Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Lampiran I. 4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
c. Lampiran III : Laporan Operasional
d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
e. Lampiran V : Neraca
f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan
h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih
j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
l. Lampiran XII : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah q Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
Lampiran I Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Lampiran III Laporan Operasional Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas Lampiran V Neraca Lampiran VI Laporan Arus Kas Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Lampiran XII Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang Lampiran XIX Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya (DPA-L) Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi Lampiran I.2 Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Derah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Lampiran I.2.1 Dinas Pendidikan 1 Lampiran I.2.2 Dinas Kesehatan 27 Lampiran I.2.3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 51 Lampiran I.2.4 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 53 Lampiran I.2.5 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 125 Lampiran I.2.6 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 137 Lampiran I.2.7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 141 Lampiran I.2.8 Dinas Sosial 146 Lampiran I.2.9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 152 Lampiran I.2.10 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak 159 Lampiran I.2.11 Dinas Pangan 166 Lampiran I.2.12 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 171 Lampiran I.2.13 Dinas Pendudukan dan Pencatatan sipil 176 Lampiran I.2.14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 187 Lampiran I.2.15 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 192 Lampiran I.2.16 Dinas Perhubungan 200 Lampiran I.2.17 Dinas Komunikasi dan Informatika 205 Lampiran I.2.18 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 212 Lampiran I.2.19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 219 Lampiran I.2.20 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 225 Lampiran I.2.21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 229 Lampiran I.2.22 Dinas Perikanan 236 Lampiran I.2.23 Dinas Pertanian 242 Lampiran I.2.24 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 248 Lampiran I.2.25 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 257 Lampiran I.2.26 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 266 Lampiran I.2.27 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 267 Lampiran I.2.28 Sekretariat DPRD 268 Lampiran I.2.29 Kecamatan Karawang Barat 286 Daftar Isi
Lampiran I.2.30 Kecamatan Pangkalan 292 Lampiran I.2.31 Kecamatan Telukjambe Timur 296 Lampiran I.2.32 Kecamatan Ciampel 300 Lampiran I.2.33 Kecamatan Klari 303 Lampiran I.2.34 Kecamatan Rengasdengklok 306 Lampiran I.2.35 Kecamatan Kutawaluya 309 Lampiran I.2.36 Kecamatan Batujaya 313 Lampiran I.2.37 Kecamatan Tirtajaya 306 Lampiran I.2.38 Kecamatan Pedes 320 Lampiran I.2.39 Kecamatan Cibuaya 323 Lampiran I.2.40 Kecamatan Pakisjaya 326 Lampiran I.2.41 Kecamatan Cikampek 329 Lampiran I.2.42 Kecamatan Jatisari 333 Lampiran I.2.43 Kecamatan Cilamaya Wetan 336 Lampiran I.2.44 Kecamatan Tirtamulya 340 Lampiran I.2.45 Kecamatan Telagasari 343 Lampiran I.2.46 Kecamatan Rawamerta 346 Lampiran I.2.47 Kecamatan Lemahabang 349 Lampiran I.2.48 Kecamatan Tempuran 352 Lampiran I.2.49 Kecamatan Majalaya 355 Lampiran I.2.50 Kecamatan Jayakerta 358 Lampiran I.2.51 Kecamatan Cilamaya Kulon 361 Lampiran I.2.52 Kecamatan Banyusari 364 Lampiran I.2.53 Kecamatan Kota Baru 368 Lampiran I.2.54 Kecamatan Karawang Timur 372 Lampiran I.2.55 Kecamatan Telukjambe Barat 375 Lampiran I.2.56 Kecamatan Tegalwaru 379 Lampiran I.2.57 Kecamatan Purwasari 383 Lampiran I.2.58 Kecamatan Cilebar 386 Lampiran I.2.59 Inspektorat 390 Lampiran I.2.60 Badan Perencanaan Pembangunan aerah 394 Lampiran I.2.61 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( SKPD ) 399 Lampiran I.2.62 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( PPKD ) 406 Lampiran I.2.63 Badan Pendapatan Daerah 412 Lampiran I.2.64 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 414 Lampiran I.3 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan 420
Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Nomor : 4 Tahun 2021 Tanggal : 18 Agustus 2021
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR URUT URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 1 PENDAPATAN
4.298.882.299.398,00
4.374.266.860.730,35
75.384.561.332,35 101,75 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.093.226.521.195,00
1.303.353.416.438,35
210.126.895.243,35 119,22 1 . 1 . 1
762.662.070.000,00 Pendapatan Pajak Daerah
901.316.712.160,00
138.654.642.160,00 118,18 1 . 1 . 2
45.702.505.963,00 Hasil Retribusi Daerah
60.698.916.657,00
14.996.410.694,00 132,81 1 . 1 . 3
5.346.347.356,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
11.017.769.694,00
5.671.422.338,00 206,08 1 . 1 . 4
279.515.597.876,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
330.320.017.927,35
50.804.420.051,35 118,18 1 . 2 DANA PERIMBANGAN
2.035.457.380.270,00
1.990.406.413.616,00 (45.050.966.654,00) 97,79 1 . 2 . 1
396.731.579.083,00 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
350.315.810.899,00 (46.415.768.184,00) 88,30 1 . 2 . 2
1.216.809.308.021,00 Dana Alokasi Umum
1.211.636.504.021,00 (5.172.804.000,00) 99,57 1 . 2 . 3
421.916.493.166,00 Dana Alokasi Khusus
428.454.098.696,00
6.537.605.530,00 101,55 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.170.198.397.933,00
1.080.507.030.676,00 (89.691.367.257,00) 92,34 1 . 3 . 1
284.969.573.474,00 Pendapatan Hibah
284.627.413.936,00 (342.159.538,00) 99,88 1 . 3 . 3
481.106.063.459,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
391.809.655.740,00 (89.296.407.719,00) 81,44 1 . 3 . 4
381.812.841.000,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
381.812.841.000,00 0,00 100,00 1 . 3 . 5
22.309.920.000,00 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
22.257.120.000,00 (52.800.000,00) 99,76 2 BELANJA
4.439.363.271.318,00
4.169.175.569.090,50 (270.187.702.227,50) 93,91 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.534.438.793.202,00
2.397.252.569.548,00 (137.186.223.654,00) 94,59 2 . 1 . 1
1.550.504.962.049,00 Belanja Pegawai
1.427.903.129.629,00 (122.601.832.420,00) 92,09 2 . 1 . 4
171.360.722.900,00 Belanja Hibah
167.261.700.581,00 (4.099.022.319,00) 97,61 2 . 1 . 5
62.059.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial
55.761.000.000,00 (6.298.000.000,00) 89,85 2 . 1 . 6
79.628.553.053,00 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
79.628.470.753,00 (82.300,00) 100,00 2 . 1 . 7
525.227.258.200,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik
525.034.720.700,00 (192.537.500,00) 99,96 2 . 1 . 8
145.658.297.000,00 Belanja Tidak Terduga
141.663.547.885,00 (3.994.749.115,00) 97,26 2 . 2 BELANJA LANGSUNG
1.904.924.478.116,00
1.771.922.999.542,50 (133.001.478.573,50) 93,02 2 . 2 . 1
256.046.566.856,00 Belanja Pegawai
246.888.993.388,00 (9.157.573.468,00) 96,42 2 . 2 . 2
1.363.695.624.041,50 Belanja Barang dan Jasa
1.247.812.609.217,50 (115.883.014.824,00) 91,50
LAMPIRAN I PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1
Lampiran I Nomor : 4 Tahun 2021 Tanggal : 18 Agustus 2021
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) PENDAPATAN 1
4.298.882.299.398,00
4.374.266.860.730,35
75.384.561.332,35 101,75 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.093.226.521.195,00
1.303.353.416.438,35
210.126.895.243,35 119,22 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah
762.662.070.000,00
901.316.712.160,00
138.654.642.160,00 118,18 1 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah
45.702.505.963,00
60.698.916.657,00
14.996.410.694,00 132,81 1 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
5.346.347.356,00
11.017.769.694,00
5.671.422.338,00 206,08 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
279.515.597.876,00
330.320.017.927,35
50.804.420.051,35 118,18 1 . 2
2.898.376.284.729,00
2.764.028.910.356,00 PENDAPATAN TRANSFER (134.347.374.373,00) 95,36 1 . 2 . 1
2.035.457.380.270,00
1.990.406.413.616,00 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (45.050.966.654,00) 97,79
335.344.730.027,00
293.267.130.995,00 1 . 2 . 1 . 1 Dana Bagi Hasil Pajak (42.077.599.032,00) 87,45
61.386.849.056,00
57.048.679.904,00 1 . 2 . 1 . 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) (4.338.169.152,00) 92,93
1.216.809.308.021,00
1.211.636.504.021,00 1 . 2 . 1 . 3 Dana Alokasi Umum (5.172.804.000,00) 99,57
421.916.493.166,00
428.454.098.696,00 1 . 2 . 1 . 4 Dana Alokasi Khusus
6.537.605.530,00 101,55 1 . 2 . 2
381.812.841.000,00
381.812.841.000,00 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 0,00 100,00
381.812.841.000,00
381.812.841.000,00 1 . 2 . 2 . 2 Dana Penyesuaian 0,00 100,00 1 . 2 . 3
481.106.063.459,00
391.809.655.740,00 Transfer Pemerintah Provinsi (89.296.407.719,00) 81,44
481.106.063.459,00
391.809.655.740,00 1 . 2 . 3 . 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak (89.296.407.719,00) 81,44 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
307.279.493.474,00
306.884.533.936,00 (394.959.538,00) 99,87 1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah
284.969.573.474,00
284.627.413.936,00 (342.159.538,00) 99,88 1 . 3 . 3 Pendapatan Lainnya
22.309.920.000,00
22.257.120.000,00 (52.800.000,00) 99,76 BELANJA 2
4.439.363.271.318,00
4.169.175.569.090,50 (270.187.702.227,50) 93,91 2 . 1 BELANJA OPERASI
3.405.433.634.346,50
3.147.394.191.315,50 (258.039.443.031,00) 92,42 2 . 1 . 1 Belanja Pegawai
1.806.551.528.905,00
1.674.792.123.017,00 (131.759.405.888,00) 92,71 2 . 1 . 2 Belanja Barang
1.363.695.624.041,50
1.247.812.609.217,50 (115.883.014.824,00) 91,50 2 . 1 . 5 Belanja Hibah
171.360.722.900,00
167.261.700.581,00 (4.099.022.319,00) 97,61 2 . 1 . 6 Belanja Bantuan Sosial
62.059.000.000,00
55.761.000.000,00 (6.298.000.000,00) 89,85 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan
1.766.758.500,00
1.766.758.500,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Halaman 1
Lampiran I.1 Nomor : Tahun 2021 Tanggal : Agustus 2021
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 4 PENDAPATAN
4.298.882.299.398,00
4.374.266.860.730,35
75.384.561.332,35 101,75 4 . 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
264.971.094.235,00
309.550.037.234,35
44.578.942.999,35 116,82 4 . 1.02 Kesehatan
262.764.094.235,00
307.319.453.361,35
44.555.359.126,35 116,96 4 . 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan
262.764.094.235,00
307.319.453.361,35
44.555.359.126,35 116,96 4 . 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.872.000.000,00
1.743.466.373,00 (128.533.627,00) 93,13 4 . 1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.872.000.000,00
1.743.466.373,00 (128.533.627,00) 93,13 4 . 1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
200.000.000,00
117.980.000,00 (82.020.000,00) 58,99 4 . 1.04 . 1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
200.000.000,00
117.980.000,00 (82.020.000,00) 58,99 4 . 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
135.000.000,00
369.137.500,00
234.137.500,00 273,44 4 . 1.05 . 1.05.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
135.000.000,00
369.137.500,00
234.137.500,00 273,44 4 . 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
38.735.357.090,00
53.308.442.087,00
14.573.084.997,00 137,62 4 . 2.01 Tenaga Kerja
10.019.393.200,00
14.156.571.520,00
4.137.178.320,00 141,29 4 . 2.01 . 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10.019.393.200,00
14.156.571.520,00
4.137.178.320,00 141,29 4 . 2.05 Lingkungan Hidup
9.349.000.000,00
10.011.810.000,00
662.810.000,00 107,09 4 . 2.05 . 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
9.349.000.000,00
10.011.810.000,00
662.810.000,00 107,09 4 . 2.09 Perhubungan
4.856.083.200,00
4.259.087.200,00 (596.996.000,00) 87,71 4 . 2.09 . 2.09.01 Dinas Perhubungan
4.856.083.200,00
4.259.087.200,00 (596.996.000,00) 87,71 4 . 2.12 Penanaman Modal
14.350.880.690,00
24.721.014.103,00
10.370.133.413,00 172,26 4 . 2.12 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14.350.880.690,00
24.721.014.103,00
10.370.133.413,00 172,26 4 . 2.16 Kebudayaan
160.000.000,00
159.959.264,00 (40.736,00) 99,97 4 . 2.16 . 2.16.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
160.000.000,00
159.959.264,00 (40.736,00) 99,97 4 . 3 Urusan Pilihan
6.557.233.093,00
4.489.305.613,00 (2.067.927.480,00) 68,46 4 . 3.01 Kelautan dan Perikanan
500.000.000,00
802.278.607,00
302.278.607,00 160,46 4 . 3.01 . 3.01.01 Dinas Perikanan
500.000.000,00
802.278.607,00
302.278.607,00 160,46 4 . 3.03 Pertanian
387.574.000,00
408.366.000,00
20.792.000,00 105,36 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 1
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 4 . 3.03 . 3.03.01 Dinas Pertanian
387.574.000,00
408.366.000,00
20.792.000,00 105,36 4 . 3.07 Perindustrian
5.669.659.093,00
3.278.661.006,00 (2.390.998.087,00) 57,83 4 . 3.07 . 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5.669.659.093,00
3.278.661.006,00 (2.390.998.087,00) 57,83 4 . 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
3.988.618.614.980,00
4.006.919.075.796,00
18.300.460.816,00 100,46 4 . 4.04 Keuangan
3.988.618.614.980,00
4.006.919.075.796,00
18.300.460.816,00 100,46 4 . 4.04 . 4.04.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.224.006.544.980,00
3.102.840.985.334,00 (121.165.559.646,00) 96,24 4 . 4.04 . 4.04.02 Badan Pendapatan Daerah
764.612.070.000,00
904.078.090.462,00
139.466.020.462,00 118,24 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 2
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 BELANJA
4.439.363.271.318,00
4.169.175.569.090,50 (270.187.702.227,50) 93,91 5 . 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
2.652.780.672.827,00
2.458.348.586.847,50 (194.432.085.979,50) 92,67 5 . 1.01 Pendidikan
1.286.311.222.346,00
1.212.461.046.518,00 (73.850.175.828,00) 94,26 5 . 1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1.286.311.222.346,00
1.212.461.046.518,00 (73.850.175.828,00) 94,26 5 . 1.01 . 1.01.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
859.215.062.203,00
788.416.195.031,00 (70.798.867.172,00) 91,76 5 . 1.01 . 1.01.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai
859.215.062.203,00
788.416.195.031,00 (70.798.867.172,00) 91,76 5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
427.096.160.143,00
424.044.851.487,00 (3.051.308.656,00) 99,29 5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai
137.935.105.515,00
137.459.678.739,00 (475.426.776,00) 99,66 5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
222.466.834.312,00
220.704.657.034,00 (1.762.177.278,00) 99,21 5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 3 Belanja Modal
66.694.220.316,00
65.880.515.714,00 (813.704.602,00) 98,78 5 . 1.02 Kesehatan
721.739.746.023,00
617.328.300.733,50 (104.411.445.289,50) 85,53 5 . 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan
721.739.746.023,00
617.328.300.733,50 (104.411.445.289,50) 85,53 5 . 1.02 . 1.02.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
192.538.649.653,00
186.817.249.556,00 (5.721.400.097,00) 97,03 5 . 1.02 . 1.02.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai
192.538.649.653,00
186.817.249.556,00 (5.721.400.097,00) 97,03 5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
529.201.096.370,00
430.511.051.177,50 (98.690.045.192,50) 81,35 5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai
111.056.014.341,00
102.492.781.649,00 (8.563.232.692,00) 92,29 5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
375.376.867.135,00
289.997.281.351,50 (85.379.585.783,50) 77,25 5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 3 Belanja Modal
42.768.214.894,00
38.020.988.177,00 (4.747.226.717,00) 88,90 5 . 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
412.100.822.709,00
404.352.474.480,00 (7.748.348.229,00) 98,12 5 . 1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
411.900.822.709,00
404.155.757.480,00 (7.745.065.229,00) 98,12 5 . 1.03 . 1.03.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
19.668.815.504,00
18.957.433.076,00 (711.382.428,00) 96,38 5 . 1.03 . 1.03.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai
19.668.815.504,00
18.957.433.076,00 (711.382.428,00) 96,38 5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
392.232.007.205,00
385.198.324.404,00 (7.033.682.801,00) 98,21 5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
266.173.825.686,00
260.455.766.704,00 (5.718.058.982,00) 97,85 5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 3 Belanja Modal
126.058.181.519,00
124.742.557.700,00 (1.315.623.819,00) 98,96 5 . 1.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
200.000.000,00
196.717.000,00 (3.283.000,00) 98,36 5 . 1.03 . 4.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
200.000.000,00
196.717.000,00 (3.283.000,00) 98,36 5 . 1.03 . 4.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00
196.717.000,00 (3.283.000,00) 98,36 5 . 1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
140.192.378.070,00
135.261.709.449,00 (4.930.668.621,00) 96,48 5 . 1.04 . 1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
140.192.378.070,00
135.261.709.449,00 (4.930.668.621,00) 96,48 5 . 1.04 . 1.04.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
12.337.939.760,00
11.702.628.062,00 (635.311.698,00) 94,85 5 . 1.04 . 1.04.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai
12.337.939.760,00
11.702.628.062,00 (635.311.698,00) 94,85 5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
127.854.438.310,00
123.559.081.387,00 (4.295.356.923,00) 96,64 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 3
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai
48.018.000,00
35.698.000,00 (12.320.000,00) 74,34 5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
104.853.817.591,50
100.637.272.187,00 (4.216.545.404,50) 95,98 5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 3 Belanja Modal
22.952.602.718,50
22.886.111.200,00 (66.491.518,50) 99,71 5 . 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
71.835.945.830,00
69.102.558.830,00 (2.733.387.000,00) 96,19 5 . 1.05 . 1.05.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
4.270.853.335,00
3.498.765.079,00 (772.088.256,00) 81,92 5 . 1.05 . 1.05.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.434.842.135,00
2.051.677.589,00 (383.164.546,00) 84,26 5 . 1.05 . 1.05.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai
2.434.842.135,00
2.051.677.589,00 (383.164.546,00) 84,26 5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
1.836.011.200,00
1.447.087.490,00 (388.923.710,00) 78,82 5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai
7.200.000,00
7.200.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.756.152.400,00
1.367.228.690,00 (388.923.710,00) 77,85 5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 3 Belanja Modal
72.658.800,00
72.658.800,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 1.05.02 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas
30.187.120.911,00
29.286.408.563,00 (900.712.348,00) 97,02 5 . 1.05 . 1.05.02 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
12.736.860.911,00
12.329.382.129,00 (407.478.782,00) 96,80 5 . 1.05 . 1.05.02 . 1 . 1 Belanja Pegawai
12.736.860.911,00
12.329.382.129,00 (407.478.782,00) 96,80 5 . 1.05 . 1.05.02 . 2 BELANJA LANGSUNG
17.450.260.000,00
16.957.026.434,00 (493.233.566,00) 97,17 5 . 1.05 . 1.05.02 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
17.384.722.400,00
16.895.026.434,00 (489.695.966,00) 97,18 5 . 1.05 . 1.05.02 . 2 . 3 Belanja Modal
65.537.600,00
62.000.000,00 (3.537.600,00) 94,60 5 . 1.05 . 1.05.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14.826.436.334,00
14.130.758.131,00 (695.678.203,00) 95,31 5 . 1.05 . 1.05.03 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.432.255.634,00
4.834.561.831,00 (597.693.803,00) 89,00 5 . 1.05 . 1.05.03 . 1 . 1 Belanja Pegawai
5.432.255.634,00
4.834.561.831,00 (597.693.803,00) 89,00 5 . 1.05 . 1.05.03 . 2 BELANJA LANGSUNG
9.394.180.700,00
9.296.196.300,00 (97.984.400,00) 98,96 5 . 1.05 . 1.05.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.243.936.800,00
9.146.296.300,00 (97.640.500,00) 98,94 5 . 1.05 . 1.05.03 . 2 . 3 Belanja Modal
150.243.900,00
149.900.000,00 (343.900,00) 99,77 5 . 1.05 . 4.01.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
4.562.729.000,00
4.486.442.007,00 (76.286.993,00) 98,33 5 . 1.05 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG
4.562.729.000,00
4.486.442.007,00 (76.286.993,00) 98,33 5 . 1.05 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.562.729.000,00
4.486.442.007,00 (76.286.993,00) 98,33 5 . 1.05 . 4.01.04 Sekretariat DPRD
284.094.000,00
275.836.000,00 (8.258.000,00) 97,09 5 . 1.05 . 4.01.04 . 2 BELANJA LANGSUNG
284.094.000,00
275.836.000,00 (8.258.000,00) 97,09 5 . 1.05 . 4.01.04 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
284.094.000,00
275.836.000,00 (8.258.000,00) 97,09 5 . 1.05 . 4.01.05 Kecamatan Karawang Barat
1.358.976.600,00
1.358.976.600,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.05 . 2 BELANJA LANGSUNG
1.358.976.600,00
1.358.976.600,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.05 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.358.976.600,00
1.358.976.600,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.06 Kecamatan Pangkalan
413.109.800,00
413.109.800,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 4
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 1.05 . 4.01.06 . 2 BELANJA LANGSUNG
413.109.800,00
413.109.800,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.06 . 2 . 1 Belanja Pegawai
1.100.000,00
1.100.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.06 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
412.009.800,00
412.009.800,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.07 Kecamatan Telukjambe Timur
469.985.200,00
469.985.200,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.07 . 2 BELANJA LANGSUNG
469.985.200,00
469.985.200,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.07 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
469.985.200,00
469.985.200,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.08 Kecamatan Ciampel
515.108.000,00
515.108.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.08 . 2 BELANJA LANGSUNG
515.108.000,00
515.108.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.08 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
515.108.000,00
515.108.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.09 Kecamatan Klari
597.468.000,00
590.268.000,00 (7.200.000,00) 98,79 5 . 1.05 . 4.01.09 . 2 BELANJA LANGSUNG
597.468.000,00
590.268.000,00 (7.200.000,00) 98,79 5 . 1.05 . 4.01.09 . 2 . 1 Belanja Pegawai
450.000,00
450.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.09 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
597.018.000,00
589.818.000,00 (7.200.000,00) 98,79 5 . 1.05 . 4.01.10 Kecamatan Rengasdengklok
491.881.450,00
491.881.450,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.10 . 2 BELANJA LANGSUNG
491.881.450,00
491.881.450,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.10 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
491.881.450,00
491.881.450,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.11 Kecamatan Kutawaluya
577.940.500,00
577.614.600,00 (325.900,00) 99,94 5 . 1.05 . 4.01.11 . 2 BELANJA LANGSUNG
577.940.500,00
577.614.600,00 (325.900,00) 99,94 5 . 1.05 . 4.01.11 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
577.940.500,00
577.614.600,00 (325.900,00) 99,94 5 . 1.05 . 4.01.12 Kecamatan Batujaya
567.415.150,00
567.415.150,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.12 . 2 BELANJA LANGSUNG
567.415.150,00
567.415.150,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.12 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
567.415.150,00
567.415.150,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.13 Kecamatan Tirtajaya
591.193.000,00
590.943.000,00 (250.000,00) 99,96 5 . 1.05 . 4.01.13 . 2 BELANJA LANGSUNG
591.193.000,00
590.943.000,00 (250.000,00) 99,96 5 . 1.05 . 4.01.13 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
591.193.000,00
590.943.000,00 (250.000,00) 99,96 5 . 1.05 . 4.01.14 Kecamatan Pedes
622.416.400,00
621.916.400,00 (500.000,00) 99,92 5 . 1.05 . 4.01.14 . 2 BELANJA LANGSUNG
622.416.400,00
621.916.400,00 (500.000,00) 99,92 5 . 1.05 . 4.01.14 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
622.416.400,00
621.916.400,00 (500.000,00) 99,92 5 . 1.05 . 4.01.15 Kecamatan Cibuaya
614.387.600,00
614.387.600,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.15 . 2 BELANJA LANGSUNG
614.387.600,00
614.387.600,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.15 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
613.617.600,00
613.617.600,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.15 . 2 . 3 Belanja Modal
770.000,00
770.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 5
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 1.05 . 4.01.16 Kecamatan Pakisjaya
486.304.450,00
485.292.850,00 (1.011.600,00) 99,79 5 . 1.05 . 4.01.16 . 2 BELANJA LANGSUNG
486.304.450,00
485.292.850,00 (1.011.600,00) 99,79 5 . 1.05 . 4.01.16 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.05 . 4.01.16 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
473.020.850,00
472.009.250,00 (1.011.600,00) 99,79 5 . 1.05 . 4.01.16 . 2 . 3 Belanja Modal
13.283.600,00
13.283.600,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.17 Kecamatan Cikampek
601.181.900,00
450.408.000,00 (150.773.900,00) 74,92 5 . 1.05 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG
601.181.900,00
450.408.000,00 (150.773.900,00) 74,92 5 . 1.05 . 4.01.17 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
601.076.900,00
450.408.000,00 (150.668.900,00) 74,93 5 . 1.05 . 4.01.17 . 2 . 3 Belanja Modal
105.000,00 0,00 (105.000,00) 0,00 5 . 1.05 . 4.01.18 Kecamatan Jatisari
605.287.000,00
595.040.000,00 (10.247.000,00) 98,31 5 . 1.05 . 4.01.18 . 2 BELANJA LANGSUNG
605.287.000,00
595.040.000,00 (10.247.000,00) 98,31 5 . 1.05 . 4.01.18 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
605.287.000,00
595.040.000,00 (10.247.000,00) 98,31 5 . 1.05 . 4.01.19 Kecamatan Cilamaya Wetan
617.684.000,00
617.684.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.19 . 2 BELANJA LANGSUNG
617.684.000,00
617.684.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.19 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
617.684.000,00
617.684.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.20 Kecamatan Tirtamulya
538.816.400,00
538.816.400,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.20 . 2 BELANJA LANGSUNG
538.816.400,00
538.816.400,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.20 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
538.816.400,00
538.816.400,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.21 Kecamatan Telagasari
629.679.300,00
629.679.300,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.21 . 2 BELANJA LANGSUNG
629.679.300,00
629.679.300,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.21 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
629.679.300,00
629.679.300,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.22 Kecamatan Rawamerta
620.760.000,00
620.760.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.22 . 2 BELANJA LANGSUNG
620.760.000,00
620.760.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.22 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
620.760.000,00
620.760.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.23 Kecamatan Lemahabang
573.559.300,00
573.559.300,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.23 . 2 BELANJA LANGSUNG
573.559.300,00
573.559.300,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.23 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
573.559.300,00
573.559.300,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.24 Kecamatan Tempuran
682.482.850,00
682.482.850,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.24 . 2 BELANJA LANGSUNG
682.482.850,00
682.482.850,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.24 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
682.086.850,00
682.086.850,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.24 . 2 . 3 Belanja Modal
396.000,00
396.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.25 Kecamatan Majalaya
516.424.700,00
494.849.900,00 (21.574.800,00) 95,82 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 6
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 1.05 . 4.01.25 . 2 BELANJA LANGSUNG
516.424.700,00
494.849.900,00 (21.574.800,00) 95,82 5 . 1.05 . 4.01.25 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
516.424.700,00
494.849.900,00 (21.574.800,00) 95,82 5 . 1.05 . 4.01.26 Kecamatan Jayakerta
468.541.600,00
468.541.600,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.26 . 2 BELANJA LANGSUNG
468.541.600,00
468.541.600,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.26 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
468.541.600,00
468.541.600,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.27 Kecamatan Cilamaya Kulon
618.770.100,00
618.770.100,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.27 . 2 BELANJA LANGSUNG
618.770.100,00
618.770.100,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.27 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
618.770.100,00
618.770.100,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.28 Kecamatan Banyusari
606.838.000,00
606.838.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.28 . 2 BELANJA LANGSUNG
606.838.000,00
606.838.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.28 . 2 . 1 Belanja Pegawai
3.750.000,00
3.750.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.28 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
603.088.000,00
603.088.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.29 Kecamatan Kota Baru
562.390.800,00
562.390.800,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.29 . 2 BELANJA LANGSUNG
562.390.800,00
562.390.800,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.29 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
562.390.800,00
562.390.800,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.30 Kecamatan Karawang Timur
719.174.100,00
684.374.100,00 (34.800.000,00) 95,16 5 . 1.05 . 4.01.30 . 2 BELANJA LANGSUNG
719.174.100,00
684.374.100,00 (34.800.000,00) 95,16 5 . 1.05 . 4.01.30 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
719.174.100,00
684.374.100,00 (34.800.000,00) 95,16 5 . 1.05 . 4.01.31 Kecamatan Telukjambe Barat
493.504.100,00
455.295.700,00 (38.208.400,00) 92,26 5 . 1.05 . 4.01.31 . 2 BELANJA LANGSUNG
493.504.100,00
455.295.700,00 (38.208.400,00) 92,26 5 . 1.05 . 4.01.31 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
493.504.100,00
455.295.700,00 (38.208.400,00) 92,26 5 . 1.05 . 4.01.32 Kecamatan Tegalwaru
559.779.950,00
559.779.950,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.32 . 2 BELANJA LANGSUNG
559.779.950,00
559.779.950,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.32 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
559.779.950,00
559.779.950,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.33 Kecamatan Purwasari
466.282.000,00
450.810.400,00 (15.471.600,00) 96,68 5 . 1.05 . 4.01.33 . 2 BELANJA LANGSUNG
466.282.000,00
450.810.400,00 (15.471.600,00) 96,68 5 . 1.05 . 4.01.33 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
466.282.000,00
450.810.400,00 (15.471.600,00) 96,68 5 . 1.05 . 4.01.34 Kecamatan Cilebar
517.370.000,00
517.370.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.34 . 2 BELANJA LANGSUNG
517.370.000,00
517.370.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.34 . 2 . 1 Belanja Pegawai
2.350.000,00
2.350.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.34 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
515.020.000,00
515.020.000,00 0,00 100,00 5 . 1.06 Sosial
20.600.557.849,00
19.842.496.837,00 (758.061.012,00) 96,32 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 7
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 1.06 . 1.06.01 Dinas Sosial
16.284.972.449,00
15.741.777.637,00 (543.194.812,00) 96,66 5 . 1.06 . 1.06.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.688.984.249,00
5.249.451.611,00 (439.532.638,00) 92,27 5 . 1.06 . 1.06.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai
5.688.984.249,00
5.249.451.611,00 (439.532.638,00) 92,27 5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
10.595.988.200,00
10.492.326.026,00 (103.662.174,00) 99,02 5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.500.997.200,00
10.397.335.026,00 (103.662.174,00) 99,01 5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 3 Belanja Modal
94.991.000,00
94.991.000,00 0,00 100,00 5 . 1.06 . 4.01.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
4.229.585.600,00
4.044.719.200,00 (184.866.400,00) 95,63 5 . 1.06 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG
4.229.585.600,00
4.044.719.200,00 (184.866.400,00) 95,63 5 . 1.06 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.229.585.600,00
4.044.719.200,00 (184.866.400,00) 95,63 5 . 1.06 . 4.01.07 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.07 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.07 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.08 Kecamatan Ciampel 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.08 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.08 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.09 Kecamatan Klari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.09 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.09 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.10 Kecamatan Rengasdengklok 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.10 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.10 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.11 Kecamatan Kutawaluya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.11 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.11 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.12 Kecamatan Batujaya
35.000.000,00
35.000.000,00 0,00 100,00 5 . 1.06 . 4.01.12 . 2 BELANJA LANGSUNG
35.000.000,00
35.000.000,00 0,00 100,00 5 . 1.06 . 4.01.12 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00
35.000.000,00 0,00 100,00 5 . 1.06 . 4.01.13 Kecamatan Tirtajaya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.13 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.13 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.14 Kecamatan Pedes
15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 5 . 1.06 . 4.01.14 . 2 BELANJA LANGSUNG
15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 8
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 1.06 . 4.01.14 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 5 . 1.06 . 4.01.15 Kecamatan Cibuaya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.15 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.15 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.16 Kecamatan Pakisjaya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.16 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.16 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.17 Kecamatan Cikampek
14.999.800,00 0,00 (14.999.800,00) 0,00 5 . 1.06 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG
14.999.800,00 0,00 (14.999.800,00) 0,00 5 . 1.06 . 4.01.17 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
14.999.800,00 0,00 (14.999.800,00) 0,00 5 . 1.06 . 4.01.18 Kecamatan Jatisari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.18 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.18 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.19 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.19 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.19 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.21 Kecamatan Telagasari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.21 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.21 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.22 Kecamatan Rawamerta 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.22 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.22 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.23 Kecamatan Lemahabang 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.23 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.23 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.24 Kecamatan Tempuran
6.000.000,00
6.000.000,00 0,00 100,00 5 . 1.06 . 4.01.24 . 2 BELANJA LANGSUNG
6.000.000,00
6.000.000,00 0,00 100,00 5 . 1.06 . 4.01.24 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00
6.000.000,00 0,00 100,00 5 . 1.06 . 4.01.25 Kecamatan Majalaya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.25 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.25 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.26 Kecamatan Jayakerta 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 9
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 1.06 . 4.01.26 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.26 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.27 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.27 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.27 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.28 Kecamatan Banyusari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.28 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.28 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.29 Kecamatan Kota Baru
15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 1.06 . 4.01.29 . 2 BELANJA LANGSUNG
15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 1.06 . 4.01.29 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 1.06 . 4.01.32 Kecamatan Tegalwaru 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.32 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.32 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.33 Kecamatan Purwasari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.33 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.33 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.34 Kecamatan Cilebar 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.34 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.34 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
231.772.434.719,10
215.244.722.624,00 (16.527.712.095,10) 92,87 5 . 2.01 Tenaga Kerja
17.089.124.926,00
16.213.825.487,00 (875.299.439,00) 94,88 5 . 2.01 . 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17.089.124.926,00
16.213.825.487,00 (875.299.439,00) 94,88 5 . 2.01 . 2.01.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
10.786.415.726,00
10.039.029.290,00 (747.386.436,00) 93,07 5 . 2.01 . 2.01.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai
10.786.415.726,00
10.039.029.290,00 (747.386.436,00) 93,07 5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
6.302.709.200,00
6.174.796.197,00 (127.913.003,00) 97,97 5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.044.300.800,00
5.916.673.047,00 (127.627.753,00) 97,89 5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 . 3 Belanja Modal
258.408.400,00
258.123.150,00 (285.250,00) 99,89 5 . 2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8.125.762.854,00
7.427.635.987,00 (698.126.867,00) 91,41 5 . 2.02 . 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7.697.157.304,00
7.010.009.937,00 (687.147.367,00) 91,07 5 . 2.02 . 2.02.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.612.111.404,00
4.062.412.772,00 (549.698.632,00) 88,08 5 . 2.02 . 2.02.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai
4.612.111.404,00
4.062.412.772,00 (549.698.632,00) 88,08 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 10
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.02 . 2.02.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
3.085.045.900,00
2.947.597.165,00 (137.448.735,00) 95,54 5 . 2.02 . 2.02.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai
155.300.000,00
152.800.000,00 (2.500.000,00) 98,39 5 . 2.02 . 2.02.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.861.558.700,00
2.726.609.965,00 (134.948.735,00) 95,28 5 . 2.02 . 2.02.01 . 2 . 3 Belanja Modal
68.187.200,00
68.187.200,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.05 Kecamatan Karawang Barat
16.025.000,00
16.025.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.05 . 2 BELANJA LANGSUNG
16.025.000,00
16.025.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.05 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
16.025.000,00
16.025.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.06 Kecamatan Pangkalan
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.06 . 2 BELANJA LANGSUNG
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.06 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.07 Kecamatan Telukjambe Timur
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.07 . 2 BELANJA LANGSUNG
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.07 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.08 Kecamatan Ciampel
15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.08 . 2 BELANJA LANGSUNG
15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.08 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.09 Kecamatan Klari
14.000.000,00
14.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.09 . 2 BELANJA LANGSUNG
14.000.000,00
14.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.09 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
14.000.000,00
14.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.10 Kecamatan Rengasdengklok
48.400.000,00
48.400.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.10 . 2 BELANJA LANGSUNG
48.400.000,00
48.400.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.10 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
48.400.000,00
48.400.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.11 Kecamatan Kutawaluya
9.350.000,00
9.350.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.11 . 2 BELANJA LANGSUNG
9.350.000,00
9.350.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.11 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.350.000,00
9.350.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.12 Kecamatan Batujaya
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.12 . 2 BELANJA LANGSUNG
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.12 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.13 Kecamatan Tirtajaya
6.325.000,00
6.325.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.13 . 2 BELANJA LANGSUNG
6.325.000,00
6.325.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.13 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.325.000,00
6.325.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.14 Kecamatan Pedes
11.400.000,00
11.400.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 11
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.02 . 4.01.14 . 2 BELANJA LANGSUNG
11.400.000,00
11.400.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.14 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
11.400.000,00
11.400.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.15 Kecamatan Cibuaya
12.445.250,00
12.445.250,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.15 . 2 BELANJA LANGSUNG
12.445.250,00
12.445.250,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.15 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.445.250,00
12.445.250,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.16 Kecamatan Pakisjaya
8.450.000,00
8.450.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.16 . 2 BELANJA LANGSUNG
8.450.000,00
8.450.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.16 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
8.450.000,00
8.450.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.17 Kecamatan Cikampek
13.050.000,00
13.050.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG
13.050.000,00
13.050.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.17 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
13.050.000,00
13.050.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.18 Kecamatan Jatisari
5.566.000,00
5.566.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.18 . 2 BELANJA LANGSUNG
5.566.000,00
5.566.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.18 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.566.000,00
5.566.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.20 Kecamatan Tirtamulya
15.602.800,00
15.602.800,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.20 . 2 BELANJA LANGSUNG
15.602.800,00
15.602.800,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.20 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.602.800,00
15.602.800,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.21 Kecamatan Telagasari
10.650.000,00
10.650.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.21 . 2 BELANJA LANGSUNG
10.650.000,00
10.650.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.21 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.650.000,00
10.650.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.22 Kecamatan Rawamerta
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.22 . 2 BELANJA LANGSUNG
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.22 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.23 Kecamatan Lemahabang
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.23 . 2 BELANJA LANGSUNG
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.23 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.24 Kecamatan Tempuran
15.100.000,00
15.100.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.24 . 2 BELANJA LANGSUNG
15.100.000,00
15.100.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.24 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.100.000,00
15.100.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.25 Kecamatan Majalaya
13.900.000,00
13.900.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.25 . 2 BELANJA LANGSUNG
13.900.000,00
13.900.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.25 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
13.900.000,00
13.900.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 12
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.02 . 4.01.26 Kecamatan Jayakerta
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.26 . 2 BELANJA LANGSUNG
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.26 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.27 Kecamatan Cilamaya Kulon
13.724.000,00
13.724.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.27 . 2 BELANJA LANGSUNG
13.724.000,00
13.724.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.27 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
13.724.000,00
13.724.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.28 Kecamatan Banyusari
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.28 . 2 BELANJA LANGSUNG
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.28 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.29 Kecamatan Kota Baru
15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.29 . 2 BELANJA LANGSUNG
15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.29 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.30 Kecamatan Karawang Timur
46.336.000,00
35.475.000,00 (10.861.000,00) 76,56 5 . 2.02 . 4.01.30 . 2 BELANJA LANGSUNG
46.336.000,00
35.475.000,00 (10.861.000,00) 76,56 5 . 2.02 . 4.01.30 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
46.336.000,00
35.475.000,00 (10.861.000,00) 76,56 5 . 2.02 . 4.01.31 Kecamatan Telukjambe Barat
12.000.000,00
12.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.31 . 2 BELANJA LANGSUNG
12.000.000,00
12.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.31 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000,00
12.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.32 Kecamatan Tegalwaru
12.000.000,00
12.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.32 . 2 BELANJA LANGSUNG
12.000.000,00
12.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.32 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000,00
12.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.33 Kecamatan Purwasari
24.281.500,00
24.163.000,00 (118.500,00) 99,51 5 . 2.02 . 4.01.33 . 2 BELANJA LANGSUNG
24.281.500,00
24.163.000,00 (118.500,00) 99,51 5 . 2.02 . 4.01.33 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
24.281.500,00
24.163.000,00 (118.500,00) 99,51 5 . 2.02 . 4.01.34 Kecamatan Cilebar
15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.34 . 2 BELANJA LANGSUNG
15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.34 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.03 Pangan
6.447.406.082,00
5.773.204.987,00 (674.201.095,00) 89,54 5 . 2.03 . 2.03.01 Dinas Pangan
6.447.406.082,00
5.773.204.987,00 (674.201.095,00) 89,54 5 . 2.03 . 2.03.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.933.424.432,00
4.306.709.253,00 (626.715.179,00) 87,30 5 . 2.03 . 2.03.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai
4.933.424.432,00
4.306.709.253,00 (626.715.179,00) 87,30 5 . 2.03 . 2.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
1.513.981.650,00
1.466.495.734,00 (47.485.916,00) 96,86 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 13
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.03 . 2.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.513.981.650,00
1.466.495.734,00 (47.485.916,00) 96,86 5 . 2.03 . 2.03.01 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.05 Lingkungan Hidup
40.994.874.334,00
39.772.368.392,00 (1.222.505.942,00) 97,02 5 . 2.05 . 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
40.902.604.834,00
39.685.658.892,00 (1.216.945.942,00) 97,02 5 . 2.05 . 2.05.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
9.165.721.134,00
8.485.337.012,00 (680.384.122,00) 92,58 5 . 2.05 . 2.05.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai
9.165.721.134,00
8.485.337.012,00 (680.384.122,00) 92,58 5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
31.736.883.700,00
31.200.321.880,00 (536.561.820,00) 98,31 5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai
3.000.000,00
3.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
27.213.537.033,00
26.708.784.880,00 (504.752.153,00) 98,15 5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 . 3 Belanja Modal
4.520.346.667,00
4.488.537.000,00 (31.809.667,00) 99,30 5 . 2.05 . 4.01.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
92.269.500,00
86.709.500,00 (5.560.000,00) 93,97 5 . 2.05 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG
92.269.500,00
86.709.500,00 (5.560.000,00) 93,97 5 . 2.05 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
92.269.500,00
86.709.500,00 (5.560.000,00) 93,97 5 . 2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil
21.927.529.432,00
17.608.498.142,00 (4.319.031.290,00) 80,30 5 . 2.06 . 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21.905.209.432,00
17.586.178.142,00 (4.319.031.290,00) 80,28 5 . 2.06 . 2.06.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
7.518.996.982,00
6.729.476.666,00 (789.520.316,00) 89,50 5 . 2.06 . 2.06.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai
7.518.996.982,00
6.729.476.666,00 (789.520.316,00) 89,50 5 . 2.06 . 2.06.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
14.386.212.450,00
10.856.701.476,00 (3.529.510.974,00) 75,47 5 . 2.06 . 2.06.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai
77.998.000,00
77.623.000,00 (375.000,00) 99,52 5 . 2.06 . 2.06.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
13.251.845.250,00
9.784.492.476,00 (3.467.352.774,00) 73,83 5 . 2.06 . 2.06.01 . 2 . 3 Belanja Modal
1.056.369.200,00
994.586.000,00 (61.783.200,00) 94,15 5 . 2.06 . 4.01.09 Kecamatan Klari
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.06 . 4.01.09 . 2 BELANJA LANGSUNG
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.06 . 4.01.09 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.06 . 4.01.25 Kecamatan Majalaya
7.320.000,00
7.320.000,00 0,00 100,00 5 . 2.06 . 4.01.25 . 2 BELANJA LANGSUNG
7.320.000,00
7.320.000,00 0,00 100,00 5 . 2.06 . 4.01.25 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.320.000,00
7.320.000,00 0,00 100,00 5 . 2.06 . 4.01.28 Kecamatan Banyusari
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.06 . 4.01.28 . 2 BELANJA LANGSUNG
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.06 . 4.01.28 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa
30.744.707.364,10
28.212.844.100,00 (2.531.863.264,10) 91,76 5 . 2.07 . 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15.840.348.883,00
13.316.883.665,00 (2.523.465.218,00) 84,07 5 . 2.07 . 2.07.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
7.335.305.794,00
6.834.399.065,00 (500.906.729,00) 93,17 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 14
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.07 . 2.07.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai
7.335.305.794,00
6.834.399.065,00 (500.906.729,00) 93,17 5 . 2.07 . 2.07.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
8.505.043.089,00
6.482.484.600,00 (2.022.558.489,00) 76,22 5 . 2.07 . 2.07.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
8.505.043.089,00
6.482.484.600,00 (2.022.558.489,00) 76,22 5 . 2.07 . 2.07.01 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.07 . 4.01.05 Kecamatan Karawang Barat
9.536.066.701,10
9.535.574.900,00 (491.801,10) 99,99 5 . 2.07 . 4.01.05 . 2 BELANJA LANGSUNG
9.536.066.701,10
9.535.574.900,00 (491.801,10) 99,99 5 . 2.07 . 4.01.05 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.511.941.701,10
9.511.449.900,00 (491.801,10) 99,99 5 . 2.07 . 4.01.05 . 2 . 3 Belanja Modal
24.125.000,00
24.125.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.06 Kecamatan Pangkalan
8.000.000,00
8.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.06 . 2 BELANJA LANGSUNG
8.000.000,00
8.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.06 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
8.000.000,00
8.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.07 Kecamatan Telukjambe Timur
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.07 . 2 BELANJA LANGSUNG
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.07 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.08 Kecamatan Ciampel
9.000.000,00
9.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.08 . 2 BELANJA LANGSUNG
9.000.000,00
9.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.08 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.000.000,00
9.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.09 Kecamatan Klari
11.486.000,00
11.486.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.09 . 2 BELANJA LANGSUNG
11.486.000,00
11.486.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.09 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
11.486.000,00
11.486.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.10 Kecamatan Rengasdengklok
16.623.800,00
16.623.800,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.10 . 2 BELANJA LANGSUNG
16.623.800,00
16.623.800,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.10 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
16.623.800,00
16.623.800,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.11 Kecamatan Kutawaluya
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.11 . 2 BELANJA LANGSUNG
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.11 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.12 Kecamatan Batujaya
5.780.000,00
5.780.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.12 . 2 BELANJA LANGSUNG
5.780.000,00
5.780.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.12 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.780.000,00
5.780.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.13 Kecamatan Tirtajaya
5.700.000,00
5.700.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.13 . 2 BELANJA LANGSUNG
5.700.000,00
5.700.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.13 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.565.000,00
5.565.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.13 . 2 . 3 Belanja Modal
135.000,00
135.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 15
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.07 . 4.01.15 Kecamatan Cibuaya
12.307.600,00
12.307.600,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.15 . 2 BELANJA LANGSUNG
12.307.600,00
12.307.600,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.15 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.307.600,00
12.307.600,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.16 Kecamatan Pakisjaya
5.966.000,00
5.966.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.16 . 2 BELANJA LANGSUNG
5.966.000,00
5.966.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.16 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.966.000,00
5.966.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.17 Kecamatan Cikampek
7.000.000,00
7.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG
7.000.000,00
7.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.17 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000,00
7.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.18 Kecamatan Jatisari
9.879.000,00
9.879.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.18 . 2 BELANJA LANGSUNG
9.879.000,00
9.879.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.18 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.879.000,00
9.879.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.19 Kecamatan Cilamaya Wetan
20.650.000,00
20.650.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.19 . 2 BELANJA LANGSUNG
20.650.000,00
20.650.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.19 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.650.000,00
20.650.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.20 Kecamatan Tirtamulya
55.000.000,00
55.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.20 . 2 BELANJA LANGSUNG
55.000.000,00
55.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.20 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
55.000.000,00
55.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.21 Kecamatan Telagasari
15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.21 . 2 BELANJA LANGSUNG
15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.21 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.22 Kecamatan Rawamerta
13.000.000,00
13.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.22 . 2 BELANJA LANGSUNG
13.000.000,00
13.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.22 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
13.000.000,00
13.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.23 Kecamatan Lemahabang
12.250.000,00
12.250.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.23 . 2 BELANJA LANGSUNG
12.250.000,00
12.250.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.23 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.250.000,00
12.250.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.24 Kecamatan Tempuran
4.461.500,00
4.461.500,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.24 . 2 BELANJA LANGSUNG
4.461.500,00
4.461.500,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.24 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.461.500,00
4.461.500,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.25 Kecamatan Majalaya
18.620.000,00
18.620.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.25 . 2 BELANJA LANGSUNG
18.620.000,00
18.620.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 16
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.07 . 4.01.25 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
18.620.000,00
18.620.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.26 Kecamatan Jayakerta
13.500.000,00
13.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.26 . 2 BELANJA LANGSUNG
13.500.000,00
13.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.26 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
13.500.000,00
13.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.27 Kecamatan Cilamaya Kulon
7.150.000,00
7.150.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.27 . 2 BELANJA LANGSUNG
7.150.000,00
7.150.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.27 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.150.000,00
7.150.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.28 Kecamatan Banyusari
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.28 . 2 BELANJA LANGSUNG
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.28 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.29 Kecamatan Kota Baru
12.250.000,00
12.250.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.29 . 2 BELANJA LANGSUNG
12.250.000,00
12.250.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.29 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.250.000,00
12.250.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.30 Kecamatan Karawang Timur
4.997.787.680,00
4.989.881.435,00 (7.906.245,00) 99,84 5 . 2.07 . 4.01.30 . 2 BELANJA LANGSUNG
4.997.787.680,00
4.989.881.435,00 (7.906.245,00) 99,84 5 . 2.07 . 4.01.30 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.997.787.680,00
4.989.881.435,00 (7.906.245,00) 99,84 5 . 2.07 . 4.01.31 Kecamatan Telukjambe Barat
11.100.000,00
11.100.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.31 . 2 BELANJA LANGSUNG
11.100.000,00
11.100.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.31 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
11.100.000,00
11.100.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.32 Kecamatan Tegalwaru
9.100.000,00
9.100.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.32 . 2 BELANJA LANGSUNG
9.100.000,00
9.100.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.32 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.100.000,00
9.100.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.33 Kecamatan Purwasari
31.680.200,00
31.680.200,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.33 . 2 BELANJA LANGSUNG
31.680.200,00
31.680.200,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.33 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
31.680.200,00
31.680.200,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.34 Kecamatan Cilebar
15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.34 . 2 BELANJA LANGSUNG
15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.34 . 2 . 1 Belanja Pegawai
600.000,00
600.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.34 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
14.400.000,00
14.400.000,00 0,00 100,00 5 . 2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23.283.028.206,00
22.325.058.321,00 (957.969.885,00) 95,89 5 . 2.08 . 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
23.283.028.206,00
22.325.058.321,00 (957.969.885,00) 95,89 5 . 2.08 . 2.08.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.853.524.781,00
4.567.530.948,00 (285.993.833,00) 94,11 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 17
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.08 . 2.08.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai
4.853.524.781,00
4.567.530.948,00 (285.993.833,00) 94,11 5 . 2.08 . 2.08.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
18.429.503.425,00
17.757.527.373,00 (671.976.052,00) 96,35 5 . 2.08 . 2.08.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai
5.466.250.000,00
5.444.150.000,00 (22.100.000,00) 99,60 5 . 2.08 . 2.08.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
11.892.791.625,00
11.306.430.373,00 (586.361.252,00) 95,07 5 . 2.08 . 2.08.01 . 2 . 3 Belanja Modal
1.070.461.800,00
1.006.947.000,00 (63.514.800,00) 94,07 5 . 2.09 Perhubungan
22.080.662.384,00
21.313.382.614,00 (767.279.770,00) 96,53 5 . 2.09 . 2.09.01 Dinas Perhubungan
22.080.662.384,00
21.313.382.614,00 (767.279.770,00) 96,53 5 . 2.09 . 2.09.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
13.549.110.684,00
12.865.740.722,00 (683.369.962,00) 94,96 5 . 2.09 . 2.09.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai
13.549.110.684,00
12.865.740.722,00 (683.369.962,00) 94,96 5 . 2.09 . 2.09.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
8.531.551.700,00
8.447.641.892,00 (83.909.808,00) 99,02 5 . 2.09 . 2.09.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.761.770.350,00
7.679.927.642,00 (81.842.708,00) 98,95 5 . 2.09 . 2.09.01 . 2 . 3 Belanja Modal
769.781.350,00
767.714.250,00 (2.067.100,00) 99,73 5 . 2.10 Komunikasi dan Informatika
14.379.426.913,00
13.717.566.431,00 (661.860.482,00) 95,40 5 . 2.10 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika
13.359.144.313,00
12.756.336.931,00 (602.807.382,00) 95,49 5 . 2.10 . 2.10.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.663.831.163,00
5.305.217.208,00 (358.613.955,00) 93,67 5 . 2.10 . 2.10.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai
5.663.831.163,00
5.305.217.208,00 (358.613.955,00) 93,67 5 . 2.10 . 2.10.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
7.695.313.150,00
7.451.119.723,00 (244.193.427,00) 96,83 5 . 2.10 . 2.10.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.10 . 2.10.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.892.583.150,00
6.868.929.723,00 (23.653.427,00) 99,66 5 . 2.10 . 2.10.01 . 2 . 3 Belanja Modal
802.730.000,00
582.190.000,00 (220.540.000,00) 72,53 5 . 2.10 . 4.01.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
720.480.000,00
702.460.000,00 (18.020.000,00) 97,50 5 . 2.10 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG
720.480.000,00
702.460.000,00 (18.020.000,00) 97,50 5 . 2.10 . 4.01.03 . 2 . 3 Belanja Modal
720.480.000,00
702.460.000,00 (18.020.000,00) 97,50 5 . 2.10 . 4.01.04 Sekretariat DPRD
78.802.600,00
45.769.500,00 (33.033.100,00) 58,08 5 . 2.10 . 4.01.04 . 2 BELANJA LANGSUNG
78.802.600,00
45.769.500,00 (33.033.100,00) 58,08 5 . 2.10 . 4.01.04 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
78.802.600,00
45.769.500,00 (33.033.100,00) 58,08 5 . 2.10 . 4.04.02 Badan Pendapatan Daerah
221.000.000,00
213.000.000,00 (8.000.000,00) 96,38 5 . 2.10 . 4.04.02 . 2 BELANJA LANGSUNG
221.000.000,00
213.000.000,00 (8.000.000,00) 96,38 5 . 2.10 . 4.04.02 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
221.000.000,00
213.000.000,00 (8.000.000,00) 96,38 5 . 2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.078.883.352,00
8.404.615.099,00 (674.268.253,00) 92,57 5 . 2.11 . 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8.997.419.602,00
8.323.151.349,00 (674.268.253,00) 92,51 5 . 2.11 . 2.11.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.316.466.002,00
4.846.901.858,00 (469.564.144,00) 91,17 5 . 2.11 . 2.11.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai
5.316.466.002,00
4.846.901.858,00 (469.564.144,00) 91,17 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 18
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.11 . 2.11.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
3.680.953.600,00
3.476.249.491,00 (204.704.109,00) 94,44 5 . 2.11 . 2.11.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.680.953.600,00
3.476.249.491,00 (204.704.109,00) 94,44 5 . 2.11 . 4.01.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
81.463.750,00
81.463.750,00 0,00 100,00 5 . 2.11 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG
81.463.750,00
81.463.750,00 0,00 100,00 5 . 2.11 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
81.463.750,00
81.463.750,00 0,00 100,00 5 . 2.12 Penanaman Modal
12.645.492.521,00
11.303.990.988,00 (1.341.501.533,00) 89,39 5 . 2.12 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.645.492.521,00
11.303.990.988,00 (1.341.501.533,00) 89,39 5 . 2.12 . 2.12.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
9.026.041.521,00
7.685.299.094,00 (1.340.742.427,00) 85,15 5 . 2.12 . 2.12.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai
9.026.041.521,00
7.685.299.094,00 (1.340.742.427,00) 85,15 5 . 2.12 . 2.12.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
3.619.451.000,00
3.618.691.894,00 (759.106,00) 99,98 5 . 2.12 . 2.12.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai
174.750.000,00
174.750.000,00 0,00 100,00 5 . 2.12 . 2.12.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.141.115.700,00
3.140.380.594,00 (735.106,00) 99,98 5 . 2.12 . 2.12.01 . 2 . 3 Belanja Modal
303.585.300,00
303.561.300,00 (24.000,00) 99,99 5 . 2.13 Kepemudaan dan Olah Raga
3.133.840.500,00
3.062.908.250,00 (70.932.250,00) 97,74 5 . 2.13 . 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
3.073.846.700,00
3.042.908.250,00 (30.938.450,00) 98,99 5 . 2.13 . 1.01.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
3.073.846.700,00
3.042.908.250,00 (30.938.450,00) 98,99 5 . 2.13 . 1.01.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai
59.750.000,00
41.750.000,00 (18.000.000,00) 69,87 5 . 2.13 . 1.01.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.839.596.700,00
2.827.380.250,00 (12.216.450,00) 99,57 5 . 2.13 . 1.01.01 . 2 . 3 Belanja Modal
174.500.000,00
173.778.000,00 (722.000,00) 99,59 5 . 2.13 . 4.01.07 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.07 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.07 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.08 Kecamatan Ciampel 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.08 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.08 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.09 Kecamatan Klari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.09 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.09 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.11 Kecamatan Kutawaluya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.11 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.11 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.13 Kecamatan Tirtajaya
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 19
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.13 . 4.01.13 . 2 BELANJA LANGSUNG
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.13 . 4.01.13 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.13 . 4.01.14 Kecamatan Pedes
20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 5 . 2.13 . 4.01.14 . 2 BELANJA LANGSUNG
20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 5 . 2.13 . 4.01.14 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 5 . 2.13 . 4.01.15 Kecamatan Cibuaya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.15 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.15 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.16 Kecamatan Pakisjaya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.16 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.16 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.17 Kecamatan Cikampek
19.993.800,00 0,00 (19.993.800,00) 0,00 5 . 2.13 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG
19.993.800,00 0,00 (19.993.800,00) 0,00 5 . 2.13 . 4.01.17 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
19.993.800,00 0,00 (19.993.800,00) 0,00 5 . 2.13 . 4.01.18 Kecamatan Jatisari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.18 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.18 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.19 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.19 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.19 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.21 Kecamatan Telagasari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.21 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.21 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.23 Kecamatan Lemahabang 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.23 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.23 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.25 Kecamatan Majalaya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.25 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.25 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.26 Kecamatan Jayakerta 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.26 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.26 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 20
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.13 . 4.01.27 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.27 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.27 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.29 Kecamatan Kota Baru 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.29 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.29 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.34 Kecamatan Cilebar 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.34 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.34 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.14 Statistik
844.031.250,00
813.429.200,00 (30.602.050,00) 96,37 5 . 2.14 . 3.03.01 Dinas Pertanian
243.200.000,00
242.629.200,00 (570.800,00) 99,77 5 . 2.14 . 3.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
243.200.000,00
242.629.200,00 (570.800,00) 99,77 5 . 2.14 . 3.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
243.200.000,00
242.629.200,00 (570.800,00) 99,77 5 . 2.14 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
600.831.250,00
570.800.000,00 (30.031.250,00) 95,00 5 . 2.14 . 4.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
600.831.250,00
570.800.000,00 (30.031.250,00) 95,00 5 . 2.14 . 4.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
600.831.250,00
570.800.000,00 (30.031.250,00) 95,00 5 . 2.15 Persandian
162.398.890,00
158.291.809,00 (4.107.081,00) 97,47 5 . 2.15 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika
162.398.890,00
158.291.809,00 (4.107.081,00) 97,47 5 . 2.15 . 2.10.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
162.398.890,00
158.291.809,00 (4.107.081,00) 97,47 5 . 2.15 . 2.10.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
115.853.240,00
115.615.809,00 (237.431,00) 99,80 5 . 2.15 . 2.10.01 . 2 . 3 Belanja Modal
46.545.650,00
42.676.000,00 (3.869.650,00) 91,69 5 . 2.16 Kebudayaan
12.734.753.579,00
11.799.800.663,00 (934.952.916,00) 92,66 5 . 2.16 . 2.16.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
12.690.565.079,00
11.773.822.263,00 (916.742.816,00) 92,78 5 . 2.16 . 2.16.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.660.637.579,00
5.866.869.963,00 (793.767.616,00) 88,08 5 . 2.16 . 2.16.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai
6.660.637.579,00
5.866.869.963,00 (793.767.616,00) 88,08 5 . 2.16 . 2.16.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
6.029.927.500,00
5.906.952.300,00 (122.975.200,00) 97,96 5 . 2.16 . 2.16.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.829.411.700,00
5.707.587.300,00 (121.824.400,00) 97,91 5 . 2.16 . 2.16.01 . 2 . 3 Belanja Modal
200.515.800,00
199.365.000,00 (1.150.800,00) 99,43 5 . 2.16 . 4.01.05 Kecamatan Karawang Barat 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.05 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.05 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.07 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 21
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.16 . 4.01.07 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.07 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.08 Kecamatan Ciampel 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.08 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.08 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.09 Kecamatan Klari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.09 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.09 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.10 Kecamatan Rengasdengklok
3.500.000,00
3.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2.16 . 4.01.10 . 2 BELANJA LANGSUNG
3.500.000,00
3.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2.16 . 4.01.10 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.500.000,00
3.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2.16 . 4.01.11 Kecamatan Kutawaluya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.11 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.11 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.12 Kecamatan Batujaya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.12 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.12 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.13 Kecamatan Tirtajaya
15.703.400,00
15.703.400,00 0,00 100,00 5 . 2.16 . 4.01.13 . 2 BELANJA LANGSUNG
15.703.400,00
15.703.400,00 0,00 100,00 5 . 2.16 . 4.01.13 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.703.400,00
15.703.400,00 0,00 100,00 5 . 2.16 . 4.01.14 Kecamatan Pedes 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.14 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.14 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.16 Kecamatan Pakisjaya
6.775.000,00
6.775.000,00 0,00 100,00 5 . 2.16 . 4.01.16 . 2 BELANJA LANGSUNG
6.775.000,00
6.775.000,00 0,00 100,00 5 . 2.16 . 4.01.16 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.775.000,00
6.775.000,00 0,00 100,00 5 . 2.16 . 4.01.17 Kecamatan Cikampek
18.210.100,00 0,00 (18.210.100,00) 0,00 5 . 2.16 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG
18.210.100,00 0,00 (18.210.100,00) 0,00 5 . 2.16 . 4.01.17 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
18.210.100,00 0,00 (18.210.100,00) 0,00 5 . 2.16 . 4.01.17 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.18 Kecamatan Jatisari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.18 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 22
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.16 . 4.01.18 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.19 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.19 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.19 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.20 Kecamatan Tirtamulya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.20 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.20 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.21 Kecamatan Telagasari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.21 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.21 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.23 Kecamatan Lemahabang 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.23 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.23 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.25 Kecamatan Majalaya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.25 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.25 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.26 Kecamatan Jayakerta 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.26 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.26 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.27 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.27 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.27 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.28 Kecamatan Banyusari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.28 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.28 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.29 Kecamatan Kota Baru 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.29 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.29 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.30 Kecamatan Karawang Timur 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.30 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.30 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.31 Kecamatan Telukjambe Barat 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 23
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.16 . 4.01.31 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.31 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.32 Kecamatan Tegalwaru 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.32 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.32 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.33 Kecamatan Purwasari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.33 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.33 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.34 Kecamatan Cilebar 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.34 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.34 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.17 Perpustakaan
7.349.917.532,00
6.634.750.854,00 (715.166.678,00) 90,27 5 . 2.17 . 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7.349.917.532,00
6.634.750.854,00 (715.166.678,00) 90,27 5 . 2.17 . 2.17.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.485.873.232,00
3.837.558.799,00 (648.314.433,00) 85,55 5 . 2.17 . 2.17.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai
4.485.873.232,00
3.837.558.799,00 (648.314.433,00) 85,55 5 . 2.17 . 2.17.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
2.864.044.300,00
2.797.192.055,00 (66.852.245,00) 97,67 5 . 2.17 . 2.17.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai
71.410.000,00
71.410.000,00 0,00 100,00 5 . 2.17 . 2.17.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.510.489.900,00
2.446.262.500,00 (64.227.400,00) 97,44 5 . 2.17 . 2.17.01 . 2 . 3 Belanja Modal
282.144.400,00
279.519.555,00 (2.624.845,00) 99,07 5 . 2.18 Kearsipan
750.594.600,00
702.551.300,00 (48.043.300,00) 93,60 5 . 2.18 . 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
563.789.600,00
561.089.800,00 (2.699.800,00) 99,52 5 . 2.18 . 2.17.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
563.789.600,00
561.089.800,00 (2.699.800,00) 99,52 5 . 2.18 . 2.17.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai
2.700.000,00
2.700.000,00 0,00 100,00 5 . 2.18 . 2.17.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
479.309.800,00
477.014.800,00 (2.295.000,00) 99,52 5 . 2.18 . 2.17.01 . 2 . 3 Belanja Modal
81.779.800,00
81.375.000,00 (404.800,00) 99,51 5 . 2.18 . 4.01.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
147.943.000,00
102.599.500,00 (45.343.500,00) 69,35 5 . 2.18 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG
147.943.000,00
102.599.500,00 (45.343.500,00) 69,35 5 . 2.18 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
147.943.000,00
102.599.500,00 (45.343.500,00) 69,35 5 . 2.18 . 4.02.01 Inspektorat
38.862.000,00
38.862.000,00 0,00 100,00 5 . 2.18 . 4.02.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
38.862.000,00
38.862.000,00 0,00 100,00 5 . 2.18 . 4.02.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
38.862.000,00
38.862.000,00 0,00 100,00 5 . 3 Urusan Pilihan
68.654.066.002,00
63.352.546.874,00 (5.301.519.128,00) 92,28 5 . 3.01 Kelautan dan Perikanan
11.722.641.211,00
10.503.704.163,00 (1.218.937.048,00) 89,60 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 24
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 3.01 . 3.01.01 Dinas Perikanan
11.722.641.211,00
10.503.704.163,00 (1.218.937.048,00) 89,60 5 . 3.01 . 3.01.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
7.515.011.611,00
6.695.114.860,00 (819.896.751,00) 89,09 5 . 3.01 . 3.01.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai
7.515.011.611,00
6.695.114.860,00 (819.896.751,00) 89,09 5 . 3.01 . 3.01.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
4.207.629.600,00
3.808.589.303,00 (399.040.297,00) 90,52 5 . 3.01 . 3.01.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.833.704.500,00
3.486.510.203,00 (347.194.297,00) 90,94 5 . 3.01 . 3.01.01 . 2 . 3 Belanja Modal
373.925.100,00
322.079.100,00 (51.846.000,00) 86,13 5 . 3.02 Pariwisata
1.283.810.000,00
1.283.070.000,00 (740.000,00) 99,94 5 . 3.02 . 2.16.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
1.283.810.000,00
1.283.070.000,00 (740.000,00) 99,94 5 . 3.02 . 2.16.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
1.283.810.000,00
1.283.070.000,00 (740.000,00) 99,94 5 . 3.02 . 2.16.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.283.810.000,00
1.283.070.000,00 (740.000,00) 99,94 5 . 3.02 . 2.16.01 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 3.03 Pertanian
36.176.093.955,00
33.551.774.477,00 (2.624.319.478,00) 92,75 5 . 3.03 . 3.03.01 Dinas Pertanian
36.176.093.955,00
33.551.774.477,00 (2.624.319.478,00) 92,75 5 . 3.03 . 3.03.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
27.307.911.305,00
24.886.399.588,00 (2.421.511.717,00) 91,13 5 . 3.03 . 3.03.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai
27.307.911.305,00
24.886.399.588,00 (2.421.511.717,00) 91,13 5 . 3.03 . 3.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
8.868.182.650,00
8.665.374.889,00 (202.807.761,00) 97,71 5 . 3.03 . 3.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
8.868.182.650,00
8.665.374.889,00 (202.807.761,00) 97,71 5 . 3.03 . 3.03.01 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 3.06 Perdagangan
2.870.935.300,00
2.864.875.450,00 (6.059.850,00) 99,79 5 . 3.06 . 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.577.012.300,00
2.575.203.050,00 (1.809.250,00) 99,93 5 . 3.06 . 3.07.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
2.577.012.300,00
2.575.203.050,00 (1.809.250,00) 99,93 5 . 3.06 . 3.07.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.537.012.300,00
2.535.207.050,00 (1.805.250,00) 99,93 5 . 3.06 . 3.07.01 . 2 . 3 Belanja Modal
40.000.000,00
39.996.000,00 (4.000,00) 99,99 5 . 3.06 . 4.01.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
293.923.000,00
289.672.400,00 (4.250.600,00) 98,55 5 . 3.06 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG
293.923.000,00
289.672.400,00 (4.250.600,00) 98,55 5 . 3.06 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
293.923.000,00
289.672.400,00 (4.250.600,00) 98,55 5 . 3.07 Perindustrian
16.589.905.536,00
15.138.442.784,00 (1.451.462.752,00) 91,25 5 . 3.07 . 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
16.589.905.536,00
15.138.442.784,00 (1.451.462.752,00) 91,25 5 . 3.07 . 3.07.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
12.226.663.536,00
10.783.439.234,00 (1.443.224.302,00) 88,20 5 . 3.07 . 3.07.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai
12.226.663.536,00
10.783.439.234,00 (1.443.224.302,00) 88,20 5 . 3.07 . 3.07.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
4.363.242.000,00
4.355.003.550,00 (8.238.450,00) 99,81 5 . 3.07 . 3.07.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai
58.500.000,00
58.500.000,00 0,00 100,00 5 . 3.07 . 3.07.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.747.160.100,00
3.743.932.550,00 (3.227.550,00) 99,91 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 25
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 3.07 . 3.07.01 . 2 . 3 Belanja Modal
557.581.900,00
552.571.000,00 (5.010.900,00) 99,10 5 . 3.08 Transmigrasi
10.680.000,00
10.680.000,00 0,00 100,00 5 . 3.08 . 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10.680.000,00
10.680.000,00 0,00 100,00 5 . 3.08 . 2.01.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
10.680.000,00
10.680.000,00 0,00 100,00 5 . 3.08 . 2.01.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.680.000,00
10.680.000,00 0,00 100,00 5 . 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
1.486.156.097.769,90
1.432.229.712.745,00 (53.926.385.024,90) 96,37 5 . 4.01 Administrasi Pemerintahan
297.117.277.915,90
270.319.495.064,00 (26.797.782.851,90) 90,98 5 . 4.01 . 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.147.375.000,00
1.146.125.000,00 (1.250.000,00) 99,89 5 . 4.01 . 2.07.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
1.147.375.000,00
1.146.125.000,00 (1.250.000,00) 99,89 5 . 4.01 . 2.07.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.147.375.000,00
1.146.125.000,00 (1.250.000,00) 99,89 5 . 4.01 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika
55.949.500,00
48.449.500,00 (7.500.000,00) 86,60 5 . 4.01 . 2.10.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
55.949.500,00
48.449.500,00 (7.500.000,00) 86,60 5 . 4.01 . 2.10.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.009.300,00
41.509.300,00 (7.500.000,00) 84,70 5 . 4.01 . 2.10.01 . 2 . 3 Belanja Modal
6.940.200,00
6.940.200,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
34.765.345.665,00
32.493.395.867,00 (2.271.949.798,00) 93,46 5 . 4.01 . 4.01.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
34.765.345.665,00
32.493.395.867,00 (2.271.949.798,00) 93,46 5 . 4.01 . 4.01.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai
34.765.345.665,00
32.493.395.867,00 (2.271.949.798,00) 93,46 5 . 4.01 . 4.01.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.862.198.272,00
1.813.554.776,00 (48.643.496,00) 97,39 5 . 4.01 . 4.01.02 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.862.198.272,00
1.813.554.776,00 (48.643.496,00) 97,39 5 . 4.01 . 4.01.02 . 1 . 1 Belanja Pegawai
1.862.198.272,00
1.813.554.776,00 (48.643.496,00) 97,39 5 . 4.01 . 4.01.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
95.754.201.159,00
91.413.613.492,00 (4.340.587.667,00) 95,47 5 . 4.01 . 4.01.03 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
32.092.847.609,00
29.280.186.945,00 (2.812.660.664,00) 91,24 5 . 4.01 . 4.01.03 . 1 . 1 Belanja Pegawai
32.092.847.609,00
29.280.186.945,00 (2.812.660.664,00) 91,24 5 . 4.01 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG
63.661.353.550,00
62.133.426.547,00 (1.527.927.003,00) 97,60 5 . 4.01 . 4.01.03 . 2 . 1 Belanja Pegawai
115.000.000,00
115.000.000,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
54.951.072.200,00
53.552.230.547,00 (1.398.841.653,00) 97,45 5 . 4.01 . 4.01.03 . 2 . 3 Belanja Modal
8.595.281.350,00
8.466.196.000,00 (129.085.350,00) 98,50 5 . 4.01 . 4.01.04 Sekretariat DPRD
46.052.094.278,00
41.463.288.860,00 (4.588.805.418,00) 90,04 5 . 4.01 . 4.01.04 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
8.463.550.198,00
7.809.146.603,00 (654.403.595,00) 92,27 5 . 4.01 . 4.01.04 . 1 . 1 Belanja Pegawai
8.463.550.198,00
7.809.146.603,00 (654.403.595,00) 92,27 5 . 4.01 . 4.01.04 . 2 BELANJA LANGSUNG
37.588.544.080,00
33.654.142.257,00 (3.934.401.823,00) 89,53 5 . 4.01 . 4.01.04 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
37.278.544.080,00
33.354.832.257,00 (3.923.711.823,00) 89,47 5 . 4.01 . 4.01.04 . 2 . 3 Belanja Modal
310.000.000,00
299.310.000,00 (10.690.000,00) 96,55 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 26
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 4.01 . 4.01.05 Kecamatan Karawang Barat
13.899.802.437,90
12.886.978.219,00 (1.012.824.218,90) 92,71 5 . 4.01 . 4.01.05 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
11.281.839.039,00
10.341.335.192,00 (940.503.847,00) 91,66 5 . 4.01 . 4.01.05 . 1 . 1 Belanja Pegawai
11.281.839.039,00
10.341.335.192,00 (940.503.847,00) 91,66 5 . 4.01 . 4.01.05 . 2 BELANJA LANGSUNG
2.617.963.398,90
2.545.643.027,00 (72.320.371,90) 97,24 5 . 4.01 . 4.01.05 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.336.122.998,90
2.268.802.627,00 (67.320.371,90) 97,12 5 . 4.01 . 4.01.05 . 2 . 3 Belanja Modal
281.840.400,00
276.840.400,00 (5.000.000,00) 98,23 5 . 4.01 . 4.01.06 Kecamatan Pangkalan
3.151.440.741,00
2.573.881.936,00 (577.558.805,00) 81,67 5 . 4.01 . 4.01.06 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.750.050.541,00
2.172.491.736,00 (577.558.805,00) 79,00 5 . 4.01 . 4.01.06 . 1 . 1 Belanja Pegawai
2.750.050.541,00
2.172.491.736,00 (577.558.805,00) 79,00 5 . 4.01 . 4.01.06 . 2 BELANJA LANGSUNG
401.390.200,00
401.390.200,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.06 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
351.973.200,00
351.973.200,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.06 . 2 . 3 Belanja Modal
49.417.000,00
49.417.000,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.07 Kecamatan Telukjambe Timur
3.448.459.776,00
3.036.628.751,00 (411.831.025,00) 88,06 5 . 4.01 . 4.01.07 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.088.634.976,00
2.682.952.857,00 (405.682.119,00) 86,87 5 . 4.01 . 4.01.07 . 1 . 1 Belanja Pegawai
3.088.634.976,00
2.682.952.857,00 (405.682.119,00) 86,87 5 . 4.01 . 4.01.07 . 2 BELANJA LANGSUNG
359.824.800,00
353.675.894,00 (6.148.906,00) 98,29 5 . 4.01 . 4.01.07 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
278.710.000,00
272.561.094,00 (6.148.906,00) 97,79 5 . 4.01 . 4.01.07 . 2 . 3 Belanja Modal
81.114.800,00
81.114.800,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.08 Kecamatan Ciampel
3.191.080.018,00
2.802.205.763,00 (388.874.255,00) 87,81 5 . 4.01 . 4.01.08 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.807.860.518,00
2.419.185.463,00 (388.675.055,00) 86,16 5 . 4.01 . 4.01.08 . 1 . 1 Belanja Pegawai
2.807.860.518,00
2.419.185.463,00 (388.675.055,00) 86,16 5 . 4.01 . 4.01.08 . 2 BELANJA LANGSUNG
383.219.500,00
383.020.300,00 (199.200,00) 99,95 5 . 4.01 . 4.01.08 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
383.219.500,00
383.020.300,00 (199.200,00) 99,95 5 . 4.01 . 4.01.09 Kecamatan Klari
4.005.072.858,00
3.147.508.202,00 (857.564.656,00) 78,59 5 . 4.01 . 4.01.09 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.406.569.358,00
2.620.130.302,00 (786.439.056,00) 76,91 5 . 4.01 . 4.01.09 . 1 . 1 Belanja Pegawai
3.406.569.358,00
2.620.130.302,00 (786.439.056,00) 76,91 5 . 4.01 . 4.01.09 . 2 BELANJA LANGSUNG
598.503.500,00
527.377.900,00 (71.125.600,00) 88,12 5 . 4.01 . 4.01.09 . 2 . 1 Belanja Pegawai
6.912.000,00
6.912.000,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.09 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
457.284.900,00
398.700.800,00 (58.584.100,00) 87,19 5 . 4.01 . 4.01.09 . 2 . 3 Belanja Modal
134.306.600,00
121.765.100,00 (12.541.500,00) 90,66 5 . 4.01 . 4.01.10 Kecamatan Rengasdengklok
3.907.557.369,00
3.276.404.566,00 (631.152.803,00) 83,85 5 . 4.01 . 4.01.10 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.563.987.619,00
2.932.834.816,00 (631.152.803,00) 82,29 5 . 4.01 . 4.01.10 . 1 . 1 Belanja Pegawai
3.563.987.619,00
2.932.834.816,00 (631.152.803,00) 82,29 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 27
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 4.01 . 4.01.10 . 2 BELANJA LANGSUNG
343.569.750,00
343.569.750,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.10 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
253.308.750,00
253.308.750,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.10 . 2 . 3 Belanja Modal
90.261.000,00
90.261.000,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.11 Kecamatan Kutawaluya
3.361.397.841,00
3.126.414.334,00 (234.983.507,00) 93,01 5 . 4.01 . 4.01.11 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.044.688.341,00
2.815.468.696,00 (229.219.645,00) 92,47 5 . 4.01 . 4.01.11 . 1 . 1 Belanja Pegawai
3.044.688.341,00
2.815.468.696,00 (229.219.645,00) 92,47 5 . 4.01 . 4.01.11 . 2 BELANJA LANGSUNG
316.709.500,00
310.945.638,00 (5.763.862,00) 98,18 5 . 4.01 . 4.01.11 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
286.322.800,00
280.558.938,00 (5.763.862,00) 97,99 5 . 4.01 . 4.01.11 . 2 . 3 Belanja Modal
30.386.700,00
30.386.700,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.12 Kecamatan Batujaya
3.126.641.707,00
2.668.748.416,00 (457.893.291,00) 85,36 5 . 4.01 . 4.01.12 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.905.746.857,00
2.447.853.566,00 (457.893.291,00) 84,24 5 . 4.01 . 4.01.12 . 1 . 1 Belanja Pegawai
2.905.746.857,00
2.447.853.566,00 (457.893.291,00) 84,24 5 . 4.01 . 4.01.12 . 2 BELANJA LANGSUNG
220.894.850,00
220.894.850,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.12 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
220.894.850,00
220.894.850,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.13 Kecamatan Tirtajaya
3.221.577.853,00
2.845.202.846,00 (376.375.007,00) 88,32 5 . 4.01 . 4.01.13 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.848.924.253,00
2.472.588.346,00 (376.335.907,00) 86,79 5 . 4.01 . 4.01.13 . 1 . 1 Belanja Pegawai
2.848.924.253,00
2.472.588.346,00 (376.335.907,00) 86,79 5 . 4.01 . 4.01.13 . 2 BELANJA LANGSUNG
372.653.600,00
372.614.500,00 (39.100,00) 99,99 5 . 4.01 . 4.01.13 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
302.802.000,00
302.762.900,00 (39.100,00) 99,99 5 . 4.01 . 4.01.13 . 2 . 3 Belanja Modal
69.851.600,00
69.851.600,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.14 Kecamatan Pedes
2.508.317.910,00
2.113.647.435,00 (394.670.475,00) 84,27 5 . 4.01 . 4.01.14 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.207.164.310,00
1.814.083.894,00 (393.080.416,00) 82,19 5 . 4.01 . 4.01.14 . 1 . 1 Belanja Pegawai
2.207.164.310,00
1.814.083.894,00 (393.080.416,00) 82,19 5 . 4.01 . 4.01.14 . 2 BELANJA LANGSUNG
301.153.600,00
299.563.541,00 (1.590.059,00) 99,47 5 . 4.01 . 4.01.14 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
262.135.300,00
260.545.241,00 (1.590.059,00) 99,39 5 . 4.01 . 4.01.14 . 2 . 3 Belanja Modal
39.018.300,00
39.018.300,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.15 Kecamatan Cibuaya
3.237.350.673,00
2.734.042.506,00 (503.308.167,00) 84,45 5 . 4.01 . 4.01.15 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.921.494.523,00
2.418.426.356,00 (503.068.167,00) 82,78 5 . 4.01 . 4.01.15 . 1 . 1 Belanja Pegawai
2.921.494.523,00
2.418.426.356,00 (503.068.167,00) 82,78 5 . 4.01 . 4.01.15 . 2 BELANJA LANGSUNG
315.856.150,00
315.616.150,00 (240.000,00) 99,92 5 . 4.01 . 4.01.15 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
267.071.250,00
266.831.250,00 (240.000,00) 99,91 5 . 4.01 . 4.01.15 . 2 . 3 Belanja Modal
48.784.900,00
48.784.900,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.16 Kecamatan Pakisjaya
3.199.963.697,00
2.611.544.174,00 (588.419.523,00) 81,61 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 28
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 4.01 . 4.01.16 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.855.344.147,00
2.267.997.874,00 (587.346.273,00) 79,43 5 . 4.01 . 4.01.16 . 1 . 1 Belanja Pegawai
2.855.344.147,00
2.267.997.874,00 (587.346.273,00) 79,43 5 . 4.01 . 4.01.16 . 2 BELANJA LANGSUNG
344.619.550,00
343.546.300,00 (1.073.250,00) 99,69 5 . 4.01 . 4.01.16 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
322.529.550,00
321.546.300,00 (983.250,00) 99,70 5 . 4.01 . 4.01.16 . 2 . 3 Belanja Modal
22.090.000,00
22.000.000,00 (90.000,00) 99,59 5 . 4.01 . 4.01.17 Kecamatan Cikampek
3.870.563.001,00
3.357.525.271,00 (513.037.730,00) 86,75 5 . 4.01 . 4.01.17 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.559.944.601,00
3.093.089.417,00 (466.855.184,00) 86,89 5 . 4.01 . 4.01.17 . 1 . 1 Belanja Pegawai
3.559.944.601,00
3.093.089.417,00 (466.855.184,00) 86,89 5 . 4.01 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG
310.618.400,00
264.435.854,00 (46.182.546,00) 85,13 5 . 4.01 . 4.01.17 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
301.636.400,00
256.953.854,00 (44.682.546,00) 85,19 5 . 4.01 . 4.01.17 . 2 . 3 Belanja Modal
8.982.000,00
7.482.000,00 (1.500.000,00) 83,30 5 . 4.01 . 4.01.18 Kecamatan Jatisari
4.364.098.144,00
3.980.463.930,00 (383.634.214,00) 91,21 5 . 4.01 . 4.01.18 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.983.881.144,00
3.608.711.680,00 (375.169.464,00) 90,58 5 . 4.01 . 4.01.18 . 1 . 1 Belanja Pegawai
3.983.881.144,00
3.608.711.680,00 (375.169.464,00) 90,58 5 . 4.01 . 4.01.18 . 2 BELANJA LANGSUNG
380.217.000,00
371.752.250,00 (8.464.750,00) 97,77 5 . 4.01 . 4.01.18 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
349.852.300,00
341.387.550,00 (8.464.750,00) 97,58 5 . 4.01 . 4.01.18 . 2 . 3 Belanja Modal
30.364.700,00
30.364.700,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.19 Kecamatan Cilamaya Wetan
3.525.834.376,00
3.056.809.647,00 (469.024.729,00) 86,70 5 . 4.01 . 4.01.19 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.150.228.376,00
2.685.538.836,00 (464.689.540,00) 85,25 5 . 4.01 . 4.01.19 . 1 . 1 Belanja Pegawai
3.150.228.376,00
2.685.538.836,00 (464.689.540,00) 85,25 5 . 4.01 . 4.01.19 . 2 BELANJA LANGSUNG
375.606.000,00
371.270.811,00 (4.335.189,00) 98,85 5 . 4.01 . 4.01.19 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
331.628.800,00
327.293.611,00 (4.335.189,00) 98,69 5 . 4.01 . 4.01.19 . 2 . 3 Belanja Modal
43.977.200,00
43.977.200,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.20 Kecamatan Tirtamulya
3.253.336.610,00
2.861.999.116,00 (391.337.494,00) 87,97 5 . 4.01 . 4.01.20 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.961.160.810,00
2.569.823.316,00 (391.337.494,00) 86,78 5 . 4.01 . 4.01.20 . 1 . 1 Belanja Pegawai
2.961.160.810,00
2.569.823.316,00 (391.337.494,00) 86,78 5 . 4.01 . 4.01.20 . 2 BELANJA LANGSUNG
292.175.800,00
292.175.800,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.20 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
284.384.600,00
284.384.600,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.20 . 2 . 3 Belanja Modal
7.791.200,00
7.791.200,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.21 Kecamatan Telagasari
3.252.778.771,00
2.796.901.609,00 (455.877.162,00) 85,98 5 . 4.01 . 4.01.21 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.880.311.821,00
2.438.716.437,00 (441.595.384,00) 84,67 5 . 4.01 . 4.01.21 . 1 . 1 Belanja Pegawai
2.880.311.821,00
2.438.716.437,00 (441.595.384,00) 84,67 5 . 4.01 . 4.01.21 . 2 BELANJA LANGSUNG
372.466.950,00
358.185.172,00 (14.281.778,00) 96,17 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 29
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 4.01 . 4.01.21 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
234.410.050,00
220.128.272,00 (14.281.778,00) 93,91 5 . 4.01 . 4.01.21 . 2 . 3 Belanja Modal
138.056.900,00
138.056.900,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.22 Kecamatan Rawamerta
3.356.580.777,00
2.848.618.978,00 (507.961.799,00) 84,87 5 . 4.01 . 4.01.22 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.863.300.677,00
2.379.703.203,00 (483.597.474,00) 83,11 5 . 4.01 . 4.01.22 . 1 . 1 Belanja Pegawai
2.863.300.677,00
2.379.703.203,00 (483.597.474,00) 83,11 5 . 4.01 . 4.01.22 . 2 BELANJA LANGSUNG
493.280.100,00
468.915.775,00 (24.364.325,00) 95,06 5 . 4.01 . 4.01.22 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
413.669.500,00
389.305.175,00 (24.364.325,00) 94,11 5 . 4.01 . 4.01.22 . 2 . 3 Belanja Modal
79.610.600,00
79.610.600,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.23 Kecamatan Lemahabang
3.453.422.559,00
2.906.408.114,00 (547.014.445,00) 84,16 5 . 4.01 . 4.01.23 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.042.231.859,00
2.502.532.414,00 (539.699.445,00) 82,26 5 . 4.01 . 4.01.23 . 1 . 1 Belanja Pegawai
3.042.231.859,00
2.502.532.414,00 (539.699.445,00) 82,26 5 . 4.01 . 4.01.23 . 2 BELANJA LANGSUNG
411.190.700,00
403.875.700,00 (7.315.000,00) 98,22 5 . 4.01 . 4.01.23 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
378.914.000,00
371.599.000,00 (7.315.000,00) 98,07 5 . 4.01 . 4.01.23 . 2 . 3 Belanja Modal
32.276.700,00
32.276.700,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.24 Kecamatan Tempuran
3.883.765.638,00
3.496.513.233,00 (387.252.405,00) 90,03 5 . 4.01 . 4.01.24 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.566.819.988,00
3.179.567.583,00 (387.252.405,00) 89,14 5 . 4.01 . 4.01.24 . 1 . 1 Belanja Pegawai
3.566.819.988,00
3.179.567.583,00 (387.252.405,00) 89,14 5 . 4.01 . 4.01.24 . 2 BELANJA LANGSUNG
316.945.650,00
316.945.650,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.24 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
258.602.550,00
258.602.550,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.24 . 2 . 3 Belanja Modal
58.343.100,00
58.343.100,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.25 Kecamatan Majalaya
3.782.705.192,00
3.290.988.775,00 (491.716.417,00) 87,00 5 . 4.01 . 4.01.25 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.524.259.892,00
3.036.131.134,00 (488.128.758,00) 86,15 5 . 4.01 . 4.01.25 . 1 . 1 Belanja Pegawai
3.524.259.892,00
3.036.131.134,00 (488.128.758,00) 86,15 5 . 4.01 . 4.01.25 . 2 BELANJA LANGSUNG
258.445.300,00
254.857.641,00 (3.587.659,00) 98,61 5 . 4.01 . 4.01.25 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
217.055.900,00
213.468.241,00 (3.587.659,00) 98,35 5 . 4.01 . 4.01.25 . 2 . 3 Belanja Modal
41.389.400,00
41.389.400,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.26 Kecamatan Jayakerta
3.331.264.974,00
2.746.075.274,00 (585.189.700,00) 82,43 5 . 4.01 . 4.01.26 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.943.606.574,00
2.359.081.774,00 (584.524.800,00) 80,14 5 . 4.01 . 4.01.26 . 1 . 1 Belanja Pegawai
2.943.606.574,00
2.359.081.774,00 (584.524.800,00) 80,14 5 . 4.01 . 4.01.26 . 2 BELANJA LANGSUNG
387.658.400,00
386.993.500,00 (664.900,00) 99,83 5 . 4.01 . 4.01.26 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
340.879.000,00
340.214.100,00 (664.900,00) 99,80 5 . 4.01 . 4.01.26 . 2 . 3 Belanja Modal
46.779.400,00
46.779.400,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.27 Kecamatan Cilamaya Kulon
3.177.831.415,00
2.661.308.392,00 (516.523.023,00) 83,75 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 30
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 4.01 . 4.01.27 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.788.175.515,00
2.273.305.804,00 (514.869.711,00) 81,53 5 . 4.01 . 4.01.27 . 1 . 1 Belanja Pegawai
2.788.175.515,00
2.273.305.804,00 (514.869.711,00) 81,53 5 . 4.01 . 4.01.27 . 2 BELANJA LANGSUNG
389.655.900,00
388.002.588,00 (1.653.312,00) 99,58 5 . 4.01 . 4.01.27 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
339.665.300,00
338.011.988,00 (1.653.312,00) 99,51 5 . 4.01 . 4.01.27 . 2 . 3 Belanja Modal
49.990.600,00
49.990.600,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.28 Kecamatan Banyusari
3.236.894.547,00
2.697.239.836,00 (539.654.711,00) 83,33 5 . 4.01 . 4.01.28 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.921.832.547,00
2.392.885.836,00 (528.946.711,00) 81,90 5 . 4.01 . 4.01.28 . 1 . 1 Belanja Pegawai
2.921.832.547,00
2.392.885.836,00 (528.946.711,00) 81,90 5 . 4.01 . 4.01.28 . 2 BELANJA LANGSUNG
315.062.000,00
304.354.000,00 (10.708.000,00) 96,60 5 . 4.01 . 4.01.28 . 2 . 1 Belanja Pegawai
2.520.000,00
2.520.000,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.28 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
285.070.800,00
274.362.800,00 (10.708.000,00) 96,24 5 . 4.01 . 4.01.28 . 2 . 3 Belanja Modal
27.471.200,00
27.471.200,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.29 Kecamatan Kota Baru
3.384.619.190,00
3.054.217.725,00 (330.401.465,00) 90,24 5 . 4.01 . 4.01.29 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.067.459.990,00
2.737.058.525,00 (330.401.465,00) 89,23 5 . 4.01 . 4.01.29 . 1 . 1 Belanja Pegawai
3.067.459.990,00
2.737.058.525,00 (330.401.465,00) 89,23 5 . 4.01 . 4.01.29 . 2 BELANJA LANGSUNG
317.159.200,00
317.159.200,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.29 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
300.668.400,00
300.668.400,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.29 . 2 . 3 Belanja Modal
16.490.800,00
16.490.800,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.30 Kecamatan Karawang Timur
8.440.868.371,00
7.477.481.434,00 (963.386.937,00) 88,59 5 . 4.01 . 4.01.30 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
7.025.166.151,00
6.227.181.728,00 (797.984.423,00) 88,64 5 . 4.01 . 4.01.30 . 1 . 1 Belanja Pegawai
7.025.166.151,00
6.227.181.728,00 (797.984.423,00) 88,64 5 . 4.01 . 4.01.30 . 2 BELANJA LANGSUNG
1.415.702.220,00
1.250.299.706,00 (165.402.514,00) 88,32 5 . 4.01 . 4.01.30 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.287.183.420,00
1.121.780.906,00 (165.402.514,00) 87,15 5 . 4.01 . 4.01.30 . 2 . 3 Belanja Modal
128.518.800,00
128.518.800,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.31 Kecamatan Telukjambe Barat
3.535.460.565,00
3.042.713.694,00 (492.746.871,00) 86,06 5 . 4.01 . 4.01.31 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.150.224.665,00
2.673.776.918,00 (476.447.747,00) 84,88 5 . 4.01 . 4.01.31 . 1 . 1 Belanja Pegawai
3.150.224.665,00
2.673.776.918,00 (476.447.747,00) 84,88 5 . 4.01 . 4.01.31 . 2 BELANJA LANGSUNG
385.235.900,00
368.936.776,00 (16.299.124,00) 95,77 5 . 4.01 . 4.01.31 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
335.660.300,00
319.361.176,00 (16.299.124,00) 95,14 5 . 4.01 . 4.01.31 . 2 . 3 Belanja Modal
49.575.600,00
49.575.600,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.32 Kecamatan Tegalwaru
3.256.385.403,00
2.850.077.641,00 (406.307.762,00) 87,52 5 . 4.01 . 4.01.32 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.960.965.353,00
2.554.657.591,00 (406.307.762,00) 86,28 5 . 4.01 . 4.01.32 . 1 . 1 Belanja Pegawai
2.960.965.353,00
2.554.657.591,00 (406.307.762,00) 86,28 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 31
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 4.01 . 4.01.32 . 2 BELANJA LANGSUNG
295.420.050,00
295.420.050,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.32 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
281.453.550,00
281.453.550,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.32 . 2 . 3 Belanja Modal
13.966.500,00
13.966.500,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.33 Kecamatan Purwasari
2.997.108.940,00
2.379.535.372,00 (617.573.568,00) 79,39 5 . 4.01 . 4.01.33 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.665.852.640,00
2.067.143.924,00 (598.708.716,00) 77,54 5 . 4.01 . 4.01.33 . 1 . 1 Belanja Pegawai
2.665.852.640,00
2.067.143.924,00 (598.708.716,00) 77,54 5 . 4.01 . 4.01.33 . 2 BELANJA LANGSUNG
331.256.300,00
312.391.448,00 (18.864.852,00) 94,31 5 . 4.01 . 4.01.33 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
305.000.700,00
286.135.848,00 (18.864.852,00) 93,81 5 . 4.01 . 4.01.33 . 2 . 3 Belanja Modal
26.255.600,00
26.255.600,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.34 Kecamatan Cilebar
3.117.932.688,00
2.612.982.380,00 (504.950.308,00) 83,80 5 . 4.01 . 4.01.34 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.755.262.688,00
2.253.592.680,00 (501.670.008,00) 81,79 5 . 4.01 . 4.01.34 . 1 . 1 Belanja Pegawai
2.755.262.688,00
2.253.592.680,00 (501.670.008,00) 81,79 5 . 4.01 . 4.01.34 . 2 BELANJA LANGSUNG
362.670.000,00
359.389.700,00 (3.280.300,00) 99,10 5 . 4.01 . 4.01.34 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
311.176.200,00
307.895.900,00 (3.280.300,00) 98,95 5 . 4.01 . 4.01.34 . 2 . 3 Belanja Modal
51.493.800,00
51.493.800,00 0,00 100,00 5 . 4.02 Pengawasan
21.308.667.724,00
19.552.049.724,00 (1.756.618.000,00) 91,76 5 . 4.02 . 4.02.01 Inspektorat
21.308.667.724,00
19.552.049.724,00 (1.756.618.000,00) 91,76 5 . 4.02 . 4.02.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
12.861.069.724,00
11.787.838.751,00 (1.073.230.973,00) 91,66 5 . 4.02 . 4.02.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai
12.861.069.724,00
11.787.838.751,00 (1.073.230.973,00) 91,66 5 . 4.02 . 4.02.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
8.447.598.000,00
7.764.210.973,00 (683.387.027,00) 91,91 5 . 4.02 . 4.02.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.979.253.600,00
7.296.924.673,00 (682.328.927,00) 91,45 5 . 4.02 . 4.02.01 . 2 . 3 Belanja Modal
468.344.400,00
467.286.300,00 (1.058.100,00) 99,77 5 . 4.03 Perencanaan
11.361.378.685,00
10.401.792.621,00 (959.586.064,00) 91,55 5 . 4.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11.361.378.685,00
10.401.792.621,00 (959.586.064,00) 91,55 5 . 4.03 . 4.03.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
7.605.843.435,00
6.874.485.643,00 (731.357.792,00) 90,38 5 . 4.03 . 4.03.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai
7.605.843.435,00
6.874.485.643,00 (731.357.792,00) 90,38 5 . 4.03 . 4.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
3.755.535.250,00
3.527.306.978,00 (228.228.272,00) 93,92 5 . 4.03 . 4.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.519.355.250,00
3.293.006.978,00 (226.348.272,00) 93,57 5 . 4.03 . 4.03.01 . 2 . 3 Belanja Modal
236.180.000,00
234.300.000,00 (1.880.000,00) 99,20 5 . 4.04 Keuangan
1.137.193.823.452,00
1.114.472.403.449,00 (22.721.420.003,00) 98,00 5 . 4.04 . 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.100.000,00
3.100.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 2.02.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
3.100.000,00
3.100.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 2.02.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.100.000,00
3.100.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 32
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 4.04 . 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 2.07.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 2.07.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
9.422.000,00
9.422.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 2.08.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
9.422.000,00
9.422.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 2.08.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.422.000,00
9.422.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 2.16.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 2.16.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 2.16.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 4.01.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
912.039.000,00
855.368.908,00 (56.670.092,00) 93,79 5 . 4.04 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG
912.039.000,00
855.368.908,00 (56.670.092,00) 93,79 5 . 4.04 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
886.819.000,00
832.038.908,00 (54.780.092,00) 93,82 5 . 4.04 . 4.01.03 . 2 . 3 Belanja Modal
25.220.000,00
23.330.000,00 (1.890.000,00) 92,51 5 . 4.04 . 4.02.01 Inspektorat
13.540.000,00
13.540.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 4.02.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
13.540.000,00
13.540.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 4.02.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
13.540.000,00
13.540.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9.111.500,00
9.111.500,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 4.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
9.111.500,00
9.111.500,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 4.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.111.500,00
9.111.500,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 4.04.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1.035.605.863.490,00
1.015.533.924.312,00 (20.071.939.178,00) 98,06 5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.029.484.204.140,00
1.009.902.922.547,00 (19.581.281.593,00) 98,10 5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai
45.550.372.987,00
40.553.482.628,00 (4.996.890.359,00) 89,03 5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 4 Belanja Hibah
171.360.722.900,00
167.261.700.581,00 (4.099.022.319,00) 97,61 5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial
62.059.000.000,00
55.761.000.000,00 (6.298.000.000,00) 89,85 5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
79.628.553.053,00
79.628.470.753,00 (82.300,00) 100,00 5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik
525.227.258.200,00
525.034.720.700,00 (192.537.500,00) 99,96 5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga
145.658.297.000,00
141.663.547.885,00 (3.994.749.115,00) 97,26 5 . 4.04 . 4.04.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
6.121.659.350,00
5.631.001.765,00 (490.657.585,00) 91,98 5 . 4.04 . 4.04.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai
739.389.000,00
681.770.000,00 (57.619.000,00) 92,21 5 . 4.04 . 4.04.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.114.239.500,00
4.723.026.334,00 (391.213.166,00) 92,35 5 . 4.04 . 4.04.01 . 2 . 3 Belanja Modal
268.030.850,00
226.205.431,00 (41.825.419,00) 84,40 5 . 4.04 . 4.04.02 Badan Pendapatan Daerah
100.615.747.462,00
98.022.936.729,00 (2.592.810.733,00) 97,42 5 . 4.04 . 4.04.02 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
43.286.447.962,00
41.999.743.597,00 (1.286.704.365,00) 97,03 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 33
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 4.04 . 4.04.02 . 1 . 1 Belanja Pegawai
43.286.447.962,00
41.999.743.597,00 (1.286.704.365,00) 97,03 5 . 4.04 . 4.04.02 . 2 BELANJA LANGSUNG
57.329.299.500,00
56.023.193.132,00 (1.306.106.368,00) 97,72 5 . 4.04 . 4.04.02 . 2 . 1 Belanja Pegawai
58.500.000,00
52.500.000,00 (6.000.000,00) 89,74 5 . 4.04 . 4.04.02 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
56.793.431.500,00
55.503.948.532,00 (1.289.482.968,00) 97,73 5 . 4.04 . 4.04.02 . 2 . 3 Belanja Modal
477.368.000,00
466.744.600,00 (10.623.400,00) 97,77 5 . 4.05 Kepegawaian
19.174.949.993,00
17.483.971.887,00 (1.690.978.106,00) 91,18 5 . 4.05 . 4.05.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
19.174.949.993,00
17.483.971.887,00 (1.690.978.106,00) 91,18 5 . 4.05 . 4.05.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
9.513.839.489,00
8.697.431.704,00 (816.407.785,00) 91,42 5 . 4.05 . 4.05.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai
9.513.839.489,00
8.697.431.704,00 (816.407.785,00) 91,42 5 . 4.05 . 4.05.01 . 2 BELANJA LANGSUNG
9.661.110.504,00
8.786.540.183,00 (874.570.321,00) 90,95 5 . 4.05 . 4.05.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 4.05 . 4.05.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.787.401.400,00
6.246.827.423,00 (540.573.977,00) 92,04 5 . 4.05 . 4.05.01 . 2 . 3 Belanja Modal
2.873.709.104,00
2.539.712.760,00 (333.996.344,00) 88,38 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 34
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6 . 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 6 . 1.01 Pendidikan 6 . 1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 6 . 1.01 . 1.01.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
1.215.503.954.768,00
1.215.503.954.768,00 0,00 6 . 1.01 . 1.01.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
1.215.503.954.768,00
1.215.503.954.768,00 0,00 6 . 1.02 Kesehatan 6 . 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 6 . 1.02 . 1.02.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
310.008.847.372,15
310.008.847.372,15 0,00 6 . 1.02 . 1.02.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
310.008.847.372,15
310.008.847.372,15 0,00 6 . 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 . 1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 . 1.03 . 1.03.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
402.412.291.107,00
402.412.291.107,00 0,00 6 . 1.03 . 1.03.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
402.412.291.107,00
402.412.291.107,00 0,00 6 . 1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 6 . 1.04 . 1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 6 . 1.04 . 1.04.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
135.143.729.449,00
135.143.729.449,00 0,00 6 . 1.04 . 1.04.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
135.143.729.449,00
135.143.729.449,00 0,00 6 . 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 6 . 1.05 . 1.05.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 6 . 1.05 . 1.05.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
3.498.765.079,00
3.498.765.079,00 0,00 6 . 1.05 . 1.05.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
3.498.765.079,00
3.498.765.079,00 0,00 6 . 1.05 . 1.05.02 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 6 . 1.05 . 1.05.02 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
29.286.408.563,00
29.286.408.563,00 0,00 6 . 1.05 . 1.05.02 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
29.286.408.563,00
29.286.408.563,00 0,00 6 . 1.05 . 1.05.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6 . 1.05 . 1.05.03 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
13.761.620.631,00
13.761.620.631,00 0,00 6 . 1.05 . 1.05.03 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
13.761.620.631,00
13.761.620.631,00 0,00 6 . 1.06 Sosial 6 . 1.06 . 1.06.01 Dinas Sosial 6 . 1.06 . 1.06.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
15.741.777.637,00
15.741.777.637,00 0,00 6 . 1.06 . 1.06.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
15.741.777.637,00
15.741.777.637,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 35
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 6 . 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 6 . 2.01 Tenaga Kerja 6 . 2.01 . 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6 . 2.01 . 2.01.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
2.067.933.967,00
2.067.933.967,00 0,00 6 . 2.01 . 2.01.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
2.067.933.967,00
2.067.933.967,00 0,00 6 . 2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6 . 2.02 . 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6 . 2.02 . 2.02.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
7.013.109.937,00
7.013.109.937,00 0,00 6 . 2.02 . 2.02.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
7.013.109.937,00
7.013.109.937,00 0,00 6 . 2.03 Pangan 6 . 2.03 . 2.03.01 Dinas Pangan 6 . 2.03 . 2.03.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
5.773.204.987,00
5.773.204.987,00 0,00 6 . 2.03 . 2.03.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
5.773.204.987,00
5.773.204.987,00 0,00 6 . 2.05 Lingkungan Hidup 6 . 2.05 . 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 6 . 2.05 . 2.05.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
29.673.848.892,00
29.673.848.892,00 0,00 6 . 2.05 . 2.05.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
29.673.848.892,00
29.673.848.892,00 0,00 6 . 2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 6 . 2.06 . 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6 . 2.06 . 2.06.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
17.586.178.142,00
17.586.178.142,00 0,00 6 . 2.06 . 2.06.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
17.586.178.142,00
17.586.178.142,00 0,00 6 . 2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 6 . 2.07 . 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6 . 2.07 . 2.07.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
14.478.008.665,00
14.478.008.665,00 0,00 6 . 2.07 . 2.07.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
14.478.008.665,00
14.478.008.665,00 0,00 6 . 2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6 . 2.08 . 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 6 . 2.08 . 2.08.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
22.334.480.321,00
22.334.480.321,00 0,00 6 . 2.08 . 2.08.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
22.334.480.321,00
22.334.480.321,00 0,00 6 . 2.09 Perhubungan 6 . 2.09 . 2.09.01 Dinas Perhubungan 6 . 2.09 . 2.09.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
17.054.295.414,00
17.054.295.414,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 36
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 6 . 2.09 . 2.09.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
17.054.295.414,00
17.054.295.414,00 0,00 6 . 2.10 Komunikasi dan Informatika 6 . 2.10 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 6 . 2.10 . 2.10.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
12.963.078.240,00
12.963.078.240,00 0,00 6 . 2.10 . 2.10.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
12.963.078.240,00
12.963.078.240,00 0,00 6 . 2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 6 . 2.11 . 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 6 . 2.11 . 2.11.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
8.323.151.349,00
8.323.151.349,00 0,00 6 . 2.11 . 2.11.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
8.323.151.349,00
8.323.151.349,00 0,00 6 . 2.12 Penanaman Modal 6 . 2.12 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6 . 2.12 . 2.12.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 (13.417.023.115,00) (13.417.023.115,00) 0,00 6 . 2.12 . 2.12.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 (13.417.023.115,00) (13.417.023.115,00) 0,00 6 . 2.16 Kebudayaan 6 . 2.16 . 2.16.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 6 . 2.16 . 2.16.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
12.906.932.999,00
12.906.932.999,00 0,00 6 . 2.16 . 2.16.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
12.906.932.999,00
12.906.932.999,00 0,00 6 . 2.17 Perpustakaan 6 . 2.17 . 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 6 . 2.17 . 2.17.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
7.195.840.654,00
7.195.840.654,00 0,00 6 . 2.17 . 2.17.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
7.195.840.654,00
7.195.840.654,00 0,00 6 . 3 Urusan Pilihan 6 . 3.01 Kelautan dan Perikanan 6 . 3.01 . 3.01.01 Dinas Perikanan 6 . 3.01 . 3.01.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
9.701.425.556,00
9.701.425.556,00 0,00 6 . 3.01 . 3.01.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
9.701.425.556,00
9.701.425.556,00 0,00 6 . 3.03 Pertanian 6 . 3.03 . 3.03.01 Dinas Pertanian 6 . 3.03 . 3.03.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
33.386.037.677,00
33.386.037.677,00 0,00 6 . 3.03 . 3.03.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
33.386.037.677,00
33.386.037.677,00 0,00 6 . 3.07 Perindustrian 6 . 3.07 . 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 37
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 6 . 3.07 . 3.07.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
14.434.984.828,00
14.434.984.828,00 0,00 6 . 3.07 . 3.07.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
14.434.984.828,00
14.434.984.828,00 0,00 6 . 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 6 . 4.01 Administrasi Pemerintahan 6 . 4.01 . 4.01.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 6 . 4.01 . 4.01.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
32.493.395.867,00
32.493.395.867,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
32.493.395.867,00
32.493.395.867,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 6 . 4.01 . 4.01.02 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
1.813.554.776,00
1.813.554.776,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.02 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
1.813.554.776,00
1.813.554.776,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 6 . 4.01 . 4.01.03 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
102.063.048.757,00
102.063.048.757,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.03 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
102.063.048.757,00
102.063.048.757,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.04 Sekretariat DPRD 6 . 4.01 . 4.01.04 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
41.784.894.360,00
41.784.894.360,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.04 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
41.784.894.360,00
41.784.894.360,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.05 Kecamatan Karawang Barat 6 . 4.01 . 4.01.05 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
23.797.554.719,00
23.797.554.719,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.05 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
23.797.554.719,00
23.797.554.719,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.06 Kecamatan Pangkalan 6 . 4.01 . 4.01.06 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
2.999.991.736,00
2.999.991.736,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.06 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
2.999.991.736,00
2.999.991.736,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.07 Kecamatan Telukjambe Timur 6 . 4.01 . 4.01.07 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
3.526.613.951,00
3.526.613.951,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.07 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
3.526.613.951,00
3.526.613.951,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.08 Kecamatan Ciampel 6 . 4.01 . 4.01.08 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
3.341.313.763,00
3.341.313.763,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.08 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
3.341.313.763,00
3.341.313.763,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.09 Kecamatan Klari 6 . 4.01 . 4.01.09 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
3.768.262.202,00
3.768.262.202,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.09 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
3.768.262.202,00
3.768.262.202,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.10 Kecamatan Rengasdengklok LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 38
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 6 . 4.01 . 4.01.10 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
3.836.809.816,00
3.836.809.816,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.10 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
3.836.809.816,00
3.836.809.816,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.11 Kecamatan Kutawaluya 6 . 4.01 . 4.01.11 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
3.723.378.934,00
3.723.378.934,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.11 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
3.723.378.934,00
3.723.378.934,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.12 Kecamatan Batujaya 6 . 4.01 . 4.01.12 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
3.286.943.566,00
3.286.943.566,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.12 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
3.286.943.566,00
3.286.943.566,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.13 Kecamatan Tirtajaya 6 . 4.01 . 4.01.13 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
3.483.874.246,00
3.483.874.246,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.13 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
3.483.874.246,00
3.483.874.246,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.14 Kecamatan Pedes 6 . 4.01 . 4.01.14 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
2.746.963.835,00
2.746.963.835,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.14 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
2.746.963.835,00
2.746.963.835,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.15 Kecamatan Cibuaya 6 . 4.01 . 4.01.15 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
3.373.182.956,00
3.373.182.956,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.15 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
3.373.182.956,00
3.373.182.956,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.16 Kecamatan Pakisjaya 6 . 4.01 . 4.01.16 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
3.118.028.024,00
3.118.028.024,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.16 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
3.118.028.024,00
3.118.028.024,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.17 Kecamatan Cikampek 6 . 4.01 . 4.01.17 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
3.827.983.271,00
3.827.983.271,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.17 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
3.827.983.271,00
3.827.983.271,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.18 Kecamatan Jatisari 6 . 4.01 . 4.01.18 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
4.590.948.930,00
4.590.948.930,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.18 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
4.590.948.930,00
4.590.948.930,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.19 Kecamatan Cilamaya Wetan 6 . 4.01 . 4.01.19 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
3.695.143.647,00
3.695.143.647,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.19 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
3.695.143.647,00
3.695.143.647,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.20 Kecamatan Tirtamulya 6 . 4.01 . 4.01.20 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
3.471.418.316,00
3.471.418.316,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.20 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
3.471.418.316,00
3.471.418.316,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 39
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 6 . 4.01 . 4.01.21 Kecamatan Telagasari 6 . 4.01 . 4.01.21 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
3.452.230.909,00
3.452.230.909,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.21 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
3.452.230.909,00
3.452.230.909,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.22 Kecamatan Rawamerta 6 . 4.01 . 4.01.22 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
3.492.378.978,00
3.492.378.978,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.22 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
3.492.378.978,00
3.492.378.978,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.23 Kecamatan Lemahabang 6 . 4.01 . 4.01.23 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
3.502.217.414,00
3.502.217.414,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.23 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
3.502.217.414,00
3.502.217.414,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.24 Kecamatan Tempuran 6 . 4.01 . 4.01.24 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
4.204.557.583,00
4.204.557.583,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.24 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
4.204.557.583,00
