2 10 03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 100.000.000 23.109.000 2 10 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 100.000.000 27.315.000 2 10 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 10.440.666.800 8.122.329.000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 71.688.870.379 88.366.080.008 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 105.889.030.558 47.542.327.308 2 11 02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP 485.000.000 217.268.400 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.734.695.500 1.703.856.600 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 94.853.000 13.258.000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 504.500.000 160.252.200 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 100.622.500 152.242.000 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 445.928.000 185.648.500 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 77.000.000 27.227.800 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 14.301.756.100 38.363.999.200 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 934.587.000 419.484.000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 238.587.000 220.334.000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 341.000.000 89.950.200 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 275.000.000 67.573.800 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 80.000.000 41.626.000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.190.000.000 50.000.000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1.190.000.000 50.000.000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.018.728.000 1.641.514.790 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 589.325.000 1.500.000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 855.250.000 1.637.014.790 3 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 574.153.000 3.000.000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 186.465.235.583 116.133.885.025 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 60.413.753.400 20.344.272.328 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 312.271.003.766 95.789.612.697 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 24.314.091.812 15.337.160.588 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 14.270.179.012 11.494.061.788 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 5.646.000.000 3.723.098.800 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 4.397.912.800 120.000.000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 15.178.896.660 17.879.892.188 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 9.520.980.660 10.483.542.188 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 57.000.000 18.917.200 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 476.000.000 50.000.000 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 27.500.000 15.000.000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 3.450.841.000 3.418.565.100 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 487.000.000 220.000.000 2 17 07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 173.450.000 2.503.335.000 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 986.125.000 1.170.532.700 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 15.229.000.000 12.543.983.174 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 12.174.000.000 10.147.741.574 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 375.000.000 19.999.900 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 550.000.000 716.560.500 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 675.000.000 581.371.100 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 1.175.000.000 936.511.000 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 280.000.000 141.799.100 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.301.100.427.687 56.386.263.840 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.216.943.302.487 10.231.436.040 4 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 14.938.300.850 7.353.057.300 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 65.918.824.350 37.301.770.500 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 3.300.000.000 1.500.000.000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 24.953.464.265 950.302.150 2 20 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 23.615.664.265 749.368.450 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 1.337.800.000 200.933.700 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 1.963.000.000 60.000.000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 1.963.000.000 60.000.000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 936.773.800.500 734.732.656.004 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 114.842.400.000 33.235.966.704 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 0 2.000.000.000 2 22 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 0 2.000.000.000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 1.872.107.544.500 697.496.689.300 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 65.111.198.148 35.067.251.045 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 96.960.144.236 27.084.315.845 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 27.844.197.440 7.419.909.400 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 2.709.027.310 563.025.800 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 3.441.719.600 764.389.000 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 3.441.719.600 764.389.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 305.620.369.071 204.387.293.300 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 53.745.843.000 42.165.431.871 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 118.111.542.000 25.154.899.871 3 25 02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 467.489.000 294.681.200 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 7.231.400.000 1.703.870.200 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 13.713.076.000 8.124.885.500 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 360.000.000 434.426.700 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 3.075.602.000 6.452.668.400 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 30.693.350.000 12.605.048.571 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 11.185.050.000 10.468.549.271 5 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 8.179.300.000 149.999.900 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 9.414.000.000 419.999.600 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 320.000.000 194.999.800 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.595.000.000 1.371.500.000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 105.370.134.821 107.943.827.895 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 185.665.280.463 55.289.277.383 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 88.072.299.000 25.497.393.450 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 4.639.000.000 22.534.364.900 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 4.742.800.000 1.378.404.300 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 1.345.000.000 106.000.000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 8.088.375.000 3.138.387.862 3 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 66.528.154.100 7.229.445.556 3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 123.397.910.000 6.687.800.356 3 28 04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 4.477.400.000 402.150.400 3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 351.799.100 139.494.800 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 8.746.537.150 1.655.835.200 3 29 02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 1.884.591.450 510.429.500 3 29 03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 2.530.676.200 598.966.500 3 29 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 1.665.000.000 119.040.000 3 29 06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 2.666.269.500 427.399.200 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3.595.500.000 2.843.220.900 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 75.000.000 29.788.700 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING 230.000.000 624.883.900 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 1.800.000.000 130.212.000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 280.500.000 283.336.300 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 1.210.000.000 1.775.000.000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 36.360.050.000 29.624.911.307 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 55.164.500.000 19.777.493.157 6 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) DAERAH PROVINSI 3 31 02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 17.120.000.000 9.742.934.750 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 217.800.000 104.483.400 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 580.800.000 319.572.000 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 580.800.000 319.572.000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 525.313.677.075 301.831.959.850 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 196.688.399.075 170.171.873.634 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 917.368.557.140 100.875.034.554 4 01 02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI 1.298.500.000 323.658.100 4 01 03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 1.360.000.000 454.799.300 4 01 04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 87.183.898.820 35.716.314.500 4 01 05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 4.417.728.009 2.982.912.980 4 01 06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 2.407.012.500 1.068.414.900 4 01 07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 592.900.000 120.200.500 4 01 08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 2.160.000.000 214.604.800 4 01 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 47.807.873.200 28.415.934.000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 328.625.278.000 131.660.086.216 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 239.865.320.000 70.901.502.316 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 88.759.958.000 60.758.583.900 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.204.906.646.181 1.641.094.561.264 5 01 PERENCANAAN 34.397.684.874 23.049.839.799 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 23.615.664.265 20.160.914.899 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 6.778.409.164 2.187.175.900 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.003.611.445 701.749.000 5 02 KEUANGAN 1.061.257.654.280 1.525.469.051.786 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.193.743.337.346 96.991.828.632 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 844.740.431.389 1.418.603.328.914 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 4.997.000.000 2.617.409.040 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 75.378.000.000 7.256.485.200 5 03 KEPEGAWAIAN 69.088.054.644 61.272.611.193 7 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 53.186.007.982 55.184.265.993 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 15.902.046.662 6.088.345.200 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 27.778.402.383 23.321.506.051 5 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 17.971.350.000 14.120.493.351 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 9.807.052.383 9.201.012.700 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 455.850.000 237.139.100 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 455.850.000 237.139.100 5 07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG 11.929.000.000 7.744.413.335 5 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 10.179.000.000 7.449.705.435 5 07 02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 1.750.000.000 294.707.900 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 36.416.679.060 26.635.196.535 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 36.416.679.060 26.635.196.535 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 27.175.917.914 19.487.050.435 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 7.970.680.306 6.239.398.000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 1.270.080.840 908.748.100 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 30.520.000.000 20.350.257.919 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 30.520.000.000 20.350.257.919 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 13.520.000.000 10.024.079.519 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 4.300.000.000 230.071.800 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 4.950.000.000 4.581.820.000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 1.100.000.000 408.588.000 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 2.150.000.000 1.153.042.400 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 4.500.000.000 3.952.656.200 HAMENGKU BUWONO X GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 8 ttd. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.01.2.19.2.22.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.712.182.809.396 1.712.182.809.396 1.657.464.352.905 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.622.381.137.556 1.622.381.137.556 1.569.095.220.165 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.622.381.137.556 1.622.381.137.556 1.569.095.220.165 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 987.561.405.643 987.561.405.643 968.550.297.845 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.249.393.800 1.249.393.800 1.249.393.800 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 89.960.400 89.960.400 89.960.400 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 68.785.400 68.785.400 68.785.400 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.090.648.000 1.090.648.000 1.090.648.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 942.609.621.023 942.609.621.023 924.770.932.025 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 941.366.994.623 941.366.994.623 923.528.305.625 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 112.220.400 112.220.400 112.220.400 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 631.254.000 631.254.000 631.254.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 147.420.000 147.420.000 147.420.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 351.732.000 351.732.000 351.732.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 811.218.000 811.218.000 811.218.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 811.218.000 811.218.000 811.218.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 140.556.500 140.556.500 140.556.500 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 50.021.000 50.021.000 50.021.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 90.535.500 90.535.500 90.535.500 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.042.136.200 2.042.136.200 2.042.129.200 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 86.422.400 86.422.400 76.970.650 LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 1 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 417.608.500 417.608.500 414.207.850 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 153.035.300 153.035.300 153.035.300 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 359.867.800 359.867.800 372.720.200 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 53.637.200 53.637.200 53.637.200 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 971.565.000 971.565.000 971.558.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 18.340.684.600 18.340.684.600 16.287.870.400 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 370.761.400 370.761.400 352.891.400 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.480.188.700 3.480.188.700 2.523.195.500 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 32.997.200 32.997.200 32.997.200 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 14.069.101.200 14.069.101.200 12.973.280.200 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 387.636.100 387.636.100 405.506.100 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.190.555.900 14.190.555.900 14.811.000.900 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.557.000 22.557.000 22.557.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.898.551.600 8.898.551.600 8.841.551.600 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.269.447.300 5.269.447.300 5.946.892.300 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.046.269.840 4.046.269.840 4.306.227.240 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 541.094.940 541.094.940 536.123.040 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 78.202.800 78.202.800 63.202.800 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 375.550.700 375.550.700 378.380.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 15.754.900 15.754.900 15.754.900 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.529.919.000 2.529.919.000 2.764.919.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 505.747.500 505.747.500 547.847.500 2 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Bangunan Lainnya 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 4.130.969.780 4.130.969.780 4.130.969.780 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.130.969.780 4.130.969.780 4.130.969.780 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 634.513.201.713 634.513.201.713 600.238.392.120 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 215.667.815.760 215.667.815.760 211.295.018.008 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 460.072.000 460.072.000 282.076.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi 411.248.000 411.248.000 484.136.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia 0 0 484.136.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer 246.699.000 246.699.000 302.682.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 576.318.000 576.318.000 282.076.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 11 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 321.157.000 321.157.000 0 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.464.496.000 1.464.496.000 3.466.550.300 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 12.585.457.000 12.585.457.000 3.608.485.600 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.302.447.000 1.302.447.000 1.678.322.100 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika 1.720.390.000 1.720.390.000 473.120.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia 1.296.888.000 1.296.888.000 314.195.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer 555.307.000 555.307.000 175.315.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa 142.359.000 142.359.000 350.630.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 27 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 155.938.000 155.938.000 0 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 28 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 702.902.000 702.902.000 821.503.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.345.185.000 1.345.185.000 860.921.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 36 Pengadaan Mebel Sekolah 215.000.000 215.000.000 322.000.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 41 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 1.310.000.000 1.310.000.000 0 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 45 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas 22.411.995.000 22.411.995.000 23.804.493.300 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 68.471.892.600 68.471.892.600 68.471.892.308 3 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 48 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas 0 0 0 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 4.142.529.760 4.142.529.760 4.142.529.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 167.352.000 167.352.000 167.352.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 585.342.900 585.342.900 585.342.900 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 911.100.500 911.100.500 911.100.500 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 94.121.140.000 94.121.140.000 99.261.560.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 54 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 44.600.000 44.600.000 44.600.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 358.592.704.942 358.592.704.942 325.246.663.501 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 0 0 580.158.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa 29.474.199.000 29.474.199.000 17.644.384.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 05 Pembangunan Ruang Laboratorium 1.500.000.000 1.500.000.000 5.195.642.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 06 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 319.860.000 319.860.000 175.427.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 07 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0 0 580.158.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 0 1.837.714.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 5.889.175.000 5.889.175.000 1.148.081.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 16 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 459.738.000 459.738.000 261.380.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 17 Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa 4.597.380.000 4.597.380.000 1.710.054.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 18 Rehabilitasi Ruang Laboratorium 827.529.000 827.529.000 316.634.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 19 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah 102.164.000 102.164.000 0 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 23 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 156.630.000 156.630.000 100.900.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 28 Pengadaan Mebel Sekolah 2.200.000.000 2.200.000.000 1.923.433.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 33 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 56.224.978.042 56.224.978.042 39.940.627.042 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan 2.684.166.000 2.684.166.000 2.684.166.000 4 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 101.240.980.400 101.240.980.400 101.404.140.159 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan 130.257.000 130.257.000 130.257.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 4.650.000.000 4.650.000.000 4.650.000.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 131.660.000 131.660.000 131.660.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 158.105.100 158.105.100 158.105.100 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 957.333.400 957.333.400 957.333.200 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 146.830.550.000 146.830.550.000 143.658.410.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 47 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 58.000.000 58.000.000 58.000.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 60.252.681.011 60.252.681.011 63.696.710.611 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 0 0 371.617.600 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 0 0 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 443.438.349 443.438.349 1.915.573.700 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 10 Pembangunan Kantin Sekolah 0 0 908.549.600 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 13 Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas 0 0 248.732.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 528.562.739 528.562.739 582.883.100 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 19 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 272.583.141 272.583.141 0 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 20 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0 0 148.652.900 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 21 Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah 164.242.645 164.242.645 181.500.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 24 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 283.266.778 283.266.778 133.646.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 30 Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas 338.438.348 338.438.348 782.321.600 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 35 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 325.000.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 40 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 380.680.000 380.680.000 475.844.500 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 44 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus 10.047.366.000 10.047.366.000 10.047.366.000 5 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 9.568.748.371 9.568.748.371 9.323.718.011 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 3.286.484.000 3.286.484.000 3.286.484.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus 8.808.732.740 8.808.732.740 8.808.732.700 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus 400.337.600 400.337.600 400.337.600 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus 2.619.520.300 2.619.520.300 2.696.261.300 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 23.092.280.000 23.092.280.000 23.041.490.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 53 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 18.000.000 18.000.000 18.000.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 0 0 0 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 03 1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 0 0 0 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 03 1.01 04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 0 0 0 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 248.990.200 248.990.200 248.990.200 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 04 1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi 248.990.200 248.990.200 248.990.200 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 04 1.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 248.990.200 248.990.200 248.990.200 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 57.540.000 57.540.000 57.540.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 05 1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 57.540.000 57.540.000 57.540.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 05 1.01 01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 57.540.000 57.540.000 57.540.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 89.801.671.840 89.801.671.840 88.369.132.740 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 56.406.471.840 56.406.471.840 56.386.263.840 6 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 10.240.242.040 10.240.242.040 10.231.436.040 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 54.240.000 54.240.000 54.240.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 54.240.000 54.240.000 54.240.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 16.800.000 16.800.000 16.800.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 16.800.000 16.800.000 16.800.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 432.379.900 432.379.900 432.378.900 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 70.364.500 70.364.500 70.364.500 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 41.851.600 41.851.600 35.211.600 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 135.900.800 135.900.800 135.900.800 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.585.000 21.585.000 28.225.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.162.000 6.162.000 6.162.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 156.516.000 156.516.000 156.515.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 602.886.800 602.886.800 602.886.800 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 180.739.100 180.739.100 180.739.100 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 293.500.000 293.500.000 293.500.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 128.647.700 128.647.700 128.647.700 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.600.850.500 6.600.850.500 6.592.050.500 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.155.000 1.155.000 1.155.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 715.066.700 715.066.700 715.066.700 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.884.628.800 5.884.628.800 5.875.828.800 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.533.084.840 2.533.084.840 2.533.079.840 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 60.635.000 60.635.000 60.630.000 7 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 18.000.000 18.000.000 18.000.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 76.213.800 76.213.800 76.213.800 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.300.371.540 2.300.371.540 2.201.632.600 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 77.864.500 77.864.500 176.603.440 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 7.353.057.300 7.353.057.300 7.353.057.300 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 02 1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi 7.003.057.300 7.003.057.300 7.003.057.300 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 02 1.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi 0 0 0 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 02 1.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi 5.253.057.300 5.253.057.300 5.253.057.300 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 02 1.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi 0 0 0 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 02 1.01 04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 1.750.000.000 1.750.000.000 1.750.000.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 02 1.01 09 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 0 0 0 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 02 1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi 350.000.000 350.000.000 350.000.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 02 1.02 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi 350.000.000 350.000.000 350.000.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 37.313.172.500 37.313.172.500 37.301.770.500 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 03 1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 9.860.991.900 9.860.991.900 9.849.589.900 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 03 1.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi 2.314.304.000 2.314.304.000 2.323.104.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 03 1.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 7.546.687.900 7.546.687.900 7.526.485.900 8 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) dalam Multi Event dan Single Event 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 03 1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional 1.907.580.600 1.907.580.600 1.907.580.600 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 03 1.03 03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi 1.907.580.600 1.907.580.600 1.907.580.600 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 03 1.03 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga 0 0 0 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 03 1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 25.544.600.000 25.544.600.000 25.544.600.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 03 1.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 25.544.600.000 25.544.600.000 25.544.600.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 03 1.04 03 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait 0 0 0 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 04 1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 04 1.01 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 33.395.200.000 33.395.200.000 31.982.868.900 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 33.395.200.000 33.395.200.000 31.982.868.900 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 22 08 5.10 Pendidikan Berbasis Budaya 33.395.200.000 33.395.200.000 31.982.868.900 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 22 08 5.10 01 Pembinaan Muatan Lokal 28.035.000.000 28.035.000.000 27.622.668.900 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 22 08 5.10 02 Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan 1.000.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 22 08 5.10 04 Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta 4.360.200.000 4.360.200.000 3.160.200.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 331.066.859.785 331.066.859.785 367.011.750.559 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 330.492.279.785 330.492.279.785 366.621.895.559 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 330.492.279.785 330.492.279.785 366.621.895.559 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 147.960.093.676 147.986.283.904 151.131.048.671 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 0 9 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 0 0 0 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 91.626.061.828 91.626.061.828 94.750.848.995 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 91.626.061.828 91.626.061.828 94.750.848.995 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 0 0 0 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 960.359.758 960.233.600 960.222.800 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 42.533.900 42.532.200 42.532.200 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 155.519.258 155.518.500 155.519.200 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 71.433.200 71.433.200 71.426.700 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 251.484.000 251.480.300 251.480.300 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 67.760.400 67.760.400 67.760.400 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2.040.000 1.920.000 1.920.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 304.589.000 304.589.000 304.584.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 65.000.000 65.000.000 65.000.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 360.708.000 360.708.000 360.708.000 10 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 227.943.400 227.943.400 227.943.400 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 132.764.600 132.764.600 132.764.600 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.241.094.390 5.267.410.776 5.267.410.376 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.000.000 8.000.000 8.000.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.009.711.300 2.009.711.300 2.009.710.900 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.223.383.090 3.249.699.476 3.249.699.476 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.036.748.400 1.036.748.400 1.056.737.200 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 286.900.000 286.900.000 286.888.900 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 140.734.700 135.734.700 140.734.700 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.150.800 4.150.800 4.150.800 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 189.662.900 189.662.900 189.662.800 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 260.000.000 280.000.000 280.000.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 155.300.000 140.300.000 155.300.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 48.733.121.300 48.733.121.300 48.733.121.300 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 48.733.121.300 48.733.121.300 48.733.121.300 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 182.296.249.709 182.311.968.881 214.742.253.288 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 99.744.661.300 99.681.709.400 118.086.518.957 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.01 03 Pengembangan Rumah Sakit 84.000.000.000 84.000.000.000 99.995.183.297 11 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.01 10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 0 0 0 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.01 11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 0 0 0 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat- Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan 4.902.764.000 4.902.764.000 4.902.764.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.01 21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 245.410.300 182.458.400 248.792.400 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.01 22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 10.596.487.000 10.596.487.000 12.939.779.260 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 82.506.406.409 82.585.077.481 96.610.552.331 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 16.271.884.881 16.280.555.953 16.415.611.031 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 628.000.000 698.000.000 692.108.100 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 543.236.000 543.236.000 419.806.600 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 70.834.000 70.834.000 422.500.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 19.901.000 19.901.000 19.901.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 3.436.706.628 3.436.706.628 1.028.463.200 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 87.281.000 87.281.000 45.001.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 98.070.000 98.070.000 207.445.500 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1.660.141.900 1.660.141.900 3.935.209.700 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 917.490.700 917.490.700 3.721.753.600 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 58.210.652.000 58.210.652.000 68.878.159.400 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 147.360.000 147.360.000 226.228.400 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 19 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan 96.000.000 96.000.000 288.156.500 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0 0 0 12 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 310.208.300 310.208.300 310.208.300 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 30 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 8.640.000 8.640.000 0 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0 0 0 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 0 0 0 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 45.182.000 45.182.000 45.182.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 14.582.000 14.582.000 14.582.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 30.600.000 30.600.000 30.600.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 220.936.400 180.936.400 735.503.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 03 1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi 0 0 0 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 03 1.01 02 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0 0 0 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 03 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 220.936.400 180.936.400 735.503.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 03 1.02 01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 105.681.400 95.681.400 368.342.200 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 03 1.02 02 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 115.255.000 85.255.000 367.160.800 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 15.000.000 13.090.600 13.090.600 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 04 1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) 15.000.000 13.090.600 13.090.600 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 04 1.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK 15.000.000 13.090.600 13.090.600 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 04 1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 0 0 0 13 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 04 1.02 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional 0 0 0 1.02.2.22.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 574.580.000 574.580.000 389.855.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 574.580.000 574.580.000 389.855.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 574.580.000 574.580.000 389.855.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 574.580.000 574.580.000 389.855.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.08 04 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional 574.580.000 574.580.000 389.855.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 495.789.515.866 495.789.515.866 551.600.894.125 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 483.626.819.166 483.626.819.166 528.349.198.925 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 369.427.319.166 369.427.319.166 412.894.698.925 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 55.972.429.716 55.972.429.716 54.442.401.825 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 466.080.500 466.080.500 463.906.300 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 102.900.000 102.900.000 101.925.800 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 69.625.000 69.625.000 69.625.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 293.555.500 293.555.500 292.355.500 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 41.020.741.866 41.020.741.866 39.658.881.675 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 40.753.536.866 40.753.536.866 39.397.256.675 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 149.760.000 149.760.000 144.180.000 14 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 42.395.000 42.395.000 42.395.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 75.050.000 75.050.000 75.050.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 120.640.000 120.640.000 120.640.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 700.000 700.000 700.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 119.940.000 119.940.000 119.940.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.234.118.600 1.234.118.600 1.162.700.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 106.476.700 106.476.700 106.476.700 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 201.728.700 201.728.700 171.686.700 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 67.685.100 67.685.100 55.508.300 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 133.033.800 133.033.800 106.834.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 22.645.300 22.645.300 22.645.300 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 702.549.000 702.549.000 699.549.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 253.518.400 253.518.400 253.518.400 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.07 03 Pengadaan Alat Besar 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 39.000.000 39.000.000 39.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 179.518.400 179.518.400 179.518.400 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.314.434.500 9.314.434.500 9.275.136.900 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.774.384.900 4.774.384.900 4.774.384.900 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.530.049.600 4.530.049.600 4.490.752.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.562.895.850 3.562.895.850 3.507.618.550 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 1.568.423.500 1.568.423.500 1.513.146.200 15 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 344.472.350 344.472.350 344.472.350 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 27.029.360.000 27.029.360.000 30.740.688.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 6.120.000.000 6.120.000.000 6.111.300.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.01 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.01 02 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.01 07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 625.000.000 625.000.000 625.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.01 21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.01 49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 3.460.000.000 3.460.000.000 3.455.800.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.01 60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi 1.495.000.000 1.495.000.000 1.491.500.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.01 61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.01 62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi 40.000.000 40.000.000 39.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 20.909.360.000 20.909.360.000 24.629.388.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.02 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 3.186.500.000 3.186.500.000 3.186.500.000 16 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 5.077.173.000 5.077.173.000 8.825.001.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 10.681.059.800 10.681.059.800 10.588.259.800 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.02 22 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi 1.523.929.200 1.523.929.200 1.523.929.200 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.02 28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 440.698.000 440.698.000 505.698.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 5.541.600.000 5.541.600.000 5.541.600.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 03 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 5.541.600.000 5.541.600.000 5.541.600.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 03 1.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 03 1.01 04 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 03 1.01 05 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 03 1.01 09 Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota 5.341.600.000 5.341.600.000 5.341.600.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 03 1.01 10 Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 03 1.01 11 Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 79.493.500.000 79.493.500.000 93.660.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 04 1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 79.493.500.000 79.493.500.000 93.660.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 04 1.01 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi 64.496.000.000 64.496.000.000 71.660.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 04 1.01 04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi 14.997.500.000 14.997.500.000 22.000.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 04 1.01 06 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 7.100.000.000 7.100.000.000 12.753.199.250 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 05 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 7.100.000.000 7.100.000.000 12.753.199.250 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 05 1.01 04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional 100.000.000 100.000.000 5.753.199.250 17 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 05 1.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 460.014.300 460.014.300 453.014.300 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 06 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi 460.014.300 460.014.300 453.014.300 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 06 1.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 06 1.01 05 Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 06 1.01 06 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 260.014.300 260.014.300 253.014.300 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 348.715.600 348.715.600 314.713.400 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 08 1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 348.715.600 348.715.600 314.713.400 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 08 1.01 01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 08 1.01 04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi 348.715.600 348.715.600 314.713.400 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 40.885.648.550 40.885.648.550 74.726.032.350 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 10 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 40.885.648.550 40.885.648.550 74.726.032.350 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 10 1.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 10 1.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 800.000.000 800.000.000 800.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 10 1.01 09 Rehabilitasi Jalan 13.376.695.000 13.376.695.000 52.063.863.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 10 1.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 24.531.850.000 24.531.850.000 19.685.065.800 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 10 1.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 2.147.103.550 2.147.103.550 2.147.103.550 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.320.000.000 1.320.000.000 1.318.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 1.070.000.000 1.070.000.000 1.069.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 1.01 01 Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan 0 0 0 18 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Tenaga Ahli Konstruksi 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 1.01 02 Penyiapan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 1.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 70.000.000 70.000.000 70.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 1.01 07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 1.000.000.000 1.000.000.000 999.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 1.01 08 Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi 250.000.000 250.000.000 249.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 1.02 01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 1.02 05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi 250.000.000 250.000.000 249.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 151.276.051.000 151.276.051.000 138.945.049.800 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 151.276.051.000 151.276.051.000 138.945.049.800 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 5.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 5.057.500.000 5.057.500.000 3.115.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 5.02 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 21.451.732.000 21.451.732.000 1.080.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 5.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 114.910.387.000 114.910.387.000 130.930.449.800 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 5.02 04 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh 6.819.124.000 6.819.124.000 3.469.600.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 5.02 06 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo 0 0 350.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 5.02 07 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru 350.000.000 350.000.000 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 5.02 11 Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates 2.687.308.000 2.687.308.000 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 5.02 13 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 114.199.500.000 114.199.500.000 115.454.500.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 484.500.000 484.500.000 499.500.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 02 1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban 135.000.000 135.000.000 150.000.000 19 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Bencana atau Relokasi Program Provinsi 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 02 1.01 01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 02 1.01 02 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 02 1.01 03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 02 1.01 05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi 35.000.000 35.000.000 50.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 02 1.01 06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 02 1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 349.500.000 349.500.000 349.500.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 02 1.03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 02 1.03 04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 349.500.000 349.500.000 349.500.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 02 1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 02 1.04 01 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 02 1.04 02 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 18.115.000.000 18.115.000.000 18.355.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 03 1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 75.000.000 75.000.000 315.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 03 1.01 09 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 75.000.000 75.000.000 315.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 03 1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 18.040.000.000 18.040.000.000 18.040.000.000 20 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 03 1.02 01 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 03 1.02 03 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 18.040.000.000 18.040.000.000 18.040.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 95.600.000.000 95.600.000.000 96.600.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 05 1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman 95.600.000.000 95.600.000.000 96.600.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 05 1.01 01 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 05 1.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 95.100.000.000 95.100.000.000 96.100.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 10.400.000.000 10.400.000.000 21.595.860.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 10.400.000.000 10.400.000.000 21.595.860.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 10.400.000.000 10.400.000.000 21.595.860.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 2 22 08 5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 2 22 08 5.04 02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 2 22 08 5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 0 0 11.690.860.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 2 22 08 5.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 0 0 11.690.860.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 2 22 08 5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 10.400.000.000 10.400.000.000 9.905.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 2 22 08 5.08 01 Pengembangan Lumbung Mataraman 10.400.000.000 10.400.000.000 9.905.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 2 22 08 5.08 04 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 2 22 08 5.08 07 Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.762.696.700 1.762.696.700 1.655.835.200 21 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1.762.696.700 1.762.696.700 1.655.835.200 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 594.771.000 594.771.000 510.429.500 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 02 1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 250.000.000 250.000.000 245.250.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 02 1.01 01 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 02 1.01 02 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 02 1.01 03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 250.000.000 250.000.000 245.250.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 02 1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 344.771.000 344.771.000 265.179.500 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 02 1.03 01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah 101.457.500 101.457.500 98.957.500 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 02 1.03 02 Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 02 1.03 03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah 223.313.500 223.313.500 146.222.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 640.486.500 640.486.500 598.966.500 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 03 1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 93.737.000 93.737.000 55.817.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 03 1.01 03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 93.737.000 93.737.000 55.817.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 03 1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 499.433.500 499.433.500 495.833.500 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 03 1.03 03 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha 250.000.000 250.000.000 246.400.000 22 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 03 1.03 04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 249.433.500 249.433.500 249.433.500 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 03 1.04 Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 03 1.04 03 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 03 1.04 05 Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 03 1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 47.316.000 47.316.000 47.316.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 03 1.07 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 47.316.000 47.316.000 47.316.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 119.040.000 119.040.000 119.040.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 05 1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi 119.040.000 119.040.000 119.040.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 05 1.04 04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 05 1.04 07 Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi 119.040.000 119.040.000 119.040.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 408.399.200 408.399.200 427.399.200 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 06 1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 141.599.200 141.599.200 160.599.200 23 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 06 1.02 02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 41.599.200 41.599.200 53.899.200 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 06 1.02 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 100.000.000 100.000.000 106.700.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 06 1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 266.800.000 266.800.000 266.800.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 06 1.06 06 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 266.800.000 266.800.000 266.800.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 25.914.439.708 25.914.439.708 25.063.090.591 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 17.227.231.708 17.227.231.708 18.056.493.591 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 17.227.231.708 17.227.231.708 18.056.493.591 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 10.531.838.708 10.531.838.708 10.625.367.591 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.734.500 35.734.500 35.734.500 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.953.500 19.953.500 19.953.500 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.681.000 14.681.000 14.681.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.121.944.758 9.121.944.758 9.220.033.641 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.063.262.958 9.063.262.958 9.161.351.841 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 45.749.800 45.749.800 45.749.800 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.766.500 2.766.500 2.766.500 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 10.165.500 10.165.500 10.165.500 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 24.960.000 24.960.000 20.400.000 24 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 24.960.000 24.960.000 20.400.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.520.000 5.520.000 5.520.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5.520.000 5.520.000 5.520.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 186.282.500 186.282.500 186.282.500 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.775.000 15.775.000 15.775.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 42.864.200 42.864.200 42.864.200 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.034.800 9.034.800 9.034.800 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.372.500 34.372.500 34.372.500 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 9.408.000 9.408.000 9.408.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 74.828.000 74.828.000 74.828.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 613.767.200 613.767.200 613.767.200 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.200.000 12.200.000 12.200.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 215.328.000 215.328.000 215.328.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 386.239.200 386.239.200 386.239.200 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 543.629.750 543.629.750 543.629.750 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 265.073.500 265.073.500 265.073.500 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 106.207.500 106.207.500 106.207.500 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 172.348.750 172.348.750 172.348.750 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 34.200.000 34.200.000 339.200.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 34.200.000 34.200.000 339.200.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 1.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 34.200.000 34.200.000 339.200.000 25 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 6.661.193.000 6.661.193.000 7.091.926.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 13 5.01 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 4.621.193.000 4.621.193.000 5.043.989.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 13 5.01 03 Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 1.000.000.000 1.000.000.000 581.711.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 13 5.01 05 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang 3.326.193.000 3.326.193.000 4.007.278.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 13 5.01 06 Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang 295.000.000 295.000.000 455.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 13 5.03 Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis 2.040.000.000 2.040.000.000 2.047.937.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 13 5.03 01 Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang 2.040.000.000 2.040.000.000 2.047.937.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.687.208.000 8.687.208.000 7.006.597.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 8.687.208.000 8.687.208.000 7.006.597.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 23.109.000 23.109.000 23.109.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 03 1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi 23.109.000 23.109.000 23.109.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 03 1.01 01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 23.109.000 23.109.000 23.109.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 27.315.000 27.315.000 27.315.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 06 1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 27.315.000 27.315.000 27.315.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 06 1.01 02 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota 27.315.000 27.315.000 27.315.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 8.636.784.000 8.636.784.000 6.956.173.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 4.059.308.000 4.059.308.000 4.384.325.000 26 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 5.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 1.024.739.000 1.024.739.000 1.339.749.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 5.01 02 Pemeliharaan Dokumen Pertanahan 800.000.000 800.000.000 800.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 5.01 04 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 212.720.000 212.720.000 237.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 5.01 05 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan 905.400.000 905.400.000 941.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 5.01 06 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan 291.200.000 291.200.000 261.037.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 5.01 07 Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan 825.249.000 825.249.000 805.539.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 5.02 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 4.577.476.000 4.577.476.000 2.571.848.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 5.02 01 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 2.074.976.000 2.074.976.000 1.732.848.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 5.02 02 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 2.502.500.000 2.502.500.000 839.000.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 34.219.939.016 34.219.939.016 44.760.763.942 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 19.072.576.816 19.072.576.816 20.412.454.842 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 19.072.576.816 19.072.576.816 20.412.454.842 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 15.900.525.716 15.900.525.716 15.605.479.342 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.600.000 15.600.000 15.600.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.600.000 15.600.000 15.600.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.498.499.466 14.498.499.466 14.143.015.092 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.437.539.466 14.437.539.466 14.082.055.092 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 45.360.000 45.360.000 45.360.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 15.600.000 15.600.000 15.600.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.200.000 13.200.000 13.200.000 27 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.200.000 13.200.000 13.200.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 205.501.200 205.501.200 202.939.200 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.369.200 25.369.200 25.369.200 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 180.132.000 180.132.000 177.570.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 502.467.550 502.467.550 502.467.550 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 151.167.550 151.167.550 151.167.550 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 351.300.000 351.300.000 351.300.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 665.257.500 665.257.500 728.257.500 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.165.000 35.165.000 35.165.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 374.092.500 374.092.500 437.092.500 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000 6.000.000 6.000.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.172.051.100 3.172.051.100 4.806.975.500 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 02 1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 2.423.233.800 2.423.233.800 4.006.152.600 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 02 1.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 2.018.988.000 2.018.988.000 2.003.388.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 02 1.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 369.996.800 369.996.800 1.968.515.600 28 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 02 1.01 06 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 24.390.000 24.390.000 24.390.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 02 1.01 09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 9.859.000 9.859.000 9.859.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 02 1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur 748.817.300 748.817.300 800.822.900 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 02 1.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 522.408.000 522.408.000 508.934.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 02 1.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 226.409.300 226.409.300 291.888.900 1.05.2.22.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 15.147.362.200 15.147.362.200 24.348.309.100 1.05.2.22.0.00.01.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0 0 100.000.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 2 10 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 0 0 100.000.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 2 10 11 5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 0 0 100.000.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 2 10 11 5.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 0 0 100.000.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 15.147.362.200 15.147.362.200 24.248.309.100 1.05.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 15.147.362.200 15.147.362.200 24.248.309.100 1.05.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 15.147.362.200 15.147.362.200 24.248.309.100 1.05.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 16 Pembinaan Jagawarga 15.147.362.200 15.147.362.200 24.248.309.100 1.05.2.22.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 20.362.653.588 20.362.653.588 23.204.577.837 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 20.062.653.588 20.062.653.588 21.854.577.837 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 20.062.653.588 20.062.653.588 21.854.577.837 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 13.254.236.498 13.254.236.498 13.463.847.037 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 137.340.900 137.340.900 137.340.900 29 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 48.590.000 48.590.000 48.590.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 32.975.000 32.975.000 32.975.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.775.900 55.775.900 55.775.900 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.415.938.358 10.415.938.358 10.626.998.897 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.362.148.758 10.362.148.758 10.573.209.297 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 42.600.000 42.600.000 42.600.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.374.600 9.374.600 9.374.600 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 1.815.000 1.815.000 1.815.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 22.500.000 22.500.000 22.500.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 22.500.000 22.500.000 22.500.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 370.828.400 370.828.400 370.828.400 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 18.526.000 18.526.000 18.526.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.984.900 35.984.900 35.984.900 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 41.399.500 41.399.500 41.399.500 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.162.000 6.162.000 6.162.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 268.756.000 268.756.000 268.756.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 56.557.000 56.557.000 56.557.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 56.557.000 56.557.000 56.557.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.555.121.000 1.555.121.000 1.553.681.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 670.000.000 670.000.000 670.000.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 885.121.000 885.121.000 883.681.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 695.950.840 695.950.840 695.940.840 30 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Daerah 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 331.027.700 331.027.700 331.017.700 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 113.482.740 113.482.740 113.482.740 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 251.440.400 251.440.400 251.440.400 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 6.721.150.090 6.721.150.090 8.303.463.800 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 1.667.629.000 1.667.629.000 1.650.095.400 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi 132.273.000 132.273.000 114.761.400 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) 1.535.356.000 1.535.356.000 1.535.334.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 3.388.667.090 3.388.667.090 4.544.964.600 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 56.000.000 56.000.000 53.943.500 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 247.081.200 247.081.200 221.598.700 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 845.150.200 845.150.200 845.150.200 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 1.092.546.800 1.092.546.800 1.172.546.800 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 465.623.790 465.623.790 1.163.516.800 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 682.265.100 682.265.100 1.088.208.600 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.188.425.500 1.188.425.500 1.639.025.300 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.03 02 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana 203.986.700 203.986.700 203.986.700 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 984.438.800 984.438.800 1.435.038.600 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 476.428.500 476.428.500 469.378.500 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.04 02 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah 74.475.100 74.475.100 74.475.100 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.04 03 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan 92.542.700 92.542.700 92.542.700 31 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Bencana 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.04 07 Penanganan Pasca Bencana Provinsi 309.410.700 309.410.700 302.360.700 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 87.267.000 87.267.000 87.267.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 04 1.02 Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 87.267.000 87.267.000 87.267.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 04 1.02 01 Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 87.267.000 87.267.000 87.267.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 300.000.000 300.000.000 1.350.000.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 300.000.000 300.000.000 1.350.000.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 300.000.000 300.000.000 1.350.000.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 2 22 08 5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 2 22 08 5.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 2 22 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 0 0 1.050.000.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 2 22 08 5.09 21 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 0 0 1.050.000.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL 93.007.057.400 93.007.057.400 93.382.081.873 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 89.205.582.900 89.205.582.900 89.137.452.873 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 89.205.582.900 89.205.582.900 89.137.452.873 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 56.587.041.500 56.587.041.500 56.026.066.953 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 69.893.700 69.893.700 69.893.700 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 31.693.700 31.693.700 31.693.700 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 16.000.000 16.000.000 16.000.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.200.000 22.200.000 22.200.000 32 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 41.095.567.347 41.095.567.347 40.912.082.233 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 40.832.419.347 40.832.419.347 40.647.374.233 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 206.220.000 206.220.000 207.780.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.669.900 9.669.900 9.669.900 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 47.258.100 47.258.100 47.258.100 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 88.200.000 88.200.000 86.400.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 88.200.000 88.200.000 86.400.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 48.660.200 48.660.200 48.660.200 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 48.660.200 48.660.200 48.660.200 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.576.033.753 1.576.033.753 1.584.738.400 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 139.253.500 139.253.500 139.253.500 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 219.511.900 219.511.900 219.511.900 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 641.000.900 641.000.900 649.720.400 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.707.000 16.707.000 16.707.