4.204.557.583,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.25 Kecamatan Majalaya 6 . 4.01 . 4.01.25 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
3.825.678.675,00
3.825.678.675,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.25 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
3.825.678.675,00
3.825.678.675,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.26 Kecamatan Jayakerta 6 . 4.01 . 4.01.26 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
3.238.116.874,00
3.238.116.874,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.26 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
3.238.116.874,00
3.238.116.874,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.27 Kecamatan Cilamaya Kulon 6 . 4.01 . 4.01.27 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
3.300.952.492,00
3.300.952.492,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.27 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
3.300.952.492,00
3.300.952.492,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.28 Kecamatan Banyusari 6 . 4.01 . 4.01.28 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
3.354.077.836,00
3.354.077.836,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.28 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
3.354.077.836,00
3.354.077.836,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.29 Kecamatan Kota Baru 6 . 4.01 . 4.01.29 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
3.658.858.525,00
3.658.858.525,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.29 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
3.658.858.525,00
3.658.858.525,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.30 Kecamatan Karawang Timur 6 . 4.01 . 4.01.30 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
13.187.211.969,00
13.187.211.969,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.30 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
13.187.211.969,00
13.187.211.969,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.31 Kecamatan Telukjambe Barat 6 . 4.01 . 4.01.31 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
3.521.109.394,00
3.521.109.394,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 40
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 6 . 4.01 . 4.01.31 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
3.521.109.394,00
3.521.109.394,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.32 Kecamatan Tegalwaru 6 . 4.01 . 4.01.32 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
3.430.957.591,00
3.430.957.591,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.32 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
3.430.957.591,00
3.430.957.591,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.33 Kecamatan Purwasari 6 . 4.01 . 4.01.33 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
2.886.188.972,00
2.886.188.972,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.33 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
2.886.188.972,00
2.886.188.972,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.34 Kecamatan Cilebar 6 . 4.01 . 4.01.34 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
3.160.352.380,00
3.160.352.380,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.34 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
3.160.352.380,00
3.160.352.380,00 0,00 6 . 4.02 Pengawasan 6 . 4.02 . 4.02.01 Inspektorat 6 . 4.02 . 4.02.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
19.604.451.724,00
19.604.451.724,00 0,00 6 . 4.02 . 4.02.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
19.604.451.724,00
19.604.451.724,00 0,00 6 . 4.03 Perencanaan 6 . 4.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6 . 4.03 . 4.03.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
11.178.421.121,00
11.178.421.121,00 0,00 6 . 4.03 . 4.03.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00
11.178.421.121,00
11.178.421.121,00 0,00 6 . 4.04 Keuangan 6 . 4.04 . 4.04.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6 . 4.04 . 4.04.01 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
162.880.971.920,00
162.880.971.919,77 (0,23) 100,00 6 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
162.880.971.920,00
162.880.971.919,77 (0,23) 100,00 6 . 4.04 . 4.04.01 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
22.400.000.000,00
22.400.000.000,00 0,00 100,00 6 . 4.04 . 4.04.01 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
22.400.000.000,00
22.400.000.000,00 0,00 100,00 6 . 4.04 . 4.04.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 (2.227.788.032.941,77) (2.227.788.032.941,77) 0,00 6 . 4.04 . 4.04.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 (2.227.788.032.941,77) (2.227.788.032.941,77) 0,00 6 . 4.04 . 4.04.02 Badan Pendapatan Daerah 6 . 4.04 . 4.04.02 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 (805.842.153.733,00) (805.842.153.733,00) 0,00 6 . 4.04 . 4.04.02 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 (805.842.153.733,00) (805.842.153.733,00) 0,00 6 . 4.05 Kepegawaian 6 . 4.05 . 4.05.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 6 . 4.05 . 4.05.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00
17.483.971.887,00
17.483.971.887,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 41
Nomor : 4 Tahun 2021 Tanggal : 18 Agustus 2021
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
1.289.385.069.046,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5
1.215.503.954.768,00 (73.881.114.278,00) 94,27 BELANJA TIDAK LANGSUNG
859.215.062.203,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
788.416.195.031,00 (70.798.867.172,00) 91,76
1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
859.215.062.203,00 (70.798.867.172,00)
788.416.195.031,00 91,76 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
430.170.006.843,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2
427.087.759.737,00 (3.082.247.106,00) 99,28 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.726.703.550,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
2.512.777.065,00 (213.926.485,00) 92,15
5.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01
3.500.000,00 (1.500.000,00) 70,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00
3.500.000,00 (1.500.000,00) 70,00
411.747.450,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02
309.964.865,00 (101.782.585,00) 75,28
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
411.747.450,00
309.964.865,00 (101.782.585,00) 75,28
197.175.400,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 03
197.163.400,00 (12.000,00) 99,99
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
197.175.400,00
197.163.400,00 (12.000,00) 99,99
100.932.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08
100.932.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
100.932.000,00
100.932.000,00 0,00 100,00
199.993.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10
197.166.200,00 (2.826.800,00) 98,59
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
199.993.000,00
197.166.200,00 (2.826.800,00) 98,59
114.000.200,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11
113.934.800,00 (65.400,00) 99,94
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
114.000.200,00
113.934.800,00 (65.400,00) 99,94
65.008.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 12
65.006.200,00 (1.800,00) 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
65.008.000,00
65.006.200,00 (1.800,00) 100,00
534.419.200,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 13
531.248.000,00 (3.171.200,00) 99,41
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran I.2 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
519.419.200,00
516.248.000,00 (3.171.200,00) 99,39
7.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 14
7.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
7.000.000,00
7.000.000,00 0,00 100,00
133.794.700,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15
121.208.000,00 (12.586.700,00) 90,59
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
121.419.700,00
121.208.000,00 (211.700,00) 99,83
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
12.375.000,00 0,00 (12.375.000,00) 0,00
64.593.600,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 17
64.593.600,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
64.593.600,00
64.593.600,00 0,00 100,00
89.360.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18
89.360.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
89.360.000,00
89.360.000,00 0,00 100,00
15.040.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19
15.040.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.040.000,00
15.040.000,00 0,00 100,00
788.640.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 20
696.660.000,00 (91.980.000,00) 88,34
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
788.640.000,00
696.660.000,00 (91.980.000,00) 88,34 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.821.046.400,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
1.754.524.000,00 (66.522.400,00) 96,35
710.000.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 03
707.415.000,00 (2.585.000,00) 99,64
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
110.000.000,00
109.135.000,00 (865.000,00) 99,21
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
600.000.000,00
598.280.000,00 (1.720.000,00) 99,71
161.000.000,00 Pengadaan Meubeler
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 10
160.150.000,00 (850.000,00) 99,47
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000,00
7.500.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
153.500.000,00
152.650.000,00 (850.000,00) 99,45
336.110.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22
325.495.300,00 (10.615.300,00) 96,84
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
336.110.600,00
325.495.300,00 (10.615.300,00) 96,84
203.570.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24
153.097.900,00 (50.472.100,00) 75,21
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
203.570.000,00
153.097.900,00 (50.472.100,00) 75,21
20.365.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 29
20.365.800,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.365.800,00
20.365.800,00 0,00 100,00
390.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 42
388.000.000,00 (2.000.000,00) 99,49
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
390.000.000,00
388.000.000,00 (2.000.000,00) 99,49
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 02 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 33 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
628.256.800,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06
627.688.000,00 (568.800,00) 99,91
126.882.800,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01
126.314.000,00 (568.800,00) 99,55
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
126.882.800,00
126.314.000,00 (568.800,00) 99,55
11.048.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 02
11.048.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
11.048.000,00
11.048.000,00 0,00 100,00
31.640.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 04
31.640.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
31.640.000,00
31.640.000,00 0,00 100,00
458.686.000,00 Peningkatan Kapasitas BPP dan PPTK dilingkungan Disdikpora Kabupaten Karawang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 08
458.686.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
458.686.000,00
458.686.000,00 0,00 100,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini
25.810.540.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
25.572.303.800,00 (238.236.200,00) 99,08 0,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 42 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 58 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Guru Paud
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 67 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
281.700.000,00 Lomba PTK PAUD dan Dikmas Tk Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 68
281.700.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
281.700.000,00
281.700.000,00 0,00 100,00
290.000.000,00 Penyediaan APE Dalam PAUD
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 72
213.665.000,00 (76.335.000,00) 73,68
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
290.000.000,00
213.665.000,00 (76.335.000,00) 73,68
22.836.800.000,00 Peningkatan Manajemen dan Mutu PAUD
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 73
22.836.300.000,00 (500.000,00) 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
22.836.800.000,00
22.836.300.000,00 (500.000,00) 100,00
100.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Pokja Akreditasi PAUD dan Dikmas
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 75
100.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00
100.000.000,00 0,00 100,00
35.000.000,00 Manajemen BOP DAK PAUD
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 76
35.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00
35.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Lomba Keteladanan Lembaga PAUD Tingkat Kabupaten & Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 77 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
102.000.000,00 Pengadaan Surat Tanda Serta Belajar (STSB) Peserta Didik Baru PAUD
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 78
101.400.000,00 (600.000,00) 99,41
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
102.000.000,00
101.400.000,00 (600.000,00) 99,41 0,00 Pengadaan Bahan Mengajar Guru PAUD
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 79 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.115.040.000,00 Dana Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 85
1.954.238.800,00 (160.801.200,00) 92,40
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
21.000.000,00 0,00 (21.000.000,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.303.066.750,00
1.163.265.550,00 (139.801.200,00) 89,27
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
790.973.250,00
790.973.250,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Pembangunan Paud Percontohan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 86
50.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan
1.103.896.000,00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 16
1.073.729.000,00 (30.167.000,00) 97,27
303.446.000,00 Pemusatan Paskibraka Kabupaten Karawang
2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 02
295.639.000,00 (7.807.000,00) 97,43
2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
350.000,00
350.000,00 0,00 100,00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
303.096.000,00
295.289.000,00 (7.807.000,00) 97,42
300.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Pramuka Kabupaten Karawang
2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03
277.640.000,00 (22.360.000,00) 92,55
2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
34.200.000,00
16.200.000,00 (18.000.000,00) 47,37
2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
265.800.000,00
261.440.000,00 (4.360.000,00) 98,36 0,00 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kepemudaan dan Pelajar Kabupaten Karawang
2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 04 0,00 0,00 0,00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
500.450.000,00 Pengembangan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan
2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07
500.450.000,00 0,00 100,00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
24.000.000,00
24.000.000,00 0,00 100,00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
476.450.000,00
476.450.000,00 0,00 100,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
115.793.894.250,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16
114.561.012.688,00 (1.232.881.562,00) 98,94
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 0,00 Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD Kecamatan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
117.325.000,00 Forum Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (FKKPS) SD Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03
117.325.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
117.325.000,00
117.325.000,00 0,00 100,00
200.865.000,00 Diklat Pengawas Sekolah Dasar (SD)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07
200.865.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
200.865.000,00
200.865.000,00 0,00 100,00
30.950.000,00 Diklat Pengawas Sekolah Menengah Pertama (SMP)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 08
30.950.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
30.950.000,00
30.950.000,00 0,00 100,00 0,00 Olimpiade Guru Nasional (OGN) SD Tingkat Kabupaten/Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 11 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
241.780.000,00 Olimpiade Guru Nasional (OGN) SMP Tingkat Kabupaten/Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12
237.180.000,00 (4.600.000,00) 98,10
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
241.780.000,00
237.180.000,00 (4.600.000,00) 98,10 0,00 Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas SD Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 14 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
168.955.000,00 Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas SMP Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 15
167.455.000,00 (1.500.000,00) 99,11
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
168.955.000,00
167.455.000,00 (1.500.000,00) 99,11 0,00 Gerakan Literasi Sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 16 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerakan Literasi Sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 17 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Lomba Calistung SD Tingkat Kabupaten dan Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 20 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
85.710.000,00 Olimpiade Sains Nasional (OSN) Siswa SD Tingkat Kabupaten/Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 21
85.710.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
85.710.000,00
85.710.000,00 0,00 100,00 0,00 Seleksi Siswa SD Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 25 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
128.963.250,00 Seleksi Siswa SMP Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 26
110.663.250,00 (18.300.000,00) 85,81
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
128.963.250,00
110.663.250,00 (18.300.000,00) 85,81
94.070.000,00 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi SMP/MTs Negeri/Swasta (On Line)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 27
94.070.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
94.070.000,00
94.070.000,00 0,00 100,00
26.875.000,00 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi SD/MI Negeri/Swasta
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 28
26.585.000,00 (290.000,00) 98,92
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
26.875.000,00
26.585.000,00 (290.000,00) 98,92 0,00 Pengembangan Teacher Learning Centre (TLC)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 30 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Ujian Sekolah/ Madrasah (USM)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 31 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verifikasi Kelayakan Pendirian SD Swasta
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 32 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verifikasi Kelayakan Pendirian SMP Swasta
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 33 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Sekolah Inklusif Jenjang SD
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 34 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Sekolah Inklusif Jenjang SMP
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 35 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
22.570.864.000,00 DAK Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 39
21.767.739.888,00 (803.124.112,00) 96,44
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
442.900.000,00
388.170.000,00 (54.730.000,00) 87,64
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
113.623.000,00
72.723.000,00 (40.900.000,00) 64,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
22.014.341.000,00
21.306.846.888,00 (707.494.112,00) 96,79
10.215.152.000,00 DAK Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 40
10.208.591.470,00 (6.560.530,00) 99,94
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
157.500.000,00
157.500.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
457.739.000,00
451.801.000,00 (5.938.000,00) 98,70
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
9.599.913.000,00
9.599.290.470,00 (622.530,00) 99,99
104.240.000,00 Kegiatan Pendampingan Peningkatan Manajemen dan Mutu Sekolah (PMMS) SMP
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 45
104.240.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
104.240.000,00
104.240.000,00 0,00 100,00
50.869.650.000,00 Peningkatan Manajemen dan Mutu (PMM) SD Negeri
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 52
50.778.200.000,00 (91.450.000,00) 99,82
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
46.489.800.000,00
46.398.350.000,00 (91.450.000,00) 99,80
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.379.850.000,00
4.379.850.000,00 0,00 100,00
23.597.220.000,00 Peningkatan Manajemen dan Mutu (PMM) SMP Negeri
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 55
23.448.630.000,00 (148.590.000,00) 99,37
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
20.759.400.000,00
20.610.850.000,00 (148.550.000,00) 99,28
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.837.820.000,00
2.837.780.000,00 (40.000,00) 100,00
2.515.000,00 Olimpiade Sains Nasional (OSN) Siswa SMP Tingkat Kabupaten/Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 65
2.425.000,00 (90.000,00) 96,42
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.515.000,00
2.425.000,00 (90.000,00) 96,42
150.000.000,00 Forum Kelompok Kerja Guru (FKKG) SD Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 79
150.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00
150.000.000,00 0,00 100,00
210.000.000,00 Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (FMGMP) SMP Tingkat Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 82
210.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
210.000.000,00
210.000.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi BOS, SD Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 93
24.900.000,00 (25.100.000,00) 49,80
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
24.900.000,00 (25.100.000,00) 49,80
50.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi BOS, SMP Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 94
26.600.000,00 (23.400.000,00) 53,20
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
26.600.000,00 (23.400.000,00) 53,20 0,00 Pemetaan Infrastruktur jenjang SMP
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 98 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 101
199.000.000,00 (1.000.000,00) 99,50
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
200.000.000,00
199.000.000,00 (1.000.000,00) 99,50
200.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 103
198.500.000,00 (1.500.000,00) 99,25
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
200.000.000,00
198.500.000,00 (1.500.000,00) 99,25
750.000.000,00 Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 107
745.000.000,00 (5.000.000,00) 99,33
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
750.000.000,00
745.000.000,00 (5.000.000,00) 99,33
998.000.000,00 Sekolah Model SMP
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 111
993.998.580,00 (4.001.420,00) 99,60
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
994.000.000,00
993.998.580,00 (1.420,00) 100,00 0,00 Pendampingan Sekolah Rujukan Jenjang SMP
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 115 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
449.160.000,00 Penyediaan Sarana Prasarana penunjang SD
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 123
447.980.000,00 (1.180.000,00) 99,74
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
448.660.000,00
447.980.000,00 (680.000,00) 99,85
2.298.000.000,00 Penyediaan Sarana Prasarana penunjang SMP
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 124
2.253.604.500,00 (44.395.500,00) 98,07
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
65.000.000,00
33.750.000,00 (31.250.000,00) 51,92
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
2.233.000.000,00
2.219.854.500,00 (13.145.500,00) 99,41 0,00 Pendampingan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SMP/MTs
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 145 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 145 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lomojari SMP Terbuka Tingkat Kabupaten dan Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 154 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.821.600.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Guru Bantu SD/MI Daerah Terpencil (APBD I)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 161
1.768.800.000,00 (52.800.000,00) 97,10
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
1.821.600.000,00
1.768.800.000,00 (52.800.000,00) 97,10
162.000.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Guru Bantu Non PNS di Daerah Terpencil (APBD I)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 162
162.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
162.000.000,00
162.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
291.169.800,00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 17
291.169.800,00 0,00 100,00
158.850.000,00 Pelatihan Kewirausahaan Kepemudaan
2.13 . 1.01.01 . 01 . 17 . 01
158.850.000,00 0,00 100,00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
158.850.000,00
158.850.000,00 0,00 100,00
132.319.800,00 Pelatihan Keterampilan Kepemudaan
2.13 . 1.01.01 . 01 . 17 . 02
132.319.800,00 0,00 100,00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
132.319.800,00
132.319.800,00 0,00 100,00 Program Pendidikan Non Formal
450.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
405.848.469,00 (44.151.531,00) 90,19 0,00 Peringatan Hari Aksara Internasional Tk. Jawa Barat
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Program PNFI
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 04 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
55.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 05
52.200.000,00 (2.800.000,00) 94,91
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
55.000.000,00
52.200.000,00 (2.800.000,00) 94,91 0,00 Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) pada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 06 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
125.000.000,00 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penilik dan Pengelola Lembaga PNFI
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 07
125.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000,00
125.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Pendampingan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 08 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lomba keteladanan lembaga Pendidikan Masyarakat (Dikmas)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 11 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partisipasi Karawang Development Expo, HUT RI dan HUT Karawang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 13 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
270.000.000,00 Peningkatan Manajemen dan Mutu SKB
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 14
228.648.469,00 (41.351.531,00) 84,68
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
80.400.000,00
70.800.000,00 (9.600.000,00) 88,06
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
189.600.000,00
157.848.469,00 (31.751.531,00) 83,25 0,00 Peningkatan Angka Melek Huruf
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 21 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1.478.780.900,00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 19
1.478.009.450,00 (771.450,00) 99,95 0,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pelajar
2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 01 0,00 0,00 0,00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Olahraga Unggulan Kabupaten Karawang
2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 02 0,00 0,00 0,00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
105.000.000,00 Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Pelatih, Praktisi, dan Teknisi Olahraga
2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 03
105.000.000,00 0,00 100,00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
105.000.000,00
105.000.000,00 0,00 100,00
672.996.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Masyarakat
2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 04
672.996.000,00 0,00 100,00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
672.996.000,00
672.996.000,00 0,00 100,00 0,00 Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA)/POPWILDA
2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 05 0,00 0,00 0,00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Pengembangan dan Pembinaan Olahraga
2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 06
50.000.000,00 0,00 100,00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00 100,00
195.855.000,00 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah
2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 07
195.855.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
195.855.000,00
195.855.000,00 0,00 100,00
454.929.900,00 Pengembangan Kelas Olahraga
2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 08
454.158.450,00 (771.450,00) 99,83
2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
280.429.900,00
280.380.450,00 (49.450,00) 99,98
2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
174.500.000,00
173.778.000,00 (722.000,00) 99,59 0,00 Pospedawil/Pospedakab/Pospedanas
2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 11 0,00 0,00 0,00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
195.842.900,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20
158.177.300,00 (37.665.600,00) 80,77
20.000.000,00 Penetapan Angka Kredit Guru
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01
13.114.400,00 (6.885.600,00) 65,57
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00
13.114.400,00 (6.885.600,00) 65,57
35.000.000,00 Pemberkasan Kenaikan Pangkat Tingkat Dinas Periode bulan April dan Oktober
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 02
34.220.000,00 (780.000,00) 97,77
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00
34.220.000,00 (780.000,00) 97,77
30.000.000,00 Manajemen Sertifikasi Guru
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 0,00 (30.000.000,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00
110.842.900,00 Kegiatan Peningkatan Manajemen Barang/Aset Daerah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 04
110.842.900,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
250.000,00
250.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
110.592.900,00
110.592.900,00 0,00 100,00 0,00 Pengelolaan Berkala Guru
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 11 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 0,00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 0,00 0,00 0,00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengelolaan dan Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana Olahraga
2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 0,00 0,00 0,00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
200.000.000,00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 21
200.000.000,00 0,00 100,00
100.000.000,00 Pendataan Organisasi dan Tenaga Keolahragaan
2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 . 01
100.000.000,00 0,00 100,00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00
100.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
100.000.000,00 Peningkatan Mutu Kompetensi Tenaga Olahraga dan Mutu Organisasi Olahraga
2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 . 02
100.000.000,00 0,00 100,00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
1.200.000,00
1.200.000,00 0,00 100,00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
98.800.000,00
98.800.000,00 0,00 100,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
3.353.001.675,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22
3.150.366.389,00 (202.635.286,00) 93,96
200.000.000,00 Rapat Kerja Daerah Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 01
197.000.000,00 (3.000.000,00) 98,50
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00
197.000.000,00 (3.000.000,00) 98,50
46.720.000,00 Rencana Program dan Pelaporan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 02
46.720.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
46.720.000,00
46.720.000,00 0,00 100,00
60.000.000,00 Pengolahan Data, Penyusunan Profil Pendidikan dan Buku Saku
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 03
60.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00
60.000.000,00 0,00 100,00
60.000.000,00 Pengumpulan Data Informasi Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 04
60.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00
60.000.000,00 0,00 100,00
29.418.500,00 Pengembangan dan Penunjang Operasional Website Disdikpora Kabupaten Karawang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 05
29.418.500,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
29.418.500,00
29.418.500,00 0,00 100,00
160.035.700,00 Pengelolaan Layanan Aplikasi Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 06
126.335.500,00 (33.700.200,00) 78,94
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
160.035.700,00
126.335.500,00 (33.700.200,00) 78,94
35.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi TK Negeri Pembina Karawang Barat
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 38
34.991.000,00 (9.000,00) 99,97
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00
34.991.000,00 (9.000,00) 99,97
35.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi TK Negeri Pembina Jatisari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 39
35.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00
35.000.000,00 0,00 100,00
35.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi TK Negeri Pembina Rengasdengklok
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 40
34.363.712,00 (636.288,00) 98,18
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00
34.363.712,00 (636.288,00) 98,18
300.236.000,00 Pengembangan Organisasi Sekolah Luar Biasa (SLB) C Tunas Harapan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 41
300.236.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
134.650.000,00
134.650.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
165.586.000,00
165.586.000,00 0,00 100,00
226.886.475,00 Pengembangan Organisasi Persatuan Guru Republik INDONESIA (PGRI)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 42
207.530.200,00 (19.356.275,00) 91,47
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
226.886.475,00
207.530.200,00 (19.356.275,00) 91,47
187.500.000,00 Pengembangan Organisasi Dewan Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 43
186.021.212,00 (1.478.788,00) 99,21
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
156.000.000,00
156.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
31.500.000,00
30.021.212,00 (1.478.788,00) 95,31
42.505.000,00 Pengembangan Organisasi Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 45
38.813.000,00 (3.692.000,00) 91,31
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
42.505.000,00
38.813.000,00 (3.692.000,00) 91,31
50.000.000,00 Penyusunan SOP Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 47
50.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00 100,00
126.250.000,00 Monev Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 49
119.500.000,00 (6.750.000,00) 94,65
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
126.250.000,00
119.500.000,00 (6.750.000,00) 94,65
173.450.000,00 Pendampingan PMMS SMA/SMK
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 50
100.450.000,00 (73.000.000,00) 57,91
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
173.450.000,00
100.450.000,00 (73.000.000,00) 57,91
100.000.000,00 Penyusunan Laporan SPM Bidang Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 55
100.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00
100.000.000,00 0,00 100,00
49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Banyusari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 85
48.823.400,00 (676.600,00) 98,63
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 85 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.500.000,00
48.823.400,00 (676.600,00) 98,63
49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Batujaya
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 86
48.374.200,00 (1.125.800,00) 97,73
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 86 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.500.000,00
48.374.200,00 (1.125.800,00) 97,73
49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Ciampel
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 87
46.005.244,00 (3.494.756,00) 92,94
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 87 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.500.000,00
46.005.244,00 (3.494.756,00) 92,94
49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cibuaya
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 88
47.300.349,00 (2.199.651,00) 95,56
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.500.000,00
47.300.349,00 (2.199.651,00) 95,56
49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cikampek
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 89
44.791.381,00 (4.708.619,00) 90,49
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 89 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.500.000,00
44.791.381,00 (4.708.619,00) 90,49
49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cilamaya Kulon
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 90
49.272.700,00 (227.300,00) 99,54
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.500.000,00
49.272.700,00 (227.300,00) 99,54
49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cilamaya Wetan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 91
47.515.927,00 (1.984.073,00) 95,99
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.500.000,00
47.515.927,00 (1.984.073,00) 95,99
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 12
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cilebar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 92
47.671.000,00 (1.829.000,00) 96,31
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.500.000,00
47.671.000,00 (1.829.000,00) 96,31
49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Jatisari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 93
47.890.943,00 (1.609.057,00) 96,75
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 93 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.500.000,00
47.890.943,00 (1.609.057,00) 96,75
49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Jayakerta
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 94
46.931.800,00 (2.568.200,00) 94,81
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 94 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.500.000,00
46.931.800,00 (2.568.200,00) 94,81
49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Karawang Barat
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 95
47.878.900,00 (1.621.100,00) 96,73
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.500.000,00
47.878.900,00 (1.621.100,00) 96,73
49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Karawang Timur
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 96
47.114.180,00 (2.385.820,00) 95,18
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 96 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.500.000,00
47.114.180,00 (2.385.820,00) 95,18
49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Klari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 97
44.908.592,00 (4.591.408,00) 90,72
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.500.000,00
44.908.592,00 (4.591.408,00) 90,72
49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kotabaru
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 98
48.442.628,00 (1.057.372,00) 97,86
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 98 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.500.000,00
48.442.628,00 (1.057.372,00) 97,86
49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kutawaluya
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 99
48.376.200,00 (1.123.800,00) 97,73
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 99 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.500.000,00
48.376.200,00 (1.123.800,00) 97,73
49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Lemahabang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 100
46.193.550,00 (3.306.450,00) 93,32
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.500.000,00
46.193.550,00 (3.306.450,00) 93,32
49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Majalaya
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 101
47.415.500,00 (2.084.500,00) 95,79
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 101 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.500.000,00
47.415.500,00 (2.084.500,00) 95,79
49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Pakisjaya
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 102
46.951.265,00 (2.548.735,00) 94,85
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 102 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.500.000,00
46.951.265,00 (2.548.735,00) 94,85
49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Pangkalan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 103
48.569.820,00 (930.180,00) 98,12
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 103 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.500.000,00
48.569.820,00 (930.180,00) 98,12
49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Pedes
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 104
46.349.722,00 (3.150.278,00) 93,64
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 13
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 104 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.500.000,00
46.349.722,00 (3.150.278,00) 93,64
49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Purwasari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 105
47.833.100,00 (1.666.900,00) 96,63
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 105 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.500.000,00
47.833.100,00 (1.666.900,00) 96,63
49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Rawamerta
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 106
47.605.443,00 (1.894.557,00) 96,17
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.500.000,00
47.605.443,00 (1.894.557,00) 96,17
49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Rengasdengklok
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 107
45.907.500,00 (3.592.500,00) 92,74
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 107 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.500.000,00
45.907.500,00 (3.592.500,00) 92,74
49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tegalwaru
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 108
49.500.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 108 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.500.000,00
49.500.000,00 0,00 100,00
49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Telagasari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 109
46.222.883,00 (3.277.117,00) 93,38
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 109 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.500.000,00
46.222.883,00 (3.277.117,00) 93,38
49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Telukjambe Barat
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 110
49.350.000,00 (150.000,00) 99,70
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 110 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.500.000,00
49.350.000,00 (150.000,00) 99,70
49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Telukjambe Timur
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 111
46.965.038,00 (2.534.962,00) 94,88
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 111 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.500.000,00
46.965.038,00 (2.534.962,00) 94,88
49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tempuran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 112
48.075.000,00 (1.425.000,00) 97,12
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 112 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.500.000,00
48.075.000,00 (1.425.000,00) 97,12
49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tirtajaya
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 113
46.808.000,00 (2.692.000,00) 94,56
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 113 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.500.000,00
46.808.000,00 (2.692.000,00) 94,56
49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tirtamulya
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 114
48.943.000,00 (557.000,00) 98,87
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 114 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.500.000,00
48.943.000,00 (557.000,00) 98,87 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
276.316.874.568,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24
275.302.153.776,00 (1.014.720.792,00) 99,63
146.340.000,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 01 0,00 (146.340.000,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
64.600.000,00 0,00 (64.600.000,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
81.740.000,00 0,00 (81.740.000,00) 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 14
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
76.213.866.088,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 02
75.972.810.671,00 (241.055.417,00) 99,68
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
19.672.654.340,00
19.660.596.388,00 (12.057.952,00) 99,94
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
51.773.015.335,00
51.544.667.870,00 (228.347.465,00) 99,56
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
4.768.196.413,00
4.767.546.413,00 (650.000,00) 99,99
2.147.290.300,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi SDN (Luncuran 2019)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 03
2.147.284.500,00 (5.800,00) 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
2.147.290.300,00
2.147.284.500,00 (5.800,00) 100,00
1.911.621.200,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja SDN (Luncuran 2019)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 04
1.908.145.200,00 (3.476.000,00) 99,82
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
1.911.621.200,00
1.908.145.200,00 (3.476.000,00) 99,82
728.114.200,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi SMPN (Luncuran 2019)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 05
724.714.030,00 (3.400.170,00) 99,53
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
728.114.200,00
724.714.030,00 (3.400.170,00) 99,53
2.580.000.000,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja SMPN (Luncuran 2019)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 06
2.565.072.030,00 (14.927.970,00) 99,42
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
2.580.000.000,00
2.565.072.030,00 (14.927.970,00) 99,42
3.950.100.000,00 BOS SDN Kecamatan Banyusari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 07
3.950.100.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
897.018.000,00
897.018.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.737.334.100,00
2.737.334.100,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
315.747.900,00
315.747.900,00 0,00 100,00
6.222.967.226,00 BOS SDN Kecamatan Batujaya
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 08
6.214.688.724,00 (8.278.502,00) 99,87
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
1.676.958.500,00
1.676.958.500,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.114.039.026,00
4.105.760.524,00 (8.278.502,00) 99,80
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
431.969.700,00
431.969.700,00 0,00 100,00
3.809.810.000,00 BOS SDN Kecamatan Ciampel
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 09
3.808.227.766,00 (1.582.234,00) 99,96
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
1.022.458.000,00
1.022.458.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.613.685.300,00
2.612.103.066,00 (1.582.234,00) 99,94
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
173.666.700,00
173.666.700,00 0,00 100,00
3.829.818.764,00 BOS SDN Kecamatan Cibuaya
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 10
3.828.857.853,00 (960.911,00) 99,97
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
1.666.857.000,00
1.666.857.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.057.444.764,00
2.056.483.853,00 (960.911,00) 99,95
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
105.517.000,00
105.517.000,00 0,00 100,00
8.938.639.847,00 BOS SDN Kecamatan Cikampek
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 11
8.887.187.743,00 (51.452.104,00) 99,42
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
2.793.857.300,00
2.793.857.300,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 15
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.023.032.186,00
4.992.303.482,00 (30.728.704,00) 99,39
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
1.121.750.361,00
1.101.026.961,00 (20.723.400,00) 98,15
4.679.386.636,00 BOS SDN Kecamatan Cilamaya Kulon
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 12
4.649.548.909,00 (29.837.727,00) 99,36
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
1.414.412.600,00
1.414.412.600,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.850.613.286,00
2.821.025.559,00 (29.587.727,00) 98,96
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
414.360.750,00
414.110.750,00 (250.000,00) 99,94
5.880.650.000,00 BOS SDN Kecamatan Cilamaya Wetan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 13
5.871.376.980,00 (9.273.020,00) 99,84
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
1.466.028.400,00
1.466.028.400,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.042.076.640,00
4.032.803.620,00 (9.273.020,00) 99,77
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
372.544.960,00
372.544.960,00 0,00 100,00
3.627.570.000,00 BOS SDN Kecamatan Cilebar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 14
3.627.570.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
839.890.000,00
839.890.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.587.384.600,00
2.587.384.600,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
200.295.400,00
200.295.400,00 0,00 100,00
7.094.303.889,00 BOS SDN Kecamatan Jatisari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 15
7.087.269.939,00 (7.033.950,00) 99,90
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
1.874.255.900,00
1.874.130.900,00 (125.000,00) 99,99
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.772.856.489,00
4.765.947.539,00 (6.908.950,00) 99,86
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
447.191.500,00
447.191.500,00 0,00 100,00
5.272.176.624,00 BOS SDN Kecamatan Jayakerta
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 16
5.270.216.224,00 (1.960.400,00) 99,96
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
1.107.710.000,00
1.107.710.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.978.337.224,00
3.976.376.824,00 (1.960.400,00) 99,95
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
186.129.400,00
186.129.400,00 0,00 100,00
16.453.780.000,00 BOS SDN Kecamatan Karawang Barat
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 17
16.313.959.248,00 (139.820.752,00) 99,15
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
5.097.980.199,00
5.097.980.199,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
8.445.047.008,00
8.305.226.256,00 (139.820.752,00) 98,34
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
2.910.752.793,00
2.910.752.793,00 0,00 100,00
11.691.230.807,00 BOS SDN Kecamatan Karawang Timur
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 18
11.689.797.823,00 (1.432.984,00) 99,99
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
2.685.579.000,00
2.685.579.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.552.789.607,00
7.551.356.623,00 (1.432.984,00) 99,98
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
1.452.862.200,00
1.452.862.200,00 0,00 100,00
14.433.198.708,00 BOS SDN Kecamatan Klari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 19
14.415.279.708,00 (17.919.000,00) 99,88
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
4.122.330.000,00
4.122.330.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.321.853.258,00
9.321.853.258,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
989.015.450,00
971.096.450,00 (17.919.000,00) 98,19
9.839.088.577,00 BOS SDN Kecamatan Kotabaru
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 20
9.695.010.107,00 (144.078.470,00) 98,54
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 16
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
2.263.724.726,00
2.259.952.976,00 (3.771.750,00) 99,83
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.114.234.591,00
6.973.927.871,00 (140.306.720,00) 98,03
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
461.129.260,00
461.129.260,00 0,00 100,00
4.275.733.800,00 BOS SDN Kecamatan Kutawaluya
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 21
4.271.751.184,00 (3.982.616,00) 99,91
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
1.052.367.500,00
1.052.367.500,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.999.155.300,00
2.995.172.684,00 (3.982.616,00) 99,87
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
224.211.000,00
224.211.000,00 0,00 100,00
5.547.434.283,00 BOS SDN Kecamatan Lemahabang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 22
5.547.434.283,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
941.940.000,00
941.940.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.855.460.583,00
3.855.460.583,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
750.033.700,00
750.033.700,00 0,00 100,00
4.356.391.515,00 BOS SDN Kecamatan Majalaya
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 23
4.352.553.938,00 (3.837.577,00) 99,91
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
872.530.000,00
872.530.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.056.466.415,00
3.052.628.838,00 (3.837.577,00) 99,87
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
427.395.100,00
427.395.100,00 0,00 100,00
3.218.376.747,00 BOS SDN Kecamatan Pakisjaya
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 24
3.218.107.886,00 (268.861,00) 99,99
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
1.226.397.500,00
1.226.397.500,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.808.226.247,00
1.807.957.386,00 (268.861,00) 99,99
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
183.753.000,00
183.753.000,00 0,00 100,00
3.412.550.000,00 BOS SDN Kecamatan Pangkalan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 25
3.404.286.582,00 (8.263.418,00) 99,76
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
872.295.100,00
872.265.100,00 (30.000,00) 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.327.316.919,00
2.319.166.001,00 (8.150.918,00) 99,65
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
212.937.981,00
212.855.481,00 (82.500,00) 99,96
6.343.322.057,00 BOS SDN Kecamatan Pedes
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 26
6.342.063.669,00 (1.258.388,00) 99,98
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
1.149.772.500,00
1.149.772.500,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.853.906.457,00
4.852.648.069,00 (1.258.388,00) 99,97
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
339.643.100,00
339.643.100,00 0,00 100,00
5.926.729.873,00 BOS SDN Kecamatan Purwasari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 27
5.901.527.646,00 (25.202.227,00) 99,57
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
2.026.460.600,00
2.025.645.226,00 (815.374,00) 99,96
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.583.080.963,00
3.561.404.110,00 (21.676.853,00) 99,40
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
317.188.310,00
314.478.310,00 (2.710.000,00) 99,15
5.598.560.875,00 BOS SDN Kecamatan Rawamerta
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 28
5.576.910.801,00 (21.650.074,00) 99,61
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
1.124.754.800,00
1.108.858.100,00 (15.896.700,00) 98,59
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.348.611.525,00
4.342.858.151,00 (5.753.374,00) 99,87
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
125.194.550,00
125.194.550,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 17
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
9.494.584.517,00 BOS SDN Kecamatan Rengasdengklok
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 29
9.471.095.690,00 (23.488.827,00) 99,75
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
1.643.659.950,00
1.643.659.950,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.397.161.079,00
7.373.672.252,00 (23.488.827,00) 99,68
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
453.763.488,00
453.763.488,00 0,00 100,00
3.264.050.000,00 BOS SDN Kecamatan Tegalwaru
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 30
3.262.460.005,00 (1.589.995,00) 99,95
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
781.787.350,00
781.787.350,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.294.433.950,00
2.292.843.955,00 (1.589.995,00) 99,93
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
187.828.700,00
187.828.700,00 0,00 100,00
5.668.380.000,00 BOS SDN Kecamatan Telagasari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 31
5.591.160.000,00 (77.220.000,00) 98,64
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
1.079.485.000,00
1.079.485.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.248.569.400,00
4.171.349.400,00 (77.220.000,00) 98,18
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
340.325.600,00
340.325.600,00 0,00 100,00
4.381.190.000,00 BOS SDN Kecamatan Telukjambe Barat
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 32
4.369.368.612,00 (11.821.388,00) 99,73
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
1.031.625.000,00
1.031.625.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.034.940.000,00
3.023.118.612,00 (11.821.388,00) 99,61
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
314.625.000,00
314.625.000,00 0,00 100,00
9.112.080.000,00 BOS SDN Kecamatan Telukjambe Timur
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 33
9.110.163.450,00 (1.916.550,00) 99,98
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
1.757.491.250,00
1.757.491.250,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.809.213.400,00
6.807.296.850,00 (1.916.550,00) 99,97
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
545.375.350,00
545.375.350,00 0,00 100,00
5.410.630.000,00 BOS SDN Kecamatan Tempuran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 34
5.402.974.650,00 (7.655.350,00) 99,86
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
1.369.173.000,00
1.369.173.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.901.246.000,00
3.893.590.650,00 (7.655.350,00) 99,80
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
140.211.000,00
140.211.000,00 0,00 100,00
5.891.431.942,00 BOS SDN Kecamatan Tirtajaya
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 35
5.889.848.042,00 (1.583.900,00) 99,97
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
1.507.378.000,00
1.507.378.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.026.984.642,00
4.025.400.742,00 (1.583.900,00) 99,96
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
357.069.300,00
357.069.300,00 0,00 100,00
3.945.476.093,00 BOS SDN Kecamatan Tirtamulya
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 36
3.943.329.883,00 (2.146.210,00) 99,95
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
606.424.000,00
606.424.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.161.681.993,00
3.159.535.783,00 (2.146.210,00) 99,93
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
177.370.100,00
177.370.100,00 0,00 100,00
360.000.000,00 Bos Afirmasi SD Tahun 2020
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 37
360.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
45.843.290,00
45.843.290,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 18
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN
262.764.094.235,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4
307.319.453.361,35
44.555.359.126,35 116,96 PENDAPATAN ASLI DAERAH
259.311.422.045,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1
304.296.289.425,35
44.984.867.380,35 117,35
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah
500.000.000,00
14.784.054,00
514.784.054,00 102,96 Perda No 10 Thn. 2016
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
258.811.422.045,00
44.970.083.326,35
303.781.505.371,35 117,38 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
3.452.672.190,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3
3.023.163.936,00 (429.508.254,00) 87,56
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah
3.452.672.190,00 (429.508.254,00)
3.023.163.936,00 87,56 KEP.DIRJEN YANKES Kemenkese No.02.02/I/3945/2020 BELANJA
721.739.746.023,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5
617.328.300.733,50 (104.411.445.289,50) 85,53 BELANJA TIDAK LANGSUNG
192.538.649.653,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
186.817.249.556,00 (5.721.400.097,00) 97,03
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
192.538.649.653,00 (5.721.400.097,00)
186.817.249.556,00 97,03 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
529.201.096.370,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
430.511.051.177,50 (98.690.045.192,50) 81,35 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.376.885.850,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01
2.943.706.838,00 (433.179.012,00) 87,17
21.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 01
19.413.000,00 (2.087.000,00) 90,29
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
21.500.000,00
19.413.000,00 (2.087.000,00) 90,29
937.922.750,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 02
672.685.560,00 (265.237.190,00) 71,72
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
937.922.750,00
672.685.560,00 (265.237.190,00) 71,72
404.122.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 08
402.630.280,00 (1.491.720,00) 99,63
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
384.552.000,00
383.930.280,00 (621.720,00) 99,84
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
19.570.000,00
18.700.000,00 (870.000,00) 95,55
110.337.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 09
107.862.000,00 (2.475.000,00) 97,76
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
110.337.000,00
107.862.000,00 (2.475.000,00) 97,76
288.256.500,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 10
288.173.950,00 (82.550,00) 99,97
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
288.256.500,00
288.173.950,00 (82.550,00) 99,97
149.447.600,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 11
127.266.000,00 (22.181.600,00) 85,16
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
149.447.600,00
127.266.000,00 (22.181.600,00) 85,16
12.715.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 12
12.700.000,00 (15.000,00) 99,88
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.715.000,00
12.700.000,00 (15.000,00) 99,88
32.300.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 15
32.300.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
32.300.000,00
32.300.000,00 0,00 100,00
571.360.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 17
571.287.500,00 (72.500,00) 99,99
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
571.360.000,00
571.287.500,00 (72.500,00) 99,99
161.700.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 18
121.073.548,00 (40.626.452,00) 74,88
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
161.700.000,00
121.073.548,00 (40.626.452,00) 74,88
27.225.000,00 Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 19
18.315.000,00 (8.910.000,00) 67,27
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
27.225.000,00
18.315.000,00 (8.910.000,00) 67,27
660.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 20
570.000.000,00 (90.000.000,00) 86,36
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
660.000.000,00
570.000.000,00 (90.000.000,00) 86,36 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.131.537.050,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02
1.078.485.599,00 (53.051.451,00) 95,31
258.000.000,00 Pengadaan mobil jabatan
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 04
258.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
258.000.000,00
258.000.000,00 0,00 100,00
204.389.250,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 19
202.551.099,00 (1.838.151,00) 99,10
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
25.500.000,00
25.000.000,00 (500.000,00) 98,04
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
178.889.250,00
177.551.099,00 (1.338.151,00) 99,25
364.984.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 22
362.594.000,00 (2.390.000,00) 99,35
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
364.984.000,00
362.594.000,00 (2.390.000,00) 99,35
304.163.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 24
255.340.500,00 (48.823.300,00) 83,95
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
304.163.800,00
255.340.500,00 (48.823.300,00) 83,95
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 05
6.800.000,00 (5.600.000,00) 54,84
12.400.000,00 Pembinaan dan pengembangan Aparatur
1.02 . 1.02.01 . 00 . 05 . 31
6.800.000,00 (5.600.000,00) 54,84
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.02 . 1.02.01 . 00 . 05 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.400.000,00
6.800.000,00 (5.600.000,00) 54,84 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16.925.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06
16.925.000,00 0,00 100,00
16.925.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 01
16.925.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
16.925.000,00
16.925.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Advokasi Hukum
127.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 08
127.200.000,00 0,00 100,00
127.200.000,00 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Advokasi Hukum
1.02 . 1.02.01 . 00 . 08 . 01
127.200.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
127.200.000,00
127.200.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset 0,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset
1.02 . 1.02.01 . 00 . 09 . 01 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
21.878.735.100,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15
20.798.660.704,00 (1.080.074.396,00) 95,06
6.421.457.500,00 Pengadaan Obat, Perbekalan, dan Alat Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 01
6.335.683.232,00 (85.774.268,00) 98,66
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.421.457.500,00
6.335.683.232,00 (85.774.268,00) 98,66
140.605.600,00 Peningkatan Perencanaan dan Penilaian Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 02
140.605.600,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
140.605.600,00
140.605.600,00 0,00 100,00
4.304.492.000,00 Pengadaan Obat, Perbekalan, dan Alat Kesehatan (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 03
4.200.060.560,00 (104.431.440,00) 97,57
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.304.492.000,00
4.200.060.560,00 (104.431.440,00) 97,57
441.955.000,00 Peningkatan Distribusi Obat dan E Logistik (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 04
373.640.000,00 (68.315.000,00) 84,54
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
441.955.000,00
373.640.000,00 (68.315.000,00) 84,54
2.500.025.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan Penurunan Stunting (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 10
2.254.434.576,00 (245.590.424,00) 90,18
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
19.625.000,00 0,00 (19.625.000,00) 0,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
2.480.400.000,00
2.254.434.576,00 (225.965.424,00) 90,89
222.117.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 15
183.673.488,00 (38.443.512,00) 82,69
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
222.117.000,00
183.673.488,00 (38.443.512,00) 82,69
7.848.083.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan Pengendalian Penyakit (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 16
7.310.563.248,00 (537.519.752,00) 93,15
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
7.848.083.000,00
7.310.563.248,00 (537.519.752,00) 93,15 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer
3.796.609.200,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16
3.401.234.150,00 (395.375.050,00) 89,59
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
2.230.906.500,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 01
1.971.462.500,00 (259.444.000,00) 88,37
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
2.121.600.000,00
1.891.200.000,00 (230.400.000,00) 89,14
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
109.306.500,00
80.262.500,00 (29.044.000,00) 73,43
589.793.600,00 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 05
551.811.350,00 (37.982.250,00) 93,56
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
546.293.600,00
534.156.350,00 (12.137.250,00) 97,78
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
43.500.000,00
17.655.000,00 (25.845.000,00) 40,59
975.909.100,00 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Matra
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 06
877.960.300,00 (97.948.800,00) 89,96
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
975.909.100,00
877.960.300,00 (97.948.800,00) 89,96 Program Peningkatan Kualitas Promosi Kesehatan
11.545.785.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 19
11.545.785.000,00 0,00 100,00
11.545.785.000,00 Peningkatan Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 05
11.545.785.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
11.468.785.000,00
11.468.785.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
77.000.000,00
77.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kualitas Perbaikan Gizi Masyarakat
995.724.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 20
531.574.500,00 (464.149.500,00) 53,39
750.000.000,00 Kegiatan Penurunan Stunting (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 04
285.921.900,00 (464.078.100,00) 38,12
1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
750.000.000,00
285.921.900,00 (464.078.100,00) 38,12
245.724.000,00 Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 06
245.652.600,00 (71.400,00) 99,97
1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
245.724.000,00
245.652.600,00 (71.400,00) 99,97 Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan
42.370.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 21
38.685.000,00 (3.685.000,00) 91,30
42.370.000,00 Peningkatan Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Resiko Kesehatan Lingkungan
1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 01
38.685.000,00 (3.685.000,00) 91,30
1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
42.370.000,00
38.685.000,00 (3.685.000,00) 91,30 Program Peningkatan Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
479.876.500,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22
364.752.500,00 (115.124.000,00) 76,01
479.876.500,00 Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 11
364.752.500,00 (115.124.000,00) 76,01
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
447.876.500,00
332.852.500,00 (115.024.000,00) 74,32
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
32.000.000,00
31.900.000,00 (100.000,00) 99,69 Program Peningkatan Akreditasi dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan
2.628.315.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 23
177.015.300,00 (2.451.299.700,00) 6,73
2.586.430.000,00 Peningkatan Akreditasi Puskesmas (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 . 04
136.630.300,00 (2.449.799.700,00) 5,28
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.586.430.000,00
136.630.300,00 (2.449.799.700,00) 5,28
41.885.000,00 Peningkatan Mutu Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 . 07
40.385.000,00 (1.500.000,00) 96,42
1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
41.885.000,00
40.385.000,00 (1.500.000,00) 96,42 Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Penduduk Miskin dan Tidak Mampu
93.638.259.945,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 24
55.971.928.982,00 (37.666.330.963,00) 59,77
18.573.126.814,00 Peningkatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu
1.02 . 1.02.01 . 00 . 24 . 01
18.565.422.482,00 (7.704.332,00) 99,96
1.02 . 1.02.01 . 00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
18.573.126.814,00
18.565.422.482,00 (7.704.332,00) 99,96
166.380.000,00 Peningkatan Manajemen Jaminan Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 00 . 24 . 02
162.620.000,00 (3.760.000,00) 97,74
1.02 . 1.02.01 . 00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
166.380.000,00
162.620.000,00 (3.760.000,00) 97,74
36.183.416.696,00 Peningkatan Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat (APBD I)
1.02 . 1.02.01 . 00 . 24 . 03
14.897.554.600,00 (21.285.862.096,00) 41,17
1.02 . 1.02.01 . 00 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
36.183.416.696,00
14.897.554.600,00 (21.285.862.096,00) 41,17
38.715.336.435,00 Peningkatan Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 00 . 24 . 05
22.346.331.900,00 (16.369.004.535,00) 57,72
1.02 . 1.02.01 . 00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
38.715.336.435,00
22.346.331.900,00 (16.369.004.535,00) 57,72 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
3.480.259.303,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 25
3.342.102.893,00 (138.156.410,00) 96,03 0,00 Pengadaan Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 01 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.855.259.303,00 Pembangunan Gedung Baru/ Penambahan Ruang/ Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 08
1.829.602.893,00 (25.656.410,00) 98,62
1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
289.500.600,00
263.844.190,00 (25.656.410,00) 91,14
1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
1.565.758.703,00
1.565.758.703,00 0,00 100,00
1.625.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Puskesmas Keliling (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 25
1.512.500.000,00 (112.500.000,00) 93,08
1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
1.625.000.000,00
1.512.500.000,00 (112.500.000,00) 93,08 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit Mata
7.009.962.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 26
6.353.736.059,00 (656.225.941,00) 90,64 0,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit
1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 27 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
3.709.462.000,00 Pengadaan Alat Medis (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 30
3.139.098.047,00 (570.363.953,00) 84,62
1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
3.709.462.000,00
3.139.098.047,00 (570.363.953,00) 84,62
2.000.000.000,00 Penanganan Covid 19 (APBD II)
1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 45
1.938.501.612,00 (61.498.388,00) 96,93
1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.334.522.500,00
1.331.240.600,00 (3.281.900,00) 99,75
1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
665.477.500,00
607.261.012,00 (58.216.488,00) 91,25 0,00 Pembangunan RSUD Rengasdengklok
1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 81 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 81 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.300.500.000,00 Pengeadaan Alat Medis Kulit dan Kelamin
1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 82
1.276.136.400,00 (24.363.600,00) 98,13
1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 82 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
1.300.500.000,00
1.276.136.400,00 (24.363.600,00) 98,13 Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Tradisional
4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 28
3.110.000,00 (890.000,00) 77,75
4.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
1.02 . 1.02.01 . 00 . 28 . 01
3.110.000,00 (890.000,00) 77,75
1.02 . 1.02.01 . 00 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00
3.110.000,00 (890.000,00) 77,75 Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Kerja dan Olahraga
17.240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 29
16.750.000,00 (490.000,00) 97,16
17.240.000,00 Peningkatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Resiko Kesehatan Kerja dan Olahraga
1.02 . 1.02.01 . 00 . 29 . 01
16.750.000,00 (490.000,00) 97,16
1.02 . 1.02.01 . 00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
17.240.000,00
16.750.000,00 (490.000,00) 97,16 Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Lanjut Usia 0,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
1.02 . 1.02.01 . 00 . 30 . 01 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak
10.358.150.500,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 32
10.141.807.614,00 (216.342.886,00) 97,91
3.976.213.000,00 Peningkatan Jaminan Persalinan (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 . 06
3.874.416.114,00 (101.796.886,00) 97,44
1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.976.213.000,00
3.874.416.114,00 (101.796.886,00) 97,44
6.381.937.500,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 . 07
6.267.391.500,00 (114.546.000,00) 98,21
1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
6.143.800.000,00
6.072.400.000,00 (71.400.000,00) 98,84
1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
238.137.500,00
194.991.500,00 (43.146.000,00) 81,88 Program Peningkatan Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
7.015.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 33
7.015.000,00 0,00 100,00
7.015.000,00 Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
1.02 . 1.02.01 . 00 . 33 . 08
7.015.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 33 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.015.000,00
7.015.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.02 . 1.02.01 . 00 . 33 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kualitas Penyusunan Program dan Anggaran Kesehatan
16.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 34
16.400.000,00 0,00 100,00
16.400.000,00 Peningkatan Perencanaan, Monitporing dan Evaluasi Program Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 00 . 34 . 03
16.400.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
16.400.000,00
16.400.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kualitas Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi
5.280.598.500,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 35
1.566.469.103,00 (3.714.129.397,00) 29,66
167.110.000,00 Peningkatan Imunisasi bagi Bayi, Anak Sekolah dan Wanita Usia Subur
1.02 . 1.02.01 . 00 . 35 . 01
149.920.500,00 (17.189.500,00) 89,71
1.02 . 1.02.01 . 00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
167.110.000,00
149.920.500,00 (17.189.500,00) 89,71
113.488.500,00 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah/KLB
1.02 . 1.02.01 . 00 . 35 . 04
89.529.000,00 (23.959.500,00) 78,89
1.02 . 1.02.01 . 00 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
113.488.500,00
89.529.000,00 (23.959.500,00) 78,89
520.000.000,00 Penanganan Covid 19 : Pengadaan Obat, APD, BMHP dan Alkes
1.02 . 1.02.01 . 00 . 35 . 06
518.800.000,00 (1.200.000,00) 99,77
1.02 . 1.02.01 . 00 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
306.250.000,00
306.250.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 35 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
213.750.000,00
212.550.000,00 (1.200.000,00) 99,44
4.480.000.000,00 Penanganan Covid 19 : Perawatan Pasien
1.02 . 1.02.01 . 00 . 35 . 07
808.219.603,00 (3.671.780.397,00) 18,04
1.02 . 1.02.01 . 00 . 35 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.480.000.000,00
808.219.603,00 (3.671.780.397,00) 18,04 Program Peningkatan Kualitas Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan
68.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 38
66.512.000,00 (1.588.000,00) 97,67
68.100.000,00 Peningkatan Pendidikan dan Penilaian Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 00 . 38 . 03
66.512.000,00 (1.588.000,00) 97,67
1.02 . 1.02.01 . 00 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
68.100.000,00
66.512.000,00 (1.588.000,00) 97,67 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
27.580.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 39
27.560.000,00 (20.000,00) 99,93
27.580.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Rujukan Puskesmas dan Rumah Sakit
1.02 . 1.02.01 . 00 . 39 . 01
27.560.000,00 (20.000,00) 99,93
1.02 . 1.02.01 . 00 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
27.580.000,00
27.560.000,00 (20.000,00) 99,93 Program Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Kesehatan
424.213.900,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 40
421.933.900,00 (2.280.000,00) 99,46
315.713.900,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 00 . 40 . 01
313.433.900,00 (2.280.000,00) 99,28
1.02 . 1.02.01 . 00 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
315.713.900,00
313.433.900,00 (2.280.000,00) 99,28
108.500.000,00 Peningkatan Pengadaan Alat Penunjang Sistem Informasi Kesehatan (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 00 . 40 . 02
108.500.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000,00
7.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.02 . 1.02.01 . 00 . 40 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
101.500.000,00
101.500.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit
44.552.524.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 42
43.949.166.336,00 (603.357.664,00) 98,65
20.000.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Paru Karawang
1.02 . 1.02.01 . 00 . 42 . 02
19.847.404.790,00 (152.595.210,00) 99,24
1.02 . 1.02.01 . 00 . 42 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
6.211.700.000,00
6.208.550.000,00 (3.150.000,00) 99,95
1.02 . 1.02.01 . 00 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
8.648.300.000,00
8.507.576.032,00 (140.723.968,00) 98,37
1.02 . 1.02.01 . 00 . 42 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
5.140.000.000,00
5.131.278.758,00 (8.721.242,00) 99,83
24.552.524.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD RSKP Karawang
1.02 . 1.02.01 . 00 . 42 . 08
24.101.761.546,00 (450.762.454,00) 98,16
1.02 . 1.02.01 . 00 . 42 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
1.634.550.000,00
1.633.900.000,00 (650.000,00) 99,96
1.02 . 1.02.01 . 00 . 42 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.382.974.000,00
19.958.644.920,00 (424.329.080,00) 97,92
1.02 . 1.02.01 . 00 . 42 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
2.535.000.000,00
2.509.216.626,00 (25.783.374,00) 98,98 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
88.309.742.076,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43
72.760.580.901,00 (15.549.161.175,00) 82,39
1.708.979.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Adiarsa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 02
1.317.244.154,00 (391.734.846,00) 77,08
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
52.740.000,00
46.360.000,00 (6.380.000,00) 87,90
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.564.881.100,00
1.216.845.039,00 (348.036.061,00) 77,76
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
91.357.900,00
54.039.115,00 (37.318.785,00) 59,15
507.752.724,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Anggadita
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 03
448.846.690,00 (58.906.034,00) 88,40
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
38.720.000,00
19.360.000,00 (19.360.000,00) 50,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
439.907.024,00
403.386.690,00 (36.520.334,00) 91,70
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
29.125.700,00
26.100.000,00 (3.025.700,00) 89,61
911.843.145,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Balongsari
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 04
808.456.834,00 (103.386.311,00) 88,66
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
56.720.000,00
48.000.000,00 (8.720.000,00) 84,63
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
774.674.200,00
685.571.989,00 (89.102.211,00) 88,50
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
80.448.945,00
74.884.845,00 (5.564.100,00) 93,08
4.870.816.913,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Batujaya
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 05
4.055.581.460,00 (815.235.453,00) 83,26
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
217.620.000,00
162.220.000,00 (55.400.000,00) 74,54
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.920.920.013,00
3.220.225.960,00 (700.694.053,00) 82,13
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
732.276.900,00
673.135.500,00 (59.141.400,00) 91,92
910.766.134,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Bayurlor
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 06
755.579.660,00 (155.186.474,00) 82,96
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
53.276.000,00
48.000.000,00 (5.276.000,00) 90,10
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
746.221.417,00
625.723.085,00 (120.498.332,00) 83,85
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
111.268.717,00
81.856.575,00 (29.412.142,00) 73,57
1.847.015.232,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Ciampel
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 07
1.306.098.837,00 (540.916.395,00) 70,71
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
6.000.000,00
6.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.685.818.175,00
1.149.418.987,00 (536.399.188,00) 68,18
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
155.197.057,00
150.679.850,00 (4.517.207,00) 97,09
3.277.259.521,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cibuaya
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 08
2.447.018.524,00 (830.240.997,00) 74,67
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
140.642.000,00
125.300.000,00 (15.342.000,00) 89,09
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.841.029.821,00
2.090.614.024,00 (750.415.797,00) 73,59
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
295.587.700,00
231.104.500,00 (64.483.200,00) 78,18
1.437.816.081,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cicinde
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 09
1.121.745.991,00 (316.070.090,00) 78,02
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
79.360.000,00
73.360.000,00 (6.000.000,00) 92,44
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.290.430.881,00
997.022.991,00 (293.407.890,00) 77,26
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
68.025.200,00
51.363.000,00 (16.662.200,00) 75,51
3.037.999.977,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cikampek
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 10
2.611.019.386,00 (426.980.591,00) 85,95
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
65.440.000,00
58.080.000,00 (7.360.000,00) 88,75
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.513.192.909,00
2.259.000.303,00 (254.192.606,00) 89,89
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
459.367.068,00
293.939.083,00 (165.427.985,00) 63,99
503.159.200,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cikampek Utara
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 11
392.507.011,00 (110.652.189,00) 78,01
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
36.640.000,00
31.500.000,00 (5.140.000,00) 85,97
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
466.519.200,00
361.007.011,00 (105.512.189,00) 77,38
2.313.572.586,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cilamaya
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 12
2.012.160.012,00 (301.412.574,00) 86,97
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
100.120.000,00
98.720.000,00 (1.400.000,00) 98,60
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.024.619.786,00
1.762.600.837,00 (262.018.949,00) 87,06
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
188.832.800,00
150.839.175,00 (37.993.625,00) 79,88
600.177.300,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Curug
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 13
587.154.057,00 (13.023.243,00) 97,83
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
76.400.000,00
76.400.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
495.759.800,00
490.209.957,00 (5.549.843,00) 98,88
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
28.017.500,00
20.544.100,00 (7.473.400,00) 73,33
1.491.893.172,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Gempol
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 14
1.218.122.993,00 (273.770.179,00) 81,65
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
56.720.000,00
54.000.000,00 (2.720.000,00) 95,20
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.316.497.980,00
1.074.920.393,00 (241.577.587,00) 81,65
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
118.675.192,00
89.202.600,00 (29.472.592,00) 75,17
3.416.092.765,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Jatisari
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 15
2.133.037.366,00 (1.283.055.399,00) 62,44
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
158.720.000,00
146.720.000,00 (12.000.000,00) 92,44
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.708.639.415,00
1.702.493.851,00 (1.006.145.564,00) 62,85
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
548.733.350,00
283.823.515,00 (264.909.835,00) 51,72
1.908.941.273,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Jayakerta
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 16
1.104.945.172,00 (803.996.101,00) 57,88
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
178.576.000,00
126.220.000,00 (52.356.000,00) 70,68
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.433.416.073,00
932.667.117,00 (500.748.956,00) 65,07
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
296.949.200,00
46.058.055,00 (250.891.145,00) 15,51
758.867.574,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Jomin
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 17
692.707.384,00 (66.160.190,00) 91,28
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
38.220.000,00
34.566.000,00 (3.654.000,00) 90,44
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
686.988.074,00
631.069.520,00 (55.918.554,00) 91,86
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
33.659.500,00
27.071.864,00 (6.587.636,00) 80,43
1.527.836.730,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kalangsari
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 18
1.272.881.185,00 (254.955.545,00) 83,31
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
70.200.000,00
70.000.000,00 (200.000,00) 99,72
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.446.178.330,00
1.191.422.785,00 (254.755.545,00) 82,38
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
11.458.400,00
11.458.400,00 0,00 100,00
1.215.490.973,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Karawang
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 19
1.018.894.689,00 (196.596.284,00) 83,83
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
20.720.000,00
18.000.000,00 (2.720.000,00) 86,87
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.038.625.273,00
850.902.224,00 (187.723.049,00) 81,93
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
156.145.700,00
149.992.465,00 (6.153.235,00) 96,06
504.000.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Karawang Kulon
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 20
488.946.225,00 (15.053.775,00) 97,01
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
42.000.000,00
42.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
436.728.600,00
421.674.825,00 (15.053.775,00) 96,55
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
25.271.400,00
25.271.400,00 0,00 100,00
1.897.696.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kertamukti
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 21
1.856.424.677,00 (41.271.323,00) 97,83
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
122.720.000,00
113.000.000,00 (9.720.000,00) 92,08
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.566.237.077,00
1.566.237.077,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
208.738.923,00
177.187.600,00 (31.551.323,00) 84,88
2.423.247.170,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Klari
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 22
1.528.931.770,00 (894.315.400,00) 63,09
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
92.720.000,00
85.720.000,00 (7.000.000,00) 92,45
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.209.653.836,00
1.394.561.195,00 (815.092.641,00) 63,11
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
120.873.334,00
48.650.575,00 (72.222.759,00) 40,25
1.322.292.235,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kota Baru
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 23
1.157.702.439,00 (164.589.796,00) 87,55
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
56.720.000,00
54.680.000,00 (2.040.000,00) 96,40
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.127.949.035,00
977.443.297,00 (150.505.738,00) 86,66
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
137.623.200,00
125.579.142,00 (12.044.058,00) 91,25
1.420.635.897,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kutamukti
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 24
1.193.333.505,00 (227.302.392,00) 84,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
62.720.000,00
62.720.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.189.326.580,00
967.762.005,00 (221.564.575,00) 81,37
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
168.589.317,00
162.851.500,00 (5.737.817,00) 96,60
1.663.776.629,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kutawaluya
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 25
1.526.795.540,00 (136.981.089,00) 91,77
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
134.720.000,00
134.720.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.322.130.629,00
1.195.250.545,00 (126.880.084,00) 90,40
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
206.926.000,00
196.824.995,00 (10.101.005,00) 95,12
1.106.469.324,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Lemahduhur
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 26
958.347.751,00 (148.121.573,00) 86,61
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
24.000.000,00
24.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.019.249.624,00
880.520.102,00 (138.729.522,00) 86,39
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
63.219.700,00
53.827.649,00 (9.392.051,00) 85,14
2.767.293.941,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Lemahabang
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 27
2.539.166.271,00 (228.127.670,00) 91,76
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
99.650.000,00
98.650.000,00 (1.000.000,00) 99,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.285.207.841,00
2.078.266.286,00 (206.941.555,00) 90,94
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
382.436.100,00
362.249.985,00 (20.186.115,00) 94,72
1.898.840.901,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Loji
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 28
1.865.441.032,00 (33.399.869,00) 98,24
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
73.000.000,00
72.680.000,00 (320.000,00) 99,56
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.772.444.501,00
1.739.548.232,00 (32.896.269,00) 98,14
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
53.396.400,00
53.212.800,00 (183.600,00) 99,66
1.746.080.598,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Majalaya
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 29
1.180.856.400,00 (565.224.198,00) 67,63
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
19.360.000,00
18.000.000,00 (1.360.000,00) 92,98
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.547.477.098,00
1.058.170.800,00 (489.306.298,00) 68,38
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
179.243.500,00
104.685.600,00 (74.557.900,00) 58,40
1.430.315.435,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Medangasem
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 30
1.230.546.588,00 (199.768.847,00) 86,03
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
87.371.000,00
79.720.000,00 (7.651.000,00) 91,24
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.256.059.935,00
1.065.227.738,00 (190.832.197,00) 84,81
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
86.884.500,00
85.598.850,00 (1.285.650,00) 98,52
854.851.667,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Nagasari
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 31
785.320.661,00 (69.531.006,00) 91,87
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
38.720.000,00
30.000.000,00 (8.720.000,00) 77,48
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
761.131.667,00
701.699.351,00 (59.432.316,00) 92,19
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
55.000.000,00
53.621.310,00 (1.378.690,00) 97,49
654.160.664,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pacing
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 32
480.665.800,00 (173.494.864,00) 73,48
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
76.400.000,00
54.000.000,00 (22.400.000,00) 70,68
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
530.176.864,00
387.724.300,00 (142.452.564,00) 73,13
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
47.583.800,00
38.941.500,00 (8.642.300,00) 81,84
1.990.643.265,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pakisjaya
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 33
1.656.819.573,00 (333.823.692,00) 83,23
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
135.720.000,00
135.720.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.554.549.665,00
1.251.712.973,00 (302.836.692,00) 80,52
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
300.373.600,00
269.386.600,00 (30.987.000,00) 89,68
1.179.370.647,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pangkalan
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 34
1.118.236.998,00 (61.133.649,00) 94,82
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
56.720.000,00
54.000.000,00 (2.720.000,00) 95,20
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
985.039.447,00
948.304.148,00 (36.735.299,00) 96,27
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
137.611.200,00
115.932.850,00 (21.678.350,00) 84,25
2.565.558.601,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pasirukem
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 35
1.958.600.484,00 (606.958.117,00) 76,34
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
73.040.000,00
72.690.000,00 (350.000,00) 99,52
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.379.929.501,00
1.777.658.999,00 (602.270.502,00) 74,69
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
112.589.100,00
108.251.485,00 (4.337.615,00) 96,15
3.582.725.367,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pedes
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 36
2.873.252.301,00 (709.473.066,00) 80,20
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
153.924.000,00
110.720.000,00 (43.204.000,00) 71,93
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.889.001.367,00
2.311.383.065,00 (577.618.302,00) 80,01
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
539.800.000,00
451.149.236,00 (88.650.764,00) 83,58
1.029.950.301,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Plawad
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 37
957.707.954,00 (72.242.347,00) 92,99
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
61.680.000,00
61.680.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
870.708.266,00
809.980.554,00 (60.727.712,00) 93,03
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
97.562.035,00
86.047.400,00 (11.514.635,00) 88,20
1.743.471.238,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Purwasari
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 38
1.450.215.448,00 (293.255.790,00) 83,18
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
35.020.000,00
28.072.000,00 (6.948.000,00) 80,16
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.590.451.238,00
1.329.570.849,00 (260.880.389,00) 83,60
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
118.000.000,00
92.572.599,00 (25.427.401,00) 78,45
1.279.318.885,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Rawamerta
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 39
1.120.535.023,00 (158.783.862,00) 87,59
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
42.000.000,00
42.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.160.358.685,00
1.006.574.823,00 (153.783.862,00) 86,75
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
76.960.200,00
71.960.200,00 (5.000.000,00) 93,50
3.767.772.041,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Rengasdengklok
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 40
3.388.470.778,00 (379.301.263,00) 89,93
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
152.400.000,00
145.360.000,00 (7.040.000,00) 95,38
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.267.635.641,00
2.927.634.778,00 (340.000.863,00) 89,59
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
347.736.400,00
315.476.000,00 (32.260.400,00) 90,72
1.174.382.758,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Sukatani
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 41
978.835.096,00 (195.547.662,00) 83,35
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 12
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
85.040.000,00
80.040.000,00 (5.000.000,00) 94,12
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
968.149.258,00
851.223.862,00 (116.925.396,00) 87,92
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
121.193.500,00
47.571.234,00 (73.622.266,00) 39,25
947.933.237,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Sungaibuntu
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 42
827.841.062,00 (120.092.175,00) 87,33
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
111.000.000,00
108.120.000,00 (2.880.000,00) 97,41
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
779.576.937,00
664.117.562,00 (115.459.375,00) 85,19
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
57.356.300,00
55.603.500,00 (1.752.800,00) 96,94
2.732.184.758,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Telagasari
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 43
2.354.892.474,00 (377.292.284,00) 86,19
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
91.004.000,00
71.900.000,00 (19.104.000,00) 79,01
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.074.218.245,00
1.775.588.834,00 (298.629.411,00) 85,60
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 43 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
566.962.513,00
507.403.640,00 (59.558.873,00) 89,50
980.309.693,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tanjungpura
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 44
978.309.108,00 (2.000.585,00) 99,80
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
38.720.000,00
37.360.000,00 (1.360.000,00) 96,49
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
762.478.993,00
762.478.993,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
179.110.700,00
178.470.115,00 (640.585,00) 99,64
1.751.062.112,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Telukjambe
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 45
1.233.236.744,00 (517.825.368,00) 70,43
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
26.720.000,00
24.000.000,00 (2.720.000,00) 89,82
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.501.502.112,00
1.132.339.214,00 (369.162.898,00) 75,41
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
222.840.000,00
76.897.530,00 (145.942.470,00) 34,51
1.523.185.060,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tempuran
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 46
1.292.874.722,00 (230.310.338,00) 84,88
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
98.560.000,00
98.560.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.359.816.760,00
1.133.711.868,00 (226.104.892,00) 83,37
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
64.808.300,00
60.602.854,00 (4.205.446,00) 93,51
3.269.389.854,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tirtajaya
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 47
2.540.684.990,00 (728.704.864,00) 77,71
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
203.678.000,00
188.720.000,00 (14.958.000,00) 92,66
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.714.213.254,00
2.090.025.990,00 (624.187.264,00) 77,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
351.498.600,00
261.939.000,00 (89.559.600,00) 74,52
2.207.081.066,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tirtamulya
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 48
1.997.209.313,00 (209.871.753,00) 90,49
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
56.600.000,00
52.400.000,00 (4.200.000,00) 92,58
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.970.481.066,00
1.766.034.563,00 (204.446.503,00) 89,62
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
180.000.000,00
178.774.750,00 (1.225.250,00) 99,32
1.457.445.270,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tunggakjati
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 49
1.281.434.747,00 (176.010.523,00) 87,92
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 13
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
96.000.000,00
96.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.238.827.270,00
1.179.940.747,00 (58.886.523,00) 95,25
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
122.618.000,00
5.494.000,00 (117.124.000,00) 4,48
1.011.165.410,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Wadas
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 50
954.468.377,00 (56.697.033,00) 94,39
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
8.720.000,00
7.360.000,00 (1.360.000,00) 84,40
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
939.415.110,00
893.451.877,00 (45.963.233,00) 95,11
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
63.030.300,00
53.656.500,00 (9.373.800,00) 85,13
2.180.851.752,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Wanakerta
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 51
1.700.475.645,00 (480.376.107,00) 77,97
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
80.720.000,00
80.040.000,00 (680.000,00) 99,16
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.891.625.252,00
1.427.778.205,00 (463.847.047,00) 75,48
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 51 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
208.506.500,00
192.657.440,00 (15.849.060,00) 92,40 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
47.583.435.953,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44
29.793.304.202,00 (17.790.131.751,00) 62,61
2.576.581.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UKM Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 01
1.223.411.380,00 (1.353.169.620,00) 47,48
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.576.581.000,00
1.223.411.380,00 (1.353.169.620,00) 47,48
12.294.385.953,00 Dukungan Manajemen BOK dan jampersal
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 02
11.319.017.382,00 (975.368.571,00) 92,07
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.294.385.953,00
11.319.017.382,00 (975.368.571,00) 92,07
623.635.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Adiarsa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 03
215.450.000,00 (408.185.000,00) 34,55
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
623.635.000,00
215.450.000,00 (408.185.000,00) 34,55
559.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Anggadita
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 04
222.040.000,00 (336.960.000,00) 39,72
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
559.000.000,00
222.040.000,00 (336.960.000,00) 39,72
615.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Balongsari
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 05
315.200.000,00 (299.800.000,00) 51,25
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
615.000.000,00
315.200.000,00 (299.800.000,00) 51,25
720.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Batujaya
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 06
492.075.000,00 (227.925.000,00) 68,34
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
720.000.000,00
492.075.000,00 (227.925.000,00) 68,34
670.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Bayurlor
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 07
365.155.000,00 (304.845.000,00) 54,50
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
670.000.000,00
365.155.000,00 (304.845.000,00) 54,50
447.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Ciampel
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 08
232.585.000,00 (214.415.000,00) 52,03
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
447.000.000,00
232.585.000,00 (214.415.000,00) 52,03
615.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cibuaya
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 09
274.973.000,00 (340.027.000,00) 44,71
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 14
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
615.000.000,00
274.973.000,00 (340.027.000,00) 44,71
559.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cicinde
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 10
422.490.000,00 (136.510.000,00) 75,58
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
559.000.000,00
422.490.000,00 (136.510.000,00) 75,58
780.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cikampek
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 11
418.550.000,00 (361.450.000,00) 53,66
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
780.000.000,00
418.550.000,00 (361.450.000,00) 53,66
670.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cikampek Utara
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 12
531.750.000,00 (138.250.000,00) 79,37
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
670.000.000,00
531.750.000,00 (138.250.000,00) 79,37
670.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cilamaya
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 13
333.854.000,00 (336.146.000,00) 49,83
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
670.000.000,00
333.854.000,00 (336.146.000,00) 49,83
680.329.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Curug
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 14
313.628.000,00 (366.701.000,00) 46,10
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
680.329.000,00
313.628.000,00 (366.701.000,00) 46,10
615.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Gempol
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 15
395.870.000,00 (219.130.000,00) 64,37
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
615.000.000,00
395.870.000,00 (219.130.000,00) 64,37
725.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Jatisari
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 16
508.840.000,00 (216.160.000,00) 70,18
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
725.000.000,00
508.840.000,00 (216.160.000,00) 70,18
668.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Jayakerta
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 17
394.600.000,00 (273.400.000,00) 59,07
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
668.000.000,00
394.600.000,00 (273.400.000,00) 59,07
725.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Jomin
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 18
223.905.000,00 (501.095.000,00) 30,88
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
725.000.000,00
223.905.000,00 (501.095.000,00) 30,88
615.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kalangsari
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 19
361.105.000,00 (253.895.000,00) 58,72
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
615.000.000,00
361.105.000,00 (253.895.000,00) 58,72
558.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Karawang
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 20
188.160.000,00 (369.840.000,00) 33,72
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
558.000.000,00
188.160.000,00 (369.840.000,00) 33,72
670.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Karawang Kulon
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 21
310.530.000,00 (359.470.000,00) 46,35
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
670.000.000,00
310.530.000,00 (359.470.000,00) 46,35
670.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kertamukti
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 22
320.590.000,00 (349.410.000,00) 47,85
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 15
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
670.000.000,00
320.590.000,00 (349.410.000,00) 47,85
780.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Klari
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 23
288.388.000,00 (491.612.000,00) 36,97
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
780.000.000,00
288.388.000,00 (491.612.000,00) 36,97
670.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kotabaru
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 24
376.525.000,00 (293.475.000,00) 56,20
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
670.000.000,00
376.525.000,00 (293.475.000,00) 56,20
559.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kutamukti
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 25
241.085.000,00 (317.915.000,00) 43,13
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
559.000.000,00
241.085.000,00 (317.915.000,00) 43,13
559.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kutawaluya
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 26
304.850.000,00 (254.150.000,00) 54,53
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
559.000.000,00
304.850.000,00 (254.150.000,00) 54,53
510.246.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Lemahduhur
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 27
293.960.000,00 (216.286.000,00) 57,61
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
510.246.000,00
293.960.000,00 (216.286.000,00) 57,61
894.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Lemahabang
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 28
213.640.000,00 (680.360.000,00) 23,90
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
894.000.000,00
213.640.000,00 (680.360.000,00) 23,90
670.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Loji
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 29
561.570.000,00 (108.430.000,00) 83,82
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
670.000.000,00
561.570.000,00 (108.430.000,00) 83,82
670.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Majalaya
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 30
219.055.000,00 (450.945.000,00) 32,69
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
670.000.000,00
219.055.000,00 (450.945.000,00) 32,69
425.423.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Medangasem
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 31
177.264.440,00 (248.158.560,00) 41,67
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
425.423.000,00
177.264.440,00 (248.158.560,00) 41,67
670.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Nagasari
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 32
339.625.000,00 (330.375.000,00) 50,69
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
670.000.000,00
339.625.000,00 (330.375.000,00) 50,69
615.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pacing
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 33
280.981.000,00 (334.019.000,00) 45,69
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
615.000.000,00
280.981.000,00 (334.019.000,00) 45,69
762.119.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pakisjaya
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 34
633.100.000,00 (129.019.000,00) 83,07
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
762.119.000,00
633.100.000,00 (129.019.000,00) 83,07
725.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pangkalan
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 35
513.277.000,00 (211.723.000,00) 70,80
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 16
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
725.000.000,00
513.277.000,00 (211.723.000,00) 70,80
670.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pasirukem
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 36
292.080.000,00 (377.920.000,00) 43,59
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
670.000.000,00
292.080.000,00 (377.920.000,00) 43,59
670.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pedes
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 37
235.058.000,00 (434.942.000,00) 35,08
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
670.000.000,00
235.058.000,00 (434.942.000,00) 35,08
670.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Plawad
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 38
246.315.000,00 (423.685.000,00) 36,76
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
670.000.000,00
246.315.000,00 (423.685.000,00) 36,76
793.717.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Purwasari
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 39
539.762.000,00 (253.955.000,00) 68,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
793.717.000,00
539.762.000,00 (253.955.000,00) 68,00
615.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Rawamerta
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 40
303.943.000,00 (311.057.000,00) 49,42
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
615.000.000,00
303.943.000,00 (311.057.000,00) 49,42
671.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Rengasdengklok
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 41
313.892.500,00 (357.107.500,00) 46,78
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
671.000.000,00
313.892.500,00 (357.107.500,00) 46,78
670.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Sukatani
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 42
386.472.000,00 (283.528.000,00) 57,68
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
670.000.000,00
386.472.000,00 (283.528.000,00) 57,68
559.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Sungaibuntu
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 43
429.840.000,00 (129.160.000,00) 76,89
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
559.000.000,00
429.840.000,00 (129.160.000,00) 76,89
780.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Telagasari
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 44
410.945.000,00 (369.055.000,00) 52,69
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
780.000.000,00
410.945.000,00 (369.055.000,00) 52,69
503.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tanjungpura
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 45
254.980.000,00 (248.020.000,00) 50,69
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
503.000.000,00
254.980.000,00 (248.020.000,00) 50,69
615.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Telukjambe
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 46
357.800.000,00 (257.200.000,00) 58,18
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
615.000.000,00
357.800.000,00 (257.200.000,00) 58,18
670.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tempuran
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 47
444.180.000,00 (225.820.000,00) 66,30
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
670.000.000,00
444.180.000,00 (225.820.000,00) 66,30
725.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tirtajaya
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 48
435.105.000,00 (289.895.000,00) 60,01
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 17
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
725.000.000,00
435.105.000,00 (289.895.000,00) 60,01
559.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tirtamulya
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 49
320.275.000,00 (238.725.000,00) 57,29
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
559.000.000,00
320.275.000,00 (238.725.000,00) 57,29
670.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tunggakjati
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 50
268.745.000,00 (401.255.000,00) 40,11
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
670.000.000,00
268.745.000,00 (401.255.000,00) 40,11
782.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Wadas
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 51
439.050.000,00 (342.950.000,00) 56,14
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
782.000.000,00
439.050.000,00 (342.950.000,00) 56,14
725.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Wanakerta
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 52
287.762.500,00 (437.237.500,00) 39,69
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
725.000.000,00
287.762.500,00 (437.237.500,00) 39,69 Peningkatan Pengawasan Keamanan Makanan, Obat dan Sediaan Farmasi
33.180.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 48
33.180.000,00 0,00 100,00
33.180.000,00 Peningkatan Pengawasan Keamanan Makanan, Obat dan Sediaan Farmasi
1.02 . 1.02.01 . 00 . 48 . 01
33.180.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
33.180.000,00
33.180.000,00 0,00 100,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
725.066.700,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51
720.637.700,00 (4.429.000,00) 99,39
725.066.700,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 01
720.637.700,00 (4.429.000,00) 99,39
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
725.066.700,00
720.637.700,00 (4.429.000,00) 99,39 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Karawang
181.633.005.793,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 52
164.288.031.896,50 (17.344.973.896,50) 90,45
144.240.010.687,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD
1.02 . 1.02.01 . 00 . 52 . 01
133.949.412.463,50 (10.290.598.223,50) 92,87
1.02 . 1.02.01 . 00 . 52 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
79.800.760.004,00
73.409.709.816,00 (6.391.050.188,00) 91,99
1.02 . 1.02.01 . 00 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
60.041.613.493,00
56.589.726.043,50 (3.451.887.449,50) 94,25
1.02 . 1.02.01 . 00 . 52 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
4.397.637.190,00
3.949.976.604,00 (447.660.586,00) 89,82
37.362.995.106,00 Peningkatan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD
1.02 . 1.02.01 . 00 . 52 . 02
30.332.830.433,00 (7.030.164.673,00) 81,18
1.02 . 1.02.01 . 00 . 52 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
11.159.403.337,00
9.669.583.833,00 (1.489.819.504,00) 86,65
1.02 . 1.02.01 . 00 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
24.858.491.769,00
20.011.454.465,00 (4.847.037.304,00) 80,50
1.02 . 1.02.01 . 00 . 52 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
1.345.100.000,00
651.792.135,00 (693.307.865,00) 48,46
30.000.000,00 Peningkatan Pendukung Pelayanan Kesehatan Non Operasional BLUD RSUD
1.02 . 1.02.01 . 00 . 52 . 03
5.789.000,00 (24.211.000,00) 19,30
1.02 . 1.02.01 . 00 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00
5.789.000,00 (24.211.000,00) 19,30 SURPLUS / (DEFISIT) (458.975.651.788,00) (310.008.847.372,15)
148.966.804.415,85 67,54
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 18
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN
1.872.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4
1.743.466.373,00 (128.533.627,00) 93,13 PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.872.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1
1.743.466.373,00 (128.533.627,00) 93,13
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah
1.872.000.000,00 (128.533.627,00)
1.743.466.373,00 93,13 - Perda No 10 Tahun 2016 BELANJA
411.900.822.709,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5
404.155.757.480,00 (7.745.065.229,00) 98,12 BELANJA TIDAK LANGSUNG
19.668.815.504,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
18.957.433.076,00 (711.382.428,00) 96,38
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
19.668.815.504,00 (711.382.428,00)
18.957.433.076,00 96,38 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
392.232.007.205,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
385.198.324.404,00 (7.033.682.801,00) 98,21 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.198.950.800,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01
1.998.721.453,00 (200.229.347,00) 90,89
20.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 01
20.000.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00 100,00
700.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 02
560.563.953,00 (139.436.047,00) 80,08
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
700.000.000,00
560.563.953,00 (139.436.047,00) 80,08
95.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 08
94.187.500,00 (812.500,00) 99,14
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
95.000.000,00
94.187.500,00 (812.500,00) 99,14
600.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 10
596.882.000,00 (3.118.000,00) 99,48
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000,00
596.882.000,00 (3.118.000,00) 99,48
74.670.800,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 11
74.183.500,00 (487.300,00) 99,35
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
74.670.800,00
74.183.500,00 (487.300,00) 99,35
50.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 12
48.449.500,00 (1.550.500,00) 96,90
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
48.449.500,00 (1.550.500,00) 96,90
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
65.280.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 15
65.280.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
65.280.000,00
65.280.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 17
49.990.000,00 (10.000,00) 99,98
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
49.990.000,00 (10.000,00) 99,98
50.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 18
48.385.000,00 (1.615.000,00) 96,77
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
48.385.000,00 (1.615.000,00) 96,77
400.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 19
346.800.000,00 (53.200.000,00) 86,70
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000,00
346.800.000,00 (53.200.000,00) 86,70
94.000.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Kecelakaan Untuk Non PNS Berdasarkan Resiko Kerja
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 34
94.000.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
94.000.000,00
94.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.800.156.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02
2.516.276.451,00 (283.879.549,00) 89,86
147.500.000,00 Pengadaan mebeleur
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 10
146.283.500,00 (1.216.500,00) 99,18
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
147.500.000,00
146.283.500,00 (1.216.500,00) 99,18
789.996.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 11
776.994.900,00 (13.001.100,00) 98,35
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
466.000.000,00
455.783.900,00 (10.216.100,00) 97,81
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
323.996.000,00
321.211.000,00 (2.785.000,00) 99,14
150.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 22
149.630.800,00 (369.200,00) 99,75
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00
149.630.800,00 (369.200,00) 99,75
1.174.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 24
906.293.251,00 (268.306.749,00) 77,16
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.174.600.000,00
906.293.251,00 (268.306.749,00) 77,16
218.060.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 28
217.739.500,00 (320.500,00) 99,85
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
218.060.000,00
217.739.500,00 (320.500,00) 99,85
20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 29
20.000.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00 100,00
300.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 42
299.334.500,00 (665.500,00) 99,78
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000,00
299.334.500,00 (665.500,00) 99,78 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 05 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 0,00 Pembinaan / Diklat / Bimtek terhadap pegawai di lingkungan Dinas PUPR
1.03 . 1.03.01 . 00 . 05 . 31 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 05 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.146.473.200,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06
1.829.129.350,00 (317.343.850,00) 85,22
40.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 02
40.000.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00
40.000.000,00 0,00 100,00
136.000.000,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 05
45.532.000,00 (90.468.000,00) 33,48
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
136.000.000,00
45.532.000,00 (90.468.000,00) 33,48
70.000.000,00 Penyusunan RENSTRA, RENJA, dan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 06
65.703.000,00 (4.297.000,00) 93,86
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000,00
65.703.000,00 (4.297.000,00) 93,86
50.000.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk OPD
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 07 0,00 (50.000.000,00) 0,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00
673.732.000,00 Penyusunan RKA dan DPA
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 08
673.732.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
673.732.000,00
673.732.000,00 0,00 100,00
125.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan ( LKPJ, LPPD, EPPD)
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 09 0,00 (125.000.000,00) 0,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000,00 0,00 (125.000.000,00) 0,00
268.541.200,00 Sinergitas Program Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 10
227.137.350,00 (41.403.850,00) 84,58
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
268.541.200,00
227.137.350,00 (41.403.850,00) 84,58
70.000.000,00 Penyusunan Laporan Bulanan
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 11
69.103.000,00 (897.000,00) 98,72
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000,00
69.103.000,00 (897.000,00) 98,72
70.000.000,00 Penyusunan Laporan Triwulanan
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 12
67.122.000,00 (2.878.000,00) 95,89
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000,00
67.122.000,00 (2.878.000,00) 95,89
643.200.000,00 Pengelolaan Barang Milik Daerah
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 13
640.800.000,00 (2.400.000,00) 99,63
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
643.200.000,00
640.800.000,00 (2.400.000,00) 99,63 Program pembangunan jalan dan jembatan
14.055.445.850,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15
13.956.286.550,00 (99.159.300,00) 99,29
14.055.445.850,00 Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 05
13.956.286.550,00 (99.159.300,00) 99,29
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
866.860.000,00
853.700.000,00 (13.160.000,00) 98,48
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
13.188.585.850,00
13.102.586.550,00 (85.999.300,00) 99,35 0,00 Pembangunan Jalan dan Jembatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 07 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
12.742.791.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16
12.739.539.000,00 (3.252.000,00) 99,97
12.742.791.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 03
12.739.539.000,00 (3.252.000,00) 99,97
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
12.742.791.000,00
12.739.539.000,00 (3.252.000,00) 99,97 Program pembangunan turap/talud/bronjong
9.487.898.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17
9.479.048.000,00 (8.850.000,00) 99,91
9.487.898.000,00 Pembangunan turap/talud/bronjong
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 03
9.479.048.000,00 (8.850.000,00) 99,91