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 126.516.800 126.516.800 126.516.800 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 16.515.600 16.515.600 16.515.600 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 385.433.853 385.433.853 385.419.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 31.094.200 31.094.200 31.094.200 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.833.057.600 1.833.057.600 1.468.967.220 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.07 04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0 0 0 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 119.283.200 119.283.200 119.283.200 33 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 435.402.300 435.402.300 435.402.300 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 805.660.000 805.660.000 441.569.620 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 472.712.100 472.712.100 472.712.100 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.462.782.800 9.462.782.800 9.462.782.800 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.580.000 14.580.000 14.580.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.291.704.000 1.291.704.000 1.291.704.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.156.498.800 8.156.498.800 8.156.498.800 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.412.846.100 2.412.846.100 2.392.542.400 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.279.275.500 1.279.275.500 1.260.521.100 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.110.000 4.110.000 4.110.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 216.287.500 216.287.500 216.287.500 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 461.528.300 461.528.300 459.979.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 451.644.800 451.644.800 451.644.800 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 4.173.718.480 4.173.718.480 4.307.468.300 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 02 1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi 4.173.718.480 4.173.718.480 4.307.468.300 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 02 1.02 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi 2.303.203.400 2.303.203.400 2.436.953.400 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 02 1.02 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi 1.053.985.500 1.053.985.500 1.053.985.500 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 02 1.02 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi 816.529.580 816.529.580 816.529.400 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 20.000.000 20.000.000 20.000.000 34 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 03 1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 03 1.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 24.379.066.620 24.379.066.620 24.379.064.620 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti 8.004.058.300 8.004.058.300 8.004.058.300 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 01 Penyediaan Permakanan 4.233.401.500 4.233.401.500 4.233.401.500 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 02 Penyediaan Sandang 1.037.130.500 1.037.130.500 1.037.130.500 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 340.294.500 340.294.500 340.294.500 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 04 Penyediaan Alat Bantu 7.482.000 7.482.000 7.482.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 610.882.100 610.882.100 610.882.100 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 1.000.450.200 1.000.450.200 1.000.450.200 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 581.141.100 581.141.100 581.141.100 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas 2.100.000 2.100.000 2.100.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 106.432.000 106.432.000 106.432.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 8.400.000 8.400.000 8.400.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 3.900.000 3.900.000 3.900.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar 72.444.400 72.444.400 72.444.400 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti 3.139.862.300 3.139.862.300 3.139.862.300 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 01 Pengasuhan 9.030.000 9.030.000 9.030.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 02 Penyediaan Makanan 1.259.032.100 1.259.032.100 1.259.032.100 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 03 Penyediaan Sandang 346.494.400 346.494.400 346.494.400 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 204.072.900 204.072.900 204.072.900 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 172.123.200 172.123.200 172.123.200 35 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 265.942.900 265.942.900 265.942.900 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 39.520.300 39.520.300 39.520.300 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 08 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 690.771.300 690.771.300 690.771.300 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 6.000.000 6.000.000 6.000.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 43.724.400 43.724.400 43.724.400 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 12 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti 99.150.800 99.150.800 99.150.800 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 4.934.505.300 4.934.505.300 4.934.505.300 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 01 Penyediaan Permakanan 3.235.593.600 3.235.593.600 3.235.593.600 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 02 Penyediaan Sandang 395.566.800 395.566.800 395.566.800 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 16.746.200 16.746.200 16.746.200 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial 259.701.600 259.701.600 259.701.600 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 675.940.100 675.940.100 675.940.100 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 232.157.000 232.157.000 232.157.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 14.400.000 14.400.000 14.400.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 4.320.000 4.320.000 4.320.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 12 Pemulasaraan 100.080.000 100.080.000 100.080.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti 982.763.300 982.763.300 982.763.300 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 01 Penyediaan Permakanan 408.680.000 408.680.000 408.680.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 02 Penyediaan Sandang 99.812.100 99.812.100 99.812.100 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses 32.959.200 32.959.200 32.959.200 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 14.037.800 14.037.800 14.037.800 36 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 111.733.500 111.733.500 124.333.500 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 43.840.000 43.840.000 25.200.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 234.400.700 234.400.700 240.440.700 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 14.400.000 14.400.000 14.400.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 10 Pemulangan ke Daerah Asal 4.800.000 4.800.000 4.800.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti 17.100.000 17.100.000 17.100.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti 7.317.877.420 7.317.877.420 7.317.875.420 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 01 Penyediaan Permakanan 2.777.076.700 2.777.076.700 2.777.075.300 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 02 Penyediaan Sandang 601.901.600 601.901.600 601.901.500 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses 440.090.700 440.090.700 440.090.500 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 571.278.200 571.278.200 571.278.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 1.316.532.920 1.316.532.920 1.316.532.920 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 336.071.000 336.071.000 336.071.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 953.619.000 953.619.000 953.619.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 13.020.000 13.020.000 13.020.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 10 Pemulangan ke Daerah Asal 223.314.900 223.314.900 223.314.800 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA 83.772.400 83.772.400 83.772.400 37 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.545.721.500 1.545.721.500 1.718.308.200 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 05 1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal 153.407.600 153.407.600 153.407.600 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 05 1.01 01 Pengangkatan Anak antar WNI 137.827.600 137.827.600 137.827.600 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 05 1.01 02 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal 15.580.000 15.580.000 15.580.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 05 1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi 1.392.313.900 1.392.313.900 1.564.900.600 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 05 1.02 01 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 1.029.000.000 1.029.000.000 1.201.586.700 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 05 1.02 02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 363.313.900 363.313.900 363.313.900 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.893.374.800 1.893.374.800 2.079.884.800 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 06 1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi 1.893.374.800 1.893.374.800 2.079.884.800 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 06 1.01 01 Penyediaan Permakanan 257.477.500 257.477.500 257.477.500 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 06 1.01 02 Penyediaan Sandang 65.130.000 65.130.000 65.130.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 06 1.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 59.141.500 59.141.500 59.141.500 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 06 1.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 127.225.000 127.225.000 127.225.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 06 1.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial 1.384.400.800 1.384.400.800 1.570.910.800 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 606.660.000 606.660.000 606.660.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 07 1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 606.660.000 606.660.000 606.660.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 07 1.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 606.660.000 606.660.000 606.660.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.801.474.500 3.801.474.500 4.244.629.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.801.474.500 3.801.474.500 4.244.629.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 3.801.474.500 3.801.474.500 4.244.629.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman 3.801.474.500 3.801.474.500 4.244.629.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 3.801.474.500 3.801.474.500 4.244.629.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 21.385.267.869 21.385.267.869 21.370.373.484 38 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 21.385.267.869 21.385.267.869 21.370.373.484 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 14.356.267.869 14.356.267.869 15.210.636.794 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 12.587.404.869 12.587.404.869 13.145.573.794 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 67.654.300 67.654.300 67.654.300 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 38.151.100 38.151.100 38.151.100 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 10.236.600 10.236.600 10.236.600 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.266.600 19.266.600 19.266.600 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.346.128.469 8.346.128.469 8.904.316.044 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.271.408.469 8.271.408.469 8.829.596.044 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 39.720.000 39.720.000 39.720.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.369.600 3.369.600 3.369.600 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 31.630.400 31.630.400 31.630.400 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.200.000 13.200.000 13.200.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.200.000 13.200.000 13.200.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 526.317.750 526.317.750 526.304.100 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.612.700 30.612.700 30.607.500 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.969.000 24.969.000 24.968.400 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 57.754.000 57.754.000 57.754.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 38.651.000 38.651.000 38.651.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12.370.200 12.370.200 12.370.200 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 271.960.850 271.960.850 271.953.000 39 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 90.000.000 90.000.000 90.000.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 747.349.200 747.349.200 747.349.200 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 193.980.800 193.980.800 193.980.800 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 363.368.400 363.368.400 363.368.400 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 180.000.000 180.000.000 180.000.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.991.290.950 1.991.290.950 1.991.290.950 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.360.000 4.360.000 4.360.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 728.690.550 728.690.550 728.690.550 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.258.240.400 1.258.240.400 1.258.240.400 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 895.464.200 895.464.200 895.459.200 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 69.337.900 69.337.900 69.332.900 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 308.127.900 308.127.900 308.127.900 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 73.898.400 73.898.400 73.898.400 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 380.000.000 380.000.000 380.000.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 64.100.000 64.100.000 64.100.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 736.313.000 736.313.000 736.313.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan 750.000 750.000 750.000 40 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) PUG Kewenangan Provinsi 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 1.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi 750.000 750.000 750.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi 733.313.000 733.313.000 733.313.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 1.02 01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 632.563.000 632.563.000 632.563.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 1.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 100.750.000 100.750.000 100.750.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 1.03 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 750.000 750.000 750.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 1.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 750.000 750.000 750.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 883.522.000 883.522.000 1.085.051.700 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 32.300.000 32.300.000 78.905.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi 31.550.000 31.550.000 78.155.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 1.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 750.000 750.000 750.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 850.472.000 850.472.000 951.753.700 41 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 1.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 715.750.000 715.750.000 715.750.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 134.722.000 134.722.000 236.003.700 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 750.000 750.000 54.393.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 1.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 0 0 53.643.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 1.03 04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 750.000 750.000 750.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 3.750.000 3.750.000 3.750.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 04 1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 04 1.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota 750.000 750.000 750.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 04 1.01 02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi 750.000 750.000 750.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 04 1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 04 1.02 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi 750.000 750.000 750.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 04 1.02 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi 750.000 750.000 750.000 42 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 04 1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 750.000 750.000 750.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 04 1.03 01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 750.000 750.000 750.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 05 1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 05 1.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi 750.000 750.000 750.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 05 1.01 02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi 750.000 750.000 750.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 3.750.000 3.750.000 3.750.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 06 1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 06 1.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 750.000 750.000 750.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 06 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi 750.000 750.000 750.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 06 1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 06 1.02 01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 750.000 750.000 750.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 06 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 750.000 750.000 750.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 06 1.02 04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 750.000 750.000 750.000 43 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 140.028.000 140.028.000 234.698.300 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 07 1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 45.400.000 45.400.000 72.845.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 07 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 45.400.000 45.400.000 72.845.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 07 1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi 42.572.000 42.572.000 113.086.300 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 07 1.02 01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 750.000 750.000 750.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 07 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 41.822.000 41.822.000 112.336.300 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 07 1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 52.056.000 52.056.000 48.767.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 07 1.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 52.056.000 52.056.000 48.767.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6.000.000 6.000.000 1.641.514.790 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 02 1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 02 1.01 01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 750.000 750.000 750.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 02 1.01 07 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA- MA, Jalur Nonformal dan Informal 750.000 750.000 750.000 44 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.500.000 1.500.000 1.637.014.790 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 03 1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal 750.000 750.000 1.098.499.790 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 03 1.01 04 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja 750.000 750.000 1.098.499.790 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 03 1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 750.000 750.000 538.515.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 03 1.02 02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 750.000 750.000 538.515.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 04 1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 04 1.01 03 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 750.000 750.000 750.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 04 1.01 04 Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana 750.000 750.000 750.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 04 1.01 06 Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) 750.000 750.000 750.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 04 1.01 07 Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan 750.000 750.000 750.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 7.023.000.000 7.023.000.000 4.518.221.900 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 7.023.000.000 7.023.000.000 4.518.221.900 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 22 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 7.023.000.000 7.023.000.000 4.518.221.900 45 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 22 08 5.09 19 Pengembangan Ekonomi Perempuan 7.023.000.000 7.023.000.000 4.518.221.900 2.11.3.28.2.22.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 79.961.547.149 79.961.547.149 96.942.415.564 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 71.897.530.343 71.897.530.343 89.712.970.008 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0 0 199.640.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 10 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 0 0 199.640.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 10 11 5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 0 0 199.640.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 10 11 5.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 0 0 199.640.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 68.795.836.343 68.795.836.343 88.366.080.008 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 47.490.380.443 47.490.380.443 47.542.327.308 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 46.565.900 46.565.900 46.565.900 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18.761.400 18.761.400 18.761.400 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.383.200 4.383.200 4.383.200 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.421.300 23.421.300 23.421.300 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 42.796.132.929 42.796.132.929 42.848.106.794 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 42.674.392.929 42.674.392.929 42.726.366.794 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100.740.000 100.740.000 100.740.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 18.000.000 18.000.000 18.000.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 67.800.000 67.800.000 67.800.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 67.800.000 67.800.000 67.800.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 502.006.500 502.006.500 502.006.500 46 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 52.955.000 52.955.000 52.955.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 98.471.800 98.471.800 98.471.800 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 75.030.300 75.030.300 75.030.300 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 9.710.400 9.710.400 9.710.400 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 205.839.000 205.839.000 205.839.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 75.459.100 75.459.100 75.459.100 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.210.700 21.210.700 21.210.700 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 54.248.400 54.248.400 54.248.400 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.850.760.974 2.850.760.974 2.850.760.974 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.680.000 3.680.000 3.680.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 841.334.200 841.334.200 841.334.200 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.005.746.774 2.005.746.774 2.005.746.774 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.151.655.040 1.151.655.040 1.151.628.040 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 18.446.300 18.446.300 18.436.300 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 614.840.440 614.840.440 614.823.440 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 213.368.300 213.368.300 213.368.300 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 305.000.000 305.000.000 305.000.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP 217.268.400 217.268.400 217.268.400 47 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 02 1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi 85.000.000 85.000.000 85.000.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 02 1.01 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi 85.000.000 85.000.000 85.000.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 02 1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi 132.268.400 132.268.400 132.268.400 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 02 1.02 01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang 30.261.200 30.261.200 30.261.200 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 02 1.02 02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 102.007.200 102.007.200 102.007.200 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.378.856.600 1.378.856.600 1.703.856.600 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 03 1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup 1.310.266.300 1.310.266.300 1.310.266.300 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 03 1.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 145.516.900 145.516.900 145.516.900 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 03 1.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 60.000.000 60.000.000 60.000.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 03 1.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi 1.104.749.400 1.104.749.400 1.104.749.400 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 03 1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 68.590.300 68.590.300 393.590.300 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 03 1.02 03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 68.590.300 68.590.300 393.590.300 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 13.258.000 13.258.000 13.258.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 05 1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 13.258.000 13.258.000 13.258.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 05 1.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 13.258.000 13.258.000 13.258.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN 160.252.200 160.252.200 160.252.200 48 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 06 1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 160.252.200 160.252.200 160.252.200 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 06 1.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 85.264.000 85.264.000 85.264.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 06 1.01 02 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup 14.425.700 14.425.700 14.425.700 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 06 1.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 60.562.500 60.562.500 60.562.500 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 114.742.000 114.742.000 152.242.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 08 1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi 114.742.000 114.742.000 152.242.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 08 1.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan 114.742.000 114.742.000 152.242.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 112.151.700 112.151.700 185.648.500 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 09 1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi 112.151.700 112.151.700 185.648.500 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 09 1.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 112.151.700 112.151.700 185.648.500 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 27.227.800 27.227.800 27.227.800 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 10 1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi 27.227.800 27.227.800 27.227.800 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 10 1.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi 27.227.800 27.227.800 27.227.800 49 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 19.281.699.200 19.281.699.200 38.363.999.200 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 11 1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 19.281.699.200 19.281.699.200 38.363.999.200 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 11 1.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional 0 0 0 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 11 1.01 02 Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional 9.175.747.000 9.175.747.000 23.038.947.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 11 1.01 03 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional 10.000.000.000 10.000.000.000 12.585.518.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 11 1.01 06 Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 52.652.200 52.652.200 406.459.200 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 11 1.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 53.300.000 53.300.000 2.333.075.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.101.694.000 3.101.694.000 1.147.250.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 3.101.694.000 3.101.694.000 1.147.250.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 22 08 5.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman 98.000.000 98.000.000 98.000.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 22 08 5.01 03 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman 98.000.000 98.000.000 98.000.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 22 08 5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 614.444.000 614.444.000 400.000.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 22 08 5.08 06 Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram 614.444.000 614.444.000 400.000.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 22 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 2.389.250.000 2.389.250.000 649.250.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 22 08 5.09 09 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat 2.389.250.000 2.389.250.000 649.250.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 8.064.016.806 8.064.016.806 7.229.445.556 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 8.064.016.806 8.064.016.806 7.229.445.556 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 6.697.946.506 6.697.946.506 6.687.800.356 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) 122.555.400 122.555.400 122.555.400 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.02 01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan 122.555.400 122.555.400 122.555.400 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 5.313.074.620 5.313.074.620 5.313.061.370 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.03 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau 0 0 0 50 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.03 06 Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi 15.434.100 15.434.100 15.434.100 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.03 07 Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung 3.516.700 3.516.700 3.516.700 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.03 08 Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH 4.701.415.620 4.701.415.620 4.701.402.370 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.03 09 Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan 592.708.200 592.708.200 592.708.200 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 463.722.500 463.722.500 457.472.500 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.04 01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) 23.341.200 23.341.200 23.341.200 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.04 02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara 202.235.200 202.235.200 195.985.200 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.04 04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara 70.594.000 70.594.000 70.594.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.04 05 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan 0 0 0 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.04 06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan 167.552.100 167.552.100 167.552.100 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 641.092.700 641.092.700 641.092.700 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.05 01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan 454.263.100 454.263.100 454.263.100 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.05 02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan 173.923.200 173.923.200 173.923.200 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.05 03 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan 0 0 0 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.05 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 0 0 0 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.05 05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 12.906.400 12.906.400 12.906.400 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 78.429.286 78.429.286 78.429.286 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.07 01 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 0 0 0 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.07 02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 78.429.286 78.429.286 78.429.286 51 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.09 Perbenihan Tanaman Hutan 79.072.000 79.072.000 75.189.100 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.09 02 Sertifikasi Sumber Benih 19.497.400 19.497.400 18.132.700 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.09 03 Sertifikasi Mutu Benih 10.873.800 10.873.800 9.673.800 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.09 04 Sertifikasi Mutu Bibit 12.653.400 12.653.400 12.653.400 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.09 05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit 17.637.000 17.637.000 16.318.800 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.09 06 Pembangunan Sumber Benih 18.410.400 18.410.400 18.410.400 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 402.322.500 402.322.500 402.150.400 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 04 1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi 219.293.000 219.293.000 219.120.900 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 04 1.01 01 Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA 94.058.500 94.058.500 94.058.500 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 04 1.01 03 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi 107.686.900 107.686.900 107.649.700 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 04 1.01 08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi 17.547.600 17.547.600 17.412.700 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 04 1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 183.029.500 183.029.500 183.029.500 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 04 1.03 02 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst 0 0 0 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 04 1.03 03 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah 74.725.700 74.725.700 74.725.700 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 04 1.03 04 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah 0 0 0 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 04 1.03 05 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi 0 0 0 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 04 1.03 06 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi 108.303.800 108.303.800 108.303.800 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 963.747.800 963.747.800 139.494.800 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 05 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 963.747.800 963.747.800 139.494.800 52 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 05 1.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 42.881.600 42.881.600 42.881.600 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 05 1.01 02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 920.866.200 920.866.200 96.613.200 2.15.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 128.130.412.239 128.130.412.239 125.424.081.025 2.15.1.03.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.382.860.000 12.382.860.000 9.290.196.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 12.382.860.000 12.382.860.000 9.290.196.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 12.382.860.000 12.382.860.000 9.290.196.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 1 03 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 12.382.860.000 12.382.860.000 9.290.196.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 1 03 13 5.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 12.382.860.000 12.382.860.000 9.290.196.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 115.747.552.239 115.747.552.239 116.133.885.025 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 115.747.552.239 115.747.552.239 116.133.885.025 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 20.748.917.342 20.748.917.342 20.344.272.328 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.554.137.726 14.554.137.726 14.149.492.712 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.554.137.726 14.554.137.726 14.149.492.712 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 449.028.616 449.028.616 449.028.616 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 180.205.900 180.205.900 180.205.900 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 268.822.716 268.822.716 268.822.716 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.364.279.200 4.364.279.200 4.364.279.200 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 690.376.000 690.376.000 690.376.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 154.669.200 154.669.200 154.669.200 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.519.234.000 3.519.234.000 3.519.234.000 53 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.381.471.800 1.381.471.800 1.381.471.800 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 625.252.000 625.252.000 625.252.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 303.599.800 303.599.800 303.599.800 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 452.620.000 452.620.000 452.620.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 94.998.634.897 94.998.634.897 95.789.612.697 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 130.000.000 130.000.000 920.977.800 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.01 02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 130.000.000 130.000.000 920.977.800 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 4.847.600.000 4.847.600.000 4.847.600.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 1.711.850.000 1.711.850.000 1.711.850.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 3.135.750.000 3.135.750.000 3.135.750.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 1.484.863.000 1.484.863.000 1.484.863.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.05 02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 1.302.457.000 1.302.457.000 1.302.457.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.05 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi 182.406.000 182.406.000 182.406.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 88.336.171.897 88.336.171.897 88.336.171.897 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.08 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 87.138.037.837 87.138.037.837 87.138.037.837 54 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.08 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi 1.198.134.060 1.198.134.060 1.198.134.060 2.16.2.21.2.22.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 35.532.927.942 35.532.927.942 37.897.160.588 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 35.532.927.942 35.532.927.942 37.897.160.588 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 12.972.927.942 12.972.927.942 15.337.160.588 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 10.569.435.142 10.569.435.142 11.494.061.788 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.000.000 12.000.000 12.000.000 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.000.000 12.000.000 12.000.000 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 0 0 0 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.168.188.692 9.168.188.692 10.092.815.338 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.100.496.592 9.100.496.592 10.025.123.238 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 55.192.100 55.192.100 55.192.100 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 7.500.000 7.500.000 7.500.000 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 202.790.750 202.790.750 202.790.750 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.792.750 4.792.750 4.792.750 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 55 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 137.998.000 137.998.000 137.998.000 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 891.718.400 891.718.400 891.718.400 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 323.200.800 323.200.800 323.200.800 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 568.517.600 568.517.600 568.517.600 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 284.737.300 284.737.300 284.737.300 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 16.869.300 16.869.300 16.869.300 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 117.868.000 117.868.000 117.868.000 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 110.000.000 110.000.000 110.000.000 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2.283.492.800 2.283.492.800 3.723.098.800 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 02 1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 2.283.492.800 2.283.492.800 3.723.098.800 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 02 1.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 327.121.600 327.121.600 327.121.600 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 02 1.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 0 0 0 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 02 1.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 430.800.000 430.800.000 1.871.906.000 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 02 1.01 06 Pelayanan Informasi Publik 0 0 0 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 02 1.01 08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 813.208.000 813.208.000 813.208.000 56 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 02 1.01 10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 0 0 0 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 02 1.01 11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 712.363.200 712.363.200 710.863.200 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 120.000.000 120.000.000 120.000.000 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 03 1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 60.000.000 60.000.000 60.000.000 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 03 1.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 60.000.000 60.000.000 60.000.000 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 03 1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 60.000.000 60.000.000 60.000.000 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 03 1.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 0 0 0 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 03 1.02 03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 0 0 0 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 03 1.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 0 0 0 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 03 1.02 08 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 0 0 0 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 16 03 1.02 12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE 60.000.000 60.000.000 60.000.000 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 60.000.000 60.000.000 60.000.000 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 60.000.000 60.000.000 60.000.000 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 21 02 1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 60.000.000 60.000.000 60.000.000 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 21 02 1.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 60.000.000 60.000.000 60.000.000 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 21 02 1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi 0 0 0 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 21 02 1.02 01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 0 0 0 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 22.500.000.000 22.500.000.000 22.500.000.000 57 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 22.500.000.000 22.500.000.000 22.500.000.000 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 22 08 5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 22.500.000.000 22.500.000.000 22.500.000.000 2.16.2.21.2.22.01.0000 2 22 08 5.06 02 Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital 22.500.000.000 22.500.000.000 22.500.000.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 197.909.638.458 197.909.638.458 153.904.869.788 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 197.909.638.458 197.909.638.458 153.904.869.788 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 15.952.787.458 15.952.787.458 17.879.892.188 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 9.176.064.894 9.176.064.894 10.483.542.188 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.015.300 73.015.300 73.015.300 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 53.906.300 53.906.300 53.906.300 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 11.730.000 11.730.000 11.730.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.379.000 7.379.000 7.379.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.061.387.794 7.061.387.794 7.659.240.088 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.967.027.794 6.967.027.794 7.564.880.188 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 69.360.000 69.360.000 69.360.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.000.000 10.000.000 9.999.900 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.200.000 13.200.000 13.200.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.200.000 13.200.000 13.200.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 200.947.500 200.947.500 200.947.500 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.992.600 11.992.600 11.992.600 58 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.077.400 20.077.400 20.077.400 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.449.600 8.449.600 8.449.600 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.677.500 17.677.500 17.677.500 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 9.710.400 9.710.400 9.710.400 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 133.040.000 133.040.000 133.040.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 507.747.800 507.747.800 1.020.372.800 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 484.145.800 484.145.800 484.145.800 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 23.602.000 23.602.000 536.227.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 939.033.200 939.033.200 1.136.033.200 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 470.000 470.000 470.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 300.000.000 300.000.000 497.000.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 638.563.200 638.563.200 638.563.200 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 380.733.300 380.733.300 380.733.300 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 45.050.000 45.050.000 45.050.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 156.500.000 156.500.000 156.500.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.682.600 15.682.600 15.682.600 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 147.861.700 147.861.700 147.861.700 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.639.000 15.639.000 15.639.000 59 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 18.917.364 18.917.364 18.917.200 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 02 1.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 18.917.364 18.917.364 18.917.200 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 02 1.01 01 Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 18.917.364 18.917.364 18.917.200 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 03 1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 03 1.01 01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 03 1.01 02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 04 1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 04 1.01 02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 3.863.815.400 3.863.815.400 3.418.565.100 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 05 1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.138.000.000 1.138.000.000 1.671.562.600 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 05 1.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 1.138.000.000 1.138.000.000 1.671.562.600 60 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 05 1.02 Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.725.815.400 2.725.815.400 1.747.002.500 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 05 1.02 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM 2.725.815.400 2.725.815.400 1.747.002.500 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 170.000.000 170.000.000 220.000.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 06 1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 170.000.000 170.000.000 220.000.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 06 1.01 01 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 0 0 0 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 06 1.01 02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 170.000.000 170.000.000 220.000.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 1.803.335.100 1.803.335.100 2.503.335.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 07 1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan 1.803.335.100 1.803.335.100 2.503.335.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 07 1.01 01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 306.480.000 306.480.000 1.006.479.900 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 07 1.01 02 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan 1.496.855.100 1.496.855.100 1.496.855.100 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 855.654.700 855.654.700 1.170.532.700 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 08 1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah 855.654.700 855.654.700 1.170.532.700 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 08 1.01 01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, 855.654.700 855.654.700 905.654.700 61 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) serta Desain dan Teknologi 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 08 1.01 02 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM 0 0 264.878.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 181.956.851.000 181.956.851.000 136.024.977.600 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 181.956.851.000 181.956.851.000 136.024.977.600 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 154.306.724.000 154.306.724.000 105.342.850.600 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.04 02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya 0 0 96.130.755.600 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia 154.306.724.000 154.306.724.000 9.212.095.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 27.650.127.000 27.650.127.000 30.682.127.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 17 Pengembangan Kewirausahaan Desa 27.650.127.000 27.650.127.000 30.682.127.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL 12.087.022.029 12.087.022.029 12.543.983.174 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.087.022.029 12.087.022.029 12.543.983.174 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 12.087.022.029 12.087.022.029 12.543.983.174 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 10.287.591.029 10.287.591.029 10.147.741.574 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.032.800 21.032.800 21.032.800 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.144.800 15.144.800 15.144.800 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.993.000 1.993.000 1.993.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.895.000 3.895.000 3.895.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.347.683.329 8.347.683.329 8.303.933.074 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.294.283.529 8.294.283.529 8.250.533.274 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 38.640.000 38.640.000 38.640.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 14.759.800 14.759.800 14.759.800 62 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.502.000 12.502.000 12.502.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12.502.000 12.502.000 12.502.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 725.689.500 725.689.500 725.689.500 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.677.600 8.677.600 8.677.600 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 86.494.600 86.494.600 86.494.600 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 37.950.400 37.950.400 37.950.400 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.899.200 8.899.200 8.899.200 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 94.984.500 94.984.500 94.984.500 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 9.883.200 9.883.200 9.883.200 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 478.800.000 478.800.000 478.800.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 65.219.300 65.219.300 65.219.300 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.701.600 23.701.600 23.701.600 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 41.517.700 41.517.700 41.517.700 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 752.276.400 752.276.400 667.932.200 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.270.000 7.270.000 7.270.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 108.400.000 108.400.000 108.400.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 636.606.400 636.606.400 552.262.200 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 363.187.700 363.187.700 351.432.700 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 43.882.000 43.882.000 32.132.000 63 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 142.499.200 142.499.200 142.494.200 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 9.637.400 9.637.400 9.637.400 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 48.537.600 48.537.600 48.537.600 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 56.250.000 56.250.000 56.250.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 62.381.500 62.381.500 62.381.500 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 19.999.900 19.999.900 19.999.900 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 19.999.900 19.999.900 19.999.900 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 1.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi 19.999.900 19.999.900 19.999.900 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 298.560.500 298.560.500 716.560.500 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 298.560.500 298.560.500 716.560.500 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 1.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 298.560.500 298.560.500 716.560.500 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 421.371.100 421.371.100 581.371.100 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 421.371.100 421.371.100 581.371.100 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 1.02 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 351.550.300 351.550.300 351.550.300 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 1.02 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 35.596.200 35.596.200 35.596.200 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 1.02 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 34.224.600 34.224.600 194.224.600 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 917.700.400 917.700.400 936.511.000 64 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 917.700.400 917.700.400 936.511.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 713.171.700 713.171.700 842.758.900 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 1.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 204.528.700 204.528.700 93.752.100 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 141.799.100 141.799.100 141.799.100 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi 141.799.100 141.799.100 141.799.100 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 1.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 141.799.100 141.799.100 141.799.100 2.22.9.02.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN 380.768.180.816 380.768.180.816 373.881.403.704 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 380.768.180.816 380.768.180.816 373.881.403.704 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 380.768.180.816 380.768.180.816 373.881.403.704 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 33.465.670.816 33.465.670.816 33.235.966.704 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.373.800 25.373.800 25.373.800 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.316.000 3.316.000 3.316.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 13.278.400 13.278.400 13.278.400 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.779.400 8.779.400 8.779.400 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 23.797.122.876 23.797.122.876 23.568.342.764 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 23.590.663.776 23.590.663.776 23.361.883.664 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 170.697.500 170.697.500 170.697.500 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 16.757.200 16.757.200 16.757.200 65 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 19.004.400 19.004.400 19.004.400 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 76.800.000 76.800.000 76.800.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 76.800.000 76.800.000 76.800.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 971.717.100 971.717.100 970.793.100 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 143.801.600 143.801.600 143.801.600 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 207.853.200 207.853.200 207.853.200 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 41.926.300 41.926.300 41.926.300 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.648.000 27.648.000 27.648.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 136.930.400 136.930.400 136.930.400 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 14.121.600 14.121.600 14.121.600 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 399.436.000 399.436.000 398.512.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.674.364.650 7.674.364.650 7.674.364.650 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.000.000 13.000.000 13.000.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.520.640.250 2.520.640.250 2.520.640.250 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.140.724.400 5.140.724.400 5.140.724.400 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 920.292.390 920.292.390 920.292.390 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 40.430.500 40.430.500 40.430.500 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 470.415.100 470.415.100 470.415.100 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 35.000.000 35.000.000 35.000.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 99.728.100 99.728.100 99.728.100 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 221.363.090 221.363.090 221.363.090 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 53.355.600 53.355.600 53.355.600 66 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Bangunan Lainnya 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 0 0 2.000.000.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 02 1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 0 0 2.000.000.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 02 1.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 0 0 837.853.600 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 02 1.01 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 0 0 562.146.400 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 02 1.01 03 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya 0 0 600.000.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 0 0 2.000.000.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 06 1.01 Pengelolaan Museum Provinsi 0 0 2.000.000.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 06 1.01 01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 0 0 600.000.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 06 1.01 03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum 0 0 1.000.000.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 06 1.01 04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 0 0 400.000.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 347.302.510.000 347.302.510.000 336.645.437.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman 20.200.000.000 20.200.000.000 20.250.000.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 4.000.000.000 4.000.000.000 3.850.000.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.01 02 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra 6.500.000.000 6.500.000.000 6.500.000.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.01 03 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman 9.700.000.000 9.700.000.000 9.900.000.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.03 Penguatan Museum Sonobudoyo 24.616.250.000 24.616.250.000 19.311.470.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.03 01 Pengelolaan Museum Sonobudoyo 10.204.779.750 10.204.779.750 7.000.000.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.03 02 Pengembangan Museum Sonobudoyo 14.411.470.250 14.411.470.250 12.311.470.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 32.155.759.000 32.155.759.000 27.862.765.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.04 01 Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya 21.000.000.000 21.000.000.000 15.930.000.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.04 02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya 4.500.000.000 4.500.000.000 5.709.000.000 67 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia 6.655.759.000 6.655.759.000 6.223.765.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.05 Pengelolaan Taman Budaya 17.000.000.000 17.000.000.000 15.000.000.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.05 01 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta 17.000.000.000 17.000.000.000 15.000.000.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 13.800.000.000 13.800.000.000 13.950.000.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 1.800.000.000 1.800.000.000 1.300.000.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.06 04 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya 12.000.000.000 12.000.000.000 12.650.000.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.07 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan 7.647.102.000 7.647.102.000 6.941.278.800 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.07 01 Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.07 02 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan 600.000.000 600.000.000 400.000.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.07 03 Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya 6.047.102.000 6.047.102.000 5.541.278.800 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 231.883.399.000 231.883.399.000 233.329.923.200 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 01 Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya 20.067.960.000 20.067.960.000 20.143.584.700 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 02 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni 4.961.798.000 4.961.798.000 5.900.000.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 03 Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya 5.230.972.000 5.230.972.000 3.683.357.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 04 Penghargaan Seniman dan Budayawan 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 05 Festival Kebudayaan Yogyakarta 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 06 Gelar Budaya Yogyakarta 8.307.230.000 8.307.230.000 8.092.481.600 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 07 Publikasi Seni dan Budaya Daerah 6.000.000.000 6.000.000.000 4.786.896.800 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 08 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi 2.000.000.000 2.000.000.000 2.101.349.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 09 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat 8.397.139.000 8.397.139.000 7.779.165.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 10 Selendang Sutera 1.500.000.000 1.500.000.000 1.300.000.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 11 Penyelenggaraan Even Penggiat Seni 6.918.300.000 6.918.300.000 6.918.300.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 14 Penguatan Lembaga Pelestari Budaya 157.000.000.000 157.000.000.000 163.150.000.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 15 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 4.000.000.000 4.000.000.000 1.974.789.100 2.23.2.24.2.22.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 44.238.213.189 44.238.213.189 41.323.736.045 68 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 44.238.213.189 44.238.213.189 41.323.736.045 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 7.729.000.000 7.729.000.000 5.492.096.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 7.729.000.000 7.729.000.000 5.492.096.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 22 08 5.02 Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten 7.729.000.000 7.729.000.000 5.492.096.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 22 08 5.02 02 Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten 3.750.000.000 3.750.000.000 3.498.299.100 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 22 08 5.02 03 Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya 3.979.000.000 3.979.000.000 1.993.796.900 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 35.744.824.189 35.744.824.189 35.067.251.045 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 27.245.393.989 27.245.393.989 27.084.315.845 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 67.460.000 67.460.000 67.460.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.470.800 12.470.800 36.775.800 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 40.248.700 40.248.700 15.943.700 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.740.500 14.740.500 14.740.500 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.192.650.089 16.192.650.089 16.031.579.945 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.099.317.589 16.099.317.589 15.938.247.445 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 75.540.000 75.540.000 75.540.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.648.000 7.648.000 7.648.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 10.144.500 10.144.500 10.144.500 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 37.500.000 37.500.000 37.500.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 37.500.000 37.500.000 37.500.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.069.600 25.069.600 25.069.600 69 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 25.069.600 25.069.600 25.069.600 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 540.632.300 540.632.300 540.632.300 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 74.566.900 74.566.900 73.530.500 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 59.931.200 59.931.200 60.967.600 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.257.000 25.257.000 25.257.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 52.455.200 52.455.200 52.455.200 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 328.422.000 328.422.000 328.422.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.277.674.300 1.277.674.300 1.277.674.300 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 976.318.500 976.318.500 976.318.500 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 298.355.800 298.355.800 298.355.800 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.154.266.000 7.154.266.000 7.154.266.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.450.000 2.450.000 2.450.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.831.810.000 2.831.810.000 2.831.810.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.320.006.000 4.320.006.000 4.320.006.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.950.141.700 1.950.141.700 1.950.133.700 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 595.546.600 595.546.600 595.538.600 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 13.250.000 13.250.000 13.250.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 175.942.300 175.942.300 175.942.300 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 474.336.900 474.336.900 474.336.900 70 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 691.065.900 691.065.900 691.065.900 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 7.936.389.400 7.936.389.400 7.419.909.400 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 1.604.478.000 1.604.478.000 1.087.998.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 210.830.000 210.830.000 210.830.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi 631.277.000 631.277.000 114.797.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 0 0 0 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.01 05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi 0 0 0 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.01 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 61.371.000 61.371.000 61.371.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.01 07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 701.000.000 701.000.000 701.000.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.01 08 Pengembangan Perpustakaan Deposit 0 0 0 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 0 0 0 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi 6.331.911.400 6.331.911.400 6.331.911.400 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.02 01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 6.271.134.800 6.271.134.800 6.271.134.800 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.02 03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 60.776.600 60.776.600 60.776.600 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 563.040.800 563.040.800 563.025.800 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi 368.130.000 368.130.000 368.120.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.01 01 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam 368.130.000 368.130.000 368.120.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah 79.626.600 79.626.600 79.621.600 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.02 01 Penerbitan Katalog Induk Daerah 44.645.000 44.645.000 44.640.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.02 02 Penerbitan Bibliografi Daerah 34.981.600 34.981.600 34.981.600 71 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.03 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi 115.284.200 115.284.200 115.284.200 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.03 01 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 115.284.200 115.284.200 115.284.200 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.03 02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 0 0 0 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.04 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 0 0 0 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.04 01 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 0 0 0 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 764.389.000 764.389.000 764.389.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 764.389.000 764.389.000 764.389.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 02 1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi 397.586.900 397.586.900 397.586.900 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 02 1.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 251.419.800 251.419.800 251.419.800 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 02 1.01 03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi 146.167.100 146.167.100 146.167.100 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 02 1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi 190.206.100 190.206.100 190.206.100 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 02 1.02 02 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 190.206.100 190.206.100 190.206.100 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 02 1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi 176.596.000 176.596.000 176.596.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 02 1.03 01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN 110.615.700 110.615.700 110.615.700 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 02 1.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi 65.980.300 65.980.300 65.980.300 3.25.2.22.1.03.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 78.282.580.000 78.282.580.000 77.151.585.771 3.25.2.22.1.03.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0 0 400.000.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 0 400.000.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 0 0 400.000.000 72 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.25.2.22.1.03.01.0000 1 03 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 0 0 400.000.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 1 03 13 5.02 18 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul 0 0 400.000.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 39.234.704.000 39.234.704.000 34.586.153.900 3.25.2.22.1.03.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 39.234.704.000 39.234.704.000 34.586.153.900 3.25.2.22.1.03.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 39.234.704.000 39.234.704.000 34.586.153.900 3.25.2.22.1.03.01.0000 2 22 08 5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 39.234.704.000 39.234.704.000 34.586.153.900 3.25.2.22.1.03.01.0000 2 22 08 5.08 05 Pengembangan Budaya Bahari 39.234.704.000 39.234.704.000 34.586.153.900 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 39.047.876.000 39.047.876.000 42.165.431.871 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 39.047.876.000 39.047.876.000 42.165.431.871 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 25.145.833.800 25.145.833.800 25.154.899.871 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 90.000.000 90.000.000 90.000.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 15.000.000 15.000.000 15.000.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000 25.000.000 25.000.