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
9.487.898.000,00
9.479.048.000,00 (8.850.000,00) 99,91 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
13.217.725.485,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18
12.652.424.480,00 (565.301.005,00) 95,72
7.531.678.600,00 Pemeliharaan rutin jalan
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 03
7.011.614.480,00 (520.064.120,00) 93,09
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.531.678.600,00
7.011.614.480,00 (520.064.120,00) 93,09 0,00 Pemeliharaan rutin jembatan
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 04 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
647.747.176,00 Pemeliharaan Periodik / Berkala Jalan
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 06
642.210.000,00 (5.537.176,00) 99,15
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
647.747.176,00
642.210.000,00 (5.537.176,00) 99,15
750.000.000,00 Rehabilitasi Drainase
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 08
742.876.000,00 (7.124.000,00) 99,05
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
750.000.000,00
742.876.000,00 (7.124.000,00) 99,05 0,00 Pemeliharaan / Rehab Bangunan Gedung
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 09 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
549.005.040,00 Rehabilitasi Jembatan
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 10
544.735.000,00 (4.270.040,00) 99,22
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
549.005.040,00
544.735.000,00 (4.270.040,00) 99,22
3.739.294.669,00 Rehabilitasi jalan
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 11
3.710.989.000,00 (28.305.669,00) 99,24
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
3.739.294.669,00
3.710.989.000,00 (28.305.669,00) 99,24 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah dan Fasilitas Umum
26.705.440.120,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21
25.950.288.770,00 (755.151.350,00) 97,17
13.906.029.000,00 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 14
13.453.108.750,00 (452.920.250,00) 96,74
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
13.906.029.000,00
13.453.108.750,00 (452.920.250,00) 96,74
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
787.615.000,00 Perencanaan Teknis Tata Bangunan
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 203
719.286.350,00 (68.328.650,00) 91,32
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 203 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
787.615.000,00
719.286.350,00 (68.328.650,00) 91,32
2.195.179.000,00 Pembangunan DED Bangunan Gedung
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 204
2.189.598.000,00 (5.581.000,00) 99,75
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 204 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.195.179.000,00
2.189.598.000,00 (5.581.000,00) 99,75
663.951.000,00 Pembangunan / Rehabilitasi Gedung / Bangunan Fasilitas Umum dan Ruang Publik
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 205
660.771.000,00 (3.180.000,00) 99,52
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 205 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
283.951.000,00
282.904.000,00 (1.047.000,00) 99,63
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 205 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
380.000.000,00
377.867.000,00 (2.133.000,00) 99,44
1.508.072.120,00 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Ibadah
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 206
1.502.970.120,00 (5.102.000,00) 99,66
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 206 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.508.072.120,00
1.502.970.120,00 (5.102.000,00) 99,66
382.949.000,00 Penataan Ruang Publik / Prasarana Olah Raga
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 207
382.019.000,00 (930.000,00) 99,76
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 207 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
382.949.000,00
382.019.000,00 (930.000,00) 99,76
3.983.016.000,00 Peningkatan Emplacement dan Pemagaran Gedung Kantor Pemerintahan dan Sekolah
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 208
3.771.705.000,00 (211.311.000,00) 94,69
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 208 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.583.016.000,00
2.386.773.000,00 (196.243.000,00) 92,40
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 208 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
1.400.000.000,00
1.384.932.000,00 (15.068.000,00) 98,92
3.278.629.000,00 Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas / Perangkat Daerah
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 209
3.270.830.550,00 (7.798.450,00) 99,76
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 209 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.990.660.000,00
2.988.321.000,00 (2.339.000,00) 99,92
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 209 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
287.969.000,00
282.509.550,00 (5.459.450,00) 98,10 Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.626.975.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22
3.436.440.000,00 (190.535.000,00) 94,75
400.000.000,00 Survey Kondisi Jalan, Jembatan, SDA, Bangunan dan Gedung Pemerintah
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 04
396.220.000,00 (3.780.000,00) 99,06
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000,00
396.220.000,00 (3.780.000,00) 99,06
926.975.000,00 Monitoring Kegiatan UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 05
889.397.000,00 (37.578.000,00) 95,95
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
926.975.000,00
889.397.000,00 (37.578.000,00) 95,95
200.000.000,00 Penyusunan Feasibility Study (FS) Jalan, Jembatan, Bangunan, Ruang Publik dan Sumber Daya Air
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 07
199.045.000,00 (955.000,00) 99,52
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00
199.045.000,00 (955.000,00) 99,52
2.100.000.000,00 Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Jalan, Jembatan, Bangunan, Ruang Publik dan Sumber Daya Air
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 08
1.951.778.000,00 (148.222.000,00) 92,94
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.100.000.000,00
1.951.778.000,00 (148.222.000,00) 92,94 0,00 Aplikasi Database tata Ruang Berbasis GIS
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 10 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.398.325.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23
3.389.720.850,00 (8.604.150,00) 99,75
197.500.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan Alat-alat laboratorium Pekerjaan Umum
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 09
194.000.000,00 (3.500.000,00) 98,23
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
197.500.000,00
194.000.000,00 (3.500.000,00) 98,23
497.500.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 10
494.322.000,00 (3.178.000,00) 99,36
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
497.500.000,00
494.322.000,00 (3.178.000,00) 99,36
197.500.000,00 Pengadaan Peralatan Kerja Waker dan Mandor Jalan
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 15
197.004.500,00 (495.500,00) 99,75
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
197.500.000,00
197.004.500,00 (495.500,00) 99,75
98.000.000,00 Pengadaan Karung
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 16
97.447.350,00 (552.650,00) 99,44
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
98.000.000,00
97.447.350,00 (552.650,00) 99,44
1.335.825.000,00 Pengadaan Tanah Untuk Jalan, Jembatan, Bangunan, Ruang Publik dan Sumber Daya Air
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 17
1.335.825.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
86.625.000,00
86.625.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
1.249.200.000,00
1.249.200.000,00 0,00 100,00
500.000.000,00 Belanja Operasional Laboratorium Bahan / Material
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 18
499.361.000,00 (639.000,00) 99,87
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000,00
499.361.000,00 (639.000,00) 99,87
572.000.000,00 Belanja Operasional Alat Berat
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 19
571.761.000,00 (239.000,00) 99,96
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
572.000.000,00
571.761.000,00 (239.000,00) 99,96 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
21.016.740.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24
20.965.026.000,00 (51.714.000,00) 99,75
370.500.000,00 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 09
368.884.000,00 (1.616.000,00) 99,56
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
370.500.000,00
368.884.000,00 (1.616.000,00) 99,56
7.598.328.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 10
7.598.328.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.598.328.000,00
7.598.328.000,00 0,00 100,00
13.011.512.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 14
12.961.789.000,00 (49.723.000,00) 99,62
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
13.011.512.000,00
12.961.789.000,00 (49.723.000,00) 99,62 0,00 DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Prioritas Daerah
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 18 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
36.400.000,00 Monitoring Evaluasi DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Prioritas Daerah
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 19
36.025.000,00 (375.000,00) 98,97
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
36.400.000,00
36.025.000,00 (375.000,00) 98,97 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
26.676.852.500,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 26
26.531.591.000,00 (145.261.500,00) 99,46
26.076.896.000,00 Normalisasi Saluran Pembuang di UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 . 08
25.944.924.500,00 (131.971.500,00) 99,49
1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
26.076.896.000,00
25.944.924.500,00 (131.971.500,00) 99,49
599.956.500,00 Perencanaan Teknis Sumber Daya Air
1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 . 09
586.666.500,00 (13.290.000,00) 97,78
1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
581.756.500,00
572.256.500,00 (9.500.000,00) 98,37
1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
18.200.000,00
14.410.000,00 (3.790.000,00) 79,18 0,00 Pembangunan Embung/Situ Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat
1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 . 10 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Normalisasi Saluran Pembuang
1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 . 11 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan
220.641.503.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 30
217.520.757.700,00 (3.120.745.300,00) 98,59
218.926.503.000,00 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Wilayah UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 00 . 30 . 10
215.842.419.700,00 (3.084.083.300,00) 98,59
1.03 . 1.03.01 . 00 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
218.926.503.000,00
215.842.419.700,00 (3.084.083.300,00) 98,59
1.715.000.000,00 Perencanaan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1.03 . 1.03.01 . 00 . 30 . 11
1.678.338.000,00 (36.662.000,00) 97,86
1.03 . 1.03.01 . 00 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.715.000.000,00
1.678.338.000,00 (36.662.000,00) 97,86 Program Konservasi Wilayah Pesisir 0,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 31 0,00 0,00 0,00 0,00 Konservasi Wilayah Pesisir
1.03 . 1.03.01 . 00 . 31 . 29 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 31 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 31 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
30.489.651.250,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 32
29.948.987.600,00 (540.663.650,00) 98,23
30.489.651.250,00 Peningkatan Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.01 . 00 . 32 . 10
29.948.987.600,00 (540.663.650,00) 98,23
1.03 . 1.03.01 . 00 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
798.241.250,00
779.736.750,00 (18.504.500,00) 97,68
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 00 . 4
117.980.000,00 (82.020.000,00) 58,99 PENDAPATAN ASLI DAERAH
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1
117.980.000,00 (82.020.000,00) 58,99
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah
200.000.000,00 (82.020.000,00)
117.980.000,00 58,99 BELANJA
140.192.378.070,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 00 . 5
135.261.709.449,00 (4.930.668.621,00) 96,48 BELANJA TIDAK LANGSUNG
12.337.939.760,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
11.702.628.062,00 (635.311.698,00) 94,85
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
12.337.939.760,00 (635.311.698,00)
11.702.628.062,00 94,85 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
127.854.438.310,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
123.559.081.387,00 (4.295.356.923,00) 96,64 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.399.990.750,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01
4.063.776.523,00 (336.214.227,00) 92,36
5.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 01
4.995.500,00 (4.500,00) 99,91
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00
4.995.500,00 (4.500,00) 99,91
420.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 02
312.421.471,00 (107.578.529,00) 74,39
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
420.000.000,00
312.421.471,00 (107.578.529,00) 74,39
300.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 10
296.203.500,00 (3.796.500,00) 98,73
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000,00
296.203.500,00 (3.796.500,00) 98,73
250.000.750,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 11
247.737.900,00 (2.262.850,00) 99,09
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.750,00
247.737.900,00 (2.262.850,00) 99,09
100.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 12
99.999.600,00 (400,00) 100,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00
99.999.600,00 (400,00) 100,00
100.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 14
99.999.400,00 (600,00) 100,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00
99.999.400,00 (600,00) 100,00
225.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 15
225.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
225.000.000,00
225.000.000,00 0,00 100,00
250.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 17
249.945.000,00 (55.000,00) 99,98
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000,00
249.945.000,00 (55.000,00) 99,98
119.980.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 18
60.038.062,00 (59.941.938,00) 50,04
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
119.980.000,00
60.038.062,00 (59.941.938,00) 50,04
160.650.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 19
113.897.000,00 (46.753.000,00) 70,90
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
5.698.000,00
5.698.000,00 0,00 100,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
154.952.000,00
108.199.000,00 (46.753.000,00) 69,83
30.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 20
29.810.000,00 (190.000,00) 99,37
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00
29.810.000,00 (190.000,00) 99,37
2.389.360.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 21
2.312.020.000,00 (77.340.000,00) 96,76
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.389.360.000,00
2.312.020.000,00 (77.340.000,00) 96,76 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Kendaraan Dinas PRKP
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 22 0,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Kecelakaan Untuk Non PNS berdasarkan Resiko Kerja
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 23
11.709.090,00 (38.290.910,00) 23,42
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
11.709.090,00 (38.290.910,00) 23,42 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.145.853.635,20
1.04 . 1.04.01 . 00 . 02
3.908.786.624,00 (237.067.011,20) 94,28
331.008.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 07
329.675.000,00 (1.333.000,00) 99,60
1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.808.000,00
6.778.000,00 (30.000,00) 99,56
1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
324.200.000,00
322.897.000,00 (1.303.000,00) 99,60
100.000.000,00 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kerja
1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 12
97.713.000,00 (2.287.000,00) 97,71
1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.712.000,00
3.712.000,00 0,00 100,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
96.288.000,00
94.001.000,00 (2.287.000,00) 97,62
1.000.000,00 Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional/PTHB/PTHBI
1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 14
1.000.000,00 0,00 100,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00
1.000.000,00 0,00 100,00
539.847.735,20 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 22
532.936.500,00 (6.911.235,20) 98,72
1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
539.847.735,20
532.936.500,00 (6.911.235,20) 98,72
3.049.997.900,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 24
2.823.550.124,00 (226.447.776,00) 92,58
1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.049.997.900,00
2.823.550.124,00 (226.447.776,00) 92,58
100.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 28
99.912.000,00 (88.000,00) 99,91
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00
99.912.000,00 (88.000,00) 99,91
24.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 29
24.000.000,00 0,00 100,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
24.000.000,00
24.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan
1.04 . 1.04.01 . 00 . 03 . 03 0,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
539.436.500,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06
532.444.600,00 (6.991.900,00) 98,70
70.320.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 01
64.500.000,00 (5.820.000,00) 91,72
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
70.320.000,00
64.500.000,00 (5.820.000,00) 91,72
25.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 02
24.350.000,00 (650.000,00) 97,40
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00
24.350.000,00 (650.000,00) 97,40
25.000.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 04
24.640.000,00 (360.000,00) 98,56
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00
24.640.000,00 (360.000,00) 98,56
80.076.500,00 Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA, RENJA, LAKIP, TAPKIN)
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 05
80.076.500,00 0,00 100,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
80.076.500,00
80.076.500,00 0,00 100,00
49.680.000,00 Pengelolaan kegiatan di UPTD PRKP Wilayah I Karawang
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 06
49.538.000,00 (142.000,00) 99,71
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.680.000,00
49.538.000,00 (142.000,00) 99,71
49.680.000,00 Pengelolaan kegiatan di UPTD PRKP Wilayah II Karawang
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 07
49.680.000,00 0,00 100,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.680.000,00
49.680.000,00 0,00 100,00
49.680.000,00 Penyusunan Laporan Kegiatann di UPTD Rusunawa
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 08
49.680.000,00 0,00 100,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.680.000,00
49.680.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Inventaris dan pengelolaan barang
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 09
50.000.000,00 0,00 100,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Penyusunan Rekapitulasi Laporan Kegiatan UPTD
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 10
50.000.000,00 0,00 100,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Pemeliharaan dan updating data Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 11
49.980.100,00 (19.900,00) 99,96
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
49.980.100,00 (19.900,00) 99,96
40.000.000,00 Sinergitas Kegiatan
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 12
40.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00
40.000.000,00 0,00 100,00 Program Pemanfaatan Ruang
21.651.079.400,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 07
21.455.001.100,00 (196.078.300,00) 99,09
3.815.563.000,00 Pembangunan dan Penataan Taman Kota
1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 01
3.737.643.000,00 (77.920.000,00) 97,96
1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00
99.572.000,00 (50.428.000,00) 66,38
1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
3.665.563.000,00
3.638.071.000,00 (27.492.000,00) 99,25
445.000.068,50 Pengecetan Kanstin dan Pot Bunga
1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 02
439.681.350,00 (5.318.718,50) 98,80
1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.414.350,00
664.350,00 (2.750.000,00) 19,46
1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
441.585.718,50
439.017.000,00 (2.568.718,50) 99,42
300.000.000,00 Pemangkasan Pohon Pelindung
1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 03
299.584.000,00 (416.000,00) 99,86
1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000,00
299.584.000,00 (416.000,00) 99,86
4.600.000.000,00 Pemeliharaan PJU
1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 04
4.583.734.200,00 (16.265.800,00) 99,65
1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.600.000.000,00
4.583.734.200,00 (16.265.800,00) 99,65
9.950.000.000,00 Pembangunan PJU di Kabupaten Karawang
1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 05
9.917.278.000,00 (32.722.000,00) 99,67
1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
74.415.800,00
57.400.800,00 (17.015.000,00) 77,14
1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
9.875.584.200,00
9.859.877.200,00 (15.707.000,00) 99,84
2.300.001.515,20 Pemeliharaan Rutin Taman
1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 06
2.239.515.750,00 (60.485.765,20) 97,37
1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.300.001.515,20
2.239.515.750,00 (60.485.765,20) 97,37
150.000.000,00 Pemeliharaan Tugu Batas Kabupaten
1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 07
147.671.000,00 (2.329.000,00) 98,45
1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00
147.671.000,00 (2.329.000,00) 98,45 0,00 Kegiatan sistem informasi Geografis (SIG) rencana induk penerangan jalan umum (RIPJU)
1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 08 0,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
90.514.816,30 Pembangunan Lampu Taman
1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 09
89.893.800,00 (621.016,30) 99,31
1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
90.514.816,30
89.893.800,00 (621.016,30) 99,31
1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Tata Ruang
2.158.067.600,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 08
1.952.658.400,00 (205.409.200,00) 90,48
430.399.800,00 Perencanaan kegiatan Teknis Bidang Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 01
427.846.900,00 (2.552.900,00) 99,41
1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
430.399.800,00
427.846.900,00 (2.552.900,00) 99,41
328.320.000,00 Perencanaan kegiatan Teknis Bidang Perumahan
1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 02
319.715.000,00 (8.605.000,00) 97,38
1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
328.320.000,00
319.715.000,00 (8.605.000,00) 97,38
424.667.300,00 Perencanaan Kegiatan Teknis Bidang Pertamanan dan Pemakaman
1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 03
327.437.000,00 (97.230.300,00) 77,10
1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
424.667.300,00
327.437.000,00 (97.230.300,00) 77,10 0,00 Pembuatan DED Taman
1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 05 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Penyusunan DED Air Bersih
1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 06
199.592.200,00 (407.800,00) 99,80
1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00
199.592.200,00 (407.800,00) 99,80
125.777.500,00 Penyusunan naskah akademis RP3KP
1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 10
119.777.500,00 (6.000.000,00) 95,23
1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
125.777.500,00
119.777.500,00 (6.000.000,00) 95,23
200.000.000,00 Pemetaan perumahan (Tahap Kedua)
1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 14
191.684.500,00 (8.315.500,00) 95,84
1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00
191.684.500,00 (8.315.500,00) 95,84
200.000.000,00 Monitoring & Evaluasi Pembangunan Perumahan
1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 15
173.909.000,00 (26.091.000,00) 86,95
1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00
173.909.000,00 (26.091.000,00) 86,95
48.903.000,00 DED Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Karawang
1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 16 0,00 (48.903.000,00) 0,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
48.903.000,00 0,00 (48.903.000,00) 0,00
200.000.000,00 Updating Pendataan Perumahan
1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 18
192.696.300,00 (7.303.700,00) 96,35
1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00
192.696.300,00 (7.303.700,00) 96,35 Program Lingkungan Sehat Perumahan
86.035.834.624,80
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16
83.465.049.090,00 (2.570.785.534,80) 97,01
1.718.684.000,00 Peningkatan dan Perluasan SPAM Terbangun (DAK Reguler Air Minum TA 2020)
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 07
1.143.289.750,00 (575.394.250,00) 66,52
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
30.000.000,00
30.000.000,00 0,00 100,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.688.684.000,00
1.113.289.750,00 (575.394.250,00) 65,93 0,00 Peningkatan dan Perluasan SPAM Terbangun (DAK Penugasan Air Minum TA 2020)
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 09 0,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DAK Penugasan Bidang Sanitasi TA 2020 berupa Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.777.799.000,00 Penanganan Air Bersih Perdesaan/perkotaan
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 11
5.724.297.000,00 (53.502.000,00) 99,07
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.777.799.000,00
5.724.297.000,00 (53.502.000,00) 99,07
3.923.225.800,00 Prasarana Infrastruktur (Jaling, Japak dan Drainase)
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 12
3.917.120.000,00 (6.105.800,00) 99,84
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
40.844.000,00
40.759.000,00 (85.000,00) 99,79
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
3.882.381.800,00
3.876.361.000,00 (6.020.800,00) 99,84 0,00 Prasarana Permukiman Desa Lokasi P2WKSS
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 13 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.544.705.000,00 Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (MCK, IPAL Komunal)
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 14
4.463.929.000,00 (80.776.000,00) 98,22
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.544.705.000,00
4.463.929.000,00 (80.776.000,00) 98,22
100.000.000,00 Pendampingan KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH)
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 15
100.000.000,00 0,00 100,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00
100.000.000,00 0,00 100,00
58.072.400.000,00 Pembangunan Rumah Layak Huni
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 16
57.192.682.000,00 (879.718.000,00) 98,49
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
58.072.400.000,00
57.192.682.000,00 (879.718.000,00) 98,49
100.000.000,00 Pendampingan BSPS
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 19
56.050.000,00 (43.950.000,00) 56,05
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
12.320.000,00 0,00 (12.320.000,00) 0,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
87.680.000,00
56.050.000,00 (31.630.000,00) 63,93
50.000.000,00 Penunjang Kegiatan Pokja PKP
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 22
13.645.600,00 (36.354.400,00) 27,29
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
13.645.600,00 (36.354.400,00) 27,29
3.222.282.000,00 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 23
2.349.247.040,00 (873.034.960,00) 72,91
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.222.282.000,00
2.349.247.040,00 (873.034.960,00) 72,91
1.388.247.000,00 Pembangunan Kampung Sehat/Kampung Layak huni
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 24
1.378.029.000,00 (10.218.000,00) 99,26
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.388.247.000,00
1.378.029.000,00 (10.218.000,00) 99,26
1.050.000.000,00 Pendampingan PAMSIMAS III TA. 2020
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 25
1.049.890.000,00 (110.000,00) 99,99
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.050.000.000,00
1.049.890.000,00 (110.000,00) 99,99
1.345.473.500,00 Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 26
1.344.965.500,00 (508.000,00) 99,96
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.345.473.500,00
1.344.965.500,00 (508.000,00) 99,96
4.497.044.200,00 Peningkatan PSU Perumahan
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 40
4.485.931.200,00 (11.113.000,00) 99,75
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
30.044.200,00
30.044.200,00 0,00 100,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
4.467.000.000,00
4.455.887.000,00 (11.113.000,00) 99,75
245.974.124,80 Luncuran Program Lingkungan Sehat Perumahan
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 41
245.973.000,00 (1.124,80) 100,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
245.974.124,80
245.973.000,00 (1.124,80) 100,00 Program pengelolaan areal pemakaman
4.590.555.000,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 20
4.583.972.000,00 (6.583.000,00) 99,86
3.890.555.000,00 Penataan dan Pemagaran TPU
1.04 . 1.04.01 . 00 . 20 . 09
3.886.095.000,00 (4.460.000,00) 99,89
1.04 . 1.04.01 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.890.555.000,00
3.886.095.000,00 (4.460.000,00) 99,89
500.000.000,00 Penataan Taman Makam Bersejarah
1.04 . 1.04.01 . 00 . 20 . 10
499.280.000,00 (720.000,00) 99,86
1.04 . 1.04.01 . 00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000,00
499.280.000,00 (720.000,00) 99,86
200.000.000,00 Penataan Taman Makam Pahlawan
1.04 . 1.04.01 . 00 . 20 . 11
198.597.000,00 (1.403.000,00) 99,30
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
4.270.853.335,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5
3.498.765.079,00 (772.088.256,00) 81,92 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.434.842.135,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
2.051.677.589,00 (383.164.546,00) 84,26
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
2.434.842.135,00 (383.164.546,00)
2.051.677.589,00 84,26 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
1.836.011.200,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
1.447.087.490,00 (388.923.710,00) 78,82 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
593.188.400,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01
476.275.390,00 (116.913.010,00) 80,29
1.995.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 01
1.995.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.995.000,00
1.995.000,00 0,00 100,00
46.489.100,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 02
27.646.432,00 (18.842.668,00) 59,47
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
46.489.100,00
27.646.432,00 (18.842.668,00) 59,47
5.400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 06
1.749.600,00 (3.650.400,00) 32,40
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.400.000,00
1.749.600,00 (3.650.400,00) 32,40
37.083.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 10
37.080.000,00 (3.000,00) 99,99
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
37.083.000,00
37.080.000,00 (3.000,00) 99,99
14.562.100,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 11
14.562.100,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
14.562.100,00
14.562.100,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 12
2.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00
2.000.000,00 0,00 100,00
2.714.200,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 14
2.714.000,00 (200,00) 99,99
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.714.200,00
2.714.000,00 (200,00) 99,99
26.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 15
26.200.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
26.200.000,00
26.200.000,00 0,00 100,00
10.565.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 17
9.852.700,00 (712.300,00) 93,26
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.565.000,00
9.852.700,00 (712.300,00) 93,26
183.100.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 18
109.685.558,00 (73.414.442,00) 59,90
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
183.100.000,00
109.685.558,00 (73.414.442,00) 59,90
28.840.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 19
18.230.000,00 (10.610.000,00) 63,21
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
28.840.000,00
18.230.000,00 (10.610.000,00) 63,21
234.240.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 20
224.560.000,00 (9.680.000,00) 95,87
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
234.240.000,00
224.560.000,00 (9.680.000,00) 95,87 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
340.580.600,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02
331.996.600,00 (8.584.000,00) 97,48
213.214.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 22
213.214.600,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
140.555.800,00
140.555.800,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
72.658.800,00
72.658.800,00 0,00 100,00
95.507.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 24
86.923.000,00 (8.584.000,00) 91,01
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
95.507.000,00
86.923.000,00 (8.584.000,00) 91,01
25.859.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 28
25.859.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
25.859.000,00
25.859.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 29
6.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00
6.000.000,00 0,00 100,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan
559.520.700,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 17
343.563.000,00 (215.957.700,00) 61,40 0,00 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
1.05 . 1.05.01 . 00 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
559.520.700,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.05 . 1.05.01 . 00 . 17 . 03
343.563.000,00 (215.957.700,00) 61,40
1.05 . 1.05.01 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
559.520.700,00
343.563.000,00 (215.957.700,00) 61,40 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
335.521.500,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 18
288.052.500,00 (47.469.000,00) 85,85
335.521.500,00 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
1.05 . 1.05.01 . 00 . 18 . 02
288.052.500,00 (47.469.000,00) 85,85
1.05 . 1.05.01 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
335.521.500,00
288.052.500,00 (47.469.000,00) 85,85 Program pendidikan politik masyarakat
7.200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 21
7.200.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Unit Organisasi : 1 . 05 . 02 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
30.187.120.911,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 00 . 5
29.286.408.563,00 (900.712.348,00) 97,02 BELANJA TIDAK LANGSUNG
12.736.860.911,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
12.329.382.129,00 (407.478.782,00) 96,80
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
12.736.860.911,00 (407.478.782,00)
12.329.382.129,00 96,80 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
17.450.260.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
16.957.026.434,00 (493.233.566,00) 97,17 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
679.870.500,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 01
678.183.245,00 (1.687.255,00) 99,75
1.661.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 01
1.566.000,00 (95.000,00) 94,28
1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.661.000,00
1.566.000,00 (95.000,00) 94,28
220.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 02
219.812.845,00 (187.155,00) 99,91
1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
220.000.000,00
219.812.845,00 (187.155,00) 99,91
50.038.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 03
50.035.000,00 (3.000,00) 99,99
1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.038.000,00
50.035.000,00 (3.000,00) 99,99
72.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 08
72.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
72.000.000,00
72.000.000,00 0,00 100,00
70.320.700,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 10
69.950.000,00 (370.700,00) 99,47
1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
70.320.700,00
69.950.000,00 (370.700,00) 99,47
50.001.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 11
50.001.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.001.000,00
50.001.000,00 0,00 100,00
22.874.800,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 12
22.777.400,00 (97.400,00) 99,57
1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
22.874.800,00
22.777.400,00 (97.400,00) 99,57
5.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 14
4.966.000,00 (34.000,00) 99,32
1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00
4.966.000,00 (34.000,00) 99,32
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
42.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 15
42.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
42.000.000,00
42.000.000,00 0,00 100,00
80.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 17
79.875.000,00 (125.000,00) 99,84
1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000,00
79.875.000,00 (125.000,00) 99,84
50.975.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 18
50.200.000,00 (775.000,00) 98,48
1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.975.000,00
50.200.000,00 (775.000,00) 98,48
15.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 19
15.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
582.130.200,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 02
578.552.500,00 (3.577.700,00) 99,39
23.337.600,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.05 . 1.05.02 . 00 . 02 . 07
21.250.000,00 (2.087.600,00) 91,05
1.05 . 1.05.02 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
23.337.600,00
21.250.000,00 (2.087.600,00) 91,05
42.200.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.05 . 1.05.02 . 00 . 02 . 09
40.750.000,00 (1.450.000,00) 96,56
1.05 . 1.05.02 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
42.200.000,00
40.750.000,00 (1.450.000,00) 96,56
138.975.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.05 . 1.05.02 . 00 . 02 . 22
138.950.000,00 (25.000,00) 99,98
1.05 . 1.05.02 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
138.975.000,00
138.950.000,00 (25.000,00) 99,98
377.617.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.05 . 1.05.02 . 00 . 02 . 24
377.602.500,00 (15.100,00) 100,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
377.617.600,00
377.602.500,00 (15.100,00) 100,00 Program peningkatan disiplin aparatur
249.695.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 03
246.048.000,00 (3.647.000,00) 98,54
249.695.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.05 . 1.05.02 . 00 . 03 . 02
246.048.000,00 (3.647.000,00) 98,54
1.05 . 1.05.02 . 00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
249.695.000,00
246.048.000,00 (3.647.000,00) 98,54 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
121.430.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 05
110.946.000,00 (10.484.000,00) 91,37 0,00 Peningkatan Kapasitas Pegawai Satpol PP
1.05 . 1.05.02 . 00 . 05 . 16 0,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
121.430.000,00 Pelatihan Teknis Tupoksi Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 00 . 05 . 17
110.946.000,00 (10.484.000,00) 91,37
1.05 . 1.05.02 . 00 . 05 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
121.430.000,00
110.946.000,00 (10.484.000,00) 91,37 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
35.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 06
34.920.000,00 (80.000,00) 99,77
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
20.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.05 . 1.05.02 . 00 . 06 . 01
20.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD
1.05 . 1.05.02 . 00 . 06 . 06
14.920.000,00 (80.000,00) 99,47
1.05 . 1.05.02 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
14.920.000,00 (80.000,00) 99,47 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
158.260.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 15
133.891.300,00 (24.368.700,00) 84,60
150.000.000,00 Penertiban PKL, Bangunan Liar, Gepeng dan Reklame/ Baligo
1.05 . 1.05.02 . 00 . 15 . 07
125.805.000,00 (24.195.000,00) 83,87
1.05 . 1.05.02 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00
125.805.000,00 (24.195.000,00) 83,87
8.260.000,00 Operasi Gerakan Disiplin Daerah (GDD)
1.05 . 1.05.02 . 00 . 15 . 08
8.086.300,00 (173.700,00) 97,90
1.05 . 1.05.02 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
8.260.000,00
8.086.300,00 (173.700,00) 97,90 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
15.208.006.800,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 16
14.932.203.989,00 (275.802.811,00) 98,19
94.645.000,00 Penegakan Perda Yustisial
1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 07
73.670.000,00 (20.975.000,00) 77,84
1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
94.645.000,00
73.670.000,00 (20.975.000,00) 77,84
88.800.000,00 Pengawasan Terhadap Badan Hukum dan Perorangan dan Aparatur dalam Penegakkan Produk Hukum Daerah
1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 10
49.490.000,00 (39.310.000,00) 55,73
1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
88.800.000,00
49.490.000,00 (39.310.000,00) 55,73
7.642.000,00 Pembinaan Masalah Kenakalan Remaja/Generasi Muda
1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 11
7.295.800,00 (346.200,00) 95,47
1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.642.000,00
7.295.800,00 (346.200,00) 95,47
10.485.669.800,00 Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang
1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 13
10.365.009.189,00 (120.660.611,00) 98,85
1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.485.669.800,00
10.365.009.189,00 (120.660.611,00) 98,85
4.431.250.000,00 Pemeliharaan dan Gatur Trantibum
1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 15
4.345.853.000,00 (85.397.000,00) 98,07
1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.431.250.000,00
4.345.853.000,00 (85.397.000,00) 98,07
25.000.000,00 Sosialisasi Ketentuan BIdang Cukai
1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 16
23.891.000,00 (1.109.000,00) 95,56
1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00
23.891.000,00 (1.109.000,00) 95,56
75.000.000,00 Operasi Pemberantasan Kena Cukai Ilegal
1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 17
66.995.000,00 (8.005.000,00) 89,33
1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000,00
66.995.000,00 (8.005.000,00) 89,33 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
315.867.500,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 18
201.681.400,00 (114.186.100,00) 63,85
83.143.000,00 Sinergitas Fungsi Tugas dan Rangkaian Giat HUT Pol PP dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 00 . 18 . 04
79.883.400,00 (3.259.600,00) 96,08
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Unit Organisasi : 1 . 05 . 03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN
135.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 00 . 4
369.137.500,00
234.137.500,00 273,44 PENDAPATAN ASLI DAERAH
135.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1
369.137.500,00
234.137.500,00 273,44
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah
135.000.000,00
234.137.500,00
369.137.500,00 273,44 BELANJA
14.826.436.334,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 00 . 5
14.130.758.131,00 (695.678.203,00) 95,31 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.432.255.634,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
4.834.561.831,00 (597.693.803,00) 89,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
5.432.255.634,00 (597.693.803,00)
4.834.561.831,00 89,00 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
9.394.180.700,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
9.296.196.300,00 (97.984.400,00) 98,96 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
944.182.100,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 01
918.615.900,00 (25.566.200,00) 97,29
3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 01
3.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00
3.000.000,00 0,00 100,00
179.005.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 02
154.150.400,00 (24.854.600,00) 86,12
1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
179.005.000,00
154.150.400,00 (24.854.600,00) 86,12
50.154.700,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 10
50.154.700,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.154.700,00
50.154.700,00 0,00 100,00
43.755.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 11
43.755.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
43.755.000,00
43.755.000,00 0,00 100,00
6.650.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 12
6.650.500,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.650.500,00
6.650.500,00 0,00 100,00
150.243.900,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 13
149.900.000,00 (343.900,00) 99,77
1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
150.243.900,00
149.900.000,00 (343.900,00) 99,77
14.408.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 14
14.408.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
14.408.000,00
14.408.000,00 0,00 100,00
16.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 15
16.200.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
16.200.000,00
16.200.000,00 0,00 100,00
40.150.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 17
40.150.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
40.150.000,00
40.150.000,00 0,00 100,00
41.920.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 18
41.920.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
41.920.000,00
41.920.000,00 0,00 100,00
26.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 19
26.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
26.000.000,00
26.000.000,00 0,00 100,00
321.240.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 20
320.880.000,00 (360.000,00) 99,89
1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
321.240.000,00
320.880.000,00 (360.000,00) 99,89
51.455.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Kecelakaan untuk PNS dan Non PNS berdasarkan Resiko Kerja
1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 21
51.447.300,00 (7.700,00) 99,99
1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
51.455.000,00
51.447.300,00 (7.700,00) 99,99 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
900.179.600,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 02
862.001.600,00 (38.178.000,00) 95,76
20.520.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.05 . 1.05.03 . 00 . 02 . 22
20.520.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.520.000,00
20.520.000,00 0,00 100,00
830.524.100,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.05 . 1.05.03 . 00 . 02 . 24
792.346.100,00 (38.178.000,00) 95,40
1.05 . 1.05.03 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
830.524.100,00
792.346.100,00 (38.178.000,00) 95,40
16.285.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.05 . 1.05.03 . 00 . 02 . 26
16.285.500,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
16.285.500,00
16.285.500,00 0,00 100,00
32.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.05 . 1.05.03 . 00 . 02 . 28
32.850.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
32.850.000,00
32.850.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
27.495.000,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 05
24.710.000,00 (2.785.000,00) 89,87
27.495.000,00 partisipasi Rakornas
1.05 . 1.05.03 . 00 . 05 . 33
24.710.000,00 (2.785.000,00) 89,87
1.05 . 1.05.03 . 00 . 05 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
27.495.000,00
24.710.000,00 (2.785.000,00) 89,87 0,00 Kesiapsiagaan Bencana
1.05 . 1.05.03 . 00 . 05 . 34 0,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 05 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
51.663.100,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 06
51.663.100,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
12.044.500,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.05 . 1.05.03 . 00 . 06 . 02
12.044.500,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.044.500,00
12.044.500,00 0,00 100,00
9.660.100,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)
1.05 . 1.05.03 . 00 . 06 . 05
9.660.100,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.660.100,00
9.660.100,00 0,00 100,00
9.303.400,00 Penyusunan RKA dan DPA
1.05 . 1.05.03 . 00 . 06 . 08
9.303.400,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.303.400,00
9.303.400,00 0,00 100,00
20.655.100,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
1.05 . 1.05.03 . 00 . 06 . 12
20.655.100,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.655.100,00
20.655.100,00 0,00 100,00 Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat
1.183.319.900,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 23
1.154.964.700,00 (28.355.200,00) 97,60
468.998.900,00 Penyediaan Buffer Stock untuk Penanganan Darurat Bencana
1.05 . 1.05.03 . 00 . 23 . 01
466.150.000,00 (2.848.900,00) 99,39
1.05 . 1.05.03 . 00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
468.998.900,00
466.150.000,00 (2.848.900,00) 99,39
584.480.000,00 Pembinaan Satgas BPBD
1.05 . 1.05.03 . 00 . 23 . 02
576.980.000,00 (7.500.000,00) 98,72
1.05 . 1.05.03 . 00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
584.480.000,00
576.980.000,00 (7.500.000,00) 98,72 0,00 Bimtek Manajemen Logistik
1.05 . 1.05.03 . 00 . 23 . 03 0,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
129.841.000,00 Penanganan Siaga Darurat Bencana
1.05 . 1.05.03 . 00 . 23 . 04
111.834.700,00 (18.006.300,00) 86,13
1.05 . 1.05.03 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
129.841.000,00
111.834.700,00 (18.006.300,00) 86,13 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 0,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Mitigasi Bencana pada Daerah Rawan Bencana
1.05 . 1.05.03 . 00 . 24 . 01 0,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kajian Kebencanaan
1.05 . 1.05.03 . 00 . 24 . 03 0,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kel Tangguh
1.05 . 1.05.03 . 00 . 24 . 04 0,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana
30.200.000,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 25
30.200.000,00 0,00 100,00
30.200.000,00 Evaluasi dan Verifikasi Bantuan Korban Pasca Bencana
1.05 . 1.05.03 . 00 . 25 . 02
30.200.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
30.200.000,00
30.200.000,00 0,00 100,00 0,00 Pelatihan Pemuda Siaga Bencana
1.05 . 1.05.03 . 00 . 25 . 03 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 06 Sosial Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
16.284.972.449,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 00 . 5
15.741.777.637,00 (543.194.812,00) 96,66 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.688.984.249,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
5.249.451.611,00 (439.532.638,00) 92,27
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
5.688.984.249,00 (439.532.638,00)
5.249.451.611,00 92,27 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
10.595.988.200,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
10.492.326.026,00 (103.662.174,00) 99,02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
698.748.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01
670.199.776,00 (28.548.224,00) 95,91
5.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 01
4.700.000,00 (300.000,00) 94,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00
4.700.000,00 (300.000,00) 94,00
131.666.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 02
108.720.276,00 (22.945.724,00) 82,57
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
131.666.000,00
108.720.276,00 (22.945.724,00) 82,57
55.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 10
54.999.000,00 (1.000,00) 100,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
55.000.000,00
54.999.000,00 (1.000,00) 100,00
25.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 11
25.000.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00
25.000.000,00 0,00 100,00
17.400.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 12
17.219.500,00 (180.500,00) 98,96
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
17.400.000,00
17.219.500,00 (180.500,00) 98,96
10.050.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 14
10.050.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.050.000,00
10.050.000,00 0,00 100,00
16.042.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 15
16.042.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
16.042.000,00
16.042.000,00 0,00 100,00
87.069.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 17
87.068.000,00 (1.000,00) 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
87.069.000,00
87.068.000,00 (1.000,00) 100,00
142.732.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 18
137.791.000,00 (4.941.000,00) 96,54
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
142.732.000,00
137.791.000,00 (4.941.000,00) 96,54
55.789.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 19
55.610.000,00 (179.000,00) 99,68
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
55.789.000,00
55.610.000,00 (179.000,00) 99,68
153.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 26
153.000.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
153.000.000,00
153.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
441.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02
432.275.250,00 (9.224.750,00) 97,91
156.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 22
155.640.000,00 (860.000,00) 99,45
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
156.500.000,00
155.640.000,00 (860.000,00) 99,45
253.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 24
244.639.250,00 (8.360.750,00) 96,70
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
253.000.000,00
244.639.250,00 (8.360.750,00) 96,70
32.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 26
31.996.000,00 (4.000,00) 99,99
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
32.000.000,00
31.996.000,00 (4.000,00) 99,99 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
30.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06
30.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 01
5.000.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 05
5.000.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Inventaris dan pengelolaan barang
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 09
5.000.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Penyusunan RKA dan DPA
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 13
10.000.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instans Pemerintah (LAKIP) OPD
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 14
5.000.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00 100,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
265.343.400,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15
264.474.400,00 (869.000,00) 99,67
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 0,00 Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Fakir Miskin
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
42.643.400,00 Pembinaan Lanjut bagi Gelandangan dan Pengemis
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 07
42.534.400,00 (109.000,00) 99,74
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
42.643.400,00
42.534.400,00 (109.000,00) 99,74
1.750.000,00 Bimbingan Rehabilitasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum ( ABH)
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 08
1.750.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.750.000,00
1.750.000,00 0,00 100,00
131.450.000,00 Asistensi Lanjut Usia
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 09
130.690.000,00 (760.000,00) 99,42
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
131.450.000,00
130.690.000,00 (760.000,00) 99,42
47.000.000,00 Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Pelatihan Keterampilan bagi PMKS Jalanan melalui UPTD LBK Rengasdengklok
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 10
47.000.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
47.000.000,00
47.000.000,00 0,00 100,00
39.000.000,00 Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas Sensorik (Tuna Netra) melalui UPTD LBK
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 11
39.000.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
39.000.000,00
39.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Bimbingan Pengembangan Kewirausahaan Penyandang Disabilitas Sensorik melalui UPTD LBK
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.750.000,00 Pembinaan Lanjut bagi Penyandang Disabilitas Sensorik (Rungu Wicara) diluar panti
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 13
1.750.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.750.000,00
1.750.000,00 0,00 100,00
1.750.000,00 Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Luar Panti
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 14
1.750.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.750.000,00
1.750.000,00 0,00 100,00 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
53.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 20
53.500.000,00 0,00 100,00
1.750.000,00 Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Keterampilan bagi Eks Binaan Lapas
1.06 . 1.06.01 . 00 . 20 . 06
1.750.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.750.000,00
1.750.000,00 0,00 100,00
48.250.000,00 Pembinaan/Bimbingan Sosial bagi Wanita Tuna Susila (WTS)
1.06 . 1.06.01 . 00 . 20 . 07
48.250.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
48.250.000,00
48.250.000,00 0,00 100,00
1.750.000,00 Bimbingan Rehabilitasi Sosial bagi Korban Narkoba
1.06 . 1.06.01 . 00 . 20 . 08
1.750.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.750.000,00
1.750.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.750.000,00 Bimbingan Sosial bagi ODHA - HIV AIDS
1.06 . 1.06.01 . 00 . 20 . 09
1.750.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.750.000,00
1.750.000,00 0,00 100,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
4.026.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21
4.025.610.000,00 (390.000,00) 99,99
530.900.000,00 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 05
530.880.000,00 (20.000,00) 100,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
530.900.000,00
530.880.000,00 (20.000,00) 100,00
3.355.900.000,00 Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 06
3.355.710.000,00 (190.000,00) 99,99
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.355.900.000,00
3.355.710.000,00 (190.000,00) 99,99 0,00 Pameran dan Karnaval
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 07 0,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
139.200.000,00 Pendukung Sistem Layanan dan Rujukan (SLRT)
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 08
139.020.000,00 (180.000,00) 99,87
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
129.200.000,00
129.020.000,00 (180.000,00) 99,86
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Pelayanan Sosial
5.080.896.800,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22
5.016.266.600,00 (64.630.200,00) 98,73
268.650.000,00 Penanganan Korban Bencana
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 02
268.555.000,00 (95.000,00) 99,96
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
268.650.000,00
268.555.000,00 (95.000,00) 99,96 0,00 Pelayanan Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Janda PKRI
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 03 0,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.713.985.000,00 Pendukung Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH)
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 04
1.713.985.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.713.985.000,00
1.713.985.000,00 0,00 100,00
1.750.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial bagi Anak Jalanan
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 05
1.750.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.750.000,00
1.750.000,00 0,00 100,00
83.965.000,00 Penanganan Orang Terlantar dalam Perjalanan ( OT )
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 06
83.965.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
83.965.000,00
83.965.000,00 0,00 100,00
60.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Anak Terlantar di Luar Panti
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 07
60.000.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00
60.000.000,00 0,00 100,00
75.270.000,00 Evaluasi Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI)
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 08
73.663.000,00 (1.607.000,00) 97,87
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
75.270.000,00
73.663.000,00 (1.607.000,00) 97,87
45.000.000,00 Pengiriman dan Pemulangan Klien PMKS dan PSKS
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 09
45.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
45.000.000,00
45.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Pendukung Tim Evaluasi Bansos
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 10
20.000.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Pelatihan Siaga Bencana bagi Masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 11 0,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
214.870.000,00 Pelayanan Sosial Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 12
183.870.000,00 (31.000.000,00) 85,57
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
214.870.000,00
183.870.000,00 (31.000.000,00) 85,57
49.090.000,00 Penanganan Migran Bermasalah Sosial
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 13
48.090.000,00 (1.000.000,00) 97,96
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.090.000,00
48.090.000,00 (1.000.000,00) 97,96
270.990.000,00 Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 14
257.065.500,00 (13.924.500,00) 94,86
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
270.990.000,00
257.065.500,00 (13.924.500,00) 94,86
230.040.000,00 Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 15
229.832.400,00 (207.600,00) 99,91
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
230.040.000,00
229.832.400,00 (207.600,00) 99,91
86.100.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas melalui PATEN
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 16
85.514.400,00 (585.600,00) 99,32
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
86.100.000,00
85.514.400,00 (585.600,00) 99,32
52.373.800,00 Penyelenggaraan Peringatan HKSN dan HDI
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 17
49.405.300,00 (2.968.500,00) 94,33
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
52.373.800,00
49.405.300,00 (2.968.500,00) 94,33
37.967.000,00 Penanganan Penyandang Disabilitas Mental
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 18
37.967.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
37.967.000,00
37.967.000,00 0,00 100,00
40.500.000,00 Sosialisasi dan Evaluasi bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 19
40.455.000,00 (45.000,00) 99,89
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
27.500.000,00
27.455.000,00 (45.000,00) 99,84
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
13.000.000,00
13.000.000,00 0,00 100,00
1.830.346.000,00 Verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial terpadu (DTKS)
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 24
1.817.149.000,00 (13.197.000,00) 99,28
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.758.355.000,00
1.745.158.000,00 (13.197.000,00) 99,25
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
71.991.000,00
71.991.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (16.284.972.449,00) (15.741.777.637,00)
543.194.812,00 96,66
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 01 Tenaga Kerja Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN
10.019.393.200,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4
14.156.571.520,00
4.137.178.320,00 141,29 PENDAPATAN ASLI DAERAH
10.019.393.200,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1
14.156.571.520,00
4.137.178.320,00 141,29
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah
10.000.000.000,00
4.129.061.100,00
14.129.061.100,00 141,29
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
19.393.200,00
8.117.220,00
27.510.420,00 141,86 BELANJA
17.099.804.926,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 00 . 5
16.224.505.487,00 (875.299.439,00) 94,88 BELANJA TIDAK LANGSUNG
10.786.415.726,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
10.039.029.290,00 (747.386.436,00) 93,07
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
10.786.415.726,00 (747.386.436,00)
10.039.029.290,00 93,07 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
6.313.389.200,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
6.185.476.197,00 (127.913.003,00) 97,97 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.516.329.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01
3.474.728.947,00 (41.600.053,00) 98,82
3.498.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 01
3.490.000,00 (8.000,00) 99,77
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.498.000,00
3.490.000,00 (8.000,00) 99,77
713.478.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 02
696.671.347,00 (16.806.653,00) 97,64
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
713.478.000,00
696.671.347,00 (16.806.653,00) 97,64
166.557.200,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 08
166.550.600,00 (6.600,00) 100,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
166.557.200,00
166.550.600,00 (6.600,00) 100,00
65.335.700,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 09
65.295.000,00 (40.700,00) 99,94
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
65.335.700,00
65.295.000,00 (40.700,00) 99,94
93.915.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 10
93.867.500,00 (47.500,00) 99,95
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
93.915.000,00
93.867.500,00 (47.500,00) 99,95
97.555.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 11
87.530.000,00 (10.025.500,00) 89,72
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
97.555.500,00
87.530.000,00 (10.025.500,00) 89,72
53.123.100,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 12
53.076.000,00 (47.100,00) 99,91
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
53.123.100,00
53.076.000,00 (47.100,00) 99,91
142.225.600,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 14
142.221.500,00 (4.100,00) 100,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
142.225.600,00
142.221.500,00 (4.100,00) 100,00
46.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 15
46.000.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
46.000.000,00
46.000.000,00 0,00 100,00
66.213.400,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 17
66.177.000,00 (36.400,00) 99,95
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
66.213.400,00
66.177.000,00 (36.400,00) 99,95
100.085.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 18
100.010.000,00 (75.000,00) 99,93
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
100.085.000,00
100.010.000,00 (75.000,00) 99,93
25.242.500,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 19
25.200.000,00 (42.500,00) 99,83
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
25.242.500,00
25.200.000,00 (42.500,00) 99,83
1.943.100.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 21
1.928.640.000,00 (14.460.000,00) 99,26
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.943.100.000,00
1.928.640.000,00 (14.460.000,00) 99,26 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.295.722.900,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 02
1.231.048.650,00 (64.674.250,00) 95,01
258.408.400,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.01 . 2.01.01 . 00 . 02 . 07
258.123.150,00 (285.250,00) 99,89
2.01 . 2.01.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
258.408.400,00
258.123.150,00 (285.250,00) 99,89
858.940.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.01 . 2.01.01 . 00 . 02 . 22
798.750.500,00 (60.189.500,00) 92,99
2.01 . 2.01.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
858.940.000,00
798.750.500,00 (60.189.500,00) 92,99
178.374.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.01 . 2.01.01 . 00 . 02 . 24
174.175.000,00 (4.199.500,00) 97,65
2.01 . 2.01.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
178.374.500,00
174.175.000,00 (4.199.500,00) 97,65 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
51.769.600,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 06
51.566.400,00 (203.200,00) 99,61
51.769.600,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.01 . 2.01.01 . 00 . 06 . 01
51.566.400,00 (203.200,00) 99,61
2.01 . 2.01.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
51.769.600,00
51.566.400,00 (203.200,00) 99,61 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
824.920.200,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 15
823.673.200,00 (1.247.000,00) 99,85
445.900.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 . 06
444.693.000,00 (1.207.000,00) 99,73
2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
445.900.000,00
444.693.000,00 (1.207.000,00) 99,73
99.970.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK
2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 . 07
99.970.200,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
99.970.200,00
99.970.200,00 0,00 100,00
85.050.000,00 Pemagangan Luar Negeri dan Dalam Negeri
2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 . 10
85.050.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
85.050.000,00
85.050.000,00 0,00 100,00 0,00 Peningkatan Produktivitas Kerja
2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 . 11 0,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
194.000.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Infromasi Ketenagakerjaan
2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 . 12
193.960.000,00 (40.000,00) 99,98
2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
194.000.000,00
193.960.000,00 (40.000,00) 99,98 0,00 Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi
2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 . 22 0,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
89.257.500,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 16
88.269.000,00 (988.500,00) 98,89 0,00 Perluasan kerja sistem wira usaha, bintek terapan, teknologi tepat guna
2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 08 0,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Perluasan kerja bagi tenaga kerja mandiri terdidik dan profesional serta penyandang cacat
2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 09 0,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
15.800.000,00 Penempatan dan perluasan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri
2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 10
15.800.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.800.000,00
15.800.000,00 0,00 100,00
63.165.000,00 Sosialisasi dan penanggulangan TKI Ilegal
2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 11
62.190.000,00 (975.000,00) 98,46
2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
63.165.000,00
62.190.000,00 (975.000,00) 98,46 0,00 Pembinaan Perizinan dan Peraturan Perundangan Tenaga Kerja Warga Asing Pendatang (TKWNAP)
2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 12 0,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberian Kerja System Padat Karya
2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 13 0,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan dan pengembangan kewirausahaan
2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 14 0,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyempurnaan Regulasi Ketenagakerjaan
2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 15 0,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.400.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing
2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 20
3.400.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.400.000,00
3.400.000,00 0,00 100,00
6.892.500,00 Pelayanan dan Informasi TKI Satu Pintu
2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 21
6.879.000,00 (13.500,00) 99,80
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.892.500,00
6.879.000,00 (13.500,00) 99,80 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
524.710.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 17
505.510.000,00 (19.200.000,00) 96,34
294.110.000,00 Penetapan Upah Minimum Kabupaten
2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 . 09
294.110.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
294.110.000,00
294.110.000,00 0,00 100,00
25.000.000,00 Pembinaan Hubungan Industrial monitoring fasilitas kesejahteraan pekerja dan Verifikasi organisasi pekerja
2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 . 10
25.000.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00
25.000.000,00 0,00 100,00
4.000.000,00 Sosialisasi dan penyelesaian kasus PHI dan pemogokan
2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 . 11
4.000.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00
4.000.000,00 0,00 100,00
201.600.000,00 Peningkatan mekanisme dan kinerja LKS tripartit
2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 . 12
182.400.000,00 (19.200.000,00) 90,48
2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
201.600.000,00
182.400.000,00 (19.200.000,00) 90,48 0,00 Pembinaan dan Sosialisasi Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 . 13 0,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan LKS bipartit dan verifikasi organisasi pekerja
2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 . 14 0,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program transmigrasi regional
10.680.000,00
3.08 . 2.01.01 . 00 . 17
10.680.000,00 0,00 100,00
10.680.000,00 Penyuluhan transmigrasi regional
3.08 . 2.01.01 . 00 . 17 . 01
10.680.000,00 0,00 100,00
3.08 . 2.01.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.680.000,00
10.680.000,00 0,00 100,00 0,00 Pengerahan dan Pengiriman Transmigrasi
3.08 . 2.01.01 . 00 . 17 . 03 0,00 0,00 0,00
3.08 . 2.01.01 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Perbekalan Transmigrasi
3.08 . 2.01.01 . 00 . 17 . 04 0,00 0,00 0,00
3.08 . 2.01.01 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koordinasi dan Kerja sama Antar Daerah di Luar Jawa
3.08 . 2.01.01 . 00 . 17 . 05 0,00 0,00 0,00
3.08 . 2.01.01 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (7.080.411.726,00) (2.067.933.967,00)
5.012.477.759,00 29,21
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
7.700.257.304,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5
7.013.109.937,00 (687.147.367,00) 91,08 BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.612.111.404,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
4.062.412.772,00 (549.698.632,00) 88,08
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
4.612.111.404,00 (549.698.632,00)
4.062.412.772,00 88,08 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
3.088.145.900,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
2.950.697.165,00 (137.448.735,00) 95,55 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
553.679.250,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01
540.389.250,00 (13.290.000,00) 97,60
4.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 01
4.000.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00
4.000.000,00 0,00 100,00
18.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 02
12.612.000,00 (5.388.000,00) 70,07
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
18.000.000,00
12.612.000,00 (5.388.000,00) 70,07
9.041.500,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 03
9.041.500,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.041.500,00
9.041.500,00 0,00 100,00
36.974.400,00 Penyediaan alat tulis kantor
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 10
36.974.400,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
36.974.400,00
36.974.400,00 0,00 100,00
26.276.700,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 11
25.557.700,00 (719.000,00) 97,26
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
26.276.700,00
25.557.700,00 (719.000,00) 97,26
20.116.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 12
20.116.500,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.116.500,00
20.116.500,00 0,00 100,00
56.687.200,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 13
56.687.200,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
56.687.200,00
56.687.200,00 0,00 100,00
82.626.450,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 14
82.626.450,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
78.626.450,00
78.626.450,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
4.000.000,00
4.000.000,00 0,00 100,00
16.420.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 15
16.420.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
16.420.000,00
16.420.000,00 0,00 100,00
29.436.500,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 17
29.436.500,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
29.436.500,00
29.436.500,00 0,00 100,00
31.690.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 18
27.037.000,00 (4.653.000,00) 85,32
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
31.690.000,00
27.037.000,00 (4.653.000,00) 85,32
12.410.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 19
9.880.000,00 (2.530.000,00) 79,61
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.410.000,00
9.880.000,00 (2.530.000,00) 79,61
210.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 32
210.000.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
210.000.000,00
210.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
290.470.450,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02
256.171.750,00 (34.298.700,00) 88,19
111.428.450,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 22
111.428.450,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
111.428.450,00
111.428.450,00 0,00 100,00
179.042.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 24
144.743.300,00 (34.298.700,00) 80,84
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
179.042.000,00
144.743.300,00 (34.298.700,00) 80,84 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.100.000,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 05
50.100.000,00 0,00 100,00
50.100.000,00 Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
2.02 . 2.02.01 . 00 . 05 . 04
50.100.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.100.000,00
50.100.000,00 0,00 100,00 0,00 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 00 . 05 . 05 0,00 0,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
24.991.500,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 06
24.941.500,00 (50.000,00) 99,80
19.344.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.02 . 2.02.01 . 00 . 06 . 01
19.344.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
19.344.000,00
19.344.000,00 0,00 100,00
5.647.500,00 Pengelolaan Data dan Sinergitas Program
2.02 . 2.02.01 . 00 . 06 . 17
5.597.500,00 (50.000,00) 99,11
2.02 . 2.02.01 . 00 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.647.500,00
5.597.500,00 (50.000,00) 99,11 0,00 Pengelolaan, Pengolahan dan Informasi Data
2.02 . 2.02.01 . 00 . 06 . 75 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
2.02 . 2.02.01 . 00 . 06 . 75 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
269.384.000,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 15
225.857.800,00 (43.526.200,00) 83,84
269.384.000,00 Kegiatan Kota Layak Anak
2.02 . 2.02.01 . 00 . 15 . 07
225.857.800,00 (43.526.200,00) 83,84
2.02 . 2.02.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
269.384.000,00
225.857.800,00 (43.526.200,00) 83,84 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3.100.000,00
4.04 . 2.02.01 . 00 . 15
3.100.000,00 0,00 100,00
3.100.000,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
4.04 . 2.02.01 . 00 . 15 . 16
3.100.000,00 0,00 100,00
4.04 . 2.02.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.100.000,00
3.100.000,00 0,00 100,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
241.857.600,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 16
240.429.607,00 (1.427.993,00) 99,41
162.372.600,00 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 01
160.944.607,00 (1.427.993,00) 99,12
2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
162.372.600,00
160.944.607,00 (1.427.993,00) 99,12
79.485.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 08
79.485.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
79.485.000,00
79.485.000,00 0,00 100,00 0,00 Penguatan Kelembagaan Bagi Organisasi Wanita
2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 12 0,00 0,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
262.425.600,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 17
259.345.600,00 (3.080.000,00) 98,83
19.680.800,00 Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 05
19.680.800,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
19.680.800,00
19.680.800,00 0,00 100,00
62.539.800,00 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 08
62.539.800,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
62.539.800,00
62.539.800,00 0,00 100,00
180.205.000,00 Fasilitasi Motekar
2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 17
177.125.000,00 (3.080.000,00) 98,29
2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
180.205.000,00
177.125.000,00 (3.080.000,00) 98,29 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
891.167.500,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 18
875.785.176,00 (15.382.324,00) 98,27 0,00 Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan
2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 05 0,00 0,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengarusutamaan Gender
2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 07 0,00 0,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 0,00 Pelaksanaan Implementasi Pengarusutamaan Gender
2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 08 0,00 0,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
389.367.600,00 Peningkatan Urusan Peranan Wanita
2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 09
380.401.800,00 (8.965.800,00) 97,70
2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
2.850.000,00
2.850.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
386.517.600,00
377.551.800,00 (8.965.800,00) 97,68
58.000.000,00 Kegiatan Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 10
58.000.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
58.000.000,00
58.000.000,00 0,00 100,00
66.150.000,00 Advokasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 11
61.758.000,00 (4.392.000,00) 93,36
2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
66.150.000,00
61.758.000,00 (4.392.000,00) 93,36
26.530.200,00 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Perempuan INDONESIA Mandiri (PRIMA)
2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 14
26.506.846,00 (23.354,00) 99,91
2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
26.530.200,00
26.506.846,00 (23.354,00) 99,91
138.500.000,00 Kaukus Perempuan Politik INDONESIA (KPPI)
2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 15
138.500.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
56.900.000,00
56.900.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
74.100.000,00
74.100.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
7.500.000,00
7.500.000,00 0,00 100,00
95.250.000,00 Gabungan Organisasi Wanita (GOW)
2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 17
95.250.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
14.550.000,00
14.550.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
80.700.000,00
80.700.000,00 0,00 100,00
117.369.700,00 Pengembangan dan Pemberdayaan PEKKA
2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 24
115.368.530,00 (2.001.170,00) 98,29
2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
117.369.700,00
115.368.530,00 (2.001.170,00) 98,29 Program Perlindungan Anak dan Perempuan
500.970.000,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 19
474.576.482,00 (26.393.518,00) 94,73
500.970.000,00 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
2.02 . 2.02.01 . 00 . 19 . 01
474.576.482,00 (26.393.518,00) 94,73
2.02 . 2.02.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
81.000.000,00
78.500.000,00 (2.500.000,00) 96,91
2.02 . 2.02.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
419.970.000,00
396.076.482,00 (23.893.518,00) 94,31 SURPLUS / (DEFISIT) (7.700.257.304,00) (7.013.109.937,00)
687.147.367,00 91,08
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 03 Pangan Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 Dinas Pangan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
6.447.406.082,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5
5.773.204.987,00 (674.201.095,00) 89,54 BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.933.424.432,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
4.306.709.253,00 (626.715.179,00) 87,30
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
4.933.424.432,00 (626.715.179,00)
4.306.709.253,00 87,30 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
1.513.981.650,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
1.466.495.734,00 (47.485.916,00) 96,86 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
273.824.800,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01
272.722.529,00 (1.102.271,00) 99,60
3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 01
3.000.000,00 0,00 100,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00
3.000.000,00 0,00 100,00
43.659.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 02
42.836.729,00 (822.271,00) 98,12
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
43.659.000,00
42.836.729,00 (822.271,00) 98,12
30.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 03
30.000.000,00 0,00 100,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00
30.000.000,00 0,00 100,00
5.005.500,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 07
5.005.500,00 0,00 100,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.005.500,00
5.005.500,00 0,00 100,00
21.259.100,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 08
21.259.100,00 0,00 100,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
21.259.100,00
21.259.100,00 0,00 100,00
21.496.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 10
21.496.000,00 0,00 100,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
21.496.000,00
21.496.000,00 0,00 100,00
5.465.600,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 11
5.465.600,00 0,00 100,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.465.600,00
5.465.600,00 0,00 100,00
3.034.600,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 12
3.034.600,00 0,00 100,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.034.600,00
3.034.600,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
3.400.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 15
3.400.000,00 0,00 100,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.400.000,00
3.400.000,00 0,00 100,00
21.675.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 17
21.675.000,00 0,00 100,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
21.675.000,00
21.675.000,00 0,00 100,00
36.150.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 18
36.150.000,00 0,00 100,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
36.150.000,00
36.150.000,00 0,00 100,00
79.680.000,00 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 21
79.400.000,00 (280.000,00) 99,65
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
79.680.000,00
79.400.000,00 (280.000,00) 99,65 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
151.948.200,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 02
150.052.305,00 (1.895.895,00) 98,75
16.741.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.03 . 2.03.01 . 00 . 02 . 22
16.741.400,00 0,00 100,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
16.741.400,00
16.741.400,00 0,00 100,00
135.206.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.03 . 2.03.01 . 00 . 02 . 24
133.310.905,00 (1.895.895,00) 98,60
2.03 . 2.03.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
135.206.800,00
133.310.905,00 (1.895.895,00) 98,60 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.005.000,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 06
10.005.000,00 0,00 100,00
5.005.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.03 . 2.03.01 . 00 . 06 . 01
5.005.000,00 0,00 100,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.005.000,00
5.005.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
2.03 . 2.03.01 . 00 . 06 . 02
5.000.000,00 0,00 100,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
1.078.203.650,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 15
1.033.715.900,00 (44.487.750,00) 95,87
128.662.800,00 Pengembangan desa mandiri pangan
2.03 . 2.03.01 . 00 . 15 . 14
128.662.800,00 0,00 100,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
128.662.800,00
128.662.800,00 0,00 100,00
91.630.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan
2.03 . 2.03.01 . 00 . 15 . 22
88.550.000,00 (3.080.000,00) 96,64
2.03 . 2.03.01 . 00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
91.630.000,00
88.550.000,00 (3.080.000,00) 96,64
2.03 . 2.03.01 . 00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
55.050.000,00 Penyusunan Neraca Bahan Makanan
2.03 . 2.03.01 . 00 . 15 . 32
55.050.000,00 0,00 100,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
55.050.000,00
55.050.000,00 0,00 100,00
134.638.750,00 Pendataan Dan Monitoring Ketersediaan Dan Keragaman Pangan
2.03 . 2.03.01 . 00 . 15 . 36
134.288.750,00 (350.000,00) 99,74
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 05 Lingkungan Hidup Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN
9.349.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 4
10.011.810.000,00
662.810.000,00 107,09 PENDAPATAN ASLI DAERAH
9.349.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1
10.011.810.000,00
662.810.000,00 107,09
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah
9.349.000.000,00
662.802.500,00
10.011.802.500,00 107,09 -
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0,00
7.500,00
7.500,00 0,00 BELANJA
40.902.604.834,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5
39.685.658.892,00 (1.216.945.942,00) 97,02 BELANJA TIDAK LANGSUNG
9.165.721.134,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
8.485.337.012,00 (680.384.122,00) 92,58
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
9.165.721.134,00 (680.384.122,00)
8.485.337.012,00 92,58 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
31.736.883.700,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
31.200.321.880,00 (536.561.820,00) 98,31 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
945.250.350,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01
939.239.720,00 (6.010.630,00) 99,36
5.950.150,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 01
5.950.000,00 (150,00) 100,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.950.150,00
5.950.000,00 (150,00) 100,00
204.214.900,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 02
202.855.896,00 (1.359.004,00) 99,33
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
204.214.900,00
202.855.896,00 (1.359.004,00) 99,33
48.684.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 03
48.684.000,00 0,00 100,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
48.684.000,00
48.684.000,00 0,00 100,00
160.361.800,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 06
160.213.000,00 (148.800,00) 99,91
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
160.361.800,00
160.213.000,00 (148.800,00) 99,91
69.637.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 10
69.629.200,00 (7.800,00) 99,99
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
69.637.000,00
69.629.200,00 (7.800,00) 99,99
47.450.400,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 11
47.415.000,00 (35.400,00) 99,93
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
47.450.400,00
47.415.000,00 (35.400,00) 99,93
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
9.679.600,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 12
9.679.600,00 0,00 100,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.679.600,00
9.679.600,00 0,00 100,00
32.166.300,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 14
32.166.300,00 0,00 100,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
32.166.300,00
32.166.300,00 0,00 100,00
55.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 15
55.000.000,00 0,00 100,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
55.000.000,00
55.000.000,00 0,00 100,00
52.176.200,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 17
52.176.200,00 0,00 100,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
52.176.200,00
52.176.200,00 0,00 100,00
19.770.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 18
19.610.000,00 (160.000,00) 99,19
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
19.770.000,00
19.610.000,00 (160.000,00) 99,19
3.800.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 20
3.800.000,00 0,00 100,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.800.000,00
3.800.000,00 0,00 100,00
186.360.000,00 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 21
186.360.000,00 0,00 100,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
186.360.000,00
186.360.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Santunan kecelakaan kerja untuk Non PNS
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 22
45.700.524,00 (4.299.476,00) 91,40
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
45.700.524,00 (4.299.476,00) 91,40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
260.124.300,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02
257.903.000,00 (2.221.300,00) 99,15
70.513.300,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 07
69.380.000,00 (1.133.300,00) 98,39
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
70.513.300,00
69.380.000,00 (1.133.300,00) 98,39
60.011.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 09
59.210.000,00 (801.000,00) 98,67
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
60.011.000,00
59.210.000,00 (801.000,00) 98,67
129.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 22
129.313.000,00 (287.000,00) 99,78
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
129.600.000,00
129.313.000,00 (287.000,00) 99,78 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
259.907.500,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 03
257.400.000,00 (2.507.500,00) 99,04
259.907.500,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan
2.05 . 2.05.01 . 00 . 03 . 03
257.400.000,00 (2.507.500,00) 99,04
2.05 . 2.05.01 . 00 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
259.907.500,00
257.400.000,00 (2.507.500,00) 99,04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 05 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal
2.05 . 2.05.01 . 00 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
129.895.050,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06
129.895.050,00 0,00 100,00
54.883.500,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 01
54.883.500,00 0,00 100,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
54.883.500,00
54.883.500,00 0,00 100,00
53.520.000,00 Inventarisasi dan pengelolaan barang
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 05
53.520.000,00 0,00 100,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
53.520.000,00
53.520.000,00 0,00 100,00
21.491.550,00 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 08
21.491.550,00 0,00 100,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
21.491.550,00
21.491.550,00 0,00 100,00 Program Pemberdayaan dan Kemitraan Lingkungan
243.645.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 14
237.250.000,00 (6.395.000,00) 97,38
243.645.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat sebagai kader lingkungan
2.05 . 2.05.01 . 00 . 14 . 01
237.250.000,00 (6.395.000,00) 97,38
2.05 . 2.05.01 . 00 . 14 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
243.645.000,00
237.250.000,00 (6.395.000,00) 97,38 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
26.195.266.050,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15
25.848.014.310,00 (347.251.740,00) 98,67
1.950.545.267,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 02
1.925.718.000,00 (24.827.267,00) 98,73
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.245.334.000,00
1.235.680.000,00 (9.654.000,00) 99,22
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
705.211.267,00
690.038.000,00 (15.173.267,00) 97,85
91.182.750,00 Pembuatan roda dorong sampah
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 14
88.704.000,00 (2.478.750,00) 97,28
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
91.182.750,00
88.704.000,00 (2.478.750,00) 97,28
148.523.000,00 Pengadaan tempat sampah HDPE
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 15
145.530.000,00 (2.993.000,00) 97,98
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
148.523.000,00
145.530.000,00 (2.993.000,00) 97,98
197.203.200,00 Pengadaan container sampah
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 16
195.360.000,00 (1.843.200,00) 99,07
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
840.000,00 0,00 (840.000,00) 0,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
196.363.200,00
195.360.000,00 (1.003.200,00) 99,49
279.325.000,00 Penataan TPAS Jalupang (lanjutan)
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 19
277.953.000,00 (1.372.000,00) 99,51
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
279.325.000,00
277.953.000,00 (1.372.000,00) 99,51
196.130.000,00 Pengembangan sistem bank sampah di pemukiman
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 20
194.656.000,00 (1.474.000,00) 99,25
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
196.130.000,00
194.656.000,00 (1.474.000,00) 99,25
6.615.440.000,00 Penyediaan jasa pelayanan kebersihan UPTD Wilayah I Karawang
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 23
6.551.181.400,00 (64.258.600,00) 99,03
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.435.440.000,00
6.382.001.400,00 (53.438.600,00) 99,17
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
180.000.000,00
169.180.000,00 (10.820.000,00) 93,99
1.279.895.500,00 Penyediaan jasa pelayanan kebersihan UPTD Wilayah II Rengasdengklok
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 24
1.278.766.500,00 (1.129.000,00) 99,91
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.279.895.500,00
1.278.766.500,00 (1.129.000,00) 99,91
1.466.091.000,00 Penyediaan jasa pelayanan kebersihan UPTD Wilayah III Cikampek
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 25
1.465.540.000,00 (551.000,00) 99,96
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.466.091.000,00
1.465.540.000,00 (551.000,00) 99,96
323.915.000,00 Penyediaan jasa pelayanan kebersihan UPTD Wilayah IV Telagasari
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 26
317.722.000,00 (6.193.000,00) 98,09
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
323.915.000,00
317.722.000,00 (6.193.000,00) 98,09
3.831.005.800,00 Pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan di UPTD Wilayah I Karawang
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 27
3.801.506.160,00 (29.499.640,00) 99,23
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.822.655.900,00
3.793.156.260,00 (29.499.640,00) 99,23
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
8.349.900,00
8.349.900,00 0,00 100,00
835.381.550,00 Pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan di UPTD Wilayah II Rengasdengklok
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 28
817.581.150,00 (17.800.400,00) 97,87
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
835.381.550,00
817.581.150,00 (17.800.400,00) 97,87
790.246.900,00 Pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan di UPTD Wilayah III Cikampek
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 29
789.266.600,00 (980.300,00) 99,88
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
790.246.900,00
789.266.600,00 (980.300,00) 99,88
304.422.400,00 Pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan di UPTD Wilayah IV Telagasari
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 30
292.832.100,00 (11.590.300,00) 96,19
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
304.422.400,00
292.832.100,00 (11.590.300,00) 96,19
1.975.753.150,00 Pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan di TPA Jalupang
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 31
1.902.339.000,00 (73.414.150,00) 96,28
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.975.753.150,00
1.902.339.000,00 (73.414.150,00) 96,28
418.556.400,00 Pemeliharaan dan Operasional IPLT
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 42
393.606.400,00 (24.950.000,00) 94,04
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
273.556.400,00
249.946.400,00 (23.610.000,00) 91,37
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
145.000.000,00
143.660.000,00 (1.340.000,00) 99,08
2.890.317.700,00 Pengadaan Kendaraan Alat Berat
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 44
2.882.055.000,00 (8.262.700,00) 99,71
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
591.328.700,00
583.066.000,00 (8.262.700,00) 98,60
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
2.298.989.000,00
2.298.989.000,00 0,00 100,00 0,00 Pembinaan dan pemantauan Pengelolaan Limbah Non B3 dari Industri
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 45 0,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
866.041.433,00 Pengadaan Lahan/Tanah
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 46
864.537.000,00 (1.504.433,00) 99,83
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
3.000.000,00
3.000.000,00 0,00 100,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
230.881.433,00
229.377.000,00 (1.504.433,00) 99,35
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
632.160.000,00
632.160.000,00 0,00 100,00
1.735.290.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kebersihan
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 47
1.663.160.000,00 (72.130.000,00) 95,84
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.735.290.000,00
1.663.160.000,00 (72.130.000,00) 95,84 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2.558.262.400,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16
2.439.661.800,00 (118.600.600,00) 95,36
545.066.400,00 Pengadaan peralatan penunjang laboratoruim
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 18
532.245.700,00 (12.820.700,00) 97,65
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
347.445.000,00
335.675.700,00 (11.769.300,00) 96,61
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
197.621.400,00
196.570.000,00 (1.051.400,00) 99,47
46.391.500,00 Pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 19
36.968.000,00 (9.423.500,00) 79,69
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
46.391.500,00
36.968.000,00 (9.423.500,00) 79,69
54.421.500,00 Penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 21
52.911.000,00 (1.510.500,00) 97,22
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
54.421.500,00
52.911.000,00 (1.510.500,00) 97,22
66.270.000,00 Evaluasi sanksi administrasi dan pembinaan pelaku usaha
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 22
59.749.000,00 (6.521.000,00) 90,16
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
66.270.000,00
59.749.000,00 (6.521.000,00) 90,16
37.075.000,00 Supervisi pengelolaan lingkungan hidup
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 23
34.330.000,00 (2.745.000,00) 92,60
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
37.075.000,00
34.330.000,00 (2.745.000,00) 92,60
303.418.500,00 Patroli Sungai Citarum
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 24
300.718.000,00 (2.700.500,00) 99,11
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
288.431.000,00
286.218.000,00 (2.213.000,00) 99,23
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
14.987.500,00
14.500.000,00 (487.500,00) 96,75 0,00 Pelaksanaan kegiatan Adipura
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 25 0,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
264.230.000,00 Pengujian kualitas air sungai
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 27
260.133.000,00 (4.097.000,00) 98,45
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
264.230.000,00
260.133.000,00 (4.097.000,00) 98,45
331.927.500,00 Peningkatan mutu laboratorium
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 28
305.536.900,00 (26.390.600,00) 92,05
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
331.927.500,00
305.536.900,00 (26.390.600,00) 92,05
60.270.200,00 Evaluasi dan pemantauan pengelolaan B3 dan limbah B3
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 29
60.270.200,00 0,00 100,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.130.100,00
49.130.100,00 0,00 100,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
11.140.100,00
11.140.100,00 0,00 100,00
41.280.000,00 Implementasi penerapan dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL)
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 30
41.280.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
41.280.000,00
41.280.000,00 0,00 100,00 0,00 Penerapan sistem tanggap darurat limbah B3
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 31 0,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
613.708.400,00 Peningkatan pelayanan laboratorium lingkungan
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 32
562.925.000,00 (50.783.400,00) 91,73
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
613.708.400,00
562.925.000,00 (50.783.400,00) 91,73
35.560.000,00 Updating dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang Lingkungan Hidup
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 45
35.560.000,00 0,00 100,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
35.560.000,00
35.560.000,00 0,00 100,00
158.643.400,00 Pengembangan Sekolah Adiwiyata
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 46
157.035.000,00 (1.608.400,00) 98,99
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
158.643.400,00
157.035.000,00 (1.608.400,00) 98,99 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
64.120.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 17
64.120.000,00 0,00 100,00
64.120.000,00 Program kampung iklim
2.05 . 2.05.01 . 00 . 17 . 17
64.120.000,00 0,00 100,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
64.120.000,00
64.120.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam
479.413.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 19
431.808.000,00 (47.605.000,00) 90,07 0,00 Peringatan hari lingkungan hidup
2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 06 0,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
26.900.000,00 Pemeliharaan dan Pembaharuan Data Website Lingkungan Hidup Daerah
2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 07
26.900.000,00 0,00 100,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
26.900.000,00
26.900.000,00 0,00 100,00 0,00 Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup
2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
452.513.000,00 Kajian Penyusunan KLHS Revisi RTRW
2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 16
404.908.000,00 (47.605.000,00) 89,48
2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
452.513.000,00
404.908.000,00 (47.605.000,00) 89,48 0,00 Peningkatan Informasi lingkungan hidup
2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 17 0,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
276.048.400,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20
273.569.000,00 (2.479.400,00) 99,10
69.250.000,00 Monitoring dan evaluasi sumber pencemar air
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 07
67.150.000,00 (2.100.000,00) 96,97
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
69.250.000,00
67.150.000,00 (2.100.000,00) 96,97
183.698.400,00 Monitoring dan evaluasi kualitas udara ambient
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 08
183.319.000,00 (379.400,00) 99,79
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
183.698.400,00
183.319.000,00 (379.400,00) 99,79
23.100.000,00 Monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaku usaha penghasil emisi sumber tak bergerak
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 09
23.100.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 06 Administrasi Kependudukan dan Capil Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
21.905.209.432,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 00 . 5
17.586.178.142,00 (4.319.031.290,00) 80,28 BELANJA TIDAK LANGSUNG
7.518.996.982,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
6.729.476.666,00 (789.520.316,00) 89,50
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
7.518.996.982,00 (789.520.316,00)
6.729.476.666,00 89,50 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
14.386.212.450,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
10.856.701.476,00 (3.529.510.974,00) 75,47 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.335.268.400,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01
3.206.845.059,00 (128.423.341,00) 96,15
586.003.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 01
586.003.000,00 0,00 100,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
586.003.000,00
586.003.000,00 0,00 100,00
531.006.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 02
469.802.564,00 (61.203.436,00) 88,47
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
531.006.000,00
469.802.564,00 (61.203.436,00) 88,47
106.002.300,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 09
105.205.300,00 (797.000,00) 99,25
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
106.002.300,00
105.205.300,00 (797.000,00) 99,25
317.585.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 10
317.234.000,00 (351.000,00) 99,89
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
317.585.000,00
317.234.000,00 (351.000,00) 99,89
239.873.100,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 11
234.819.100,00 (5.054.000,00) 97,89
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
239.873.100,00
234.819.100,00 (5.054.000,00) 97,89
32.742.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 12
32.622.295,00 (120.205,00) 99,63
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
32.742.500,00
32.622.295,00 (120.205,00) 99,63
1.038.924.200,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 13
978.141.000,00 (60.783.200,00) 94,15
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00 100,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
1.033.924.200,00
973.141.000,00 (60.783.200,00) 94,12
193.419.300,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 14
193.419.300,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
193.419.300,00
193.419.300,00 0,00 100,00
60.400.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 15
60.400.000,00 0,00 100,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
60.400.000,00
60.400.000,00 0,00 100,00
60.225.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 17
60.225.000,00 0,00 100,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
60.225.000,00
60.225.000,00 0,00 100,00
169.088.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 18
168.973.500,00 (114.500,00) 99,93
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
169.088.000,00
168.973.500,00 (114.500,00) 99,93 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
632.735.500,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 02
569.550.200,00 (63.185.300,00) 90,01
282.943.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.06 . 2.06.01 . 00 . 02 . 22
279.931.000,00 (3.012.000,00) 98,94
2.06 . 2.06.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
282.943.000,00
279.931.000,00 (3.012.000,00) 98,94
349.792.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.06 . 2.06.01 . 00 . 02 . 24
289.619.200,00 (60.173.300,00) 82,80
2.06 . 2.06.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
349.792.500,00
289.619.200,00 (60.173.300,00) 82,80 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
15.913.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 05
15.913.000,00 0,00 100,00
15.913.000,00 Peningkatan Manajemen Kepegawaian
2.06 . 2.06.01 . 00 . 05 . 04
15.913.000,00 0,00 100,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.913.000,00
15.913.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
348.690.800,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06
348.690.800,00 0,00 100,00
60.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 01
60.000.000,00 0,00 100,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00
60.000.000,00 0,00 100,00
126.920.800,00 Penyusunan Laporan Keuangan Daerah MelaluiSistem Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 10
126.920.800,00 0,00 100,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
126.920.800,00
126.920.800,00 0,00 100,00
82.840.000,00 Inventarisasi dan Pengelolaan Barang
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 11
82.840.000,00 0,00 100,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
82.840.000,00
82.840.000,00 0,00 100,00
30.000.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk OPD
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 30
30.000.000,00 0,00 100,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00
30.000.000,00 0,00 100,00
48.930.000,00 Pemeliharaan Data Homepage Disdukcatpil
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 100
48.930.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
48.930.000,00
48.930.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan
9.121.840.750,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15
5.783.938.417,00 (3.337.902.333,00) 63,41
1.282.872.000,00 Pengembangan data base kependudukan
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 08
1.215.682.000,00 (67.190.000,00) 94,76
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.260.427.000,00
1.194.237.000,00 (66.190.000,00) 94,75
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
22.445.000,00
21.445.000,00 (1.000.000,00) 95,54
561.874.850,00 Pengolaan KTP-el, KK dan Data SKTT
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 17
560.649.450,00 (1.225.400,00) 99,78
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
77.998.000,00
77.623.000,00 (375.000,00) 99,52
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
483.876.850,00
483.026.450,00 (850.400,00) 99,82
165.681.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 19
165.471.627,00 (209.373,00) 99,87
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
165.681.000,00
165.471.627,00 (209.373,00) 99,87
54.104.000,00 Sosialisasi Administrasi Kependudukan
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 27
54.104.000,00 0,00 100,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
54.104.000,00
54.104.000,00 0,00 100,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengisian Formulir Administrasi Kependudukan
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 28 0,00 0,00 0,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Administrasi Kependudukan
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 29 0,00 0,00 0,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
24.999.900,00 Penertiban Dokumen Admiinistrasi Kependudukan
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 30
24.999.900,00 0,00 100,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
24.999.900,00
24.999.900,00 0,00 100,00
78.500.000,00 Arsip Digital Register Akta-Akta Catatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 31
78.500.000,00 0,00 100,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
78.500.000,00
78.500.000,00 0,00 100,00
6.953.809.000,00 Penunjang Pelayanan Admnistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 33
3.684.531.440,00 (3.269.277.560,00) 52,99
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.953.809.000,00
3.684.531.440,00 (3.269.277.560,00) 52,99 Program Catatan Sipil
931.764.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 16
931.764.000,00 0,00 100,00
300.707.000,00 Pelayanan Akta Kelahiran Di Tempat
2.06 . 2.06.01 . 00 . 16 . 01
300.707.000,00 0,00 100,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
300.707.000,00
300.707.000,00 0,00 100,00
215.017.000,00 Pengetikan dan Penjiidan Register Akta Catatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 00 . 16 . 03
215.017.000,00 0,00 100,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
215.017.000,00
215.017.000,00 0,00 100,00
217.913.000,00 SMS Gateway dan Pemutakhiran Database Akta Catatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 00 . 16 . 04
217.913.000,00 0,00 100,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
217.913.000,00
217.913.000,00 0,00 100,00
198.127.000,00 Optimalisasi Implementasi SIAK pada Penerbitan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 00 . 16 . 06
198.127.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 07 Pemberdayaan Masyarakat Desa Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
17.002.723.883,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 00 . 5
14.478.008.665,00 (2.524.715.218,00) 85,15 BELANJA TIDAK LANGSUNG
7.335.305.794,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
6.834.399.065,00 (500.906.729,00) 93,17
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
7.335.305.794,00 (500.906.729,00)
6.834.399.065,00 93,17 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
9.667.418.089,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
7.643.609.600,00 (2.023.808.489,00) 79,07 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.558.160.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01
1.554.117.900,00 (4.042.100,00) 99,74
6.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 01
6.500.000,00 0,00 100,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.500.000,00
6.500.000,00 0,00 100,00
197.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 02
195.520.900,00 (1.979.100,00) 99,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
197.500.000,00
195.520.900,00 (1.979.100,00) 99,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 03 0,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
238.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 10
238.000.000,00 0,00 100,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
238.000.000,00
238.000.000,00 0,00 100,00
145.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 11
144.994.000,00 (6.000,00) 100,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
145.000.000,00
144.994.000,00 (6.000,00) 100,00
70.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 12
70.000.000,00 0,00 100,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000,00
70.000.000,00 0,00 100,00
70.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 14
70.000.000,00 0,00 100,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000,00
70.000.000,00 0,00 100,00
45.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 15
45.600.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
45.600.000,00
45.600.000,00 0,00 100,00
100.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 17
100.000.000,00 0,00 100,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00
100.000.000,00 0,00 100,00
74.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 18
73.844.000,00 (156.000,00) 99,79
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
74.000.000,00
73.844.000,00 (156.000,00) 99,79
59.960.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 20
59.960.000,00 0,00 100,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
59.960.000,00
59.960.000,00 0,00 100,00
351.600.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 21
351.600.000,00 0,00 100,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
351.600.000,00
351.600.000,00 0,00 100,00
200.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Perkantoran
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 32
198.099.000,00 (1.901.000,00) 99,05
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00
198.099.000,00 (1.901.000,00) 99,05 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
517.288.407,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 02
515.129.100,00 (2.159.307,00) 99,58
160.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.07 . 2.07.01 . 00 . 02 . 22
159.971.100,00 (28.900,00) 99,98
2.07 . 2.07.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
160.000.000,00
159.971.100,00 (28.900,00) 99,98
296.088.407,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.07 . 2.07.01 . 00 . 02 . 24
293.958.000,00 (2.130.407,00) 99,28
2.07 . 2.07.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
296.088.407,00
293.958.000,00 (2.130.407,00) 99,28
61.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2.07 . 2.07.01 . 00 . 02 . 26
61.200.000,00 0,00 100,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
61.200.000,00
61.200.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
25.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 05
25.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Pengembangan Sumber Daya Aparatur
2.07 . 2.07.01 . 00 . 05 . 07
5.000.000,00 0,00 100,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Peningkatan manajemen Kepegawaian
2.07 . 2.07.01 . 00 . 05 . 15
20.000.000,00 0,00 100,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
53.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 06
30.080.000,00 (22.920.000,00) 56,75
53.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.07 . 2.07.01 . 00 . 06 . 01
30.080.000,00 (22.920.000,00) 56,75
2.07 . 2.07.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
53.000.000,00
30.080.000,00 (22.920.000,00) 56,75 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
15.000.000,00
4.04 . 2.07.01 . 00 . 15
15.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
15.000.000,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
4.04 . 2.07.01 . 00 . 15 . 16
15.000.000,00 0,00 100,00
4.04 . 2.07.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
890.886.400,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 15
769.836.400,00 (121.050.000,00) 86,41
684.899.200,00 Kegiatan TP PKK dan Dharma Wanita
2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 05
563.849.200,00 (121.050.000,00) 82,33
2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
684.899.200,00
563.849.200,00 (121.050.000,00) 82,33
60.987.200,00 Pembinaan Pola Keswadayaan dan Bulan Bhakti Gotong Royong
2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 16
60.987.200,00 0,00 100,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
60.987.200,00
60.987.200,00 0,00 100,00
145.000.000,00 Promosi Pemberdayaan Masyarakat Berupa Media Cetak
2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 22
145.000.000,00 0,00 100,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
145.000.000,00
145.000.000,00 0,00 100,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
59.234.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 16
59.134.000,00 (100.000,00) 99,83 0,00 Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional
2.07 . 2.07.01 . 00 . 16 . 34 0,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengelola BUMDes se Kabupaten Karawang
2.07 . 2.07.01 . 00 . 16 . 46 0,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengelola BUMDes
2.07 . 2.07.01 . 00 . 16 . 55
49.900.000,00 (100.000,00) 99,80
2.07 . 2.07.01 . 00 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
49.900.000,00 (100.000,00) 99,80 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengelola Pasar Desa
2.07 . 2.07.01 . 00 . 16 . 59 0,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
9.234.000,00 Gelar Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Kabupaten
2.07 . 2.07.01 . 00 . 16 . 62
9.234.000,00 0,00 100,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.234.000,00
9.234.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
664.884.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 17
660.734.000,00 (4.150.000,00) 99,38
67.375.000,00 Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD)
2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 09
67.375.000,00 0,00 100,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
67.375.000,00
67.375.000,00 0,00 100,00
27.509.000,00 Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Dasar Pedesaan
2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 19
27.509.000,00 0,00 100,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
27.509.000,00
27.509.000,00 0,00 100,00
340.000.000,00 Pendampingan Dana Desa yang bersumber dari APBN
2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 20
336.700.000,00 (3.300.000,00) 99,03
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
340.000.000,00
336.700.000,00 (3.300.000,00) 99,03 0,00 Bimbingan Teknis Bendahara Desa
2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 23 0,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 24
99.310.000,00 (690.000,00) 99,31
2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00
99.310.000,00 (690.000,00) 99,31
30.000.000,00 pendampingan SISKEUDES (SIstim Keuangan Desa)
2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 28
30.000.000,00 0,00 100,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00
30.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Pendampingan Dana Bagi Hasil Pajak
2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 29 0,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Bimbingan Teknis PErencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD)
2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 32
99.840.000,00 (160.000,00) 99,84
2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00
99.840.000,00 (160.000,00) 99,84 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
120.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 18
119.820.000,00 (180.000,00) 99,85 0,00 Bimbingan Teknis Manajemen Pemerintahan Desa
2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 11 0,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Kepala Desa Terpilih
2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 14 0,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Pendampingan Validasi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, RT dan RW
2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 22
20.000.000,00 0,00 100,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pengisian Data Profil Desa/Kelurahan
2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 29 0,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Administrasi Desa
2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 31 0,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Pendayagunaan dan Pemantapan Data Profil Desa/Kelurahan
2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 32
99.820.000,00 (180.000,00) 99,82
2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00
99.820.000,00 (180.000,00) 99,82 Program Pembangunan Desa/Kelurahan
2.759.366.600,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 20
2.698.633.200,00 (60.733.400,00) 97,80
1.000.000.000,00 Bhakti Siliwangi Pola BSMSS
2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 03
1.000.000.000,00 0,00 100,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00 0,00 100,00
90.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bhakti Siliwangi Pola BSMSS
2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 04
57.266.600,00 (32.733.400,00) 63,63
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
90.000.000,00
57.266.600,00 (32.733.400,00) 63,63
1.500.000.000,00 Bhakti Siliwangi Pola TMMD
2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 12
1.500.000.000,00 0,00 100,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00 0,00 100,00
65.966.600,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bhakti Siliwangi Pola TMMD
2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 13
65.966.600,00 0,00 100,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
65.966.600,00
65.966.600,00 0,00 100,00 0,00 Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Penetapan RKP Musrenbang Desa
2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 16 0,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa
2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 19 0,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 pembinaan dan Evaluasi/Penilaian Kinerja (Lomba Desa)
2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 29
22.000.000,00 (28.000.000,00) 44,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
22.000.000,00 (28.000.000,00) 44,00 0,00 Pembinaan Penyusunan Rancangan Perdes APBDes
2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 35 0,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pasca Program PNPM Mandiri Pedesaan
2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 39
25.000.000,00 0,00 100,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00
25.000.000,00 0,00 100,00
28.400.000,00 Penataan Kekayaan Desa
2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 45
28.400.000,00 0,00 100,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
28.400.000,00
28.400.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
1.147.375.000,00
4.01 . 2.07.01 . 00 . 21
1.146.125.000,00 (1.250.000,00) 99,89
699.150.000,00 Penyelenggaraan Pilkades di Kabupaten Karawang
4.01 . 2.07.01 . 00 . 21 . 08
697.900.000,00 (1.250.000,00) 99,82
4.01 . 2.07.01 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
699.150.000,00
697.900.000,00 (1.250.000,00) 99,82
20.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan-Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4.01 . 2.07.01 . 00 . 21 . 15
20.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 2.07.01 . 00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00 100,00
428.225.000,00 Biaya Pengamanan bagi Pelaksanaan Pilkades
4.01 . 2.07.01 . 00 . 21 . 16
428.225.000,00 0,00 100,00
4.01 . 2.07.01 . 00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
428.225.000,00
428.225.000,00 0,00 100,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.857.223.682,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 47
50.000.000,00 (1.807.223.682,00) 2,69
50.000.000,00 Monev dan Pembinaan Pokjanal Kecamatan dan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan se Kabupaten Karawang
2.07 . 2.07.01 . 00 . 47 . 06
50.000.000,00 0,00 100,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Bintek Kapasitas Manajemen Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan
2.07 . 2.07.01 . 00 . 47 . 08 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
23.292.450.206,00
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 00 . 5
22.334.480.321,00 (957.969.885,00) 95,89 BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.853.524.781,00
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
4.567.530.948,00 (285.993.833,00) 94,11
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
4.853.524.781,00 (285.993.833,00)
4.567.530.948,00 94,11 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
18.438.925.425,00
2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
17.766.949.373,00 (671.976.052,00) 96,36 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.139.147.100,00
2.08 . 2.08.01 . 00 . 01
1.082.060.002,00 (57.087.098,00) 94,99
2.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 01
2.499.000,00 (1.000,00) 99,96
2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00
2.499.000,00 (1.000,00) 99,96
216.299.800,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 02
205.186.289,00 (11.113.511,00) 94,86
2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
216.299.800,00
205.186.289,00 (11.113.511,00) 94,86
444.000.000,00 Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran
2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 07
405.000.000,00 (39.000.000,00) 91,22
2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
444.000.000,00
405.000.000,00 (39.000.000,00) 91,22
25.262.400,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 09
25.262.400,00 0,00 100,00
2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