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.998.641.975 17.998.641.975 17.690.388.466 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.840.629.475 17.840.629.475 17.532.376.266 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 122.820.000 122.820.000 122.820.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.154.900 9.154.900 9.154.800 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 26.037.600 26.037.600 26.037.400 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 51.408.500 51.408.500 51.408.500 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 5.710.900 5.710.900 5.710.900 73 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 300.000 300.000 300.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.997.600 3.997.600 3.997.600 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 41.400.000 41.400.000 41.400.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 600.347.000 600.347.000 627.029.200 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 46.806.900 46.806.900 46.806.900 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 97.985.600 97.985.600 104.771.600 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 78.276.100 78.276.100 78.216.100 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.530.000 4.530.000 4.530.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 64.018.800 64.018.800 64.018.800 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 13.708.800 13.708.800 13.708.800 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 288.048.800 288.048.800 308.005.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 6.972.000 6.972.000 6.972.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 775.900.000 775.900.000 397.906.900 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 755.900.000 755.900.000 377.906.900 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000 20.000.000 20.000.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.598.551.025 4.598.551.025 4.675.051.025 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.128.000 10.128.000 10.128.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.705.859.825 1.705.859.825 1.782.359.825 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.882.563.200 2.882.563.200 2.882.563.200 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.030.985.300 1.030.985.300 1.623.115.780 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 66.518.700 66.518.700 73.828.700 74 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 644.827.100 644.827.100 680.830.100 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 74.390.500 74.390.500 74.390.500 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 155.000.000 155.000.000 703.817.480 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 90.249.000 90.249.000 90.249.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL 46.733.200 46.733.200 294.681.200 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 02 1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 29.999.900 29.999.900 257.947.900 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 02 1.01 02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat 29.999.900 29.999.900 257.947.900 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 02 1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 16.733.300 16.733.300 36.733.300 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 02 1.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional 16.733.300 16.733.300 36.733.300 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 165.240.200 165.240.200 1.703.870.200 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 03 1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT 57.748.200 57.748.200 97.748.200 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 03 1.03 02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT 57.748.200 57.748.200 97.748.200 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 03 1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi 50.000.000 50.000.000 1.548.630.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 03 1.06 02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan 0 0 1.498.630.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 03 1.06 03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 03 1.09 Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT 57.492.000 57.492.000 57.492.000 75 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 03 1.09 02 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT 57.492.000 57.492.000 57.492.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 7.591.127.500 7.591.127.500 8.124.885.500 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 04 1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 152.290.100 152.290.100 182.290.100 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 04 1.01 02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan 152.290.100 152.290.100 182.290.100 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 04 1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut 100.000.000 100.000.000 100.000.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 04 1.05 06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 100.000.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 04 1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat 7.338.837.400 7.338.837.400 7.842.595.400 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 04 1.06 01 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.650.000.000 2.650.000.000 3.153.758.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 04 1.06 02 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 4.688.837.400 4.688.837.400 4.688.837.400 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 230.946.700 230.946.700 434.426.700 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 05 1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil 168.370.900 168.370.900 371.850.900 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 05 1.01 02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil 106.371.900 106.371.900 112.851.900 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 05 1.01 04 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) 61.999.000 61.999.000 258.999.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 05 1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat 62.575.800 62.575.800 62.575.800 76 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 05 1.02 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya 22.652.500 22.652.500 22.652.500 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 05 1.02 03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 39.923.300 39.923.300 39.923.300 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 5.867.994.600 5.867.994.600 6.452.668.400 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 06 1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 56.568.800 56.568.800 96.568.800 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 06 1.01 02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 27.762.000 27.762.000 67.762.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 06 1.01 03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 28.806.800 28.806.800 28.806.800 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 06 1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 5.693.776.900 5.693.776.900 5.598.450.700 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 06 1.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 2.288.372.200 2.288.372.200 2.121.046.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 06 1.02 02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing 3.405.404.700 3.405.404.700 3.477.404.700 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 06 1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 117.648.900 117.648.900 757.648.900 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 06 1.03 02 Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas 101.232.100 101.232.100 741.232.100 77 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 06 1.03 03 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 16.416.800 16.416.800 16.416.800 3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA 35.087.373.059 35.087.373.059 37.941.368.571 3.26.2.22.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0 0 1.700.000.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 0 1.700.000.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 0 0 1.700.000.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 1 03 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 0 0 1.700.000.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 1 03 13 5.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 0 0 600.000.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 1 03 13 5.02 04 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh 0 0 600.000.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 1 03 13 5.02 08 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi 0 0 500.000.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 23.655.120.000 23.655.120.000 23.636.320.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 23.655.120.000 23.655.120.000 23.636.320.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 23.655.120.000 23.655.120.000 23.636.320.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 1.558.300.000 1.558.300.000 1.558.300.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia 1.558.300.000 1.558.300.000 1.558.300.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 3.233.320.000 3.233.320.000 3.233.320.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 3.233.320.000 3.233.320.000 3.233.320.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 14.800.000.000 14.800.000.000 13.503.200.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.08 02 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya 14.800.000.000 14.800.000.000 13.503.200.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 4.063.500.000 4.063.500.000 5.341.500.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 18 Peningkatan Lembaga Wisata 4.063.500.000 4.063.500.000 5.341.500.000 78 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Budaya 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 11.432.253.059 11.432.253.059 12.605.048.571 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 11.432.253.059 11.432.253.059 12.605.048.571 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 10.015.753.759 10.015.753.759 10.468.549.271 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.000.000 73.000.000 73.000.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 48.000.000 48.000.000 48.000.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.682.362.009 8.682.362.009 9.135.168.521 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.629.362.009 8.629.362.009 9.082.168.521 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 37.500.000 37.500.000 37.500.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 13.500.000 13.500.000 13.500.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 28.800.000 28.800.000 28.800.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 12.000.000 12.000.000 12.000.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 16.800.000 16.800.000 16.800.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 238.438.100 238.438.100 238.432.100 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.992.000 9.992.000 9.992.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.355.100 40.355.100 40.355.100 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.000.000 6.000.000 6.000.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.005.000 25.005.000 25.005.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.012.000 6.012.000 6.012.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.324.000 120.324.000 120.318.000 79 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 30.750.000 30.750.000 30.750.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.119.000 30.119.000 30.119.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.119.000 14.119.000 14.119.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 16.000.000 16.000.000 16.000.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 691.959.050 691.959.050 691.959.050 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.001.000 10.001.000 10.001.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 215.501.250 215.501.250 215.501.250 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 466.456.800 466.456.800 466.456.800 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 271.075.600 271.075.600 271.070.600 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30.271.500 30.271.500 30.269.500 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 181.698.600 181.698.600 181.695.600 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.855.500 13.855.500 13.855.500 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.000.000 30.000.000 30.000.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.250.000 15.250.000 15.250.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 149.999.900 149.999.900 149.999.900 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 99.999.900 99.999.900 99.999.900 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 1.03 02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi 99.999.900 99.999.900 99.999.900 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 1.04 04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 50.000.000 50.000.000 50.000.000 80 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 419.999.600 419.999.600 419.999.600 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 03 1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 419.999.600 419.999.600 419.999.600 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 03 1.01 01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 100.000.000 100.000.000 100.000.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 03 1.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri 99.999.600 99.999.600 99.999.600 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 03 1.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 220.000.000 220.000.000 220.000.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 34.999.800 34.999.800 194.999.800 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 04 1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 19.999.900 19.999.900 179.999.900 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 04 1.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula 19.999.900 19.999.900 179.999.900 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 04 1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 14.999.900 14.999.900 14.999.900 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 04 1.02 10 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 14.999.900 14.999.900 14.999.900 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 811.500.000 811.500.000 1.371.500.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 05 1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 811.500.000 811.500.000 1.371.500.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 05 1.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 30.000.000 30.000.000 590.000.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 05 1.01 03 Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan 435.000.000 435.000.000 435.000.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 05 1.01 04 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 346.500.000 346.500.000 346.500.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 93.500.616.877 93.500.616.877 120.186.800.595 81 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.27.2.09.2.22.02.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 842.120.000 842.120.000 698.030.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 842.120.000 842.120.000 698.030.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 842.120.000 842.120.000 698.030.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 1 03 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 842.120.000 842.120.000 698.030.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 1 03 13 5.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 842.120.000 842.120.000 698.030.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.856.750.000 3.856.750.000 11.544.942.700 3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 856.750.000 856.750.000 1.305.215.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 625.000.000 625.000.000 1.045.465.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 03 1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 505.000.000 505.000.000 928.000.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 03 1.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 120.000.000 120.000.000 120.000.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 03 1.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 385.000.000 385.000.000 808.000.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 03 1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi 120.000.000 120.000.000 117.465.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 03 1.04 01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 84.850.100 84.850.100 79.150.100 3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 03 1.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 35.149.900 35.149.900 38.314.900 3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 03 1.04 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun 0 0 0 82 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 112.750.000 112.750.000 100.750.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 04 1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi 37.750.000 37.750.000 25.750.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 04 1.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota 37.750.000 37.750.000 25.750.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 04 1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi 75.000.000 75.000.000 75.000.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 04 1.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi 75.000.000 75.000.000 75.000.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 119.000.000 119.000.000 159.000.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 05 1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 119.000.000 119.000.000 159.000.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 05 1.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi 36.000.000 36.000.000 36.000.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 05 1.01 02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 48.000.000 48.000.000 48.000.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 2 09 05 1.01 04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 35.000.000 35.000.000 75.000.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.000.000.000 3.000.000.000 10.239.727.700 3.27.2.09.2.22.02.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 3.000.000.000 3.000.000.000 10.239.727.700 3.27.2.09.2.22.02.0000 2 22 08 5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 3.000.000.000 3.000.000.000 10.239.727.700 3.27.2.09.2.22.02.0000 2 22 08 5.08 01 Pengembangan Lumbung Mataraman 3.000.000.000 3.000.000.000 10.239.727.700 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 88.801.746.877 88.801.746.877 107.943.827.895 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 88.801.746.877 88.801.746.877 107.943.827.895 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 56.547.833.865 56.547.833.865 55.289.277.383 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.998.700 73.998.700 73.998.700 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.578.400 29.578.400 29.578.400 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 18.595.100 18.595.100 18.595.100 83 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.825.200 25.825.200 25.825.200 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 49.961.917.890 49.961.917.890 48.572.493.408 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 49.813.902.890 49.813.902.890 48.424.478.408 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 134.820.000 134.820.000 134.820.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 13.195.000 13.195.000 13.195.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 87.120.000 87.120.000 87.120.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 87.120.000 87.120.000 87.120.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 33.822.000 33.822.000 33.822.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 33.822.000 33.822.000 33.822.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 352.437.600 352.437.600 370.146.300 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 27.364.400 27.364.400 45.073.100 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 101.148.600 101.148.600 101.148.600 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.537.500 11.537.500 11.537.500 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 74.884.900 74.884.900 74.884.900 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 13.129.200 13.129.200 13.129.200 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 124.373.000 124.373.000 124.373.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 406.202.900 406.202.900 410.985.900 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 358.761.000 358.761.000 358.761.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 47.441.900 47.441.900 52.224.900 84 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.036.277.675 4.036.277.675 4.036.277.675 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000 2.400.000 2.400.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.065.029.475 1.065.029.475 1.065.029.475 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.968.848.200 2.968.848.200 2.968.848.200 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.596.057.100 1.596.057.100 1.704.433.400 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 68.570.000 68.570.000 68.570.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.043.657.700 1.043.657.700 1.086.272.700 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 91.870.000 91.870.000 106.870.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 296.121.600 296.121.600 343.882.900 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 95.837.800 95.837.800 98.837.800 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 25.341.388.300 25.341.388.300 25.497.393.450 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 02 1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 3.884.110.750 3.884.110.750 3.929.785.700 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 02 1.01 01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 0 0 139.500.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 02 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 3.884.110.750 3.884.110.750 3.790.285.700 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 02 1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman 1.634.232.850 1.634.232.850 1.680.232.850 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 02 1.02 01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih 81.010.800 81.010.800 104.010.800 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 02 1.02 02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura 474.777.350 474.777.350 474.777.350 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 02 1.02 03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan 996.458.500 996.458.500 1.019.458.500 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 02 1.02 04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan 81.986.200 81.986.200 81.986.200 85 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 02 1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 19.823.044.700 19.823.044.700 19.887.374.900 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 02 1.04 01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 16.430.072.700 16.430.072.700 16.471.402.900 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 02 1.04 02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 3.392.972.000 3.392.972.000 3.415.972.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 2.327.269.600 2.327.269.600 22.534.364.900 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 03 1.01 Penataan Prasarana Pertanian 2.327.269.600 2.327.269.600 22.534.364.900 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 03 1.01 02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 0 0 167.418.300 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 03 1.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani 2.327.269.600 2.327.269.600 2.318.069.600 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 03 1.01 10 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya 0 0 20.048.877.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 1.435.304.300 1.435.304.300 1.378.404.300 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 04 1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 165.820.000 165.820.000 112.920.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 04 1.01 01 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 165.820.000 165.820.000 112.920.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 04 1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi 710.000.000 710.000.000 683.000.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 04 1.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan 80.000.000 80.000.000 103.000.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 04 1.02 03 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi 630.000.000 630.000.000 580.000.000 86 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 04 1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan 550.000.000 550.000.000 573.000.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 04 1.03 03 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 550.000.000 550.000.000 573.000.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 04 1.05 Kesejahteraan Hewan 9.484.300 9.484.300 9.484.300 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 04 1.05 01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) 9.484.300 9.484.300 9.484.300 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 60.000.000 60.000.000 106.000.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 05 1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi 60.000.000 60.000.000 106.000.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 05 1.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 60.000.000 60.000.000 106.000.000 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 3.089.950.812 3.089.950.812 3.138.387.862 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 07 1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian 191.958.200 191.958.200 191.958.200 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 07 1.01 01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN 191.958.200 191.958.200 191.958.200 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 07 1.01 02 Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta 0 0 0 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 07 1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian 2.897.992.612 2.897.992.612 2.946.429.662 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 07 1.02 01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian 2.763.484.112 2.763.484.112 2.788.921.162 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 07 1.02 02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani 134.508.500 134.508.500 157.508.500 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 07 1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan 0 0 0 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 07 1.03 02 Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani 0 0 0 3.27.2.09.2.22.02.0000 3 27 07 1.03 04 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani 0 0 0 3.31.3.30.2.22.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 51.734.395.950 51.734.395.950 52.432.834.207 3.31.3.30.2.22.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 19.999.486.000 19.999.486.000 19.964.702.000 87 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.31.3.30.2.22.02.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 19.999.486.000 19.999.486.000 19.964.702.000 3.31.3.30.2.22.02.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 19.999.486.000 19.999.486.000 19.964.702.000 3.31.3.30.2.22.02.0000 2 22 08 5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 19.999.486.000 19.999.486.000 19.964.702.000 3.31.3.30.2.22.02.0000 2 22 08 5.08 03 Pengembangan Industri Kreatif 19.999.486.000 19.999.486.000 19.964.702.000 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 31.734.909.950 31.734.909.950 32.468.132.207 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 2.343.221.900 2.343.221.900 2.843.220.900 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 29.788.700 29.788.700 29.788.700 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 02 1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) 29.788.700 29.788.700 29.788.700 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 02 1.04 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA 29.788.700 29.788.700 29.788.700 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING 224.883.900 224.883.900 624.883.900 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 04 1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 224.883.900 224.883.900 624.883.900 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 04 1.02 01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota 52.613.300 52.613.300 52.613.300 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 04 1.02 02 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 172.270.600 172.270.600 572.270.600 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 80.213.000 80.213.000 130.212.000 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 05 1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi 80.213.000 80.213.000 130.212.000 88 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 05 1.01 01 Pameran Dagang Internasional/Nasional 0 0 0 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 05 1.01 03 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 0 0 0 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 05 1.01 05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 80.213.000 80.213.000 130.212.000 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 233.336.300 233.336.300 283.336.300 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 06 1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 211.334.300 211.334.300 261.334.300 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 06 1.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen 211.334.300 211.334.300 261.334.300 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 06 1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 22.002.000 22.002.000 22.002.000 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 06 1.03 01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen 22.002.000 22.002.000 22.002.000 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 1.775.000.000 1.775.000.000 1.775.000.000 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 07 1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri 1.775.000.000 1.775.000.000 1.775.000.000 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 30 07 1.02 01 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi 1.775.000.000 1.775.000.000 1.775.000.000 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 29.391.688.050 29.391.688.050 29.624.911.307 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 19.514.473.950 19.514.473.950 19.777.493.157 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.540.500 60.540.500 75.540.400 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.098.000 30.098.000 36.098.000 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 11.940.000 11.940.000 15.940.000 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.502.500 18.502.500 23.502.400 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.384.153.434 16.384.153.434 16.557.934.407 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.289.634.434 16.289.634.434 16.463.415.407 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 70.980.000 70.980.000 70.980.000 89 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 11.764.100 11.764.100 11.764.100 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 11.774.900 11.774.900 11.774.900 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 43.115.000 43.115.000 43.115.000 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 43.115.000 43.115.000 43.115.000 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 355.748.266 355.748.266 428.179.300 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 27.678.100 27.678.100 27.678.100 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.177.100 38.177.100 51.184.000 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 28.610.400 28.610.400 28.610.400 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.203.000 7.203.000 7.203.000 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.657.000 34.657.000 67.620.000 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7.468.800 7.468.800 7.468.800 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 160.729.000 160.729.000 160.729.000 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 51.224.866 51.224.866 77.686.000 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 117.811.300 117.811.300 117.811.300 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 117.811.300 117.811.300 117.811.300 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.110.556.200 2.110.556.200 2.110.556.200 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 897.565.000 897.565.000 897.565.000 90 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.212.991.200 1.212.991.200 1.212.991.200 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 442.549.250 442.549.250 444.356.550 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 27.526.100 27.526.100 29.333.400 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 308.238.750 308.238.750 308.238.750 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 0 0 0 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.844.400 25.844.400 25.844.400 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 47.000.000 47.000.000 47.000.000 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 33.940.000 33.940.000 33.940.000 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 9.832.730.500 9.832.730.500 9.742.934.750 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 02 1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi 9.832.730.500 9.832.730.500 9.742.934.750 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 02 1.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 02 1.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 455.957.600 455.957.600 455.957.600 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 02 1.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 9.326.772.900 9.326.772.900 9.236.977.150 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 44.483.600 44.483.600 104.483.400 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 04 1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 44.483.600 44.483.600 104.483.400 3.31.3.30.2.22.02.0000 3 31 04 1.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 44.483.600 44.483.600 104.483.400 91 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 60.449.397.902 60.449.397.902 61.004.414.092 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.129.825.902 60.129.825.902 60.684.842.092 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 51.309.825.902 51.309.825.902 51.514.322.092 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 35.897.646.552 35.897.646.552 35.807.937.842 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 135.540.000 135.540.000 135.540.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100.540.000 100.540.000 100.540.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 20.000.000 20.000.000 20.000.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 29.422.201.199 29.422.201.199 29.326.574.722 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 29.297.221.499 29.297.221.499 29.201.595.022 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 102.480.000 102.480.000 102.480.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.499.900 7.499.900 7.499.900 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 14.999.800 14.999.800 14.999.800 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 53.600.000 53.600.000 53.600.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 11.000.000 11.000.000 11.000.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 42.600.000 42.600.000 42.600.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.682.000 15.682.000 15.682.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 15.682.000 15.682.000 15.682.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 602.234.433 602.234.433 590.953.100 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 43.982.000 43.982.000 43.982.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 101.254.100 101.254.100 101.662.900 92 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.535.700 36.535.700 36.535.700 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 52.175.033 52.175.033 52.174.900 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 11.459.600 11.459.600 8.841.600 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 256.828.000 256.828.000 247.756.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 100.000.000 100.000.000 100.000.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100.170.000 100.170.000 100.170.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.170.000 100.170.000 100.170.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.283.654.420 4.283.654.420 4.254.863.620 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.277.800 10.277.800 9.869.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.065.588.420 1.065.588.420 1.034.588.420 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.207.788.200 3.207.788.200 3.210.406.200 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.284.564.500 1.284.564.500 1.330.554.400 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.091.400 29.091.400 29.091.400 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 765.539.500 765.539.500 765.529.400 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 9.791.500 9.791.500 9.791.500 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 134.967.300 134.967.300 134.967.300 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 236.500.000 236.500.000 236.500.