25.262.400,00
25.262.400,00 0,00 100,00
83.470.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 10
83.470.000,00 0,00 100,00
2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
83.470.000,00
83.470.000,00 0,00 100,00
36.803.400,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 11
36.803.300,00 (100,00) 100,00
2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
36.803.400,00
36.803.300,00 (100,00) 100,00
9.480.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 12
9.480.000,00 0,00 100,00
2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.480.000,00
9.480.000,00 0,00 100,00
22.861.800,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 13
22.850.000,00 (11.800,00) 99,95
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
22.861.800,00
22.850.000,00 (11.800,00) 99,95
137.192.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 14
137.192.000,00 0,00 100,00
2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
137.192.000,00
137.192.000,00 0,00 100,00
17.178.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 15
16.080.000,00 (1.098.000,00) 93,61
2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
17.178.000,00
16.080.000,00 (1.098.000,00) 93,61
76.889.700,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 17
76.309.700,00 (580.000,00) 99,25
2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
76.889.700,00
76.309.700,00 (580.000,00) 99,25
57.270.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 18
57.267.313,00 (2.687,00) 100,00
2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
57.270.000,00
57.267.313,00 (2.687,00) 100,00
9.940.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 19
4.660.000,00 (5.280.000,00) 46,88
2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.940.000,00
4.660.000,00 (5.280.000,00) 46,88 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
447.545.200,00
2.08 . 2.08.01 . 00 . 02
427.596.761,00 (19.948.439,00) 95,54 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.08 . 2.08.01 . 00 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00
2.08 . 2.08.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
447.545.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.08 . 2.08.01 . 00 . 02 . 24
427.596.761,00 (19.948.439,00) 95,54
2.08 . 2.08.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
447.545.200,00
427.596.761,00 (19.948.439,00) 95,54 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
51.720.000,00
2.08 . 2.08.01 . 00 . 05
51.720.000,00 0,00 100,00
51.720.000,00 Peningkatan Kapasitas Pegawai
2.08 . 2.08.01 . 00 . 05 . 04
51.720.000,00 0,00 100,00
2.08 . 2.08.01 . 00 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
51.720.000,00
51.720.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
91.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 00 . 06
91.450.000,00 (50.000,00) 99,95
78.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.08 . 2.08.01 . 00 . 06 . 01
78.450.000,00 (50.000,00) 99,94
2.08 . 2.08.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
78.500.000,00
78.450.000,00 (50.000,00) 99,94
13.000.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.08 . 2.08.01 . 00 . 06 . 04
13.000.000,00 0,00 100,00
2.08 . 2.08.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
13.000.000,00
13.000.000,00 0,00 100,00 Program Keluarga Berencana
15.579.461.100,00
2.08 . 2.08.01 . 00 . 15
14.985.170.585,00 (594.290.515,00) 96,19
77.064.500,00 Kegiatan Mekanisme Operasional Lini Lapangan KB
2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 07
77.064.500,00 0,00 100,00
2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
77.064.500,00
77.064.500,00 0,00 100,00
64.930.000,00 Kesatuan Gerak KB PKK
2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 09
60.805.000,00 (4.125.000,00) 93,65
2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
1.900.000,00
1.900.000,00 0,00 100,00
2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
63.030.000,00
58.905.000,00 (4.125.000,00) 93,46
5.338.280.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Institusi KB
2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 10
5.338.280.000,00 0,00 100,00
2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
5.150.400.000,00
5.150.400.000,00 0,00 100,00
2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
187.880.000,00
187.880.000,00 0,00 100,00
1.489.980.000,00 Sarana dan Prasarana Bidang KB (DAK)
2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 19
1.285.650.185,00 (204.329.815,00) 86,29
2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
442.380.000,00
301.553.185,00 (140.826.815,00) 68,17
2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
1.047.600.000,00
984.097.000,00 (63.503.000,00) 93,94
197.317.850,00 Peningkatan Advokasi dan KIE KB
2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 24
197.267.850,00 (50.000,00) 99,97
2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
197.317.850,00
197.267.850,00 (50.000,00) 99,97
69.500.000,00 Penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional
2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 26
69.500.000,00 0,00 100,00
2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
69.500.000,00
69.500.000,00 0,00 100,00 0,00 Pengembangan dan Pembinaan Kelompok Kegiatan
2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 27 0,00 0,00 0,00
2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
78.260.750,00 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 28
78.260.750,00 0,00 100,00
2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
78.260.750,00
78.260.750,00 0,00 100,00
2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
8.222.578.000,00 Bantuan Operasional Keluarga Bencana (DAK)
2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 29
7.836.792.300,00 (385.785.700,00) 95,31
2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
284.500.000,00
262.400.000,00 (22.100.000,00) 92,23
2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.938.078.000,00
7.574.392.300,00 (363.685.700,00) 95,42
41.550.000,00 Pengendalian Kuantitas Penduduk
2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 32
41.550.000,00 0,00 100,00
2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
41.550.000,00
41.550.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
9.422.000,00
4.04 . 2.08.01 . 00 . 15
9.422.000,00 0,00 100,00
9.422.000,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
4.04 . 2.08.01 . 00 . 15 . 16
9.422.000,00 0,00 100,00
4.04 . 2.08.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.422.000,00
9.422.000,00 0,00 100,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
413.456.025,00
2.08 . 2.08.01 . 00 . 16
413.456.025,00 0,00 100,00
413.456.025,00 Kegiatan Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling
2.08 . 2.08.01 . 00 . 16 . 03
413.456.025,00 0,00 100,00
2.08 . 2.08.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
29.450.000,00
29.450.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 09 Perhubungan Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 Dinas Perhubungan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN
4.856.083.200,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 4
4.259.087.200,00 (596.996.000,00) 87,71 PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.856.083.200,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1
4.259.087.200,00 (596.996.000,00) 87,71
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah
4.810.950.000,00 (582.651.200,00)
4.228.298.800,00 87,89
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
45.133.200,00 (14.344.800,00)
30.788.400,00 68,22 BELANJA
22.080.662.384,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 5
21.313.382.614,00 (767.279.770,00) 96,53 BELANJA TIDAK LANGSUNG
13.549.110.684,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
12.865.740.722,00 (683.369.962,00) 94,96
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
13.549.110.684,00 (683.369.962,00)
12.865.740.722,00 94,96 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
8.531.551.700,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
8.447.641.892,00 (83.909.808,00) 99,02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.513.127.850,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01
2.504.815.849,00 (8.312.001,00) 99,67
6.021.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 01
6.018.000,00 (3.000,00) 99,95
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.021.000,00
6.018.000,00 (3.000,00) 99,95
180.165.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 02
174.600.128,00 (5.564.872,00) 96,91
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
180.165.000,00
174.600.128,00 (5.564.872,00) 96,91
422.785.100,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 08
422.785.100,00 0,00 100,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
422.785.100,00
422.785.100,00 0,00 100,00
82.897.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 10
82.886.400,00 (10.600,00) 99,99
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
82.897.000,00
82.886.400,00 (10.600,00) 99,99
902.793.250,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 11
902.155.000,00 (638.250,00) 99,93
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
902.793.250,00
902.155.000,00 (638.250,00) 99,93
41.242.900,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 12
41.242.900,00 0,00 100,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
41.242.900,00
41.242.900,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
20.827.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 15
20.800.000,00 (27.000,00) 99,87
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.827.000,00
20.800.000,00 (27.000,00) 99,87
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
139.389.600,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 17
139.295.000,00 (94.600,00) 99,93
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
139.389.600,00
139.295.000,00 (94.600,00) 99,93
35.417.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 18
33.493.321,00 (1.923.679,00) 94,57
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
35.417.000,00
33.493.321,00 (1.923.679,00) 94,57
673.200.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 19
673.200.000,00 0,00 100,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
673.200.000,00
673.200.000,00 0,00 100,00
8.390.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 21
8.340.000,00 (50.000,00) 99,40
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
8.390.000,00
8.340.000,00 (50.000,00) 99,40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
951.843.550,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 02
951.793.643,00 (49.907,00) 99,99
66.298.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 07
66.293.700,00 (4.300,00) 99,99
2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
14.000.000,00
13.999.700,00 (300,00) 100,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
52.298.000,00
52.294.000,00 (4.000,00) 99,99
120.851.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 22
120.851.400,00 0,00 100,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
120.851.400,00
120.851.400,00 0,00 100,00
625.415.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 24
625.391.040,00 (24.160,00) 100,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
625.415.200,00
625.391.040,00 (24.160,00) 100,00
139.278.950,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 26
139.257.503,00 (21.447,00) 99,98
2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
139.278.950,00
139.257.503,00 (21.447,00) 99,98 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengiriman Peserta Diklat Teknis
2.09 . 2.09.01 . 00 . 05 . 04 0,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
83.815.950,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06
83.685.950,00 (130.000,00) 99,84
6.150.550,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 01
6.150.550,00 0,00 100,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.150.550,00
6.150.550,00 0,00 100,00
8.021.400,00 Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 05
8.021.400,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
8.021.400,00
8.021.400,00 0,00 100,00
53.971.400,00 Kegiatan Pengelolaan dan Pengolahan Data / Informasi
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 09
53.841.400,00 (130.000,00) 99,76
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
17.816.400,00
17.816.400,00 0,00 100,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
36.155.000,00
36.025.000,00 (130.000,00) 99,64
3.986.600,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 12
3.986.600,00 0,00 100,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.986.600,00
3.986.600,00 0,00 100,00
6.843.000,00 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 22
6.843.000,00 0,00 100,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.843.000,00
6.843.000,00 0,00 100,00 0,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk OPD
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 30 0,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.843.000,00 Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 35
4.843.000,00 0,00 100,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.843.000,00
4.843.000,00 0,00 100,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
421.626.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 16
421.626.000,00 0,00 100,00
73.479.000,00 Pengadaan Mobile Concrente Barrier (MCB)
2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 . 05
73.479.000,00 0,00 100,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
73.479.000,00
73.479.000,00 0,00 100,00
348.147.000,00 Pemeliharaan, Perbaikan dan Penggantian Komponen Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Bahan Marka Jalan
2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 . 06
348.147.000,00 0,00 100,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
348.147.000,00
348.147.000,00 0,00 100,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan
353.720.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 17
303.270.000,00 (50.450.000,00) 85,74 0,00 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal
2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
37.650.000,00 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 14
37.650.000,00 0,00 100,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
37.650.000,00
37.650.000,00 0,00 100,00
115.585.000,00 Pembangunan Halte (Shelter)
2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 21
114.442.000,00 (1.143.000,00) 99,01
2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.387.000,00
4.387.000,00 0,00 100,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
111.198.000,00
110.055.000,00 (1.143.000,00) 98,97 0,00 Penyelenggaraan Wahana Tata Nugraha (WTN)
2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 22 0,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
30.485.000,00 Pemilihan AKUT (Awak Kendaraan Umum Teladan) ke Tk Kab. Karawang
2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 33
25.085.000,00 (5.400.000,00) 82,29
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
30.485.000,00
25.085.000,00 (5.400.000,00) 82,29 0,00 Pemilihan AKUT (Awak Kendaraan Umum Teladan) ke Tk Provinsi Jawa Barat
2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 34 0,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penanganan demo angkutan umum
2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 35 0,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
170.000.000,00 Kajian Rencana Induk Lalulintas dan Angkutan Jalan
2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 36
126.093.000,00 (43.907.000,00) 74,17
2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
170.000.000,00
126.093.000,00 (43.907.000,00) 74,17 0,00 Mudik Gratis Kabupaten Karawang
2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 37 0,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
322.478.800,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 18
317.688.700,00 (4.790.100,00) 98,51
18.550.000,00 Life Jacket (Pelampung) dan Bendera Kebangsaan
2.09 . 2.09.01 . 00 . 18 . 05
18.480.000,00 (70.000,00) 99,62
2.09 . 2.09.01 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
18.550.000,00
18.480.000,00 (70.000,00) 99,62
91.975.600,00 Pembangunan prasarana dan fasilitas angkutan sungai, danau dan peyeberangan
2.09 . 2.09.01 . 00 . 18 . 08
91.255.500,00 (720.100,00) 99,22
2.09 . 2.09.01 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
91.975.600,00
91.255.500,00 (720.100,00) 99,22
27.953.200,00 Pembinaan Juru Parkir
2.09 . 2.09.01 . 00 . 18 . 09
27.953.200,00 0,00 100,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
27.953.200,00
27.953.200,00 0,00 100,00
184.000.000,00 Pengembangan Sarana keselamatan transportasi
2.09 . 2.09.01 . 00 . 18 . 10
180.000.000,00 (4.000.000,00) 97,83
2.09 . 2.09.01 . 00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
184.000.000,00
180.000.000,00 (4.000.000,00) 97,83
2.09 . 2.09.01 . 00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
3.356.314.550,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19
3.340.161.750,00 (16.152.800,00) 99,52
148.600.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 01
135.620.000,00 (12.980.000,00) 91,27
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
14.950.000,00
1.970.000,00 (12.980.000,00) 13,18
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
133.650.000,00
133.650.000,00 0,00 100,00
366.335.750,00 Pengadaan marka jalan
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 02
364.345.750,00 (1.990.000,00) 99,46
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
205.271.000,00
203.281.000,00 (1.990.000,00) 99,03
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
161.064.750,00
161.064.750,00 0,00 100,00
111.874.000,00 Pengadaan Traffic Light
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 04
110.704.000,00 (1.170.000,00) 98,95
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
111.874.000,00
110.704.000,00 (1.170.000,00) 98,95
29.830.000,00 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Karawang
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 05
29.830.000,00 0,00 100,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
29.830.000,00
29.830.000,00 0,00 100,00
2.300.000.000,00 Pengendalian Gatur Lantas
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 06
2.300.000.000,00 0,00 100,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.300.000.000,00
2.300.000.000,00 0,00 100,00
388.402.400,00 PAM Lebaran, Natal dan Tahun Baru
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 07
388.389.600,00 (12.800,00) 100,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
388.402.400,00
388.389.600,00 (12.800,00) 100,00
11.272.400,00 Peringatan Hari Perhubungan, Hari Jadi Karawang dan Kemerdekaan RI
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 08
11.272.400,00 0,00 100,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
11.272.400,00
11.272.400,00 0,00 100,00 0,00 Gelar Pasukan dalam Rangka Upacara PAM Lebaran Setiap Tahun
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 09 0,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
528.625.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 20
524.600.000,00 (4.025.000,00) 99,24
14.604.600,00 Akreditasi dan Kalibrasi Alat Uji
2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 04
10.604.600,00 (4.000.000,00) 72,61
2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
14.604.600,00
10.604.600,00 (4.000.000,00) 72,61
146.663.400,00 Pengendalian dan Penindakan Operasi Uji Emisi Gas Buang
2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 05
146.663.400,00 0,00 100,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
146.663.400,00
146.663.400,00 0,00 100,00
137.124.000,00 Pemeriksaaan Kendaraan Bermotor Angkutan Lebaran,Natal dan Tahun Baru
2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 06
137.099.000,00 (25.000,00) 99,98
2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
137.124.000,00
137.099.000,00 (25.000,00) 99,98
165.710.000,00 SIM PKB Berbasis Online
2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 07
165.710.000,00 0,00 100,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
820.000,00
820.000,00 0,00 100,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
164.890.000,00
164.890.000,00 0,00 100,00
64.523.000,00 Pemeliharaan sarana Alat Uji Pengujian Kendaraan Bermotor
2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 09
64.523.000,00 0,00 100,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
64.523.000,00
64.523.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (17.224.579.184,00) (17.054.295.414,00)
170.283.770,00 99,01
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 10 Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
13.577.492.703,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 00 . 5
12.963.078.240,00 (614.414.463,00) 95,47 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.663.831.163,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
5.305.217.208,00 (358.613.955,00) 93,67
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
5.663.831.163,00 (358.613.955,00)
5.305.217.208,00 93,67 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
7.913.661.540,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
7.657.861.032,00 (255.800.508,00) 96,77 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.810.767.600,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01
1.794.273.041,00 (16.494.559,00) 99,09
10.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 01
10.800.000,00 0,00 100,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.800.000,00
10.800.000,00 0,00 100,00
25.713.600,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 02
25.713.600,00 0,00 100,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
25.713.600,00
25.713.600,00 0,00 100,00
23.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 08
23.000.000,00 0,00 100,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
23.000.000,00
23.000.000,00 0,00 100,00
70.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 10
70.000.000,00 0,00 100,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000,00
70.000.000,00 0,00 100,00
64.672.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 11
64.672.000,00 0,00 100,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
64.672.000,00
64.672.000,00 0,00 100,00
12.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 12
12.000.000,00 0,00 100,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000,00
12.000.000,00 0,00 100,00
529.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 15
529.600.000,00 0,00 100,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
529.600.000,00
529.600.000,00 0,00 100,00
40.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 17
40.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00
40.000.000,00 0,00 100,00
40.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 18
39.855.441,00 (144.559,00) 99,64
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00
39.855.441,00 (144.559,00) 99,64
10.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 19
10.000.000,00 0,00 100,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00
984.982.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 20
968.632.000,00 (16.350.000,00) 98,34
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
984.982.000,00
968.632.000,00 (16.350.000,00) 98,34 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
473.094.200,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 02
473.094.150,00 (50,00) 100,00
18.200.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 07
18.200.000,00 0,00 100,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
18.200.000,00
18.200.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 22
10.000.000,00 0,00 100,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00
315.077.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 24
315.077.150,00 (50,00) 100,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
315.077.200,00
315.077.150,00 (50,00) 100,00
129.817.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 26
129.817.000,00 0,00 100,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
129.817.000,00
129.817.000,00 0,00 100,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Aplikasi Pengaduan
2.10 . 2.10.01 . 00 . 05 . 18 0,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
76.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 06
76.800.000,00 0,00 100,00
32.261.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 . 01
32.261.000,00 0,00 100,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
32.261.000,00
32.261.000,00 0,00 100,00
11.371.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 . 04
11.371.000,00 0,00 100,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
11.371.000,00
11.371.000,00 0,00 100,00 0,00 Inventarisasi dan Pengelolaan Barang
2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 . 05 0,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
11.056.000,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD
2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 . 06
11.056.000,00 0,00 100,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
11.056.000,00
11.056.000,00 0,00 100,00
11.056.000,00 Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)
2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 . 07
11.056.000,00 0,00 100,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
11.056.000,00
11.056.000,00 0,00 100,00
11.056.000,00 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD
2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 . 08
11.056.000,00 0,00 100,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
11.056.000,00
11.056.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1.991.868.500,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 15
1.770.533.542,00 (221.334.958,00) 88,89
534.400.000,00 Rubrik Pembangunan
2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 08
534.400.000,00 0,00 100,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
534.400.000,00
534.400.000,00 0,00 100,00
127.797.500,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Komputer Lingkup OPD
2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 09
127.797.500,00 0,00 100,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
127.797.500,00
127.797.500,00 0,00 100,00
138.456.000,00 Up Date dan Up Grade Data Homepage Kab. Karawang
2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 10
138.383.042,00 (72.958,00) 99,95
2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
138.456.000,00
138.383.042,00 (72.958,00) 99,95 0,00 Relay Lapangan
2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 11 0,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
1.356.000,00 Paparan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah
2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 12
1.356.000,00 0,00 100,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.356.000,00
1.356.000,00 0,00 100,00
764.214.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Server
2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 13
543.864.000,00 (220.350.000,00) 71,17
2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
53.864.000,00
53.864.000,00 0,00 100,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
710.350.000,00
490.000.000,00 (220.350.000,00) 68,98
22.730.000,00 Pengelolaan Pengaduan Berbasis Elektronik
2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 14
22.730.000,00 0,00 100,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
22.730.000,00
22.730.000,00 0,00 100,00
402.915.000,00 Peningkatan Kualitas LPP Sturada Pangkal Perjuangan
2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 15
402.003.000,00 (912.000,00) 99,77
2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
402.915.000,00
402.003.000,00 (912.000,00) 99,77 Program Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi
162.398.890,00
2.15 . 2.10.01 . 00 . 15
158.291.809,00 (4.107.081,00) 97,47
35.286.750,00 Literasi Keamanan Informasi Pemerintah Daerah dan Publik
2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 03
35.049.399,00 (237.351,00) 99,33
2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
35.286.750,00
35.049.399,00 (237.351,00) 99,33
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
32.646.490,00 Pengembangan Layanan Keamanan Informasi
2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 04
32.646.410,00 (80,00) 100,00
2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
32.646.490,00
32.646.410,00 (80,00) 100,00
94.465.650,00 Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi
2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 05
90.596.000,00 (3.869.650,00) 95,90
2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
47.920.000,00
47.920.000,00 0,00 100,00
2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
46.545.650,00
42.676.000,00 (3.869.650,00) 91,69 0,00 Audit Keamanan Informasi
2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00
2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi
2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 07 0,00 0,00 0,00
2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program kerjasama informasi dengan mas media
791.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 18
786.226.220,00 (4.773.780,00) 99,40
279.150.000,00 Kegiatan Dokumentasi Pemkab Karawang
2.10 . 2.10.01 . 00 . 18 . 04
278.444.500,00 (705.500,00) 99,75
2.10 . 2.10.01 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
227.150.000,00
226.634.500,00 (515.500,00) 99,77
2.10 . 2.10.01 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
52.000.000,00
51.810.000,00 (190.000,00) 99,63
240.000.000,00 Penyampaian kegiatan dari hasil Pembangunan melalui Media Elektronik
2.10 . 2.10.01 . 00 . 18 . 05
240.000.000,00 0,00 100,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
240.000.000,00
240.000.000,00 0,00 100,00
256.850.000,00 Kejurnalistikan Media Massa Pemkab Karawang
2.10 . 2.10.01 . 00 . 18 . 07
252.781.720,00 (4.068.280,00) 98,42
2.10 . 2.10.01 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
256.850.000,00
252.781.720,00 (4.068.280,00) 98,42
15.000.000,00 Videografis Pemkab Karawang
2.10 . 2.10.01 . 00 . 18 . 08
15.000.000,00 0,00 100,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Prasarana Penyiaran Informasi dan Media Masa
2.551.782.850,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 19
2.550.192.770,00 (1.590.080,00) 99,94 0,00 Desiminasi Informasi Melalui Media Interpersonal
2.10 . 2.10.01 . 00 . 19 . 01 0,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
301.622.000,00 Sosialisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Melalui Media Luar Ruang
2.10 . 2.10.01 . 00 . 19 . 03
301.620.000,00 (2.000,00) 100,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
301.622.000,00
301.620.000,00 (2.000,00) 100,00 0,00 Sosialisasi Program dan Hasil-hasil Pembangunan Melalui Media Tradisional
2.10 . 2.10.01 . 00 . 19 . 04 0,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
2.10 . 2.10.01 . 00 . 19 . 05 0,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Komunitas IT
2.10 . 2.10.01 . 00 . 19 . 06 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
8.997.419.602,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 00 . 5
8.323.151.349,00 (674.268.253,00) 92,51 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.316.466.002,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
4.846.901.858,00 (469.564.144,00) 91,17
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
5.316.466.002,00 (469.564.144,00)
4.846.901.858,00 91,17 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
3.680.953.600,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
3.476.249.491,00 (204.704.109,00) 94,44 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.017.081.750,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01
903.537.891,00 (113.543.859,00) 88,84
5.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 01
5.100.000,00 0,00 100,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.100.000,00
5.100.000,00 0,00 100,00
108.810.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 02
80.581.591,00 (28.228.409,00) 74,06
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
108.810.000,00
80.581.591,00 (28.228.409,00) 74,06
46.133.800,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 08
46.133.600,00 (200,00) 100,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
46.133.800,00
46.133.600,00 (200,00) 100,00
90.571.500,00 Penyediaan alat tulis kantor
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 10
90.532.500,00 (39.000,00) 99,96
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
90.571.500,00
90.532.500,00 (39.000,00) 99,96
81.130.550,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 11
81.063.300,00 (67.250,00) 99,92
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
81.130.550,00
81.063.300,00 (67.250,00) 99,92
44.835.900,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 12
44.832.200,00 (3.700,00) 99,99
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
44.835.900,00
44.832.200,00 (3.700,00) 99,99
87.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 15
81.900.000,00 (5.100.000,00) 94,14
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
87.000.000,00
81.900.000,00 (5.100.000,00) 94,14
75.240.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 17
74.959.700,00 (280.300,00) 99,63
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
75.240.000,00
74.959.700,00 (280.300,00) 99,63
159.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 18
123.055.000,00 (35.945.000,00) 77,39
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
159.000.000,00
123.055.000,00 (35.945.000,00) 77,39
33.000.000,00 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 19
28.250.000,00 (4.750.000,00) 85,61
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
33.000.000,00
28.250.000,00 (4.750.000,00) 85,61
286.260.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 20
247.130.000,00 (39.130.000,00) 86,33
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
286.260.000,00
247.130.000,00 (39.130.000,00) 86,33 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
494.707.300,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 02
473.699.450,00 (21.007.850,00) 95,75
87.117.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.11 . 2.11.01 . 00 . 02 . 22
87.117.600,00 0,00 100,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
87.117.600,00
87.117.600,00 0,00 100,00
291.389.700,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.11 . 2.11.01 . 00 . 02 . 24
270.381.850,00 (21.007.850,00) 92,79
2.11 . 2.11.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
291.389.700,00
270.381.850,00 (21.007.850,00) 92,79
116.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.11 . 2.11.01 . 00 . 02 . 28
116.200.000,00 0,00 100,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
116.200.000,00
116.200.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
277.887.800,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 06
277.887.000,00 (800,00) 100,00
89.404.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.11 . 2.11.01 . 00 . 06 . 01
89.404.000,00 0,00 100,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
89.404.000,00
89.404.000,00 0,00 100,00
73.292.800,00 Penyusunan Laporan Keuangan
2.11 . 2.11.01 . 00 . 06 . 08
73.292.000,00 (800,00) 100,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
73.292.800,00
73.292.000,00 (800,00) 100,00
21.700.000,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD
2.11 . 2.11.01 . 00 . 06 . 12
21.700.000,00 0,00 100,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
21.700.000,00
21.700.000,00 0,00 100,00
70.641.000,00 Penyusunan RENSTRA, RENJA, dan dokumen perencanaan lainnya
2.11 . 2.11.01 . 00 . 06 . 22
70.641.000,00 0,00 100,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
70.641.000,00
70.641.000,00 0,00 100,00
22.850.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk OPD
2.11 . 2.11.01 . 00 . 06 . 30
22.850.000,00 0,00 100,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
22.850.000,00
22.850.000,00 0,00 100,00 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
527.964.100,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 15
479.787.500,00 (48.176.600,00) 90,88
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
457.964.100,00 Sosialisasi Aspek Legal Produk Usaha Mikro dan Kecil melalui Aspek Legal Produk SP. Kesehatan/PIRT, Halal dan SHAT
2.11 . 2.11.01 . 00 . 15 . 26
409.787.500,00 (48.176.600,00) 89,48
2.11 . 2.11.01 . 00 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
457.964.100,00
409.787.500,00 (48.176.600,00) 89,48
70.000.000,00 Hari Jadi Koperasi
2.11 . 2.11.01 . 00 . 15 . 28
70.000.000,00 0,00 100,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000,00
70.000.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
770.684.550,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 16
758.374.550,00 (12.310.000,00) 98,40
99.999.700,00 Pengembangan Produk Unggulan One Village One Product OVOP, Agribisnis Koperasi dan UMKM
2.11 . 2.11.01 . 00 . 16 . 12
99.529.700,00 (470.000,00) 99,53
2.11 . 2.11.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
99.999.700,00
99.529.700,00 (470.000,00) 99,53
99.999.700,00 Bimbingan Teknis Kewirausahaan Melalui TTG
2.11 . 2.11.01 . 00 . 16 . 14
99.599.700,00 (400.000,00) 99,60
2.11 . 2.11.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
99.999.700,00
99.599.700,00 (400.000,00) 99,60
417.358.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.11 . 2.11.01 . 00 . 16 . 19
417.358.000,00 0,00 100,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
417.358.000,00
417.358.000,00 0,00 100,00
153.327.150,00 Penciptaan Sentra Produk Unggulan Kerajinan Ecenggondok dan Batik
2.11 . 2.11.01 . 00 . 16 . 23
141.887.150,00 (11.440.000,00) 92,54
2.11 . 2.11.01 . 00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
153.327.150,00
141.887.150,00 (11.440.000,00) 92,54 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
10.191.200,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 17
10.191.200,00 0,00 100,00
10.191.200,00 Expo Produk Usaha Mikro dan Kecil, Gebyar KUMKM, Promosi dan Cooperative Fair Tingkat Kabupaten dan Provinsi dan Pembuatan Leaflet
2.11 . 2.11.01 . 00 . 17 . 24
10.191.200,00 0,00 100,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.191.200,00
10.191.200,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
582.436.900,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 18
572.771.900,00 (9.665.000,00) 98,34
45.222.250,00 Penilaian Kesehatan Koperasi
2.11 . 2.11.01 . 00 . 18 . 10
41.642.250,00 (3.580.000,00) 92,08
2.11 . 2.11.01 . 00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
45.222.250,00
41.642.250,00 (3.580.000,00) 92,08
39.580.000,00 Bimbingan Teknis Pengawasan Bagi Pengawas Koperasi
2.11 . 2.11.01 . 00 . 18 . 15
38.800.000,00 (780.000,00) 98,03
2.11 . 2.11.01 . 00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
39.580.000,00
38.800.000,00 (780.000,00) 98,03
85.617.450,00 Penertiban Status Kelembagaan Koperasi dan Pembubaran Koperasi
2.11 . 2.11.01 . 00 . 18 . 36
83.902.450,00 (1.715.000,00) 98,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
85.617.450,00
83.902.450,00 (1.715.000,00) 98,00
158.273.200,00 Bimtek Operasional Sistem Komputerisasi Laporan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
2.11 . 2.11.01 . 00 . 18 . 39
155.553.200,00 (2.720.000,00) 98,28
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 12 Penanaman Modal Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN
14.350.880.690,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 00 . 4
24.721.014.103,00
10.370.133.413,00 172,26 PENDAPATAN ASLI DAERAH
14.350.880.690,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1
24.721.014.103,00
10.370.133.413,00 172,26
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah
14.327.378.236,00
10.350.767.313,00
24.678.145.549,00 172,24 Perda no. 7 thn 2016
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
23.502.454,00
19.366.100,00
42.868.554,00 182,40 BELANJA
12.645.492.521,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 00 . 5
11.303.990.988,00 (1.341.501.533,00) 89,39 BELANJA TIDAK LANGSUNG
9.026.041.521,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
7.685.299.094,00 (1.340.742.427,00) 85,15
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
9.026.041.521,00 (1.340.742.427,00)
7.685.299.094,00 85,15 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
3.619.451.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
3.618.691.894,00 (759.106,00) 99,98 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.200.882.850,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01
2.200.428.444,00 (454.406,00) 99,98
15.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 01
15.000.000,00 0,00 100,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 100,00
184.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 02
184.200.000,00 0,00 100,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
184.200.000,00
184.200.000,00 0,00 100,00
302.445.300,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 03
302.421.300,00 (24.000,00) 99,99
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
302.445.300,00
302.421.300,00 (24.000,00) 99,99
176.324.600,00 Penyediaan alat tulis kantor
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 10
176.324.600,00 0,00 100,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
176.324.600,00
176.324.600,00 0,00 100,00
219.484.750,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 11
219.484.750,00 0,00 100,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
219.484.750,00
219.484.750,00 0,00 100,00
9.632.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 12
9.632.500,00 0,00 100,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.632.500,00
9.632.500,00 0,00 100,00
34.907.500,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 14
34.907.500,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
33.767.500,00
33.767.500,00 0,00 100,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
1.140.000,00
1.140.000,00 0,00 100,00
41.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 15
41.500.000,00 0,00 100,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
41.500.000,00
41.500.000,00 0,00 100,00
164.209.200,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 17
164.209.200,00 0,00 100,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
164.209.200,00
164.209.200,00 0,00 100,00
201.119.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 18
201.118.594,00 (406,00) 100,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
201.119.000,00
201.118.594,00 (406,00) 100,00
30.040.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 19
30.040.000,00 0,00 100,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
30.040.000,00
30.040.000,00 0,00 100,00
822.020.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 20
821.590.000,00 (430.000,00) 99,95
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
32.500.000,00
32.500.000,00 0,00 100,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
789.520.000,00
789.090.000,00 (430.000,00) 99,95 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
510.667.400,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 02
510.607.700,00 (59.700,00) 99,99
31.035.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.12 . 2.12.01 . 00 . 02 . 22
31.035.000,00 0,00 100,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
31.035.000,00
31.035.000,00 0,00 100,00
399.896.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.12 . 2.12.01 . 00 . 02 . 24
399.836.700,00 (59.700,00) 99,99
2.12 . 2.12.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
399.896.400,00
399.836.700,00 (59.700,00) 99,99
79.736.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.12 . 2.12.01 . 00 . 02 . 28
79.736.000,00 0,00 100,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
79.736.000,00
79.736.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan disiplin aparatur
17.850.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 03
17.850.000,00 0,00 100,00
17.850.000,00 Penyusunan SPIP
2.12 . 2.12.01 . 00 . 03 . 13
17.850.000,00 0,00 100,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
17.850.000,00
17.850.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
68.270.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 06
68.270.000,00 0,00 100,00
43.550.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.12 . 2.12.01 . 00 . 06 . 01
43.550.000,00 0,00 100,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
43.550.000,00
43.550.000,00 0,00 100,00
24.720.000,00 Penyusunan RKA dan DPA
2.12 . 2.12.01 . 00 . 06 . 47
24.720.000,00 0,00 100,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 06 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
24.720.000,00
24.720.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
205.949.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 15
205.949.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
165.938.200,00 Pameran Dalam Negeri
2.12 . 2.12.01 . 00 . 15 . 15
165.938.200,00 0,00 100,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
4.500.000,00
4.500.000,00 0,00 100,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
161.438.200,00
161.438.200,00 0,00 100,00
40.010.800,00 Promosi Melalui Media Elektronik dan Media Luar Ruang
2.12 . 2.12.01 . 00 . 15 . 20
40.010.800,00 0,00 100,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
40.010.800,00
40.010.800,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
96.988.250,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 16
96.988.250,00 0,00 100,00
96.988.250,00 Pemantauan Pembinaan Pengawasan dan Pengaduan
2.12 . 2.12.01 . 00 . 16 . 14
96.988.250,00 0,00 100,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
96.988.250,00
96.988.250,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perijinan
518.843.500,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 18
518.598.500,00 (245.000,00) 99,95
50.000.000,00 Perizinan IMB
2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 01
50.000.000,00 0,00 100,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00 100,00
242.093.500,00 Pengembangan IT
2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 02
241.873.500,00 (220.000,00) 99,91
2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
62.750.000,00
62.750.000,00 0,00 100,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
179.343.500,00
179.123.500,00 (220.000,00) 99,88
50.000.000,00 Verifikasi Perijinan dan Non Perijinan Bidang Pelayanan Perijinan Perekonomian dan Kesos
2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 07
50.000.000,00 0,00 100,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00 100,00
25.000.000,00 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 14
24.975.000,00 (25.000,00) 99,90
2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00
24.975.000,00 (25.000,00) 99,90
101.750.000,00 Penyusunan Rancangan Regulasi Perizinan
2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 16
101.750.000,00 0,00 100,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
75.000.000,00
75.000.000,00 0,00 100,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
26.750.000,00
26.750.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Pengelolaan Perizinan
2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 18
50.000.000,00 0,00 100,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT)
1.705.388.169,00
13.417.023.115,00
11.711.634.946,00 786,74
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 16 Kebudayaan Unit Organisasi : 2 . 16 . 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN
160.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 00 . 4
159.959.264,00 (40.736,00) 99,97 PENDAPATAN ASLI DAERAH
160.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1
159.959.264,00 (40.736,00) 99,97
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah
160.000.000,00 (40.736,00)
159.959.264,00 99,97 BELANJA
13.984.375.079,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 00 . 5
13.066.892.263,00 (917.482.816,00) 93,44 BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.660.637.579,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
5.866.869.963,00 (793.767.616,00) 88,08
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
6.660.637.579,00 (793.767.616,00)
5.866.869.963,00 88,08 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
7.323.737.500,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
7.200.022.300,00 (123.715.200,00) 98,31 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.600.409.000,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01
1.540.733.600,00 (59.675.400,00) 96,27
9.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 01
9.000.000,00 0,00 100,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.000.000,00
9.000.000,00 0,00 100,00
9.501.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 02
1.300.000,00 (8.201.000,00) 13,68
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.501.000,00
1.300.000,00 (8.201.000,00) 13,68
230.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 08
219.600.000,00 (10.800.000,00) 95,31
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
230.400.000,00
219.600.000,00 (10.800.000,00) 95,31
95.570.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 10
92.103.100,00 (3.466.900,00) 96,37
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
95.570.000,00
92.103.100,00 (3.466.900,00) 96,37
76.650.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 11
76.000.000,00 (650.000,00) 99,15
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
76.650.000,00
76.000.000,00 (650.000,00) 99,15
44.996.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 12
41.939.000,00 (3.057.500,00) 93,21
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
44.996.500,00
41.939.000,00 (3.057.500,00) 93,21
68.994.500,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 14
68.994.500,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
68.994.500,00
68.994.500,00 0,00 100,00
100.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 15
100.000.000,00 0,00 100,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00
100.000.000,00 0,00 100,00
80.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 17
80.000.000,00 0,00 100,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000,00
80.000.000,00 0,00 100,00
20.097.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 18
20.097.000,00 0,00 100,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.097.000,00
20.097.000,00 0,00 100,00
30.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 19
30.000.000,00 0,00 100,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00
30.000.000,00 0,00 100,00
835.200.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 20
801.700.000,00 (33.500.000,00) 95,99
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
835.200.000,00
801.700.000,00 (33.500.000,00) 95,99 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.613.814.100,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 02
1.555.075.300,00 (58.738.800,00) 96,36
125.590.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 09
125.590.000,00 0,00 100,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00
25.000.000,00 0,00 100,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
100.590.000,00
100.590.000,00 0,00 100,00
99.925.800,00 Pengadaan mebeleur
2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 10
98.775.000,00 (1.150.800,00) 98,85
2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
99.925.800,00
98.775.000,00 (1.150.800,00) 98,85
628.755.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 22
627.319.000,00 (1.436.000,00) 99,77
2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
628.755.000,00
627.319.000,00 (1.436.000,00) 99,77
309.939.300,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 24
254.023.300,00 (55.916.000,00) 81,96
2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
309.939.300,00
254.023.300,00 (55.916.000,00) 81,96
399.604.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 26
399.604.000,00 0,00 100,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
399.604.000,00
399.604.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Pengadaan Alat Kesenian Tradisional dan Modern
2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 64
49.764.000,00 (236.000,00) 99,53
2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
49.764.000,00 (236.000,00) 99,53 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Manajemen Kepegawaian
2.16 . 2.16.01 . 00 . 05 . 05 0,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
45.244.400,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 06
45.244.400,00 0,00 100,00
19.804.250,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.16 . 2.16.01 . 00 . 06 . 01
19.804.250,00 0,00 100,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
19.804.250,00
19.804.250,00 0,00 100,00
8.500.150,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
2.16 . 2.16.01 . 00 . 06 . 02
8.500.150,00 0,00 100,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
8.500.150,00
8.500.150,00 0,00 100,00
16.940.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.16 . 2.16.01 . 00 . 06 . 04
16.940.000,00 0,00 100,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
16.940.000,00
16.940.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya
596.460.000,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 15
596.460.000,00 0,00 100,00
70.000.000,00 Pelestarian Bahasa Indung dan Pemartabatan Bahasa INDONESIA
2.16 . 2.16.01 . 00 . 15 . 17
70.000.000,00 0,00 100,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000,00
70.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Pewarisan Kesenian Daerah
2.16 . 2.16.01 . 00 . 15 . 34 0,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
91.460.000,00 Ngaruat Budaya
2.16 . 2.16.01 . 00 . 15 . 36
91.460.000,00 0,00 100,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
91.460.000,00
91.460.000,00 0,00 100,00
435.000.000,00 Pelestarian Budaya Pada Event Tertentu dan Hari-hari Besar
2.16 . 2.16.01 . 00 . 15 . 40
435.000.000,00 0,00 100,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
435.000.000,00
435.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
10.000.000,00
4.04 . 2.16.01 . 00 . 15
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
4.04 . 2.16.01 . 00 . 15 . 16
10.000.000,00 0,00 100,00
4.04 . 2.16.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.219.400.000,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 16
1.218.070.000,00 (1.330.000,00) 99,89
624.000.000,00 Pelestarian Cagar Budaya/Situs Kabupaten Karawang
2.16 . 2.16.01 . 00 . 16 . 14
624.000.000,00 0,00 100,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
624.000.000,00
624.000.000,00 0,00 100,00
595.400.000,00 Revitalisasi Sanggar Seni Budaya
2.16 . 2.16.01 . 00 . 16 . 20
594.070.000,00 (1.330.000,00) 99,78
2.16 . 2.16.01 . 00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
595.400.000,00
594.070.000,00 (1.330.000,00) 99,78 Program pengembangan destinasi pariwisata
331.900.000,00
3.02 . 2.16.01 . 00 . 16
331.500.000,00 (400.000,00) 99,88
200.000.000,00 Pembangunan dan Pengembangan 7 Destinasi Wisata di Kabupaten Karawang,
3.02 . 2.16.01 . 00 . 16 . 22
199.600.000,00 (400.000,00) 99,80
3.02 . 2.16.01 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00
199.600.000,00 (400.000,00) 99,80
3.02 . 2.16.01 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
131.900.000,00 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3.02 . 2.16.01 . 00 . 16 . 35
131.900.000,00 0,00 100,00
3.02 . 2.16.01 . 00 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
131.900.000,00
131.900.000,00 0,00 100,00 0,00 Pembangunan Pusat Budaya (BATUJAYA) (Desa Segaran Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, Kel.Segaran, Kec.Batujaya, Kab.Karawang) APBD I
3.02 . 2.16.01 . 00 . 16 . 39 0,00 0,00 0,00
3.02 . 2.16.01 . 00 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02 . 2.16.01 . 00 . 16 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
325.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 17
324.600.000,00 (400.000,00) 99,88 0,00 Gebyar Seni Budaya
2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 . 10 0,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Festival Theatre Pelajar
2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 . 11
25.000.000,00 0,00 100,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00
25.000.000,00 0,00 100,00
300.000.000,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 . 13
299.600.000,00 (400.000,00) 99,87
2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000,00
299.600.000,00 (400.000,00) 99,87 0,00 Binojakrama Padalangan Tingkat Provinsi Jawa Barat
2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 . 19 0,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan Kemitraan
951.910.000,00
3.02 . 2.16.01 . 00 . 17
951.570.000,00 (340.000,00) 99,96
56.455.000,00 Inventarisasi Klasifikasi Hotel, Restoran dan Usaha Kepariwisataan
3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 11
56.455.000,00 0,00 100,00
3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
56.455.000,00
56.455.000,00 0,00 100,00 0,00 Sinergitas Pengelolaan Obyek Wisata di Kabupaten Karawang
3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 12 0,00 0,00 0,00
3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
698.745.000,00 Penyelenggaraan Rakerda PHRI dan Lembaga Kepariwisataan Tingkat Nasional
3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 13
698.405.000,00 (340.000,00) 99,95
3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
698.745.000,00
698.405.000,00 (340.000,00) 99,95
196.710.000,00 Bimtek dan Pelatihan Tenaga Kerja Kepariwisataan
3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 15
196.710.000,00 0,00 100,00
3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
196.710.000,00
196.710.000,00 0,00 100,00 0,00 Penyediaan Souvenir/Cinderamata Khas Karawang
3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 16 0,00 0,00 0,00
3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Sapta Pesona Sadar Wisata dan Usaha Kepariwisataan di Setiap Obyek Wisata
3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 17 0,00 0,00 0,00
3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
629.600.000,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 19
626.769.000,00 (2.831.000,00) 99,55
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 17 Perpustakaan Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
7.913.707.132,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 00 . 5
7.195.840.654,00 (717.866.478,00) 90,93 BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.485.873.232,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
3.837.558.799,00 (648.314.433,00) 85,55
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
4.485.873.232,00 (648.314.433,00)
3.837.558.799,00 85,55 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
3.427.833.900,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
3.358.281.855,00 (69.552.045,00) 97,97 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.051.563.700,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01
1.034.719.300,00 (16.844.400,00) 98,40
5.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 01
4.999.000,00 (1.000,00) 99,98
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00
4.999.000,00 (1.000,00) 99,98
121.856.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 02
119.150.000,00 (2.706.000,00) 97,78
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
121.856.000,00
119.150.000,00 (2.706.000,00) 97,78
65.800.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 03
65.450.000,00 (350.000,00) 99,47
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
65.800.000,00
65.450.000,00 (350.000,00) 99,47
95.550.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 10
95.546.300,00 (3.700,00) 100,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
95.550.000,00
95.546.300,00 (3.700,00) 100,00
51.600.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 11
51.517.500,00 (82.500,00) 99,84
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
51.600.000,00
51.517.500,00 (82.500,00) 99,84
34.149.500,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 12
34.075.000,00 (74.500,00) 99,78
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
34.149.500,00
34.075.000,00 (74.500,00) 99,78
22.725.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 14
22.722.000,00 (3.000,00) 99,99
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
22.725.000,00
22.722.000,00 (3.000,00) 99,99
41.032.600,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 15
40.957.000,00 (75.600,00) 99,82
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
41.032.600,00
40.957.000,00 (75.600,00) 99,82
75.650.600,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 17
75.612.500,00 (38.100,00) 99,95
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
75.650.600,00
75.612.500,00 (38.100,00) 99,95
35.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 18
27.690.000,00 (7.310.000,00) 79,11
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00
27.690.000,00 (7.310.000,00) 79,11
5.600.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 19 0,00 (5.600.000,00) 0,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.600.000,00 0,00 (5.600.000,00) 0,00
497.600.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 20
497.000.000,00 (600.000,00) 99,88
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
45.200.000,00
45.200.000,00 0,00 100,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
452.400.000,00
451.800.000,00 (600.000,00) 99,87 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
954.035.800,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 02
939.315.200,00 (14.720.600,00) 98,46 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 05 0,00 0,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
76.426.400,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 07
74.627.300,00 (1.799.100,00) 97,65
2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
9.790.000,00 (210.000,00) 97,90
2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
66.426.400,00
64.837.300,00 (1.589.100,00) 97,61
37.615.000,00 Pengadaan Jaringan Komputer
2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 11
36.850.000,00 (765.000,00) 97,97
2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
37.615.000,00
36.850.000,00 (765.000,00) 97,97
21.218.000,00 Pengadaan Peralaan dan Perlegkapan Kerja
2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 12
21.000.000,00 (218.000,00) 98,97
2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
21.218.000,00
21.000.000,00 (218.000,00) 98,97
583.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 22
579.757.000,00 (3.243.000,00) 99,44
2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
583.000.000,00
579.757.000,00 (3.243.000,00) 99,44
235.776.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 24
227.080.900,00 (8.695.500,00) 96,31
2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
235.776.400,00
227.080.900,00 (8.695.500,00) 96,31 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
34.621.000,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 06
34.621.000,00 0,00 100,00
21.371.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 01
21.371.000,00 0,00 100,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
11.070.000,00
11.070.000,00 0,00 100,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.301.000,00
10.301.000,00 0,00 100,00
7.185.000,00 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) OPD
2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 05
7.185.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
1.200.000,00
1.200.000,00 0,00 100,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.985.000,00
5.985.000,00 0,00 100,00
6.065.000,00 Penyusunan Renstra, Renja dan Dokumen Lainnya
2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 06
6.065.000,00 0,00 100,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.065.000,00
6.065.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
823.823.800,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 15
788.536.555,00 (35.287.245,00) 95,72
153.000.000,00 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar
2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 01
124.642.000,00 (28.358.000,00) 81,47
2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
12.500.000,00
12.500.000,00 0,00 100,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
140.500.000,00
112.142.000,00 (28.358.000,00) 79,82
2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat
2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 03 0,00 0,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
32.289.500,00 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 08
32.289.500,00 0,00 100,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
32.289.500,00
32.289.500,00 0,00 100,00
503.615.000,00 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 09
502.019.055,00 (1.595.945,00) 99,68
2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
309.115.000,00
308.336.800,00 (778.200,00) 99,75
2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
194.500.000,00
193.682.255,00 (817.745,00) 99,58
121.100.300,00 Pengolahan, Pemeliharaan dan Pengawetan Bahan Pustaka
2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 11
115.767.000,00 (5.333.300,00) 95,60
2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
121.100.300,00
115.767.000,00 (5.333.300,00) 95,60 0,00 Partisipasi Perpustakaan Dalam Rangka Kegiatan Kabupaten Karawang
2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat SMP
2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 13 0,00 0,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partisipasi Kabupaten Karawang Dalam HUT Perpustakaan Tingkat Provinsi dan Nasional
2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 14 0,00 0,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
13.819.000,00 Penyediaan Pedoman Penelusuran Bahan Pustaka
2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 15
13.819.000,00 0,00 100,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
1.440.000,00
1.440.000,00 0,00 100,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.379.000,00
12.379.000,00 0,00 100,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
192.339.600,00
2.18 . 2.17.01 . 00 . 15
191.934.800,00 (404.800,00) 99,79
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
24.887.800,00 Penataan Dokumen Kearsipan
2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 13
24.887.800,00 0,00 100,00
2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
24.887.800,00
24.887.800,00 0,00 100,00
65.258.000,00 Implementasi SIM ARDA
2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 17
65.013.000,00 (245.000,00) 99,62
2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.838.000,00
7.838.000,00 0,00 100,00
2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
57.420.000,00
57.175.000,00 (245.000,00) 99,57
26.099.000,00 Akuisisi Arsip
2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 18
26.099.000,00 0,00 100,00
2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
26.099.000,00
26.099.000,00 0,00 100,00
24.359.800,00 Pengelolaan Arsip Media Baru
2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 19
24.200.000,00 (159.800,00) 99,34
2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
24.359.800,00
24.200.000,00 (159.800,00) 99,34
51.735.000,00 Revitalisasi Arsip
2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 20
51.735.000,00 0,00 100,00
2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
51.735.000,00
51.735.000,00 0,00 100,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
324.749.500,00
2.18 . 2.17.01 . 00 . 16
322.454.500,00 (2.295.000,00) 99,29
112.782.300,00 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
2.18 . 2.17.01 . 00 . 16 . 01
111.882.300,00 (900.000,00) 99,20
2.18 . 2.17.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
112.782.300,00
111.882.300,00 (900.000,00) 99,20
73.186.000,00 Perawatan dan Pengelolaan Arsip
2.18 . 2.17.01 . 00 . 16 . 05
72.636.000,00 (550.000,00) 99,25
2.18 . 2.17.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
73.186.000,00
72.636.000,00 (550.000,00) 99,25
138.781.200,00 Penelusuran Arsip
2.18 . 2.17.01 . 00 . 16 . 06
137.936.200,00 (845.000,00) 99,39
2.18 . 2.17.01 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
138.781.200,00
137.936.200,00 (845.000,00) 99,39 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
46.700.500,00
2.18 . 2.17.01 . 00 . 18
46.700.500,00 0,00 100,00
46.700.500,00 Evaluasi Kearsipan
2.18 . 2.17.01 . 00 . 18 . 05
46.700.500,00 0,00 100,00
2.18 . 2.17.01 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
2.700.000,00
2.700.000,00 0,00 100,00
2.18 . 2.17.01 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
44.000.500,00
44.000.500,00 0,00 100,00 0,00 Penyusunan Jadwal Retensi Arsip
2.18 . 2.17.01 . 00 . 18 . 14 0,00 0,00 0,00
2.18 . 2.17.01 . 00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (7.913.707.132,00) (7.195.840.654,00)
717.866.478,00 90,93
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 3 . 01 Kelautan dan Perikanan Unit Organisasi : 3 . 01 . 01 Dinas Perikanan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN
500.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4
802.278.607,00
302.278.607,00 160,46 PENDAPATAN ASLI DAERAH
500.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1
802.278.607,00
302.278.607,00 160,46
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah
500.000.000,00
302.278.607,00
802.278.607,00 160,46 BELANJA
11.722.641.211,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 00 . 5
10.503.704.163,00 (1.218.937.048,00) 89,60 BELANJA TIDAK LANGSUNG
7.515.011.611,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
6.695.114.860,00 (819.896.751,00) 89,09
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
7.515.011.611,00 (819.896.751,00)
6.695.114.860,00 89,09 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
4.207.629.600,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
3.808.589.303,00 (399.040.297,00) 90,52 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.169.022.600,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01
1.153.170.903,00 (15.851.697,00) 98,64 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
127.714.200,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 02
119.259.753,00 (8.454.447,00) 93,38
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
127.714.200,00
119.259.753,00 (8.454.447,00) 93,38
128.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 08
128.000.000,00 0,00 100,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
128.000.000,00
128.000.000,00 0,00 100,00
50.082.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 10
50.082.000,00 0,00 100,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.082.000,00
50.082.000,00 0,00 100,00
53.930.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 11
53.930.000,00 0,00 100,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
53.930.000,00
53.930.000,00 0,00 100,00
4.740.400,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 12
4.740.400,00 0,00 100,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.740.400,00
4.740.400,00 0,00 100,00
99.396.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 13
98.914.000,00 (482.000,00) 99,52
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
341.000,00
341.000,00 0,00 100,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
99.055.000,00
98.573.000,00 (482.000,00) 99,51
54.980.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 15
54.980.000,00 0,00 100,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
54.980.000,00
54.980.000,00 0,00 100,00
49.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 17
49.000.000,00 0,00 100,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.000.000,00
49.000.000,00 0,00 100,00
30.630.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 18
30.579.000,00 (51.000,00) 99,83
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
30.630.000,00
30.579.000,00 (51.000,00) 99,83
19.200.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 19
19.190.000,00 (10.000,00) 99,95
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
19.200.000,00
19.190.000,00 (10.000,00) 99,95
551.350.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 20
544.495.750,00 (6.854.250,00) 98,76
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
551.350.000,00
544.495.750,00 (6.854.250,00) 98,76 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
327.796.100,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 02
302.389.100,00 (25.407.000,00) 92,25
15.120.100,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3.01 . 3.01.01 . 00 . 02 . 07
15.120.100,00 0,00 100,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
250.000,00
250.000,00 0,00 100,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
14.870.100,00
14.870.100,00 0,00 100,00
50.062.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.01 . 3.01.01 . 00 . 02 . 22
50.062.800,00 0,00 100,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.062.800,00
50.062.800,00 0,00 100,00
242.713.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3.01 . 3.01.01 . 00 . 02 . 24
217.306.200,00 (25.407.000,00) 89,53
3.01 . 3.01.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
242.713.200,00
217.306.200,00 (25.407.000,00) 89,53
19.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3.01 . 3.01.01 . 00 . 02 . 26
19.900.000,00 0,00 100,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
19.900.000,00
19.900.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
111.239.800,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 06
92.939.800,00 (18.300.000,00) 83,55
71.250.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.01 . 3.01.01 . 00 . 06 . 01
71.250.000,00 0,00 100,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
71.250.000,00
71.250.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
3.01 . 3.01.01 . 00 . 06 . 02
1.700.000,00 (18.300.000,00) 8,50
3.01 . 3.01.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00
1.700.000,00 (18.300.000,00) 8,50
19.989.800,00 Penyusunan RKA dan DPA
3.01 . 3.01.01 . 00 . 06 . 47
19.989.800,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
3.01 . 3.01.01 . 00 . 06 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
19.989.800,00
19.989.800,00 0,00 100,00 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
38.027.750,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 15
38.020.000,00 (7.750,00) 99,98
38.027.750,00 Peningkatan kualitas garam rakyat
3.01 . 3.01.01 . 00 . 15 . 03
38.020.000,00 (7.750,00) 99,98
3.01 . 3.01.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
38.027.750,00
38.020.000,00 (7.750,00) 99,98 Program pengembangan budidaya perikanan
1.395.250.000,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 20
1.301.263.750,00 (93.986.250,00) 93,26
50.000.000,00 Pengembangan Budidaya Air Tawar
3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 04
50.000.000,00 0,00 100,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00
40.000.000,00 0,00 100,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00
205.015.000,00 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pembenihan Ikan
3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 08
179.158.750,00 (25.856.250,00) 87,39
3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
205.015.000,00
179.158.750,00 (25.856.250,00) 87,39
3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan
3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 12 0,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
25.255.000,00 Pencegahan dan penanggulangan hama penyakit pada kawasan perairan budidaya
3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 13
25.255.000,00 0,00 100,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
25.255.000,00
25.255.000,00 0,00 100,00 0,00 Pembinaan pembudidaya ikan di tambak dan air tawar dalam rangka sertifikasi cara budidaya ikan yang baik (CBIB)
3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 20 0,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Pengembangan dan Pembinaan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dalam rangka sertifikasi cara pembenihan ikan yang baik
3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 21
50.000.000,00 0,00 100,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Penunjang Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Pembudidaya Ikan
3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 22 0,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
22.515.000,00 Pengembangan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PITAF)
3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 25
22.515.000,00 0,00 100,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
22.515.000,00
22.515.000,00 0,00 100,00
967.465.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil
3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 26
899.335.000,00 (68.130.000,00) 92,96
3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
717.465.000,00
700.699.000,00 (16.766.000,00) 97,66
3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
250.000.000,00
198.636.000,00 (51.364.000,00) 79,45
75.000.000,00 Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)
3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 27
75.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000,00
75.000.000,00 0,00 100,00 Program pengembangan perikanan tangkap
805.409.600,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 21
565.422.000,00 (239.987.600,00) 70,20
140.077.600,00 Penyediaan Sarana Prasarana TPI
3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 11
139.340.000,00 (737.600,00) 99,47
3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
140.077.600,00
139.340.000,00 (737.600,00) 99,47
25.000.000,00 Penyediaan Sarana Prasarana Penangkapan Ikan
3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 12
25.000.000,00 0,00 100,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00
25.000.000,00 0,00 100,00
49.920.000,00 Monitoring dan Evaluasi Perikanan Tagkap dan TPI
3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 20
49.920.000,00 0,00 100,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.920.000,00
49.920.000,00 0,00 100,00
528.922.000,00 Asuransi Nelayan
3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 30
289.672.000,00 (239.250.000,00) 54,77
3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
528.922.000,00
289.672.000,00 (239.250.000,00) 54,77 0,00 Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Kelompok Nelayan
3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 34 0,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan TPI/PPI
3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 38 0,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
61.490.000,00 Pengadministrasian Dokumen Kapal
3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 39
61.490.000,00 0,00 100,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
61.490.000,00
61.490.000,00 0,00 100,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
360.883.750,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 23
355.383.750,00 (5.500.000,00) 98,48
62.696.600,00 Pembinaan dan pengawasan mutu produk hasil perikanan
3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 04
58.196.600,00 (4.500.000,00) 92,82
3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
62.696.600,00
58.196.600,00 (4.500.000,00) 92,82 0,00 Penunjang kegiatan TMMD dan P2WKSS
3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 05 0,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
26.720.000,00 Ekspo Hasil Perikanan
3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 08
26.720.000,00 0,00 100,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
26.720.000,00
26.720.000,00 0,00 100,00
50.792.150,00 Diversifikasi dan desiminasi hasil olahan perikanan
3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 10
50.792.150,00 0,00 100,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.792.150,00
50.792.150,00 0,00 100,00
150.000.000,00 Pengadaan Sarana Pemberdayaan Usaha Kecil
3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 22
149.000.000,00 (1.000.000,00) 99,33
3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00
149.000.000,00 (1.000.000,00) 99,33
70.675.000,00 Pengembangan Usaha Non Konsumsi
3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 23
70.675.000,00 0,00 100,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
70.675.000,00
70.675.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (11.222.641.211,00) (9.701.425.556,00)
1.521.215.655,00 86,45
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 3 . 03 Pertanian Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 Dinas Pertanian KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN
387.574.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4
408.366.000,00
20.792.000,00 105,36 PENDAPATAN ASLI DAERAH
387.574.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1
408.366.000,00
20.792.000,00 105,36
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah
76.980.000,00
14.286.000,00
91.266.000,00 118,56
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
310.594.000,00
6.506.000,00
317.100.000,00 102,09 BELANJA
36.419.293.955,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5
33.794.403.677,00 (2.624.890.278,00) 92,79 BELANJA TIDAK LANGSUNG
27.307.911.305,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
24.886.399.588,00 (2.421.511.717,00) 91,13
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
27.307.911.305,00 (2.421.511.717,00)
24.886.399.588,00 91,13 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
9.111.382.650,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
8.908.004.089,00 (203.378.561,00) 97,77 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.814.210.600,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01
2.790.796.597,00 (23.414.003,00) 99,17
4.320.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 01
4.320.000,00 0,00 100,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.320.000,00
4.320.000,00 0,00 100,00
201.520.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 02
189.141.075,00 (12.378.925,00) 93,86
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
201.520.000,00
189.141.075,00 (12.378.925,00) 93,86
1.044.920.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 07
1.044.420.000,00 (500.000,00) 99,95
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.044.920.000,00
1.044.420.000,00 (500.000,00) 99,95
136.506.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 10
135.663.000,00 (843.000,00) 99,38
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
136.506.000,00
135.663.000,00 (843.000,00) 99,38
51.149.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 11
50.589.500,00 (560.000,00) 98,91
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
51.149.500,00
50.589.500,00 (560.000,00) 98,91
19.366.600,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 12
18.946.400,00 (420.200,00) 97,83
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
19.366.600,00
18.946.400,00 (420.200,00) 97,83
17.185.500,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 14
16.834.400,00 (351.100,00) 97,96
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
17.185.500,00
16.834.400,00 (351.100,00) 97,96
83.120.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 15
76.028.000,00 (7.092.000,00) 91,47
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
83.120.000,00
76.028.000,00 (7.092.000,00) 91,47
274.440.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 17
274.125.000,00 (315.000,00) 99,89
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
274.440.000,00
274.125.000,00 (315.000,00) 99,89
195.683.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 18
195.502.222,00 (180.778,00) 99,91
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
195.683.000,00
195.502.222,00 (180.778,00) 99,91
36.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 19
35.950.000,00 (50.000,00) 99,86
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
36.000.000,00
35.950.000,00 (50.000,00) 99,86
630.000.000,00 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 20
630.000.000,00 0,00 100,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
630.000.000,00
630.000.000,00 0,00 100,00
120.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Perkantoran
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 32
119.277.000,00 (723.000,00) 99,40
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
120.000.000,00
119.277.000,00 (723.000,00) 99,40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
527.121.400,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 02
526.776.500,00 (344.900,00) 99,93 0,00 Pengadaan Tanah / Lahan Gedung Kantor
3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 11 0,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
299.851.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 24
299.536.500,00 (314.700,00) 99,90
3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
299.851.200,00
299.536.500,00 (314.700,00) 99,90
127.330.000,00 Pemeliharaan dan perawatan berkala gedung kantor
3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 28
127.300.000,00 (30.000,00) 99,98
3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
127.330.000,00
127.300.000,00 (30.000,00) 99,98
99.940.200,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 49
99.940.000,00 (200,00) 100,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
99.940.200,00
99.940.000,00 (200,00) 100,00 Program peningkatan disiplin aparatur
32.734.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 03
26.284.000,00 (6.450.000,00) 80,30
32.734.000,00 Penertiban Tatalaksana Kepegawaian
3.03 . 3.03.01 . 00 . 03 . 13
26.284.000,00 (6.450.000,00) 80,30
3.03 . 3.03.01 . 00 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
32.734.000,00
26.284.000,00 (6.450.000,00) 80,30 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
80.441.300,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 06
80.182.500,00 (258.800,00) 99,68
70.441.300,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.03 . 3.03.01 . 00 . 06 . 01
70.187.500,00 (253.800,00) 99,64
3.03 . 3.03.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
70.441.300,00
70.187.500,00 (253.800,00) 99,64
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
10.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
3.03 . 3.03.01 . 00 . 06 . 02
9.995.000,00 (5.000,00) 99,95
3.03 . 3.03.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
9.995.000,00 (5.000,00) 99,95 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
243.200.000,00
2.14 . 3.03.01 . 00 . 15
242.629.200,00 (570.800,00) 99,77 0,00 Penyusunan Dokumen Teknis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2.14 . 3.03.01 . 00 . 15 . 15 0,00 0,00 0,00
2.14 . 3.03.01 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
9.390.000,00 Update dan Upgrade Data Website
2.14 . 3.03.01 . 00 . 15 . 17
9.330.000,00 (60.000,00) 99,36
2.14 . 3.03.01 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.390.000,00
9.330.000,00 (60.000,00) 99,36
198.670.000,00 Pelaporan Perkembangan data Statistik Pertanian
2.14 . 3.03.01 . 00 . 15 . 18
198.454.200,00 (215.800,00) 99,89
2.14 . 3.03.01 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
198.670.000,00
198.454.200,00 (215.800,00) 99,89
35.140.000,00 Pengelolaan dan Penataan Aset Barang Milik Daerah
2.14 . 3.03.01 . 00 . 15 . 19
34.845.000,00 (295.000,00) 99,16
2.14 . 3.03.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
35.140.000,00
34.845.000,00 (295.000,00) 99,16 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
871.116.100,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15
738.534.140,00 (132.581.960,00) 84,78
799.560.000,00 Perlindungan usaha tani
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 01
667.079.040,00 (132.480.960,00) 83,43
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
799.560.000,00
667.079.040,00 (132.480.960,00) 83,43 0,00 Penumbuh Kembangan OVOP Berbasis Komoditas Lokal
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 35 0,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
27.250.000,00 Pengembangan Hortikultura di Lokasi P2WKSS, KWT/PKK dan TMMD
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 39
27.149.000,00 (101.000,00) 99,63
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
27.250.000,00
27.149.000,00 (101.000,00) 99,63
5.860.000,00 Pendampingan Kredit Program dan Promosi Hasil Pertanian
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 46
5.860.000,00 0,00 100,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.860.000,00
5.860.000,00 0,00 100,00
38.446.100,00 Saresehan Kontak Tani
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 49
38.446.100,00 0,00 100,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
38.446.100,00
38.446.100,00 0,00 100,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
450.937.650,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 17
448.256.250,00 (2.681.400,00) 99,41
20.435.000,00 Pengujian Teknologi Pertanian Tepat Guna
3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 10
20.435.000,00 0,00 100,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.435.000,00
20.435.000,00 0,00 100,00
5.410.000,00 Pengkajian Teknologi Produksi Padi Super Genjah
3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 11
5.386.000,00 (24.000,00) 99,56
3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.410.000,00
5.386.000,00 (24.000,00) 99,56
107.300.850,00 Kaji Terap Teknologi Pertanian (Balai Benih)
3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 41
107.300.850,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
107.300.850,00
107.300.850,00 0,00 100,00
221.652.000,00 Penumbuhan Desa Mandiri Benih Kedelai
3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 42
220.830.000,00 (822.000,00) 99,63
3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
221.652.000,00
220.830.000,00 (822.000,00) 99,63
79.049.800,00 Rintisan Desa Padi Organik
3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 43
77.238.400,00 (1.811.400,00) 97,71
3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
79.049.800,00
77.238.400,00 (1.811.400,00) 97,71 0,00 Pekan Nasional (PENAS)
3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 45 0,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
17.090.000,00 Pengembangan Budidaya Padi Tanaman Sehat dengan Teknologi Jajar Legowo
3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 48
17.066.000,00 (24.000,00) 99,86
3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
17.090.000,00
17.066.000,00 (24.000,00) 99,86 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
609.818.700,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 18
594.211.600,00 (15.607.100,00) 97,44
42.705.000,00 Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian
3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 01
42.665.000,00 (40.000,00) 99,91
3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
42.705.000,00
42.665.000,00 (40.000,00) 99,91
77.585.000,00 Pengamanan Penyediaan Pupuk Bersubsidi
3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 19
77.190.000,00 (395.000,00) 99,49
3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
77.585.000,00
77.190.000,00 (395.000,00) 99,49
129.000.000,00 Pengembangan Tanaman Buah buahan dan Tanaman Hias
3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 20
116.684.000,00 (12.316.000,00) 90,45
3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
129.000.000,00
116.684.000,00 (12.316.000,00) 90,45
85.411.500,00 Optimalisasi Tanaman Perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 23
85.411.500,00 0,00 100,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
85.411.500,00
85.411.500,00 0,00 100,00
112.985.000,00 Pengembangan Sentra Jamur Merang dan Sayuran Dataran Rendah
3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 24
110.191.900,00 (2.793.100,00) 97,53
3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
112.985.000,00
110.191.900,00 (2.793.100,00) 97,53
8.670.000,00 Pengembangan Palawija
3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 25
8.646.000,00 (24.000,00) 99,72
3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
8.670.000,00
8.646.000,00 (24.000,00) 99,72
153.462.200,00 Pengendalian OPT
3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 26
153.423.200,00 (39.000,00) 99,97
3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
153.462.200,00
153.423.200,00 (39.000,00) 99,97 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
753.502.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19
743.880.000,00 (9.622.000,00) 98,72 0,00 Penilaian Penyuluh dan Kelompok Tani Berprestasi
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 14 0,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
23.373.000,00 Pembuatan Programa Penyuluhan
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 21
23.373.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
23.373.000,00
23.373.000,00 0,00 100,00
268.305.000,00 Pendampingan THL P2BN (THL TBPPD)
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 29
263.905.000,00 (4.400.000,00) 98,36
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
268.305.000,00
263.905.000,00 (4.400.000,00) 98,36
202.829.000,00 Pendampingan THL TBPP
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 36
197.655.000,00 (5.174.000,00) 97,45
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
202.829.000,00
197.655.000,00 (5.174.000,00) 97,45
258.995.000,00 Pendampingan Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS)
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 38
258.947.000,00 (48.000,00) 99,98
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
258.995.000,00
258.947.000,00 (48.000,00) 99,98 Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan
730.247.600,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 25
726.024.002,00 (4.223.598,00) 99,42
239.604.000,00 Optimalisasi Produksi Peternakan
3.03 . 3.03.01 . 00 . 25 . 01
237.904.000,00 (1.700.000,00) 99,29
3.03 . 3.03.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
239.604.000,00
237.904.000,00 (1.700.000,00) 99,29
290.393.800,00 Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3.03 . 3.03.01 . 00 . 25 . 14
288.227.415,00 (2.166.385,00) 99,25
3.03 . 3.03.01 . 00 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
290.393.800,00
288.227.415,00 (2.166.385,00) 99,25
132.596.800,00 Optimalisasi Rumah Potong Hewan (RPH)
3.03 . 3.03.01 . 00 . 25 . 18
132.301.800,00 (295.000,00) 99,78
3.03 . 3.03.01 . 00 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
132.596.800,00
132.301.800,00 (295.000,00) 99,78
67.653.000,00 Optimalisasi Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan
3.03 . 3.03.01 . 00 . 25 . 19
67.590.787,00 (62.213,00) 99,91
3.03 . 3.03.01 . 00 . 25 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
67.653.000,00
67.590.787,00 (62.213,00) 99,91 Program Pemberdayaan Sumberdaya Lahan dan Air
44.947.500,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 27
43.150.500,00 (1.797.000,00) 96,00
44.947.500,00 Optimalisasi Pengelolaan Lahan dan Air
3.03 . 3.03.01 . 00 . 27 . 14
43.150.500,00 (1.797.000,00) 96,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
44.947.500,00
43.150.500,00 (1.797.000,00) 96,00 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian / Perkebunan
1.953.105.800,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 28
1.947.278.800,00 (5.827.000,00) 99,70
149.427.500,00 Pemberdayaan Alat dan Mesin Pertanian
3.03 . 3.03.01 . 00 . 28 . 08
148.591.500,00 (836.000,00) 99,44
3.03 . 3.03.01 . 00 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
149.427.500,00
148.591.500,00 (836.000,00) 99,44
94.678.300,00 Optimalisasi Sarana Prasarana Peternakan
3.03 . 3.03.01 . 00 . 28 . 14
90.307.300,00 (4.371.000,00) 95,38
3.03 . 3.03.01 . 00 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
94.678.300,00
90.307.300,00 (4.371.000,00) 95,38
44.800.000,00 Pengembangan Infastruktur Dasar untuk Menunjang Ketahanan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 00 . 28 . 24
44.180.000,00 (620.000,00) 98,62
3.03 . 3.03.01 . 00 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
44.800.000,00
44.180.000,00 (620.000,00) 98,62
3.03 . 3.03.01 . 00 . 28 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
1.664.200.000,00 Pembangunan Sumber-sumber Air (DAK Bidang Pertanian)
3.03 . 3.03.01 . 00 . 28 . 25
1.664.200.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 3 . 07 Perindustrian Unit Organisasi : 3 . 07 . 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN
5.669.659.093,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 00 . 4
3.278.661.006,00 (2.390.998.087,00) 57,83 PENDAPATAN ASLI DAERAH
5.669.659.093,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1
3.278.661.006,00 (2.390.998.087,00) 57,83
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah
3.135.264.093,00 (58.103.087,00)
3.077.161.006,00 98,15
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2.534.395.000,00 (2.332.895.000,00)
201.500.000,00 7,95 BELANJA
19.166.917.836,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 00 . 5
17.713.645.834,00 (1.453.272.002,00) 92,42 BELANJA TIDAK LANGSUNG
12.226.663.536,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
10.783.439.234,00 (1.443.224.302,00) 88,20
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
12.226.663.536,00 (1.443.224.302,00)
10.783.439.234,00 88,20 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
6.940.254.300,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
6.930.206.600,00 (10.047.700,00) 99,86 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.004.550.400,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 01
2.003.018.400,00 (1.532.000,00) 99,92
4.499.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 01
4.490.000,00 (9.000,00) 99,80
3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.499.000,00
4.490.000,00 (9.000,00) 99,80
220.440.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 02
219.731.100,00 (708.900,00) 99,68
3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
220.440.000,00
219.731.100,00 (708.900,00) 99,68
128.520.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 08
128.500.000,00 (20.000,00) 99,98
3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
128.520.000,00
128.500.000,00 (20.000,00) 99,98
54.600.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 09
54.500.000,00 (100.000,00) 99,82
3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
54.600.000,00
54.500.000,00 (100.000,00) 99,82
88.995.500,00 Penyediaan alat tulis kantor
3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 10
88.900.000,00 (95.500,00) 99,89
3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
88.995.500,00
88.900.000,00 (95.500,00) 99,89
132.230.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 11
131.950.000,00 (280.000,00) 99,79
3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
132.230.000,00
131.950.000,00 (280.000,00) 99,79
44.646.300,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 12
44.622.300,00 (24.000,00) 99,95
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
44.646.300,00
44.622.300,00 (24.000,00) 99,95
41.698.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 14
41.640.000,00 (58.000,00) 99,86
3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
41.698.000,00
41.640.000,00 (58.000,00) 99,86
3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
78.850.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 15
78.850.000,00 0,00 100,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
78.850.000,00
78.850.000,00 0,00 100,00
175.626.600,00 Penyediaan makanan dan minuman
3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 17
175.545.000,00 (81.600,00) 99,95
3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
175.626.600,00
175.545.000,00 (81.600,00) 99,95
109.555.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 18
109.550.000,00 (5.000,00) 100,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
109.555.000,00
109.550.000,00 (5.000,00) 100,00
718.380.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 19
718.240.000,00 (140.000,00) 99,98
3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
58.500.000,00
58.500.000,00 0,00 100,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
659.880.000,00
659.740.000,00 (140.000,00) 99,98
206.510.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 20
206.500.000,00 (10.000,00) 100,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
206.510.000,00
206.500.000,00 (10.000,00) 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.377.238.700,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 02
1.370.889.000,00 (6.349.700,00) 99,54
259.820.400,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 07
259.600.000,00 (220.400,00) 99,92
3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
26.748.600,00
26.700.000,00 (48.600,00) 99,82
3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
233.071.800,00
232.900.000,00 (171.800,00) 99,93
324.510.100,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 09
319.671.000,00 (4.839.100,00) 98,51
3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
324.510.100,00
319.671.000,00 (4.839.100,00) 98,51
50.036.400,00 Pengadaan Perlengkapan sarana dan prasarana UPTD Pasar dan Unit Pasar
3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 19
50.036.000,00 (400,00) 100,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.036.400,00
50.036.000,00 (400,00) 100,00
307.840.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 22
306.682.000,00 (1.158.000,00) 99,62
3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
307.840.000,00
306.682.000,00 (1.158.000,00) 99,62
435.031.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 24
434.900.000,00 (131.800,00) 99,97
3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
435.031.800,00
434.900.000,00 (131.800,00) 99,97 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 26 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 05
20.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
3.07 . 3.07.01 . 00 . 05 . 01
20.000.000,00 0,00 100,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
104.141.250,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 06
104.141.250,00 0,00 100,00
71.141.250,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.07 . 3.07.01 . 00 . 06 . 01
71.141.250,00 0,00 100,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
71.141.250,00
71.141.250,00 0,00 100,00
33.000.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3.07 . 3.07.01 . 00 . 06 . 04
33.000.000,00 0,00 100,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
33.000.000,00
33.000.000,00 0,00 100,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
1.648.645.800,00
3.06 . 3.07.01 . 00 . 15
1.647.641.050,00 (1.004.750,00) 99,94
15.877.800,00 Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus pada Pasar Modern dan Tradisional
3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 05
15.877.800,00 0,00 100,00
3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.877.800,00
15.877.800,00 0,00 100,00
107.185.500,00 Pelaksanaan Tera Ulang Alat Standar Uji
3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 12
106.885.500,00 (300.000,00) 99,72
3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
107.185.500,00
106.885.500,00 (300.000,00) 99,72
128.620.000,00 Pelaksanaan Tera/Tera Ulang
3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 14
128.620.000,00 0,00 100,00
3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
128.620.000,00
128.620.000,00 0,00 100,00
36.805.250,00 Sosialisasi Kewenangan Metrologi Legal
3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 15
36.805.250,00 0,00 100,00
3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
36.805.250,00
36.805.250,00 0,00 100,00 0,00 Sosialisasi dan Pembinaan Kemetrologian pada Pelaku Usaha
3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 16 0,00 0,00 0,00
3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
48.761.750,00 Pengawasan Alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 17
48.761.750,00 0,00 100,00
3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
48.761.750,00
48.761.750,00 0,00 100,00 0,00 Penyuluhan dan Pembinaan Kemetrologian Kepada Aparatur Kecamatan dan Masyarakat
3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 19 0,00 0,00 0,00
3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.136.654.000,00 Peningkatan dan Pengendalian Kegiatan Kantor Serta Laboratorium UPTD Metrologi Legal
3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 21
1.136.453.250,00 (200.750,00) 99,98
3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.136.654.000,00
1.136.453.250,00 (200.750,00) 99,98
88.970.000,00 Pelaksanaan Pasar Tertib Ukur
3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 29
88.966.000,00 (4.000,00) 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
48.970.000,00
48.970.000,00 0,00 100,00
3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
40.000.000,00
39.996.000,00 (4.000,00) 99,99
35.771.500,00 Pendataan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 31
35.771.500,00 0,00 100,00
3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
35.771.500,00
35.771.500,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Pengadaan dan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 32
49.500.000,00 (500.000,00) 99,00
3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah
777.566.600,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 16
777.294.900,00 (271.700,00) 99,97
81.747.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Industri Besar dan Menengah Sektor ILMEA dan IKAHH
3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 10
81.747.000,00 0,00 100,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
81.747.000,00
81.747.000,00 0,00 100,00
61.650.000,00 Sertifikasi Izin Depkes (PIRT) Produk Industri Olahan Makanan
3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 11
61.650.000,00 0,00 100,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
61.650.000,00
61.650.000,00 0,00 100,00
152.385.000,00 Pembinaan Industri Kecil pada program PRIMATANI
3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 12
152.285.000,00 (100.000,00) 99,93
3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
152.385.000,00
152.285.000,00 (100.000,00) 99,93
100.850.200,00 Partisipasi pelaksanaan P2WKSS Kabupaten Karawang
3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 14
100.783.500,00 (66.700,00) 99,93
3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
100.850.200,00
100.783.500,00 (66.700,00) 99,93
62.825.000,00 Pelatihan Pembuatan Desain Kemasan Produk Industri Kecil Agro
3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 15
62.825.000,00 0,00 100,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
62.825.000,00
62.825.000,00 0,00 100,00
92.295.000,00 Peningkatan Kualitas Produk IKM Logam
3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 18
92.190.000,00 (105.000,00) 99,89
3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
92.295.000,00
92.190.000,00 (105.000,00) 99,89
20.769.750,00 Kemitraan IKM
3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 22
20.769.750,00 0,00 100,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.769.750,00
20.769.750,00 0,00 100,00
52.059.850,00 Pembinaan Kewirausahaan Bagi Masyarakat
3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 24
52.059.850,00 0,00 100,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
52.059.850,00
52.059.850,00 0,00 100,00
152.984.800,00 Pembinaan Industri Kecil Kerajinan DEKRANASDA
3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 27
152.984.800,00 0,00 100,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
152.984.800,00
152.984.800,00 0,00 100,00 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 0,00
3.06 . 3.07.01 . 00 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Prosedur Penerbitan SKA Dengan Sistem Elektronik (E-SKA)
3.06 . 3.07.01 . 00 . 17 . 13 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
3.06 . 3.07.01 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partisipasi Trade Expo INDONESIA di Jakarta
3.06 . 3.07.01 . 00 . 17 . 14 0,00 0,00 0,00
3.06 . 3.07.01 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan kemampuan teknologi industri
79.745.050,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 17
79.660.000,00 (85.050,00) 99,89
79.745.050,00 Pelatihan Olahan Makanan Berbahan Baku Lokal
3.07 . 3.07.01 . 00 . 17 . 07
79.660.000,00 (85.050,00) 99,89
3.07 . 3.07.01 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
79.745.050,00
79.660.000,00 (85.050,00) 99,89 Program Pembinaan Pedagang Tradisional (Pengembangan Pedagang Kecil)
537.347.500,00
3.06 . 3.07.01 . 00 . 21
536.987.500,00 (360.000,00) 99,93
225.000.000,00 Pembinaan Mitra Pengelola Pasar
3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 01
224.640.000,00 (360.000,00) 99,84
3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
225.000.000,00
224.640.000,00 (360.000,00) 99,84
82.845.000,00 Monitoring dan Evaluasi Distribusi Barang Strategis
3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 02
82.845.000,00 0,00 100,00
3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
82.845.000,00
82.845.000,00 0,00 100,00
44.035.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah
3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 06
44.035.000,00 0,00 100,00
3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
44.035.000,00
44.035.000,00 0,00 100,00
28.470.000,00 Pembinaan Pedagang Pasar Tradisional pada Wil I Karawan
3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 15
28.470.000,00 0,00 100,00
3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
28.470.000,00
28.470.000,00 0,00 100,00
62.570.000,00 Pembinaan Pedagang Pasar Tradisional pada Wil. II Cikampek
3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 16
62.570.000,00 0,00 100,00
3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
62.570.000,00
62.570.000,00 0,00 100,00
25.330.000,00 Pembinaan Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Wilayah Pasar
3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 18
25.330.000,00 0,00 100,00
3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
25.330.000,00
25.330.000,00 0,00 100,00
69.097.500,00 Intensifikasi Pendapatan Pasar
3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 19
69.097.500,00 0,00 100,00
3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
69.097.500,00
69.097.500,00 0,00 100,00 Program Pembinaan Pengembangan Promosi dan Informasi
126.873.500,00
3.06 . 3.07.01 . 00 . 22
126.429.000,00 (444.500,00) 99,65
71.229.000,00 Penyediaan Data Base Informasi Sektor Perdagangan
3.06 . 3.07.01 . 00 . 22 . 01
71.229.000,00 0,00 100,00
3.06 . 3.07.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
71.229.000,00
71.229.000,00 0,00 100,00
55.644.500,00 Peningkatan Fasilitas Gedung Outlet
3.06 . 3.07.01 . 00 . 22 . 03
55.200.000,00 (444.500,00) 99,20
3.06 . 3.07.01 . 00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
55.644.500,00
55.200.000,00 (444.500,00) 99,20 0,00 Partisipasi Pameran
3.06 . 3.07.01 . 00 . 22 . 07 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
106.794.634.009,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 00 . 5
102.063.048.757,00 (4.731.585.252,00) 95,57 BELANJA TIDAK LANGSUNG
32.092.847.609,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
29.280.186.945,00 (2.812.660.664,00) 91,24
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
32.092.847.609,00 (2.812.660.664,00)
29.280.186.945,00 91,24 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
74.701.786.400,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
72.782.861.812,00 (1.918.924.588,00) 97,43 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
32.015.810.900,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01
31.388.508.445,00 (627.302.455,00) 98,04
45.672.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 01
41.333.600,00 (4.338.400,00) 90,50
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
45.672.000,00
41.333.600,00 (4.338.400,00) 90,50
1.309.797.800,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 02
1.201.865.741,00 (107.932.059,00) 91,76
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.309.797.800,00
1.201.865.741,00 (107.932.059,00) 91,76
5.305.950.900,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 03
5.197.214.000,00 (108.736.900,00) 97,95
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
37.000.000,00
37.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.268.950.900,00
5.160.214.000,00 (108.736.900,00) 97,94
122.500.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 06
96.463.100,00 (26.036.900,00) 78,75
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
122.500.000,00
96.463.100,00 (26.036.900,00) 78,75
113.966.500,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 07
96.805.250,00 (17.161.250,00) 84,94
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
113.966.500,00
96.805.250,00 (17.161.250,00) 84,94
2.272.380.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 08
2.232.092.000,00 (40.288.000,00) 98,23
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.272.380.000,00
2.232.092.000,00 (40.288.000,00) 98,23
1.278.570.800,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 09
1.255.760.979,00 (22.809.821,00) 98,22
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.278.570.800,00
1.255.760.979,00 (22.809.821,00) 98,22
1.711.115.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 10
1.701.931.000,00 (9.184.000,00) 99,46
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.711.115.000,00
1.701.931.000,00 (9.184.000,00) 99,46
1.769.152.900,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 11
1.757.592.000,00 (11.560.900,00) 99,35
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.769.152.900,00
1.757.592.000,00 (11.560.900,00) 99,35
1.184.336.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 12
1.102.259.000,00 (82.077.000,00) 93,07
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.184.336.000,00
1.102.259.000,00 (82.077.000,00) 93,07
2.409.791.150,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 14
2.388.694.000,00 (21.097.150,00) 99,12
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
994.469.000,00
990.561.000,00 (3.908.000,00) 99,61
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
1.415.322.150,00
1.398.133.000,00 (17.189.150,00) 98,79
652.612.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 15
652.368.000,00 (244.000,00) 99,96
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
652.612.000,00
652.368.000,00 (244.000,00) 99,96
12.120.972.300,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 17
12.119.347.700,00 (1.624.600,00) 99,99
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.120.972.300,00
12.119.347.700,00 (1.624.600,00) 99,99
532.965.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 18
423.268.775,00 (109.696.225,00) 79,42
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
532.965.000,00
423.268.775,00 (109.696.225,00) 79,42
264.370.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 19
245.593.000,00 (18.777.000,00) 92,90
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
264.370.000,00
245.593.000,00 (18.777.000,00) 92,90
86.358.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 20
86.358.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
78.000.000,00
78.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
8.358.000,00
8.358.000,00 0,00 100,00
84.893.600,00 Penataan dokumen Kepegawaian
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 21
84.893.600,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
84.893.600,00
84.893.600,00 0,00 100,00
485.618.950,00 Kegiatan dan sarana kerotokolan
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 22
440.157.700,00 (45.461.250,00) 90,64
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
485.618.950,00
440.157.700,00 (45.461.250,00) 90,64
264.788.000,00 Pembinaan korsik dan marching band
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 41
264.511.000,00 (277.000,00) 99,90
4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
264.788.000,00
264.511.000,00 (277.000,00) 99,90 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
22.552.929.100,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 02
22.335.955.981,00 (216.973.119,00) 99,04
515.000.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 05
515.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
515.000.000,00
515.000.000,00 0,00 100,00
4.388.529.600,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 07
4.313.001.000,00 (75.528.600,00) 98,28
4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
403.433.600,00
391.050.000,00 (12.383.600,00) 96,93
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
3.985.096.000,00
3.921.951.000,00 (63.145.000,00) 98,42
794.800.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 09
753.727.000,00 (41.073.000,00) 94,83
4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
126.720.000,00
116.640.000,00 (10.080.000,00) 92,05
4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
668.080.000,00
637.087.000,00 (30.993.000,00) 95,36
1.988.023.200,00 Pengadaan meubeleur
4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 10
1.971.475.000,00 (16.548.200,00) 99,17
4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
1.988.023.200,00
1.971.475.000,00 (16.548.200,00) 99,17
267.500.000,00 Pengadaan Cindera mata
4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 19
255.255.000,00 (12.245.000,00) 95,42
4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
267.500.000,00
255.255.000,00 (12.245.000,00) 95,42
2.212.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 21
2.188.065.896,00 (24.234.104,00) 98,90
4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.212.300.000,00
2.188.065.896,00 (24.234.104,00) 98,90
5.988.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 22
5.986.242.850,00 (1.757.150,00) 99,97
4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.988.000.000,00
5.986.242.850,00 (1.757.150,00) 99,97
815.028.300,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 23
802.205.021,00 (12.823.279,00) 98,43
4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
815.028.300,00
802.205.021,00 (12.823.279,00) 98,43
2.583.949.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 24
2.558.617.614,00 (25.331.386,00) 99,02
4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.583.949.000,00
2.558.617.614,00 (25.331.386,00) 99,02
1.958.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 25
1.957.768.600,00 (1.131.400,00) 99,94
4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.958.900.000,00
1.957.768.600,00 (1.131.400,00) 99,94
440.899.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 28
437.738.000,00 (3.161.000,00) 99,28
4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
440.899.000,00
437.738.000,00 (3.161.000,00) 99,28
600.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 44
596.860.000,00 (3.140.000,00) 99,48
4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000,00
596.860.000,00 (3.140.000,00) 99,48 Program peningkatan disiplin aparatur
514.883.200,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 03
492.690.000,00 (22.193.200,00) 95,69
334.883.200,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4.01 . 4.01.03 . 00 . 03 . 02
321.090.000,00 (13.793.200,00) 95,88
4.01 . 4.01.03 . 00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
334.883.200,00
321.090.000,00 (13.793.200,00) 95,88
180.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4.01 . 4.01.03 . 00 . 03 . 05
171.600.000,00 (8.400.000,00) 95,33
4.01 . 4.01.03 . 00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
180.000.000,00
171.600.000,00 (8.400.000,00) 95,33 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
109.453.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 05
64.093.179,00 (45.359.821,00) 58,56
109.453.000,00 Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa
4.01 . 4.01.03 . 00 . 05 . 30
64.093.179,00 (45.359.821,00) 58,56
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
4.01 . 4.01.03 . 00 . 05 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
109.453.000,00
64.093.179,00 (45.359.821,00) 58,56 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
317.205.250,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 06
296.577.498,00 (20.627.752,00) 93,50
16.740.800,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 01
16.740.800,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
16.740.800,00
16.740.800,00 0,00 100,00
16.658.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 02
16.658.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
16.658.000,00
16.658.000,00 0,00 100,00
28.190.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 04
24.035.000,00 (4.155.000,00) 85,26
4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
28.190.000,00
24.035.000,00 (4.155.000,00) 85,26
47.831.000,00 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD
4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 05
46.145.000,00 (1.686.000,00) 96,48
4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
47.831.000,00
46.145.000,00 (1.686.000,00) 96,48
30.000.000,00 Penyusunan DKBMD dan DKPBMD serta RKBMD dan RKPBMD
4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 26
26.865.000,00 (3.135.000,00) 89,55
4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00
26.865.000,00 (3.135.000,00) 89,55
39.838.650,00 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja tahunan kabupaten karawang
4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 92
39.020.000,00 (818.650,00) 97,95
4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
39.838.650,00
39.020.000,00 (818.650,00) 97,95
14.253.000,00 Penyusunan laporan perjanjian kinerja (Tapkin) Setda Kab. Karawang
4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 93
14.253.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 93 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
14.253.000,00
14.253.000,00 0,00 100,00
20.964.750,00 Evaluasi Rencana Strategis (RENSTRA) Setda
4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 95
19.964.750,00 (1.000.000,00) 95,23
4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.964.750,00
19.964.750,00 (1.000.000,00) 95,23
69.241.550,00 Penyusunan perjanjian kinerja kabupaten karawang
4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 96
59.614.448,00 (9.627.102,00) 86,10
4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 96 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
69.241.550,00
59.614.448,00 (9.627.102,00) 86,10
17.265.350,00 Penyusunan laporan perjanjian kinerja (Tapkin) perubahan Setda Kab. Karawang
4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 97
17.265.350,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
17.265.350,00
17.265.350,00 0,00 100,00
16.222.150,00 Penyusunan rencana Kerja (Renja) Perubahan Setda
4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 106
16.016.150,00 (206.000,00) 98,73
4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
16.222.150,00
16.016.150,00 (206.000,00) 98,73 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
81.463.750,00
2.11 . 4.01.03 . 00 . 15
81.463.750,00 0,00 100,00
38.920.000,00 Pemantauan dan evaluasi pertumbuhan sentra usaha kecil daerah
2.11 . 4.01.03 . 00 . 15 . 13
38.920.000,00 0,00 100,00
2.11 . 4.01.03 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
38.920.000,00
38.920.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
42.543.750,00 Monitoring dan evaluasi keterjangkauan barang dan jasa daerah
2.11 . 4.01.03 . 00 . 15 . 23
42.543.750,00 0,00 100,00
2.11 . 4.01.03 . 00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
42.543.750,00
42.543.750,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
720.480.000,00
2.10 . 4.01.03 . 00 . 15
702.460.000,00 (18.020.000,00) 97,50
720.480.000,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi
2.10 . 4.01.03 . 00 . 15 . 04
702.460.000,00 (18.020.000,00) 97,50
2.10 . 4.01.03 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
720.480.000,00
702.460.000,00 (18.020.000,00) 97,50 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
912.039.000,00
4.04 . 4.01.03 . 00 . 15
855.368.908,00 (56.670.092,00) 93,79
340.000.000,00 Penyusunan Standar Satuan Harga
4.04 . 4.01.03 . 00 . 15 . 02
334.208.000,00 (5.792.000,00) 98,30
4.04 . 4.01.03 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
340.000.000,00
334.208.000,00 (5.792.000,00) 98,30
140.330.000,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
4.04 . 4.01.03 . 00 . 15 . 16
131.710.000,00 (8.620.000,00) 93,86
4.04 . 4.01.03 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
140.330.000,00
131.710.000,00 (8.620.000,00) 93,86
201.820.000,00 Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)
4.04 . 4.01.03 . 00 . 15 . 62
192.641.400,00 (9.178.600,00) 95,45
4.04 . 4.01.03 . 00 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
176.600.000,00
169.311.400,00 (7.288.600,00) 95,87
4.04 . 4.01.03 . 00 . 15 . 62 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
25.220.000,00
23.330.000,00 (1.890.000,00) 92,51
229.889.000,00 Pengelolaan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
4.04 . 4.01.03 . 00 . 15 . 63
196.809.508,00 (33.079.492,00) 85,61
4.04 . 4.01.03 . 00 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
229.889.000,00
196.809.508,00 (33.079.492,00) 85,61 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.875.000.000,00
1.05 . 4.01.03 . 00 . 15
1.869.417.000,00 (5.583.000,00) 99,70
1.875.000.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.03 . 00 . 15 . 05
1.869.417.000,00 (5.583.000,00) 99,70
1.05 . 4.01.03 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.875.000.000,00
1.869.417.000,00 (5.583.000,00) 99,70 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
147.943.000,00
2.18 . 4.01.03 . 00 . 15
102.599.500,00 (45.343.500,00) 69,35
95.298.000,00 Penataan Dokumen Kearsipan
2.18 . 4.01.03 . 00 . 15 . 13
71.298.000,00 (24.000.000,00) 74,82
2.18 . 4.01.03 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
95.298.000,00
71.298.000,00 (24.000.000,00) 74,82
52.645.000,00 Penataan Dokumen dan Penginventarisasian Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa
2.18 . 4.01.03 . 00 . 15 . 21
31.301.500,00 (21.343.500,00) 59,46
2.18 . 4.01.03 . 00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
52.645.000,00
31.301.500,00 (21.343.500,00) 59,46 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
4.229.585.600,00
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16
4.044.719.200,00 (184.866.400,00) 95,63
1.830.000.100,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Provinsi
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 13
1.790.590.100,00 (39.410.000,00) 97,85
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.830.000.100,00
1.790.590.100,00 (39.410.000,00) 97,85 0,00 Porseni, Pontren Daerah (POSPEDA)
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 14 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Poskestren
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 30 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
164.999.600,00 Perkemahan Santri dan KKM (Kelompok kerja Madrasah)
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 32
164.999.600,00 0,00 100,00
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
164.999.600,00
164.999.600,00 0,00 100,00
89.136.000,00 Kegiatan Sekretariat Kabupaten Sehat Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 33
85.121.000,00 (4.015.000,00) 95,50
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
89.136.000,00
85.121.000,00 (4.015.000,00) 95,50 0,00 Pembinaan dan Sosialisasi DKM
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 36 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
171.130.000,00 Kegiatan Pengajian Rutin di Lingkungan Pemkab Karawang
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 40
161.334.000,00 (9.796.000,00) 94,28
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
171.130.000,00
161.334.000,00 (9.796.000,00) 94,28 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajang Kreativitas Seni dan Olahraga Madrasah Serta KSM Tingkat Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 42 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lomba Seni Budaya Islamiah (Marawis dan Nasyid)
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 43 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
120.995.500,00 LPTQ Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 45
119.095.500,00 (1.900.000,00) 98,43
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
120.995.500,00
119.095.500,00 (1.900.000,00) 98,43 0,00 Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 48 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
489.505.000,00 Kegiatan Urusan Keagamaan
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 49
489.500.000,00 (5.000,00) 100,00
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
489.505.000,00
489.500.000,00 (5.000,00) 100,00
598.085.000,00 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial serta pendampingan insentif Guru Ngaji, TPA, RA, DTA dan MTs
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 50
533.125.000,00 (64.960.000,00) 89,14
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
598.085.000,00
533.125.000,00 (64.960.000,00) 89,14 0,00 Usaha Kesehatan Sekolah
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 51 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Tingkat Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 55 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
552.734.400,00 Karawang Mengaji
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 56
507.564.000,00 (45.170.400,00) 91,83
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
552.734.400,00
507.564.000,00 (45.170.400,00) 91,83
150.000.000,00 Peningkatan Kapasitas KDS
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 61
143.660.000,00 (6.340.000,00) 95,77
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00
143.660.000,00 (6.340.000,00) 95,77 0,00 Pembinaan dan Sosialisasi Remaja Masjid
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 67 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
63.000.000,00 Kegiatan Urusan Sosial dan Pembinaan P2WKSS Tk.
Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 68
49.730.000,00 (13.270.000,00) 78,94
1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
63.000.000,00
49.730.000,00 (13.270.000,00) 78,94 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
32.663.500,00
2.05 . 4.01.03 . 00 . 16
31.463.500,00 (1.200.000,00) 96,33
32.663.500,00 Kegiatan eco pontren di DAS Citarum (gerakan Citarum Bestari)
2.05 . 4.01.03 . 00 . 16 . 69
31.463.500,00 (1.200.000,00) 96,33
2.05 . 4.01.03 . 00 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
32.663.500,00
31.463.500,00 (1.200.000,00) 96,33 0,00 Penerapan eco office tingkat OPD
2.05 . 4.01.03 . 00 . 16 . 70 0,00 0,00 0,00
2.05 . 4.01.03 . 00 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
4.661.774.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 16
4.170.761.165,00 (491.012.835,00) 89,47
3.909.789.000,00 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
4.01 . 4.01.03 . 00 . 16 . 02
3.888.987.665,00 (20.801.335,00) 99,47
4.01 . 4.01.03 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.909.789.000,00
3.888.987.665,00 (20.801.335,00) 99,47
385.080.000,00 Kunjunagn Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
4.01 . 4.01.03 . 00 . 16 . 05
186.980.000,00 (198.100.000,00) 48,56
4.01 . 4.01.03 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
385.080.000,00
186.980.000,00 (198.100.000,00) 48,56
296.000.000,00 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
4.01 . 4.01.03 . 00 . 16 . 06
32.405.000,00 (263.595.000,00) 10,95
4.01 . 4.01.03 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
296.000.000,00
32.405.000,00 (263.595.000,00) 10,95
70.905.000,00 Sinergritas kegiatan penyelenggara pemerintah
4.01 . 4.01.03 . 00 . 16 . 09
62.388.500,00 (8.516.500,00) 87,99
4.01 . 4.01.03 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
70.905.000,00
62.388.500,00 (8.516.500,00) 87,99 Program pengembangan wawasan kebangsaan
2.611.029.000,00
1.05 . 4.01.03 . 00 . 17
2.542.899.950,00 (68.129.050,00) 97,39
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.731.448.600,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.03 . 00 . 17 . 08
1.708.593.950,00 (22.854.650,00) 98,68
1.05 . 4.01.03 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.731.448.600,00
1.708.593.950,00 (22.854.650,00) 98,68
879.580.400,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.03 . 00 . 17 . 09
834.306.000,00 (45.274.400,00) 94,85
1.05 . 4.01.03 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
879.580.400,00
834.306.000,00 (45.274.400,00) 94,85 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
59.606.000,00
2.05 . 4.01.03 . 00 . 17
55.246.000,00 (4.360.000,00) 92,69
59.606.000,00 Sinergritas pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup
2.05 . 4.01.03 . 00 . 17 . 19
55.246.000,00 (4.360.000,00) 92,69
2.05 . 4.01.03 . 00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
59.606.000,00
55.246.000,00 (4.360.000,00) 92,69 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
44.754.000,00
3.06 . 4.01.03 . 00 . 18
44.754.000,00 0,00 100,00
44.754.000,00 Monitoring dan evaluasi usaha perdagangan pasar semi modern
3.06 . 4.01.03 . 00 . 18 . 08
44.754.000,00 0,00 100,00
3.06 . 4.01.03 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
44.754.000,00
44.754.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
244.765.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 19
242.180.000,00 (2.585.000,00) 98,94 0,00 Sosialisasi kerjasama daerah
4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 07 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistem Informasi Kerjasama Daerah
4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 09 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
83.200.000,00 Kerjasama Pihak Ketiga
4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 10
83.200.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
83.200.000,00
83.200.000,00 0,00 100,00
88.800.000,00 Kerjasama Antar Daerah
4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 12
88.800.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
88.800.000,00
88.800.000,00 0,00 100,00
28.575.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga
4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 14
27.940.000,00 (635.000,00) 97,78
4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
28.575.000,00
27.940.000,00 (635.000,00) 97,78 0,00 Sosialisasi Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 15 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
44.190.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kerjasama antar Daerah dan Kementrian
4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 16
42.240.000,00 (1.950.000,00) 95,59
4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
44.190.000,00
42.240.000,00 (1.950.000,00) 95,59 0,00 Penyusunan peraturan bupati tentang perselisihan kerjasama daerah
4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 17 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1.979.209.500,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 20
1.908.500.855,00 (70.708.645,00) 96,43
60.120.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 04
57.973.955,00 (2.146.045,00) 96,43
4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
60.120.000,00
57.973.955,00 (2.146.045,00) 96,43 0,00 Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM)
4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 07 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
592.253.000,00 Bantuan Hukum Penanganan Perkara
4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 09
538.111.000,00 (54.142.000,00) 90,86
4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
592.253.000,00
538.111.000,00 (54.142.000,00) 90,86
158.399.000,00 Evaluasi dan Dokumentasi Produk Hukum
4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 11
154.399.000,00 (4.000.000,00) 97,47
4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
158.399.000,00
154.399.000,00 (4.000.000,00) 97,47
68.195.500,00 Pembentukan Peraturan daerah
4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 14
64.455.500,00 (3.740.000,00) 94,52
4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
68.195.500,00
64.455.500,00 (3.740.000,00) 94,52
535.539.500,00 Pembentukan peraturan bupati dan keputusan bupati
4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 15
532.402.000,00 (3.137.500,00) 99,41
4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
535.539.500,00
532.402.000,00 (3.137.500,00) 99,41
564.702.500,00 Penyusunan naskah akademis
4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 17
561.159.400,00 (3.543.100,00) 99,37
4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
564.702.500,00
561.159.400,00 (3.543.100,00) 99,37 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 0,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 21 0,00 0,00 0,00 0,00 Perapatan dan Pemeliharaan Pilar Batas Wilayah Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 00 . 21 . 06 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verifikasi Pembakuan Nama Rupa Bumi
4.01 . 4.01.03 . 00 . 21 . 09 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pendidikan politik masyarakat
76.700.000,00
1.05 . 4.01.03 . 00 . 21
74.125.057,00 (2.574.943,00) 96,64
76.700.000,00 Desk Pilkada
1.05 . 4.01.03 . 00 . 21 . 21
74.125.057,00 (2.574.943,00) 96,64
1.05 . 4.01.03 . 00 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
76.700.000,00
74.125.057,00 (2.574.943,00) 96,64 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
520.773.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 30
509.416.509,00 (11.356.491,00) 97,82 0,00 Pembinaan perangkat kecamatan
4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 07 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Penyusunan analisis jabatan
4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 11
34.849.000,00 (151.000,00) 99,57
4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00
34.849.000,00 (151.000,00) 99,57 0,00 Penyusunan peraturan bupati tentang penyelenggaraan urusan konkuren (PUPK)
4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 15 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
78.925.000,00 Monitoring dan Evaluasi PATEN
4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 40
75.318.000,00 (3.607.000,00) 95,43
4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
78.925.000,00
75.318.000,00 (3.607.000,00) 95,43
42.800.000,00 Koordinasi dan pelaporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di lingkungan pemerintah kabupaten karawang
4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 45
42.482.600,00 (317.400,00) 99,26
4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
42.800.000,00
42.482.600,00 (317.400,00) 99,26
30.000.000,00 Penyusunan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 53
29.997.000,00 (3.000,00) 99,99
4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00
29.997.000,00 (3.000,00) 99,99
26.525.000,00 FORSESDASI
4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 61
20.826.809,00 (5.698.191,00) 78,52
4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 61 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
26.525.000,00
20.826.809,00 (5.698.191,00) 78,52
40.000.000,00 Evaluasi kelembagaan perangkat daerah
4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 62
39.903.500,00 (96.500,00) 99,76
4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00
39.903.500,00 (96.500,00) 99,76
35.000.000,00 Monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan publik
4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 67
33.919.180,00 (1.080.820,00) 96,91
4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00
33.919.180,00 (1.080.820,00) 96,91
35.000.000,00 Penyusunan standar kompetensi jabatan
4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 69
34.990.790,00 (9.210,00) 99,97
4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 69 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00
34.990.790,00 (9.210,00) 99,97
52.648.000,00 Koordinasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan pemerintahan kabupaten karawang
4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 70
52.395.500,00 (252.500,00) 99,52
4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
52.648.000,00
52.395.500,00 (252.500,00) 99,52
40.875.000,00 Evaluasi SOTK dan rincian tugas perangkat daerah
4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 71
40.834.000,00 (41.000,00) 99,90
4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 71 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
40.875.000,00
40.834.000,00 (41.000,00) 99,90
35.000.000,00 Evaluasi kelas jabatan
4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 73
34.947.140,00 (52.860,00) 99,85
4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 73 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00
34.947.140,00 (52.860,00) 99,85
33.000.000,00 Penataan jabatan pelaksana
4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 74
32.953.490,00 (46.510,00) 99,86
4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 74 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
33.000.000,00
32.953.490,00 (46.510,00) 99,86
36.000.000,00 Evaluasi analisis beban kerja
4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 75
35.999.500,00 (500,00) 100,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 75 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
36.000.000,00
35.999.500,00 (500,00) 100,00 0,00 Penyelenggaraan forum konsultasi publik
4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 76 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Proses bisnis kabupaten karawang
4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 77 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 77 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan dan Pembinaan Usaha Daerah
249.169.000,00
3.06 . 4.01.03 . 00 . 30
244.918.400,00 (4.250.600,00) 98,29
249.169.000,00 Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah
3.06 . 4.01.03 . 00 . 30 . 01
244.918.400,00 (4.250.600,00) 98,29
3.06 . 4.01.03 . 00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
249.169.000,00
244.918.400,00 (4.250.600,00) 98,29 Program pengkajian dan evaluasi kebijakan pembangunan
121.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 31
117.940.000,00 (3.660.000,00) 96,99
121.600.000,00 Penelitian RKA,DPA, dan RKAP, DPPA
4.01 . 4.01.03 . 00 . 31 . 01
117.940.000,00 (3.660.000,00) 96,99
4.01 . 4.01.03 . 00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
121.600.000,00
117.940.000,00 (3.660.000,00) 96,99 0,00 Pembinaan jasa kontruksi
4.01 . 4.01.03 . 00 . 31 . 03 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uji kopetensi dan Sertifikasi pekerja kontruksi
4.01 . 4.01.03 . 00 . 31 . 05 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 Evaluasi Sinergitas Kinerja Kecamatan
4.01 . 4.01.03 . 00 . 32 . 02 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengendalian dan Monitoring Pembangunan
456.135.400,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 33
441.831.415,00 (14.303.985,00) 96,86
75.000.000,00 Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah
4.01 . 4.01.03 . 00 . 33 . 01
74.300.000,00 (700.000,00) 99,07
4.01 . 4.01.03 . 00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000,00
74.300.000,00 (700.000,00) 99,07
168.172.400,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
4.01 . 4.01.03 . 00 . 33 . 02
157.853.500,00 (10.318.900,00) 93,86
4.01 . 4.01.03 . 00 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
168.172.400,00
157.853.500,00 (10.318.900,00) 93,86
40.000.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Program Kegiatan
4.01 . 4.01.03 . 00 . 33 . 05
39.175.000,00 (825.000,00) 97,94
4.01 . 4.01.03 . 00 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00
39.175.000,00 (825.000,00) 97,94
55.000.000,00 Pelaksanaan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)
4.01 . 4.01.03 . 00 . 33 . 06
54.814.324,00 (185.676,00) 99,66
4.01 . 4.01.03 . 00 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
55.000.000,00
54.814.324,00 (185.676,00) 99,66
117.963.000,00 Sistim Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 00 . 33 . 08
115.688.591,00 (2.274.409,00) 98,07
4.01 . 4.01.03 . 00 . 33 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
94.203.000,00
93.138.591,00 (1.064.409,00) 98,87
4.01 . 4.01.03 . 00 . 33 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
23.760.000,00
22.550.000,00 (1.210.000,00) 94,91 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
166.815.200,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 34
164.971.500,00 (1.843.700,00) 98,89
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 Sekretariat DPRD KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
46.414.990.878,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 00 . 5
41.784.894.360,00 (4.630.096.518,00) 90,02 BELANJA TIDAK LANGSUNG
8.463.550.198,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
7.809.146.603,00 (654.403.595,00) 92,27
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
8.463.550.198,00 (654.403.595,00)
7.809.146.603,00 92,27 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
37.951.440.680,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
33.975.747.757,00 (3.975.692.923,00) 89,52 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.787.437.900,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01
7.259.079.517,00 (528.358.383,00) 93,22
6.300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 01
1.200.000,00 (5.100.000,00) 19,05
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.300.000,00
1.200.000,00 (5.100.000,00) 19,05
381.801.200,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 02
284.210.037,00 (97.591.163,00) 74,44
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
381.801.200,00
284.210.037,00 (97.591.163,00) 74,44
1.191.556.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 08
1.109.016.000,00 (82.540.500,00) 93,07
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.191.556.500,00
1.109.016.000,00 (82.540.500,00) 93,07
435.544.400,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 09
409.379.000,00 (26.165.400,00) 93,99
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
435.544.400,00
409.379.000,00 (26.165.400,00) 93,99
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
547.135.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 10
540.584.000,00 (6.551.000,00) 98,80
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
547.135.000,00
540.584.000,00 (6.551.000,00) 98,80
648.458.600,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 11
643.104.000,00 (5.354.600,00) 99,17
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
648.458.600,00
643.104.000,00 (5.354.600,00) 99,17
223.093.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 12
220.571.000,00 (2.522.500,00) 98,87
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
223.093.500,00
220.571.000,00 (2.522.500,00) 98,87
57.743.700,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 14
56.474.000,00 (1.269.700,00) 97,80
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
57.743.700,00
56.474.000,00 (1.269.700,00) 97,80
429.320.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 15
419.038.000,00 (10.282.000,00) 97,61
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
429.320.000,00
419.038.000,00 (10.282.000,00) 97,61
1.030.095.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 17
1.010.193.980,00 (19.901.020,00) 98,07
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.030.095.000,00
1.010.193.980,00 (19.901.020,00) 98,07
208.150.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 18
129.568.500,00 (78.581.500,00) 62,25
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
208.150.000,00
129.568.500,00 (78.581.500,00) 62,25
2.597.940.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 20
2.418.691.000,00 (179.249.000,00) 93,10
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.597.940.000,00
2.418.691.000,00 (179.249.000,00) 93,10
30.300.000,00 Pengelolaan tata naskah dinas dan pendistribusian surat
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 30
17.050.000,00 (13.250.000,00) 56,27
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
30.300.000,00
17.050.000,00 (13.250.000,00) 56,27 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 37 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.447.655.100,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 02
2.301.155.000,00 (146.500.100,00) 94,01
547.750.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 07
533.730.000,00 (14.020.000,00) 97,44
4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
237.750.000,00
234.420.000,00 (3.330.000,00) 98,60
4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
310.000.000,00
299.310.000,00 (10.690.000,00) 96,55
609.043.410,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 22
582.238.500,00 (26.804.910,00) 95,60
4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
609.043.410,00
582.238.500,00 (26.804.910,00) 95,60
1.119.315.440,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 24
1.014.236.500,00 (105.078.940,00) 90,61
4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.119.315.440,00
1.014.236.500,00 (105.078.940,00) 90,61
72.326.250,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 44
71.730.000,00 (596.250,00) 99,18
4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
72.326.250,00
71.730.000,00 (596.250,00) 99,18
99.220.000,00 Penyusunan Database Raperda
4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 50
99.220.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
99.220.000,00
99.220.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan disiplin aparatur
1.037.594.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 03
984.060.000,00 (53.534.000,00) 94,84
407.905.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4.01 . 4.01.04 . 00 . 03 . 02
397.782.000,00 (10.123.000,00) 97,52
4.01 . 4.01.04 . 00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
407.905.000,00
397.782.000,00 (10.123.000,00) 97,52
629.689.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4.01 . 4.01.04 . 00 . 03 . 05
586.278.000,00 (43.411.000,00) 93,11
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
4.01 . 4.01.04 . 00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
629.689.000,00
586.278.000,00 (43.411.000,00) 93,11 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.222.096.480,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 06
2.159.486.760,00 (62.609.720,00) 97,18
13.210.480,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 01
13.210.480,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
13.210.480,00
13.210.480,00 0,00 100,00
11.340.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 02
11.260.000,00 (80.000,00) 99,29
4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
11.340.000,00
11.260.000,00 (80.000,00) 99,29
11.340.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 04
11.090.000,00 (250.000,00) 97,80
4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
11.340.000,00
11.090.000,00 (250.000,00) 97,80
303.698.000,00 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD
4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 05
262.233.280,00 (41.464.720,00) 86,35
4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
303.698.000,00
262.233.280,00 (41.464.720,00) 86,35
1.677.598.000,00 Parlementaria
4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 10
1.674.423.000,00 (3.175.000,00) 99,81
4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.677.598.000,00
1.674.423.000,00 (3.175.000,00) 99,81
105.410.000,00 Penyusunan pelaporan persidangan DPRD
4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 11
87.770.000,00 (17.640.000,00) 83,27
4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
105.410.000,00
87.770.000,00 (17.640.000,00) 83,27
99.500.000,00 Penyusunan Standar Oprasional Prosedur ( SOP )
4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 12
99.500.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
99.500.000,00
99.500.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
78.802.600,00
2.10 . 4.01.04 . 00 . 15
45.769.500,00 (33.033.100,00) 58,08
78.802.600,00 Protokoler dan Dokumentasi
2.10 . 4.01.04 . 00 . 15 . 23
45.769.500,00 (33.033.100,00) 58,08
2.10 . 4.01.04 . 00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
78.802.600,00
45.769.500,00 (33.033.100,00) 58,08 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
24.093.760.600,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15
20.950.360.980,00 (3.143.399.620,00) 86,95
3.498.232.500,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 01
2.700.501.800,00 (797.730.700,00) 77,20
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.498.232.500,00
2.700.501.800,00 (797.730.700,00) 77,20
697.002.000,00 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 03
692.459.000,00 (4.543.000,00) 99,35
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
697.002.000,00
692.459.000,00 (4.543.000,00) 99,35
4.597.350.000,00 Kegiatan Reses
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 05
4.514.976.000,00 (82.374.000,00) 98,21
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.597.350.000,00
4.514.976.000,00 (82.374.000,00) 98,21 0,00 Pelayanan Pengaduan Masyarakat
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
6.032.130.600,00 Kunjungan kerja komisi - komisi DPRD
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 13
5.226.152.000,00 (805.978.600,00) 86,64
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.032.130.600,00
5.226.152.000,00 (805.978.600,00) 86,64
690.780.000,00 Pembahasan APBD
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 15
551.295.000,00 (139.485.000,00) 79,81
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
690.780.000,00
551.295.000,00 (139.485.000,00) 79,81
990.000,00 Penyusunan Tata Beracara dan pengawasan DPRD
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 17
957.000,00 (33.000,00) 96,67
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
990.000,00
957.000,00 (33.000,00) 96,67
1.707.007.500,00 Pembahasan Program legislasi daerah
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 18
1.492.187.180,00 (214.820.320,00) 87,42
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.707.007.500,00
1.492.187.180,00 (214.820.320,00) 87,42
228.000.000,00 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Pakar DPRD
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 22
222.000.000,00 (6.000.000,00) 97,37
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
228.000.000,00
222.000.000,00 (6.000.000,00) 97,37
322.760.000,00 Evaluasi triwulan dan evaluasi pelaksanaan APBD
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 24
299.640.000,00 (23.120.000,00) 92,84
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
322.760.000,00
299.640.000,00 (23.120.000,00) 92,84
2.053.605.000,00 Koordinasi Badan Musyawarah ke luar daerah
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 26
1.862.090.000,00 (191.515.000,00) 90,67
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.053.605.000,00
1.862.090.000,00 (191.515.000,00) 90,67
95.000.000,00 Pembahasan LKPJ
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 29
25.536.000,00 (69.464.000,00) 26,88
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
95.000.000,00
25.536.000,00 (69.464.000,00) 26,88
97.500.000,00 Pembahasan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 30
96.525.000,00 (975.000,00) 99,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
97.500.000,00
96.525.000,00 (975.000,00) 99,00
690.780.000,00 Pembahasan KUA PPAS
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 31
563.984.000,00 (126.796.000,00) 81,64
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
690.780.000,00
563.984.000,00 (126.796.000,00) 81,64
690.780.000,00 Pembahasan Perubahan KUA PPAS
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 32
538.294.000,00 (152.486.000,00) 77,93
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
690.780.000,00
538.294.000,00 (152.486.000,00) 77,93
690.780.000,00 Pembahasan perubahan APBD
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 34
562.471.000,00 (128.309.000,00) 81,43
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
690.780.000,00
562.471.000,00 (128.309.000,00) 81,43
134.200.000,00 Bimbingan Teknis Asosiasi DPRD Kab/ Kota Seluruh INDONESIA (ADKASI)
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 36 0,00 (134.200.000,00) 0,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
134.200.000,00 0,00 (134.200.000,00) 0,00
457.540.000,00 Bimbingan Teknis Fraksi - fraksi
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 37
275.950.000,00 (181.590.000,00) 60,31
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
457.540.000,00
275.950.000,00 (181.590.000,00) 60,31
1.008.140.000,00 Bimbingan Teknis DPRD
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 38
1.004.400.000,00 (3.740.000,00) 99,63
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.008.140.000,00
1.004.400.000,00 (3.740.000,00) 99,63
401.183.000,00 Bimbingan Teknis Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 39
320.943.000,00 (80.240.000,00) 80,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 Kecamatan Karawang Barat KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
24.810.870.739,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 00 . 5
23.797.554.719,00 (1.013.316.020,00) 95,92 BELANJA TIDAK LANGSUNG
11.281.839.039,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
10.341.335.192,00 (940.503.847,00) 91,66
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
11.281.839.039,00 (940.503.847,00)
10.341.335.192,00 91,66 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
13.529.031.700,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
13.456.219.527,00 (72.812.173,00) 99,46 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.838.382.298,90
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01
1.792.377.427,00 (46.004.871,90) 97,50
20.920.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 01
20.919.000,00 (1.000,00) 100,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.920.000,00
20.919.000,00 (1.000,00) 100,00
157.346.400,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 02
125.695.502,00 (31.650.898,00) 79,88
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
157.346.400,00
125.695.502,00 (31.650.898,00) 79,88
105.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 08
105.600.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
105.600.000,00
105.600.000,00 0,00 100,00
136.150.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 09
136.150.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
136.150.000,00
136.150.000,00 0,00 100,00
171.753.700,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 10
171.753.700,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
171.753.700,00
171.753.700,00 0,00 100,00
61.452.223,90 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 11
61.451.250,00 (973,90) 100,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
61.452.223,90
61.451.250,00 (973,90) 100,00
46.917.800,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 12
46.917.800,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
46.917.800,00
46.917.800,00 0,00 100,00
511.027.575,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 14
510.999.575,00 (28.000,00) 99,99
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
511.027.575,00
510.999.575,00 (28.000,00) 99,99
27.165.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 15
27.161.000,00 (4.000,00) 99,99
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
27.165.000,00
27.161.000,00 (4.000,00) 99,99
580.819.600,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 17
580.819.600,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
580.819.600,00
580.819.600,00 0,00 100,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
19.230.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 37
4.910.000,00 (14.320.000,00) 25,53
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
19.230.000,00
4.910.000,00 (14.320.000,00) 25,53 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
751.121.100,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 02
724.805.600,00 (26.315.500,00) 96,50
281.840.400,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.05 . 00 . 02 . 07
276.840.400,00 (5.000.000,00) 98,23
4.01 . 4.01.05 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
281.840.400,00
276.840.400,00 (5.000.000,00) 98,23
173.348.700,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.05 . 00 . 02 . 22
173.348.700,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
173.348.700,00
173.348.700,00 0,00 100,00
295.932.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.05 . 00 . 02 . 24
274.616.500,00 (21.315.500,00) 92,80
4.01 . 4.01.05 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
295.932.000,00
274.616.500,00 (21.315.500,00) 92,80 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.960.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 06
11.960.000,00 0,00 100,00
7.740.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.05 . 00 . 06 . 01
7.740.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.740.000,00
7.740.000,00 0,00 100,00
4.220.000,00 Laporan Hasil Pembinaan/Monitoring Kewilayahan
4.01 . 4.01.05 . 00 . 06 . 23
4.220.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.220.000,00
4.220.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00
2.16 . 4.01.05 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.05 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.05 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.269.055.000,00
1.05 . 4.01.05 . 00 . 15
1.269.055.000,00 0,00 100,00
1.230.194.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.05 . 00 . 15 . 05
1.230.194.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.05 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.230.194.000,00
1.230.194.000,00 0,00 100,00
19.461.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.05 . 00 . 15 . 14
19.461.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.05 . 4.01.05 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
19.461.000,00
19.461.000,00 0,00 100,00
19.400.000,00 Desk Pilkada
1.05 . 4.01.05 . 00 . 15 . 27
19.400.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.05 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
19.400.000,00
19.400.000,00 0,00 100,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan
72.797.600,00
1.05 . 4.01.05 . 00 . 17
72.797.600,00 0,00 100,00
63.193.400,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.05 . 00 . 17 . 08
63.193.400,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.05 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
63.193.400,00
63.193.400,00 0,00 100,00
9.604.200,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.05 . 00 . 17 . 09
9.604.200,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.05 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.604.200,00
9.604.200,00 0,00 100,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
9.536.066.701,10
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17
9.535.574.900,00 (491.801,10) 99,99
62.648.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 02
62.648.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
62.648.000,00
62.648.000,00 0,00 100,00
4.084.800.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 08
4.084.800.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.084.800.000,00
4.084.800.000,00 0,00 100,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 35 0,00 0,00 0,00
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Karawangkulon
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 48 0,00 0,00 0,00
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Tanjungpura
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 49 0,00 0,00 0,00
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Tanjungmekar
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 50 0,00 0,00 0,00
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Tunggakjati
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 51 0,00 0,00 0,00
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Karangpawitan
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 52 0,00 0,00 0,00
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Nagasari
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 53 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Mekarjati
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 54 0,00 0,00 0,00
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Adiarsa Barat
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 55 0,00 0,00 0,00
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
555.432.774,50 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karawangkulon
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 60
555.315.874,00 (116.900,50) 99,98
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
555.432.774,50
555.315.874,00 (116.900,50) 99,98
660.898.588,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjungpura
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 61
660.845.888,00 (52.700,00) 99,99
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
660.898.588,00
660.845.888,00 (52.700,00) 99,99
365.991.700,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjungmekar
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 62
365.991.700,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
365.991.700,00
365.991.700,00 0,00 100,00
555.019.928,60 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tunggakjati
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 63
555.019.928,00 (0,60) 100,00
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
555.019.928,60
555.019.928,00 (0,60) 100,00
599.788.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangpawitan
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 64
599.465.800,00 (322.200,00) 99,95
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
599.788.000,00
599.465.800,00 (322.200,00) 99,95
596.886.145,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nagasari
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 65
596.886.145,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
596.886.145,00
596.886.145,00 0,00 100,00
693.045.586,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mekarjati
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 66
693.045.586,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
693.045.586,00
693.045.586,00 0,00 100,00
441.715.779,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Adiarsa Barat
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 67
441.715.779,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
441.715.779,00
441.715.779,00 0,00 100,00
88.052.400,00 Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Karawangkulon
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 72
88.052.400,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
88.052.400,00
88.052.400,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Tanjungpura
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 73
15.000.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 100,00
335.534.550,00 Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Tanjungmekar
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 74
335.534.550,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
311.409.550,00
311.409.550,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 74 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
24.125.000,00
24.125.000,00 0,00 100,00
124.528.900,00 Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Tunggakjati
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 75
124.528.900,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
124.528.900,00
124.528.900,00 0,00 100,00
67.100.000,00 Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Karangpawitan
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 76
67.100.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
67.100.000,00
67.100.000,00 0,00 100,00
65.013.000,00 Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Nagasari
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 77
65.013.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
65.013.000,00
65.013.000,00 0,00 100,00
224.611.350,00 Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Adiarsa Barat
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 79
224.611.350,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
224.611.350,00
224.611.350,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
16.025.000,00
2.02 . 4.01.05 . 00 . 18
16.025.000,00 0,00 100,00
16.025.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.05 . 00 . 18 . 01
16.025.000,00 0,00 100,00
2.02 . 4.01.05 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
16.025.000,00
16.025.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
17.124.000,00
1.05 . 4.01.05 . 00 . 20
17.124.000,00 0,00 100,00
17.124.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.05 . 00 . 20 . 11
17.124.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.05 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
17.124.000,00
17.124.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
16.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 30
16.500.000,00 0,00 100,00
16.500.000,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.05 . 00 . 30 . 27
16.500.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
16.500.000,00
16.500.000,00 0,00 100,00 0,00 Pengembangan Desa Siaga
4.01 . 4.01.05 . 00 . 30 . 56 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 30 . 56 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (24.810.870.739,00) (23.797.554.719,00)
1.013.316.020,00 95,92
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 06 Kecamatan Pangkalan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
3.577.550.541,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 00 . 5
2.999.991.736,00 (577.558.805,00) 83,86 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.750.050.541,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
2.172.491.736,00 (577.558.805,00) 79,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
2.750.050.541,00 (577.558.805,00)
2.172.491.736,00 79,00 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
827.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
827.500.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
242.519.100,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01
242.519.100,00 0,00 100,00
2.424.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 01
2.424.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.424.000,00
2.424.000,00 0,00 100,00
36.900.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 02
36.900.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
36.900.000,00
36.900.000,00 0,00 100,00
7.422.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 03
7.422.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.422.000,00
7.422.000,00 0,00 100,00
15.500.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 10
15.500.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.500.000,00
15.500.000,00 0,00 100,00
10.879.300,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 11
10.879.300,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.879.300,00
10.879.300,00 0,00 100,00
6.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 12
6.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00
6.000.000,00 0,00 100,00
74.951.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 14
74.951.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
74.951.000,00
74.951.000,00 0,00 100,00
1.820.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 15
1.820.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.820.000,00
1.820.000,00 0,00 100,00
68.262.800,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 17
68.262.800,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
68.262.800,00
68.262.800,00 0,00 100,00
6.360.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 19
6.360.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.360.000,00
6.360.000,00 0,00 100,00
12.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 20
12.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000,00
12.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
110.097.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 02
110.097.000,00 0,00 100,00
49.417.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.06 . 00 . 02 . 07
49.417.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
49.417.000,00
49.417.000,00 0,00 100,00
60.680.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.06 . 00 . 02 . 24
60.680.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
60.680.000,00
60.680.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
22.444.100,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 06
22.444.100,00 0,00 100,00
22.444.100,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.06 . 00 . 06 . 01
22.444.100,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
22.444.100,00
22.444.100,00 0,00 100,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
382.791.200,00
1.05 . 4.01.06 . 00 . 15
382.791.200,00 0,00 100,00
376.073.200,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
1.05 . 4.01.06 . 00 . 15 . 01
376.073.200,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.06 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
376.073.200,00
376.073.200,00 0,00 100,00
6.718.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.06 . 00 . 15 . 14
6.718.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.06 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.718.000,00
6.718.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
8.000.000,00
2.07 . 4.01.06 . 00 . 15
8.000.000,00 0,00 100,00
8.000.000,00 Musrenbang Kecamatan
2.07 . 4.01.06 . 00 . 15 . 06
8.000.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.06 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
8.000.000,00
8.000.000,00 0,00 100,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan
24.998.600,00
1.05 . 4.01.06 . 00 . 17
24.998.600,00 0,00 100,00
24.998.600,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.06 . 00 . 17 . 08
24.998.600,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.06 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
1.100.000,00
1.100.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.06 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
23.898.600,00
23.898.600,00 0,00 100,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.06 . 00 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 07 Kecamatan Telukjambe Timur KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
3.938.444.976,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 00 . 5
3.526.613.951,00 (411.831.025,00) 89,54 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.088.634.976,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
2.682.952.857,00 (405.682.119,00) 86,87
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
3.088.634.976,00 (405.682.119,00)
2.682.952.857,00 86,87 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
849.810.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
843.661.094,00 (6.148.906,00) 99,28 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
163.742.500,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01
162.759.294,00 (983.206,00) 99,40
4.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 01
4.200.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.200.000,00
4.200.000,00 0,00 100,00
27.649.500,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 02
26.666.294,00 (983.206,00) 96,44
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
27.649.500,00
26.666.294,00 (983.206,00) 96,44
6.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 08
6.400.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.400.000,00
6.400.000,00 0,00 100,00
12.772.400,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 09
12.772.400,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.772.400,00
12.772.400,00 0,00 100,00
21.851.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 10
21.851.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
21.851.000,00
21.851.000,00 0,00 100,00
13.888.800,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 11
13.888.800,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
13.888.800,00
13.888.800,00 0,00 100,00
6.113.300,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 12
6.113.300,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.113.300,00
6.113.300,00 0,00 100,00
38.402.900,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 14
38.402.900,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
38.402.900,00
38.402.900,00 0,00 100,00
32.464.600,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 17
32.464.600,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
32.464.600,00
32.464.600,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
177.683.300,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 02
177.057.600,00 (625.700,00) 99,65
81.114.800,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.07 . 00 . 02 . 07
81.114.800,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
81.114.800,00
81.114.800,00 0,00 100,00
42.613.700,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.07 . 00 . 02 . 22
42.613.700,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
42.613.700,00
42.613.700,00 0,00 100,00
53.954.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.07 . 00 . 02 . 24
53.329.100,00 (625.700,00) 98,84
4.01 . 4.01.07 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
53.954.800,00
53.329.100,00 (625.700,00) 98,84 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.359.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 06
8.359.000,00 0,00 100,00
8.359.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.07 . 00 . 06 . 01
8.359.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
8.359.000,00
8.359.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00
2.16 . 4.01.07 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.07 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.07 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
452.472.800,00
1.05 . 4.01.07 . 00 . 15
452.472.800,00 0,00 100,00
444.874.800,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.07 . 00 . 15 . 05
444.874.800,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.07 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
444.874.800,00
444.874.800,00 0,00 100,00
7.598.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.07 . 00 . 15 . 14
7.598.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.07 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.598.000,00
7.598.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
10.000.000,00
2.07 . 4.01.07 . 00 . 15
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Musrenbang Kecamatan
2.07 . 4.01.07 . 00 . 15 . 06
10.000.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.07 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00
1.06 . 4.01.07 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.07 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.07 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.07 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.06 . 4.01.07 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan
9.765.400,00
1.05 . 4.01.07 . 00 . 17
9.765.400,00 0,00 100,00
9.765.400,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.07 . 00 . 17 . 08
9.765.400,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.07 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.765.400,00
9.765.400,00 0,00 100,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.07 . 00 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00
1.05 . 4.01.07 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
10.000.000,00
2.02 . 4.01.07 . 00 . 18
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.07 . 00 . 18 . 01
10.000.000,00 0,00 100,00
2.02 . 4.01.07 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00
2.13 . 4.01.07 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB)
2.13 . 4.01.07 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.07 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
7.747.000,00
1.05 . 4.01.07 . 00 . 20
7.747.000,00 0,00 100,00
7.747.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.07 . 00 . 20 . 11
7.747.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.07 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.747.000,00
7.747.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
10.040.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 30
5.500.000,00 (4.540.000,00) 54,78
10.040.000,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.07 . 00 . 30 . 27
5.500.000,00 (4.540.000,00) 54,78
4.01 . 4.01.07 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.040.000,00
5.500.000,00 (4.540.000,00) 54,78 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling
4.01 . 4.01.07 . 00 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.938.444.976,00) (3.526.613.951,00)
411.831.025,00 89,54
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 08 Kecamatan Ciampel KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
3.730.188.018,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 00 . 5
3.341.313.763,00 (388.874.255,00) 89,57 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.807.860.518,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
2.419.185.463,00 (388.675.055,00) 86,16
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
2.807.860.518,00 (388.675.055,00)
2.419.185.463,00 86,16 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
922.327.500,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
922.128.300,00 (199.200,00) 99,98 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
234.505.900,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01
234.311.300,00 (194.600,00) 99,92
3.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 01
3.500.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.500.000,00
3.500.000,00 0,00 100,00
35.775.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 02
35.580.400,00 (194.600,00) 99,46
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
35.775.000,00
35.580.400,00 (194.600,00) 99,46
4.237.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 09
4.237.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.237.000,00
4.237.000,00 0,00 100,00
52.856.700,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 10
52.856.700,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
52.856.700,00
52.856.700,00 0,00 100,00
6.003.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 11
6.003.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.003.000,00
6.003.000,00 0,00 100,00
11.272.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 12
11.272.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
11.272.000,00
11.272.000,00 0,00 100,00
80.862.200,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 14
80.862.200,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
80.862.200,00
80.862.200,00 0,00 100,00
40.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 17
40.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00
40.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
73.713.600,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 02
73.709.000,00 (4.600,00) 99,99
12.105.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.08 . 00 . 02 . 22
12.105.600,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.105.600,00
12.105.600,00 0,00 100,00
61.608.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.08 . 00 . 02 . 24
61.603.400,00 (4.600,00) 99,99
4.01 . 4.01.08 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
61.608.000,00
61.603.400,00 (4.600,00) 99,99 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 06
5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.08 . 00 . 06 . 01
5.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00
2.16 . 4.01.08 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.08 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.08 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
400.108.000,00
1.05 . 4.01.08 . 00 . 15
400.108.000,00 0,00 100,00
370.108.000,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
1.05 . 4.01.08 . 00 . 15 . 01
370.108.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.08 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
370.108.000,00
370.108.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.08 . 00 . 15 . 14
10.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.08 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Desk Pilkada
1.05 . 4.01.08 . 00 . 15 . 27
20.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.08 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
5.000.000,00
2.07 . 4.01.08 . 00 . 15
5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan
2.07 . 4.01.08 . 00 . 15 . 04
5.000.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.08 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00
1.06 . 4.01.08 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.08 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.08 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.08 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.08 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program pengembangan wawasan kebangsaan
105.000.000,00
1.05 . 4.01.08 . 00 . 17
105.000.000,00 0,00 100,00
60.000.000,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.08 . 00 . 17 . 08
60.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.08 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00
60.000.000,00 0,00 100,00
45.000.000,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.08 . 00 . 17 . 09
45.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.08 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
45.000.000,00
45.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
4.000.000,00
2.07 . 4.01.08 . 00 . 17
4.000.000,00 0,00 100,00
4.000.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 4.01.08 . 00 . 17 . 02
4.000.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.08 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00
4.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
15.000.000,00
2.02 . 4.01.08 . 00 . 18
15.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.08 . 00 . 18 . 01
15.000.000,00 0,00 100,00
2.02 . 4.01.08 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00
2.13 . 4.01.08 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB)
2.13 . 4.01.08 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.08 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
10.000.000,00
1.05 . 4.01.08 . 00 . 20
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.08 . 00 . 20 . 11
10.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.08 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
10.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 30
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.08 . 00 . 30 . 27
10.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan
60.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 32
60.000.000,00 0,00 100,00
60.000.000,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling
4.01 . 4.01.08 . 00 . 32 . 05
60.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00
60.000.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.730.188.018,00) (3.341.313.763,00)
388.874.255,00 89,57
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 Kecamatan Klari KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
4.633.026.858,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 00 . 5
3.768.262.202,00 (864.764.656,00) 81,33 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.406.569.358,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
2.620.130.302,00 (786.439.056,00) 76,91
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
3.406.569.358,00 (786.439.056,00)
2.620.130.302,00 76,91 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
1.226.457.500,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
1.148.131.900,00 (78.325.600,00) 93,61 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
308.614.300,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01
274.343.200,00 (34.271.100,00) 88,90
4.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 01
4.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00
4.000.000,00 0,00 100,00
66.753.800,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 02
36.192.700,00 (30.561.100,00) 54,22
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
66.753.800,00
36.192.700,00 (30.561.100,00) 54,22
20.600.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 03
20.600.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.600.000,00
20.600.000,00 0,00 100,00
19.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 08
19.200.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
19.200.000,00
19.200.000,00 0,00 100,00
34.116.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 10
34.116.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
34.116.000,00
34.116.000,00 0,00 100,00
21.888.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 11
21.888.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
21.888.000,00
21.888.000,00 0,00 100,00
6.275.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 12
6.275.500,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.275.500,00
6.275.500,00 0,00 100,00
56.116.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 14
56.116.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
56.116.000,00
56.116.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.560.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 15
1.560.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.560.000,00
1.560.000,00 0,00 100,00
58.560.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 17
58.560.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
58.560.000,00
58.560.000,00 0,00 100,00
4.485.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 18
775.000,00 (3.710.000,00) 17,28
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.485.000,00
775.000,00 (3.710.000,00) 17,28
15.060.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 19
15.060.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.060.000,00
15.060.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
255.889.200,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 02
219.034.700,00 (36.854.500,00) 85,60
134.306.600,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.09 . 00 . 02 . 07
121.765.100,00 (12.541.500,00) 90,66
4.01 . 4.01.09 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
134.306.600,00
121.765.100,00 (12.541.500,00) 90,66
21.963.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.09 . 00 . 02 . 22
21.963.600,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
21.963.600,00
21.963.600,00 0,00 100,00
99.619.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.09 . 00 . 02 . 24
75.306.000,00 (24.313.000,00) 75,59
4.01 . 4.01.09 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
99.619.000,00
75.306.000,00 (24.313.000,00) 75,59 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
14.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 06
14.000.000,00 0,00 100,00
14.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.09 . 00 . 06 . 01
14.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
6.912.000,00
6.912.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.088.000,00
7.088.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan
5.000.000,00
2.06 . 4.01.09 . 00 . 15
5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
2.06 . 4.01.09 . 00 . 15 . 07
5.000.000,00 0,00 100,00
2.06 . 4.01.09 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00
2.16 . 4.01.09 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.09 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.09 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
576.468.000,00
1.05 . 4.01.09 . 00 . 15
569.268.000,00 (7.200.000,00) 98,75
475.800.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.05 . 4.01.09 . 00 . 15 . 03
468.600.000,00 (7.200.000,00) 98,49
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.05 . 4.01.09 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
475.800.000,00
468.600.000,00 (7.200.000,00) 98,49
95.668.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.09 . 00 . 15 . 05
95.668.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.09 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
450.000,00
450.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.09 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
95.218.000,00
95.218.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.09 . 00 . 15 . 14
5.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.09 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
11.486.000,00
2.07 . 4.01.09 . 00 . 15
11.486.000,00 0,00 100,00
11.486.000,00 Musrenbang Kecamatan
2.07 . 4.01.09 . 00 . 15 . 06
11.486.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.09 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
11.486.000,00
11.486.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00
1.06 . 4.01.09 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.09 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.09 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.09 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.09 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan
15.000.000,00
1.05 . 4.01.09 . 00 . 17
15.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.09 . 00 . 17 . 08
15.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.09 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.09 . 00 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00
1.05 . 4.01.09 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
14.000.000,00
2.02 . 4.01.09 . 00 . 18
14.000.000,00 0,00 100,00
14.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.09 . 00 . 18 . 01
14.000.000,00 0,00 100,00
2.02 . 4.01.09 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
14.000.000,00
14.000.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00
2.13 . 4.01.09 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB)
2.13 . 4.01.09 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.09 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
6.000.000,00
1.05 . 4.01.09 . 00 . 20
6.000.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.09 . 00 . 20 . 11
6.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.09 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00
6.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 Kecamatan Rengasdengklok KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
4.467.962.619,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 00 . 5
3.836.809.816,00 (631.152.803,00) 85,87 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.563.987.619,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
2.932.834.816,00 (631.152.803,00) 82,29
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
3.563.987.619,00 (631.152.803,00)
2.932.834.816,00 82,29 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
903.975.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
903.975.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
155.922.750,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01
155.922.750,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 01
2.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00
2.000.000,00 0,00 100,00
26.499.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 02
26.499.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
26.499.000,00
26.499.000,00 0,00 100,00
7.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 08
7.200.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.200.000,00
7.200.000,00 0,00 100,00
15.256.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 10
15.256.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.256.000,00
15.256.000,00 0,00 100,00
7.016.450,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 11
7.016.450,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.016.450,00
7.016.450,00 0,00 100,00
40.766.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 14
40.766.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
40.766.000,00
40.766.000,00 0,00 100,00
57.185.300,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 17
57.185.300,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
57.185.300,00
57.185.300,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
163.546.200,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 02
163.546.200,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
90.261.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.10 . 00 . 02 . 07
90.261.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
90.261.000,00
90.261.000,00 0,00 100,00
10.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.10 . 00 . 02 . 22
10.800.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.800.000,00
10.800.000,00 0,00 100,00
62.485.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.10 . 00 . 02 . 24
62.485.200,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
62.485.200,00
62.485.200,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
17.900.800,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 06
17.900.800,00 0,00 100,00
17.900.800,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.10 . 00 . 06 . 01
17.900.800,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
17.900.800,00
17.900.800,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya
3.500.000,00
2.16 . 4.01.10 . 00 . 15
3.500.000,00 0,00 100,00
3.500.000,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.10 . 00 . 15 . 06
3.500.000,00 0,00 100,00
2.16 . 4.01.10 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.500.000,00
3.500.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
443.308.000,00
1.05 . 4.01.10 . 00 . 15
443.308.000,00 0,00 100,00
397.888.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.10 . 00 . 15 . 05
397.888.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.10 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
397.888.000,00
397.888.000,00 0,00 100,00
10.770.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.10 . 00 . 15 . 14
10.770.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.10 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.770.000,00
10.770.000,00 0,00 100,00
34.650.000,00 Piket Jaga Trantibum dan Aset Pemda
1.05 . 4.01.10 . 00 . 15 . 28
34.650.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.10 . 00 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
34.650.000,00
34.650.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
16.623.800,00
2.07 . 4.01.10 . 00 . 15
16.623.800,00 0,00 100,00
9.126.000,00 Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan
2.07 . 4.01.10 . 00 . 15 . 04
9.126.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.10 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.126.000,00
9.126.000,00 0,00 100,00
7.497.800,00 Musrenbang Kecamatan
2.07 . 4.01.10 . 00 . 15 . 06
7.497.800,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.10 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.497.800,00
7.497.800,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00
1.06 . 4.01.10 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.10 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.10 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.10 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 11 Kecamatan Kutawaluya KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
3.958.688.341,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 00 . 5
3.723.378.934,00 (235.309.407,00) 94,06 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.044.688.341,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
2.815.468.696,00 (229.219.645,00) 92,47
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
3.044.688.341,00 (229.219.645,00)
2.815.468.696,00 92,47 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
914.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
907.910.238,00 (6.089.762,00) 99,33 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
163.823.600,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01
160.194.938,00 (3.628.662,00) 97,79
900.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 01
900.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
900.000,00
900.000,00 0,00 100,00
30.300.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 02
26.992.838,00 (3.307.162,00) 89,09
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
30.300.000,00
26.992.838,00 (3.307.162,00) 89,09
4.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 08
4.800.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.800.000,00
4.800.000,00 0,00 100,00
8.400.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 09
8.400.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
8.400.000,00
8.400.000,00 0,00 100,00
26.486.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 10
26.486.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
26.486.000,00
26.486.000,00 0,00 100,00
8.780.400,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 11
8.697.900,00 (82.500,00) 99,06
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
8.780.400,00
8.697.900,00 (82.500,00) 99,06
2.385.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 12
2.385.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.385.000,00
2.385.000,00 0,00 100,00
47.172.200,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 14
46.933.200,00 (239.000,00) 99,49
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
47.172.200,00
46.933.200,00 (239.000,00) 99,49
34.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 17
34.600.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
34.600.000,00
34.600.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
141.532.500,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 02
139.397.300,00 (2.135.200,00) 98,49
30.386.700,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.11 . 00 . 02 . 07
30.386.700,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
30.386.700,00
30.386.700,00 0,00 100,00
68.531.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.11 . 00 . 02 . 22
68.531.800,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
68.531.800,00
68.531.800,00 0,00 100,00
42.614.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.11 . 00 . 02 . 24
40.478.800,00 (2.135.200,00) 94,99
4.01 . 4.01.11 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
42.614.000,00
40.478.800,00 (2.135.200,00) 94,99 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
532.068.000,00
1.05 . 4.01.11 . 00 . 15
532.068.000,00 0,00 100,00
526.968.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.11 . 00 . 15 . 05
526.968.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.11 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
526.968.000,00
526.968.000,00 0,00 100,00
5.100.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.11 . 00 . 15 . 14
5.100.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.11 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.100.000,00
5.100.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
10.000.000,00
2.07 . 4.01.11 . 00 . 15
10.000.000,00 0,00 100,00
4.400.000,00 Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan
2.07 . 4.01.11 . 00 . 15 . 04
4.400.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.11 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.400.000,00
4.400.000,00 0,00 100,00
5.600.000,00 Musrenbang Kecamatan
2.07 . 4.01.11 . 00 . 15 . 06
5.600.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.11 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.600.000,00
5.600.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00
1.06 . 4.01.11 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.11 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.11 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.11 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.11 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00
2.16 . 4.01.11 . 00 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.11 . 00 . 17 . 13 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.11 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan
35.872.500,00
1.05 . 4.01.11 . 00 . 17
35.546.600,00 (325.900,00) 99,09
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 12 Kecamatan Batujaya KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
3.744.836.857,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 00 . 5
3.286.943.566,00 (457.893.291,00) 87,77 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.905.746.857,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
2.447.853.566,00 (457.893.291,00) 84,24
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
2.905.746.857,00 (457.893.291,00)
2.447.853.566,00 84,24 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
839.090.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
839.090.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
148.569.150,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01
148.569.150,00 0,00 100,00
3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 01
3.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00
3.000.000,00 0,00 100,00
7.999.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 02
7.999.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.999.000,00
7.999.000,00 0,00 100,00
8.082.800,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 03
8.082.800,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
8.082.800,00
8.082.800,00 0,00 100,00
16.658.200,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 09
16.658.200,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
16.658.200,00
16.658.200,00 0,00 100,00
17.518.100,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 10
17.518.100,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
17.518.100,00
17.518.100,00 0,00 100,00
5.662.750,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 11
5.662.750,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.662.750,00
5.662.750,00 0,00 100,00
4.698.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 12
4.698.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.698.000,00
4.698.000,00 0,00 100,00
44.650.300,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 14
44.650.300,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
44.650.300,00
44.650.300,00 0,00 100,00
35.450.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 17
35.450.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
35.450.000,00
35.450.000,00 0,00 100,00
4.850.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 37
4.850.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.850.000,00
4.850.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
44.467.700,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 02
44.467.700,00 0,00 100,00
10.995.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.12 . 00 . 02 . 22
10.995.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.995.000,00
10.995.000,00 0,00 100,00
33.472.700,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.12 . 00 . 02 . 24
33.472.700,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
33.472.700,00
33.472.700,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 06
7.000.000,00 0,00 100,00
7.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.12 . 00 . 06 . 01
7.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000,00
7.000.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00
2.16 . 4.01.12 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.12 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.12 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
465.668.000,00
1.05 . 4.01.12 . 00 . 15
465.668.000,00 0,00 100,00
465.668.000,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
1.05 . 4.01.12 . 00 . 15 . 01
465.668.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.12 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
465.668.000,00
465.668.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
35.000.000,00
1.06 . 4.01.12 . 00 . 16
35.000.000,00 0,00 100,00
35.000.000,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.12 . 00 . 16 . 41
35.000.000,00 0,00 100,00
1.06 . 4.01.12 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00
35.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.12 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.12 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan
73.003.150,00
1.05 . 4.01.12 . 00 . 17
73.003.150,00 0,00 100,00
40.203.150,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.12 . 00 . 17 . 08
40.203.150,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.12 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
40.203.150,00
40.203.150,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
32.800.000,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.12 . 00 . 17 . 09
32.800.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.12 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
32.800.000,00
32.800.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
5.780.000,00
2.07 . 4.01.12 . 00 . 17
5.780.000,00 0,00 100,00
5.780.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 4.01.12 . 00 . 17 . 02
5.780.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.12 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.780.000,00
5.780.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
10.000.000,00
2.02 . 4.01.12 . 00 . 18
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.12 . 00 . 18 . 01
10.000.000,00 0,00 100,00
2.02 . 4.01.12 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
8.744.000,00
1.05 . 4.01.12 . 00 . 20
8.744.000,00 0,00 100,00
8.744.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.12 . 00 . 20 . 11
8.744.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.12 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
8.744.000,00
8.744.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan
20.000.000,00
1.05 . 4.01.12 . 00 . 21
20.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Sinergitas Penyelenggaraan Pilkada
1.05 . 4.01.12 . 00 . 21 . 29
20.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.12 . 00 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
20.858.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 30
20.858.000,00 0,00 100,00
20.858.000,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.12 . 00 . 30 . 27
20.858.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.858.000,00
20.858.000,00 0,00 100,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling
4.01 . 4.01.12 . 00 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.744.836.857,00) (3.286.943.566,00)
457.893.291,00 87,77
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 13 Kecamatan Tirtajaya KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
3.860.499.253,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 00 . 5
3.483.874.246,00 (376.625.007,00) 90,24 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.848.924.253,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
2.472.588.346,00 (376.335.907,00) 86,79
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
2.848.924.253,00 (376.335.907,00)
2.472.588.346,00 86,79 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
1.011.575.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
1.011.285.900,00 (289.100,00) 99,97 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
235.464.850,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01
235.464.850,00 0,00 100,00
11.860.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 01
11.860.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
11.860.000,00
11.860.000,00 0,00 100,00
33.374.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 02
33.374.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
33.374.000,00
33.374.000,00 0,00 100,00
12.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 08
12.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000,00
12.000.000,00 0,00 100,00
13.993.400,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 09
13.993.400,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
13.993.400,00
13.993.400,00 0,00 100,00
30.355.500,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 10
30.355.500,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
30.355.500,00
30.355.500,00 0,00 100,00
18.114.950,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 11
18.114.950,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
18.114.950,00
18.114.950,00 0,00 100,00
15.100.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 12
15.100.500,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.100.500,00
15.100.500,00 0,00 100,00
34.887.500,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 14
34.887.500,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
29.508.600,00
29.508.600,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
5.378.900,00
5.378.900,00 0,00 100,00
8.419.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 15
8.419.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.466.000,00
1.466.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
6.953.000,00
6.953.000,00 0,00 100,00
57.360.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 17
57.360.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
57.360.000,00
57.360.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100.749.450,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 02
100.710.350,00 (39.100,00) 99,96
47.578.400,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.13 . 00 . 02 . 07
47.578.400,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.999.000,00
1.999.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
45.579.400,00
45.579.400,00 0,00 100,00
40.559.450,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.13 . 00 . 02 . 24
40.520.350,00 (39.100,00) 99,90
4.01 . 4.01.13 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
40.559.450,00
40.520.350,00 (39.100,00) 99,90
12.611.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4.01 . 4.01.13 . 00 . 02 . 28
12.611.600,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.611.600,00
12.611.600,00 0,00 100,00 Program peningkatan disiplin aparatur
6.724.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 03
6.724.000,00 0,00 100,00
4.724.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4.01 . 4.01.13 . 00 . 03 . 05
4.724.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.724.000,00
4.724.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga
4.01 . 4.01.13 . 00 . 03 . 06
2.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00
2.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
13.150.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 06
13.150.000,00 0,00 100,00
13.150.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.13 . 00 . 06 . 01
13.150.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
13.150.000,00
13.150.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya
15.703.400,00
2.16 . 4.01.13 . 00 . 15
15.703.400,00 0,00 100,00
15.703.400,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.13 . 00 . 15 . 06
15.703.400,00 0,00 100,00
2.16 . 4.01.13 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.703.400,00
15.703.400,00 0,00 100,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
500.173.500,00
1.05 . 4.01.13 . 00 . 15
499.923.500,00 (250.000,00) 99,95
496.173.500,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.13 . 00 . 15 . 05
495.923.500,00 (250.000,00) 99,95
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.05 . 4.01.13 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
496.173.500,00
495.923.500,00 (250.000,00) 99,95
4.000.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.13 . 00 . 15 . 14
4.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.13 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00
4.000.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00
1.06 . 4.01.13 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.13 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.13 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.13 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.13 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan
20.000.000,00
2.13 . 4.01.13 . 00 . 16
20.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Pengembangan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan
2.13 . 4.01.13 . 00 . 16 . 07
20.000.000,00 0,00 100,00
2.13 . 4.01.13 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00 100,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan
61.019.500,00
1.05 . 4.01.13 . 00 . 17
61.019.500,00 0,00 100,00
42.816.800,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.13 . 00 . 17 . 08
42.816.800,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.13 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
42.816.800,00
42.816.800,00 0,00 100,00
18.202.700,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.13 . 00 . 17 . 09
18.202.700,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.13 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
18.202.700,00
18.202.700,00 0,00 100,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
5.700.000,00
2.07 . 4.01.13 . 00 . 17
5.700.000,00 0,00 100,00
5.700.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 4.01.13 . 00 . 17 . 02
5.700.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.13 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.565.000,00
5.565.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.13 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
135.000,00
135.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
6.325.000,00
2.02 . 4.01.13 . 00 . 18
6.325.000,00 0,00 100,00
6.325.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.13 . 00 . 18 . 01
6.325.000,00 0,00 100,00
2.02 . 4.01.13 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.325.000,00
6.325.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
10.000.000,00
1.05 . 4.01.13 . 00 . 20
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.13 . 00 . 20 . 11
10.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.13 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
20.000.000,00
1.05 . 4.01.13 . 00 . 21
20.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 15 Kecamatan Cibuaya KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
3.876.491.123,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 00 . 5
3.373.182.956,00 (503.308.167,00) 87,02 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.921.494.523,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
2.418.426.356,00 (503.068.167,00) 82,78
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
2.921.494.523,00 (503.068.167,00)
2.418.426.356,00 82,78 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
954.996.600,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
954.756.600,00 (240.000,00) 99,97 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
204.506.250,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01
204.393.250,00 (113.000,00) 99,94
3.359.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 01
3.359.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.359.000,00
3.359.000,00 0,00 100,00
23.297.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 02
23.297.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
23.297.000,00
23.297.000,00 0,00 100,00
1.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 08
1.600.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.600.000,00
1.600.000,00 0,00 100,00
3.124.400,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 09
3.124.400,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.124.400,00
3.124.400,00 0,00 100,00
32.747.200,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 10
32.747.200,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
32.747.200,00
32.747.200,00 0,00 100,00
12.311.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 11
12.198.000,00 (113.000,00) 99,08
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.311.000,00
12.198.000,00 (113.000,00) 99,08
7.810.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 12
7.810.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.810.000,00
7.810.000,00 0,00 100,00
55.927.350,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 14
55.927.350,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
55.927.350,00
55.927.350,00 0,00 100,00
38.330.300,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 17
38.330.300,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
38.330.300,00
38.330.300,00 0,00 100,00
26.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 20
26.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
26.000.000,00
26.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100.149.300,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 02
100.149.300,00 0,00 100,00
48.784.900,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.15 . 00 . 02 . 07
48.784.900,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
48.784.900,00
48.784.900,00 0,00 100,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.15 . 00 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
51.364.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.15 . 00 . 02 . 24
51.364.400,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
51.364.400,00
51.364.400,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.410.600,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 06
5.410.600,00 0,00 100,00
5.410.600,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.15 . 00 . 06 . 01
5.410.600,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.410.600,00
5.410.600,00 0,00 100,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
519.430.450,00
1.05 . 4.01.15 . 00 . 15
519.430.450,00 0,00 100,00
508.059.250,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.15 . 00 . 15 . 05
508.059.250,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.15 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
508.059.250,00
508.059.250,00 0,00 100,00
11.371.200,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.15 . 00 . 15 . 14
11.371.200,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.15 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.601.200,00
10.601.200,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.15 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
770.000,00
770.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
12.307.600,00
2.07 . 4.01.15 . 00 . 15
12.307.600,00 0,00 100,00
12.307.600,00 Musrenbang Kecamatan
2.07 . 4.01.15 . 00 . 15 . 06
12.307.600,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.15 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.307.600,00
12.307.600,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00
1.06 . 4.01.15 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.15 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.15 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.15 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.06 . 4.01.15 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan
84.367.150,00
1.05 . 4.01.15 . 00 . 17
84.367.150,00 0,00 100,00
28.850.200,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.15 . 00 . 17 . 08
28.850.200,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.15 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
28.850.200,00
28.850.200,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.15 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
55.516.950,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.15 . 00 . 17 . 09
55.516.950,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.15 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
55.516.950,00
55.516.950,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
12.445.250,00
2.02 . 4.01.15 . 00 . 18
12.445.250,00 0,00 100,00
12.445.250,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.15 . 00 . 18 . 01
12.445.250,00 0,00 100,00
2.02 . 4.01.15 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.445.250,00
12.445.250,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00
2.13 . 4.01.15 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB)
2.13 . 4.01.15 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.15 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
10.590.000,00
1.05 . 4.01.15 . 00 . 20
10.590.000,00 0,00 100,00
10.590.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.15 . 00 . 20 . 11
10.590.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.15 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.590.000,00
10.590.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
5.790.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 30
5.663.000,00 (127.000,00) 97,81
5.790.000,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.15 . 00 . 30 . 27
5.663.000,00 (127.000,00) 97,81
4.01 . 4.01.15 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.790.000,00
5.663.000,00 (127.000,00) 97,81 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling
4.01 . 4.01.15 . 00 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.876.491.123,00) (3.373.182.956,00)
503.308.167,00 87,02
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 16 Kecamatan Pakisjaya KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
3.707.459.147,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 00 . 5
3.118.028.024,00 (589.431.123,00) 84,10 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.855.344.147,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
2.267.997.874,00 (587.346.273,00) 79,43
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
2.855.344.147,00 (587.346.273,00)
2.267.997.874,00 79,43 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
852.115.000,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
850.030.150,00 (2.084.850,00) 99,76 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
223.910.550,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01
222.874.450,00 (1.036.100,00) 99,54
5.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 01
5.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00 100,00
14.932.200,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 02
14.830.000,00 (102.200,00) 99,32
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
14.932.200,00
14.830.000,00 (102.200,00) 99,32
51.128.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 03
51.010.000,00 (118.000,00) 99,77
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
32.038.000,00
32.010.000,00 (28.000,00) 99,91
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
19.090.000,00
19.000.000,00 (90.000,00) 99,53
8.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 08
7.200.000,00 (800.000,00) 90,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
8.000.000,00
7.200.000,00 (800.000,00) 90,00
30.535.700,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 10
30.535.450,00 (250,00) 100,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
30.535.700,00
30.535.450,00 (250,00) 100,00
12.677.850,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 11
12.668.000,00 (9.850,00) 99,92
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.677.850,00
12.668.000,00 (9.850,00) 99,92
9.174.200,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 12
9.169.000,00 (5.200,00) 99,94
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.174.200,00
9.169.000,00 (5.200,00) 99,94
42.082.600,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 14
42.082.000,00 (600,00) 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
42.082.600,00
42.082.000,00 (600,00) 100,00
46.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 17
46.500.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
46.500.000,00
46.500.000,00 0,00 100,00
2.040.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 18
2.040.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.040.000,00
2.040.000,00 0,00 100,00
1.840.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 19
1.840.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.840.000,00
1.840.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
81.223.300,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 02
81.186.150,00 (37.150,00) 99,95
3.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.16 . 00 . 02 . 07
3.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
3.000.000,00
3.000.000,00 0,00 100,00
45.539.300,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.16 . 00 . 02 . 22
45.502.300,00 (37.000,00) 99,92
4.01 . 4.01.16 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
45.539.300,00
45.502.300,00 (37.000,00) 99,92
32.684.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.16 . 00 . 02 . 24
32.683.850,00 (150,00) 100,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
32.684.000,00
32.683.850,00 (150,00) 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.823.200,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 06
5.823.200,00 0,00 100,00
2.976.200,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.16 . 00 . 06 . 01
2.976.200,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.976.200,00
2.976.200,00 0,00 100,00
2.847.000,00 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD
4.01 . 4.01.16 . 00 . 06 . 05
2.847.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.847.000,00
2.847.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya
6.775.000,00
2.16 . 4.01.16 . 00 . 15
6.775.000,00 0,00 100,00
6.775.000,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.16 . 00 . 15 . 06
6.775.000,00 0,00 100,00
2.16 . 4.01.16 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.775.000,00
6.775.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
392.968.000,00
1.05 . 4.01.16 . 00 . 15
392.968.000,00 0,00 100,00
372.968.000,00 Pembinaan Petugas Keamanan Lingkungan
1.05 . 4.01.16 . 00 . 15 . 15
372.968.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.16 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
372.968.000,00
372.968.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Desk Pilkada
1.05 . 4.01.16 . 00 . 15 . 27
20.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.16 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00
1.06 . 4.01.16 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.16 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.16 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.16 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.16 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan
84.686.450,00
1.05 . 4.01.16 . 00 . 17
83.674.850,00 (1.011.600,00) 98,81
32.586.800,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.16 . 00 . 17 . 08
32.586.800,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.16 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
19.303.200,00
19.303.200,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.16 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
13.283.600,00
13.283.600,00 0,00 100,00
52.099.650,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.16 . 00 . 17 . 09
51.088.050,00 (1.011.600,00) 98,06
1.05 . 4.01.16 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05 . 4.01.16 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
52.099.650,00
51.088.050,00 (1.011.600,00) 98,06 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
5.966.000,00
2.07 . 4.01.16 . 00 . 17
5.966.000,00 0,00 100,00
5.966.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 4.01.16 . 00 . 17 . 02
5.966.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.16 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.966.000,00
5.966.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
8.450.000,00
2.02 . 4.01.16 . 00 . 18
8.450.000,00 0,00 100,00
8.450.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.16 . 00 . 18 . 01
8.450.000,00 0,00 100,00
2.02 . 4.01.16 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
8.450.000,00
8.450.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00
2.13 . 4.01.16 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB)
2.13 . 4.01.16 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.16 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
8.650.000,00
1.05 . 4.01.16 . 00 . 20
8.650.000,00 0,00 100,00
8.650.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.16 . 00 . 20 . 11
8.650.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.16 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
8.650.000,00
8.650.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
33.662.500,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 30
33.662.500,00 0,00 100,00
33.662.500,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.16 . 00 . 30 . 27
33.662.500,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
33.662.500,00
33.662.500,00 0,00 100,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 32 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 Kecamatan Pedes KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
3.177.134.310,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 00 . 5
2.746.963.835,00 (430.170.475,00) 86,46 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.207.164.310,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
1.814.083.894,00 (393.080.416,00) 82,19
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
2.207.164.310,00 (393.080.416,00)
1.814.083.894,00 82,19 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
969.970.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
932.879.941,00 (37.090.059,00) 96,18 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
138.589.200,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01
138.584.591,00 (4.609,00) 100,00
2.401.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 01
2.401.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.401.000,00
2.401.000,00 0,00 100,00
18.958.800,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 02
18.954.191,00 (4.609,00) 99,98
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
18.958.800,00
18.954.191,00 (4.609,00) 99,98
6.800.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 03
6.800.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.800.000,00
6.800.000,00 0,00 100,00
19.612.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 10
19.612.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
19.612.000,00
19.612.000,00 0,00 100,00
13.184.900,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 11
13.184.900,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
13.184.900,00
13.184.900,00 0,00 100,00
2.979.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 12
2.979.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.979.000,00
2.979.000,00 0,00 100,00
40.745.500,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 14
40.745.500,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
40.745.500,00
40.745.500,00 0,00 100,00
31.108.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 17
31.108.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
31.108.000,00
31.108.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
2.800.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 19
2.800.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.800.000,00
2.800.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
120.104.400,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 02
118.518.950,00 (1.585.450,00) 98,68
39.018.300,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.14 . 00 . 02 . 07
39.018.300,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
39.018.300,00
39.018.300,00 0,00 100,00
4.953.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.14 . 00 . 02 . 22
4.953.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.953.000,00
4.953.000,00 0,00 100,00
76.133.100,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.14 . 00 . 02 . 24
74.547.650,00 (1.585.450,00) 97,92
4.01 . 4.01.14 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
76.133.100,00
74.547.650,00 (1.585.450,00) 97,92 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.260.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 06
15.260.000,00 0,00 100,00
15.260.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.14 . 00 . 06 . 01
15.260.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.260.000,00
15.260.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00
2.16 . 4.01.14 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.14 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.14 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
502.916.400,00
1.05 . 4.01.14 . 00 . 15
502.416.400,00 (500.000,00) 99,90
492.914.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.14 . 00 . 15 . 05
492.414.000,00 (500.000,00) 99,90
1.05 . 4.01.14 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
492.914.000,00
492.414.000,00 (500.000,00) 99,90
10.002.400,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.14 . 00 . 15 . 14
10.002.400,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.14 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.002.400,00
10.002.400,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
15.000.000,00
1.06 . 4.01.14 . 00 . 16 0,00 (15.000.000,00) 0,00
15.000.000,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.14 . 00 . 16 . 41 0,00 (15.000.000,00) 0,00
1.06 . 4.01.14 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.14 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.14 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan
110.000.000,00
1.05 . 4.01.14 . 00 . 17
110.000.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.14 . 00 . 17 . 08
50.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.05 . 4.01.14 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00 100,00
60.000.000,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.14 . 00 . 17 . 09
60.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.14 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00
60.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
11.400.000,00
2.02 . 4.01.14 . 00 . 18
11.400.000,00 0,00 100,00
11.400.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.14 . 00 . 18 . 01
11.400.000,00 0,00 100,00
2.02 . 4.01.14 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
11.400.000,00
11.400.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
2.13 . 4.01.14 . 00 . 19 0,00 (20.000.000,00) 0,00
20.000.000,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB)
2.13 . 4.01.14 . 00 . 19 . 10 0,00 (20.000.000,00) 0,00
2.13 . 4.01.14 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
9.500.000,00
1.05 . 4.01.14 . 00 . 20
9.500.000,00 0,00 100,00
9.500.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.14 . 00 . 20 . 11
9.500.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.14 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.500.000,00
9.500.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
27.200.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 30
27.200.000,00 0,00 100,00
12.700.000,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.14 . 00 . 30 . 27
12.700.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.700.000,00
12.700.000,00 0,00 100,00
14.500.000,00 Pengembangan Desa Siaga
4.01 . 4.01.14 . 00 . 30 . 56
14.500.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 30 . 56 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
14.500.000,00
14.500.000,00 0,00 100,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling
4.01 . 4.01.14 . 00 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.177.134.310,00) (2.746.963.835,00)
430.170.475,00 86,46
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 17 Kecamatan Cikampek KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
4.544.998.601,00
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 00 . 5
3.827.983.271,00 (717.015.330,00) 84,22 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.559.944.601,00
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
3.093.089.417,00 (466.855.184,00) 86,89
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
3.559.944.601,00 (466.855.184,00)
3.093.089.417,00 86,89 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
985.054.000,00
4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
734.893.854,00 (250.160.146,00) 74,60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
182.932.100,00
4.01 . 4.01.17 . 00 . 01
160.863.854,00 (22.068.246,00) 87,94
3.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 01
2.310.000,00 (1.190.000,00) 66,00
4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.500.000,00
2.310.000,00 (1.190.000,00) 66,00
47.400.900,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 02
34.251.854,00 (13.149.046,00) 72,26
4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
47.400.900,00
34.251.854,00 (13.149.046,00) 72,26
9.906.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 09
8.700.000,00 (1.206.000,00) 87,83
4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.906.000,00
8.700.000,00 (1.206.000,00) 87,83
25.001.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 10
25.000.000,00 (1.000,00) 100,00
4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
25.001.000,00
25.000.000,00 (1.000,00) 100,00
10.498.400,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 11
10.050.000,00 (448.400,00) 95,73
4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.498.400,00
10.050.000,00 (448.400,00) 95,73
9.198.800,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 12
9.140.000,00 (58.800,00) 99,36
4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.198.800,00
9.140.000,00 (58.800,00) 99,36
47.415.500,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 14
47.412.000,00 (3.500,00) 99,99
4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
47.415.500,00
47.412.000,00 (3.500,00) 99,99
30.011.500,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 17
24.000.000,00 (6.011.500,00) 79,97
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
30.011.500,00
24.000.000,00 (6.011.500,00) 79,97 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
60.412.900,00
4.01 . 4.01.17 . 00 . 02
47.732.000,00 (12.680.900,00) 79,01
7.482.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
4.01 . 4.01.17 . 00 . 02 . 09
7.482.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.17 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
7.482.000,00
7.482.000,00 0,00 100,00
13.007.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.17 . 00 . 02 . 22
11.500.000,00 (1.507.200,00) 88,41
4.01 . 4.01.17 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
11.507.200,00
11.500.000,00 (7.200,00) 99,94
4.01 . 4.01.17 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00
39.923.700,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.17 . 00 . 02 . 24
28.750.000,00 (11.173.700,00) 72,01
4.01 . 4.01.17 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
39.923.700,00
28.750.000,00 (11.173.700,00) 72,01 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.580.000,00
4.01 . 4.01.17 . 00 . 06 0,00 (1.580.000,00) 0,00
1.580.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.17 . 00 . 06 . 01 0,00 (1.580.000,00) 0,00
4.01 . 4.01.17 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.580.000,00 0,00 (1.580.000,00) 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya
18.210.100,00
2.16 . 4.01.17 . 00 . 15 0,00 (18.210.100,00) 0,00
18.210.100,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.17 . 00 . 15 . 06 0,00 (18.210.100,00) 0,00
2.16 . 4.01.17 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
18.210.100,00 0,00 (18.210.100,00) 0,00
2.16 . 4.01.17 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
479.358.000,00
1.05 . 4.01.17 . 00 . 15
450.408.000,00 (28.950.000,00) 93,96
469.368.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.17 . 00 . 15 . 05
442.168.000,00 (27.200.000,00) 94,20
1.05 . 4.01.17 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
469.368.000,00
442.168.000,00 (27.200.000,00) 94,20
9.990.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.17 . 00 . 15 . 14
8.240.000,00 (1.750.000,00) 82,48
1.05 . 4.01.17 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.990.000,00
8.240.000,00 (1.750.000,00) 82,48 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
14.999.800,00
1.06 . 4.01.17 . 00 . 16 0,00 (14.999.800,00) 0,00
14.999.800,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.17 . 00 . 16 . 41 0,00 (14.999.800,00) 0,00
1.06 . 4.01.17 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
14.999.800,00 0,00 (14.999.800,00) 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.17 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.17 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan
111.823.900,00
1.05 . 4.01.17 . 00 . 17 0,00 (111.823.900,00) 0,00
42.099.800,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.17 . 00 . 17 . 08 0,00 (42.099.800,00) 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.05 . 4.01.17 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
41.994.800,00 0,00 (41.994.800,00) 0,00
1.05 . 4.01.17 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
105.000,00 0,00 (105.000,00) 0,00
69.724.100,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.17 . 00 . 17 . 09 0,00 (69.724.100,00) 0,00
1.05 . 4.01.17 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
69.724.100,00 0,00 (69.724.100,00) 0,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
7.000.000,00
2.07 . 4.01.17 . 00 . 17
7.000.000,00 0,00 100,00
7.000.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 4.01.17 . 00 . 17 . 02
7.000.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.17 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000,00
7.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
13.050.000,00
2.02 . 4.01.17 . 00 . 18
13.050.000,00 0,00 100,00
13.050.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.17 . 00 . 18 . 01
13.050.000,00 0,00 100,00
2.02 . 4.01.17 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
13.050.000,00
13.050.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
19.993.800,00
2.13 . 4.01.17 . 00 . 19 0,00 (19.993.800,00) 0,00
19.993.800,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB)
2.13 . 4.01.17 . 00 . 19 . 10 0,00 (19.993.800,00) 0,00
2.13 . 4.01.17 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
19.993.800,00 0,00 (19.993.800,00) 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
10.000.000,00
1.05 . 4.01.17 . 00 . 20 0,00 (10.000.000,00) 0,00
10.000.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.17 . 00 . 20 . 11 0,00 (10.000.000,00) 0,00
1.05 . 4.01.17 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
25.685.000,00
4.01 . 4.01.17 . 00 . 30
15.840.000,00 (9.845.000,00) 61,67
25.685.000,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.17 . 00 . 30 . 27
15.840.000,00 (9.845.000,00) 61,67
4.01 . 4.01.17 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
25.685.000,00
15.840.000,00 (9.845.000,00) 61,67 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan
40.008.400,00
4.01 . 4.01.17 . 00 . 32
40.000.000,00 (8.400,00) 99,98
40.008.400,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling
4.01 . 4.01.17 . 00 . 32 . 05
40.000.000,00 (8.400,00) 99,98
4.01 . 4.01.17 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
40.008.400,00
40.000.000,00 (8.400,00) 99,98 SURPLUS / (DEFISIT) (4.544.998.601,00) (3.827.983.271,00)
717.015.330,00 84,22
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 Kecamatan Jatisari KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
4.984.830.144,00
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 00 . 5
4.590.948.930,00 (393.881.214,00) 92,10 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.983.881.144,00
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
3.608.711.680,00 (375.169.464,00) 90,58
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
3.983.881.144,00 (375.169.464,00)
3.608.711.680,00 90,58 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
1.000.949.000,00
4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
982.237.250,00 (18.711.750,00) 98,13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
266.305.900,00
4.01 . 4.01.18 . 00 . 01
259.413.350,00 (6.892.550,00) 97,41
3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 01
2.640.000,00 (360.000,00) 88,00
4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00
2.640.000,00 (360.000,00) 88,00
42.982.500,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 02
37.314.800,00 (5.667.700,00) 86,81
4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
42.982.500,00
37.314.800,00 (5.667.700,00) 86,81
11.897.600,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 03
11.897.600,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
11.897.600,00
11.897.600,00 0,00 100,00
28.864.900,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 10
28.000.050,00 (864.850,00) 97,00
4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
28.864.900,00
28.000.050,00 (864.850,00) 97,00
8.099.750,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 11
8.099.750,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
8.099.750,00
8.099.750,00 0,00 100,00
8.213.450,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 12
8.213.450,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
8.213.450,00
8.213.450,00 0,00 100,00
115.432.700,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 14
115.432.700,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
115.432.700,00
115.432.700,00 0,00 100,00
29.815.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 17
29.815.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
29.815.000,00
29.815.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
18.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 20
18.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
18.000.000,00
18.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
103.713.500,00
4.01 . 4.01.18 . 00 . 02
102.201.300,00 (1.512.200,00) 98,54
30.364.700,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.18 . 00 . 02 . 07
30.364.700,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.18 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
30.364.700,00
30.364.700,00 0,00 100,00
55.397.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.18 . 00 . 02 . 24
53.885.400,00 (1.512.200,00) 97,27
4.01 . 4.01.18 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
55.397.600,00
53.885.400,00 (1.512.200,00) 97,27
17.951.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.18 . 00 . 02 . 26
17.951.200,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.18 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
17.951.200,00
17.951.200,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.276.000,00
4.01 . 4.01.18 . 00 . 06
1.276.000,00 0,00 100,00
1.276.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.18 . 00 . 06 . 01
1.276.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.18 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.276.000,00
1.276.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00
2.16 . 4.01.18 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.18 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.18 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
579.709.200,00
1.05 . 4.01.18 . 00 . 15
569.629.200,00 (10.080.000,00) 98,26
574.528.000,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
1.05 . 4.01.18 . 00 . 15 . 01
564.448.000,00 (10.080.000,00) 98,25
1.05 . 4.01.18 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
574.528.000,00
564.448.000,00 (10.080.000,00) 98,25
5.181.200,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.18 . 00 . 15 . 14
5.181.200,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.18 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.181.200,00
5.181.200,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
9.879.000,00
2.07 . 4.01.18 . 00 . 15
9.879.000,00 0,00 100,00
9.879.000,00 Musrenbang Kecamatan
2.07 . 4.01.18 . 00 . 15 . 06
9.879.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.18 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.879.000,00
9.879.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00
1.06 . 4.01.18 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.18 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.18 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.18 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.06 . 4.01.18 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan
15.577.800,00
1.05 . 4.01.18 . 00 . 17
15.577.800,00 0,00 100,00
15.577.800,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.18 . 00 . 17 . 08
15.577.800,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.18 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.577.800,00
15.577.800,00 0,00 100,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.18 . 00 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00
1.05 . 4.01.18 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
5.566.000,00
2.02 . 4.01.18 . 00 . 18
5.566.000,00 0,00 100,00
5.566.000,00 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
2.02 . 4.01.18 . 00 . 18 . 03
5.566.000,00 0,00 100,00
2.02 . 4.01.18 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.566.000,00
5.566.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00
2.13 . 4.01.18 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB)
2.13 . 4.01.18 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.18 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
10.000.000,00
1.05 . 4.01.18 . 00 . 20
9.833.000,00 (167.000,00) 98,33
10.000.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.18 . 00 . 20 . 11
9.833.000,00 (167.000,00) 98,33
1.05 . 4.01.18 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
9.833.000,00 (167.000,00) 98,33 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
8.921.600,00
4.01 . 4.01.18 . 00 . 30
8.861.600,00 (60.000,00) 99,33
8.921.600,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.18 . 00 . 30 . 27
8.861.600,00 (60.000,00) 99,33
4.01 . 4.01.18 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
8.921.600,00
8.861.600,00 (60.000,00) 99,33 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00
4.01 . 4.01.18 . 00 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling
4.01 . 4.01.18 . 00 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (4.984.830.144,00) (4.590.948.930,00)
393.881.214,00 92,10
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 19 Kecamatan Cilamaya Wetan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
4.164.168.376,00
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 00 . 5
3.695.143.647,00 (469.024.729,00) 88,74 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.150.228.376,00
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
2.685.538.836,00 (464.689.540,00) 85,25
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
3.150.228.376,00 (464.689.540,00)
2.685.538.836,00 85,25 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
1.013.940.000,00
4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
1.009.604.811,00 (4.335.189,00) 99,57 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
260.522.100,00
4.01 . 4.01.19 . 00 . 01
256.233.411,00 (4.288.689,00) 98,35
5.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 01
5.500.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.500.000,00
5.500.000,00 0,00 100,00
32.160.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 02
27.871.311,00 (4.288.689,00) 86,66
4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
32.160.000,00
27.871.311,00 (4.288.689,00) 86,66
12.040.700,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 03
12.040.700,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.040.700,00
12.040.700,00 0,00 100,00
38.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 08
38.400.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
38.400.000,00
38.400.000,00 0,00 100,00
13.648.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 09
13.648.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
13.648.000,00
13.648.000,00 0,00 100,00
56.965.900,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 10
56.965.900,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
56.965.900,00
56.965.900,00 0,00 100,00
10.217.200,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 11
10.217.200,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.217.200,00
10.217.200,00 0,00 100,00
9.876.300,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 12
9.876.300,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.876.300,00
9.876.300,00 0,00 100,00
56.324.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 14
56.324.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
56.324.000,00
56.324.000,00 0,00 100,00
25.390.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 17
25.390.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
25.390.000,00
25.390.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
106.232.300,00
4.01 . 4.01.19 . 00 . 02
106.185.800,00 (46.500,00) 99,96
52.058.600,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.19 . 00 . 02 . 07
52.058.600,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.19 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
8.081.400,00
8.081.400,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.19 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
43.977.200,00
43.977.200,00 0,00 100,00
54.173.700,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.19 . 00 . 02 . 24
54.127.200,00 (46.500,00) 99,91
4.01 . 4.01.19 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
54.173.700,00
54.127.200,00 (46.500,00) 99,91 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.148.600,00
4.01 . 4.01.19 . 00 . 06
6.148.600,00 0,00 100,00
6.148.600,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.19 . 00 . 06 . 01
6.148.600,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.19 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.148.600,00
6.148.600,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00
2.16 . 4.01.19 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.19 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.19 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
571.684.000,00
1.05 . 4.01.19 . 00 . 15
571.684.000,00 0,00 100,00
457.440.000,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
1.05 . 4.01.19 . 00 . 15 . 01
457.440.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.19 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
457.440.000,00
457.440.000,00 0,00 100,00
109.244.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.19 . 00 . 15 . 05
109.244.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.19 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
109.244.000,00
109.244.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.19 . 00 . 15 . 14
5.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.19 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
20.650.000,00
2.07 . 4.01.19 . 00 . 15
20.650.000,00 0,00 100,00
3.700.000,00 Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan
2.07 . 4.01.19 . 00 . 15 . 04
3.700.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.19 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.700.000,00
3.700.000,00 0,00 100,00
9.500.000,00 Kegiatan TP PKK dan Dharma Wanita
2.07 . 4.01.19 . 00 . 15 . 05
9.500.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
2.07 . 4.01.19 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.500.000,00
9.500.000,00 0,00 100,00
7.450.000,00 Musrenbang Kecamatan
2.07 . 4.01.19 . 00 . 15 . 06
7.450.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.19 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.450.000,00
7.450.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00
1.06 . 4.01.19 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.19 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.19 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.19 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.19 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan
36.000.000,00
1.05 . 4.01.19 . 00 . 17
36.000.000,00 0,00 100,00
21.000.000,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.19 . 00 . 17 . 08
21.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.19 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
21.000.000,00
21.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.19 . 00 . 17 . 09
15.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.19 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00
2.13 . 4.01.19 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB)
2.13 . 4.01.19 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.19 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
10.000.000,00
1.05 . 4.01.19 . 00 . 20
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.19 . 00 . 20 . 11
10.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.19 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
2.703.000,00
4.01 . 4.01.19 . 00 . 30
2.703.000,00 0,00 100,00
2.703.000,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.19 . 00 . 30 . 27
2.703.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.19 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.703.000,00
2.703.000,00 0,00 100,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00
4.01 . 4.01.19 . 00 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling
4.01 . 4.01.19 . 00 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.19 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (4.164.168.376,00) (3.695.143.647,00)
469.024.729,00 88,74
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 20 Kecamatan Tirtamulya KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
3.862.755.810,00
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 00 . 5
3.471.418.316,00 (391.337.494,00) 89,87 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.961.160.810,00
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
2.569.823.316,00 (391.337.494,00) 86,78
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
2.961.160.810,00 (391.337.494,00)
2.569.823.316,00 86,78 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
901.595.000,00
4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
901.595.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
151.098.500,00
4.01 . 4.01.20 . 00 . 01
151.098.500,00 0,00 100,00
2.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 01
2.800.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.800.000,00
2.800.000,00 0,00 100,00
21.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 02
21.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
21.000.000,00
21.000.000,00 0,00 100,00
14.942.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 10
14.942.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
14.942.000,00
14.942.000,00 0,00 100,00
5.126.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 11
5.126.500,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.126.500,00
5.126.500,00 0,00 100,00
8.045.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 12
8.045.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
8.045.000,00
8.045.000,00 0,00 100,00
75.185.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 17
75.185.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
75.185.000,00
75.185.000,00 0,00 100,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
24.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 20
24.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
24.000.000,00
24.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 37 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
131.077.300,00
4.01 . 4.01.20 . 00 . 02
131.077.300,00 0,00 100,00
66.222.600,00 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kerja
4.01 . 4.01.20 . 00 . 02 . 17
66.222.600,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.20 . 00 . 02 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
58.431.400,00
58.431.400,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.20 . 00 . 02 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
7.791.200,00
7.791.200,00 0,00 100,00
11.755.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.20 . 00 . 02 . 22
11.755.500,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.20 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
11.755.500,00
11.755.500,00 0,00 100,00
53.099.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.20 . 00 . 02 . 24
53.099.200,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.20 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
53.099.200,00
53.099.200,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 00 . 06
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.20 . 00 . 06 . 01
10.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.20 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00
2.16 . 4.01.20 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.20 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.20 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
429.468.000,00
1.05 . 4.01.20 . 00 . 15
429.468.000,00 0,00 100,00
427.668.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.20 . 00 . 15 . 05
427.668.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.20 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
427.668.000,00
427.668.000,00 0,00 100,00
1.800.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.20 . 00 . 15 . 14
1.800.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.20 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.800.000,00
1.800.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
55.000.000,00
2.07 . 4.01.20 . 00 . 15
55.000.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan
2.07 . 4.01.20 . 00 . 15 . 04
50.000.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.20 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Musrenbang Kecamatan
2.07 . 4.01.20 . 00 . 15 . 06
5.000.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.20 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00 100,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan
79.348.400,00
1.05 . 4.01.20 . 00 . 17
79.348.400,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 21 Kecamatan Telagasari KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
3.908.108.071,00
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 00 . 5
3.452.230.909,00 (455.877.162,00) 88,34 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.880.311.821,00
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
2.438.716.437,00 (441.595.384,00) 84,67
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
2.880.311.821,00 (441.595.384,00)
2.438.716.437,00 84,67 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
1.027.796.250,00
4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
1.013.514.472,00 (14.281.778,00) 98,61 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
155.275.750,00
4.01 . 4.01.21 . 00 . 01
142.761.072,00 (12.514.678,00) 91,94
1.503.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 01
1.503.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.503.000,00
1.503.000,00 0,00 100,00
35.282.050,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 02
22.785.672,00 (12.496.378,00) 64,58
4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
35.282.050,00
22.785.672,00 (12.496.378,00) 64,58
8.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 08
8.400.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
8.400.000,00
8.400.000,00 0,00 100,00
2.717.500,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 09
2.717.500,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.717.500,00
2.717.500,00 0,00 100,00
15.239.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 10
15.220.700,00 (18.300,00) 99,88
4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.239.000,00