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 108.674.800 108.674.800 154.674.800 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 13.564.578.550 13.564.578.550 13.664.711.450 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 03 1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 13.434.840.250 13.434.840.250 13.534.973.150 93 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 03 1.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 13.434.840.250 13.434.840.250 13.534.973.150 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 03 1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 29.828.500 29.828.500 29.828.500 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 03 1.02 01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja 29.828.500 29.828.500 29.828.500 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 03 1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi 99.909.800 99.909.800 99.909.800 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 03 1.04 01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 99.909.800 99.909.800 99.909.800 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 225.329.000 225.329.000 225.329.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 04 1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota 163.589.800 163.589.800 163.589.800 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 04 1.01 02 Pelayanan Antar Kerja 99.837.000 99.837.000 99.837.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 04 1.01 04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) 43.755.400 43.755.400 43.755.400 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 04 1.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 19.997.400 19.997.400 19.997.400 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 04 1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 61.739.200 61.739.200 61.739.200 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 04 1.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 61.739.200 61.739.200 61.739.200 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 239.504.700 239.504.700 239.504.700 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 139.505.700 139.505.700 139.505.700 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 1.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 1.02 02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 10.225.200 10.225.200 10.225.200 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 1.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 94 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 1.02 05 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi 29.280.500 29.280.500 29.280.500 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 99.999.000 99.999.000 99.999.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 1.03 01 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 1.03 05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 49.999.000 49.999.000 49.999.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 1.382.767.100 1.382.767.100 1.576.839.100 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 06 1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 1.382.767.100 1.382.767.100 1.576.839.100 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 06 1.01 01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan 300.021.300 300.021.300 500.021.300 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 06 1.01 03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan 1.082.745.800 1.082.745.800 1.076.817.800 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 8.820.000.000 8.820.000.000 9.170.520.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 8.820.000.000 8.820.000.000 9.170.520.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 22 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 8.820.000.000 8.820.000.000 9.170.520.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 22 08 5.09 21 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 8.820.000.000 8.820.000.000 9.170.520.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 319.572.000 319.572.000 319.572.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 319.572.000 319.572.000 319.572.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 319.572.000 319.572.000 319.572.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 3 32 03 1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 319.572.000 319.572.000 319.572.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 3 32 03 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 119.637.000 119.637.000 119.637.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 3 32 03 1.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi 199.935.000 199.935.000 199.935.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 144.962.819.154 144.962.819.154 168.283.666.409 95 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.01.2.10.1.03.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.886.162.000 4.886.162.000 23.606.162.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4.886.162.000 4.886.162.000 23.606.162.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 4.886.162.000 4.886.162.000 23.606.162.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 1 03 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 4.886.162.000 4.886.162.000 23.606.162.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 1 03 13 5.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 4.886.162.000 4.886.162.000 23.606.162.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.265.666.800 3.265.666.800 4.587.545.900 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 586.516.000 586.516.000 866.516.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 10 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 586.516.000 586.516.000 866.516.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 10 11 5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 150.000.000 150.000.000 200.000.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 10 11 5.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 150.000.000 150.000.000 200.000.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 10 11 5.02 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 436.516.000 436.516.000 286.516.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 10 11 5.02 01 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 0 0 14.861.800 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 10 11 5.02 02 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 436.516.000 436.516.000 271.654.200 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 10 11 5.03 Sarana dan Prasarana Keistimewaan 0 0 380.000.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 10 11 5.03 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan 0 0 380.000.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 224.999.800 224.999.800 419.484.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 59.208.000 59.208.000 220.334.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 02 1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan 24.474.000 24.474.000 24.464.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 02 1.01 02 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi 24.474.000 24.474.000 24.464.000 96 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 02 1.01 05 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk 0 0 0 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 02 1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan 34.734.000 34.734.000 195.870.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 02 1.02 01 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk 19.234.000 19.234.000 19.220.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 02 1.02 02 Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk 15.500.000 15.500.000 176.650.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 90.792.000 90.792.000 89.950.200 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 03 1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 41.622.200 41.622.200 41.622.200 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 03 1.01 04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota 41.622.200 41.622.200 41.622.200 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 03 1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi 49.169.800 49.169.800 48.328.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 03 1.02 01 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil 44.753.600 44.753.600 43.911.800 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 03 1.02 04 Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil 4.416.200 4.416.200 4.416.200 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 03 1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 0 0 0 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 03 1.03 01 Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil 0 0 0 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 33.373.800 33.373.800 67.573.800 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 04 1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 33.373.800 33.373.800 67.573.800 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 04 1.02 01 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 32.331.100 32.331.100 32.331.100 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 04 1.02 05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 1.042.700 1.042.700 35.242.700 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 04 1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 0 0 0 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 04 1.03 01 Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0 0 0 97 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 41.626.000 41.626.000 41.626.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 05 1.01 Penyediaan Profil Kependudukan 41.626.000 41.626.000 41.626.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 12 05 1.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain 41.626.000 41.626.000 41.626.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 50.000.000 50.000.000 50.000.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 50.000.000 50.000.000 50.000.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 13 04 1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 50.000.000 50.000.000 50.000.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 13 04 1.01 02 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa 15.306.800 15.306.800 15.306.800 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 13 04 1.01 04 Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa 18.088.400 18.088.400 18.088.400 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 13 04 1.01 05 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 16.604.800 16.604.800 16.604.800 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.404.151.000 2.404.151.000 3.251.545.900 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 2.404.151.000 2.404.151.000 3.251.545.900 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 22 08 5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 22 08 5.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 22 08 5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 187.000.000 187.000.000 722.029.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 22 08 5.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 0 0 550.000.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 22 08 5.06 03 Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan 187.000.000 187.000.000 172.029.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 22 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 1.217.151.000 1.217.151.000 1.529.516.900 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 22 08 5.09 01 Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya 297.151.000 297.151.000 214.406.900 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 22 08 5.09 07 Publikasi Seni dan Budaya Daerah 0 0 650.000.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 22 08 5.09 17 Pengembangan Kewirausahaan Desa 350.000.000 350.000.000 240.000.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 2 22 08 5.09 20 Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa 570.000.000 570.000.000 425.110.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 136.810.990.354 136.810.990.354 140.089.958.509 98 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 136.810.990.354 136.810.990.354 140.089.958.509 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 90.454.803.674 90.454.803.674 93.285.509.429 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 175.096.400 175.096.400 176.078.400 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 103.321.700 103.321.700 104.303.700 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 24.223.000 24.223.000 24.223.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 47.551.700 47.551.700 47.551.700 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 63.081.028.095 63.081.028.095 63.618.290.694 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 62.714.120.395 62.714.120.395 63.256.602.994 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 307.258.000 307.258.000 302.038.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 21.377.400 21.377.400 21.377.400 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 38.272.300 38.272.300 38.272.300 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 146.136.600 146.136.600 144.336.600 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 136.136.600 136.136.600 134.336.600 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.261.400 6.261.400 6.261.400 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 6.261.400 6.261.400 6.261.400 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.112.536.570 5.112.536.570 5.282.610.500 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 163.017.900 163.017.900 163.017.900 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 354.461.900 354.461.900 354.461.900 99 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 276.106.300 276.106.300 276.106.300 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 253.496.600 253.496.600 253.496.600 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 89.535.800 89.535.800 89.535.800 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.606.274.070 3.606.274.070 3.776.468.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 245.144.000 245.144.000 245.024.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 124.500.000 124.500.000 124.500.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.380.717.300 1.380.717.300 2.130.717.300 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 750.000.000 750.000.000 1.500.000.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 13.100.000 13.100.000 13.100.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 395.714.900 395.714.900 395.714.900 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 2.076.600 2.076.600 2.076.600 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 219.825.800 219.825.800 219.825.800 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.006.704.550 5.006.704.550 5.006.514.550 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.360.000 22.360.000 22.170.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.764.684.000 2.764.684.000 2.764.684.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 146.280.000 146.280.000 146.280.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.073.380.550 2.073.380.550 2.073.380.550 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.311.896.900 4.311.896.900 4.309.279.900 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 632.539.600 632.539.600 632.531.600 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 1.676.829.300 1.676.829.300 1.674.222.500 100 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.551.800 6.551.800 6.551.800 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 394.997.600 394.997.600 394.995.400 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.363.731.000 1.363.731.000 1.363.731.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 237.247.600 237.247.600 237.247.600 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.645.243.059 3.645.243.059 3.797.566.685 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 238.383.962 238.383.962 240.566.685 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 157.500.000 157.500.000 157.500.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.199.359.097 3.199.359.097 3.349.500.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 983.363.100 983.363.100 983.352.700 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 776.526.600 776.526.600 776.516.200 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 142.958.900 142.958.900 142.958.900 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 63.877.600 63.877.600 63.877.600 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan 1.090.621.000 1.090.621.000 2.315.777.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.13 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 56.218.000 56.218.000 56.218.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.13 03 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan 1.034.403.000 1.034.403.000 2.259.559.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.14 Fasilitasi Keprotokolan 5.515.198.700 5.515.198.700 5.514.723.700 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.14 01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 3.215.002.000 3.215.002.000 3.215.002.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.14 02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.381.996.700 1.381.996.700 1.381.521.700 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 01 1.14 03 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 918.200.000 918.200.000 918.200.000 101 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI 323.658.100 323.658.100 323.658.100 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 02 1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja 323.658.100 323.658.100 323.658.100 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 02 1.02 01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 84.405.000 84.405.000 84.405.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 02 1.02 02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 14.378.700 14.378.700 14.378.700 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 02 1.02 04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan 82.213.000 82.213.000 82.213.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 02 1.02 05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik 142.661.400 142.661.400 142.661.400 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 365.699.300 365.699.300 454.799.300 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 03 1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan 99.999.900 99.999.900 189.099.900 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 03 1.01 02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum 58.000.000 58.000.000 147.100.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 03 1.01 03 Fasilitasi Penataan Wilayah 41.999.900 41.999.900 41.999.900 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 03 1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah 75.000.000 75.000.000 75.000.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 03 1.02 02 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan 0 0 0 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 03 1.02 03 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan 75.000.000 75.000.000 75.000.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 03 1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 190.699.400 190.699.400 190.699.400 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 03 1.03 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah 190.699.400 190.699.400 190.699.400 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 03 1.03 02 Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta 0 0 0 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 03 1.03 03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 0 0 0 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 35.880.530.500 35.880.530.500 35.716.314.500 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 04 1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual 31.597.074.700 31.597.074.700 31.461.646.700 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 04 1.01 02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual 31.597.074.700 31.597.074.700 31.461.646.700 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 04 1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 465.879.000 465.879.000 465.879.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 04 1.02 01 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan 33.841.400 33.841.400 33.841.400 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 04 1.02 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan 225.000.000 225.000.000 225.000.000 102 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 04 1.02 03 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial 207.037.600 207.037.600 207.037.600 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 04 1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 3.817.576.800 3.817.576.800 3.788.788.800 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 04 1.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 466.186.500 466.186.500 437.398.500 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 04 1.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 3.351.390.300 3.351.390.300 3.351.390.300 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 2.211.513.580 2.211.513.580 2.982.912.980 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 05 1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang- Undangan 510.597.100 510.597.100 1.281.996.500 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 05 1.01 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan 79.196.000 79.196.000 79.196.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 05 1.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan 16.386.000 16.386.000 16.386.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 05 1.01 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya 199.434.300 199.434.300 1.049.663.700 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 05 1.01 04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota 215.580.800 215.580.800 136.750.800 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 05 1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 1.700.916.480 1.700.916.480 1.700.916.480 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 05 1.02 01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum 283.430.900 283.430.900 283.430.900 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 05 1.02 02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM 1.417.485.580 1.417.485.580 1.417.485.580 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 700.224.900 700.224.900 1.068.414.900 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 06 1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian 617.153.700 617.153.700 801.220.700 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 06 1.01 01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 542.176.700 542.176.700 680.243.700 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 06 1.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro 74.977.000 74.977.000 120.977.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 06 1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam 43.658.400 43.658.400 188.981.400 103 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 06 1.02 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 43.658.400 43.658.400 188.981.400 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 06 1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD 39.412.800 39.412.800 78.212.800 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 06 1.03 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha 18.380.500 18.380.500 37.780.500 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 06 1.03 04 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah 21.032.300 21.032.300 40.432.300 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 120.200.500 120.200.500 120.200.500 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 07 1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 87.805.500 87.805.500 87.805.500 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 07 1.01 02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 87.805.500 87.805.500 87.805.500 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 07 1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 3.522.200 3.522.200 3.522.200 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 07 1.02 01 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 3.522.200 3.522.200 3.522.200 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 07 1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 28.872.800 28.872.800 28.872.800 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 07 1.03 03 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 28.872.800 28.872.800 28.872.800 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 214.604.800 214.604.800 214.604.800 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 08 1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 136.953.700 136.953.700 136.953.700 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 08 1.01 03 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 136.953.700 136.953.700 136.953.700 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 08 1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 77.651.100 77.651.100 77.651.100 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 08 1.02 03 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 77.651.100 77.651.100 77.651.100 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 6.539.755.000 6.539.755.000 5.923.544.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 10 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan 5.889.755.000 5.889.755.000 4.873.544.000 104 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Keistimewaan 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 10 5.01 01 Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah 750.000.000 750.000.000 609.945.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 10 5.01 04 Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota 500.000.000 500.000.000 350.000.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 10 5.01 06 Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan 650.000.000 650.000.000 463.599.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 10 5.01 07 Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan 500.000.000 500.000.000 500.000.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 10 5.01 08 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan 997.000.000 997.000.000 850.000.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 10 5.01 09 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan 300.000.000 300.000.000 300.000.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 10 5.01 10 Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan 2.192.755.000 2.192.755.000 1.800.000.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 10 5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan 650.000.000 650.000.000 1.050.000.000 4.01.2.10.1.03.01.0000 4 01 10 5.02 01 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY 650.000.000 650.000.000 1.050.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 132.228.098.764 132.228.098.764 131.660.086.216 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 132.228.098.764 132.228.098.764 131.660.086.216 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 132.228.098.764 132.228.098.764 131.660.086.216 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 65.026.896.378 65.026.896.378 70.901.502.316 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 104.655.800 104.655.800 102.747.800 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 36.212.900 36.212.900 35.726.900 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 31.610.600 31.610.600 32.438.600 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36.832.300 36.832.300 34.582.300 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.174.098.930 10.174.098.930 9.876.109.335 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.042.469.830 10.042.469.830 9.744.480.235 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 58.920.000 58.920.000 58.920.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 12.900.000 12.900.000 12.900.000 105 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) SKPD 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 59.809.100 59.809.100 59.809.100 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 27.103.000 27.103.000 21.403.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 27.103.000 27.103.000 21.403.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 370.457.600 370.457.600 355.907.600 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 17.912.600 17.912.600 4.412.600 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 352.545.000 352.545.000 351.495.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.436.157.100 1.436.157.100 1.291.463.100 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 33.577.300 33.577.300 33.577.300 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 162.290.100 162.290.100 162.290.100 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 28.356.700 28.356.700 23.146.700 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 146.699.000 146.699.000 146.699.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.065.234.000 1.065.234.000 925.750.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.385.264.400 1.385.264.400 2.644.452.600 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 79.913.900 79.913.900 79.913.900 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 507.360.700 507.360.700 1.707.360.700 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 797.989.800 797.989.800 857.178.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.289.139.600 3.289.139.600 3.289.139.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.168.163.600 1.168.163.600 1.168.163.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.120.976.000 2.120.976.000 2.120.976.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.034.362.858 2.034.362.858 2.176.585.672 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 388.937.500 388.937.500 434.187.500 106 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 677.331.300 677.331.300 738.031.300 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 250.710.600 250.710.600 250.710.600 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 717.383.458 717.383.458 753.656.272 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 41.727.443.990 41.727.443.990 46.350.306.509 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 40.965.600.990 40.965.600.990 45.990.213.509 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 486.401.100 486.401.100 84.651.100 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 275.441.900 275.441.900 275.441.900 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.16 Layanan Administrasi DPRD 4.478.213.100 4.478.213.100 4.793.387.200 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD 2.838.549.900 2.838.549.900 2.945.549.900 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 1.639.663.200 1.639.663.200 1.847.837.300 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 67.201.202.386 67.201.202.386 60.758.583.900 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 13.923.634.400 13.923.634.400 14.120.123.900 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2.861.020.800 2.861.020.800 2.723.095.800 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.01 02 Pembahasan Rancangan Perda 6.399.735.800 6.399.735.800 6.883.380.300 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 1.294.723.100 1.294.723.100 1.294.723.100 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.01 04 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik 3.368.154.700 3.368.154.700 3.218.924.700 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 2.191.293.900 2.191.293.900 2.030.489.900 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 466.777.100 466.777.100 447.739.100 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 105.397.400 105.397.400 105.397.400 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.02 03 Pembahasan APBD 589.299.200 589.299.200 480.194.200 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.02 04 Pembahasan Perubahan APBD 431.248.200 431.248.200 421.359.200 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.02 05 Pembahasan Laporan Semester 43.171.400 43.171.400 43.171.400 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 555.400.600 555.400.600 532.628.600 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 1.161.773.600 1.161.773.600 747.573.600 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 485.410.400 485.410.400 382.010.400 107 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 225.454.400 225.454.400 121.854.400 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.03 03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 225.454.400 225.454.400 121.854.400 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 225.454.400 225.454.400 121.854.400 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 17.003.959.300 17.003.959.300 20.202.260.800 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 2.364.946.800 2.364.946.800 2.334.734.800 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 6.926.012.400 6.926.012.400 11.077.690.800 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 1.598.326.300 1.598.326.300 1.598.326.300 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 813.262.600 813.262.600 813.262.600 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 5.301.411.200 5.301.411.200 4.378.246.300 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 7.677.617.800 7.677.617.800 5.083.196.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 289.581.300 289.581.300 405.403.300 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.05 03 Pelaksanaan Reses 7.388.036.500 7.388.036.500 4.677.793.200 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 394.807.900 394.807.900 359.657.900 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD 394.807.900 394.807.900 359.657.900 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.08 Fasilitasi Tugas DPRD 24.848.115.486 24.848.115.486 18.215.281.300 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 17.784.645.886 17.784.645.886 8.877.645.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 30.207.000 30.207.000 30.207.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.08 03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 1.868.019.200 1.868.019.200 1.344.419.200 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 5.165.243.400 5.165.243.400 7.963.009.600 5.01.2.20.5.05.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 23.369.652.563 23.369.652.563 24.237.281.049 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 950.307.150 950.307.150 950.302.150 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 950.307.150 950.307.150 950.302.150 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 749.373.450 749.373.450 749.368.450 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 35.700.000 35.700.000 35.700.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 35.700.000 35.700.000 35.700.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.500.000 7.500.000 7.500.000 108 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.500.000 7.500.000 7.500.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 230.445.200 230.445.200 230.445.200 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.010.400 3.010.400 3.010.400 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.860.600 30.860.600 30.860.600 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.938.200 13.938.200 13.938.200 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.477.200 16.477.200 16.477.200 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7.468.800 7.468.800 7.468.800 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 158.690.000 158.690.000 158.690.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 289.722.600 289.722.600 289.722.600 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 289.722.600 289.722.600 289.722.600 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 109.654.300 109.654.300 109.654.300 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.026.000 4.026.000 4.026.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.761.100 16.761.100 16.761.100 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.977.600 4.977.600 4.977.600 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 83.889.600 83.889.600 83.889.600 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.351.350 76.351.350 76.346.350 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 37.718.000 37.718.000 37.713.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.075.400 2.075.400 2.075.400 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.604.400 13.604.400 13.604.400 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17.232.750 17.232.750 17.232.750 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.720.800 5.720.800 5.720.800 109 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 200.933.700 200.933.700 200.933.700 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 02 1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi 200.933.700 200.933.700 200.933.700 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 02 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 200.933.700 200.933.700 200.933.700 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 02 1.01 03 Membangun Metadata Statistik Sektoral 0 0 0 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 22.419.345.413 22.419.345.413 23.286.978.899 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 PERENCANAAN 22.182.206.313 22.182.206.313 23.049.839.799 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 19.323.211.013 19.323.211.013 20.160.914.899 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 76.845.300 76.845.300 76.845.300 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.781.800 25.781.800 25.781.800 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 19.685.500 19.685.500 19.685.500 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0 0 0 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31.378.000 31.378.000 31.378.