15.220.700,00 (18.300,00) 99,88
6.083.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 11
6.083.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.083.000,00
6.083.000,00 0,00 100,00
1.247.200,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 12
1.247.200,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.247.200,00
1.247.200,00 0,00 100,00
39.959.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 14
39.959.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
39.959.000,00
39.959.000,00 0,00 100,00
44.845.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 17
44.845.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
44.845.000,00
44.845.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
192.718.100,00
4.01 . 4.01.21 . 00 . 02
190.951.000,00 (1.767.100,00) 99,08
145.538.900,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.21 . 00 . 02 . 07
145.538.900,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.21 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.482.000,00
7.482.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.21 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
138.056.900,00
138.056.900,00 0,00 100,00
47.179.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.21 . 00 . 02 . 24
45.412.100,00 (1.767.100,00) 96,25
4.01 . 4.01.21 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
47.179.200,00
45.412.100,00 (1.767.100,00) 96,25 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
13.073.100,00
4.01 . 4.01.21 . 00 . 06
13.073.100,00 0,00 100,00
13.073.100,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.21 . 00 . 06 . 01
13.073.100,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.21 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
13.073.100,00
13.073.100,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00
2.16 . 4.01.21 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.21 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.21 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
564.926.500,00
1.05 . 4.01.21 . 00 . 15
564.926.500,00 0,00 100,00
539.928.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.21 . 00 . 15 . 05
539.928.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.21 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
539.928.000,00
539.928.000,00 0,00 100,00
4.998.500,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.21 . 00 . 15 . 14
4.998.500,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.21 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.998.500,00
4.998.500,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Desk Pilkada
1.05 . 4.01.21 . 00 . 15 . 27
20.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.21 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
15.000.000,00
2.07 . 4.01.21 . 00 . 15
15.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Musrenbang Kecamatan
2.07 . 4.01.21 . 00 . 15 . 06
15.000.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.21 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00
1.06 . 4.01.21 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.21 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.06 . 4.01.21 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.21 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.21 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan
56.653.300,00
1.05 . 4.01.21 . 00 . 17
56.653.300,00 0,00 100,00
31.249.200,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.21 . 00 . 17 . 08
31.249.200,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.21 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
31.249.200,00
31.249.200,00 0,00 100,00
25.404.100,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.21 . 00 . 17 . 09
25.404.100,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.21 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
25.404.100,00
25.404.100,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
10.650.000,00
2.02 . 4.01.21 . 00 . 18
10.650.000,00 0,00 100,00
10.650.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.21 . 00 . 18 . 01
10.650.000,00 0,00 100,00
2.02 . 4.01.21 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.650.000,00
10.650.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00
2.13 . 4.01.21 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB)
2.13 . 4.01.21 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.21 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
8.099.500,00
1.05 . 4.01.21 . 00 . 20
8.099.500,00 0,00 100,00
8.099.500,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
1.05 . 4.01.21 . 00 . 20 . 01
8.099.500,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.21 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
8.099.500,00
8.099.500,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
11.400.000,00
4.01 . 4.01.21 . 00 . 30
11.400.000,00 0,00 100,00
11.400.000,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.21 . 00 . 30 . 27
11.400.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.21 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
11.400.000,00
11.400.000,00 0,00 100,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00
4.01 . 4.01.21 . 00 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling
4.01 . 4.01.21 . 00 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.21 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.908.108.071,00) (3.452.230.909,00)
455.877.162,00 88,34
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 22 Kecamatan Rawamerta KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
4.000.340.777,00
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 00 . 5
3.492.378.978,00 (507.961.799,00) 87,30 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.863.300.677,00
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
2.379.703.203,00 (483.597.474,00) 83,11
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
2.863.300.677,00 (483.597.474,00)
2.379.703.203,00 83,11 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
1.137.040.100,00
4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
1.112.675.775,00 (24.364.325,00) 97,86 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
231.491.900,00
4.01 . 4.01.22 . 00 . 01
212.399.775,00 (19.092.125,00) 91,75
3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 01
3.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00
3.000.000,00 0,00 100,00
44.973.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 02
25.880.875,00 (19.092.125,00) 57,55
4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
44.973.000,00
25.880.875,00 (19.092.125,00) 57,55
6.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 08
6.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00
6.000.000,00 0,00 100,00
17.800.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 09
17.800.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
17.800.000,00
17.800.000,00 0,00 100,00
20.862.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 10
20.862.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.862.000,00
20.862.000,00 0,00 100,00
29.833.800,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 11
29.833.800,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
29.833.800,00
29.833.800,00 0,00 100,00
9.989.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 12
9.989.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.989.000,00
9.989.000,00 0,00 100,00
68.412.500,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 14
68.412.500,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
68.412.500,00
68.412.500,00 0,00 100,00
30.621.600,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 17
30.621.600,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
30.621.600,00
30.621.600,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
260.083.000,00
4.01 . 4.01.22 . 00 . 02
254.810.800,00 (5.272.200,00) 97,97
79.610.600,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.22 . 00 . 02 . 07
79.610.600,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.22 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
79.610.600,00
79.610.600,00 0,00 100,00
116.686.700,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.22 . 00 . 02 . 22
116.686.700,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.22 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
116.686.700,00
116.686.700,00 0,00 100,00
63.785.700,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.22 . 00 . 02 . 24
58.513.500,00 (5.272.200,00) 91,73
4.01 . 4.01.22 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
63.785.700,00
58.513.500,00 (5.272.200,00) 91,73 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.705.200,00
4.01 . 4.01.22 . 00 . 06
1.705.200,00 0,00 100,00
1.705.200,00 Penyusunan Dokumen RENSTRA, RENJA, RPIJM, LAKIP, TAPKIN dan Dokumen perencanaan lainnya
4.01 . 4.01.22 . 00 . 06 . 16
1.705.200,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.22 . 00 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.705.200,00
1.705.200,00 0,00 100,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
570.906.000,00
1.05 . 4.01.22 . 00 . 15
570.906.000,00 0,00 100,00
540.906.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.22 . 00 . 15 . 05
540.906.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.22 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
540.906.000,00
540.906.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.22 . 00 . 15 . 14
10.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.22 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Desk Pilkada
1.05 . 4.01.22 . 00 . 15 . 27
20.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.22 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
13.000.000,00
2.07 . 4.01.22 . 00 . 15
13.000.000,00 0,00 100,00
13.000.000,00 Musrenbang Kecamatan
2.07 . 4.01.22 . 00 . 15 . 06
13.000.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.22 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
13.000.000,00
13.000.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00
1.06 . 4.01.22 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.22 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.22 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan
39.854.000,00
1.05 . 4.01.22 . 00 . 17
39.854.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 23 Kecamatan Lemahabang KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
4.049.231.859,00
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 00 . 5
3.502.217.414,00 (547.014.445,00) 86,49 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.042.231.859,00
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
2.502.532.414,00 (539.699.445,00) 82,26
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
3.042.231.859,00 (539.699.445,00)
2.502.532.414,00 82,26 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
1.007.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
999.685.000,00 (7.315.000,00) 99,27 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
234.295.700,00
4.01 . 4.01.23 . 00 . 01
231.783.800,00 (2.511.900,00) 98,93
2.998.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 01
2.998.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.998.000,00
2.998.000,00 0,00 100,00
33.960.700,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 02
31.448.800,00 (2.511.900,00) 92,60
4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
33.960.700,00
31.448.800,00 (2.511.900,00) 92,60
4.256.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 03
4.256.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.256.000,00
4.256.000,00 0,00 100,00
19.736.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 10
19.736.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
19.736.000,00
19.736.000,00 0,00 100,00
23.340.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 11
23.340.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
23.340.000,00
23.340.000,00 0,00 100,00
17.130.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 12
17.130.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
17.130.000,00
17.130.000,00 0,00 100,00
54.680.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 14
54.680.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
54.680.000,00
54.680.000,00 0,00 100,00
43.995.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 17
43.995.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
43.995.000,00
43.995.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
34.200.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 20
34.200.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
34.200.000,00
34.200.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
111.805.200,00
4.01 . 4.01.23 . 00 . 02
107.002.100,00 (4.803.100,00) 95,70
32.276.700,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.23 . 00 . 02 . 07
32.276.700,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.23 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
32.276.700,00
32.276.700,00 0,00 100,00
20.472.900,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.23 . 00 . 02 . 22
20.472.900,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.23 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.472.900,00
20.472.900,00 0,00 100,00
59.055.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.23 . 00 . 02 . 24
54.252.500,00 (4.803.100,00) 91,87
4.01 . 4.01.23 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
59.055.600,00
54.252.500,00 (4.803.100,00) 91,87 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7.873.800,00
4.01 . 4.01.23 . 00 . 06
7.873.800,00 0,00 100,00
7.873.800,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.23 . 00 . 06 . 01
7.873.800,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.23 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.873.800,00
7.873.800,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00
2.16 . 4.01.23 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.23 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.23 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
501.868.000,00
1.05 . 4.01.23 . 00 . 15
501.868.000,00 0,00 100,00
471.868.000,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
1.05 . 4.01.23 . 00 . 15 . 01
471.868.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.23 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
471.868.000,00
471.868.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.23 . 00 . 15 . 14
10.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.23 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Desk Pilkada
1.05 . 4.01.23 . 00 . 15 . 27
20.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.23 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00
1.06 . 4.01.23 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.23 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.23 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan
60.354.300,00
1.05 . 4.01.23 . 00 . 17
60.354.300,00 0,00 100,00
35.530.300,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.23 . 00 . 17 . 08
35.530.300,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.05 . 4.01.23 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
35.530.300,00
35.530.300,00 0,00 100,00
24.824.000,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.23 . 00 . 17 . 09
24.824.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.23 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
24.824.000,00
24.824.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
12.250.000,00
2.07 . 4.01.23 . 00 . 17
12.250.000,00 0,00 100,00
12.250.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 4.01.23 . 00 . 17 . 02
12.250.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.23 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.250.000,00
12.250.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
10.000.000,00
2.02 . 4.01.23 . 00 . 18
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.23 . 00 . 18 . 01
10.000.000,00 0,00 100,00
2.02 . 4.01.23 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00
2.13 . 4.01.23 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB)
2.13 . 4.01.23 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.23 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
11.337.000,00
1.05 . 4.01.23 . 00 . 20
11.337.000,00 0,00 100,00
11.337.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.23 . 00 . 20 . 11
11.337.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.23 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
11.337.000,00
11.337.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
6.316.000,00
4.01 . 4.01.23 . 00 . 30
6.316.000,00 0,00 100,00
6.316.000,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.23 . 00 . 30 . 27
6.316.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.23 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.316.000,00
6.316.000,00 0,00 100,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan
50.900.000,00
4.01 . 4.01.23 . 00 . 32
50.900.000,00 0,00 100,00
50.900.000,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling
4.01 . 4.01.23 . 00 . 32 . 05
50.900.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.23 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.900.000,00
50.900.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (4.049.231.859,00) (3.502.217.414,00)
547.014.445,00 86,49
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 24 Kecamatan Tempuran KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
4.591.809.988,00
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 00 . 5
4.204.557.583,00 (387.252.405,00) 91,57 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.566.819.988,00
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
3.179.567.583,00 (387.252.405,00) 89,14
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
3.566.819.988,00 (387.252.405,00)
3.179.567.583,00 89,14 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
1.024.990.000,00
4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
1.024.990.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
181.626.150,00
4.01 . 4.01.24 . 00 . 01
181.626.150,00 0,00 100,00
2.700.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 01
2.700.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.700.000,00
2.700.000,00 0,00 100,00
15.802.500,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 02
15.802.500,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.802.500,00
15.802.500,00 0,00 100,00
5.236.700,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 09
5.236.700,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.236.700,00
5.236.700,00 0,00 100,00
19.583.500,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 10
19.583.500,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
19.583.500,00
19.583.500,00 0,00 100,00
7.603.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 11
7.603.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.603.000,00
7.603.000,00 0,00 100,00
5.402.550,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 12
5.402.550,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.402.550,00
5.402.550,00 0,00 100,00
49.778.600,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 14
49.778.600,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.778.600,00
49.778.600,00 0,00 100,00
1.664.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 15
1.664.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.664.000,00
1.664.000,00 0,00 100,00
42.815.300,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 17
42.815.300,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
42.815.300,00
42.815.300,00 0,00 100,00
30.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 20
30.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00
30.000.000,00 0,00 100,00
1.040.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 37
1.040.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.040.000,00
1.040.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
124.003.600,00
4.01 . 4.01.24 . 00 . 02
124.003.600,00 0,00 100,00
58.263.600,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.24 . 00 . 02 . 07
58.263.600,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.24 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
58.263.600,00
58.263.600,00 0,00 100,00
65.740.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.24 . 00 . 02 . 24
65.740.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.24 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
65.740.000,00
65.740.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.107.500,00
4.01 . 4.01.24 . 00 . 06
4.107.500,00 0,00 100,00
4.107.500,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.24 . 00 . 06 . 01
4.107.500,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.24 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.028.000,00
4.028.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.24 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
79.500,00
79.500,00 0,00 100,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
605.618.000,00
1.05 . 4.01.24 . 00 . 15
605.618.000,00 0,00 100,00
579.618.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.24 . 00 . 15 . 05
579.618.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.24 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
579.618.000,00
579.618.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.24 . 00 . 15 . 14
6.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.24 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.604.000,00
5.604.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.24 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
396.000,00
396.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Desk Pilkada
1.05 . 4.01.24 . 00 . 15 . 27
20.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.24 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
4.461.500,00
2.07 . 4.01.24 . 00 . 15
4.461.500,00 0,00 100,00
4.461.500,00 Musrenbang Kecamatan
2.07 . 4.01.24 . 00 . 15 . 06
4.461.500,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.24 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.461.500,00
4.461.500,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
6.000.000,00
1.06 . 4.01.24 . 00 . 16
6.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 25 Kecamatan Majalaya KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
4.338.969.892,00
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 00 . 5
3.825.678.675,00 (513.291.217,00) 88,17 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.524.259.892,00
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
3.036.131.134,00 (488.128.758,00) 86,15
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
3.524.259.892,00 (488.128.758,00)
3.036.131.134,00 86,15 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
814.710.000,00
4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
789.547.541,00 (25.162.459,00) 96,91 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
154.846.600,00
4.01 . 4.01.25 . 00 . 01
151.737.841,00 (3.108.759,00) 97,99
900.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 01
900.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
900.000,00
900.000,00 0,00 100,00
20.126.400,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 02
18.394.041,00 (1.732.359,00) 91,39
4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.126.400,00
18.394.041,00 (1.732.359,00) 91,39
8.998.400,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 09
8.998.400,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
8.998.400,00
8.998.400,00 0,00 100,00
23.490.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 10
23.490.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
23.490.000,00
23.490.000,00 0,00 100,00
9.965.400,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 11
9.949.000,00 (16.400,00) 99,84
4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.965.400,00
9.949.000,00 (16.400,00) 99,84
35.426.400,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 14
35.426.400,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
35.426.400,00
35.426.400,00 0,00 100,00
42.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 17
42.600.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
42.600.000,00
42.600.000,00 0,00 100,00
2.040.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 18
680.000,00 (1.360.000,00) 33,33
4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.040.000,00
680.000,00 (1.360.000,00) 33,33
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
11.300.000,00 Penataan dokumen Kepegawaian
4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 21
11.300.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
11.300.000,00
11.300.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
97.299.400,00
4.01 . 4.01.25 . 00 . 02
96.820.500,00 (478.900,00) 99,51
41.389.400,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.25 . 00 . 02 . 07
41.389.400,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.25 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
41.389.400,00
41.389.400,00 0,00 100,00
55.910.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.25 . 00 . 02 . 24
55.431.100,00 (478.900,00) 99,14
4.01 . 4.01.25 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
55.910.000,00
55.431.100,00 (478.900,00) 99,14 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.204.500,00
4.01 . 4.01.25 . 00 . 06
1.204.500,00 0,00 100,00
1.204.500,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.25 . 00 . 06 . 01
1.204.500,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.25 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.204.500,00
1.204.500,00 0,00 100,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan
7.320.000,00
2.06 . 4.01.25 . 00 . 15
7.320.000,00 0,00 100,00
7.320.000,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
2.06 . 4.01.25 . 00 . 15 . 05
7.320.000,00 0,00 100,00
2.06 . 4.01.25 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.320.000,00
7.320.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00
2.16 . 4.01.25 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.25 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.25 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
358.346.000,00
1.05 . 4.01.25 . 00 . 15
358.346.000,00 0,00 100,00
356.568.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.25 . 00 . 15 . 05
356.568.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.25 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
356.568.000,00
356.568.000,00 0,00 100,00
1.778.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.25 . 00 . 15 . 14
1.778.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.25 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.778.000,00
1.778.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00
1.06 . 4.01.25 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.25 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.25 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.25 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.25 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan
148.079.100,00
1.05 . 4.01.25 . 00 . 17
126.504.300,00 (21.574.800,00) 85,43
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 26 Kecamatan Jayakerta KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
3.823.306.574,00
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 00 . 5
3.238.116.874,00 (585.189.700,00) 84,69 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.943.606.574,00
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
2.359.081.774,00 (584.524.800,00) 80,14
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
2.943.606.574,00 (584.524.800,00)
2.359.081.774,00 80,14 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
879.700.000,00
4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
879.035.100,00 (664.900,00) 99,92 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
165.870.800,00
4.01 . 4.01.26 . 00 . 01
165.870.400,00 (400,00) 100,00
4.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 01
4.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00
4.000.000,00 0,00 100,00
13.024.500,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 02
13.024.100,00 (400,00) 100,00
4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
13.024.500,00
13.024.100,00 (400,00) 100,00
6.875.600,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 03
6.875.600,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.875.600,00
6.875.600,00 0,00 100,00
27.877.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 10
27.877.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
27.877.000,00
27.877.000,00 0,00 100,00
14.535.600,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 11
14.535.600,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
14.535.600,00
14.535.600,00 0,00 100,00
7.672.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 12
7.672.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.672.000,00
7.672.000,00 0,00 100,00
47.312.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 14
47.312.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
47.312.000,00
47.312.000,00 0,00 100,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
37.554.100,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 17
37.554.100,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
37.554.100,00
37.554.100,00 0,00 100,00
7.020.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 37
7.020.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.020.000,00
7.020.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
140.256.300,00
4.01 . 4.01.26 . 00 . 02
139.591.800,00 (664.500,00) 99,53
42.915.400,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.26 . 00 . 02 . 07
42.915.400,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.26 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
42.915.400,00
42.915.400,00 0,00 100,00
33.183.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.26 . 00 . 02 . 22
33.183.600,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.26 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
33.183.600,00
33.183.600,00 0,00 100,00
64.157.300,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.26 . 00 . 02 . 24
63.492.800,00 (664.500,00) 98,96
4.01 . 4.01.26 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
64.157.300,00
63.492.800,00 (664.500,00) 98,96 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
17.718.000,00
4.01 . 4.01.26 . 00 . 06
17.718.000,00 0,00 100,00
17.718.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.26 . 00 . 06 . 01
17.718.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.26 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
17.718.000,00
17.718.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00
2.16 . 4.01.26 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.26 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.26 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
423.541.600,00
1.05 . 4.01.26 . 00 . 15
423.541.600,00 0,00 100,00
419.778.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.26 . 00 . 15 . 05
419.778.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.26 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
419.778.000,00
419.778.000,00 0,00 100,00
3.763.600,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.26 . 00 . 15 . 14
3.763.600,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.26 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.763.600,00
3.763.600,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
10.000.000,00
2.07 . 4.01.26 . 00 . 15
10.000.000,00 0,00 100,00
4.400.000,00 Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan
2.07 . 4.01.26 . 00 . 15 . 04
4.400.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.26 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.400.000,00
4.400.000,00 0,00 100,00
5.600.000,00 Musrenbang Kecamatan
2.07 . 4.01.26 . 00 . 15 . 06
5.600.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
2.07 . 4.01.26 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.600.000,00
5.600.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00
1.06 . 4.01.26 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.26 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.26 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.26 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.26 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan
38.000.000,00
1.05 . 4.01.26 . 00 . 17
38.000.000,00 0,00 100,00
12.000.000,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.26 . 00 . 17 . 08
12.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.26 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000,00
12.000.000,00 0,00 100,00
26.000.000,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.26 . 00 . 17 . 09
26.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.26 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
26.000.000,00
26.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
3.500.000,00
2.07 . 4.01.26 . 00 . 17
3.500.000,00 0,00 100,00
3.500.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 4.01.26 . 00 . 17 . 02
3.500.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.26 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.500.000,00
3.500.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
10.000.000,00
2.02 . 4.01.26 . 00 . 18
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.26 . 00 . 18 . 01
10.000.000,00 0,00 100,00
2.02 . 4.01.26 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00
2.13 . 4.01.26 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB)
2.13 . 4.01.26 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.26 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
7.000.000,00
1.05 . 4.01.26 . 00 . 20
7.000.000,00 0,00 100,00
7.000.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.26 . 00 . 20 . 11
7.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.26 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000,00
7.000.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
6.563.300,00
4.01 . 4.01.26 . 00 . 30
6.563.300,00 0,00 100,00
6.563.300,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.26 . 00 . 30 . 27
6.563.300,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.26 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.699.300,00
2.699.300,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.26 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
3.864.000,00
3.864.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 27 Kecamatan Cilamaya Kulon KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
3.817.475.515,00
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 00 . 5
3.300.952.492,00 (516.523.023,00) 86,47 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.788.175.515,00
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
2.273.305.804,00 (514.869.711,00) 81,53
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
2.788.175.515,00 (514.869.711,00)
2.273.305.804,00 81,53 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
1.029.300.000,00
4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
1.027.646.688,00 (1.653.312,00) 99,84 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
193.195.700,00
4.01 . 4.01.27 . 00 . 01
192.547.788,00 (647.912,00) 99,66
3.840.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 01
3.840.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.840.000,00
3.840.000,00 0,00 100,00
17.632.500,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 02
16.984.588,00 (647.912,00) 96,33
4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
17.632.500,00
16.984.588,00 (647.912,00) 96,33
4.118.500,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 09
4.118.500,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.118.500,00
4.118.500,00 0,00 100,00
31.655.200,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 10
31.655.200,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
31.655.200,00
31.655.200,00 0,00 100,00
3.368.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 11
3.368.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.368.000,00
3.368.000,00 0,00 100,00
2.762.900,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 12
2.762.900,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.762.900,00
2.762.900,00 0,00 100,00
38.418.600,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 14
38.418.600,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
38.418.600,00
38.418.600,00 0,00 100,00
46.200.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 17
46.200.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
46.200.000,00
46.200.000,00 0,00 100,00
45.200.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 20
45.200.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
45.200.000,00
45.200.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
177.088.600,00
4.01 . 4.01.27 . 00 . 02
176.083.200,00 (1.005.400,00) 99,43
49.990.600,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.27 . 00 . 02 . 07
49.990.600,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.27 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
49.990.600,00
49.990.600,00 0,00 100,00
37.511.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.27 . 00 . 02 . 22
37.511.800,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.27 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
37.511.800,00
37.511.800,00 0,00 100,00
89.586.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.27 . 00 . 02 . 24
88.580.800,00 (1.005.400,00) 98,88
4.01 . 4.01.27 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
89.586.200,00
88.580.800,00 (1.005.400,00) 98,88 Program peningkatan disiplin aparatur
16.862.000,00
4.01 . 4.01.27 . 00 . 03
16.862.000,00 0,00 100,00
16.862.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4.01 . 4.01.27 . 00 . 03 . 02
16.862.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.27 . 00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
16.862.000,00
16.862.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.509.600,00
4.01 . 4.01.27 . 00 . 06
2.509.600,00 0,00 100,00
2.509.600,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.27 . 00 . 06 . 01
2.509.600,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.27 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.509.600,00
2.509.600,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00
2.16 . 4.01.27 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.27 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.27 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
560.763.800,00
1.05 . 4.01.27 . 00 . 15
560.763.800,00 0,00 100,00
454.600.000,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
1.05 . 4.01.27 . 00 . 15 . 01
454.600.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.27 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
454.600.000,00
454.600.000,00 0,00 100,00
96.168.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.27 . 00 . 15 . 05
96.168.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.27 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
96.168.000,00
96.168.000,00 0,00 100,00
9.995.800,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.27 . 00 . 15 . 14
9.995.800,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.27 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.995.800,00
9.995.800,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
7.150.000,00
2.07 . 4.01.27 . 00 . 15
7.150.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
7.150.000,00 Musrenbang Kecamatan
2.07 . 4.01.27 . 00 . 15 . 06
7.150.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.27 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.150.000,00
7.150.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00
1.06 . 4.01.27 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.27 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.27 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.27 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.27 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan
48.006.100,00
1.05 . 4.01.27 . 00 . 17
48.006.100,00 0,00 100,00
27.687.700,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.27 . 00 . 17 . 08
27.687.700,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.27 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
27.687.700,00
27.687.700,00 0,00 100,00
20.318.400,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.27 . 00 . 17 . 09
20.318.400,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.27 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.318.400,00
20.318.400,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
13.724.000,00
2.02 . 4.01.27 . 00 . 18
13.724.000,00 0,00 100,00
13.724.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.27 . 00 . 18 . 01
13.724.000,00 0,00 100,00
2.02 . 4.01.27 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
13.724.000,00
13.724.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00
2.13 . 4.01.27 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB)
2.13 . 4.01.27 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.27 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
10.000.200,00
1.05 . 4.01.27 . 00 . 20
10.000.200,00 0,00 100,00
10.000.200,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.27 . 00 . 20 . 11
10.000.200,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.27 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.200,00
10.000.200,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00
4.01 . 4.01.27 . 00 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.27 . 00 . 30 . 27 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.27 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.817.475.515,00) (3.300.952.492,00)
516.523.023,00 86,47
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 28 Kecamatan Banyusari KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
3.893.732.547,00
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 00 . 5
3.354.077.836,00 (539.654.711,00) 86,14 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.921.832.547,00
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
2.392.885.836,00 (528.946.711,00) 81,90
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
2.921.832.547,00 (528.946.711,00)
2.392.885.836,00 81,90 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
971.900.000,00
4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
961.192.000,00 (10.708.000,00) 98,90 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
180.441.600,00
4.01 . 4.01.28 . 00 . 01
178.233.600,00 (2.208.000,00) 98,78
3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 01
3.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00
3.000.000,00 0,00 100,00
7.008.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 02
4.800.000,00 (2.208.000,00) 68,49
4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.008.000,00
4.800.000,00 (2.208.000,00) 68,49
7.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 03
7.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000,00
7.000.000,00 0,00 100,00
9.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 08
9.600.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.600.000,00
9.600.000,00 0,00 100,00
39.674.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 10
39.674.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
39.674.000,00
39.674.000,00 0,00 100,00
10.387.800,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 11
10.387.800,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.387.800,00
10.387.800,00 0,00 100,00
12.108.600,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 12
12.108.600,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.108.600,00
12.108.600,00 0,00 100,00
49.393.200,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 14
49.393.200,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
49.393.200,00
49.393.200,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
2.400.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 15
2.400.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.400.000,00
2.400.000,00 0,00 100,00
39.870.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 17
39.870.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
39.870.000,00
39.870.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
111.996.400,00
4.01 . 4.01.28 . 00 . 02
103.496.400,00 (8.500.000,00) 92,41
27.251.200,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.28 . 00 . 02 . 07
27.251.200,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.28 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
27.251.200,00
27.251.200,00 0,00 100,00
14.444.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.28 . 00 . 02 . 22
14.444.800,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.28 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
2.520.000,00
2.520.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.28 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
11.704.800,00
11.704.800,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.28 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
220.000,00
220.000,00 0,00 100,00
70.300.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.28 . 00 . 02 . 24
61.800.400,00 (8.500.000,00) 87,91
4.01 . 4.01.28 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
70.300.400,00
61.800.400,00 (8.500.000,00) 87,91 Program peningkatan disiplin aparatur
12.624.000,00
4.01 . 4.01.28 . 00 . 03
12.624.000,00 0,00 100,00
12.624.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4.01 . 4.01.28 . 00 . 03 . 02
12.624.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.28 . 00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.624.000,00
12.624.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000,00
4.01 . 4.01.28 . 00 . 06
5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.28 . 00 . 06 . 01
5.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.28 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan
10.000.000,00
2.06 . 4.01.28 . 00 . 15
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Pengelolaan Database Kependudukan
2.06 . 4.01.28 . 00 . 15 . 18
10.000.000,00 0,00 100,00
2.06 . 4.01.28 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00
2.16 . 4.01.28 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.28 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.28 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
534.268.000,00
1.05 . 4.01.28 . 00 . 15
534.268.000,00 0,00 100,00
504.268.000,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
1.05 . 4.01.28 . 00 . 15 . 01
504.268.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.28 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
504.268.000,00
504.268.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
10.000.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.28 . 00 . 15 . 14
10.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.28 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
3.750.000,00
3.750.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.28 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.250.000,00
6.250.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Desk Pilkada
1.05 . 4.01.28 . 00 . 15 . 27
20.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.28 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00
1.06 . 4.01.28 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.28 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.28 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.28 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.28 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan
62.570.000,00
1.05 . 4.01.28 . 00 . 17
62.570.000,00 0,00 100,00
30.590.000,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.28 . 00 . 17 . 08
30.590.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.28 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
30.590.000,00
30.590.000,00 0,00 100,00
31.980.000,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.28 . 00 . 17 . 09
31.980.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.28 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
31.980.000,00
31.980.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
15.000.000,00
2.07 . 4.01.28 . 00 . 17
15.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 4.01.28 . 00 . 17 . 02
5.000.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.28 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD)
2.07 . 4.01.28 . 00 . 17 . 09
5.000.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.28 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
2.07 . 4.01.28 . 00 . 17 . 24
5.000.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.28 . 00 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
5.000.000,00
2.07 . 4.01.28 . 00 . 18
5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Pembinaan Perangkat Desa
2.07 . 4.01.28 . 00 . 18 . 05
5.000.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.28 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
20.000.000,00
2.02 . 4.01.28 . 00 . 18
20.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.28 . 00 . 18 . 01
20.000.000,00 0,00 100,00
2.02 . 4.01.28 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
10.000.000,00
1.05 . 4.01.28 . 00 . 20
10.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 29 Kecamatan Kota Baru KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
3.989.259.990,00
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 00 . 5
3.658.858.525,00 (330.401.465,00) 91,72 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.067.459.990,00
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
2.737.058.525,00 (330.401.465,00) 89,23
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
3.067.459.990,00 (330.401.465,00)
2.737.058.525,00 89,23 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
921.800.000,00
4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
921.800.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
181.723.400,00
4.01 . 4.01.29 . 00 . 01
181.723.400,00 0,00 100,00
1.196.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 01
1.196.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.196.000,00
1.196.000,00 0,00 100,00
28.314.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 02
28.314.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
28.314.000,00
28.314.000,00 0,00 100,00
5.749.600,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 09
5.749.600,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.749.600,00
5.749.600,00 0,00 100,00
43.207.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 10
43.207.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
43.207.000,00
43.207.000,00 0,00 100,00
3.664.200,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 11
3.664.200,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.664.200,00
3.664.200,00 0,00 100,00
2.497.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 12
2.497.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.497.000,00
2.497.000,00 0,00 100,00
48.212.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 14
48.212.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
48.212.000,00
48.212.000,00 0,00 100,00
28.123.600,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 17
28.123.600,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
28.123.600,00
28.123.600,00 0,00 100,00
2.760.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah
4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 19
2.760.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.760.000,00
2.760.000,00 0,00 100,00
18.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 20
18.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
18.000.000,00
18.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
114.210.800,00
4.01 . 4.01.29 . 00 . 02
114.210.800,00 0,00 100,00
16.490.800,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.29 . 00 . 02 . 07
16.490.800,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.29 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
16.490.800,00
16.490.800,00 0,00 100,00
27.597.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.29 . 00 . 02 . 22
27.597.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.29 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
27.597.000,00
27.597.000,00 0,00 100,00
70.123.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.29 . 00 . 02 . 24
70.123.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.29 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
70.123.000,00
70.123.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.225.000,00
4.01 . 4.01.29 . 00 . 06
1.225.000,00 0,00 100,00
1.225.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.29 . 00 . 06 . 01
1.225.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.29 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.225.000,00
1.225.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00
2.16 . 4.01.29 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.29 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.29 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
442.390.800,00
1.05 . 4.01.29 . 00 . 15
442.390.800,00 0,00 100,00
407.186.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.29 . 00 . 15 . 05
407.186.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.29 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
407.186.000,00
407.186.000,00 0,00 100,00
5.950.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.29 . 00 . 15 . 14
5.950.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.29 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.950.000,00
5.950.000,00 0,00 100,00
29.254.800,00 Piket Jaga Trantibum dan Aset Pemda
1.05 . 4.01.29 . 00 . 15 . 28
29.254.800,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.29 . 00 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
29.254.800,00
29.254.800,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
12.250.000,00
2.07 . 4.01.29 . 00 . 15
12.250.000,00 0,00 100,00
12.250.000,00 Musrenbang Kecamatan
2.07 . 4.01.29 . 00 . 15 . 06
12.250.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.29 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.250.000,00
12.250.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
15.000.000,00
1.06 . 4.01.29 . 00 . 16
15.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.29 . 00 . 16 . 41
15.000.000,00 0,00 100,00
1.06 . 4.01.29 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.29 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.29 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan
110.000.000,00
1.05 . 4.01.29 . 00 . 17
110.000.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.29 . 00 . 17 . 08
50.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.29 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00 100,00
60.000.000,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.29 . 00 . 17 . 09
60.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.29 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00
60.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
15.000.000,00
2.02 . 4.01.29 . 00 . 18
15.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.29 . 00 . 18 . 01
15.000.000,00 0,00 100,00
2.02 . 4.01.29 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00
2.13 . 4.01.29 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB)
2.13 . 4.01.29 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.29 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
10.000.000,00
1.05 . 4.01.29 . 00 . 20
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.29 . 00 . 20 . 11
10.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.29 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
20.000.000,00
4.01 . 4.01.29 . 00 . 30
20.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.29 . 00 . 30 . 27
20.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.29 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00 100,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00
4.01 . 4.01.29 . 00 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling
4.01 . 4.01.29 . 00 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.29 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.989.259.990,00) (3.658.858.525,00)
330.401.465,00 91,72
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 30 Kecamatan Karawang Timur KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
14.204.166.151,00
4.01 . 4.01.30 . 00 . 00 . 00 . 5
13.187.211.969,00 (1.016.954.182,00) 92,84 BELANJA TIDAK LANGSUNG
7.025.166.151,00
4.01 . 4.01.30 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
6.227.181.728,00 (797.984.423,00) 88,64
4.01 . 4.01.30 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
7.025.166.151,00 (797.984.423,00)
6.227.181.728,00 88,64 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
7.179.000.000,00
4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
6.960.030.241,00 (218.969.759,00) 96,95 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.050.526.220,00
4.01 . 4.01.30 . 00 . 01
895.940.506,00 (154.585.714,00) 85,28
6.900.091,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 01
6.392.000,00 (508.091,00) 92,64
4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.900.091,00
6.392.000,00 (508.091,00) 92,64
133.274.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 02
60.384.793,00 (72.889.207,00) 45,31
4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
133.274.000,00
60.384.793,00 (72.889.207,00) 45,31
51.670.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 09
51.038.000,00 (632.000,00) 98,78
4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
51.670.000,00
51.038.000,00 (632.000,00) 98,78
133.250.600,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 10
128.802.553,00 (4.448.047,00) 96,66
4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
133.250.600,00
128.802.553,00 (4.448.047,00) 96,66
72.428.429,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 11
72.272.060,00 (156.369,00) 99,78
4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
72.428.429,00
72.272.060,00 (156.369,00) 99,78
7.796.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 12
7.796.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.796.000,00
7.796.000,00 0,00 100,00
226.067.100,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 14
226.065.100,00 (2.000,00) 100,00
4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
226.067.100,00
226.065.100,00 (2.000,00) 100,00
6.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 15
5.960.000,00 (40.000,00) 99,33
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00
5.960.000,00 (40.000,00) 99,33
208.840.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 17
174.880.000,00 (33.960.000,00) 83,74
4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
208.840.000,00
174.880.000,00 (33.960.000,00) 83,74
204.300.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 20
162.350.000,00 (41.950.000,00) 79,47
4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
204.300.000,00
162.350.000,00 (41.950.000,00) 79,47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
353.298.000,00
4.01 . 4.01.30 . 00 . 02
342.481.200,00 (10.816.800,00) 96,94
128.518.800,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.30 . 00 . 02 . 07
128.518.800,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.30 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
128.518.800,00
128.518.800,00 0,00 100,00
156.178.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.30 . 00 . 02 . 24
145.404.300,00 (10.774.500,00) 93,10
4.01 . 4.01.30 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
156.178.800,00
145.404.300,00 (10.774.500,00) 93,10
68.600.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.30 . 00 . 02 . 26
68.558.100,00 (42.300,00) 99,94
4.01 . 4.01.30 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
68.600.400,00
68.558.100,00 (42.300,00) 99,94 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.878.000,00
4.01 . 4.01.30 . 00 . 06
11.878.000,00 0,00 100,00
11.878.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.30 . 00 . 06 . 01
11.878.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.30 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
11.878.000,00
11.878.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00
2.16 . 4.01.30 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.30 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.30 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
644.128.300,00
1.05 . 4.01.30 . 00 . 15
609.328.300,00 (34.800.000,00) 94,60
637.195.500,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.30 . 00 . 15 . 05
602.395.500,00 (34.800.000,00) 94,54
1.05 . 4.01.30 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
637.195.500,00
602.395.500,00 (34.800.000,00) 94,54
6.932.800,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.30 . 00 . 15 . 14
6.932.800,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.30 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.932.800,00
6.932.800,00 0,00 100,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan
66.295.800,00
1.05 . 4.01.30 . 00 . 17
66.295.800,00 0,00 100,00
28.180.300,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.30 . 00 . 17 . 08
28.180.300,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.30 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
28.180.300,00
28.180.300,00 0,00 100,00
38.115.500,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.30 . 00 . 17 . 09
38.115.500,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.30 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
38.115.500,00
38.115.500,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
4.997.787.680,00
2.07 . 4.01.30 . 00 . 17
4.989.881.435,00 (7.906.245,00) 99,84
35.820.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 02
34.663.000,00 (1.157.000,00) 96,77
2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
35.820.000,00
34.663.000,00 (1.157.000,00) 96,77
2.274.580.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 08
2.268.725.000,00 (5.855.000,00) 99,74
2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.274.580.000,00
2.268.725.000,00 (5.855.000,00) 99,74 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00
2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
668.589.503,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karawang Wetan
2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 68
667.799.258,00 (790.245,00) 99,88
2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
668.589.503,00
667.799.258,00 (790.245,00) 99,88
676.755.608,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Adiarsa Timur
2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 69
676.755.608,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
676.755.608,00
676.755.608,00 0,00 100,00
666.192.815,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Palumbonsari
2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 70
666.192.815,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
666.192.815,00
666.192.815,00 0,00 100,00
675.849.754,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Plawad
2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 71
675.745.754,00 (104.000,00) 99,98
2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
675.849.754,00
675.745.754,00 (104.000,00) 99,98 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
46.336.000,00
2.02 . 4.01.30 . 00 . 18
35.475.000,00 (10.861.000,00) 76,56
46.336.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.30 . 00 . 18 . 01
35.475.000,00 (10.861.000,00) 76,56
2.02 . 4.01.30 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
46.336.000,00
35.475.000,00 (10.861.000,00) 76,56 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
8.750.000,00
1.05 . 4.01.30 . 00 . 20
8.750.000,00 0,00 100,00
8.750.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.30 . 00 . 20 . 11
8.750.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.30 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
8.750.000,00
8.750.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00
4.01 . 4.01.30 . 00 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.30 . 00 . 30 . 27 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.30 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (14.204.166.151,00) (13.187.211.969,00)
1.016.954.182,00 92,84
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 31 Kecamatan Telukjambe Barat KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
4.052.064.665,00
4.01 . 4.01.31 . 00 . 00 . 00 . 5
3.521.109.394,00 (530.955.271,00) 86,90 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.150.224.665,00
4.01 . 4.01.31 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
2.673.776.918,00 (476.447.747,00) 84,88
4.01 . 4.01.31 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
3.150.224.665,00 (476.447.747,00)
2.673.776.918,00 84,88 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
901.840.000,00
4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
847.332.476,00 (54.507.524,00) 93,96 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
217.744.900,00
4.01 . 4.01.31 . 00 . 01
210.183.876,00 (7.561.024,00) 96,53
6.475.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 01
6.470.000,00 (5.000,00) 99,92
4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.475.000,00
6.470.000,00 (5.000,00) 99,92
22.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 02
15.628.356,00 (7.171.644,00) 68,55
4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
22.800.000,00
15.628.356,00 (7.171.644,00) 68,55
21.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 08
21.600.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
21.600.000,00
21.600.000,00 0,00 100,00
5.629.600,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 09
5.565.070,00 (64.530,00) 98,85
4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.629.600,00
5.565.070,00 (64.530,00) 98,85
26.223.800,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 10
26.185.250,00 (38.550,00) 99,85
4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
26.223.800,00
26.185.250,00 (38.550,00) 99,85
14.229.100,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 11
14.198.000,00 (31.100,00) 99,78
4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
14.229.100,00
14.198.000,00 (31.100,00) 99,78
7.638.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 12
7.626.000,00 (12.000,00) 99,84
4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.638.000,00
7.626.000,00 (12.000,00) 99,84
75.661.900,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 14
75.551.200,00 (110.700,00) 99,85
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
75.661.900,00
75.551.200,00 (110.700,00) 99,85
2.487.500,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 15
2.400.000,00 (87.500,00) 96,48
4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.487.500,00
2.400.000,00 (87.500,00) 96,48
35.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 17
34.960.000,00 (40.000,00) 99,89
4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00
34.960.000,00 (40.000,00) 99,89 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
145.104.600,00
4.01 . 4.01.31 . 00 . 02
137.945.500,00 (7.159.100,00) 95,07
80.504.900,00 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kerja
4.01 . 4.01.31 . 00 . 02 . 17
76.767.400,00 (3.737.500,00) 95,36
4.01 . 4.01.31 . 00 . 02 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
30.929.300,00
27.191.800,00 (3.737.500,00) 87,92
4.01 . 4.01.31 . 00 . 02 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
49.575.600,00
49.575.600,00 0,00 100,00
64.599.700,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.31 . 00 . 02 . 24
61.178.100,00 (3.421.600,00) 94,70
4.01 . 4.01.31 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
64.599.700,00
61.178.100,00 (3.421.600,00) 94,70 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
9.732.400,00
4.01 . 4.01.31 . 00 . 06
8.157.400,00 (1.575.000,00) 83,82
5.105.300,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.31 . 00 . 06 . 01
5.105.300,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.31 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.105.300,00
5.105.300,00 0,00 100,00
4.627.100,00 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
4.01 . 4.01.31 . 00 . 06 . 06
3.052.100,00 (1.575.000,00) 65,96
4.01 . 4.01.31 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.627.100,00
3.052.100,00 (1.575.000,00) 65,96 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00
2.16 . 4.01.31 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.31 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.31 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
459.272.300,00
1.05 . 4.01.31 . 00 . 15
442.909.800,00 (16.362.500,00) 96,44
433.528.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.31 . 00 . 15 . 05
432.578.000,00 (950.000,00) 99,78
1.05 . 4.01.31 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
433.528.000,00
432.578.000,00 (950.000,00) 99,78
10.331.800,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.31 . 00 . 15 . 14
10.331.800,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.31 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.331.800,00
10.331.800,00 0,00 100,00
15.412.500,00 Desk Pilkada
1.05 . 4.01.31 . 00 . 15 . 27 0,00 (15.412.500,00) 0,00
1.05 . 4.01.31 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.412.500,00 0,00 (15.412.500,00) 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan
34.231.800,00
1.05 . 4.01.31 . 00 . 17
12.385.900,00 (21.845.900,00) 36,18
12.385.900,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.31 . 00 . 17 . 08
12.385.900,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 32 Kecamatan Tegalwaru KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
3.837.265.353,00
4.01 . 4.01.32 . 00 . 00 . 00 . 5
3.430.957.591,00 (406.307.762,00) 89,41 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.960.965.353,00
4.01 . 4.01.32 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
2.554.657.591,00 (406.307.762,00) 86,28
4.01 . 4.01.32 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
2.960.965.353,00 (406.307.762,00)
2.554.657.591,00 86,28 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
876.300.000,00
4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
876.300.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
177.428.850,00
4.01 . 4.01.32 . 00 . 01
177.428.850,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 01
5.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00 100,00
14.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 02
14.400.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
14.400.000,00
14.400.000,00 0,00 100,00
24.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 08
24.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
24.000.000,00
24.000.000,00 0,00 100,00
7.747.600,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 09
7.747.600,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.747.600,00
7.747.600,00 0,00 100,00
18.594.500,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 10
18.594.500,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
18.594.500,00
18.594.500,00 0,00 100,00
8.311.750,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 11
8.311.750,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
8.311.750,00
8.311.750,00 0,00 100,00
11.999.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 12
11.999.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
11.999.000,00
11.999.000,00 0,00 100,00
55.876.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 14
55.876.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
55.876.000,00
55.876.000,00 0,00 100,00
2.400.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 15
2.400.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.400.000,00
2.400.000,00 0,00 100,00
24.100.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 17
24.100.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
24.100.000,00
24.100.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 37
5.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
110.791.200,00
4.01 . 4.01.32 . 00 . 02
110.791.200,00 0,00 100,00
21.448.500,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.32 . 00 . 02 . 07
21.448.500,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.32 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.482.000,00
7.482.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.32 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
13.966.500,00
13.966.500,00 0,00 100,00
17.539.100,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.32 . 00 . 02 . 22
17.539.100,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.32 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
17.539.100,00
17.539.100,00 0,00 100,00
52.403.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.32 . 00 . 02 . 24
52.403.600,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.32 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
52.403.600,00
52.403.600,00 0,00 100,00
19.400.000,00 Penataan dan Pemeliharaan Tanaman Halaman Kantor
4.01 . 4.01.32 . 00 . 02 . 57
19.400.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.32 . 00 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
19.400.000,00
19.400.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7.200.000,00
4.01 . 4.01.32 . 00 . 06
7.200.000,00 0,00 100,00
7.200.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.32 . 00 . 06 . 01
7.200.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.32 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.200.000,00
7.200.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00
2.16 . 4.01.32 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.32 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.32 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
465.780.000,00
1.05 . 4.01.32 . 00 . 15
465.780.000,00 0,00 100,00
440.580.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.32 . 00 . 15 . 05
440.580.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.32 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
440.580.000,00
440.580.000,00 0,00 100,00
5.200.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.32 . 00 . 15 . 14
5.200.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
1.05 . 4.01.32 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.200.000,00
5.200.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Desk Pilkada
1.05 . 4.01.32 . 00 . 15 . 27
20.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.32 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00
1.06 . 4.01.32 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.32 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.32 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan
88.999.950,00
1.05 . 4.01.32 . 00 . 17
88.999.950,00 0,00 100,00
33.999.950,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.32 . 00 . 17 . 08
33.999.950,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.32 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
33.999.950,00
33.999.950,00 0,00 100,00
55.000.000,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.32 . 00 . 17 . 09
55.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.32 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
55.000.000,00
55.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
9.100.000,00
2.07 . 4.01.32 . 00 . 17
9.100.000,00 0,00 100,00
9.100.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 4.01.32 . 00 . 17 . 02
9.100.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.32 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.100.000,00
9.100.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
12.000.000,00
2.02 . 4.01.32 . 00 . 18
12.000.000,00 0,00 100,00
12.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.32 . 00 . 18 . 01
12.000.000,00 0,00 100,00
2.02 . 4.01.32 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000,00
12.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
5.000.000,00
1.05 . 4.01.32 . 00 . 20
5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.32 . 00 . 20 . 11
5.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.32 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00
4.01 . 4.01.32 . 00 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.32 . 00 . 30 . 27 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.32 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.837.265.353,00) (3.430.957.591,00)
406.307.762,00 89,41
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 33 Kecamatan Purwasari KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
3.519.352.640,00
4.01 . 4.01.33 . 00 . 00 . 00 . 5
2.886.188.972,00 (633.163.668,00) 82,01 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.665.852.640,00
4.01 . 4.01.33 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
2.067.143.924,00 (598.708.716,00) 77,54
4.01 . 4.01.33 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
2.665.852.640,00 (598.708.716,00)
2.067.143.924,00 77,54 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
853.500.000,00
4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
819.045.048,00 (34.454.952,00) 95,96 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
185.777.600,00
4.01 . 4.01.33 . 00 . 01
166.969.748,00 (18.807.852,00) 89,88
6.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 01
6.500.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.500.000,00
6.500.000,00 0,00 100,00
19.420.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 02
12.767.948,00 (6.652.052,00) 65,75
4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
19.420.000,00
12.767.948,00 (6.652.052,00) 65,75
9.533.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 03
9.179.200,00 (353.800,00) 96,29
4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.533.000,00
9.179.200,00 (353.800,00) 96,29
30.277.500,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 10
30.277.500,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
30.277.500,00
30.277.500,00 0,00 100,00
15.820.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 11
15.820.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.820.000,00
15.820.000,00 0,00 100,00
11.028.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 12
11.028.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
11.028.000,00
11.028.000,00 0,00 100,00
33.569.100,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 14
33.569.100,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
33.569.100,00
33.569.100,00 0,00 100,00
2.100.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 15
2.100.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.100.000,00
2.100.000,00 0,00 100,00
41.250.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 17
40.628.000,00 (622.000,00) 98,49
4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
41.250.000,00
40.628.000,00 (622.000,00) 98,49
16.280.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 37
5.100.000,00 (11.180.000,00) 31,33
4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
16.280.000,00
5.100.000,00 (11.180.000,00) 31,33 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
127.562.100,00
4.01 . 4.01.33 . 00 . 02
127.505.100,00 (57.000,00) 99,96
26.255.600,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.33 . 00 . 02 . 07
26.255.600,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.33 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
26.255.600,00
26.255.600,00 0,00 100,00
45.857.300,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.33 . 00 . 02 . 22
45.852.700,00 (4.600,00) 99,99
4.01 . 4.01.33 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
45.857.300,00
45.852.700,00 (4.600,00) 99,99
55.449.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.33 . 00 . 02 . 24
55.396.800,00 (52.400,00) 99,91
4.01 . 4.01.33 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
55.449.200,00
55.396.800,00 (52.400,00) 99,91 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.960.000,00
4.01 . 4.01.33 . 00 . 06
4.960.000,00 0,00 100,00
4.960.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.33 . 00 . 06 . 01
4.960.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.33 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.960.000,00
4.960.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00
2.16 . 4.01.33 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.33 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.33 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
376.395.000,00
1.05 . 4.01.33 . 00 . 15
374.929.000,00 (1.466.000,00) 99,61
366.395.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.33 . 00 . 15 . 05
364.929.000,00 (1.466.000,00) 99,60
1.05 . 4.01.33 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
366.395.000,00
364.929.000,00 (1.466.000,00) 99,60
10.000.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.33 . 00 . 15 . 14
10.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.33 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
22.013.000,00
2.07 . 4.01.33 . 00 . 15
22.013.000,00 0,00 100,00
22.013.000,00 Musrenbang Kecamatan
2.07 . 4.01.33 . 00 . 15 . 06
22.013.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.33 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
22.013.000,00
22.013.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00
1.06 . 4.01.33 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.33 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.33 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan
79.887.000,00
1.05 . 4.01.33 . 00 . 17
65.881.400,00 (14.005.600,00) 82,47
11.033.800,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.05 . 4.01.33 . 00 . 17 . 01
11.033.800,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.33 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
11.033.800,00
11.033.800,00 0,00 100,00
39.558.500,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.33 . 00 . 17 . 08
38.707.800,00 (850.700,00) 97,85
1.05 . 4.01.33 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
39.558.500,00
38.707.800,00 (850.700,00) 97,85
29.294.700,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.33 . 00 . 17 . 09
16.139.800,00 (13.154.900,00) 55,09
1.05 . 4.01.33 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
29.294.700,00
16.139.800,00 (13.154.900,00) 55,09 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
9.667.200,00
2.07 . 4.01.33 . 00 . 18
9.667.200,00 0,00 100,00
9.667.200,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
2.07 . 4.01.33 . 00 . 18 . 03
9.667.200,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.33 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.667.200,00
9.667.200,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
24.281.500,00
2.02 . 4.01.33 . 00 . 18
24.163.000,00 (118.500,00) 99,51
24.281.500,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.33 . 00 . 18 . 01
24.163.000,00 (118.500,00) 99,51
2.02 . 4.01.33 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
24.281.500,00
24.163.000,00 (118.500,00) 99,51 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
10.000.000,00
1.05 . 4.01.33 . 00 . 20
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.33 . 00 . 20 . 11
10.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.33 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
12.956.600,00
4.01 . 4.01.33 . 00 . 30
12.956.600,00 0,00 100,00
12.956.600,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.33 . 00 . 30 . 27
12.956.600,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.33 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.956.600,00
12.956.600,00 0,00 100,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00
4.01 . 4.01.33 . 00 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling
4.01 . 4.01.33 . 00 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.33 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.519.352.640,00) (2.886.188.972,00)
633.163.668,00 82,01
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 34 Kecamatan Cilebar KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
3.665.302.688,00
4.01 . 4.01.34 . 00 . 00 . 00 . 5
3.160.352.380,00 (504.950.308,00) 86,22 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.755.262.688,00
4.01 . 4.01.34 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
2.253.592.680,00 (501.670.008,00) 81,79
4.01 . 4.01.34 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
2.755.262.688,00 (501.670.008,00)
2.253.592.680,00 81,79 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
910.040.000,00
4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
906.759.700,00 (3.280.300,00) 99,64 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
164.499.600,00
4.01 . 4.01.34 . 00 . 01
163.259.600,00 (1.240.000,00) 99,25
4.740.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 01
4.725.000,00 (15.000,00) 99,68
4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.740.000,00
4.725.000,00 (15.000,00) 99,68
21.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 02
20.955.800,00 (644.200,00) 97,02
4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
21.600.000,00
20.955.800,00 (644.200,00) 97,02
4.937.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 09
4.619.000,00 (318.000,00) 93,56
4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.937.000,00
4.619.000,00 (318.000,00) 93,56
15.942.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 10
15.885.300,00 (56.700,00) 99,64
4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.942.000,00
15.885.300,00 (56.700,00) 99,64
8.980.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 11
8.980.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
8.980.000,00
8.980.000,00 0,00 100,00
9.275.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 12
9.275.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.275.000,00
9.275.000,00 0,00 100,00
38.317.600,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 14
38.317.000,00 (600,00) 100,00
4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
38.317.600,00
38.317.000,00 (600,00) 100,00
33.988.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 17
33.962.500,00 (25.500,00) 99,92
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
33.988.000,00
33.962.500,00 (25.500,00) 99,92
9.320.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah
4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 19
9.240.000,00 (80.000,00) 99,14
4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.320.000,00
9.240.000,00 (80.000,00) 99,14
17.400.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 20
17.300.000,00 (100.000,00) 99,43
4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
17.400.000,00
17.300.000,00 (100.000,00) 99,43 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
183.850.400,00
4.01 . 4.01.34 . 00 . 02
181.820.100,00 (2.030.300,00) 98,90
37.982.600,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
4.01 . 4.01.34 . 00 . 02 . 09
37.982.600,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.34 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
37.982.600,00
37.982.600,00 0,00 100,00
52.058.800,00 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kerja
4.01 . 4.01.34 . 00 . 02 . 17
51.493.800,00 (565.000,00) 98,91
4.01 . 4.01.34 . 00 . 02 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
565.000,00 0,00 (565.000,00) 0,00
4.01 . 4.01.34 . 00 . 02 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
51.493.800,00
51.493.800,00 0,00 100,00
43.463.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.34 . 00 . 02 . 22
43.463.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.34 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
43.463.000,00
43.463.000,00 0,00 100,00
50.346.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.34 . 00 . 02 . 24
48.880.700,00 (1.465.300,00) 97,09
4.01 . 4.01.34 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
50.346.000,00
48.880.700,00 (1.465.300,00) 97,09 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.320.000,00
4.01 . 4.01.34 . 00 . 06
6.310.000,00 (10.000,00) 99,84
6.320.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.34 . 00 . 06 . 01
6.310.000,00 (10.000,00) 99,84
4.01 . 4.01.34 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.320.000,00
6.310.000,00 (10.000,00) 99,84 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00
2.16 . 4.01.34 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.34 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.34 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
459.720.000,00
1.05 . 4.01.34 . 00 . 15
459.720.000,00 0,00 100,00
449.720.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.34 . 00 . 15 . 05
449.720.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.34 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
449.720.000,00
449.720.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.34 . 00 . 15 . 14
10.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.34 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
7.500.000,00
2.07 . 4.01.34 . 00 . 15
7.500.000,00 0,00 100,00
7.500.000,00 Musrenbang Kecamatan
2.07 . 4.01.34 . 00 . 15 . 06
7.500.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
2.07 . 4.01.34 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
600.000,00
600.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.34 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.900.000,00
6.900.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00
1.06 . 4.01.34 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.34 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.34 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan
27.650.000,00
1.05 . 4.01.34 . 00 . 17
27.650.000,00 0,00 100,00
27.650.000,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.34 . 00 . 17 . 08
27.650.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.34 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
600.000,00
600.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.34 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
27.050.000,00
27.050.000,00 0,00 100,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.34 . 00 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00
1.05 . 4.01.34 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05 . 4.01.34 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
7.500.000,00
2.07 . 4.01.34 . 00 . 18
7.500.000,00 0,00 100,00
7.500.000,00 Pembinaan Perangkat Desa
2.07 . 4.01.34 . 00 . 18 . 05
7.500.000,00 0,00 100,00
2.07 . 4.01.34 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000,00
7.500.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
15.000.000,00
2.02 . 4.01.34 . 00 . 18
15.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.34 . 00 . 18 . 01
15.000.000,00 0,00 100,00
2.02 . 4.01.34 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00
2.13 . 4.01.34 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB)
2.13 . 4.01.34 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.34 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
10.000.000,00
1.05 . 4.01.34 . 00 . 20
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.34 . 00 . 20 . 11
10.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.34 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
1.750.000,00
1.750.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.34 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
8.250.000,00
8.250.000,00 0,00 100,00 Program pendidikan politik masyarakat
20.000.000,00
1.05 . 4.01.34 . 00 . 21
20.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Sinergitas Penyelenggaraan Pilkada
1.05 . 4.01.34 . 00 . 21 . 29
20.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 4.01.34 . 00 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 02 Pengawasan Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
21.361.069.724,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5
19.604.451.724,00 (1.756.618.000,00) 91,78 BELANJA TIDAK LANGSUNG
12.861.069.724,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
11.787.838.751,00 (1.073.230.973,00) 91,66
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
12.861.069.724,00 (1.073.230.973,00)
11.787.838.751,00 91,66 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
8.500.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
7.816.612.973,00 (683.387.027,00) 91,96 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.138.090.650,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01
1.035.552.487,00 (102.538.163,00) 90,99
9.370.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 01
9.369.000,00 (1.000,00) 99,99
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.370.000,00
9.369.000,00 (1.000,00) 99,99
46.982.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 02
28.278.970,00 (18.703.030,00) 60,19
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
46.982.000,00
28.278.970,00 (18.703.030,00) 60,19
91.364.400,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 10
91.359.400,00 (5.000,00) 99,99
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
91.364.400,00
91.359.400,00 (5.000,00) 99,99
207.514.150,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 11
207.513.950,00 (200,00) 100,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
207.514.150,00
207.513.950,00 (200,00) 100,00
14.854.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 12
14.854.450,00 (50,00) 100,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
14.854.500,00
14.854.450,00 (50,00) 100,00
25.847.800,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 14
25.847.800,00 0,00 100,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
25.847.800,00
25.847.800,00 0,00 100,00
40.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 15
40.000.000,00 0,00 100,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00
40.000.000,00 0,00 100,00
128.401.800,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 17
128.401.800,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
128.401.800,00
128.401.800,00 0,00 100,00
215.616.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 18
215.467.117,00 (148.883,00) 99,93
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
215.616.000,00
215.467.117,00 (148.883,00) 99,93
82.560.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 19
82.560.000,00 0,00 100,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
82.560.000,00
82.560.000,00 0,00 100,00
275.580.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 20
191.900.000,00 (83.680.000,00) 69,63
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
275.580.000,00
191.900.000,00 (83.680.000,00) 69,63 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.217.168.850,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 02
1.178.032.686,00 (39.136.164,00) 96,78
80.956.300,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 07
80.956.300,00 0,00 100,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
80.956.300,00
80.956.300,00 0,00 100,00
346.433.800,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 09
345.730.000,00 (703.800,00) 99,80
4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
346.433.800,00
345.730.000,00 (703.800,00) 99,80
40.954.300,00 Pengadaan mebeleur
4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 10
40.600.000,00 (354.300,00) 99,13
4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
40.954.300,00
40.600.000,00 (354.300,00) 99,13
72.740.850,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 22
72.740.850,00 0,00 100,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
72.740.850,00
72.740.850,00 0,00 100,00
593.539.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 24
555.461.536,00 (38.078.064,00) 93,58
4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
593.539.600,00
555.461.536,00 (38.078.064,00) 93,58
26.594.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 26
26.594.000,00 0,00 100,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
26.594.000,00
26.594.000,00 0,00 100,00
55.950.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 28
55.950.000,00 0,00 100,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
55.950.000,00
55.950.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
124.429.400,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 05
92.204.400,00 (32.225.000,00) 74,10
55.750.000,00 Pengembangan SDM Aparatur
4.02 . 4.02.01 . 00 . 05 . 11
23.525.000,00 (32.225.000,00) 42,20
4.02 . 4.02.01 . 00 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
55.750.000,00
23.525.000,00 (32.225.000,00) 42,20
68.679.400,00 Peningkatan Manajemen Kepegawaian
4.02 . 4.02.01 . 00 . 05 . 15
68.679.400,00 0,00 100,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
68.679.400,00
68.679.400,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
30.230.700,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 06
29.922.700,00 (308.000,00) 98,98
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
6.605.500,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 02
6.605.500,00 0,00 100,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.605.500,00
6.605.500,00 0,00 100,00
4.583.900,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 04
4.583.900,00 0,00 100,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.583.900,00
4.583.900,00 0,00 100,00
3.627.700,00 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD
4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 05
3.627.700,00 0,00 100,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.627.700,00
3.627.700,00 0,00 100,00
4.133.500,00 Penyusunan LAporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) OPD
4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 12
4.133.500,00 0,00 100,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.133.500,00
4.133.500,00 0,00 100,00
7.020.700,00 Penyusunan RKA dan DPA
4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 47
6.712.700,00 (308.000,00) 95,61
4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.020.700,00
6.712.700,00 (308.000,00) 95,61
1.011.200,00 Revisi Renstra dan Evaluasi Renja Tahunan OPD
4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 54
1.011.200,00 0,00 100,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.011.200,00
1.011.200,00 0,00 100,00
3.248.200,00 Expose Perencanaan
4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 88
3.248.200,00 0,00 100,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
3.248.200,00
3.248.200,00 0,00 100,00 0,00 Pembuatan Jurnal Pengawasan
4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 89 0,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 89 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
13.540.000,00
4.04 . 4.02.01 . 00 . 15
13.540.000,00 0,00 100,00
13.540.000,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
4.04 . 4.02.01 . 00 . 15 . 16
13.540.000,00 0,00 100,00
4.04 . 4.02.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
13.540.000,00
13.540.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
5.868.870.900,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 15
5.371.729.200,00 (497.141.700,00) 91,53
1.663.100.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
4.02 . 4.02.01 . 00 . 15 . 01
1.628.400.000,00 (34.700.000,00) 97,91
4.02 . 4.02.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.663.100.000,00
1.628.400.000,00 (34.700.000,00) 97,91
56.420.000,00 Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
4.02 . 4.02.01 . 00 . 15 . 02
26.220.000,00 (30.200.000,00) 46,47
4.02 . 4.02.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
56.420.000,00
26.220.000,00 (30.200.000,00) 46,47
1.323.885.400,00 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
4.02 . 4.02.01 . 00 . 15 . 06
1.323.885.400,00 0,00 100,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.323.885.400,00
1.323.885.400,00 0,00 100,00
117.671.000,00 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
4.02 . 4.02.01 . 00 . 15 . 08
117.671.000,00 0,00 100,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
117.671.000,00
117.671.000,00 0,00 100,00
1.004.708.500,00 Pembinaan dan Pemantauan Kinerja OPD
4.02 . 4.02.01 . 00 . 15 . 09
955.431.800,00 (49.276.700,00) 95,10
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 03 Perencanaan Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
12.171.321.435,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5
11.178.421.121,00 (992.900.314,00) 91,84 BELANJA TIDAK LANGSUNG
7.605.843.435,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
6.874.485.643,00 (731.357.792,00) 90,38
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
7.605.843.435,00 (731.357.792,00)
6.874.485.643,00 90,38 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
4.565.478.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
4.303.935.478,00 (261.542.522,00) 94,27 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.334.645.200,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01
1.248.432.450,00 (86.212.750,00) 93,54
30.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 01
29.977.000,00 (23.000,00) 99,92
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00
29.977.000,00 (23.000,00) 99,92
96.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 02
38.628.500,00 (57.371.500,00) 40,24
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
96.000.000,00
38.628.500,00 (57.371.500,00) 40,24
106.955.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 07
106.110.000,00 (845.000,00) 99,21
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
106.955.000,00
106.110.000,00 (845.000,00) 99,21
154.376.500,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 10
154.350.000,00 (26.500,00) 99,98
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
154.376.500,00
154.350.000,00 (26.500,00) 99,98
113.920.200,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 11
113.457.450,00 (462.750,00) 99,59
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
113.920.200,00
113.457.450,00 (462.750,00) 99,59
71.978.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 12
71.964.000,00 (14.000,00) 99,98
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
71.978.000,00
71.964.000,00 (14.000,00) 99,98
236.180.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 13
234.300.000,00 (1.880.000,00) 99,20
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
236.180.000,00
234.300.000,00 (1.880.000,00) 99,20
82.383.400,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 14
82.286.000,00 (97.400,00) 99,88
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
82.383.400,00
82.286.000,00 (97.400,00) 99,88
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
38.430.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 15
38.430.000,00 0,00 100,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
38.430.000,00
38.430.000,00 0,00 100,00
232.316.900,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 17
232.176.000,00 (140.900,00) 99,94
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
232.316.900,00
232.176.000,00 (140.900,00) 99,94
172.105.200,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 18
146.753.500,00 (25.351.700,00) 85,27
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
172.105.200,00
146.753.500,00 (25.351.700,00) 85,27 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
461.312.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 02
418.681.100,00 (42.630.900,00) 90,76
100.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.03 . 4.03.01 . 00 . 02 . 22
100.000.000,00 0,00 100,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00
100.000.000,00 0,00 100,00
200.292.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.03 . 4.03.01 . 00 . 02 . 24
157.663.100,00 (42.628.900,00) 78,72
4.03 . 4.03.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
200.292.000,00
157.663.100,00 (42.628.900,00) 78,72
161.020.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4.03 . 4.03.01 . 00 . 02 . 28
161.018.000,00 (2.000,00) 100,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
161.020.000,00
161.018.000,00 (2.000,00) 100,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal
4.03 . 4.03.01 . 00 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
30.675.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 06
30.669.000,00 (6.000,00) 99,98
15.300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.03 . 4.03.01 . 00 . 06 . 01
15.294.000,00 (6.000,00) 99,96
4.03 . 4.03.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.300.000,00
15.294.000,00 (6.000,00) 99,96
6.850.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
4.03 . 4.03.01 . 00 . 06 . 02
6.850.000,00 0,00 100,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.850.000,00
6.850.000,00 0,00 100,00
8.525.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.03 . 4.03.01 . 00 . 06 . 04
8.525.000,00 0,00 100,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
8.525.000,00
8.525.000,00 0,00 100,00 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
600.831.250,00
2.14 . 4.03.01 . 00 . 15
570.800.000,00 (30.031.250,00) 95,00
115.720.000,00 Penyusunan Indikator Makro Ekonomi
2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 05
112.960.000,00 (2.760.000,00) 97,61
2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
115.720.000,00
112.960.000,00 (2.760.000,00) 97,61
112.260.000,00 Penyusunan IHK (Indeks Harga Konsumen)
2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 06
105.740.000,00 (6.520.000,00) 94,19
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
112.260.000,00
105.740.000,00 (6.520.000,00) 94,19
75.172.250,00 Sinergitas perencanaan pembangunan bidang Pembiayaan dan Monev
2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 08
70.113.250,00 (5.059.000,00) 93,27
2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
75.172.250,00
70.113.250,00 (5.059.000,00) 93,27
35.180.000,00 Sinergitas dan akurasi data perencanaan pembangunan
2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 09
34.961.750,00 (218.250,00) 99,38
2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
35.180.000,00
34.961.750,00 (218.250,00) 99,38
24.415.000,00 Penyusunan Booklet Pembangunan Kabupaten Karawang
2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 11
24.145.000,00 (270.000,00) 98,89
2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
24.415.000,00
24.145.000,00 (270.000,00) 98,89
82.689.000,00 Pengembangan e-Planning
2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 12
68.230.000,00 (14.459.000,00) 82,51
2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
82.689.000,00
68.230.000,00 (14.459.000,00) 82,51
155.395.000,00 Penyusunan Indeks Nilai Tukar Petani (INTP)
2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 14
154.650.000,00 (745.000,00) 99,52
2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
155.395.000,00
154.650.000,00 (745.000,00) 99,52 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
9.111.500,00
4.04 . 4.03.01 . 00 . 15
9.111.500,00 0,00 100,00
9.111.500,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
4.04 . 4.03.01 . 00 . 15 . 16
9.111.500,00 0,00 100,00
4.04 . 4.03.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.111.500,00
9.111.500,00 0,00 100,00 Program perencanaan pembangunan daerah
794.980.750,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21
731.143.340,00 (63.837.410,00) 91,97
190.121.500,00 Penyusunan rancangan RKPD
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 08
158.016.500,00 (32.105.000,00) 83,11
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
190.121.500,00
158.016.500,00 (32.105.000,00) 83,11
212.928.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Karawang
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 15
195.835.000,00 (17.093.000,00) 91,97
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
212.928.000,00
195.835.000,00 (17.093.000,00) 91,97
157.682.250,00 Penyusunan buku LKPJ Kabupaten Karawang
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 16
153.296.090,00 (4.386.160,00) 97,22
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
157.682.250,00
153.296.090,00 (4.386.160,00) 97,22
28.610.000,00 Penyusunan buku evaluasi RKPD Kabupaten Karawang
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 17
28.445.000,00 (165.000,00) 99,42
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
28.610.000,00
28.445.000,00 (165.000,00) 99,42
43.660.000,00 Penyusunan Laporan Triwulan
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 18
43.306.750,00 (353.250,00) 99,19
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
43.660.000,00
43.306.750,00 (353.250,00) 99,19
15.050.000,00 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 19
14.295.000,00 (755.000,00) 94,98
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.050.000,00
14.295.000,00 (755.000,00) 94,98 0,00 Verifikasi Usulan Perencanaan Program dan Kegiatan
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 30 0,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
93.260.000,00 Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Karawang 2021-2025
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 32
84.690.000,00 (8.570.000,00) 90,81
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
93.260.000,00
84.690.000,00 (8.570.000,00) 90,81
53.669.000,00 Evaluasi RPJMD Tahun 2016-2021
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 35
53.259.000,00 (410.000,00) 99,24
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
53.669.000,00
53.259.000,00 (410.000,00) 99,24 Program perencanaan pembangunan ekonomi
133.859.800,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 22
131.724.738,00 (2.135.062,00) 98,41
57.734.800,00 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
4.03 . 4.03.01 . 00 . 22 . 09
57.289.738,00 (445.062,00) 99,23
4.03 . 4.03.01 . 00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
57.734.800,00
57.289.738,00 (445.062,00) 99,23
76.125.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan melalui CSR
4.03 . 4.03.01 . 00 . 22 . 13
74.435.000,00 (1.690.000,00) 97,78
4.03 . 4.03.01 . 00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
76.125.000,00
74.435.000,00 (1.690.000,00) 97,78 Program perencanaan sosial dan budaya
611.577.500,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 23
585.774.100,00 (25.803.400,00) 95,78
305.102.500,00 Sinergitas perencanaan pembangunan bidang Pemkesos
4.03 . 4.03.01 . 00 . 23 . 05
295.477.500,00 (9.625.000,00) 96,85
4.03 . 4.03.01 . 00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
305.102.500,00
295.477.500,00 (9.625.000,00) 96,85
146.000.000,00 Penunjang kegiatan komite perencana kabupaten karawang
4.03 . 4.03.01 . 00 . 23 . 06
145.886.600,00 (113.400,00) 99,92
4.03 . 4.03.01 . 00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
146.000.000,00
145.886.600,00 (113.400,00) 99,92
160.475.000,00 Penunjang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
4.03 . 4.03.01 . 00 . 23 . 10
144.410.000,00 (16.065.000,00) 89,99
4.03 . 4.03.01 . 00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
160.475.000,00
144.410.000,00 (16.065.000,00) 89,99 0,00 Bintek Perencanaan Pembangunan Daerah yang Setara
4.03 . 4.03.01 . 00 . 23 . 14 0,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
284.755.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 24
282.124.750,00 (2.630.250,00) 99,08
284.755.000,00 Sinergitas perencanaan pembangunan bidang prasarana/tata ruang
4.03 . 4.03.01 . 00 . 24 . 05
282.124.750,00 (2.630.250,00) 99,08
4.03 . 4.03.01 . 00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
284.755.000,00
282.124.750,00 (2.630.250,00) 99,08 0,00 Penyusunan Kajian Sistem Transportasi Massal Berbasis Rel di Kab. Karawang
4.03 . 4.03.01 . 00 . 24 . 11 0,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah
103.730.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 26
98.757.500,00 (4.972.500,00) 95,21
103.730.000,00 Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafon Angggaran Sementara Perubahan KUA PPAS
4.03 . 4.03.01 . 00 . 26 . 01
98.757.500,00 (4.972.500,00) 95,21
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN
635.933.634,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4
927.348.429,00
291.414.795,00 145,82 PENDAPATAN ASLI DAERAH
635.933.634,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1
927.348.429,00
291.414.795,00 145,82
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah
635.933.634,00
139.539.920,00
775.473.554,00 121,94
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0,00
151.874.875,00
151.874.875,00 0,00 BELANJA
51.672.032.337,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5
46.184.484.393,00 (5.487.547.944,00) 89,38 BELANJA TIDAK LANGSUNG
45.550.372.987,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
40.553.482.628,00 (4.996.890.359,00) 89,03
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
45.550.372.987,00 (4.996.890.359,00)
40.553.482.628,00 89,03 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
6.121.659.350,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2
5.631.001.765,00 (490.657.585,00) 91,98 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.163.915.900,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01
2.952.903.598,00 (211.012.302,00) 93,33
5.990.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 01
4.751.500,00 (1.238.500,00) 79,32
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.990.000,00
4.751.500,00 (1.238.500,00) 79,32
168.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 02
168.000.000,00 0,00 100,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
168.000.000,00
168.000.000,00 0,00 100,00
205.673.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 05
184.846.807,00 (20.826.193,00) 89,87
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
205.673.000,00
184.846.807,00 (20.826.193,00) 89,87
898.320.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 07
831.440.000,00 (66.880.000,00) 92,55
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
684.000.000,00
630.000.000,00 (54.000.000,00) 92,11
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
214.320.000,00
201.440.000,00 (12.880.000,00) 93,99
58.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 08
58.800.000,00 0,00 100,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
58.800.000,00
58.800.000,00 0,00 100,00
255.038.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 10
234.667.920,00 (20.370.080,00) 92,01
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
255.038.000,00
234.667.920,00 (20.370.080,00) 92,01
197.022.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 11
187.457.550,00 (9.564.450,00) 95,15
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
197.022.000,00
187.457.550,00 (9.564.450,00) 95,15
21.120.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 12
20.339.400,00 (780.600,00) 96,30
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
21.120.000,00
20.339.400,00 (780.600,00) 96,30
176.794.500,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 14
175.140.140,00 (1.654.360,00) 99,06
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
176.794.500,00
175.140.140,00 (1.654.360,00) 99,06
33.070.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 15
22.785.000,00 (10.285.000,00) 68,90
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
33.070.000,00
22.785.000,00 (10.285.000,00) 68,90
293.218.400,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 17
274.031.500,00 (19.186.900,00) 93,46
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
293.218.400,00
274.031.500,00 (19.186.900,00) 93,46
111.200.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 18
111.108.781,00 (91.219,00) 99,92
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
111.200.000,00
111.108.781,00 (91.219,00) 99,92
6.470.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 19
4.845.000,00 (1.625.000,00) 74,88
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.470.000,00
4.845.000,00 (1.625.000,00) 74,88
733.200.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 20
674.690.000,00 (58.510.000,00) 92,02
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
733.200.000,00
674.690.000,00 (58.510.000,00) 92,02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.065.651.450,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02
906.646.027,00 (159.005.423,00) 85,08
188.450.400,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 07
154.867.200,00 (33.583.200,00) 82,18
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
188.450.400,00
154.867.200,00 (33.583.200,00) 82,18
79.580.450,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 09
71.338.231,00 (8.242.219,00) 89,64
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
79.580.450,00
71.338.231,00 (8.242.219,00) 89,64
406.447.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 22
390.117.421,00 (16.330.379,00) 95,98
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
406.447.800,00
390.117.421,00 (16.330.379,00) 95,98
246.635.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 24
187.187.175,00 (59.448.625,00) 75,90
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
246.635.800,00
187.187.175,00 (59.448.625,00) 75,90
144.537.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 28
103.136.000,00 (41.401.000,00) 71,36
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
144.537.000,00
103.136.000,00 (41.401.000,00) 71,36 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
14.118.800,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05
14.118.800,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 0,00 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 04 0,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
14.118.800,00 Penataan Data Kepegawaian SKPD
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 06
14.118.800,00 0,00 100,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
4.878.000,00
4.878.000,00 0,00 100,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.240.800,00
9.240.800,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
582.903.650,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06
503.972.150,00 (78.931.500,00) 86,46
23.176.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 01
17.431.850,00 (5.744.150,00) 75,22
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
2.556.000,00
1.820.000,00 (736.000,00) 71,21
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.620.000,00
15.611.850,00 (5.008.150,00) 75,71
13.414.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 02
13.414.000,00 0,00 100,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
13.414.000,00
13.414.000,00 0,00 100,00
211.301.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Melalui Sistem Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 05
169.335.120,00 (41.965.880,00) 80,14
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
211.301.000,00
169.335.120,00 (41.965.880,00) 80,14
41.726.000,00 Rekonsiliasi Dana Transfer
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 06
33.972.940,00 (7.753.060,00) 81,42
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
41.726.000,00
33.972.940,00 (7.753.060,00) 81,42
25.807.000,00 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 07
20.928.500,00 (4.878.500,00) 81,10
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
2.232.000,00
2.170.000,00 (62.000,00) 97,22
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
23.575.000,00
18.758.500,00 (4.816.500,00) 79,57
31.697.500,00 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 08
31.413.000,00 (284.500,00) 99,10
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
31.697.500,00
31.413.000,00 (284.500,00) 99,10
21.391.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk OPD
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 09
20.495.200,00 (895.800,00) 95,81
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
1.812.000,00
1.812.000,00 0,00 100,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
19.579.000,00
18.683.200,00 (895.800,00) 95,42
30.558.400,00 Penertiban Pengelolaan Kendaraan Dinas
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 10
30.425.000,00 (133.400,00) 99,56
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
30.558.400,00
30.425.000,00 (133.400,00) 99,56
88.795.750,00 Evaluasi Laporan Keuangan
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 13
88.452.450,00 (343.300,00) 99,61
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
88.795.750,00
88.452.450,00 (343.300,00) 99,61
29.162.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 14
19.332.800,00 (9.829.200,00) 66,29
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
8.736.000,00
5.915.000,00 (2.821.000,00) 67,71
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
20.426.000,00
13.417.800,00 (7.008.200,00) 65,69
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
38.628.000,00 Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 16
38.626.290,00 (1.710,00) 100,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
38.628.000,00
38.626.290,00 (1.710,00) 100,00
27.247.000,00 Evaluasi Piutang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 17
20.145.000,00 (7.102.000,00) 73,93
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
27.247.000,00
20.145.000,00 (7.102.000,00) 73,93 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.245.721.400,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15
1.206.725.800,00 (38.995.600,00) 96,87
98.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 06
90.266.000,00 (7.734.000,00) 92,11
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
98.000.000,00
90.266.000,00 (7.734.000,00) 92,11
63.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 07
59.489.000,00 (3.511.000,00) 94,43
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
63.000.000,00
59.489.000,00 (3.511.000,00) 94,43
97.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 08
94.718.000,00 (2.282.000,00) 97,65
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
97.000.000,00
94.718.000,00 (2.282.000,00) 97,65
136.593.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 09
136.026.000,00 (567.000,00) 99,58
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
136.593.000,00
136.026.000,00 (567.000,00) 99,58
287.470.300,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 16
273.416.900,00 (14.053.400,00) 95,11
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
287.470.300,00
273.416.900,00 (14.053.400,00) 95,11
106.829.000,00 Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 18
100.989.000,00 (5.840.000,00) 94,53
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
106.829.000,00
100.989.000,00 (5.840.000,00) 94,53
124.300.000,00 Sinergitas dan Evaluasi Anggaran SKPD
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 51
120.926.000,00 (3.374.000,00) 97,29
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
124.300.000,00
120.926.000,00 (3.374.000,00) 97,29
11.966.000,00 Optimalisasi penerimaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 52
11.946.000,00 (20.000,00) 99,83
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
11.966.000,00
11.946.000,00 (20.000,00) 99,83
167.473.000,00 Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS (SIM Gaji)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 54
167.072.000,00 (401.000,00) 99,76
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
15.950.000,00
15.950.000,00 0,00 100,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
151.523.000,00
151.122.000,00 (401.000,00) 99,74
41.635.700,00 Penghapusan barang milik daerah
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 55
40.903.800,00 (731.900,00) 98,24
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
41.635.700,00
40.903.800,00 (731.900,00) 98,24
21.191.000,00 Rekonsiliasi belanja modal pemerintah Kabupaten Karawang
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 57
20.838.700,00 (352.300,00) 98,34
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN
3.223.370.611.346,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4
3.101.913.636.905,00 (121.456.974.441,00) 96,23 PENDAPATAN ASLI DAERAH
21.167.505.333,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 1
34.023.356.549,00
12.855.851.216,00 160,73
4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 0,00
102.350,00
102.350,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
5.346.347.356,00
5.671.422.338,00
11.017.769.694,00 206,08
4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
15.821.157.977,00
7.184.326.528,00
23.005.484.505,00 145,41 PP No. 12 Tahun 2019 DANA PERIMBANGAN
2.035.457.380.270,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 2
1.990.406.413.616,00 (45.050.966.654,00) 97,79
4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
396.731.579.083,00 (46.415.768.184,00)
350.315.810.899,00 88,30 Perpres 78 Tahun 2019 PMK 113 Tahun 2020
4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum
1.216.809.308.021,00 (5.172.804.000,00)
1.211.636.504.021,00 99,57 Perpres 78 Tahun 2019
4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus
421.916.493.166,00
6.537.605.530,00
428.454.098.696,00 101,55 Perpres 72 Tahun 2020 Perpres 78 Tahun 2019 Perpres 72 Tahun 2020 Perpres 78 Tahun 2019 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.166.745.725.743,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 3
1.077.483.866.740,00 (89.261.859.003,00) 92,35
4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah
281.516.901.284,00
87.348.716,00
281.604.250.000,00 100,03 Kepmendikbud No. 364/P/2019 Kepmendikbud No. 364/P/2019
4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
481.106.063.459,00 (89.296.407.719,00)
391.809.655.740,00 81,44
4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
381.812.841.000,00 0,00
381.812.841.000,00 100,00 Peraturan PRESIDEN No 129 Tahun 2018
4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
22.309.920.000,00 (52.800.000,00)
22.257.120.000,00 99,76 BELANJA
983.933.831.153,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 5
969.349.439.919,00 (14.584.391.234,00) 98,52
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 . 01 Badan Pendapatan Daerah KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN
764.612.070.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 4
904.078.090.462,00
139.466.020.462,00 118,24 PENDAPATAN ASLI DAERAH
764.612.070.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1
904.078.090.462,00
139.466.020.462,00 118,24
4.04 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah
762.662.070.000,00
138.654.642.160,00
901.316.712.160,00 118,18 Perda No 15 Tahun 2018 Perda No 15 Tahun 2018 Perda No 15 Tahun 2018 Perda No 15 Tahun 2018 Perda No 15 Tahun 2018 Perda No 15 Tahun 2018
4.04 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.950.000.000,00
811.378.302,00
2.761.378.302,00 141,61 BELANJA
100.836.747.462,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 5
98.235.936.729,00 (2.600.810.733,00) 97,42 BELANJA TIDAK LANGSUNG
43.286.447.962,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
41.999.743.597,00 (1.286.704.365,00) 97,03
4.04 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
43.286.447.962,00 (1.286.704.365,00)
41.999.743.597,00 97,03 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
57.550.299.500,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2
56.236.193.132,00 (1.314.106.368,00) 97,72 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
52.730.705.100,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01
52.274.219.675,00 (456.485.425,00) 99,13
2.914.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 01
2.913.000,00 (1.000,00) 99,97
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.914.000,00
2.913.000,00 (1.000,00) 99,97
47.502.594.500,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 02
47.489.188.785,00 (13.405.715,00) 99,97
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
47.502.594.500,00
47.489.188.785,00 (13.405.715,00) 99,97
476.477.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 10
456.275.000,00 (20.202.000,00) 95,76
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
476.477.000,00
456.275.000,00 (20.202.000,00) 95,76
1.101.593.600,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 11
1.066.915.700,00 (34.677.900,00) 96,85
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.101.593.600,00
1.066.915.700,00 (34.677.900,00) 96,85
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
59.582.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 12
47.064.820,00 (12.517.680,00) 78,99
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
59.582.500,00
47.064.820,00 (12.517.680,00) 78,99
263.320.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 14
234.268.475,00 (29.051.525,00) 88,97
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
263.320.000,00
234.268.475,00 (29.051.525,00) 88,97
100.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 15
99.015.000,00 (985.000,00) 99,02
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00
99.015.000,00 (985.000,00) 99,02
224.061.500,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 17
164.922.200,00 (59.139.300,00) 73,61
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
224.061.500,00
164.922.200,00 (59.139.300,00) 73,61
110.651.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 18
61.818.095,00 (48.832.905,00) 55,87
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
110.651.000,00
61.818.095,00 (48.832.905,00) 55,87 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.889.511.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 20
2.651.838.600,00 (237.672.400,00) 91,77
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
58.500.000,00
52.500.000,00 (6.000.000,00) 89,74
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.831.011.000,00
2.599.338.600,00 (231.672.400,00) 91,82 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.818.085.600,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02
1.405.347.044,00 (412.738.556,00) 77,30
72.361.800,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 07
66.181.200,00 (6.180.600,00) 91,46
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
72.361.800,00
66.181.200,00 (6.180.600,00) 91,46
604.656.200,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 09
599.525.400,00 (5.130.800,00) 99,15
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
201.000.000,00
200.300.000,00 (700.000,00) 99,65
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
403.656.200,00
399.225.400,00 (4.430.800,00) 98,90
410.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 22
408.098.400,00 (1.901.600,00) 99,54
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
410.000.000,00
408.098.400,00 (1.901.600,00) 99,54
553.997.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 24
229.928.039,00 (324.069.561,00) 41,50
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
553.997.600,00
229.928.039,00 (324.069.561,00) 41,50
177.070.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 28
101.614.005,00 (75.455.995,00) 57,39
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
177.070.000,00
101.614.005,00 (75.455.995,00) 57,39 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
30.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 05 0,00 (30.000.000,00) 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
30.000.000,00 Pengembangan Sumber Daya Aparatur
4.04 . 4.04.02 . 01 . 05 . 07 0,00 (30.000.000,00) 0,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
67.819.200,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06
66.089.200,00 (1.730.000,00) 97,45
14.945.600,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 01
14.945.600,00 0,00 100,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
14.945.600,00
14.945.600,00 0,00 100,00
12.024.600,00 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 07
12.024.600,00 0,00 100,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.024.600,00
12.024.600,00 0,00 100,00
40.849.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 14
39.119.000,00 (1.730.000,00) 95,76
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
40.849.000,00
39.119.000,00 (1.730.000,00) 95,76 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2.682.689.600,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15
2.277.537.213,00 (405.152.387,00) 84,90
224.080.000,00 Peningkatan Pemahaman Peraturan Pajak Daerah
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 22
213.799.000,00 (10.281.000,00) 95,41
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
224.080.000,00
213.799.000,00 (10.281.000,00) 95,41
910.902.000,00 Penagihan dan Penindakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan BPHTB
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 24
888.097.700,00 (22.804.300,00) 97,50
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
910.902.000,00
888.097.700,00 (22.804.300,00) 97,50
87.710.000,00 Pengumpulan dan Pengolahan Data Pajak Daerah dan Retribusi
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 26
75.289.500,00 (12.420.500,00) 85,84
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
87.710.000,00
75.289.500,00 (12.420.500,00) 85,84
43.160.000,00 Penyusunan Draft produk Hukum Pajak Daerah
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 27
33.523.300,00 (9.636.700,00) 77,67
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
43.160.000,00
33.523.300,00 (9.636.700,00) 77,67
114.024.500,00 Pemeriksaan Pajak Daerah
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 28
82.710.600,00 (31.313.900,00) 72,54
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
114.024.500,00
82.710.600,00 (31.313.900,00) 72,54
71.357.000,00 Pemeriksaan PBB-P2 dan BPHTB
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 30
8.537.000,00 (62.820.000,00) 11,96
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
71.357.000,00
8.537.000,00 (62.820.000,00) 11,96
460.562.600,00 Pelayanan dan Administrasi PBB-P2
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 31
244.395.000,00 (216.167.600,00) 53,06
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
460.562.600,00
244.395.000,00 (216.167.600,00) 53,06
104.828.500,00 Penagihan Piutang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 36
104.444.200,00 (384.300,00) 99,63
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
104.828.500,00
104.444.200,00 (384.300,00) 99,63
524.000.000,00 Pelayanan Administrasi Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 41
517.205.000,00 (6.795.000,00) 98,70
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
Lampiran I.2 Nomor Tanggal .