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.958.019.933 16.958.019.933 17.825.673.619 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.883.129.833 16.883.129.833 17.750.783.519 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 41.990.100 41.990.100 41.990.100 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8.976.000 8.976.000 8.976.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 23.924.000 23.924.000 23.924.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.540.000 12.540.000 12.540.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12.540.000 12.540.000 12.540.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 133.188.200 133.188.200 133.188.200 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 133.188.200 133.188.200 133.188.200 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 769.342.600 769.342.600 759.746.400 110 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14.980.500 14.980.500 14.980.500 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 46.999.500 46.999.500 46.999.500 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.547.400 36.547.400 36.547.400 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 36.475.500 36.475.500 36.475.500 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7.408.800 7.408.800 7.408.800 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 568.371.400 568.371.400 558.775.200 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 58.559.500 58.559.500 58.559.500 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 354.281.200 354.281.200 333.947.600 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 141.408.400 141.408.400 121.074.800 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 132.495.800 132.495.800 132.495.800 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 80.377.000 80.377.000 80.377.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 404.072.400 404.072.400 404.072.400 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.500.000 7.500.000 7.500.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.914.800 50.914.800 50.914.800 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 48.549.600 48.549.600 48.549.600 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 297.108.000 297.108.000 297.108.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 614.921.380 614.921.380 614.901.380 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.415.600 34.415.600 34.405.600 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 227.896.400 227.896.400 227.886.400 111 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 10.150.000 10.150.000 10.150.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 10.880.000 10.880.000 10.880.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 51.020.000 51.020.000 51.020.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 254.847.880 254.847.880 254.847.880 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.711.500 25.711.500 25.711.500 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2.199.999.900 2.199.999.900 2.187.175.900 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 02 1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.199.999.900 1.199.999.900 1.187.175.900 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 02 1.01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 92.300.000 92.300.000 92.300.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 02 1.01 06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 1.107.699.900 1.107.699.900 1.094.875.900 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 02 1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 02 1.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 992.668.900 992.668.900 992.668.900 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 02 1.03 04 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 7.331.100 7.331.100 7.331.100 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 658.995.400 658.995.400 701.749.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 462.895.500 462.895.500 462.895.500 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 100.000.000 100.000.000 100.000.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 362.895.500 362.895.500 362.895.500 112 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 99.999.900 99.999.900 99.999.900 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 99.999.900 99.999.900 99.999.900 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 96.100.000 96.100.000 138.853.600 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 96.100.000 96.100.000 138.853.600 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 237.139.100 237.139.100 237.139.100 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 237.139.100 237.139.100 237.139.100 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 05 02 1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 29.095.000 29.095.000 29.095.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 05 02 1.01 02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 29.095.000 29.095.000 29.095.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 05 02 1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 42.909.100 42.909.100 42.909.100 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 05 02 1.02 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial 42.909.100 42.909.100 42.909.100 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 05 02 1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 0 0 0 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 05 02 1.03 01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0 0 0 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 05 02 1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 165.135.000 165.135.000 165.135.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 05 02 1.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan 165.135.000 165.135.000 165.135.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 1.559.211.140.805 1.559.211.140.805 1.525.469.051.786 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.559.211.140.805 1.559.211.140.805 1.525.469.051.786 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 KEUANGAN 1.559.211.140.805 1.559.211.140.805 1.525.469.051.786 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 97.706.231.076 97.706.231.076 96.991.828.632 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 78.468.000 78.468.000 78.325.300 113 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24.315.500 24.315.500 24.373.700 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 37.213.200 37.213.200 34.738.700 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.939.300 16.939.300 19.212.900 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 82.240.792.244 82.240.792.244 81.600.199.896 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 81.963.362.244 81.963.362.244 81.327.209.896 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 246.180.000 246.180.000 241.740.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 17.750.000 17.750.000 17.750.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 13.500.000 13.500.000 13.500.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 98.520.000 98.520.000 96.720.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 98.520.000 98.520.000 96.720.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 48.649.900 48.649.900 4.744.900 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 48.649.900 48.649.900 4.744.900 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.486.724.846 1.486.724.846 1.475.309.100 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 107.620.500 107.620.500 111.532.500 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 372.424.300 372.424.300 376.872.300 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 182.662.800 182.662.800 189.417.800 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.857.100 35.857.100 35.857.100 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 302.584.200 302.584.200 215.849.200 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 39.208.800 39.208.800 39.208.800 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 446.367.146 446.367.146 506.571.400 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 839.580.400 839.580.400 849.136.000 114 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 589.046.200 589.046.200 598.601.800 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000 200.000.000 200.000.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.534.200 50.534.200 50.534.200 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.316.017.686 9.316.017.686 9.264.902.836 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 33.582.000 33.582.000 33.262.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.944.729.886 3.944.729.886 3.892.161.436 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 508.369.400 508.369.400 508.369.400 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.829.336.400 4.829.336.400 4.831.110.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.597.478.000 3.597.478.000 3.622.490.600 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 10.980.000 10.980.000 2.500.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 904.607.100 904.607.100 972.880.700 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.331.404.400 1.331.404.400 1.338.134.400 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 803.532.500 803.532.500 763.532.500 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 546.954.000 546.954.000 545.443.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.452.116.830.489 1.452.116.830.489 1.418.603.328.914 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.168.166.800 1.168.166.800 956.622.200 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 71.914.000 71.914.000 78.726.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 70.414.000 70.414.000 77.226.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD 0 0 0 115 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 0 0 0 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD 473.529.500 473.529.500 309.815.600 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 206.706.500 206.706.500 222.515.500 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 226.565.500 226.565.500 242.782.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 119.037.300 119.037.300 25.557.100 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 75.892.100 75.892.100 256.195.700 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.02 02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota 23.559.400 23.559.400 83.660.600 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.02 03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota 23.559.400 23.559.400 83.660.600 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.02 04 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 23.559.400 23.559.400 83.660.600 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.02 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah 5.213.900 5.213.900 5.213.900 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 151.970.500 151.970.500 151.970.500 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.03 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 89.310.000 89.310.000 89.310.000 116 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.03 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 62.660.500 62.660.500 62.660.500 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 560.084.900 560.084.900 540.358.700 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.04 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 13.857.800 13.857.800 13.857.800 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.04 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 17.484.400 17.484.400 17.484.400 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.04 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 340.453.600 340.453.600 340.453.600 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.04 06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 5.051.600 5.051.600 5.051.600 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.04 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 5.778.400 5.778.400 5.778.400 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.04 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 110.777.200 110.777.200 110.777.200 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.04 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi 16.704.100 16.704.100 16.704.100 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.04 12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi 49.977.800 49.977.800 30.251.600 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.450.160.716.189 1.450.160.716.189 1.416.698.181.814 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.05 02 Analisis Investasi Pemerintah Daerah 255.120.900 255.120.900 792.477.600 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.05 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 658.062.062.800 658.062.062.800 584.208.683.900 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.05 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 20.000.000.000 20.000.000.000 26.021.177.076 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.05 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 771.843.532.489 771.843.532.489 805.675.843.238 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2.609.248.040 2.609.248.040 2.617.409.040 117 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 03 1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.609.248.040 2.609.248.040 2.617.409.040 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 03 1.01 01 Penyusunan Standar Harga 327.479.000 327.479.000 415.699.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 03 1.01 03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 78.442.200 78.442.200 69.622.200 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 03 1.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 196.589.100 196.589.100 154.885.100 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 03 1.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 1.745.497.240 1.745.497.240 1.621.752.240 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 03 1.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 118.177.000 118.177.000 208.477.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 03 1.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 143.063.500 143.063.500 146.973.500 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 6.778.831.200 6.778.831.200 7.256.485.200 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 6.778.831.200 6.778.831.200 7.256.485.200 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 04 1.01 01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 2.739.046.900 2.739.046.900 2.739.486.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 04 1.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 84.996.000 84.996.000 77.580.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 04 1.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 396.339.400 396.339.400 377.129.400 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 04 1.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 1.414.913.000 1.414.913.000 1.433.176.900 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 04 1.01 08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 2.093.535.900 2.093.535.900 2.615.612.900 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 04 1.01 14 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 50.000.000 50.000.000 13.500.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 62.210.858.689 62.210.858.689 62.623.311.193 5.03.4.01.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1.160.699.000 1.160.699.000 1.350.700.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 1.160.699.000 1.160.699.000 1.350.700.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 4 01 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 1.160.699.000 1.160.699.000 1.350.700.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 4 01 10 5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan 1.160.699.000 1.160.699.000 1.350.700.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 4 01 10 5.02 01 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY 340.699.000 340.699.000 530.700.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 4 01 10 5.02 03 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan 820.000.000 820.000.000 820.000.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 61.050.159.689 61.050.159.689 61.272.611.193 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 KEPEGAWAIAN 61.050.159.689 61.050.159.689 61.272.611.193 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 54.952.761.189 54.952.761.189 55.184.265.993 118 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) PROVINSI 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.543.300 73.543.300 73.543.300 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 49.330.600 49.330.600 49.330.600 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.405.200 3.405.200 3.405.200 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.807.500 20.807.500 20.807.500 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.984.816.189 13.984.816.189 14.223.362.793 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.916.589.789 13.916.589.789 14.155.136.393 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 49.884.500 49.884.500 49.884.500 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.428.000 3.428.000 3.428.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 14.913.900 14.913.900 14.913.900 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 22.500.000 22.500.000 15.480.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 22.500.000 22.500.000 15.480.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 0 0 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 341.287.100 341.287.100 341.287.100 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.181.700 20.181.700 20.181.700 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.925.800 27.925.800 27.925.800 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.001.900 20.001.900 20.001.900 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 64.462.000 64.462.000 64.462.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7.843.200 7.843.200 7.843.200 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.872.500 200.872.500 200.872.500 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 38.679.938.000 38.679.938.000 38.679.938.000 119 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Daerah 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 94.560.600 94.560.600 94.560.600 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 38.500.000.000 38.500.000.000 38.500.000.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 85.377.400 85.377.400 85.377.400 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.465.492.200 1.465.492.200 1.465.491.900 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.518.000 18.518.000 18.518.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 458.419.000 458.419.000 458.418.700 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 988.555.200 988.555.200 988.555.200 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 385.184.400 385.184.400 385.162.900 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 11.007.400 11.007.400 11.005.400 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 170.000.900 170.000.900 169.989.900 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 99.998.100 99.998.100 99.989.600 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 104.178.000 104.178.000 104.178.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 6.097.398.500 6.097.398.500 6.088.345.200 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1.518.038.000 1.518.038.000 1.508.984.700 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 8.254.600 8.254.600 8.254.600 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 904.671.300 904.671.300 895.618.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 270.459.000 270.459.000 270.459.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 233.672.000 233.672.000 233.672.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian 100.981.100 100.981.100 100.981.100 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.02 Mutasi dan Promosi ASN 778.756.700 778.756.700 778.756.700 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 132.860.700 132.860.700 132.860.700 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 182.708.300 182.708.300 182.708.300 120 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 463.187.700 463.187.700 463.187.700 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.03 Pengembangan Kompetensi ASN 3.618.587.100 3.618.587.100 3.618.587.100 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.03 02 Pengelolaan Assessment Center 686.752.500 686.752.500 686.752.500 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.03 03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 178.738.500 178.738.500 178.738.500 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 2.094.130.200 2.094.130.200 2.094.130.200 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.03 05 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 577.895.400 577.895.400 577.895.400 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.03 10 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN 39.756.000 39.756.000 39.756.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.03 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 41.314.500 41.314.500 41.314.500 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 182.016.700 182.016.700 182.016.700 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 41.710.200 41.710.200 41.710.200 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 12.218.000 12.218.000 12.218.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.04 05 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai 17.043.500 17.043.500 17.043.500 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 105.603.000 105.603.000 105.603.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 5.442.000 5.442.000 5.442.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 25.354.192.386 25.354.192.386 25.321.506.051 5.04.4.01.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 2.266.162.000 2.266.162.000 2.000.000.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 2.266.162.000 2.266.162.000 2.000.000.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 4 01 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 2.266.162.000 2.266.162.000 2.000.000.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 4 01 10 5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan 2.266.162.000 2.266.162.000 2.000.000.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 4 01 10 5.02 03 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan 2.266.162.000 2.266.162.000 2.000.000.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 23.088.030.386 23.088.030.386 23.321.506.051 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 23.088.030.386 23.088.030.386 23.321.506.051 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 13.847.573.686 13.847.573.686 14.120.493.351 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 72.624.000 72.624.000 72.624.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.824.000 29.824.000 29.824.000 121 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 18.000.000 18.000.000 18.000.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.800.000 24.800.000 24.800.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.598.221.370 10.598.221.370 10.833.505.499 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.537.521.370 10.537.521.370 10.772.805.499 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 39.900.000 39.900.000 39.900.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.800.000 4.800.000 4.800.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 16.000.000 16.000.000 16.000.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.000.000 15.000.000 13.200.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.000.000 15.000.000 13.200.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 60.000.000 60.000.000 60.000.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 60.000.000 60.000.000 60.000.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 299.343.400 299.343.400 333.125.400 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 37.126.200 37.126.200 37.126.200 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.562.500 21.562.500 21.562.500 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17.172.500 17.172.500 17.172.500 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.482.200 23.482.200 23.482.200 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.000.000 200.000.000 233.782.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 122 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.985.838.836 1.985.838.836 2.422.612.372 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.820.000 2.820.000 2.820.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 643.621.672 643.621.672 597.533.472 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.339.397.164 1.339.397.164 1.822.258.900 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 816.546.080 816.546.080 385.426.080 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 21.193.400 21.193.400 21.193.400 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 158.806.600 158.806.600 158.806.600 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 0 0 0 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 560.092.080 560.092.080 58.542.080 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 76.454.000 76.454.000 146.884.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 9.240.456.700 9.240.456.700 9.201.012.700 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 02 1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 02 1.01 02 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 02 1.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 0 0 0 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 02 1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 9.190.456.700 9.190.456.700 9.151.012.700 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 02 1.02 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga 400.000.000 400.000.000 500.000.000 123 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 02 1.02 04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 96.706.100 96.706.100 114.566.100 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 02 1.02 05 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga 82.550.600 82.550.600 82.550.600 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 02 1.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 8.611.200.000 8.611.200.000 8.453.896.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 10.535.014.318 10.535.014.318 11.599.242.335 5.06.5.07.2.22.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.354.829.000 3.354.829.000 3.854.829.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.354.829.000 3.354.829.000 3.854.829.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 3.354.829.000 3.354.829.000 3.854.829.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 2 22 08 5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 206.600.000 206.600.000 606.600.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 2 22 08 5.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 206.600.000 206.600.000 606.600.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 2 22 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 3.148.229.000 3.148.229.000 3.248.229.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 2 22 08 5.09 12 Gelar Seni Budaya Daerah 3.148.229.000 3.148.229.000 3.248.229.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 7.180.185.318 7.180.185.318 7.744.413.335 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG 7.180.185.318 7.180.185.318 7.744.413.335 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 6.867.804.118 6.867.804.118 7.449.705.435 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.200.000 14.200.000 14.200.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.880.000 9.880.000 9.880.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.800.000 1.800.000 1.800.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.520.000 2.520.000 2.520.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.657.851.318 5.657.851.318 5.785.619.235 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 5.606.661.518 5.606.661.518 5.734.429.435 124 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) ASN 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 47.000.000 47.000.000 47.000.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.009.800 1.009.800 1.009.800 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 3.180.000 3.180.000 3.180.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.600.000 6.600.000 6.600.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6.600.000 6.600.000 6.600.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 230.734.400 230.734.400 148.015.400 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.728.000 13.728.000 13.728.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.000.000 11.000.000 11.000.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.734.400 3.734.400 3.734.400 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 192.272.000 192.272.000 109.553.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 668.581.000 668.581.000 1.031.726.400 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.970.000 11.970.000 11.970.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 300.000.000 300.000.000 259.800.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 356.611.000 356.611.000 759.956.400 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 289.837.400 289.837.400 463.544.400 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 189.821.200 189.821.200 330.408.500 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 67.705.800 67.705.800 100.825.500 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 32.310.400 32.310.400 32.310.400 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 312.381.200 312.381.200 294.707.900 125 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 02 1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 312.381.200 312.381.200 294.707.900 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 02 1.01 01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat 176.847.200 176.847.200 159.173.900 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 02 1.01 04 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya 135.534.000 135.534.000 135.534.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 25.225.248.213 25.225.248.213 26.635.196.535 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 25.225.248.213 25.225.248.213 26.635.196.535 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 25.225.248.213 25.225.248.213 26.635.196.535 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 18.398.764.113 18.398.764.113 19.487.050.435 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.377.500 28.377.500 27.919.800 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.909.800 11.909.800 11.809.800 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 8.926.600 8.926.600 8.568.900 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.541.100 7.541.100 7.541.100 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.804.301.753 14.804.301.753 15.672.690.775 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.751.275.953 14.751.275.953 15.619.804.975 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 45.840.000 45.840.000 45.840.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 7.185.800 7.185.800 7.045.800 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 17.912.100 17.912.100 17.912.100 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 17.912.100 17.912.100 17.912.100 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 366.486.600 366.486.600 366.486.600 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 7.217.800 7.217.800 7.217.800 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 359.268.800 359.268.800 359.268.800 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 483.763.100 483.763.100 471.128.800 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.027.000 12.027.000 11.482.500 126 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 54.810.100 54.810.100 53.731.300 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 31.898.500 31.898.500 20.887.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.797.500 20.797.500 20.797.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 274.230.000 274.230.000 274.230.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 90.000.000 90.000.000 90.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 316.243.700 316.243.700 543.238.700 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 56.300.200 56.300.200 56.300.200 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 206.696.800 206.696.800 433.691.800 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 53.246.700 53.246.700 53.246.700 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.569.271.000 1.569.271.000 1.575.270.300 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.202.000 6.202.000 6.202.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 500.420.000 500.420.000 500.419.300 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.600.000 9.600.000 9.600.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.053.049.000 1.053.049.000 1.059.049.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 812.408.360 812.408.360 812.403.360 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 302.296.800 302.296.800 302.291.800 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 115.564.560 115.564.560 115.564.560 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 394.547.000 394.547.000 394.547.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6.240.695.000 6.240.695.000 6.239.398.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 5.437.313.000 5.437.313.000 5.436.016.000 127 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 350.349.900 350.349.900 350.220.200 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 3.519.463.000 3.519.463.000 3.519.463.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 03 Reviu Laporan Kinerja 920.554.200 920.554.200 919.905.700 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 04 Reviu Laporan Keuangan 232.991.000 232.991.000 232.991.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 05 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota 376.407.600 376.407.600 376.407.600 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 06 Kerjasama Pengawasan Internal 17.728.500 17.728.500 17.728.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 19.818.800 19.818.800 19.300.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 803.382.000 803.382.000 803.382.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 34.956.400 34.956.400 34.956.400 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.02 02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 768.425.600 768.425.600 768.425.600 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 585.789.100 585.789.100 908.748.100 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 32.704.500 32.704.500 32.704.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 4.860.000 4.860.000 4.860.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 27.844.500 27.844.500 27.844.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.02 Pendampingan dan Asistensi 553.084.600 553.084.600 876.043.600 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 5.632.000 5.632.000 5.632.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 9.685.900 9.685.900 9.685.900 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 384.780.700 384.780.700 707.739.700 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 152.986.000 152.986.000 152.986.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 20.565.522.826 20.565.522.826 23.003.644.219 8.01.2.22.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.000.000.000 3.000.000.000 2.653.386.300 8.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.000.000.000 3.000.000.000 2.653.386.300 128 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 8.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 3.000.000.000 3.000.000.000 2.653.386.300 8.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 3.000.000.000 3.000.000.000 2.653.386.300 8.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 5.09 21 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 3.000.000.000 3.000.000.000 2.653.386.300 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 17.565.522.826 17.565.522.826 20.350.257.919 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 17.565.522.826 17.565.522.826 20.350.257.919 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 9.903.621.626 9.903.621.626 10.024.079.519 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 83.475.000 83.475.000 83.475.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 23.983.000 23.983.000 23.983.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 33.172.000 33.172.000 33.172.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.320.000 26.320.000 26.320.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.265.351.426 7.265.351.426 7.386.439.319 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.170.211.426 7.170.211.426 7.291.299.319 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 40.140.000 40.140.000 40.140.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 20.000.000 20.000.000 20.000.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 35.000.000 35.000.000 35.000.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.400.000 11.400.000 11.400.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.400.000 11.400.000 11.400.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 518.931.400 518.931.400 518.931.400 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.498.900 25.498.900 25.498.900 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 52.987.100 52.987.100 52.987.100 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 38.653.000 38.653.000 38.653.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 31.786.400 31.786.400 31.786.400 129 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.494.000 1.494.000 1.494.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 343.512.000 343.512.000 343.512.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 25.000.000 25.000.000 25.000.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 185.262.600 185.262.600 185.262.600 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 37.022.300 37.022.300 37.022.300 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 80.525.100 80.525.100 80.525.100 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000 50.000.000 50.000.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 17.715.200 17.715.200 17.715.200 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 930.307.200 930.307.200 930.307.200 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 201.520.800 201.520.800 201.520.800 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 728.786.400 728.786.400 728.786.400 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 908.894.000 908.894.000 908.264.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.809.100 29.809.100 29.809.100 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 255.055.200 255.055.200 254.425.200 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 54.320.100 54.320.100 54.320.100 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 109.709.600 109.709.600 109.709.600 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 460.000.000 460.000.000 460.000.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 115.071.800 115.071.800 230.071.800 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 02 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 115.071.800 115.071.800 230.071.800 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 02 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi 115.071.800 115.071.800 230.071.800 130 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 3.695.356.600 3.695.356.600 4.581.820.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 03 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 3.695.356.600 3.695.356.600 4.581.820.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 03 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 3.267.177.800 3.267.177.800 3.888.500.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 03 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 428.178.800 428.178.800 693.320.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 408.588.000 408.588.000 408.588.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 04 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 408.588.000 408.588.000 408.588.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 04 1.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 94.487.600 94.487.600 94.487.600 131 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 04 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 187.600.200 187.600.200 187.600.200 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 04 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 126.500.200 126.500.200 126.500.200 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 794.797.400 794.797.400 1.153.042.400 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 05 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 794.797.400 794.797.400 1.153.042.400 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 05 1.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 71.848.800 71.848.800 71.848.800 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 05 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 338.652.900 338.652.900 696.897.900 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 05 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 384.295.700 384.295.700 384.295.700 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 2.648.087.400 2.648.087.400 3.952.656.200 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 06 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 2.648.087.400 2.648.087.400 3.952.656.200 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 06 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang 937.123.500 937.123.500 2.241.692.300 132 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 06 1.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi 1.710.963.900 1.710.963.900 1.710.963.900 9.02.4.01.1.03.01.0000 PANIRADYA KAISTIMEWAN 26.820.328.656 26.820.328.656 26.731.215.125 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 26.820.328.656 26.820.328.656 26.731.215.125 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 26.820.328.656 26.820.328.656 26.731.215.125 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 7.442.935.156 7.442.935.156 7.589.525.125 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.661.700 14.661.700 14.661.700 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.540.000 6.540.000 6.540.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.317.500 5.317.500 5.317.500 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.804.200 2.804.200 2.804.200 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.674.633.256 6.674.633.256 6.821.253.225 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.633.876.456 6.633.876.456 6.780.496.425 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 36.420.000 36.420.000 36.420.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.246.800 1.246.800 1.246.800 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 3.090.000 3.090.000 3.090.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.400.000 11.400.000 11.400.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.400.000 11.400.000 11.400.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 110.444.200 110.444.200 110.444.200 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.101.100 3.101.100 3.101.100 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.676.800 13.676.800 13.676.800 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.802.100 7.802.100 7.802.100 133 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.686.000 15.686.000 15.686.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 8.052.200 8.052.200 8.052.200 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 62.126.000 62.126.000 62.126.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 271.668.800 271.668.800 271.668.800 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.000.000 20.000.000 20.000.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 251.668.800 251.668.800 251.668.800 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 360.127.200 360.127.200 360.097.200 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 27.755.000 27.755.000 27.745.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 194.672.200 194.672.200 194.652.200 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.700.000 7.700.000 7.700.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 130.000.000 130.000.000 130.000.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 19.377.393.500 19.377.393.500 19.141.690.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.03 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara 1.121.536.500 1.121.536.500 1.078.000.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.03 01 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara 678.045.500 678.045.500 678.000.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.03 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara 443.491.000 443.491.000 400.000.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.04 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan 804.940.000 804.940.000 1.358.790.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.04 01 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan 454.190.000 454.190.000 750.000.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.04 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan 350.750.000 350.750.000 608.790.000 134 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Urusan Kebudayaan 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.05 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang 2.161.258.000 2.161.258.000 2.050.000.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.05 01 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan 666.652.000 666.652.000 600.000.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.05 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan 448.868.000 448.868.000 400.000.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.05 03 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang 607.238.000 607.238.000 650.000.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.05 04 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang 438.500.000 438.500.000 400.000.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 4.131.659.000 4.131.659.000 4.497.000.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 1.997.915.000 1.997.915.000 2.147.000.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.06 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY 2.133.744.000 2.133.744.000 2.350.000.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.07 Sarana dan Prasarana Keistimewaan 2.600.000.000 2.600.000.000 2.608.900.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.07 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan 2.600.000.000 2.600.000.000 2.608.900.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.08 Peningkatan Pelayanan Parampara Praja 1.558.000.000 1.558.000.000 1.069.000.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.08 01 Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan 1.558.000.000 1.558.000.000 1.069.000.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.09 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan 7.000.000.000 7.000.000.000 6.480.000.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 5.09 01 Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan 7.000.000.000 7.000.000.000 6.480.000.000 135 HAMENGKU BUWONO X GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006 PROVINSI DI YOGYAKARTA SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 1.100.000 0 0 0 1.100.000 131 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 5.341.600.000 0 0 0 5.341.600.000 637.042 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 339.200.000 0 0 0 339.200.000 40.453 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 455.000.000 0 0 0 455.000.000 54.264 DINAS PERHUBUNGAN 5.813.699.350 3.476.496.650 0 0 9.290.196.000 1.107.954 DINAS PARIWISATA 500.000.000 0 0 0 500.000.000 59.630 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 698.030.000 0 0 0 698.030.000 83.247 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DINAS SOSIAL 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2.385 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL 1.000.000 0 0 0 1.000.000 119 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DINAS SOSIAL 363.313.900 0 0 0 363.313.900 43.329 PROGRAM PENANGANAN BENCANA DINAS SOSIAL 59.141.500 0 0 0 59.141.500 7.053 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN DINAS SOSIAL 606.660.000 0 0 0 606.660.000 72.351 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.764.000 0 0 0 1.764.000 210 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 29.828.500 0 0 0 29.828.500 3.557 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 19.997.400 0 0 0 19.997.400 2.385 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 1 PROVINSI DI YOGYAKARTA SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 10.225.200 0 0 0 10.225.200 1.219 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 500.021.300 0 0 0 500.021.300 59.633 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 38.314.900 0 0 0 38.314.900 4.569 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 25.750.000 0 0 0 25.750.000 3.071 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 36.000.000 0 0 0 36.000.000 4.293 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 7.379.000 0 0 0 7.379.000 880 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 18.917.200 0 0 0 18.917.200 2.256 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2.385 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1.006.479.900 0 0 0 1.006.479.900 120.033 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 905.654.700 0 0 0 905.654.700 108.009 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL 1.993.000 0 0 0 1.993.000 238 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL 716.560.500 0 0 0 716.560.500 85.457 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL 35.596.200 0 0 0 35.596.200 4.245 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL 93.752.100 0 0 0 93.752.100 11.181 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL 141.799.100 0 0 0 141.799.100 16.911 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 2 PROVINSI DI YOGYAKARTA SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 30.580.468.700 101.658.300 0 0 30.682.127.000 3.659.168 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 10.391.453.100 24.194.700.800 0 0 34.586.153.900 4.124.765 DINAS PARIWISATA 161.320.000 3.072.000.000 0 0 3.233.320.000 385.608 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 5.069.132.900 5.170.594.800 0 0 10.239.727.700 1.221.196 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 13.588.385.000 6.376.317.000 0 0 19.964.702.000 2.381.002 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 9.170.520.000 0 0 0 9.170.520.000 1.093.682 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.997.600 0 0 0 2.997.600 357 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 29.999.900 227.948.000 0 0 257.947.900 30.763 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.688.837.400 0 0 0 4.688.837.400 559.193 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 22.652.500 0 0 0 22.652.500 2.702 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DINAS PARIWISATA 415.000 13.704.000 0 0 14.119.000 1.684 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA DINAS PARIWISATA 50.000.000 0 0 0 50.000.000 5.963 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA DINAS PARIWISATA 99.999.600 0 0 0 99.999.600 11.926 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DINAS PARIWISATA 14.999.900 0 0 0 14.999.900 1.789 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DINAS PARIWISATA 346.500.000 0 0 0 346.500.000 41.324 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.115.600 0 0 0 2.115.600 252 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 22.112.000 8.276.313.000 0 0 8.298.425.000 989.675 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 573.000.000 0 0 0 573.000.000 68.336 3 PROVINSI DI YOGYAKARTA SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 191.958.200 0 0 0 191.958.200 22.893 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 119.040.000 0 0 0 119.040.000 14.197 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 29.788.700 0 0 0 29.788.700 3.553 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 52.613.300 0 0 0 52.613.300 6.275 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 130.212.000 0 0 0 130.212.000 15.529 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 22.002.000 0 0 0 22.002.000 2.624 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1.775.000.000 0 0 0 1.775.000.000 211.688 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.500.000 52.019.800 0 0 54.519.800 6.502 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 50.000.000 0 0 0 50.000.000 5.963 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 104.483.400 0 0 0 104.483.400 12.461 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 119.637.000 0 0 0 119.637.000 14.268 2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 9.034.800 0 0 0 9.034.800 26 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 2.047.937.000 0 0 0 2.047.937.000 5.839 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 315.000.000 0 0 0 315.000.000 898 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 4 PROVINSI DI YOGYAKARTA SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 23.109.000 0 0 0 23.109.000 66 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 27.315.000 0 0 0 27.315.000 78 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 237.000.000 0 0 0 237.000.000 676 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) DINAS PERHUBUNGAN 200.000.000 0 0 0 200.000.000 570 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PANIRADYA KAISTIMEWAN 400.000.000 0 0 0 400.000.000 1.140 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 56.800.000 3.500.000 0 0 60.300.000 10 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 21.675.000 0 0 0 21.675.000 4 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 248.990.200 0 0 0 248.990.200 42 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 57.540.000 0 0 0 57.540.000 10 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN 14.582.000 0 0 0 14.582.000 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DINAS KESEHATAN 24.558.000 0 0 0 24.558.000 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN DINAS KESEHATAN 13.090.600 0 0 0 13.090.600 2 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 70.000.000 0 0 0 70.000.000 12 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DINAS SOSIAL 24.420.000 0 0 0 24.420.000 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DINAS SOSIAL 816.529.400 0 0 0 816.529.400 137 5 PROVINSI DI YOGYAKARTA SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL 300.000 0 0 0 300.000 0 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 750.000 0 0 0 750.000 0 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 750.000 0 0 0 750.000 0 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 750.000 0 0 0 750.000 0 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 750.000 0 0 0 750.000 0 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 750.000 0 0 0 750.000 0 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 750.000 0 0 0 750.000 0 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 750.000 0 0 0 750.000 0 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 538.515.000 0 0 0 538.515.000 91 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 750.000 0 0 0 750.000 0 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.750.000.000 0 0 0 1.750.000.000 294 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 6 PROVINSI DI YOGYAKARTA SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.907.580.600 0 0 0 1.907.580.600 321 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN DINAS SOSIAL 4.244.629.000 0 0 0 4.244.629.000 714 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 4.360.037.600 158.184.300 0 0 4.518.221.900 760 SEKRETARIAT DAERAH 240.000.000 0 0 0 240.000.000 40 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SEKRETARIAT DAERAH 525.900 0 0 0 525.900 0 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH 33.841.400 0 0 0 33.841.400 6 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 530.700.000 0 0 0 530.700.000 89 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 3.405.200 0 0 0 3.405.200 1 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5.442.000 0 0 0 5.442.000 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 58.542.080 0 0 0 58.542.080 10 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.494.000 0 0 0 1.494.000 0 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DINAS KEBUDAYAAN 1.500.000 0 0 0 1.500.000 45 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.766.818.900 393.381.100 0 0 3.160.200.000 95.302 DINAS KESEHATAN 389.855.000 0 0 0 389.855.000 11.757 DINAS KEBUDAYAAN 400.000.000 0 0 0 400.000.000 12.063 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 1.947.796.900 46.000.000 0 0 1.993.796.900 60.127 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.653.386.300 0 0 0 2.653.386.300 80.018 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 60.776.600 0 0 0 60.776.600 1.833 7 PROVINSI DI YOGYAKARTA SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 34.981.600 0 0 0 34.981.600 1.055 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PANIRADYA KAISTIMEWAN 608.790.000 0 0 0 608.790.000 18.359 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 230.071.800 0 0 0 230.071.800 6.938 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 94.487.600 0 0 0 94.487.600 2.849 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 71.848.800 0 0 0 71.848.800 2.167 5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 39.000.000 0 0 0 39.000.000 9 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 200.000.000 0 0 0 200.000.000 49 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 800.000.000 70.860.000.000 0 0 71.660.000.000 17.420 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 200.000.000 0 0 0 200.000.000 49 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 30.000.000 0 0 0 30.000.000 7 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.080.000.000 0 0 0 1.080.000.000 263 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 50.000.000 0 0 0 50.000.000 12 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 500.000.000 0 0 0 500.000.000 122 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 8 PROVINSI DI YOGYAKARTA SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % DINAS PERHUBUNGAN 154.669.200 0 0 0 154.669.200 38 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) DINAS PERHUBUNGAN 50.000.000 1.661.850.000 0 0 1.711.850.000 416 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT DAERAH 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 243 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 53.899.200 0 0 0 53.899.200 13 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH 77.651.100 0 0 0 77.651.100 19 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 500.000.000 5.253.199.250 0 0 5.753.199.250 12.444 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 400.000.000 0 0 0 400.000.000 865 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.815.000 0 0 0 1.815.000 4 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 53.943.500 0 0 0 53.943.500 117 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 87.267.000 0 0 0 87.267.000 189 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 770.000 0 0 0 770.000 2 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 30.261.200 0 0 0 30.261.200 65 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 393.590.300 0 0 0 393.590.300 851 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 13.258.000 0 0 0 13.258.000 29 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 14.425.700 0 0 0 14.425.700 31 9 PROVINSI DI YOGYAKARTA SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 152.242.000 0 0 0 152.242.000 329 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 185.648.500 0 0 0 185.648.500 402 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 27.227.800 0 0 0 27.227.800 59 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 179.300.000 2.153.775.000 0 0 2.333.075.000 5.046 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 300.000.000 0 0 0 300.000.000 649 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 98.000.000 0 0 0 98.000.000 212 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3.516.700 0 0 0 3.516.700 8 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 17.412.700 0 0 0 17.412.700 38 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 42.881.600 0 0 0 42.881.600 93 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 20.000.000 0 0 0 20.000.000 43 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 47.316.000 0 0 0 47.316.000 102 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.909.300 0 0 0 2.909.300 3 DINAS KESEHATAN 1.500.000 0 0 0 1.500.000 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG SEKRETARIAT DAERAH 105.250.000 23.500.912.000 0 0 23.606.162.000 28.156 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 6.000.000 0 0 0 6.000.000 7 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10 PROVINSI DI YOGYAKARTA SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 9.859.000 0 0 0 9.859.000 12 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DINAS SOSIAL 1.580.000 0 0 0 1.580.000 2 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 871.400 362.497.000 0 0 363.368.400 433 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN SEKRETARIAT DAERAH 14.861.800 0 0 0 14.861.800 18 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK SEKRETARIAT DAERAH 19.220.000 0 0 0 19.220.000 23 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN SEKRETARIAT DAERAH 41.626.000 0 0 0 41.626.000 50 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA SEKRETARIAT DAERAH 15.306.800 0 0 0 15.306.800 18 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 228.300 9.771.700 0 0 10.000.000 12 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 327.121.600 0 0 0 327.121.600 390 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 60.000.000 0 0 0 60.000.000 72 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 54.240.000 0 0 0 54.240.000 65 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 585.600 289.137.000 0 0 289.722.600 346 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 200.933.700 0 0 0 200.933.700 240 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 19.808.370.400 4.439.938.700 0 0 24.248.309.100 28.922 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 15.180.892.200 7.319.107.800 0 0 22.500.000.000 26.837 SEKRETARIAT DAERAH 172.029.000 0 0 0 172.029.000 205 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 450.000 0 0 0 450.000 1 11 PROVINSI DI YOGYAKARTA SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 65.980.300 0 0 0 65.980.300 79 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SEKRETARIAT DAERAH 500.000 0 0 0 500.000 1 PANIRADYA KAISTIMEWAN 1.246.800 0 0 0 1.246.800 1 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH 14.378.700 0 0 0 14.378.700 17 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH 41.999.900 0 0 0 41.999.900 50 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 16.386.000 0 0 0 16.386.000 20 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH 3.522.200 0 0 0 3.522.200 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN SEKRETARIAT DAERAH 300.000.000 0 0 0 300.000.000 358 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 2.385 PANIRADYA KAISTIMEWAN 400.000.000 0 0 0 400.000.000 477 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SEKRETARIAT DPRD 3.281.200 1.704.079.500 0 0 1.707.360.700 2.036 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD SEKRETARIAT DPRD 30.207.000 0 0 0 30.207.000 36 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 376.500 132.119.300 0 0 132.495.800 158 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 7.331.100 0 0 0 7.331.100 9 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 99.999.900 0 0 0 99.999.900 119 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 1.750.000 0 0 0 1.750.000 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 12 PROVINSI DI YOGYAKARTA SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 189.488.000 0 0 0 189.488.000 226 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 50.000.000 0 0 0 50.000.000 60 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 29.095.000 0 0 0 29.095.000 35 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BADAN PENGHUBUNG DAERAH 1.800.000 0 0 0 1.800.000 2 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG BADAN PENGHUBUNG DAERAH 135.534.000 0 0 0 135.534.000 162 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI INSPEKTORAT 7.045.800 0 0 0 7.045.800 8 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INSPEKTORAT 17.728.500 0 0 0 17.728.500 21 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI INSPEKTORAT 4.860.000 0 0 0 4.860.000 6 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 693.320.000 0 0 0 693.320.000 827 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.710.963.900 0 0 0 1.710.963.900 2.041 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X 13 ttd. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006 LAMPIRAN VI : Golongan IV/e 1 - - - 3 Golongan IV/d - - 8 2 20 Golongan IV/c - 26 3 - 86 Golongan IV/b - 4 117 - - 249 2 372 Golongan IV/a - - 57 77 - 1.903 41 2.078 JUMLAH GOLONGAN IV 1 40 177 77 - 2.219 45 2.559 Golongan III/d - - 29 242 - 1.371 347 1.989 Golongan III/c - - 1.191 701 1.943 Golongan III/b - - 787 648 1.465 Golongan III/a - - 245 1.153 1.399 JUMLAH GOLONGAN III - - 29 324 - 3.594 2.849 6.796 Golongan II/d - - - - - 25 352 377 Golongan II/c - - - - - 17 103 120 Golongan II/b - - - - - - 174 174 Golongan II/a - - - - - - 39 39 JUMLAH GOLONGAN II - - - - - 42 668 710 Golongan I/d - - - - - - 53 53 Golongan I/c - - - - - - 30 30 Golongan I/b - - - - - - 4 4 Golongan I/a - - - - - - - - JUMLAH GOLONGAN I - - - - - - 87 87 TOTAL 1 40 206 401 - 5.855 3.649 10.152 II III NON ESELON IV FUNGSIONAL PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2023 GOLONGAN/RUANG ESELON I JUMLAH CPNS STAF GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X 1 LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 ttd. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006 Jumlah piutang Perkiraan Perkiraan Perkiraan sampai dengan Penambahan Pengurangan Saldo Akhir tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2022 Tahun 2022 (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6 A Piutang Pendapatan Daerah 9.225.777.699,56 32.317.586.284,85 36.301.424.986,18 5.241.938.998,22 Piutang Pajak 129.631.200,00 - 30.928.402,00 98.702.798,00 1 Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2011-2020 89.978.200,00 - 23.394.332,00 66.583.868,00 2 Tagihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 2011-2020 39.653.000,00 - 7.534.070,00 32.118.930,00 Piutang Retribusi 452.715.990,00 - 40.271.939,10 412.444.050,90 1 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah milik Dinas Pariwisata 2006 5.250.000,00 - - 5.250.000,00 2 Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020 447.465.990,00 - 40.271.939,10 407.194.050,90 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah 8.643.430.509,56 32.317.586.284,85 36.230.224.645,08 4.730.792.149,32 1 Piutang Hasil dari Pemanfaat Kekayaan Daerah (Sewa Tanah di Jangkang, Wredomartani, Ngemplak, Sleman) 2014 2.050.000,00 - - 2.050.000,00 2 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 2009-2019 213.498.281,55 - 4.269.965,63 209.228.315,92 3 Piutang Pendapatan BLUD RS Grhasia 2001-2019 1.590.243.600,01 16.872.484.596,11 16.888.387.032,11 1.574.341.164,01 4 Piutang Pendapatan BLUD BLPT 2015-2019 82.080.359,00 - 31.190.536,42 50.889.822,58 5 Piutang Pendapatan BLUD RS Respira 2018-2019 4.219.973.139,00 15.445.101.688,74 19.306.377.110,93 358.697.716,81 6 Piutang Denda Pajak 2016-2019 33.793.850,00 - - 33.793.850,00 7 Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir ( DPM dan LPDM) 2021 142.914.000,00 - - 142.914.000,00 8 Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir BUKP 2021 124.960.000,00 - - 124.960.000,00 9 Piutang Pendapatan Bunga Dana Bergulir 2021 2.233.281.482,00 - - 2.233.281.482,00 10 Piutang Hasil dari Pemanfaat BMD yang tidak dipisahkan 2021 635.798,00 - - 635.798,00 B Piutang Lainnya 2020 1.635.674.799,30 - - 1.635.674.799,30 C Beban Dibayar Dimuka 918.852.261,84 736.997.182,69 773.018.928,63 864.955.515,90 1 Sewa tanah Magersari milik Sultan Ground pada RS GHRASIA 2020 62.333.333,33 54.230.000,00 62.333.333,33 54.230.000,00 2 Sewa tanah untuk tower antena repiter pada Dinas Kesehatan 20.000.000,00 16.000.000,00 20.000.000,00 16.000.000,00 3 Sewa ruangan kantor milik Pemdes Palihan Kec. Temon Kulon Progo pada DPPKA 2020 986.301,37 986.301,37 986.301,37 986.301,37 4 Sewa ruangan kantor milik Pemdes Argomulyo Kec. Sedayu Bantul pada BPKA 14.641.095,89 14.641.095,89 14.641.095,89 14.641.095,89 5 Asuransi pada DPPKA 2020 656.724.864,73 637.023.118,79 656.724.864,73 637.023.118,79 6 Sewa tanah milik kas desa pada SMKN 1 Tanjungsari (Dikmen GK-Dikpora) 18.333.333,30 14.116.666,64 18.333.333,30 14.116.666,64 7 Sewa Tanah Warga Palbapang (Dinkes RS Respira) 2021 17.875.000,00 8 Sewa tanah lapangan parkir telukan Maguwoharjo 2021 127.958.333,21 - - 127.958.333,21 11.780.304.760,70 33.054.583.467,54 37.074.443.914,81 7.742.569.313,43 No. Uraian Rincian Piutang Tahun Pengakuan Piutang PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 Jumlah LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X 1 ttd. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006 ( Rp.) ( Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7+8 10 = 6-9 11 12 13 = 9-12 - Perda Prov. DIY No. 8 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Prov. DIY No. 3 Tahun 1995 Uang 49.999.500.000,00 49.999.500.000,00 - 49.999.500.000,00 - 5.624.705.987,00 - 49.999.500.000,00 - Perda DIY No. 5 Tahun 2013 - Perda DIY No. 2 Tahun 2016 - Perda Prov. DIY No. 1 Tahun 1989 Uang 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 - 20.000.000.000,00 - 4.300.000.000,00 - 20.000.000.000,00 - Perda DIY No. 5 Tahun 2013 - Kep. Menkeu No. Kep - 192/KM. 13/1990 Uang 3.900.000.000,00 1.190.000.000,00 - 1.190.000.000,00 2.710.000.000,00 189.824.210,00 - 1.190.000.000,00 - Perda DIY No. 5 Tahun 2013 - Perda DIY No. 2 Tahun 2016 - Perda Prov. DIY No. 2 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Prov. DIY No. 4 Tahun 2005 Uang 2.040.000.000.000,00 1.081.175.000.000 300.000.000.000,00 1.381.175.000.000,00 658.825.000.000,00 98.800.005.246,00 - 1.381.175.000.000,00 - Perda DIY No. 5 Tahun 2013 - Perda DIY No. 2 Tahun 2016 - Perda DIY No. 14 Tahun 2018 - SK Gubernur No. 201.A/KEP/2005 Uang dan Barang 49.990.000.000,00 31.144.910.000,00 - 31.144.910.000,00 18.845.090.000,00 1.829.733.291,00 - 31.144.910.000,00 - Perda DIY No. 12 Tahun 2012 6. 2020 PD Air Bersih - Perda DIY No. 10 Tahun 2020 Uang 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 - 12.500.000.000,00 - - - 12.500.000.000,00 2.176.389.500.000,00 1.196.009.410.000,00 300.000.000.000,00 1.496.009.410.000,00 680.380.090.000,00 110.744.268.734,00 - 1.496.009.410.000,00 4. Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini Sisa Modal yang belum disertakan Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah tahun ini Jumlah Modal (Investasi) yang akan diterima kembali tahun ini Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah) Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah) Jumlah Modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu Penyertaan Modal Tahun ini 3. 1995 PT. Asuransi Bangun Askrida Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) 1. Jumlah Penyertaan Modal (Investasi Daerah) PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2023 1985 2. 1989 PT. Taru Martani Tahun Penyertaan Modal No. PT. Anindya Mitra Internasional Jumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) 1993 2005 5. LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA HAMENGKU BUWONO ; 1 ttd. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006 (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 2 3 4 5 6 = 3+4-5 1 Tanah 4.574.164.906.208,00 117.868.757.935,00 - 4.692.033.664.143,00 2 Peralatan dan Mesin 1.709.712.271.491,82 175.453.229.005,00 22.672.138.378,36 1.862.493.362.118,46 3 Gedung dan Bangunan 2.911.445.504.376,58 274.947.753.829,00 62.035.600.447,00 3.124.357.657.758,58 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 3.899.141.256.584,91 159.325.952.038,00 225.601.991,00 4.058.241.606.631,91 5 Aset Tetap Lainnya 369.190.427.280,26 16.291.234.962,00 136.430.190,00 385.345.232.052,26 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 65.514.973.384,40 - 8.155.174.414,35 57.359.798.970,05 13.529.169.339.326,00 743.886.927.769,00 93.224.945.420,71 14.179.831.321.674,30 Jumlah PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No. Jenis Aset Tetap Daerah Saldo pada akhir tahun 2021 Perkiraan penambahan 2022 Perkiraan pengurangan 2022 Perkiraan saldo akhir 2022 LAMPIRAN XIII.1 PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X 1 ttd. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006 (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 2 3 4 5 6 = 3+4-5 1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 139.193.552.185,00 70.595.109.000,00 3.518.000.000,00 206.270.661.185,00 2 Aset Tidak Berwujud 87.896.425.719,00 464.165.650,00 464.165.650,00 87.896.425.719,00 3 Aset Lain-lain 58.999.066.685,37 8.155.174.414,35 8.155.174.414,35 58.999.066.685,37 4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (30.694.949.118,52) (1.164.073.891,44) (31.859.023.009,96) 255.394.095.470,85 78.050.375.172,91 12.137.340.064,35 321.307.130.579,41 PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2023 No. Jenis Aset Lainnya Jumlah Saldo pada akhir tahun 2021 Perkiraan penambahan 2022 Perkiraan pengurangan 2022 Perkiraan saldo akhir 2022 LAMPIRAN XIII.2 PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X 2 6 1 Badan Kepegawaian Daerah Pengadaan Baranag Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2023 38.500.000.000,00 2024 36.800.000.000,00 No. Nama SKPD Tahun Anggaran Sub Kegiatan 75.300.000.000,00 JUMLAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK TAHUN ANGGARAN 2023 Kegiatan Jumlah Anggaran (Rp) GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN ttd. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - No Tujuan pembentukan dana cadangan Dasar Hukum pembentukan dana cadangan Jumlah dana cadangan yang direncanakan - - - - - Saldo Awal Transfer dari kas daerah Transfer ke kas daerah Saldo Akhir Sisa dana yang belum dicadangkan - PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2023 Jumlah LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X 1 ttd. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006 (Rp) (tahun) (%) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - - - - - - - - - - - Jumlah Pokok Pinjaman Daerah Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi Sumber Pinjaman/Obligasi Daerah Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi Persentase bunga pinjaman PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No. Tujuan Pengunaan Pinjaman Pokok Pinjaman Daerah Jumlah sisa pembayaran Dasar hukum Pinjaman/Obligasi Jumlah pembayaran Tahun ini Bunga Jangka waktu Pinjaman Bunga GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X 1 LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 1 ttd. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006
Your Correction