:
:
.
30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 05 Kepegawaian Unit Organisasi : 4 . 05 . 01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA
19.174.949.993,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5
17.483.971.887,00 (1.690.978.106,00) 91,18 BELANJA TIDAK LANGSUNG
9.513.839.489,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
8.697.431.704,00 (816.407.785,00) 91,42
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
9.513.839.489,00 (816.407.785,00)
8.697.431.704,00 91,42 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG
9.661.110.504,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
8.786.540.183,00 (874.570.321,00) 90,95 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.025.959.200,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01
1.972.385.058,00 (53.574.142,00) 97,36 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
677.189.400,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 02
671.024.127,00 (6.165.273,00) 99,09
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
677.189.400,00
671.024.127,00 (6.165.273,00) 99,09
269.258.100,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 10
256.447.140,00 (12.810.960,00) 95,24
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
269.258.100,00
256.447.140,00 (12.810.960,00) 95,24
125.978.100,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 11
120.406.650,00 (5.571.450,00) 95,58
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
125.978.100,00
120.406.650,00 (5.571.450,00) 95,58
55.695.750,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 12
55.338.800,00 (356.950,00) 99,36
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
55.695.750,00
55.338.800,00 (356.950,00) 99,36
73.257.900,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 14
72.279.100,00 (978.800,00) 98,66
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
53.668.800,00
52.690.000,00 (978.800,00) 98,18
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
19.589.100,00
19.589.100,00 0,00 100,00
60.400.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 15
60.400.000,00 0,00 100,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
60.400.000,00
60.400.000,00 0,00 100,00
158.914.950,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 17
158.644.000,00 (270.950,00) 99,83
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
158.914.950,00
158.644.000,00 (270.950,00) 99,83
67.265.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 18
59.765.241,00 (7.499.759,00) 88,85
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
67.265.000,00
59.765.241,00 (7.499.759,00) 88,85
7.500.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 19
7.500.000,00 0,00 100,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000,00
7.500.000,00 0,00 100,00
530.500.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 20
510.580.000,00 (19.920.000,00) 96,25
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
530.500.000,00
510.580.000,00 (19.920.000,00) 96,25 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.653.283.304,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 02
3.258.921.660,00 (394.361.644,00) 89,21
572.730.904,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 07
554.562.000,00 (18.168.904,00) 96,83
4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
572.730.904,00
554.562.000,00 (18.168.904,00) 96,83
1.066.495.400,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 09
1.052.572.000,00 (13.923.400,00) 98,69
4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
1.066.495.400,00
1.052.572.000,00 (13.923.400,00) 98,69
1.214.893.700,00 Pengadaan mebeleur
4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 10
912.989.660,00 (301.904.040,00) 75,15
4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
1.214.893.700,00
912.989.660,00 (301.904.040,00) 75,15
336.275.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 22
333.414.000,00 (2.861.800,00) 99,15
4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
336.275.800,00
333.414.000,00 (2.861.800,00) 99,15
340.527.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 24
285.024.000,00 (55.503.500,00) 83,70
4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
340.527.500,00
285.024.000,00 (55.503.500,00) 83,70
65.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 26
63.900.000,00 (2.000.000,00) 96,97
4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
65.900.000,00
63.900.000,00 (2.000.000,00) 96,97
56.460.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 28
56.460.000,00 0,00 100,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
56.460.000,00
56.460.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan disiplin aparatur
12.421.500,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 03
12.416.500,00 (5.000,00) 99,96 0,00 Pengelolaan LHKPN dan LHKASN
4.05 . 4.05.01 . 00 . 03 . 14 0,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
12.421.500,00 Pemrosesan Karpeg, Karis/Karsu, Dan Taspen
4.05 . 4.05.01 . 00 . 03 . 15
12.416.500,00 (5.000,00) 99,96
4.05 . 4.05.01 . 00 . 03 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.421.500,00
12.416.500,00 (5.000,00) 99,96 0,00 Penerapan Sistem Absensi Elektronik
4.05 . 4.05.01 . 00 . 03 . 16 0,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 03 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS
333.235.950,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 04
296.407.442,00 (36.828.508,00) 88,95
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
18.766.900,00 Penyusunan Rancangan Pemindahan Tugas PNS
4.05 . 4.05.01 . 00 . 04 . 05
12.259.982,00 (6.506.918,00) 65,33
4.05 . 4.05.01 . 00 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
18.766.900,00
12.259.982,00 (6.506.918,00) 65,33
281.897.250,00 Pembekalan bagi PNS yang akan Memasuki usia Pensiun
4.05 . 4.05.01 . 00 . 04 . 06
260.206.840,00 (21.690.410,00) 92,31
4.05 . 4.05.01 . 00 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
281.897.250,00
260.206.840,00 (21.690.410,00) 92,31
32.571.800,00 Pemrosesan Perpindahan PNS antar instansi
4.05 . 4.05.01 . 00 . 04 . 07
23.940.620,00 (8.631.180,00) 73,50
4.05 . 4.05.01 . 00 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
32.571.800,00
23.940.620,00 (8.631.180,00) 73,50 0,00 Pelatihan kewirausahaan bagi PNS yg akan memasuki masa purna bakti
4.05 . 4.05.01 . 00 . 04 . 09 0,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 04 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
484.348.850,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 05
433.050.600,00 (51.298.250,00) 89,41 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 . 04 0,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
359.569.850,00 Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi
4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 . 17
324.690.350,00 (34.879.500,00) 90,30
4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
359.569.850,00
324.690.350,00 (34.879.500,00) 90,30 0,00 Pelatihan Dasar CPNSD Gol II dan Gol III
4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 . 34 0,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
87.403.400,00 Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan
4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 . 35
81.771.400,00 (5.632.000,00) 93,56
4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
87.403.400,00
81.771.400,00 (5.632.000,00) 93,56
37.375.600,00 Pengembangan Kapasitas Widyaiswara
4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 . 49
26.588.850,00 (10.786.750,00) 71,14
4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
37.375.600,00
26.588.850,00 (10.786.750,00) 71,14 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
33.733.000,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 06
30.133.000,00 (3.600.000,00) 89,33
8.408.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.05 . 4.05.01 . 00 . 06 . 01
8.408.000,00 0,00 100,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
8.408.000,00
8.408.000,00 0,00 100,00 0,00 Inventarisasi dan pengelolaan barang
4.05 . 4.05.01 . 00 . 06 . 11 0,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
11.075.000,00 Penyusunan RKA dan DPA
4.05 . 4.05.01 . 00 . 06 . 47
11.075.000,00 0,00 100,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 06 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
11.075.000,00
11.075.000,00 0,00 100,00
14.250.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
4.05 . 4.05.01 . 00 . 06 . 77
10.650.000,00 (3.600.000,00) 74,74
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
4.05 . 4.05.01 . 00 . 06 . 77 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
14.250.000,00
10.650.000,00 (3.600.000,00) 74,74 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
3.066.064.200,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15
2.735.031.423,00 (331.032.777,00) 89,20
32.530.000,00 Pelantikan / Sumpah Janji Pegawai
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 03
22.830.000,00 (9.700.000,00) 70,18
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
32.530.000,00
22.830.000,00 (9.700.000,00) 70,18 0,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 08 0,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
29.951.100,00 Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat)
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 14
28.696.060,00 (1.255.040,00) 95,81
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
29.951.100,00
28.696.060,00 (1.255.040,00) 95,81
37.231.900,00 Peningkatan Status CPNS Menjadi PNS
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 17
37.145.900,00 (86.000,00) 99,77
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
37.231.900,00
37.145.900,00 (86.000,00) 99,77
172.094.000,00 Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 18
149.231.259,00 (22.862.741,00) 86,71
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
172.094.000,00
149.231.259,00 (22.862.741,00) 86,71
47.891.850,00 Bezeting Formasi dan E-Formasi
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 21
40.140.850,00 (7.751.000,00) 83,82
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
47.891.850,00
40.140.850,00 (7.751.000,00) 83,82
63.420.600,00 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 22
43.509.181,00 (19.911.419,00) 68,60
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
63.420.600,00
43.509.181,00 (19.911.419,00) 68,60
1.915.000,00 Seleksi penerimaan calon taruna STTD
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 23
1.775.000,00 (140.000,00) 92,69
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.915.000,00
1.775.000,00 (140.000,00) 92,69
118.510.000,00 Tugas Belajar dan Ikatan Dinas serta Dukungan Ijin Belajar
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 40
108.808.000,00 (9.702.000,00) 91,81
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
118.510.000,00
108.808.000,00 (9.702.000,00) 91,81
129.735.400,00 Kegiatan Kenaikan Pangkat PNS
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 51
103.061.600,00 (26.673.800,00) 79,44
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
129.735.400,00
103.061.600,00 (26.673.800,00) 79,44
9.206.100,00 Proses Perpanjangan SK Tenaga Kontrak Kerja
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 52
9.206.100,00 0,00 100,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
9.206.100,00
9.206.100,00 0,00 100,00
12.331.800,00 Pembinaan Disiplin Aparatur dan Izin Perkawinan dan Perceraian
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 55
9.681.800,00 (2.650.000,00) 78,51
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.331.800,00
9.681.800,00 (2.650.000,00) 78,51
234.174.500,00 Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 62
214.144.584,00 (20.029.916,00) 91,45
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
234.174.500,00
214.144.584,00 (20.029.916,00) 91,45
1.814.771.000,00 Seleksi Penerimaan CPNS dan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 64
1.644.970.004,00 (169.800.996,00) 90,64
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.814.771.000,00
1.644.970.004,00 (169.800.996,00) 90,64
31.709.600,00 Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 77
24.935.600,00 (6.774.000,00) 78,64
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
31.709.600,00
24.935.600,00 (6.774.000,00) 78,64 0,00 Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 78 0,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penunjang perayaan hari-hari bersejarah
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 79 0,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penunjang Hari Ulang Tahun KORPRI
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 84 0,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 84 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penunjang POR PEMDA Tingkat Provinsi Jawa Barat
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 85 0,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
15.735.000,00 Penataan dan pengembangan formulasi kesejahteraan bagi PNS
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 91
15.513.800,00 (221.200,00) 98,59
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.735.000,00
15.513.800,00 (221.200,00) 98,59
151.511.100,00 Inpassing dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 94
150.695.100,00 (816.000,00) 99,46
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 94 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
151.511.100,00
150.695.100,00 (816.000,00) 99,46
130.000.000,00 Koordinasi,monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi LKHB Kab.karawang
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 96
97.488.000,00 (32.512.000,00) 74,99
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 96 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
130.000.000,00
97.488.000,00 (32.512.000,00) 74,99
33.345.250,00 Penataan Jabatan Aparatur Sipil Negara
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 103
33.198.585,00 (146.665,00) 99,56
4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 103 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
33.345.250,00
33.198.585,00 (146.665,00) 99,56 Program Pendidikan Kedinasan 0,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Seleksi Administratif Diklat Teknis, Fungsional, Substantif, Non Diklat dan Diklat Prajabatan
4.05 . 4.05.01 . 00 . 16 . 07 0,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kegiatan seleksi administrasi calon peserta diklat kepemimpinan
4.05 . 4.05.01 . 00 . 16 . 08 0,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Sitem Diklat
52.064.500,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 17
48.194.500,00 (3.870.000,00) 92,57
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5
Nomor : 4 Tahun 2021 Tanggal : 18 Agustus 2021 REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, TAHUN ANGGARAN 2020 ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
1.542.727.262.778,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
258.871.205.347,50
249.053.987.856,00
1.034.802.069.574,50 1
240.003.008.388,00
936.062.827.383,50
251.924.172.191,00
1.427.990.007.962,50 (114.737.254.815,50) 92,56
427.096.160.143,00 Pendidikan
66.694.220.316,00
137.935.105.515,00
222.466.834.312,00
1.01
137.459.678.739,00
220.704.657.034,00
65.880.515.714,00
424.044.851.487,00 (3.051.308.656,00) 99,29
427.096.160.143,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
66.694.220.316,00
137.935.105.515,00
222.466.834.312,00
1.01 . 1.01.01
137.459.678.739,00
220.704.657.034,00
65.880.515.714,00
424.044.851.487,00 (3.051.308.656,00) 99,29 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
137.935.105.515,00
427.096.160.143,00
66.694.220.316,00
222.466.834.312,00
1.01 . 1.01.01 . 01
137.459.678.739,00
220.704.657.034,00
65.880.515.714,00
424.044.851.487,00 (3.051.308.656,00) 99,29
2.726.703.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
538.794.200,00 0,00
2.187.909.350,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 0,00
1.989.529.065,00
523.248.000,00
2.512.777.065,00 (213.926.485,00) 92,15
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 0,00
3.500.000,00 0,00
3.500.000,00 (1.500.000,00) 70,00
411.747.450,00 0,00
411.747.450,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02 0,00
309.964.865,00 0,00
309.964.865,00 (101.782.585,00) 75,28
197.175.400,00 0,00
197.175.400,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 03 0,00
197.163.400,00 0,00
197.163.400,00 (12.000,00) 99,99
100.932.000,00 0,00
100.932.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08 0,00
100.932.000,00 0,00
100.932.000,00 0,00 100,00
199.993.000,00 0,00
199.993.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10 0,00
197.166.200,00 0,00
197.166.200,00 (2.826.800,00) 98,59
114.000.200,00 0,00
114.000.200,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11 0,00
113.934.800,00 0,00
113.934.800,00 (65.400,00) 99,94
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 1 Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
65.008.000,00 0,00
65.008.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 12 0,00
65.006.200,00 0,00
65.006.200,00 (1.800,00) 100,00
534.419.200,00
519.419.200,00
15.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 13 0,00
15.000.000,00
516.248.000,00
531.248.000,00 (3.171.200,00) 99,41
7.000.000,00
7.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 14 0,00 0,00
7.000.000,00
7.000.000,00 0,00 100,00
133.794.700,00
12.375.000,00
121.419.700,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15 0,00
121.208.000,00 0,00
121.208.000,00 (12.586.700,00) 90,59
64.593.600,00 0,00
64.593.600,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 17 0,00
64.593.600,00 0,00
64.593.600,00 0,00 100,00
89.360.000,00 0,00
89.360.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18 0,00
89.360.000,00 0,00
89.360.000,00 0,00 100,00
15.040.000,00 0,00
15.040.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19 0,00
15.040.000,00 0,00
15.040.000,00 0,00 100,00
788.640.000,00 0,00
788.640.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 20 0,00
696.660.000,00 0,00
696.660.000,00 (91.980.000,00) 88,34
1.821.046.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.143.500.000,00 0,00
677.546.400,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 0,00
615.594.000,00
1.138.930.000,00
1.754.524.000,00 (66.522.400,00) 96,35
710.000.000,00
600.000.000,00
110.000.000,00 0,00 Pembangunan gedung kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 03 0,00
109.135.000,00
598.280.000,00
707.415.000,00 (2.585.000,00) 99,64
161.000.000,00
153.500.000,00
7.500.000,00 0,00 Pengadaan Meubeler
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 10 0,00
7.500.000,00
152.650.000,00
160.150.000,00 (850.000,00) 99,47
336.110.600,00 0,00
336.110.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22 0,00
325.495.300,00 0,00
325.495.300,00 (10.615.300,00) 96,84
203.570.000,00 0,00
203.570.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24 0,00
153.097.900,00 0,00
153.097.900,00 (50.472.100,00) 75,21
20.365.800,00 0,00
20.365.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 29 0,00
20.365.800,00 0,00
20.365.800,00 0,00 100,00
390.000.000,00
390.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 42 0,00 0,00
388.000.000,00
388.000.000,00 (2.000.000,00) 99,49
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 2
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
628.256.800,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
628.256.800,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 0,00
627.688.000,00 0,00
627.688.000,00 (568.800,00) 99,91
126.882.800,00 0,00
126.882.800,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01 0,00
126.314.000,00 0,00
126.314.000,00 (568.800,00) 99,55
11.048.000,00 0,00
11.048.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 02 0,00
11.048.000,00 0,00
11.048.000,00 0,00 100,00
31.640.000,00 0,00
31.640.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 04 0,00
31.640.000,00 0,00
31.640.000,00 0,00 100,00
458.686.000,00 0,00
458.686.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas BPP dan PPTK dilingkungan Disdikpora Kabupaten Karawang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 08 0,00
458.686.000,00 0,00
458.686.000,00 0,00 100,00
25.810.540.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini
840.973.250,00
21.000.000,00
24.948.566.750,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 0,00
24.731.330.550,00
840.973.250,00
25.572.303.800,00 (238.236.200,00) 99,08 0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Guru Paud
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
281.700.000,00 0,00
281.700.000,00 0,00 Lomba PTK PAUD dan Dikmas Tk Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 68 0,00
281.700.000,00 0,00
281.700.000,00 0,00 100,00
290.000.000,00 0,00
290.000.000,00 0,00 Penyediaan APE Dalam PAUD
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 72 0,00
213.665.000,00 0,00
213.665.000,00 (76.335.000,00) 73,68
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 3
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
22.836.800.000,00 0,00
22.836.800.000,00 0,00 Peningkatan Manajemen dan Mutu PAUD
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 73 0,00
22.836.300.000,00 0,00
22.836.300.000,00 (500.000,00) 100,00
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Pokja Akreditasi PAUD dan Dikmas
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 75 0,00
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00 100,00
35.000.000,00 0,00
35.000.000,00 0,00 Manajemen BOP DAK PAUD
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 76 0,00
35.000.000,00 0,00
35.000.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lomba Keteladanan Lembaga PAUD Tingkat Kabupaten & Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102.000.000,00 0,00
102.000.000,00 0,00 Pengadaan Surat Tanda Serta Belajar (STSB) Peserta Didik Baru PAUD
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 78 0,00
101.400.000,00 0,00
101.400.000,00 (600.000,00) 99,41 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Bahan Mengajar Guru PAUD
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.115.040.000,00
790.973.250,00
1.303.066.750,00
21.000.000,00 Dana Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 85 0,00
1.163.265.550,00
790.973.250,00
1.954.238.800,00 (160.801.200,00) 92,40
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Paud Percontohan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 86 0,00 0,00
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00 100,00
115.793.894.250,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
36.439.914.000,00
69.833.200.000,00
9.520.780.250,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16
69.485.670.000,00
9.364.872.250,00
35.710.470.438,00
114.561.012.688,00 (1.232.881.562,00) 98,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD Kecamatan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117.325.000,00 0,00
117.325.000,00 0,00 Forum Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (FKKPS) SD Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 0,00
117.325.000,00 0,00
117.325.000,00 0,00 100,00
200.865.000,00 0,00
200.865.000,00 0,00 Diklat Pengawas Sekolah Dasar (SD)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07 0,00
200.865.000,00 0,00
200.865.000,00 0,00 100,00
30.950.000,00 0,00
30.950.000,00 0,00 Diklat Pengawas Sekolah Menengah Pertama (SMP)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 08 0,00
30.950.000,00 0,00
30.950.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Olimpiade Guru Nasional (OGN) SD Tingkat Kabupaten/Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
241.780.000,00 0,00
241.780.000,00 0,00 Olimpiade Guru Nasional (OGN) SMP Tingkat Kabupaten/Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12 0,00
237.180.000,00 0,00
237.180.000,00 (4.600.000,00) 98,10
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 4
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas SD Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168.955.000,00 0,00
168.955.000,00 0,00 Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas SMP Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 15 0,00
167.455.000,00 0,00
167.455.000,00 (1.500.000,00) 99,11 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerakan Literasi Sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerakan Literasi Sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Lomba Calistung SD Tingkat Kabupaten dan Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85.710.000,00 0,00
85.710.000,00 0,00 Olimpiade Sains Nasional (OSN) Siswa SD Tingkat Kabupaten/Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 21 0,00
85.710.000,00 0,00
85.710.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seleksi Siswa SD Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128.963.250,00 0,00
128.963.250,00 0,00 Seleksi Siswa SMP Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 26 0,00
110.663.250,00 0,00
110.663.250,00 (18.300.000,00) 85,81
94.070.000,00 0,00
94.070.000,00 0,00 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi SMP/MTs Negeri/Swasta (On Line)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 27 0,00
94.070.000,00 0,00
94.070.000,00 0,00 100,00
26.875.000,00 0,00
26.875.000,00 0,00 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi SD/MI Negeri/Swasta
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 28 0,00
26.585.000,00 0,00
26.585.000,00 (290.000,00) 98,92 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Teacher Learning Centre (TLC)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Ujian Sekolah/ Madrasah (USM)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verifikasi Kelayakan Pendirian SD Swasta
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verifikasi Kelayakan Pendirian SMP Swasta
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 5
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Sekolah Inklusif Jenjang SD
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Sekolah Inklusif Jenjang SMP
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.570.864.000,00
22.014.341.000,00
113.623.000,00
442.900.000,00 DAK Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 39
388.170.000,00
72.723.000,00
21.306.846.888,00
21.767.739.888,00 (803.124.112,00) 96,44
10.215.152.000,00
9.599.913.000,00
457.739.000,00
157.500.000,00 DAK Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 40
157.500.000,00
451.801.000,00
9.599.290.470,00
10.208.591.470,00 (6.560.530,00) 99,94
104.240.000,00 0,00
104.240.000,00 0,00 Kegiatan Pendampingan Peningkatan Manajemen dan Mutu Sekolah (PMMS) SMP
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 45 0,00
104.240.000,00 0,00
104.240.000,00 0,00 100,00
50.869.650.000,00 0,00
4.379.850.000,00
46.489.800.000,00 Peningkatan Manajemen dan Mutu (PMM) SD Negeri
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 52
46.398.350.000,00
4.379.850.000,00 0,00
50.778.200.000,00 (91.450.000,00) 99,82
23.597.220.000,00 0,00
2.837.820.000,00
20.759.400.000,00 Peningkatan Manajemen dan Mutu (PMM) SMP Negeri
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 55
20.610.850.000,00
2.837.780.000,00 0,00
23.448.630.000,00 (148.590.000,00) 99,37
2.515.000,00 0,00
2.515.000,00 0,00 Olimpiade Sains Nasional (OSN) Siswa SMP Tingkat Kabupaten/Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 65 0,00
2.425.000,00 0,00
2.425.000,00 (90.000,00) 96,42
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00 Forum Kelompok Kerja Guru (FKKG) SD Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 79 0,00
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00 100,00
210.000.000,00 0,00
210.000.000,00 0,00 Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (FMGMP) SMP Tingkat Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 82 0,00
210.000.000,00 0,00
210.000.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi BOS, SD Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 93 0,00
24.900.000,00 0,00
24.900.000,00 (25.100.000,00) 49,80
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi BOS, SMP Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 94 0,00
26.600.000,00 0,00
26.600.000,00 (23.400.000,00) 53,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemetaan Infrastruktur jenjang SMP
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.000.000,00
200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 101 0,00 0,00
199.000.000,00
199.000.000,00 (1.000.000,00) 99,50
200.000.000,00
200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 103 0,00 0,00
198.500.000,00
198.500.000,00 (1.500.000,00) 99,25
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 6
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
750.000.000,00
750.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 107 0,00 0,00
745.000.000,00
745.000.000,00 (5.000.000,00) 99,33
998.000.000,00
994.000.000,00
4.000.000,00 0,00 Sekolah Model SMP
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 111 0,00 0,00
993.998.580,00
993.998.580,00 (4.001.420,00) 99,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Sekolah Rujukan Jenjang SMP
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449.160.000,00
448.660.000,00
500.000,00 0,00 Penyediaan Sarana Prasarana penunjang SD
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 123 0,00 0,00
447.980.000,00
447.980.000,00 (1.180.000,00) 99,74
2.298.000.000,00
2.233.000.000,00
65.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana Prasarana penunjang SMP
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 124 0,00
33.750.000,00
2.219.854.500,00
2.253.604.500,00 (44.395.500,00) 98,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SMP/MTs
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lomojari SMP Terbuka Tingkat Kabupaten dan Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.821.600.000,00 0,00 0,00
1.821.600.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Guru Bantu SD/MI Daerah Terpencil (APBD I)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 161
1.768.800.000,00 0,00 0,00
1.768.800.000,00 (52.800.000,00) 97,10
162.000.000,00 0,00 0,00
162.000.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Guru Bantu Non PNS di Daerah Terpencil (APBD I)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 162
162.000.000,00 0,00 0,00
162.000.000,00 0,00 100,00
450.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00
80.400.000,00
369.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
70.800.000,00
335.048.469,00 0,00
405.848.469,00 (44.151.531,00) 90,19 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Aksara Internasional Tk. Jawa Barat
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Program PNFI
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55.000.000,00 0,00
55.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 05 0,00
52.200.000,00 0,00
52.200.000,00 (2.800.000,00) 94,91 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) pada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125.000.000,00 0,00
125.000.000,00 0,00 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penilik dan Pengelola Lembaga PNFI
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 07 0,00
125.000.000,00 0,00
125.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 7
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lomba keteladanan lembaga Pendidikan Masyarakat (Dikmas)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partisipasi Karawang Development Expo, HUT RI dan HUT Karawang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
270.000.000,00 0,00
189.600.000,00
80.400.000,00 Peningkatan Manajemen dan Mutu SKB
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 14
70.800.000,00
157.848.469,00 0,00
228.648.469,00 (41.351.531,00) 84,68 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Angka Melek Huruf
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
195.842.900,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
110.592.900,00 0,00
85.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 0,00
47.584.400,00
110.592.900,00
158.177.300,00 (37.665.600,00) 80,77
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 Penetapan Angka Kredit Guru
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 0,00
13.114.400,00 0,00
13.114.400,00 (6.885.600,00) 65,57
35.000.000,00 0,00
35.000.000,00 0,00 Pemberkasan Kenaikan Pangkat Tingkat Dinas Periode bulan April dan Oktober
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 02 0,00
34.220.000,00 0,00
34.220.000,00 (780.000,00) 97,77
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00 Manajemen Sertifikasi Guru
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00
110.842.900,00
110.592.900,00
250.000,00 0,00 Kegiatan Peningkatan Manajemen Barang/Aset Daerah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 04 0,00
250.000,00
110.592.900,00
110.842.900,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengelolaan Berkala Guru
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.353.001.675,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00
290.650.000,00
3.062.351.675,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22
290.650.000,00
2.859.716.389,00 0,00
3.150.366.389,00 (202.635.286,00) 93,96
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00 Rapat Kerja Daerah Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 01 0,00
197.000.000,00 0,00
197.000.000,00 (3.000.000,00) 98,50
46.720.000,00 0,00
46.720.000,00 0,00 Rencana Program dan Pelaporan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 02 0,00
46.720.000,00 0,00
46.720.000,00 0,00 100,00
60.000.000,00 0,00
60.000.000,00 0,00 Pengolahan Data, Penyusunan Profil Pendidikan dan Buku Saku
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 03 0,00
60.000.000,00 0,00
60.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 8
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
60.000.000,00 0,00
60.000.000,00 0,00 Pengumpulan Data Informasi Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 04 0,00
60.000.000,00 0,00
60.000.000,00 0,00 100,00
29.418.500,00 0,00
29.418.500,00 0,00 Pengembangan dan Penunjang Operasional Website Disdikpora Kabupaten Karawang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 05 0,00
29.418.500,00 0,00
29.418.500,00 0,00 100,00
160.035.700,00 0,00
160.035.700,00 0,00 Pengelolaan Layanan Aplikasi Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 06 0,00
126.335.500,00 0,00
126.335.500,00 (33.700.200,00) 78,94
35.000.000,00 0,00
35.000.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi TK Negeri Pembina Karawang Barat
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 38 0,00
34.991.000,00 0,00
34.991.000,00 (9.000,00) 99,97
35.000.000,00 0,00
35.000.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi TK Negeri Pembina Jatisari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 39 0,00
35.000.000,00 0,00
35.000.000,00 0,00 100,00
35.000.000,00 0,00
35.000.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi TK Negeri Pembina Rengasdengklok
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 40 0,00
34.363.712,00 0,00
34.363.712,00 (636.288,00) 98,18
300.236.000,00 0,00
165.586.000,00
134.650.000,00 Pengembangan Organisasi Sekolah Luar Biasa (SLB) C Tunas Harapan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 41
134.650.000,00
165.586.000,00 0,00
300.236.000,00 0,00 100,00
226.886.475,00 0,00
226.886.475,00 0,00 Pengembangan Organisasi Persatuan Guru Republik INDONESIA (PGRI)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 42 0,00
207.530.200,00 0,00
207.530.200,00 (19.356.275,00) 91,47
187.500.000,00 0,00
31.500.000,00
156.000.000,00 Pengembangan Organisasi Dewan Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 43
156.000.000,00
30.021.212,00 0,00
186.021.212,00 (1.478.788,00) 99,21
42.505.000,00 0,00
42.505.000,00 0,00 Pengembangan Organisasi Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 45 0,00
38.813.000,00 0,00
38.813.000,00 (3.692.000,00) 91,31
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 Penyusunan SOP Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 47 0,00
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 100,00
126.250.000,00 0,00
126.250.000,00 0,00 Monev Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 49 0,00
119.500.000,00 0,00
119.500.000,00 (6.750.000,00) 94,65
173.450.000,00 0,00
173.450.000,00 0,00 Pendampingan PMMS SMA/SMK
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 50 0,00
100.450.000,00 0,00
100.450.000,00 (73.000.000,00) 57,91
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00 Penyusunan Laporan SPM Bidang Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 55 0,00
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 9
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
49.500.000,00 0,00
49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Banyusari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 85 0,00
48.823.400,00 0,00
48.823.400,00 (676.600,00) 98,63
49.500.000,00 0,00
49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Batujaya
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 86 0,00
48.374.200,00 0,00
48.374.200,00 (1.125.800,00) 97,73
49.500.000,00 0,00
49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Ciampel
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 87 0,00
46.005.244,00 0,00
46.005.244,00 (3.494.756,00) 92,94
49.500.000,00 0,00
49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cibuaya
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 88 0,00
47.300.349,00 0,00
47.300.349,00 (2.199.651,00) 95,56
49.500.000,00 0,00
49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cikampek
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 89 0,00
44.791.381,00 0,00
44.791.381,00 (4.708.619,00) 90,49
49.500.000,00 0,00
49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cilamaya Kulon
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 90 0,00
49.272.700,00 0,00
49.272.700,00 (227.300,00) 99,54
49.500.000,00 0,00
49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cilamaya Wetan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 91 0,00
47.515.927,00 0,00
47.515.927,00 (1.984.073,00) 95,99
49.500.000,00 0,00
49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cilebar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 92 0,00
47.671.000,00 0,00
47.671.000,00 (1.829.000,00) 96,31
49.500.000,00 0,00
49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Jatisari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 93 0,00
47.890.943,00 0,00
47.890.943,00 (1.609.057,00) 96,75
49.500.000,00 0,00
49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Jayakerta
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 94 0,00
46.931.800,00 0,00
46.931.800,00 (2.568.200,00) 94,81
49.500.000,00 0,00
49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Karawang Barat
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 95 0,00
47.878.900,00 0,00
47.878.900,00 (1.621.100,00) 96,73
49.500.000,00 0,00
49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Karawang Timur
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 96 0,00
47.114.180,00 0,00
47.114.180,00 (2.385.820,00) 95,18
49.500.000,00 0,00
49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Klari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 97 0,00
44.908.592,00 0,00
44.908.592,00 (4.591.408,00) 90,72
49.500.000,00 0,00
49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kotabaru
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 98 0,00
48.442.628,00 0,00
48.442.628,00 (1.057.372,00) 97,86
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 10
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
49.500.000,00 0,00
49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kutawaluya
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 99 0,00
48.376.200,00 0,00
48.376.200,00 (1.123.800,00) 97,73
49.500.000,00 0,00
49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Lemahabang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 100 0,00
46.193.550,00 0,00
46.193.550,00 (3.306.450,00) 93,32
49.500.000,00 0,00
49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Majalaya
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 101 0,00
47.415.500,00 0,00
47.415.500,00 (2.084.500,00) 95,79
49.500.000,00 0,00
49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Pakisjaya
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 102 0,00
46.951.265,00 0,00
46.951.265,00 (2.548.735,00) 94,85
49.500.000,00 0,00
49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Pangkalan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 103 0,00
48.569.820,00 0,00
48.569.820,00 (930.180,00) 98,12
49.500.000,00 0,00
49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Pedes
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 104 0,00
46.349.722,00 0,00
46.349.722,00 (3.150.278,00) 93,64
49.500.000,00 0,00
49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Purwasari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 105 0,00
47.833.100,00 0,00
47.833.100,00 (1.666.900,00) 96,63
49.500.000,00 0,00
49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Rawamerta
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 106 0,00
47.605.443,00 0,00
47.605.443,00 (1.894.557,00) 96,17
49.500.000,00 0,00
49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Rengasdengklok
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 107 0,00
45.907.500,00 0,00
45.907.500,00 (3.592.500,00) 92,74
49.500.000,00 0,00
49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tegalwaru
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 108 0,00
49.500.000,00 0,00
49.500.000,00 0,00 100,00
49.500.000,00 0,00
49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Telagasari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 109 0,00
46.222.883,00 0,00
46.222.883,00 (3.277.117,00) 93,38
49.500.000,00 0,00
49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Telukjambe Barat
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 110 0,00
49.350.000,00 0,00
49.350.000,00 (150.000,00) 99,70
49.500.000,00 0,00
49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Telukjambe Timur
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 111 0,00
46.965.038,00 0,00
46.965.038,00 (2.534.962,00) 94,88
49.500.000,00 0,00
49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tempuran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 112 0,00
48.075.000,00 0,00
48.075.000,00 (1.425.000,00) 97,12
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 11
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
49.500.000,00 0,00
49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tirtajaya
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 113 0,00
46.808.000,00 0,00
46.808.000,00 (2.692.000,00) 94,56
49.500.000,00 0,00
49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tirtamulya
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 114 0,00
48.943.000,00 0,00
48.943.000,00 (557.000,00) 98,87
276.316.874.568,00 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
27.620.445.966,00
67.709.855.515,00
180.986.573.087,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24
67.612.558.739,00
180.133.293.911,00
27.556.301.126,00
275.302.153.776,00 (1.014.720.792,00) 99,63
146.340.000,00 0,00
81.740.000,00
64.600.000,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (146.340.000,00) 0,00
76.213.866.088,00
4.768.196.413,00
51.773.015.335,00
19.672.654.340,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 02
19.660.596.388,00
51.544.667.870,00
4.767.546.413,00
75.972.810.671,00 (241.055.417,00) 99,68
2.147.290.300,00
2.147.290.300,00 0,00 0,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi SDN (Luncuran 2019)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 03 0,00 0,00
2.147.284.500,00
2.147.284.500,00 (5.800,00) 100,00
1.911.621.200,00
1.911.621.200,00 0,00 0,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja SDN (Luncuran 2019)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 04 0,00 0,00
1.908.145.200,00
1.908.145.200,00 (3.476.000,00) 99,82
728.114.200,00
728.114.200,00 0,00 0,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi SMPN (Luncuran 2019)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 05 0,00 0,00
724.714.030,00
724.714.030,00 (3.400.170,00) 99,53
2.580.000.000,00
2.580.000.000,00 0,00 0,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja SMPN (Luncuran 2019)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 06 0,00 0,00
2.565.072.030,00
2.565.072.030,00 (14.927.970,00) 99,42
3.950.100.000,00
315.747.900,00
2.737.334.100,00
897.018.000,00 BOS SDN Kecamatan Banyusari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 07
897.018.000,00
2.737.334.100,00
315.747.900,00
3.950.100.000,00 0,00 100,00
6.222.967.226,00
431.969.700,00
4.114.039.026,00
1.676.958.500,00 BOS SDN Kecamatan Batujaya
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 08
1.676.958.500,00
4.105.760.524,00
431.969.700,00
6.214.688.724,00 (8.278.502,00) 99,87
3.809.810.000,00
173.666.700,00
2.613.685.300,00
1.022.458.000,00 BOS SDN Kecamatan Ciampel
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 09
1.022.458.000,00
2.612.103.066,00
173.666.700,00
3.808.227.766,00 (1.582.234,00) 99,96
3.829.818.764,00
105.517.000,00
2.057.444.764,00
1.666.857.000,00 BOS SDN Kecamatan Cibuaya
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 10
1.666.857.000,00
2.056.483.853,00
105.517.000,00
3.828.857.853,00 (960.911,00) 99,97
8.938.639.847,00
1.121.750.361,00
5.023.032.186,00
2.793.857.300,00 BOS SDN Kecamatan Cikampek
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 11
2.793.857.300,00
4.992.303.482,00
1.101.026.961,00
8.887.187.743,00 (51.452.104,00) 99,42
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 12
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
4.679.386.636,00
414.360.750,00
2.850.613.286,00
1.414.412.600,00 BOS SDN Kecamatan Cilamaya Kulon
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 12
1.414.412.600,00
2.821.025.559,00
414.110.750,00
4.649.548.909,00 (29.837.727,00) 99,36
5.880.650.000,00
372.544.960,00
4.042.076.640,00
1.466.028.400,00 BOS SDN Kecamatan Cilamaya Wetan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 13
1.466.028.400,00
4.032.803.620,00
372.544.960,00
5.871.376.980,00 (9.273.020,00) 99,84
3.627.570.000,00
200.295.400,00
2.587.384.600,00
839.890.000,00 BOS SDN Kecamatan Cilebar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 14
839.890.000,00
2.587.384.600,00
200.295.400,00
3.627.570.000,00 0,00 100,00
7.094.303.889,00
447.191.500,00
4.772.856.489,00
1.874.255.900,00 BOS SDN Kecamatan Jatisari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 15
1.874.130.900,00
4.765.947.539,00
447.191.500,00
7.087.269.939,00 (7.033.950,00) 99,90
5.272.176.624,00
186.129.400,00
3.978.337.224,00
1.107.710.000,00 BOS SDN Kecamatan Jayakerta
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 16
1.107.710.000,00
3.976.376.824,00
186.129.400,00
5.270.216.224,00 (1.960.400,00) 99,96
16.453.780.000,00
2.910.752.793,00
8.445.047.008,00
5.097.980.199,00 BOS SDN Kecamatan Karawang Barat
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 17
5.097.980.199,00
8.305.226.256,00
2.910.752.793,00
16.313.959.248,00 (139.820.752,00) 99,15
11.691.230.807,00
1.452.862.200,00
7.552.789.607,00
2.685.579.000,00 BOS SDN Kecamatan Karawang Timur
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 18
2.685.579.000,00
7.551.356.623,00
1.452.862.200,00
11.689.797.823,00 (1.432.984,00) 99,99
14.433.198.708,00
989.015.450,00
9.321.853.258,00
4.122.330.000,00 BOS SDN Kecamatan Klari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 19
4.122.330.000,00
9.321.853.258,00
971.096.450,00
14.415.279.708,00 (17.919.000,00) 99,88
9.839.088.577,00
461.129.260,00
7.114.234.591,00
2.263.724.726,00 BOS SDN Kecamatan Kotabaru
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 20
2.259.952.976,00
6.973.927.871,00
461.129.260,00
9.695.010.107,00 (144.078.470,00) 98,54
4.275.733.800,00
224.211.000,00
2.999.155.300,00
1.052.367.500,00 BOS SDN Kecamatan Kutawaluya
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 21
1.052.367.500,00
2.995.172.684,00
224.211.000,00
4.271.751.184,00 (3.982.616,00) 99,91
5.547.434.283,00
750.033.700,00
3.855.460.583,00
941.940.000,00 BOS SDN Kecamatan Lemahabang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 22
941.940.000,00
3.855.460.583,00
750.033.700,00
5.547.434.283,00 0,00 100,00
4.356.391.515,00
427.395.100,00
3.056.466.415,00
872.530.000,00 BOS SDN Kecamatan Majalaya
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 23
872.530.000,00
3.052.628.838,00
427.395.100,00
4.352.553.938,00 (3.837.577,00) 99,91
3.218.376.747,00
183.753.000,00
1.808.226.247,00
1.226.397.500,00 BOS SDN Kecamatan Pakisjaya
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 24
1.226.397.500,00
1.807.957.386,00
183.753.000,00
3.218.107.886,00 (268.861,00) 99,99
3.412.550.000,00
212.937.981,00
2.327.316.919,00
872.295.100,00 BOS SDN Kecamatan Pangkalan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 25
872.265.100,00
2.319.166.001,00
212.855.481,00
3.404.286.582,00 (8.263.418,00) 99,76
6.343.322.057,00
339.643.100,00
4.853.906.457,00
1.149.772.500,00 BOS SDN Kecamatan Pedes
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 26
1.149.772.500,00
4.852.648.069,00
339.643.100,00
6.342.063.669,00 (1.258.388,00) 99,98
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 13
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
5.926.729.873,00
317.188.310,00
3.583.080.963,00
2.026.460.600,00 BOS SDN Kecamatan Purwasari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 27
2.025.645.226,00
3.561.404.110,00
314.478.310,00
5.901.527.646,00 (25.202.227,00) 99,57
5.598.560.875,00
125.194.550,00
4.348.611.525,00
1.124.754.800,00 BOS SDN Kecamatan Rawamerta
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 28
1.108.858.100,00
4.342.858.151,00
125.194.550,00
5.576.910.801,00 (21.650.074,00) 99,61
9.494.584.517,00
453.763.488,00
7.397.161.079,00
1.643.659.950,00 BOS SDN Kecamatan Rengasdengklok
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 29
1.643.659.950,00
7.373.672.252,00
453.763.488,00
9.471.095.690,00 (23.488.827,00) 99,75
3.264.050.000,00
187.828.700,00
2.294.433.950,00
781.787.350,00 BOS SDN Kecamatan Tegalwaru
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 30
781.787.350,00
2.292.843.955,00
187.828.700,00
3.262.460.005,00 (1.589.995,00) 99,95
5.668.380.000,00
340.325.600,00
4.248.569.400,00
1.079.485.000,00 BOS SDN Kecamatan Telagasari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 31
1.079.485.000,00
4.171.349.400,00
340.325.600,00
5.591.160.000,00 (77.220.000,00) 98,64
4.381.190.000,00
314.625.000,00
3.034.940.000,00
1.031.625.000,00 BOS SDN Kecamatan Telukjambe Barat
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 32
1.031.625.000,00
3.023.118.612,00
314.625.000,00
4.369.368.612,00 (11.821.388,00) 99,73
9.112.080.000,00
545.375.350,00
6.809.213.400,00
1.757.491.250,00 BOS SDN Kecamatan Telukjambe Timur
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 33
1.757.491.250,00
6.807.296.850,00
545.375.350,00
9.110.163.450,00 (1.916.550,00) 99,98
5.410.630.000,00
140.211.000,00
3.901.246.000,00
1.369.173.000,00 BOS SDN Kecamatan Tempuran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 34
1.369.173.000,00
3.893.590.650,00
140.211.000,00
5.402.974.650,00 (7.655.350,00) 99,86
5.891.431.942,00
357.069.300,00
4.026.984.642,00
1.507.378.000,00 BOS SDN Kecamatan Tirtajaya
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 35
1.507.378.000,00
4.025.400.742,00
357.069.300,00
5.889.848.042,00 (1.583.900,00) 99,97
3.945.476.093,00
177.370.100,00
3.161.681.993,00
606.424.000,00 BOS SDN Kecamatan Tirtamulya
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 36
606.424.000,00
3.159.535.783,00
177.370.100,00
3.943.329.883,00 (2.146.210,00) 99,95
360.000.000,00
314.156.710,00
45.843.290,00 0,00 Bos Afirmasi SD Tahun 2020
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 37 0,00
45.843.290,00
314.156.710,00
360.000.000,00 0,00 100,00
60.000.000,00
36.855.570,00
23.144.430,00 0,00 Bos Afirmasi SMP Tahun 2020
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 38 0,00
23.144.430,00
36.855.570,00
60.000.000,00 0,00 100,00
480.000.000,00
374.414.920,00
105.585.080,00 0,00 Bos Kinerja SD Tahun 2020
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 39 0,00
105.585.080,00
374.414.920,00
480.000.000,00 0,00 100,00
120.000.000,00
79.938.000,00
40.062.000,00 0,00 Bos Kinerja SMP Tahun 2020
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 40 0,00
40.062.000,00
79.938.000,00
120.000.000,00 0,00 100,00
529.201.096.370,00 Kesehatan
42.768.214.894,00
111.056.014.341,00
375.376.867.135,00
1.02
102.492.781.649,00
289.997.281.351,50
38.020.988.177,00
430.511.051.177,50 (98.690.045.192,50) 81,35
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 14
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
529.201.096.370,00 Dinas Kesehatan
42.768.214.894,00
111.056.014.341,00
375.376.867.135,00
1.02 . 1.02.01
102.492.781.649,00
289.997.281.351,50
38.020.988.177,00
430.511.051.177,50 (98.690.045.192,50) 81,35 Dinas Kesehatan
14.477.100.000,00
227.695.862.501,00
19.805.567.953,00
193.413.194.548,00
1.02 . 1.02.01 . 01
14.172.150.000,00
129.981.725.903,00
18.853.064.872,00
163.006.940.775,00 (64.688.921.726,00) 71,59
3.376.885.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
19.570.000,00 0,00
3.357.315.850,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 0,00
2.925.006.838,00
18.700.000,00
2.943.706.838,00 (433.179.012,00) 87,17
21.500.000,00 0,00
21.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 01 0,00
19.413.000,00 0,00
19.413.000,00 (2.087.000,00) 90,29
937.922.750,00 0,00
937.922.750,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 02 0,00
672.685.560,00 0,00
672.685.560,00 (265.237.190,00) 71,72
404.122.000,00
19.570.000,00
384.552.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 08 0,00
383.930.280,00
18.700.000,00
402.630.280,00 (1.491.720,00) 99,63
110.337.000,00 0,00
110.337.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 09 0,00
107.862.000,00 0,00
107.862.000,00 (2.475.000,00) 97,76
288.256.500,00 0,00
288.256.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 10 0,00
288.173.950,00 0,00
288.173.950,00 (82.550,00) 99,97
149.447.600,00 0,00
149.447.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 11 0,00
127.266.000,00 0,00
127.266.000,00 (22.181.600,00) 85,16
12.715.000,00 0,00
12.715.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 12 0,00
12.700.000,00 0,00
12.700.000,00 (15.000,00) 99,88
32.300.000,00 0,00
32.300.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 15 0,00
32.300.000,00 0,00
32.300.000,00 0,00 100,00
571.360.000,00 0,00
571.360.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 17 0,00
571.287.500,00 0,00
571.287.500,00 (72.500,00) 99,99
161.700.000,00 0,00
161.700.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 18 0,00
121.073.548,00 0,00
121.073.548,00 (40.626.452,00) 74,88
27.225.000,00 0,00
27.225.000,00 0,00 Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 19 0,00
18.315.000,00 0,00
18.315.000,00 (8.910.000,00) 67,27
660.000.000,00 0,00
660.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 20 0,00
570.000.000,00 0,00
570.000.000,00 (90.000.000,00) 86,36
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 15
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
1.131.537.050,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
436.889.250,00 0,00
694.647.800,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 0,00
642.934.500,00
435.551.099,00
1.078.485.599,00 (53.051.451,00) 95,31
258.000.000,00
258.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mobil jabatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 04 0,00 0,00
258.000.000,00
258.000.000,00 0,00 100,00
204.389.250,00
178.889.250,00
25.500.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 19 0,00
25.000.000,00
177.551.099,00
202.551.099,00 (1.838.151,00) 99,10
364.984.000,00 0,00
364.984.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 22 0,00
362.594.000,00 0,00
362.594.000,00 (2.390.000,00) 99,35
304.163.800,00 0,00
304.163.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 24 0,00
255.340.500,00 0,00
255.340.500,00 (48.823.300,00) 83,95
12.400.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00
12.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 0,00
6.800.000,00 0,00
6.800.000,00 (5.600.000,00) 54,84
12.400.000,00 0,00
12.400.000,00 0,00 Pembinaan dan pengembangan Aparatur
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 31 0,00
6.800.000,00 0,00
6.800.000,00 (5.600.000,00) 54,84
16.925.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
16.925.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 0,00
16.925.000,00 0,00
16.925.000,00 0,00 100,00
16.925.000,00 0,00
16.925.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 01 0,00
16.925.000,00 0,00
16.925.000,00 0,00 100,00
127.200.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Advokasi Hukum 0,00 0,00
127.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 0,00
127.200.000,00 0,00
127.200.000,00 0,00 100,00
127.200.000,00 0,00
127.200.000,00 0,00 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Advokasi Hukum
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 01 0,00
127.200.000,00 0,00
127.200.000,00 0,00 100,00 0,00 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.878.735.100,00 Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
10.550.600.000,00 0,00
11.328.135.100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 0,00
11.049.989.392,00
9.748.671.312,00
20.798.660.704,00 (1.080.074.396,00) 95,06
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 16
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
6.421.457.500,00 0,00
6.421.457.500,00 0,00 Pengadaan Obat, Perbekalan, dan Alat Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01 0,00
6.335.683.232,00 0,00
6.335.683.232,00 (85.774.268,00) 98,66
140.605.600,00 0,00
140.605.600,00 0,00 Peningkatan Perencanaan dan Penilaian Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 02 0,00
140.605.600,00 0,00
140.605.600,00 0,00 100,00
4.304.492.000,00 0,00
4.304.492.000,00 0,00 Pengadaan Obat, Perbekalan, dan Alat Kesehatan (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 03 0,00
4.200.060.560,00 0,00
4.200.060.560,00 (104.431.440,00) 97,57
441.955.000,00 0,00
441.955.000,00 0,00 Peningkatan Distribusi Obat dan E Logistik (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 04 0,00
373.640.000,00 0,00
373.640.000,00 (68.315.000,00) 84,54
2.500.025.000,00
2.480.400.000,00
19.625.000,00 0,00 Pengadaan Alat Kesehatan Penurunan Stunting (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 10 0,00 0,00
2.254.434.576,00
2.254.434.576,00 (245.590.424,00) 90,18
222.117.000,00
222.117.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 15 0,00 0,00
183.673.488,00
183.673.488,00 (38.443.512,00) 82,69
7.848.083.000,00
7.848.083.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Kesehatan Pengendalian Penyakit (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 16 0,00 0,00
7.310.563.248,00
7.310.563.248,00 (537.519.752,00) 93,15
3.796.609.200,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer
43.500.000,00
2.121.600.000,00
1.631.509.200,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16
1.891.200.000,00
1.492.379.150,00
17.655.000,00
3.401.234.150,00 (395.375.050,00) 89,59
2.230.906.500,00 0,00
109.306.500,00
2.121.600.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 01
1.891.200.000,00
80.262.500,00 0,00
1.971.462.500,00 (259.444.000,00) 88,37
589.793.600,00
43.500.000,00
546.293.600,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 05 0,00
534.156.350,00
17.655.000,00
551.811.350,00 (37.982.250,00) 93,56
975.909.100,00 0,00
975.909.100,00 0,00 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Matra
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 06 0,00
877.960.300,00 0,00
877.960.300,00 (97.948.800,00) 89,96
11.545.785.000,00 Program Peningkatan Kualitas Promosi Kesehatan
77.000.000,00 0,00
11.468.785.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 0,00
11.468.785.000,00
77.000.000,00
11.545.785.000,00 0,00 100,00
11.545.785.000,00
77.000.000,00
11.468.785.000,00 0,00 Peningkatan Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 05 0,00
11.468.785.000,00
77.000.000,00
11.545.785.000,00 0,00 100,00
995.724.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00
995.724.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 0,00
531.574.500,00 0,00
531.574.500,00 (464.149.500,00) 53,39
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 17
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
750.000.000,00 0,00
750.000.000,00 0,00 Kegiatan Penurunan Stunting (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 04 0,00
285.921.900,00 0,00
285.921.900,00 (464.078.100,00) 38,12
245.724.000,00 0,00
245.724.000,00 0,00 Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 06 0,00
245.652.600,00 0,00
245.652.600,00 (71.400,00) 99,97
42.370.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan 0,00 0,00
42.370.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 0,00
38.685.000,00 0,00
38.685.000,00 (3.685.000,00) 91,30
42.370.000,00 0,00
42.370.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Resiko Kesehatan Lingkungan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 01 0,00
38.685.000,00 0,00
38.685.000,00 (3.685.000,00) 91,30
479.876.500,00 Program Peningkatan Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
32.000.000,00 0,00
447.876.500,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 0,00
332.852.500,00
31.900.000,00
364.752.500,00 (115.124.000,00) 76,01
479.876.500,00
32.000.000,00
447.876.500,00 0,00 Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 11 0,00
332.852.500,00
31.900.000,00
364.752.500,00 (115.124.000,00) 76,01
2.628.315.000,00 Program Peningkatan Akreditasi dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00
2.628.315.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 0,00
177.015.300,00 0,00
177.015.300,00 (2.451.299.700,00) 6,73
2.586.430.000,00 0,00
2.586.430.000,00 0,00 Peningkatan Akreditasi Puskesmas (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 04 0,00
136.630.300,00 0,00
136.630.300,00 (2.449.799.700,00) 5,28
41.885.000,00 0,00
41.885.000,00 0,00 Peningkatan Mutu Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 07 0,00
40.385.000,00 0,00
40.385.000,00 (1.500.000,00) 96,42
93.638.259.945,00 Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Penduduk Miskin dan Tidak Mampu 0,00 0,00
93.638.259.945,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 0,00
55.971.928.982,00 0,00
55.971.928.982,00 (37.666.330.963,00) 59,77
18.573.126.814,00 0,00
18.573.126.814,00 0,00 Peningkatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 01 0,00
18.565.422.482,00 0,00
18.565.422.482,00 (7.704.332,00) 99,96
166.380.000,00 0,00
166.380.000,00 0,00 Peningkatan Manajemen Jaminan Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 02 0,00
162.620.000,00 0,00
162.620.000,00 (3.760.000,00) 97,74
36.183.416.696,00 0,00
36.183.416.696,00 0,00 Peningkatan Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat (APBD I)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 03 0,00
14.897.554.600,00 0,00
14.897.554.600,00 (21.285.862.096,00) 41,17
38.715.336.435,00 0,00
38.715.336.435,00 0,00 Peningkatan Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 05 0,00
22.346.331.900,00 0,00
22.346.331.900,00 (16.369.004.535,00) 57,72
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 18
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
3.480.259.303,00 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
3.190.758.703,00 0,00
289.500.600,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 0,00
263.844.190,00
3.078.258.703,00
3.342.102.893,00 (138.156.410,00) 96,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.855.259.303,00
1.565.758.703,00
289.500.600,00 0,00 Pembangunan Gedung Baru/ Penambahan Ruang/ Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 08 0,00
263.844.190,00
1.565.758.703,00
1.829.602.893,00 (25.656.410,00) 98,62
1.625.000.000,00
1.625.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Puskesmas Keliling (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 25 0,00 0,00
1.512.500.000,00
1.512.500.000,00 (112.500.000,00) 93,08 0,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit Mata 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan RSUD Rengasdengklok
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Tradisional 0,00 0,00
4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 0,00
3.110.000,00 0,00
3.110.000,00 (890.000,00) 77,75
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 . 01 0,00
3.110.000,00 0,00
3.110.000,00 (890.000,00) 77,75
17.240.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 0,00
17.240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 29 0,00
16.750.000,00 0,00
16.750.000,00 (490.000,00) 97,16
17.240.000,00 0,00
17.240.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Resiko Kesehatan Kerja dan Olahraga
1.02 . 1.02.01 . 01 . 29 . 01 0,00
16.750.000,00 0,00
16.750.000,00 (490.000,00) 97,16 0,00 Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Lanjut Usia 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
1.02 . 1.02.01 . 01 . 30 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.358.150.500,00 Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak 0,00
6.143.800.000,00
4.214.350.500,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 32
6.072.400.000,00
4.069.407.614,00 0,00
10.141.807.614,00 (216.342.886,00) 97,91
3.976.213.000,00 0,00
3.976.213.000,00 0,00 Peningkatan Jaminan Persalinan (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 06 0,00
3.874.416.114,00 0,00
3.874.416.114,00 (101.796.886,00) 97,44
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 19
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
6.381.937.500,00 0,00
238.137.500,00
6.143.800.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 07
6.072.400.000,00
194.991.500,00 0,00
6.267.391.500,00 (114.546.000,00) 98,21
7.015.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 0,00 0,00
7.015.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 33 0,00
7.015.000,00 0,00
7.015.000,00 0,00 100,00
7.015.000,00 0,00
7.015.000,00 0,00 Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
1.02 . 1.02.01 . 01 . 33 . 08 0,00
7.015.000,00 0,00
7.015.000,00 0,00 100,00
16.400.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyusunan Program dan Anggaran Kesehatan 0,00 0,00
16.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 0,00
16.400.000,00 0,00
16.400.000,00 0,00 100,00
16.400.000,00 0,00
16.400.000,00 0,00 Peningkatan Perencanaan, Monitporing dan Evaluasi Program Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 03 0,00
16.400.000,00 0,00
16.400.000,00 0,00 100,00
5.280.598.500,00 Program Peningkatan Kualitas Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi
213.750.000,00 0,00
5.066.848.500,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 0,00
1.353.919.103,00
212.550.000,00
1.566.469.103,00 (3.714.129.397,00) 29,66
167.110.000,00 0,00
167.110.000,00 0,00 Peningkatan Imunisasi bagi Bayi, Anak Sekolah dan Wanita Usia Subur
1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 . 01 0,00
149.920.500,00 0,00
149.920.500,00 (17.189.500,00) 89,71
113.488.500,00 0,00
113.488.500,00 0,00 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah/KLB
1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 . 04 0,00
89.529.000,00 0,00
89.529.000,00 (23.959.500,00) 78,89
520.000.000,00
213.750.000,00
306.250.000,00 0,00 Penanganan Covid 19 : Pengadaan Obat, APD, BMHP dan Alkes
1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 . 06 0,00
306.250.000,00
212.550.000,00
518.800.000,00 (1.200.000,00) 99,77
4.480.000.000,00 0,00
4.480.000.000,00 0,00 Penanganan Covid 19 : Perawatan Pasien
1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 . 07 0,00
808.219.603,00 0,00
808.219.603,00 (3.671.780.397,00) 18,04
68.100.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan 0,00 0,00
68.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 38 0,00
66.512.000,00 0,00
66.512.000,00 (1.588.000,00) 97,67
68.100.000,00 0,00
68.100.000,00 0,00 Peningkatan Pendidikan dan Penilaian Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 38 . 03 0,00
66.512.000,00 0,00
66.512.000,00 (1.588.000,00) 97,67
27.580.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan 0,00 0,00
27.580.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 39 0,00
27.560.000,00 0,00
27.560.000,00 (20.000,00) 99,93
27.580.000,00 0,00
27.580.000,00 0,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Rujukan Puskesmas dan Rumah Sakit
1.02 . 1.02.01 . 01 . 39 . 01 0,00
27.560.000,00 0,00
27.560.000,00 (20.000,00) 99,93
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 20
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
424.213.900,00 Program Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Kesehatan
101.500.000,00 0,00
322.713.900,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 40 0,00
320.433.900,00
101.500.000,00
421.933.900,00 (2.280.000,00) 99,46
315.713.900,00 0,00
315.713.900,00 0,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 40 . 01 0,00
313.433.900,00 0,00
313.433.900,00 (2.280.000,00) 99,28
108.500.000,00
101.500.000,00
7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pengadaan Alat Penunjang Sistem Informasi Kesehatan (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 40 . 02 0,00
7.000.000,00
101.500.000,00
108.500.000,00 0,00 100,00
20.000.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit
5.140.000.000,00
6.211.700.000,00
8.648.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 42
6.208.550.000,00
8.507.576.032,00
5.131.278.758,00
19.847.404.790,00 (152.595.210,00) 99,24
20.000.000.000,00
5.140.000.000,00
8.648.300.000,00
6.211.700.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Paru Karawang
1.02 . 1.02.01 . 01 . 42 . 02
6.208.550.000,00
8.507.576.032,00
5.131.278.758,00
19.847.404.790,00 (152.595.210,00) 99,24
47.583.435.953,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00
47.583.435.953,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 0,00
29.793.304.202,00 0,00
29.793.304.202,00 (17.790.131.751,00) 62,61
2.576.581.000,00 0,00
2.576.581.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UKM Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 01 0,00
1.223.411.380,00 0,00
1.223.411.380,00 (1.353.169.620,00) 47,48
12.294.385.953,00 0,00
12.294.385.953,00 0,00 Dukungan Manajemen BOK dan jampersal
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 02 0,00
11.319.017.382,00 0,00
11.319.017.382,00 (975.368.571,00) 92,07
623.635.000,00 0,00
623.635.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Adiarsa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 03 0,00
215.450.000,00 0,00
215.450.000,00 (408.185.000,00) 34,55
559.000.000,00 0,00
559.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Anggadita
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 04 0,00
222.040.000,00 0,00
222.040.000,00 (336.960.000,00) 39,72
615.000.000,00 0,00
615.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Balongsari
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 05 0,00
315.200.000,00 0,00
315.200.000,00 (299.800.000,00) 51,25
720.000.000,00 0,00
720.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Batujaya
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 06 0,00
492.075.000,00 0,00
492.075.000,00 (227.925.000,00) 68,34
670.000.000,00 0,00
670.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Bayurlor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 07 0,00
365.155.000,00 0,00
365.155.000,00 (304.845.000,00) 54,50
447.000.000,00 0,00
447.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Ciampel
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 08 0,00
232.585.000,00 0,00
232.585.000,00 (214.415.000,00) 52,03
615.000.000,00 0,00
615.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cibuaya
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 09 0,00
274.973.000,00 0,00
274.973.000,00 (340.027.000,00) 44,71
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 21
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
559.000.000,00 0,00
559.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cicinde
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 10 0,00
422.490.000,00 0,00
422.490.000,00 (136.510.000,00) 75,58
780.000.000,00 0,00
780.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cikampek
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 11 0,00
418.550.000,00 0,00
418.550.000,00 (361.450.000,00) 53,66
670.000.000,00 0,00
670.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cikampek Utara
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 12 0,00
531.750.000,00 0,00
531.750.000,00 (138.250.000,00) 79,37
670.000.000,00 0,00
670.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cilamaya
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 13 0,00
333.854.000,00 0,00
333.854.000,00 (336.146.000,00) 49,83
680.329.000,00 0,00
680.329.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Curug
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 14 0,00
313.628.000,00 0,00
313.628.000,00 (366.701.000,00) 46,10
615.000.000,00 0,00
615.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Gempol
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 15 0,00
395.870.000,00 0,00
395.870.000,00 (219.130.000,00) 64,37
725.000.000,00 0,00
725.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Jatisari
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 16 0,00
508.840.000,00 0,00
508.840.000,00 (216.160.000,00) 70,18
668.000.000,00 0,00
668.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Jayakerta
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 17 0,00
394.600.000,00 0,00
394.600.000,00 (273.400.000,00) 59,07
725.000.000,00 0,00
725.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Jomin
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 18 0,00
223.905.000,00 0,00
223.905.000,00 (501.095.000,00) 30,88
615.000.000,00 0,00
615.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kalangsari
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 19 0,00
361.105.000,00 0,00
361.105.000,00 (253.895.000,00) 58,72
558.000.000,00 0,00
558.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Karawang
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 20 0,00
188.160.000,00 0,00
188.160.000,00 (369.840.000,00) 33,72
670.000.000,00 0,00
670.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Karawang Kulon
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 21 0,00
310.530.000,00 0,00
310.530.000,00 (359.470.000,00) 46,35
670.000.000,00 0,00
670.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kertamukti
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 22 0,00
320.590.000,00 0,00
320.590.000,00 (349.410.000,00) 47,85
780.000.000,00 0,00
780.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Klari
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 23 0,00
288.388.000,00 0,00
288.388.000,00 (491.612.000,00) 36,97
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 22
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
670.000.000,00 0,00
670.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kotabaru
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 24 0,00
376.525.000,00 0,00
376.525.000,00 (293.475.000,00) 56,20
559.000.000,00 0,00
559.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kutamukti
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 25 0,00
241.085.000,00 0,00
241.085.000,00 (317.915.000,00) 43,13
559.000.000,00 0,00
559.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kutawaluya
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 26 0,00
304.850.000,00 0,00
304.850.000,00 (254.150.000,00) 54,53
510.246.000,00 0,00
510.246.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Lemahduhur
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 27 0,00
293.960.000,00 0,00
293.960.000,00 (216.286.000,00) 57,61
894.000.000,00 0,00
894.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Lemahabang
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 28 0,00
213.640.000,00 0,00
213.640.000,00 (680.360.000,00) 23,90
670.000.000,00 0,00
670.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Loji
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 29 0,00
561.570.000,00 0,00
561.570.000,00 (108.430.000,00) 83,82
670.000.000,00 0,00
670.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Majalaya
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 30 0,00
219.055.000,00 0,00
219.055.000,00 (450.945.000,00) 32,69
425.423.000,00 0,00
425.423.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Medangasem
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 31 0,00
177.264.440,00 0,00
177.264.440,00 (248.158.560,00) 41,67
670.000.000,00 0,00
670.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Nagasari
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 32 0,00
339.625.000,00 0,00
339.625.000,00 (330.375.000,00) 50,69
615.000.000,00 0,00
615.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pacing
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 33 0,00
280.981.000,00 0,00
280.981.000,00 (334.019.000,00) 45,69
762.119.000,00 0,00
762.119.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pakisjaya
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 34 0,00
633.100.000,00 0,00
633.100.000,00 (129.019.000,00) 83,07
725.000.000,00 0,00
725.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pangkalan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 35 0,00
513.277.000,00 0,00
513.277.000,00 (211.723.000,00) 70,80
670.000.000,00 0,00
670.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pasirukem
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 36 0,00
292.080.000,00 0,00
292.080.000,00 (377.920.000,00) 43,59
670.000.000,00 0,00
670.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pedes
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 37 0,00
235.058.000,00 0,00
235.058.000,00 (434.942.000,00) 35,08
670.000.000,00 0,00
670.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Plawad
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 38 0,00
246.315.000,00 0,00
246.315.000,00 (423.685.000,00) 36,76
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 23
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
793.717.000,00 0,00
793.717.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Purwasari
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 39 0,00
539.762.000,00 0,00
539.762.000,00 (253.955.000,00) 68,00
615.000.000,00 0,00
615.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Rawamerta
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 40 0,00
303.943.000,00 0,00
303.943.000,00 (311.057.000,00) 49,42
671.000.000,00 0,00
671.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Rengasdengklok
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 41 0,00
313.892.500,00 0,00
313.892.500,00 (357.107.500,00) 46,78
670.000.000,00 0,00
670.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Sukatani
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 42 0,00
386.472.000,00 0,00
386.472.000,00 (283.528.000,00) 57,68
559.000.000,00 0,00
559.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Sungaibuntu
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 43 0,00
429.840.000,00 0,00
429.840.000,00 (129.160.000,00) 76,89
780.000.000,00 0,00
780.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Telagasari
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 44 0,00
410.945.000,00 0,00
410.945.000,00 (369.055.000,00) 52,69
503.000.000,00 0,00
503.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tanjungpura
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 45 0,00
254.980.000,00 0,00
254.980.000,00 (248.020.000,00) 50,69
615.000.000,00 0,00
615.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Telukjambe
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 46 0,00
357.800.000,00 0,00
357.800.000,00 (257.200.000,00) 58,18
670.000.000,00 0,00
670.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tempuran
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 47 0,00
444.180.000,00 0,00
444.180.000,00 (225.820.000,00) 66,30
725.000.000,00 0,00
725.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tirtajaya
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 48 0,00
435.105.000,00 0,00
435.105.000,00 (289.895.000,00) 60,01
559.000.000,00 0,00
559.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tirtamulya
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 49 0,00
320.275.000,00 0,00
320.275.000,00 (238.725.000,00) 57,29
670.000.000,00 0,00
670.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tunggakjati
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 50 0,00
268.745.000,00 0,00
268.745.000,00 (401.255.000,00) 40,11
782.000.000,00 0,00
782.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Wadas
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 51 0,00
439.050.000,00 0,00
439.050.000,00 (342.950.000,00) 56,14
725.000.000,00 0,00
725.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Wanakerta
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 52 0,00
287.762.500,00 0,00
287.762.500,00 (437.237.500,00) 39,69
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 24
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
33.180.000,00 Peningkatan Pengawasan Keamanan Makanan, Obat dan Sediaan Farmasi 0,00 0,00
33.180.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 48 0,00
33.180.000,00 0,00
33.180.000,00 0,00 100,00
33.180.000,00 0,00
33.180.000,00 0,00 Peningkatan Pengawasan Keamanan Makanan, Obat dan Sediaan Farmasi
1.02 . 1.02.01 . 01 . 48 . 01 0,00
33.180.000,00 0,00
33.180.000,00 0,00 100,00
725.066.700,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 0,00 0,00
725.066.700,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 51 0,00
720.637.700,00 0,00
720.637.700,00 (4.429.000,00) 99,39
725.066.700,00 0,00
725.066.700,00 0,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 51 . 01 0,00
720.637.700,00 0,00
720.637.700,00 (4.429.000,00) 99,39 RSUD Karawang
90.960.163.341,00
188.642.967.793,00
11.418.176.690,00
86.264.627.762,00
1.02 . 1.02.01 . 02
83.079.293.649,00
77.938.210.108,50
9.624.264.198,00
170.641.767.955,50 (18.001.199.837,50) 90,46
7.009.962.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit Mata
5.675.439.500,00 0,00
1.334.522.500,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 0,00
1.331.240.600,00
5.022.495.459,00
6.353.736.059,00 (656.225.941,00) 90,64 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.709.462.000,00
3.709.462.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Medis (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 30 0,00 0,00
3.139.098.047,00
3.139.098.047,00 (570.363.953,00) 84,62
2.000.000.000,00
665.477.500,00
1.334.522.500,00 0,00 Penanganan Covid 19 (APBD II)
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 45 0,00
1.331.240.600,00
607.261.012,00
1.938.501.612,00 (61.498.388,00) 96,93
1.300.500.000,00
1.300.500.000,00 0,00 0,00 Pengeadaan Alat Medis Kulit dan Kelamin
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 82 0,00 0,00
1.276.136.400,00
1.276.136.400,00 (24.363.600,00) 98,13
181.633.005.793,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Karawang
5.742.737.190,00
90.960.163.341,00
84.930.105.262,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 52
83.079.293.649,00
76.606.969.508,50
4.601.768.739,00
164.288.031.896,50 (17.344.973.896,50) 90,45
144.240.010.687,00
4.397.637.190,00
60.041.613.493,00
79.800.760.004,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD
1.02 . 1.02.01 . 02 . 52 . 01
73.409.709.816,00
56.589.726.043,50
3.949.976.604,00
133.949.412.463,50 (10.290.598.223,50) 92,87
37.362.995.106,00
1.345.100.000,00
24.858.491.769,00
11.159.403.337,00 Peningkatan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD
1.02 . 1.02.01 . 02 . 52 . 02
9.669.583.833,00
20.011.454.465,00
651.792.135,00
30.332.830.433,00 (7.030.164.673,00) 81,18
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00 Peningkatan Pendukung Pelayanan Kesehatan Non Operasional BLUD RSUD
1.02 . 1.02.01 . 02 . 52 . 03 0,00
5.789.000,00 0,00
5.789.000,00 (24.211.000,00) 19,30
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 25
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Puskesmas Adiarsa
52.740.000,00
1.708.979.000,00
91.357.900,00
1.564.881.100,00
1.02 . 1.02.01 . 03
46.360.000,00
1.216.845.039,00
54.039.115,00
1.317.244.154,00 (391.734.846,00) 77,08
1.708.979.000,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
91.357.900,00
52.740.000,00
1.564.881.100,00
1.02 . 1.02.01 . 03 . 43
46.360.000,00
1.216.845.039,00
54.039.115,00
1.317.244.154,00 (391.734.846,00) 77,08
1.708.979.000,00
91.357.900,00
1.564.881.100,00
52.740.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Adiarsa
1.02 . 1.02.01 . 03 . 43 . 02
46.360.000,00
1.216.845.039,00
54.039.115,00
1.317.244.154,00 (391.734.846,00) 77,08 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 03 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Adiarsa
1.02 . 1.02.01 . 03 . 44 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Anggadita
38.720.000,00
507.752.724,00
29.125.700,00
439.907.024,00
1.02 . 1.02.01 . 04
19.360.000,00
403.386.690,00
26.100.000,00
448.846.690,00 (58.906.034,00) 88,40
507.752.724,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
29.125.700,00
38.720.000,00
439.907.024,00
1.02 . 1.02.01 . 04 . 43
19.360.000,00
403.386.690,00
26.100.000,00
448.846.690,00 (58.906.034,00) 88,40
507.752.724,00
29.125.700,00
439.907.024,00
38.720.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Anggadita
1.02 . 1.02.01 . 04 . 43 . 03
19.360.000,00
403.386.690,00
26.100.000,00
448.846.690,00 (58.906.034,00) 88,40 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 04 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Anggadita
1.02 . 1.02.01 . 04 . 44 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Balongsari
56.720.000,00
911.843.145,00
80.448.945,00
774.674.200,00
1.02 . 1.02.01 . 05
48.000.000,00
685.571.989,00
74.884.845,00
808.456.834,00 (103.386.311,00) 88,66
911.843.145,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
80.448.945,00
56.720.000,00
774.674.200,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 43
48.000.000,00
685.571.989,00
74.884.845,00
808.456.834,00 (103.386.311,00) 88,66
911.843.145,00
80.448.945,00
774.674.200,00
56.720.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Balongsari
1.02 . 1.02.01 . 05 . 43 . 04
48.000.000,00
685.571.989,00
74.884.845,00
808.456.834,00 (103.386.311,00) 88,66 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Balongsari
1.02 . 1.02.01 . 05 . 44 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 26
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Puskesmas Batujaya
217.620.000,00
4.870.816.913,00
732.276.900,00
3.920.920.013,00
1.02 . 1.02.01 . 06
162.220.000,00
3.220.225.960,00
673.135.500,00
4.055.581.460,00 (815.235.453,00) 83,26
4.870.816.913,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
732.276.900,00
217.620.000,00
3.920.920.013,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 43
162.220.000,00
3.220.225.960,00
673.135.500,00
4.055.581.460,00 (815.235.453,00) 83,26
4.870.816.913,00
732.276.900,00
3.920.920.013,00
217.620.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Batujaya
1.02 . 1.02.01 . 06 . 43 . 05
162.220.000,00
3.220.225.960,00
673.135.500,00
4.055.581.460,00 (815.235.453,00) 83,26 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Batujaya
1.02 . 1.02.01 . 06 . 44 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Bayurlor
53.276.000,00
910.766.134,00
111.268.717,00
746.221.417,00
1.02 . 1.02.01 . 07
48.000.000,00
625.723.085,00
81.856.575,00
755.579.660,00 (155.186.474,00) 82,96
910.766.134,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
111.268.717,00
53.276.000,00
746.221.417,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 43
48.000.000,00
625.723.085,00
81.856.575,00
755.579.660,00 (155.186.474,00) 82,96
910.766.134,00
111.268.717,00
746.221.417,00
53.276.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Bayurlor
1.02 . 1.02.01 . 07 . 43 . 06
48.000.000,00
625.723.085,00
81.856.575,00
755.579.660,00 (155.186.474,00) 82,96 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Bayurlor
1.02 . 1.02.01 . 07 . 44 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Ciampel
6.000.000,00
1.847.015.232,00
155.197.057,00
1.685.818.175,00
1.02 . 1.02.01 . 08
6.000.000,00
1.149.418.987,00
150.679.850,00
1.306.098.837,00 (540.916.395,00) 70,71
1.847.015.232,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
155.197.057,00
6.000.000,00
1.685.818.175,00
1.02 . 1.02.01 . 08 . 43
6.000.000,00
1.149.418.987,00
150.679.850,00
1.306.098.837,00 (540.916.395,00) 70,71
1.847.015.232,00
155.197.057,00
1.685.818.175,00
6.000.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Ciampel
1.02 . 1.02.01 . 08 . 43 . 07
6.000.000,00
1.149.418.987,00
150.679.850,00
1.306.098.837,00 (540.916.395,00) 70,71 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 08 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Ciampel
1.02 . 1.02.01 . 08 . 44 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 27
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Puskesmas Cibuaya
140.642.000,00
3.277.259.521,00
295.587.700,00
2.841.029.821,00
1.02 . 1.02.01 . 09
125.300.000,00
2.090.614.024,00
231.104.500,00
2.447.018.524,00 (830.240.997,00) 74,67
3.277.259.521,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
295.587.700,00
140.642.000,00
2.841.029.821,00
1.02 . 1.02.01 . 09 . 43
125.300.000,00
2.090.614.024,00
231.104.500,00
2.447.018.524,00 (830.240.997,00) 74,67
3.277.259.521,00
295.587.700,00
2.841.029.821,00
140.642.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cibuaya
1.02 . 1.02.01 . 09 . 43 . 08
125.300.000,00
2.090.614.024,00
231.104.500,00
2.447.018.524,00 (830.240.997,00) 74,67 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 09 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cibuaya
1.02 . 1.02.01 . 09 . 44 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Cicinde
79.360.000,00
1.437.816.081,00
68.025.200,00
1.290.430.881,00
1.02 . 1.02.01 . 10
73.360.000,00
997.022.991,00
51.363.000,00
1.121.745.991,00 (316.070.090,00) 78,02
1.437.816.081,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
68.025.200,00
79.360.000,00
1.290.430.881,00
1.02 . 1.02.01 . 10 . 43
73.360.000,00
997.022.991,00
51.363.000,00
1.121.745.991,00 (316.070.090,00) 78,02
1.437.816.081,00
68.025.200,00
1.290.430.881,00
79.360.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cicinde
1.02 . 1.02.01 . 10 . 43 . 09
73.360.000,00
997.022.991,00
51.363.000,00
1.121.745.991,00 (316.070.090,00) 78,02 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 10 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cicinde
1.02 . 1.02.01 . 10 . 44 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Cikampek
65.440.000,00
3.037.999.977,00
459.367.068,00
2.513.192.909,00
1.02 . 1.02.01 . 11
58.080.000,00
2.259.000.303,00
293.939.083,00
2.611.019.386,00 (426.980.591,00) 85,95
3.037.999.977,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
459.367.068,00
65.440.000,00
2.513.192.909,00
1.02 . 1.02.01 . 11 . 43
58.080.000,00
2.259.000.303,00
293.939.083,00
2.611.019.386,00 (426.980.591,00) 85,95
3.037.999.977,00
459.367.068,00
2.513.192.909,00
65.440.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cikampek
1.02 . 1.02.01 . 11 . 43 . 10
58.080.000,00
2.259.000.303,00
293.939.083,00
2.611.019.386,00 (426.980.591,00) 85,95 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 11 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cikampek
1.02 . 1.02.01 . 11 . 44 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 28
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Puskesmas Cikampek Utara
36.640.000,00
503.159.200,00 0,00
466.519.200,00
1.02 . 1.02.01 . 12
31.500.000,00
361.007.011,00 0,00
392.507.011,00 (110.652.189,00) 78,01
503.159.200,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 0,00
36.640.000,00
466.519.200,00
1.02 . 1.02.01 . 12 . 43
31.500.000,00
361.007.011,00 0,00
392.507.011,00 (110.652.189,00) 78,01
503.159.200,00 0,00
466.519.200,00
36.640.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cikampek Utara
1.02 . 1.02.01 . 12 . 43 . 11
31.500.000,00
361.007.011,00 0,00
392.507.011,00 (110.652.189,00) 78,01 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 12 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cikampek Utara
1.02 . 1.02.01 . 12 . 44 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Cilamaya
100.120.000,00
2.313.572.586,00
188.832.800,00
2.024.619.786,00
1.02 . 1.02.01 . 13
98.720.000,00
1.762.600.837,00
150.839.175,00
2.012.160.012,00 (301.412.574,00) 86,97
2.313.572.586,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
188.832.800,00
100.120.000,00
2.024.619.786,00
1.02 . 1.02.01 . 13 . 43
98.720.000,00
1.762.600.837,00
150.839.175,00
2.012.160.012,00 (301.412.574,00) 86,97
2.313.572.586,00
188.832.800,00
2.024.619.786,00
100.120.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cilamaya
1.02 . 1.02.01 . 13 . 43 . 12
98.720.000,00
1.762.600.837,00
150.839.175,00
2.012.160.012,00 (301.412.574,00) 86,97 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 13 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cilamaya
1.02 . 1.02.01 . 13 . 44 . 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Curug
76.400.000,00
600.177.300,00
28.017.500,00
495.759.800,00
1.02 . 1.02.01 . 14
76.400.000,00
490.209.957,00
20.544.100,00
587.154.057,00 (13.023.243,00) 97,83
600.177.300,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
28.017.500,00
76.400.000,00
495.759.800,00
1.02 . 1.02.01 . 14 . 43
76.400.000,00
490.209.957,00
20.544.100,00
587.154.057,00 (13.023.243,00) 97,83
600.177.300,00
28.017.500,00
495.759.800,00
76.400.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Curug
1.02 . 1.02.01 . 14 . 43 . 13
76.400.000,00
490.209.957,00
20.544.100,00
587.154.057,00 (13.023.243,00) 97,83 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 14 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Curug
1.02 . 1.02.01 . 14 . 44 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 29
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Puskesmas Gempol
56.720.000,00
1.491.893.172,00
118.675.192,00
1.316.497.980,00
1.02 . 1.02.01 . 15
54.000.000,00
1.074.920.393,00
89.202.600,00
1.218.122.993,00 (273.770.179,00) 81,65
1.491.893.172,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
118.675.192,00
56.720.000,00
1.316.497.980,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 43
54.000.000,00
1.074.920.393,00
89.202.600,00
1.218.122.993,00 (273.770.179,00) 81,65
1.491.893.172,00
118.675.192,00
1.316.497.980,00
56.720.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Gempol
1.02 . 1.02.01 . 15 . 43 . 14
54.000.000,00
1.074.920.393,00
89.202.600,00
1.218.122.993,00 (273.770.179,00) 81,65 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Gempol
1.02 . 1.02.01 . 15 . 44 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Jatisari
158.720.000,00
3.416.092.765,00
548.733.350,00
2.708.639.415,00
1.02 . 1.02.01 . 16
146.720.000,00
1.702.493.851,00
283.823.515,00
2.133.037.366,00 (1.283.055.399,00) 62,44
3.416.092.765,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
548.733.350,00
158.720.000,00
2.708.639.415,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43
146.720.000,00
1.702.493.851,00
283.823.515,00
2.133.037.366,00 (1.283.055.399,00) 62,44
3.416.092.765,00
548.733.350,00
2.708.639.415,00
158.720.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Jatisari
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 15
146.720.000,00
1.702.493.851,00
283.823.515,00
2.133.037.366,00 (1.283.055.399,00) 62,44 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Jatisari
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Jayakerta
178.576.000,00
1.908.941.273,00
296.949.200,00
1.433.416.073,00
1.02 . 1.02.01 . 17
126.220.000,00
932.667.117,00
46.058.055,00
1.104.945.172,00 (803.996.101,00) 57,88
1.908.941.273,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
296.949.200,00
178.576.000,00
1.433.416.073,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 43
126.220.000,00
932.667.117,00
46.058.055,00
1.104.945.172,00 (803.996.101,00) 57,88
1.908.941.273,00
296.949.200,00
1.433.416.073,00
178.576.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Jayakerta
1.02 . 1.02.01 . 17 . 43 . 16
126.220.000,00
932.667.117,00
46.058.055,00
1.104.945.172,00 (803.996.101,00) 57,88 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Jayakerta
1.02 . 1.02.01 . 17 . 44 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 30
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Puskesmas Jomin
38.220.000,00
758.867.574,00
33.659.500,00
686.988.074,00
1.02 . 1.02.01 . 18
34.566.000,00
631.069.520,00
27.071.864,00
692.707.384,00 (66.160.190,00) 91,28
758.867.574,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
33.659.500,00
38.220.000,00
686.988.074,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 43
34.566.000,00
631.069.520,00
27.071.864,00
692.707.384,00 (66.160.190,00) 91,28
758.867.574,00
33.659.500,00
686.988.074,00
38.220.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Jomin
1.02 . 1.02.01 . 18 . 43 . 17
34.566.000,00
631.069.520,00
27.071.864,00
692.707.384,00 (66.160.190,00) 91,28 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Jomin
1.02 . 1.02.01 . 18 . 44 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Kalangsari
70.200.000,00
1.527.836.730,00
11.458.400,00
1.446.178.330,00
1.02 . 1.02.01 . 19
70.000.000,00
1.191.422.785,00
11.458.400,00
1.272.881.185,00 (254.955.545,00) 83,31
1.527.836.730,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
11.458.400,00
70.200.000,00
1.446.178.330,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 43
70.000.000,00
1.191.422.785,00
11.458.400,00
1.272.881.185,00 (254.955.545,00) 83,31
1.527.836.730,00
11.458.400,00
1.446.178.330,00
70.200.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kalangsari
1.02 . 1.02.01 . 19 . 43 . 18
70.000.000,00
1.191.422.785,00
11.458.400,00
1.272.881.185,00 (254.955.545,00) 83,31 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kalangsari
1.02 . 1.02.01 . 19 . 44 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Karawang
20.720.000,00
1.215.490.973,00
156.145.700,00
1.038.625.273,00
1.02 . 1.02.01 . 20
18.000.000,00
850.902.224,00
149.992.465,00
1.018.894.689,00 (196.596.284,00) 83,83
1.215.490.973,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
156.145.700,00
20.720.000,00
1.038.625.273,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 43
18.000.000,00
850.902.224,00
149.992.465,00
1.018.894.689,00 (196.596.284,00) 83,83
1.215.490.973,00
156.145.700,00
1.038.625.273,00
20.720.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Karawang
1.02 . 1.02.01 . 20 . 43 . 19
18.000.000,00
850.902.224,00
149.992.465,00
1.018.894.689,00 (196.596.284,00) 83,83 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Karawang
1.02 . 1.02.01 . 20 . 44 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 31
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Puskesmas Karawang Kulon
42.000.000,00
504.000.000,00
25.271.400,00
436.728.600,00
1.02 . 1.02.01 . 21
42.000.000,00
421.674.825,00
25.271.400,00
488.946.225,00 (15.053.775,00) 97,01
504.000.000,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
25.271.400,00
42.000.000,00
436.728.600,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 43
42.000.000,00
421.674.825,00
25.271.400,00
488.946.225,00 (15.053.775,00) 97,01
504.000.000,00
25.271.400,00
436.728.600,00
42.000.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Karawang Kulon
1.02 . 1.02.01 . 21 . 43 . 20
42.000.000,00
421.674.825,00
25.271.400,00
488.946.225,00 (15.053.775,00) 97,01 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Karawang Kulon
1.02 . 1.02.01 . 21 . 44 . 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Kertamukti
122.720.000,00
1.897.696.000,00
208.738.923,00
1.566.237.077,00
1.02 . 1.02.01 . 22
113.000.000,00
1.566.237.077,00
177.187.600,00
1.856.424.677,00 (41.271.323,00) 97,83
1.897.696.000,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
208.738.923,00
122.720.000,00
1.566.237.077,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 43
113.000.000,00
1.566.237.077,00
177.187.600,00
1.856.424.677,00 (41.271.323,00) 97,83
1.897.696.000,00
208.738.923,00
1.566.237.077,00
122.720.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kertamukti
1.02 . 1.02.01 . 22 . 43 . 21
113.000.000,00
1.566.237.077,00
177.187.600,00
1.856.424.677,00 (41.271.323,00) 97,83 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kertamukti
1.02 . 1.02.01 . 22 . 44 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Klari
92.720.000,00
2.423.247.170,00
120.873.334,00
2.209.653.836,00
1.02 . 1.02.01 . 23
85.720.000,00
1.394.561.195,00
48.650.575,00
1.528.931.770,00 (894.315.400,00) 63,09
2.423.247.170,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
120.873.334,00
92.720.000,00
2.209.653.836,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 43
85.720.000,00
1.394.561.195,00
48.650.575,00
1.528.931.770,00 (894.315.400,00) 63,09
2.423.247.170,00
120.873.334,00
2.209.653.836,00
92.720.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Klari
1.02 . 1.02.01 . 23 . 43 . 22
85.720.000,00
1.394.561.195,00
48.650.575,00
1.528.931.770,00 (894.315.400,00) 63,09 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 32
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Klari
1.02 . 1.02.01 . 23 . 44 . 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Kotabaru
56.720.000,00
1.322.292.235,00
137.623.200,00
1.127.949.035,00
1.02 . 1.02.01 . 24
54.680.000,00
977.443.297,00
125.579.142,00
1.157.702.439,00 (164.589.796,00) 87,55
1.322.292.235,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
137.623.200,00
56.720.000,00
1.127.949.035,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 43
54.680.000,00
977.443.297,00
125.579.142,00
1.157.702.439,00 (164.589.796,00) 87,55
1.322.292.235,00
137.623.200,00
1.127.949.035,00
56.720.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kota Baru
1.02 . 1.02.01 . 24 . 43 . 23
54.680.000,00
977.443.297,00
125.579.142,00
1.157.702.439,00 (164.589.796,00) 87,55 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kotabaru
1.02 . 1.02.01 . 24 . 44 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Kutamukti
62.720.000,00
1.420.635.897,00
168.589.317,00
1.189.326.580,00
1.02 . 1.02.01 . 25
62.720.000,00
967.762.005,00
162.851.500,00
1.193.333.505,00 (227.302.392,00) 84,00
1.420.635.897,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
168.589.317,00
62.720.000,00
1.189.326.580,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 43
62.720.000,00
967.762.005,00
162.851.500,00
1.193.333.505,00 (227.302.392,00) 84,00
1.420.635.897,00
168.589.317,00
1.189.326.580,00
62.720.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kutamukti
1.02 . 1.02.01 . 25 . 43 . 24
62.720.000,00
967.762.005,00
162.851.500,00
1.193.333.505,00 (227.302.392,00) 84,00 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kutamukti
1.02 . 1.02.01 . 25 . 44 . 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Kutawaluya
134.720.000,00
1.663.776.629,00
206.926.000,00
1.322.130.629,00
1.02 . 1.02.01 . 26
134.720.000,00
1.195.250.545,00
196.824.995,00
1.526.795.540,00 (136.981.089,00) 91,77
1.663.776.629,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
206.926.000,00
134.720.000,00
1.322.130.629,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 43
134.720.000,00
1.195.250.545,00
196.824.995,00
1.526.795.540,00 (136.981.089,00) 91,77
1.663.776.629,00
206.926.000,00
1.322.130.629,00
134.720.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kutawaluya
1.02 . 1.02.01 . 26 . 43 . 25
134.720.000,00
1.195.250.545,00
196.824.995,00
1.526.795.540,00 (136.981.089,00) 91,77 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 33
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kutawaluya
1.02 . 1.02.01 . 26 . 44 . 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Lemah Duhur
24.000.000,00
1.106.469.324,00
63.219.700,00
1.019.249.624,00
1.02 . 1.02.01 . 27
24.000.000,00
880.520.102,00
53.827.649,00
958.347.751,00 (148.121.573,00) 86,61
1.106.469.324,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
63.219.700,00
24.000.000,00
1.019.249.624,00
1.02 . 1.02.01 . 27 . 43
24.000.000,00
880.520.102,00
53.827.649,00
958.347.751,00 (148.121.573,00) 86,61
1.106.469.324,00
63.219.700,00
1.019.249.624,00
24.000.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Lemahduhur
1.02 . 1.02.01 . 27 . 43 . 26
24.000.000,00
880.520.102,00
53.827.649,00
958.347.751,00 (148.121.573,00) 86,61 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 27 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Lemahduhur
1.02 . 1.02.01 . 27 . 44 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Lemahabang
99.650.000,00
2.767.293.941,00
382.436.100,00
2.285.207.841,00
1.02 . 1.02.01 . 28
98.650.000,00
2.078.266.286,00
362.249.985,00
2.539.166.271,00 (228.127.670,00) 91,76
2.767.293.941,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
382.436.100,00
99.650.000,00
2.285.207.841,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 43
98.650.000,00
2.078.266.286,00
362.249.985,00
2.539.166.271,00 (228.127.670,00) 91,76
2.767.293.941,00
382.436.100,00
2.285.207.841,00
99.650.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Lemahabang
1.02 . 1.02.01 . 28 . 43 . 27
98.650.000,00
2.078.266.286,00
362.249.985,00
2.539.166.271,00 (228.127.670,00) 91,76 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Lemahabang
1.02 . 1.02.01 . 28 . 44 . 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Loji
73.000.000,00
1.898.840.901,00
53.396.400,00
1.772.444.501,00
1.02 . 1.02.01 . 29
72.680.000,00
1.739.548.232,00
53.212.800,00
1.865.441.032,00 (33.399.869,00) 98,24
1.898.840.901,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
53.396.400,00
73.000.000,00
1.772.444.501,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 43
72.680.000,00
1.739.548.232,00
53.212.800,00
1.865.441.032,00 (33.399.869,00) 98,24
1.898.840.901,00
53.396.400,00
1.772.444.501,00
73.000.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Loji
1.02 . 1.02.01 . 29 . 43 . 28
72.680.000,00
1.739.548.232,00
53.212.800,00
1.865.441.032,00 (33.399.869,00) 98,24 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 34
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Loji
1.02 . 1.02.01 . 29 . 44 . 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Majalaya
19.360.000,00
1.746.080.598,00
179.243.500,00
1.547.477.098,00
1.02 . 1.02.01 . 30
18.000.000,00
1.058.170.800,00
104.685.600,00
1.180.856.400,00 (565.224.198,00) 67,63
1.746.080.598,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
179.243.500,00
19.360.000,00
1.547.477.098,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 43
18.000.000,00
1.058.170.800,00
104.685.600,00
1.180.856.400,00 (565.224.198,00) 67,63
1.746.080.598,00
179.243.500,00
1.547.477.098,00
19.360.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Majalaya
1.02 . 1.02.01 . 30 . 43 . 29
18.000.000,00
1.058.170.800,00
104.685.600,00
1.180.856.400,00 (565.224.198,00) 67,63 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Majalaya
1.02 . 1.02.01 . 30 . 44 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Medang Asem
87.371.000,00
1.430.315.435,00
86.884.500,00
1.256.059.935,00
1.02 . 1.02.01 . 31
79.720.000,00
1.065.227.738,00
85.598.850,00
1.230.546.588,00 (199.768.847,00) 86,03
1.430.315.435,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
86.884.500,00
87.371.000,00
1.256.059.935,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 43
79.720.000,00
1.065.227.738,00
85.598.850,00
1.230.546.588,00 (199.768.847,00) 86,03
1.430.315.435,00
86.884.500,00
1.256.059.935,00
87.371.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Medangasem
1.02 . 1.02.01 . 31 . 43 . 30
79.720.000,00
1.065.227.738,00
85.598.850,00
1.230.546.588,00 (199.768.847,00) 86,03 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Medangasem
1.02 . 1.02.01 . 31 . 44 . 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Nagasari
38.720.000,00
854.851.667,00
55.000.000,00
761.131.667,00
1.02 . 1.02.01 . 32
30.000.000,00
701.699.351,00
53.621.310,00
785.320.661,00 (69.531.006,00) 91,87
854.851.667,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
55.000.000,00
38.720.000,00
761.131.667,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 43
30.000.000,00
701.699.351,00
53.621.310,00
785.320.661,00 (69.531.006,00) 91,87
854.851.667,00
55.000.000,00
761.131.667,00
38.720.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Nagasari
1.02 . 1.02.01 . 32 . 43 . 31
30.000.000,00
701.699.351,00
53.621.310,00
785.320.661,00 (69.531.006,00) 91,87 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 35
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Nagasari
1.02 . 1.02.01 . 32 . 44 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Pacing
76.400.000,00
654.160.664,00
47.583.800,00
530.176.864,00
1.02 . 1.02.01 . 33
54.000.000,00
387.724.300,00
38.941.500,00
480.665.800,00 (173.494.864,00) 73,48
654.160.664,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
47.583.800,00
76.400.000,00
530.176.864,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 43
54.000.000,00
387.724.300,00
38.941.500,00
480.665.800,00 (173.494.864,00) 73,48
654.160.664,00
47.583.800,00
530.176.864,00
76.400.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pacing
1.02 . 1.02.01 . 33 . 43 . 32
54.000.000,00
387.724.300,00
38.941.500,00
480.665.800,00 (173.494.864,00) 73,48 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pacing
1.02 . 1.02.01 . 33 . 44 . 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Pakisjaya
135.720.000,00
1.990.643.265,00
300.373.600,00
1.554.549.665,00
1.02 . 1.02.01 . 34
135.720.000,00
1.251.712.973,00
269.386.600,00
1.656.819.573,00 (333.823.692,00) 83,23
1.990.643.265,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
300.373.600,00
135.720.000,00
1.554.549.665,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 43
135.720.000,00
1.251.712.973,00
269.386.600,00
1.656.819.573,00 (333.823.692,00) 83,23
1.990.643.265,00
300.373.600,00
1.554.549.665,00
135.720.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pakisjaya
1.02 . 1.02.01 . 34 . 43 . 33
135.720.000,00
1.251.712.973,00
269.386.600,00
1.656.819.573,00 (333.823.692,00) 83,23 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pakisjaya
1.02 . 1.02.01 . 34 . 44 . 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Pangkalan
56.720.000,00
1.179.370.647,00
137.611.200,00
985.039.447,00
1.02 . 1.02.01 . 35
54.000.000,00
948.304.148,00
115.932.850,00
1.118.236.998,00 (61.133.649,00) 94,82
1.179.370.647,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
137.611.200,00
56.720.000,00
985.039.447,00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 43
54.000.000,00
948.304.148,00
115.932.850,00
1.118.236.998,00 (61.133.649,00) 94,82
1.179.370.647,00
137.611.200,00
985.039.447,00
56.720.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pangkalan
1.02 . 1.02.01 . 35 . 43 . 34
54.000.000,00
948.304.148,00
115.932.850,00
1.118.236.998,00 (61.133.649,00) 94,82 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 36
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pangkalan
1.02 . 1.02.01 . 35 . 44 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Pasirukem
73.040.000,00
2.565.558.601,00
112.589.100,00
2.379.929.501,00
1.02 . 1.02.01 . 36
72.690.000,00
1.777.658.999,00
108.251.485,00
1.958.600.484,00 (606.958.117,00) 76,34
2.565.558.601,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
112.589.100,00
73.040.000,00
2.379.929.501,00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 43
72.690.000,00
1.777.658.999,00
108.251.485,00
1.958.600.484,00 (606.958.117,00) 76,34
2.565.558.601,00
112.589.100,00
2.379.929.501,00
73.040.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pasirukem
1.02 . 1.02.01 . 36 . 43 . 35
72.690.000,00
1.777.658.999,00
108.251.485,00
1.958.600.484,00 (606.958.117,00) 76,34 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pasirukem
1.02 . 1.02.01 . 36 . 44 . 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Pedes
153.924.000,00
3.582.725.367,00
539.800.000,00
2.889.001.367,00
1.02 . 1.02.01 . 37
110.720.000,00
2.311.383.065,00
451.149.236,00
2.873.252.301,00 (709.473.066,00) 80,20
3.582.725.367,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
539.800.000,00
153.924.000,00
2.889.001.367,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 43
110.720.000,00
2.311.383.065,00
451.149.236,00
2.873.252.301,00 (709.473.066,00) 80,20
3.582.725.367,00
539.800.000,00
2.889.001.367,00
153.924.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pedes
1.02 . 1.02.01 . 37 . 43 . 36
110.720.000,00
2.311.383.065,00
451.149.236,00
2.873.252.301,00 (709.473.066,00) 80,20 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pedes
1.02 . 1.02.01 . 37 . 44 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Plawad
61.680.000,00
1.029.950.301,00
97.562.035,00
870.708.266,00
1.02 . 1.02.01 . 38
61.680.000,00
809.980.554,00
86.047.400,00
957.707.954,00 (72.242.347,00) 92,99
1.029.950.301,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
97.562.035,00
61.680.000,00
870.708.266,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 43
61.680.000,00
809.980.554,00
86.047.400,00
957.707.954,00 (72.242.347,00) 92,99
1.029.950.301,00
97.562.035,00
870.708.266,00
61.680.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Plawad
1.02 . 1.02.01 . 38 . 43 . 37
61.680.000,00
809.980.554,00
86.047.400,00
957.707.954,00 (72.242.347,00) 92,99 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 37
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Plawad
1.02 . 1.02.01 . 38 . 44 . 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Purwasari
35.020.000,00
1.743.471.238,00
118.000.000,00
1.590.451.238,00
1.02 . 1.02.01 . 39
28.072.000,00
1.329.570.849,00
92.572.599,00
1.450.215.448,00 (293.255.790,00) 83,18
1.743.471.238,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
118.000.000,00
35.020.000,00
1.590.451.238,00
1.02 . 1.02.01 . 39 . 43
28.072.000,00
1.329.570.849,00
92.572.599,00
1.450.215.448,00 (293.255.790,00) 83,18
1.743.471.238,00
118.000.000,00
1.590.451.238,00
35.020.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Purwasari
1.02 . 1.02.01 . 39 . 43 . 38
28.072.000,00
1.329.570.849,00
92.572.599,00
1.450.215.448,00 (293.255.790,00) 83,18 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 39 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Purwasari
1.02 . 1.02.01 . 39 . 44 . 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Rawamerta
42.000.000,00
1.279.318.885,00
76.960.200,00
1.160.358.685,00
1.02 . 1.02.01 . 40
42.000.000,00
1.006.574.823,00
71.960.200,00
1.120.535.023,00 (158.783.862,00) 87,59
1.279.318.885,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
76.960.200,00
42.000.000,00
1.160.358.685,00
1.02 . 1.02.01 . 40 . 43
42.000.000,00
1.006.574.823,00
71.960.200,00
1.120.535.023,00 (158.783.862,00) 87,59
1.279.318.885,00
76.960.200,00
1.160.358.685,00
42.000.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Rawamerta
1.02 . 1.02.01 . 40 . 43 . 39
42.000.000,00
1.006.574.823,00
71.960.200,00
1.120.535.023,00 (158.783.862,00) 87,59 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 40 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Rawamerta
1.02 . 1.02.01 . 40 . 44 . 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Rengasdengklok
152.400.000,00
3.767.772.041,00
347.736.400,00
3.267.635.641,00
1.02 . 1.02.01 . 41
145.360.000,00
2.927.634.778,00
315.476.000,00
3.388.470.778,00 (379.301.263,00) 89,93
3.767.772.041,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
347.736.400,00
152.400.000,00
3.267.635.641,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 43
145.360.000,00
2.927.634.778,00
315.476.000,00
3.388.470.778,00 (379.301.263,00) 89,93
3.767.772.041,00
347.736.400,00
3.267.635.641,00
152.400.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Rengasdengklok
1.02 . 1.02.01 . 41 . 43 . 40
145.360.000,00
2.927.634.778,00
315.476.000,00
3.388.470.778,00 (379.301.263,00) 89,93 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 38
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Rengasdengklok
1.02 . 1.02.01 . 41 . 44 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Sukatani
85.040.000,00
1.174.382.758,00
121.193.500,00
968.149.258,00
1.02 . 1.02.01 . 42
80.040.000,00
851.223.862,00
47.571.234,00
978.835.096,00 (195.547.662,00) 83,35
1.174.382.758,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
121.193.500,00
85.040.000,00
968.149.258,00
1.02 . 1.02.01 . 42 . 43
80.040.000,00
851.223.862,00
47.571.234,00
978.835.096,00 (195.547.662,00) 83,35
1.174.382.758,00
121.193.500,00
968.149.258,00
85.040.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Sukatani
1.02 . 1.02.01 . 42 . 43 . 41
80.040.000,00
851.223.862,00
47.571.234,00
978.835.096,00 (195.547.662,00) 83,35 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 42 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Sukatani
1.02 . 1.02.01 . 42 . 44 . 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Sungaibuntu
111.000.000,00
947.933.237,00
57.356.300,00
779.576.937,00
1.02 . 1.02.01 . 43
108.120.000,00
664.117.562,00
55.603.500,00
827.841.062,00 (120.092.175,00) 87,33
947.933.237,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
57.356.300,00
111.000.000,00
779.576.937,00
1.02 . 1.02.01 . 43 . 43
108.120.000,00
664.117.562,00
55.603.500,00
827.841.062,00 (120.092.175,00) 87,33
947.933.237,00
57.356.300,00
779.576.937,00
111.000.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Sungaibuntu
1.02 . 1.02.01 . 43 . 43 . 42
108.120.000,00
664.117.562,00
55.603.500,00
827.841.062,00 (120.092.175,00) 87,33 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 43 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Sungaibuntu
1.02 . 1.02.01 . 43 . 44 . 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Telagasari
91.004.000,00
2.732.184.758,00
566.962.513,00
2.074.218.245,00
1.02 . 1.02.01 . 44
71.900.000,00
1.775.588.834,00
507.403.640,00
2.354.892.474,00 (377.292.284,00) 86,19
2.732.184.758,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
566.962.513,00
91.004.000,00
2.074.218.245,00
1.02 . 1.02.01 . 44 . 43
71.900.000,00
1.775.588.834,00
507.403.640,00
2.354.892.474,00 (377.292.284,00) 86,19
2.732.184.758,00
566.962.513,00
2.074.218.245,00
91.004.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Telagasari
1.02 . 1.02.01 . 44 . 43 . 43
71.900.000,00
1.775.588.834,00
507.403.640,00
2.354.892.474,00 (377.292.284,00) 86,19
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 39
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 44 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Telagasari
1.02 . 1.02.01 . 44 . 44 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Tanjungpura
38.720.000,00
980.309.693,00
179.110.700,00
762.478.993,00
1.02 . 1.02.01 . 45
37.360.000,00
762.478.993,00
178.470.115,00
978.309.108,00 (2.000.585,00) 99,80
980.309.693,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
179.110.700,00
38.720.000,00
762.478.993,00
1.02 . 1.02.01 . 45 . 43
37.360.000,00
762.478.993,00
178.470.115,00
978.309.108,00 (2.000.585,00) 99,80
980.309.693,00
179.110.700,00
762.478.993,00
38.720.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tanjungpura
1.02 . 1.02.01 . 45 . 43 . 44
37.360.000,00
762.478.993,00
178.470.115,00
978.309.108,00 (2.000.585,00) 99,80 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 45 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tanjungpura
1.02 . 1.02.01 . 45 . 44 . 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Telukjambe
26.720.000,00
1.751.062.112,00
222.840.000,00
1.501.502.112,00
1.02 . 1.02.01 . 46
24.000.000,00
1.132.339.214,00
76.897.530,00
1.233.236.744,00 (517.825.368,00) 70,43
1.751.062.112,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
222.840.000,00
26.720.000,00
1.501.502.112,00
1.02 . 1.02.01 . 46 . 43
24.000.000,00
1.132.339.214,00
76.897.530,00
1.233.236.744,00 (517.825.368,00) 70,43
1.751.062.112,00
222.840.000,00
1.501.502.112,00
26.720.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Telukjambe
1.02 . 1.02.01 . 46 . 43 . 45
24.000.000,00
1.132.339.214,00
76.897.530,00
1.233.236.744,00 (517.825.368,00) 70,43 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 46 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Telukjambe
1.02 . 1.02.01 . 46 . 44 . 46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Tempuran
98.560.000,00
1.523.185.060,00
64.808.300,00
1.359.816.760,00
1.02 . 1.02.01 . 47
98.560.000,00
1.133.711.868,00
60.602.854,00
1.292.874.722,00 (230.310.338,00) 84,88
1.523.185.060,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
64.808.300,00
98.560.000,00
1.359.816.760,00
1.02 . 1.02.01 . 47 . 43
98.560.000,00
1.133.711.868,00
60.602.854,00
1.292.874.722,00 (230.310.338,00) 84,88
1.523.185.060,00
64.808.300,00
1.359.816.760,00
98.560.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tempuran
1.02 . 1.02.01 . 47 . 43 . 46
98.560.000,00
1.133.711.868,00
60.602.854,00
1.292.874.722,00 (230.310.338,00) 84,88
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 40
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 47 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tempuran
1.02 . 1.02.01 . 47 . 44 . 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Tirtajaya
203.678.000,00
3.269.389.854,00
351.498.600,00
2.714.213.254,00
1.02 . 1.02.01 . 48
188.720.000,00
2.090.025.990,00
261.939.000,00
2.540.684.990,00 (728.704.864,00) 77,71
3.269.389.854,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
351.498.600,00
203.678.000,00
2.714.213.254,00
1.02 . 1.02.01 . 48 . 43
188.720.000,00
2.090.025.990,00
261.939.000,00
2.540.684.990,00 (728.704.864,00) 77,71
3.269.389.854,00
351.498.600,00
2.714.213.254,00
203.678.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tirtajaya
1.02 . 1.02.01 . 48 . 43 . 47
188.720.000,00
2.090.025.990,00
261.939.000,00
2.540.684.990,00 (728.704.864,00) 77,71 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 48 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tirtajaya
1.02 . 1.02.01 . 48 . 44 . 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Tirtamulya
56.600.000,00
2.207.081.066,00
180.000.000,00
1.970.481.066,00
1.02 . 1.02.01 . 49
52.400.000,00
1.766.034.563,00
178.774.750,00
1.997.209.313,00 (209.871.753,00) 90,49
2.207.081.066,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
180.000.000,00
56.600.000,00
1.970.481.066,00
1.02 . 1.02.01 . 49 . 43
52.400.000,00
1.766.034.563,00
178.774.750,00
1.997.209.313,00 (209.871.753,00) 90,49
2.207.081.066,00
180.000.000,00
1.970.481.066,00
56.600.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tirtamulya
1.02 . 1.02.01 . 49 . 43 . 48
52.400.000,00
1.766.034.563,00
178.774.750,00
1.997.209.313,00 (209.871.753,00) 90,49 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 49 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tirtamulya
1.02 . 1.02.01 . 49 . 44 . 49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Tunggakjati
96.000.000,00
1.457.445.270,00
122.618.000,00
1.238.827.270,00
1.02 . 1.02.01 . 50
96.000.000,00
1.179.940.747,00
5.494.000,00
1.281.434.747,00 (176.010.523,00) 87,92
1.457.445.270,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
122.618.000,00
96.000.000,00
1.238.827.270,00
1.02 . 1.02.01 . 50 . 43
96.000.000,00
1.179.940.747,00
5.494.000,00
1.281.434.747,00 (176.010.523,00) 87,92
1.457.445.270,00
122.618.000,00
1.238.827.270,00
96.000.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tunggakjati
1.02 . 1.02.01 . 50 . 43 . 49
96.000.000,00
1.179.940.747,00
5.494.000,00
1.281.434.747,00 (176.010.523,00) 87,92
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 41
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 50 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tunggakjati
1.02 . 1.02.01 . 50 . 44 . 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Wadas
8.720.000,00
1.011.165.410,00
63.030.300,00
939.415.110,00
1.02 . 1.02.01 . 51
7.360.000,00
893.451.877,00
53.656.500,00
954.468.377,00 (56.697.033,00) 94,39
1.011.165.410,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
63.030.300,00
8.720.000,00
939.415.110,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 43
7.360.000,00
893.451.877,00
53.656.500,00
954.468.377,00 (56.697.033,00) 94,39
1.011.165.410,00
63.030.300,00
939.415.110,00
8.720.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Wadas
1.02 . 1.02.01 . 51 . 43 . 50
7.360.000,00
893.451.877,00
53.656.500,00
954.468.377,00 (56.697.033,00) 94,39 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Wadas
1.02 . 1.02.01 . 51 . 44 . 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Wanakerta
80.720.000,00
2.180.851.752,00
208.506.500,00
1.891.625.252,00
1.02 . 1.02.01 . 52
80.040.000,00
1.427.778.205,00
192.657.440,00
1.700.475.645,00 (480.376.107,00) 77,97
2.180.851.752,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
208.506.500,00
80.720.000,00
1.891.625.252,00
1.02 . 1.02.01 . 52 . 43
80.040.000,00
1.427.778.205,00
192.657.440,00
1.700.475.645,00 (480.376.107,00) 77,97
2.180.851.752,00
208.506.500,00
1.891.625.252,00
80.720.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Wanakerta
1.02 . 1.02.01 . 52 . 43 . 51
80.040.000,00
1.427.778.205,00
192.657.440,00
1.700.475.645,00 (480.376.107,00) 77,97 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 52 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Wanakerta
1.02 . 1.02.01 . 52 . 44 . 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rumah Sakit Khusus Paru
1.634.550.000,00
24.552.524.000,00
2.535.000.000,00
20.382.974.000,00
1.02 . 1.02.01 . 54
1.633.900.000,00
19.958.644.920,00
2.509.216.626,00
24.101.761.546,00 (450.762.454,00) 98,16
24.552.524.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit
2.535.000.000,00
1.634.550.000,00
20.382.974.000,00
1.02 . 1.02.01 . 54 . 42
1.633.900.000,00
19.958.644.920,00
2.509.216.626,00
24.101.761.546,00 (450.762.454,00) 98,16
24.552.524.000,00
2.535.000.000,00
20.382.974.000,00
1.634.550.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD RSKP Karawang
1.02 . 1.02.01 . 54 . 42 . 08
1.633.900.000,00
19.958.644.920,00
2.509.216.626,00
24.101.761.546,00 (450.762.454,00) 98,16
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 42
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
392.432.007.205,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
126.058.181.519,00 0,00
266.373.825.686,00
1.03 0,00
260.652.483.704,00
124.742.557.700,00
385.395.041.404,00 (7.036.965.801,00) 98,21
392.432.007.205,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
126.058.181.519,00 0,00
266.373.825.686,00
1.03 . 1.03.01 0,00
260.652.483.704,00
124.742.557.700,00
385.395.041.404,00 (7.036.965.801,00) 98,21 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00
392.432.007.205,00
126.058.181.519,00
266.373.825.686,00
1.03 . 1.03.01 . 01 0,00
260.652.483.704,00
124.742.557.700,00
385.395.041.404,00 (7.036.965.801,00) 98,21
2.198.950.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
2.198.950.800,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 0,00
1.998.721.453,00 0,00
1.998.721.453,00 (200.229.347,00) 90,89
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00
700.000.000,00 0,00
700.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 02 0,00
560.563.953,00 0,00
560.563.953,00 (139.436.047,00) 80,08
95.000.000,00 0,00
95.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 08 0,00
94.187.500,00 0,00
94.187.500,00 (812.500,00) 99,14
600.000.000,00 0,00
600.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 10 0,00
596.882.000,00 0,00
596.882.000,00 (3.118.000,00) 99,48
74.670.800,00 0,00
74.670.800,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 11 0,00
74.183.500,00 0,00
74.183.500,00 (487.300,00) 99,35
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 12 0,00
48.449.500,00 0,00
48.449.500,00 (1.550.500,00) 96,90
65.280.000,00 0,00
65.280.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 15 0,00
65.280.000,00 0,00
65.280.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 17 0,00
49.990.000,00 0,00
49.990.000,00 (10.000,00) 99,98
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 18 0,00
48.385.000,00 0,00
48.385.000,00 (1.615.000,00) 96,77
400.000.000,00 0,00
400.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 19 0,00
346.800.000,00 0,00
346.800.000,00 (53.200.000,00) 86,70
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 43
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
94.000.000,00 0,00
94.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Kecelakaan Untuk Non PNS Berdasarkan Resiko Kerja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 34 0,00
94.000.000,00 0,00
94.000.000,00 0,00 100,00
2.800.156.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
471.496.000,00 0,00
2.328.660.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 0,00
2.048.781.951,00
467.494.500,00
2.516.276.451,00 (283.879.549,00) 89,86
147.500.000,00
147.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00
146.283.500,00
146.283.500,00 (1.216.500,00) 99,18
789.996.000,00
323.996.000,00
466.000.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 11 0,00
455.783.900,00
321.211.000,00
776.994.900,00 (13.001.100,00) 98,35
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 22 0,00
149.630.800,00 0,00
149.630.800,00 (369.200,00) 99,75
1.174.600.000,00 0,00
1.174.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 24 0,00
906.293.251,00 0,00
906.293.251,00 (268.306.749,00) 77,16
218.060.000,00 0,00
218.060.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 28 0,00
217.739.500,00 0,00
217.739.500,00 (320.500,00) 99,85
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 29 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00
300.000.000,00 0,00
300.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 42 0,00
299.334.500,00 0,00
299.334.500,00 (665.500,00) 99,78 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan / Diklat / Bimtek terhadap pegawai di lingkungan Dinas PUPR
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.146.473.200,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
2.146.473.200,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 0,00
1.829.129.350,00 0,00
1.829.129.350,00 (317.343.850,00) 85,22
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 02 0,00
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00 100,00
136.000.000,00 0,00
136.000.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 05 0,00
45.532.000,00 0,00
45.532.000,00 (90.468.000,00) 33,48
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 44
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
70.000.000,00 0,00
70.000.000,00 0,00 Penyusunan RENSTRA, RENJA, dan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 06 0,00
65.703.000,00 0,00
65.703.000,00 (4.297.000,00) 93,86
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk OPD
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00
673.732.000,00 0,00
673.732.000,00 0,00 Penyusunan RKA dan DPA
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 08 0,00
673.732.000,00 0,00
673.732.000,00 0,00 100,00
125.000.000,00 0,00
125.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan ( LKPJ, LPPD, EPPD)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 (125.000.000,00) 0,00
268.541.200,00 0,00
268.541.200,00 0,00 Sinergitas Program Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 10 0,00
227.137.350,00 0,00
227.137.350,00 (41.403.850,00) 84,58
70.000.000,00 0,00
70.000.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Bulanan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 11 0,00
69.103.000,00 0,00
69.103.000,00 (897.000,00) 98,72
70.000.000,00 0,00
70.000.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Triwulanan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 12 0,00
67.122.000,00 0,00
67.122.000,00 (2.878.000,00) 95,89
643.200.000,00 0,00
643.200.000,00 0,00 Pengelolaan Barang Milik Daerah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 13 0,00
640.800.000,00 0,00
640.800.000,00 (2.400.000,00) 99,63
14.055.445.850,00 Program pembangunan jalan dan jembatan
13.188.585.850,00 0,00
866.860.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 0,00
853.700.000,00
13.102.586.550,00
13.956.286.550,00 (99.159.300,00) 99,29
14.055.445.850,00
13.188.585.850,00
866.860.000,00 0,00 Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 05 0,00
853.700.000,00
13.102.586.550,00
13.956.286.550,00 (99.159.300,00) 99,29 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan dan Jembatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.742.791.000,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
12.742.791.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 0,00 0,00
12.739.539.000,00
12.739.539.000,00 (3.252.000,00) 99,97
12.742.791.000,00
12.742.791.000,00 0,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 03 0,00 0,00
12.739.539.000,00
12.739.539.000,00 (3.252.000,00) 99,97
9.487.898.000,00 Program pembangunan turap/talud/bronjong
9.487.898.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 0,00 0,00
9.479.048.000,00
9.479.048.000,00 (8.850.000,00) 99,91
9.487.898.000,00
9.487.898.000,00 0,00 0,00 Pembangunan turap/talud/bronjong
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 03 0,00 0,00
9.479.048.000,00
9.479.048.000,00 (8.850.000,00) 99,91
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 45
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
13.217.725.485,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
3.739.294.669,00 0,00
9.478.430.816,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 0,00
8.941.435.480,00
3.710.989.000,00
12.652.424.480,00 (565.301.005,00) 95,72
7.531.678.600,00 0,00
7.531.678.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin jalan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03 0,00
7.011.614.480,00 0,00
7.011.614.480,00 (520.064.120,00) 93,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin jembatan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
647.747.176,00 0,00
647.747.176,00 0,00 Pemeliharaan Periodik / Berkala Jalan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 06 0,00
642.210.000,00 0,00
642.210.000,00 (5.537.176,00) 99,15
750.000.000,00 0,00
750.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Drainase
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 08 0,00
742.876.000,00 0,00
742.876.000,00 (7.124.000,00) 99,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan / Rehab Bangunan Gedung
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549.005.040,00 0,00
549.005.040,00 0,00 Rehabilitasi Jembatan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 10 0,00
544.735.000,00 0,00
544.735.000,00 (4.270.040,00) 99,22
3.739.294.669,00
3.739.294.669,00 0,00 0,00 Rehabilitasi jalan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 11 0,00 0,00
3.710.989.000,00
3.710.989.000,00 (28.305.669,00) 99,24
26.705.440.120,00 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah dan Fasilitas Umum
15.973.998.000,00 0,00
10.731.442.120,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 0,00
10.451.871.470,00
15.498.417.300,00
25.950.288.770,00 (755.151.350,00) 97,17
13.906.029.000,00
13.906.029.000,00 0,00 0,00 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 14 0,00 0,00
13.453.108.750,00
13.453.108.750,00 (452.920.250,00) 96,74
787.615.000,00 0,00
787.615.000,00 0,00 Perencanaan Teknis Tata Bangunan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 203 0,00
719.286.350,00 0,00
719.286.350,00 (68.328.650,00) 91,32
2.195.179.000,00 0,00
2.195.179.000,00 0,00 Pembangunan DED Bangunan Gedung
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 204 0,00
2.189.598.000,00 0,00
2.189.598.000,00 (5.581.000,00) 99,75
663.951.000,00
380.000.000,00
283.951.000,00 0,00 Pembangunan / Rehabilitasi Gedung / Bangunan Fasilitas Umum dan Ruang Publik
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 205 0,00
282.904.000,00
377.867.000,00
660.771.000,00 (3.180.000,00) 99,52
1.508.072.120,00 0,00
1.508.072.120,00 0,00 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Ibadah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 206 0,00
1.502.970.120,00 0,00
1.502.970.120,00 (5.102.000,00) 99,66
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 46
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
382.949.000,00 0,00
382.949.000,00 0,00 Penataan Ruang Publik / Prasarana Olah Raga
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 207 0,00
382.019.000,00 0,00
382.019.000,00 (930.000,00) 99,76
3.983.016.000,00
1.400.000.000,00
2.583.016.000,00 0,00 Peningkatan Emplacement dan Pemagaran Gedung Kantor Pemerintahan dan Sekolah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 208 0,00
2.386.773.000,00
1.384.932.000,00
3.771.705.000,00 (211.311.000,00) 94,69
3.278.629.000,00
287.969.000,00
2.990.660.000,00 0,00 Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas / Perangkat Daerah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 209 0,00
2.988.321.000,00
282.509.550,00
3.270.830.550,00 (7.798.450,00) 99,76
3.626.975.000,00 Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00
3.626.975.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 0,00
3.436.440.000,00 0,00
3.436.440.000,00 (190.535.000,00) 94,75
400.000.000,00 0,00
400.000.000,00 0,00 Survey Kondisi Jalan, Jembatan, SDA, Bangunan dan Gedung Pemerintah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 04 0,00
396.220.000,00 0,00
396.220.000,00 (3.780.000,00) 99,06
926.975.000,00 0,00
926.975.000,00 0,00 Monitoring Kegiatan UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 05 0,00
889.397.000,00 0,00
889.397.000,00 (37.578.000,00) 95,95
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00 Penyusunan Feasibility Study (FS) Jalan, Jembatan, Bangunan, Ruang Publik dan Sumber Daya Air
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 07 0,00
199.045.000,00 0,00
199.045.000,00 (955.000,00) 99,52
2.100.000.000,00 0,00
2.100.000.000,00 0,00 Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Jalan, Jembatan, Bangunan, Ruang Publik dan Sumber Daya Air
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 08 0,00
1.951.778.000,00 0,00
1.951.778.000,00 (148.222.000,00) 92,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Aplikasi Database tata Ruang Berbasis GIS
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.398.325.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.249.200.000,00 0,00
2.149.125.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 0,00
2.140.520.850,00
1.249.200.000,00
3.389.720.850,00 (8.604.150,00) 99,75
197.500.000,00 0,00
197.500.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan Alat-alat laboratorium Pekerjaan Umum
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 09 0,00
194.000.000,00 0,00
194.000.000,00 (3.500.000,00) 98,23
497.500.000,00 0,00
497.500.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 10 0,00
494.322.000,00 0,00
494.322.000,00 (3.178.000,00) 99,36
197.500.000,00 0,00
197.500.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kerja Waker dan Mandor Jalan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 15 0,00
197.004.500,00 0,00
197.004.500,00 (495.500,00) 99,75
98.000.000,00 0,00
98.000.000,00 0,00 Pengadaan Karung
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 16 0,00
97.447.350,00 0,00
97.447.350,00 (552.650,00) 99,44
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 47
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
1.335.825.000,00
1.249.200.000,00
86.625.000,00 0,00 Pengadaan Tanah Untuk Jalan, Jembatan, Bangunan, Ruang Publik dan Sumber Daya Air
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 17 0,00
86.625.000,00
1.249.200.000,00
1.335.825.000,00 0,00 100,00
500.000.000,00 0,00
500.000.000,00 0,00 Belanja Operasional Laboratorium Bahan / Material
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 18 0,00
499.361.000,00 0,00
499.361.000,00 (639.000,00) 99,87
572.000.000,00 0,00
572.000.000,00 0,00 Belanja Operasional Alat Berat
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 19 0,00
571.761.000,00 0,00
571.761.000,00 (239.000,00) 99,96
21.016.740.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
13.418.412.000,00 0,00
7.598.328.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 0,00
7.598.328.000,00
13.366.698.000,00
20.965.026.000,00 (51.714.000,00) 99,75
370.500.000,00
370.500.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 09 0,00 0,00
368.884.000,00
368.884.000,00 (1.616.000,00) 99,56
7.598.328.000,00 0,00
7.598.328.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 10 0,00
7.598.328.000,00 0,00
7.598.328.000,00 0,00 100,00
13.011.512.000,00
13.011.512.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 14 0,00 0,00
12.961.789.000,00
12.961.789.000,00 (49.723.000,00) 99,62 0,00 0,00 0,00 0,00 DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Prioritas Daerah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36.400.000,00
36.400.000,00 0,00 0,00 Monitoring Evaluasi DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Prioritas Daerah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 19 0,00 0,00
36.025.000,00
36.025.000,00 (375.000,00) 98,97
26.676.852.500,00 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
26.095.096.000,00 0,00
581.756.500,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 0,00
572.256.500,00
25.959.334.500,00
26.531.591.000,00 (145.261.500,00) 99,46
26.076.896.000,00
26.076.896.000,00 0,00 0,00 Normalisasi Saluran Pembuang di UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 08 0,00 0,00
25.944.924.500,00
25.944.924.500,00 (131.971.500,00) 99,49
599.956.500,00
18.200.000,00
581.756.500,00 0,00 Perencanaan Teknis Sumber Daya Air
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 09 0,00
572.256.500,00
14.410.000,00
586.666.500,00 (13.290.000,00) 97,78 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Embung/Situ Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Normalisasi Saluran Pembuang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 48
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
220.641.503.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00
220.641.503.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 0,00
217.520.757.700,00 0,00
217.520.757.700,00 (3.120.745.300,00) 98,59
218.926.503.000,00 0,00
218.926.503.000,00 0,00 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Wilayah UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 10 0,00
215.842.419.700,00 0,00
215.842.419.700,00 (3.084.083.300,00) 98,59
1.715.000.000,00 0,00
1.715.000.000,00 0,00 Perencanaan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 11 0,00
1.678.338.000,00 0,00
1.678.338.000,00 (36.662.000,00) 97,86 0,00 Program Konservasi Wilayah Pesisir 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konservasi Wilayah Pesisir
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.489.651.250,00 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
29.691.410.000,00 0,00
798.241.250,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 0,00
779.736.750,00
29.169.250.850,00
29.948.987.600,00 (540.663.650,00) 98,23
30.489.651.250,00
29.691.410.000,00
798.241.250,00 0,00 Peningkatan Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 10 0,00
779.736.750,00
29.169.250.850,00
29.948.987.600,00 (540.663.650,00) 98,23 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan (Bankeu Provinsi Jawa Barat)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Pendukung Konektivitas
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.227.080.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 0,00
3.227.080.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 34 0,00
2.480.804.200,00 0,00
2.480.804.200,00 (746.275.800,00) 76,87
3.027.080.000,00 0,00
3.027.080.000,00 0,00 Perencanaan Tata Ruang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 34 . 01 0,00
2.284.087.200,00 0,00
2.284.087.200,00 (742.992.800,00) 75,46
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00 Kegiatan Penyusunan Masterplan Tempat Pemakaman Umum di Kabupaten Karawang
1.03 . 4.03.01 . 01 . 34 . 22 0,00
196.717.000,00 0,00
196.717.000,00 (3.283.000,00) 98,36
127.854.438.310,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
22.952.602.718,50
48.018.000,00
104.853.817.591,50
1.04
35.698.000,00
100.637.272.187,00
22.886.111.200,00
123.559.081.387,00 (4.295.356.923,00) 96,64
127.854.438.310,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
22.952.602.718,50
48.018.000,00
104.853.817.591,50
1.04 . 1.04.01
35.698.000,00
100.637.272.187,00
22.886.111.200,00
123.559.081.387,00 (4.295.356.923,00) 96,64
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 49
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan P ki
48.018.000,00
127.854.438.310,00
22.952.602.718,50
104.853.817.591,50
1.04 . 1.04.01 . 01
35.698.000,00
100.637.272.187,00
22.886.111.200,00
123.559.081.387,00 (4.295.356.923,00) 96,64
4.399.990.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00
5.698.000,00
4.394.292.750,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01
5.698.000,00
4.058.078.523,00 0,00
4.063.776.523,00 (336.214.227,00) 92,36
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 01 0,00
4.995.500,00 0,00
4.995.500,00 (4.500,00) 99,91
420.000.000,00 0,00
420.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 02 0,00
312.421.471,00 0,00
312.421.471,00 (107.578.529,00) 74,39
300.000.000,00 0,00
300.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 10 0,00
296.203.500,00 0,00
296.203.500,00 (3.796.500,00) 98,73
250.000.750,00 0,00
250.000.750,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 11 0,00
247.737.900,00 0,00
247.737.900,00 (2.262.850,00) 99,09
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 12 0,00
99.999.600,00 0,00
99.999.600,00 (400,00) 100,00
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 14 0,00
99.999.400,00 0,00
99.999.400,00 (600,00) 100,00
225.000.000,00 0,00
225.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 15 0,00
225.000.000,00 0,00
225.000.000,00 0,00 100,00
250.000.000,00 0,00
250.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 17 0,00
249.945.000,00 0,00
249.945.000,00 (55.000,00) 99,98
119.980.000,00 0,00
119.980.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 18 0,00
60.038.062,00 0,00
60.038.062,00 (59.941.938,00) 50,04
160.650.000,00 0,00
154.952.000,00
5.698.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 19
5.698.000,00
108.199.000,00 0,00
113.897.000,00 (46.753.000,00) 70,90
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 20 0,00
29.810.000,00 0,00
29.810.000,00 (190.000,00) 99,37
2.389.360.000,00 0,00
2.389.360.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 21 0,00
2.312.020.000,00 0,00
2.312.020.000,00 (77.340.000,00) 96,76 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Kendaraan Dinas PRKP
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 50
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Kecelakaan Untuk Non PNS berdasarkan Resiko Kerja
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 23 0,00
11.709.090,00 0,00
11.709.090,00 (38.290.910,00) 23,42
4.145.853.635,20 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
420.488.000,00 0,00
3.725.365.635,20
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 0,00
3.491.888.624,00
416.898.000,00
3.908.786.624,00 (237.067.011,20) 94,28
331.008.000,00
324.200.000,00
6.808.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 07 0,00
6.778.000,00
322.897.000,00
329.675.000,00 (1.333.000,00) 99,60
100.000.000,00
96.288.000,00
3.712.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kerja
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 12 0,00
3.712.000,00
94.001.000,00
97.713.000,00 (2.287.000,00) 97,71
1.000.000,00 0,00
1.000.000,00 0,00 Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional/PTHB/PTHBI
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 14 0,00
1.000.000,00 0,00
1.000.000,00 0,00 100,00
539.847.735,20 0,00
539.847.735,20 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 22 0,00
532.936.500,00 0,00
532.936.500,00 (6.911.235,20) 98,72
3.049.997.900,00 0,00
3.049.997.900,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 24 0,00
2.823.550.124,00 0,00
2.823.550.124,00 (226.447.776,00) 92,58
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 28 0,00
99.912.000,00 0,00
99.912.000,00 (88.000,00) 99,91
24.000.000,00 0,00
24.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 29 0,00
24.000.000,00 0,00
24.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 03 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
539.436.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
539.436.500,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 0,00
532.444.600,00 0,00
532.444.600,00 (6.991.900,00) 98,70
70.320.000,00 0,00
70.320.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 01 0,00
64.500.000,00 0,00
64.500.000,00 (5.820.000,00) 91,72
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 02 0,00
24.350.000,00 0,00
24.350.000,00 (650.000,00) 97,40
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 51
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 04 0,00
24.640.000,00 0,00
24.640.000,00 (360.000,00) 98,56
80.076.500,00 0,00
80.076.500,00 0,00 Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA, RENJA, LAKIP, TAPKIN)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 05 0,00
80.076.500,00 0,00
80.076.500,00 0,00 100,00
49.680.000,00 0,00
49.680.000,00 0,00 Pengelolaan kegiatan di UPTD PRKP Wilayah I Karawang
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 06 0,00
49.538.000,00 0,00
49.538.000,00 (142.000,00) 99,71
49.680.000,00 0,00
49.680.000,00 0,00 Pengelolaan kegiatan di UPTD PRKP Wilayah II Karawang
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 07 0,00
49.680.000,00 0,00
49.680.000,00 0,00 100,00
49.680.000,00 0,00
49.680.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Kegiatann di UPTD Rusunawa
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 08 0,00
49.680.000,00 0,00
49.680.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 Inventaris dan pengelolaan barang
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 09 0,00
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 Penyusunan Rekapitulasi Laporan Kegiatan UPTD
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 10 0,00
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan dan updating data Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 11 0,00
49.980.100,00 0,00
49.980.100,00 (19.900,00) 99,96
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00 Sinergitas Kegiatan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 12 0,00
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00 100,00
21.651.079.400,00 Program Pemanfaatan Ruang
13.982.732.918,50 0,00
7.668.346.481,50
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 0,00
7.518.035.900,00
13.936.965.200,00
21.455.001.100,00 (196.078.300,00) 99,09
3.815.563.000,00
3.665.563.000,00
150.000.000,00 0,00 Pembangunan dan Penataan Taman Kota
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 01 0,00
99.572.000,00
3.638.071.000,00
3.737.643.000,00 (77.920.000,00) 97,96
445.000.068,50
441.585.718,50
3.414.350,00 0,00 Pengecetan Kanstin dan Pot Bunga
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 02 0,00
664.350,00
439.017.000,00
439.681.350,00 (5.318.718,50) 98,80
300.000.000,00 0,00
300.000.000,00 0,00 Pemangkasan Pohon Pelindung
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 03 0,00
299.584.000,00 0,00
299.584.000,00 (416.000,00) 99,86
4.600.000.000,00 0,00
4.600.000.000,00 0,00 Pemeliharaan PJU
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 04 0,00
4.583.734.200,00 0,00
4.583.734.200,00 (16.265.800,00) 99,65
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 52
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
9.950.000.000,00
9.875.584.200,00
74.415.800,00 0,00 Pembangunan PJU di Kabupaten Karawang
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 05 0,00
57.400.800,00
9.859.877.200,00
9.917.278.000,00 (32.722.000,00) 99,67
2.300.001.515,20 0,00
2.300.001.515,20 0,00 Pemeliharaan Rutin Taman
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 06 0,00
2.239.515.750,00 0,00
2.239.515.750,00 (60.485.765,20) 97,37
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Tugu Batas Kabupaten
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 07 0,00
147.671.000,00 0,00
147.671.000,00 (2.329.000,00) 98,45 0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan sistem informasi Geografis (SIG) rencana induk penerangan jalan umum (RIPJU)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90.514.816,30 0,00
90.514.816,30 0,00 Pembangunan Lampu Taman
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 09 0,00
89.893.800,00 0,00
89.893.800,00 (621.016,30) 99,31
2.158.067.600,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 0,00
2.158.067.600,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 0,00
1.952.658.400,00 0,00
1.952.658.400,00 (205.409.200,00) 90,48
430.399.800,00 0,00
430.399.800,00 0,00 Perencanaan kegiatan Teknis Bidang Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 01 0,00
427.846.900,00 0,00
427.846.900,00 (2.552.900,00) 99,41
328.320.000,00 0,00
328.320.000,00 0,00 Perencanaan kegiatan Teknis Bidang Perumahan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 02 0,00
319.715.000,00 0,00
319.715.000,00 (8.605.000,00) 97,38
424.667.300,00 0,00
424.667.300,00 0,00 Perencanaan Kegiatan Teknis Bidang Pertamanan dan Pemakaman
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 03 0,00
327.437.000,00 0,00
327.437.000,00 (97.230.300,00) 77,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembuatan DED Taman
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00 Penyusunan DED Air Bersih
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 06 0,00
199.592.200,00 0,00
199.592.200,00 (407.800,00) 99,80
125.777.500,00 0,00
125.777.500,00 0,00 Penyusunan naskah akademis RP3KP
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 10 0,00
119.777.500,00 0,00
119.777.500,00 (6.000.000,00) 95,23
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00 Pemetaan perumahan (Tahap Kedua)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 14 0,00
191.684.500,00 0,00
191.684.500,00 (8.315.500,00) 95,84
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00 Monitoring & Evaluasi Pembangunan Perumahan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 15 0,00
173.909.000,00 0,00
173.909.000,00 (26.091.000,00) 86,95
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 53
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
48.903.000,00 0,00
48.903.000,00 0,00 DED Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Karawang
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (48.903.000,00) 0,00
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00 Updating Pendataan Perumahan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 18 0,00
192.696.300,00 0,00
192.696.300,00 (7.303.700,00) 96,35
86.035.834.624,80 Program Lingkungan Sehat Perumahan
8.349.381.800,00
42.320.000,00
77.644.132.824,80
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16
30.000.000,00
75.102.801.090,00
8.332.248.000,00
83.465.049.090,00 (2.570.785.534,80) 97,01
1.718.684.000,00 0,00
1.688.684.000,00
30.000.000,00 Peningkatan dan Perluasan SPAM Terbangun (DAK Reguler Air Minum TA 2020)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 07
30.000.000,00
1.113.289.750,00 0,00
1.143.289.750,00 (575.394.250,00) 66,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan dan Perluasan SPAM Terbangun (DAK Penugasan Air Minum TA 2020)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DAK Penugasan Bidang Sanitasi TA 2020 berupa Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.777.799.000,00 0,00
5.777.799.000,00 0,00 Penanganan Air Bersih Perdesaan/perkotaan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 11 0,00
5.724.297.000,00 0,00
5.724.297.000,00 (53.502.000,00) 99,07
3.923.225.800,00
3.882.381.800,00
40.844.000,00 0,00 Prasarana Infrastruktur (Jaling, Japak dan Drainase)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 12 0,00
40.759.000,00
3.876.361.000,00
3.917.120.000,00 (6.105.800,00) 99,84 0,00 0,00 0,00 0,00 Prasarana Permukiman Desa Lokasi P2WKSS
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.544.705.000,00 0,00
4.544.705.000,00 0,00 Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (MCK, IPAL Komunal)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 14 0,00
4.463.929.000,00 0,00
4.463.929.000,00 (80.776.000,00) 98,22
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00 Pendampingan KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 15 0,00
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00 100,00
58.072.400.000,00 0,00
58.072.400.000,00 0,00 Pembangunan Rumah Layak Huni
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 16 0,00
57.192.682.000,00 0,00
57.192.682.000,00 (879.718.000,00) 98,49
100.000.000,00 0,00
87.680.000,00
12.320.000,00 Pendampingan BSPS
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 19 0,00
56.050.000,00 0,00
56.050.000,00 (43.950.000,00) 56,05
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 Penunjang Kegiatan Pokja PKP
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 22 0,00
13.645.600,00 0,00
13.645.600,00 (36.354.400,00) 27,29
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 54
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
3.222.282.000,00 0,00
3.222.282.000,00 0,00 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 23 0,00
2.349.247.040,00 0,00
2.349.247.040,00 (873.034.960,00) 72,91
1.388.247.000,00 0,00
1.388.247.000,00 0,00 Pembangunan Kampung Sehat/Kampung Layak huni
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 24 0,00
1.378.029.000,00 0,00
1.378.029.000,00 (10.218.000,00) 99,26
1.050.000.000,00 0,00
1.050.000.000,00 0,00 Pendampingan PAMSIMAS III TA. 2020
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 25 0,00
1.049.890.000,00 0,00
1.049.890.000,00 (110.000,00) 99,99
1.345.473.500,00 0,00
1.345.473.500,00 0,00 Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 26 0,00
1.344.965.500,00 0,00
1.344.965.500,00 (508.000,00) 99,96
4.497.044.200,00
4.467.000.000,00
30.044.200,00 0,00 Peningkatan PSU Perumahan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 40 0,00
30.044.200,00
4.455.887.000,00
4.485.931.200,00 (11.113.000,00) 99,75
245.974.124,80 0,00
245.974.124,80 0,00 Luncuran Program Lingkungan Sehat Perumahan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 41 0,00
245.973.000,00 0,00
245.973.000,00 (1.124,80) 100,00
4.590.555.000,00 Program pengelolaan areal pemakaman 0,00 0,00
4.590.555.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 0,00
4.583.972.000,00 0,00
4.583.972.000,00 (6.583.000,00) 99,86
3.890.555.000,00 0,00
3.890.555.000,00 0,00 Penataan dan Pemagaran TPU
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 09 0,00
3.886.095.000,00 0,00
3.886.095.000,00 (4.460.000,00) 99,89
500.000.000,00 0,00
500.000.000,00 0,00 Penataan Taman Makam Bersejarah
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 10 0,00
499.280.000,00 0,00
499.280.000,00 (720.000,00) 99,86
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00 Penataan Taman Makam Pahlawan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 11 0,00
198.597.000,00 0,00
198.597.000,00 (1.403.000,00) 99,30
3.702.060.800,00 Program Pengembangan Kinerja Pertamanan dan Pemakaman 0,00 0,00
3.702.060.800,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 0,00
2.967.721.800,00 0,00
2.967.721.800,00 (734.339.000,00) 80,16
3.698.296.800,00 0,00
3.698.296.800,00 0,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kinerja Pertamanan dan Pemakaman
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 01 0,00
2.963.957.800,00 0,00
2.963.957.800,00 (734.339.000,00) 80,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Tangki Air
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.764.000,00 0,00
3.764.000,00 0,00 Pengadaan kendaraan operasional Crane PJU
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 03 0,00
3.764.000,00 0,00
3.764.000,00 0,00 100,00
381.560.000,00 Program Pengawasan dan Pengendalian 0,00 0,00
381.560.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 23 0,00
379.671.250,00 0,00
379.671.250,00 (1.888.750,00) 99,50
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 55
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
381.560.000,00 0,00
381.560.000,00 0,00 Kegiatan Monitoring Pengawasan dan Pengendalian
1.04 . 1.04.01 . 01 . 23 . 01 0,00
379.671.250,00 0,00
379.671.250,00 (1.888.750,00) 99,50
250.000.000,00 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
200.000.000,00 0,00
50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 0,00
50.000.000,00
200.000.000,00
250.000.000,00 0,00 100,00
250.000.000,00
200.000.000,00
50.000.000,00 0,00 Pengadaan Tanah Pemda
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 01 0,00
50.000.000,00
200.000.000,00
250.000.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pematangan Lahan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51.231.987.150,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
302.994.900,00
14.850.000,00
50.914.142.250,00
1.05
14.850.000,00
49.573.078.881,00
299.008.400,00
49.886.937.281,00 (1.345.049.869,00) 97,37
1.836.011.200,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
72.658.800,00
7.200.000,00
1.756.152.400,00
1.05 . 1.05.01
7.200.000,00
1.367.228.690,00
72.658.800,00
1.447.087.490,00 (388.923.710,00) 78,82 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
7.200.000,00
1.836.011.200,00
72.658.800,00
1.756.152.400,00
1.05 . 1.05.01 . 01
7.200.000,00
1.367.228.690,00
72.658.800,00
1.447.087.490,00 (388.923.710,00) 78,82
593.188.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
593.188.400,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 0,00
476.275.390,00 0,00
476.275.390,00 (116.913.010,00) 80,29
1.995.000,00 0,00
1.995.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 01 0,00
1.995.000,00 0,00
1.995.000,00 0,00 100,00
46.489.100,00 0,00
46.489.100,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 02 0,00
27.646.432,00 0,00
27.646.432,00 (18.842.668,00) 59,47
5.400.000,00 0,00
5.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 06 0,00
1.749.600,00 0,00
1.749.600,00 (3.650.400,00) 32,40
37.083.000,00 0,00
37.083.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 10 0,00
37.080.000,00 0,00
37.080.000,00 (3.000,00) 99,99
14.562.100,00 0,00
14.562.100,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 11 0,00
14.562.100,00 0,00
14.562.100,00 0,00 100,00
2.000.000,00 0,00
2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 12 0,00
2.000.000,00 0,00
2.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 56
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
2.714.200,00 0,00
2.714.200,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 14 0,00
2.714.000,00 0,00
2.714.000,00 (200,00) 99,99
26.200.000,00 0,00
26.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 15 0,00
26.200.000,00 0,00
26.200.000,00 0,00 100,00
10.565.000,00 0,00
10.565.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 17 0,00
9.852.700,00 0,00
9.852.700,00 (712.300,00) 93,26
183.100.000,00 0,00
183.100.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 18 0,00
109.685.558,00 0,00
109.685.558,00 (73.414.442,00) 59,90
28.840.000,00 0,00
28.840.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 19 0,00
18.230.000,00 0,00
18.230.000,00 (10.610.000,00) 63,21
234.240.000,00 0,00
234.240.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 20 0,00
224.560.000,00 0,00
224.560.000,00 (9.680.000,00) 95,87
340.580.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
72.658.800,00 0,00
267.921.800,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 0,00
259.337.800,00
72.658.800,00
331.996.600,00 (8.584.000,00) 97,48
213.214.600,00
72.658.800,00
140.555.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 22 0,00
140.555.800,00
72.658.800,00
213.214.600,00 0,00 100,00
95.507.000,00 0,00
95.507.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 24 0,00
86.923.000,00 0,00
86.923.000,00 (8.584.000,00) 91,01
25.859.000,00 0,00
25.859.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 28 0,00
25.859.000,00 0,00
25.859.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 29 0,00
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00 0,00 100,00
559.520.700,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00
559.520.700,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 0,00
343.563.000,00 0,00
343.563.000,00 (215.957.700,00) 61,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
559.520.700,00 0,00
559.520.700,00 0,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 03 0,00
343.563.000,00 0,00
343.563.000,00 (215.957.700,00) 61,40
335.521.500,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00
335.521.500,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 0,00
288.052.500,00 0,00
288.052.500,00 (47.469.000,00) 85,85
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 57
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
335.521.500,00 0,00
335.521.500,00 0,00 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 02 0,00
288.052.500,00 0,00
288.052.500,00 (47.469.000,00) 85,85
7.200.000,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00
7.200.000,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 21
7.200.000,00 0,00 0,00
7.200.000,00 0,00 100,00
7.200.000,00 0,00 0,00
7.200.000,00 Koordinasi forum-forum diskusi politik
1.05 . 1.05.01 . 01 . 21 . 03
7.200.000,00 0,00 0,00
7.200.000,00 0,00 100,00
17.450.260.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas
65.537.600,00 0,00
17.384.722.400,00
1.05 . 1.05.02 0,00
16.895.026.434,00
62.000.000,00
16.957.026.434,00 (493.233.566,00) 97,17 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 0,00
17.450.260.000,00
65.537.600,00
17.384.722.400,00
1.05 . 1.05.02 . 01 0,00
16.895.026.434,00
62.000.000,00
16.957.026.434,00 (493.233.566,00) 97,17
679.870.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
679.870.500,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 0,00
678.183.245,00 0,00
678.183.245,00 (1.687.255,00) 99,75
1.661.000,00 0,00
1.661.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 01 0,00
1.566.000,00 0,00
1.566.000,00 (95.000,00) 94,28
220.000.000,00 0,00
220.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 02 0,00
219.812.845,00 0,00
219.812.845,00 (187.155,00) 99,91
50.038.000,00 0,00
50.038.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 03 0,00
50.035.000,00 0,00
50.035.000,00 (3.000,00) 99,99
72.000.000,00 0,00
72.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 08 0,00
72.000.000,00 0,00
72.000.000,00 0,00 100,00
70.320.700,00 0,00
70.320.700,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 10 0,00
69.950.000,00 0,00
69.950.000,00 (370.700,00) 99,47
50.001.000,00 0,00
50.001.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 11 0,00
50.001.000,00 0,00
50.001.000,00 0,00 100,00
22.874.800,00 0,00
22.874.800,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 12 0,00
22.777.400,00 0,00
22.777.400,00 (97.400,00) 99,57
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 14 0,00
4.966.000,00 0,00
4.966.000,00 (34.000,00) 99,32
42.000.000,00 0,00
42.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 15 0,00
42.000.000,00 0,00
42.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 58
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
80.000.000,00 0,00
80.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 17 0,00
79.875.000,00 0,00
79.875.000,00 (125.000,00) 99,84
50.975.000,00 0,00
50.975.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 18 0,00
50.200.000,00 0,00
50.200.000,00 (775.000,00) 98,48
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 19 0,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 100,00
582.130.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
65.537.600,00 0,00
516.592.600,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 0,00
516.552.500,00
62.000.000,00
578.552.500,00 (3.577.700,00) 99,39
23.337.600,00
23.337.600,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00
21.250.000,00
21.250.000,00 (2.087.600,00) 91,05
42.200.000,00
42.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00
40.750.000,00
40.750.000,00 (1.450.000,00) 96,56
138.975.000,00 0,00
138.975.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 22 0,00
138.950.000,00 0,00
138.950.000,00 (25.000,00) 99,98
377.617.600,00 0,00
377.617.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 24 0,00
377.602.500,00 0,00
377.602.500,00 (15.100,00) 100,00
249.695.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00
249.695.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 03 0,00
246.048.000,00 0,00
246.048.000,00 (3.647.000,00) 98,54
249.695.000,00 0,00
249.695.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.05 . 1.05.02 . 01 . 03 . 02 0,00
246.048.000,00 0,00
246.048.000,00 (3.647.000,00) 98,54
121.430.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00
121.430.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 05 0,00
110.946.000,00 0,00
110.946.000,00 (10.484.000,00) 91,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Pegawai Satpol PP
1.05 . 1.05.02 . 01 . 05 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121.430.000,00 0,00
121.430.000,00 0,00 Pelatihan Teknis Tupoksi Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 01 . 05 . 17 0,00
110.946.000,00 0,00
110.946.000,00 (10.484.000,00) 91,37
35.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
35.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 0,00
34.920.000,00 0,00
34.920.000,00 (80.000,00) 99,77
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 59
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 01 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 06 0,00
14.920.000,00 0,00
14.920.000,00 (80.000,00) 99,47
158.260.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00
158.260.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 0,00
133.891.300,00 0,00
133.891.300,00 (24.368.700,00) 84,60
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00 Penertiban PKL, Bangunan Liar, Gepeng dan Reklame/ Baligo
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 07 0,00
125.805.000,00 0,00
125.805.000,00 (24.195.000,00) 83,87
8.260.000,00 0,00
8.260.000,00 0,00 Operasi Gerakan Disiplin Daerah (GDD)
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 08 0,00
8.086.300,00 0,00
8.086.300,00 (173.700,00) 97,90
15.208.006.800,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 0,00
15.208.006.800,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 0,00
14.932.203.989,00 0,00
14.932.203.989,00 (275.802.811,00) 98,19
94.645.000,00 0,00
94.645.000,00 0,00 Penegakan Perda Yustisial
1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 07 0,00
73.670.000,00 0,00
73.670.000,00 (20.975.000,00) 77,84
88.800.000,00 0,00
88.800.000,00 0,00 Pengawasan Terhadap Badan Hukum dan Perorangan dan Aparatur dalam Penegakkan Produk Hukum Daerah
1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 10 0,00
49.490.000,00 0,00
49.490.000,00 (39.310.000,00) 55,73
7.642.000,00 0,00
7.642.000,00 0,00 Pembinaan Masalah Kenakalan Remaja/Generasi Muda
1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 11 0,00
7.295.800,00 0,00
7.295.800,00 (346.200,00) 95,47
10.485.669.800,00 0,00
10.485.669.800,00 0,00 Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang
1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 13 0,00
10.365.009.189,00 0,00
10.365.009.189,00 (120.660.611,00) 98,85
4.431.250.000,00 0,00
4.431.250.000,00 0,00 Pemeliharaan dan Gatur Trantibum
1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 15 0,00
4.345.853.000,00 0,00
4.345.853.000,00 (85.397.000,00) 98,07
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00 Sosialisasi Ketentuan BIdang Cukai
1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 16 0,00
23.891.000,00 0,00
23.891.000,00 (1.109.000,00) 95,56
75.000.000,00 0,00
75.000.000,00 0,00 Operasi Pemberantasan Kena Cukai Ilegal
1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 17 0,00
66.995.000,00 0,00
66.995.000,00 (8.005.000,00) 89,33
315.867.500,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00
315.867.500,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 0,00
201.681.400,00 0,00
201.681.400,00 (114.186.100,00) 63,85
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 60
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
83.143.000,00 0,00
83.143.000,00 0,00 Sinergitas Fungsi Tugas dan Rangkaian Giat HUT Pol PP dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 04 0,00
79.883.400,00 0,00
79.883.400,00 (3.259.600,00) 96,08
130.000.000,00 0,00
130.000.000,00 0,00 Pembinaan Kasatgas Desa/Kel dan Anggota Linmas Inti Desa/Kel.
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 11 0,00
32.757.000,00 0,00
32.757.000,00 (97.243.000,00) 25,20
15.290.000,00 0,00
15.290.000,00 0,00 Pendataan Potensi Linmas
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 13 0,00
15.260.000,00 0,00
15.260.000,00 (30.000,00) 99,80
87.434.500,00 0,00
87.434.500,00 0,00 Pengerahan Anggota Linmas
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 14 0,00
73.781.000,00 0,00
73.781.000,00 (13.653.500,00) 84,38 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Dasar Anggota Linmas
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diklatsar Tim Reaksi Cepat (TRC) bagi Anggota Linmas
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00
100.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 0,00
40.600.000,00 0,00
40.600.000,00 (59.400.000,00) 40,60
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 11 0,00
40.600.000,00 0,00
40.600.000,00 (59.400.000,00) 40,60
13.956.909.700,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
150.243.900,00 0,00
13.806.665.800,00
1.05 . 1.05.03 0,00
13.632.738.307,00
149.900.000,00
13.782.638.307,00 (174.271.393,00) 98,75 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00
13.956.909.700,00
150.243.900,00
13.806.665.800,00
1.05 . 1.05.03 . 01 0,00
13.632.738.307,00
149.900.000,00
13.782.638.307,00 (174.271.393,00) 98,75
944.182.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
150.243.900,00 0,00
793.938.200,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 0,00
768.715.900,00
149.900.000,00
918.615.900,00 (25.566.200,00) 97,29
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 01 0,00
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00 100,00
179.005.000,00 0,00
179.005.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 02 0,00
154.150.400,00 0,00
154.150.400,00 (24.854.600,00) 86,12
50.154.700,00 0,00
50.154.700,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 10 0,00
50.154.700,00 0,00
50.154.700,00 0,00 100,00
43.755.000,00 0,00
43.755.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 11 0,00
43.755.000,00 0,00
43.755.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 61
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
6.650.500,00 0,00
6.650.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 12 0,00
6.650.500,00 0,00
6.650.500,00 0,00 100,00
150.243.900,00
150.243.900,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 13 0,00 0,00
149.900.000,00
149.900.000,00 (343.900,00) 99,77
14.408.000,00 0,00
14.408.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 14 0,00
14.408.000,00 0,00
14.408.000,00 0,00 100,00
16.200.000,00 0,00
16.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 15 0,00
16.200.000,00 0,00
16.200.000,00 0,00 100,00
40.150.000,00 0,00
40.150.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 17 0,00
40.150.000,00 0,00
40.150.000,00 0,00 100,00
41.920.000,00 0,00
41.920.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 18 0,00
41.920.000,00 0,00
41.920.000,00 0,00 100,00
26.000.000,00 0,00
26.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 19 0,00
26.000.000,00 0,00
26.000.000,00 0,00 100,00
321.240.000,00 0,00
321.240.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 20 0,00
320.880.000,00 0,00
320.880.000,00 (360.000,00) 99,89
51.455.000,00 0,00
51.455.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Kecelakaan untuk PNS dan Non PNS berdasarkan Resiko Kerja
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 21 0,00
51.447.300,00 0,00
51.447.300,00 (7.700,00) 99,99
900.179.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00
900.179.600,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 0,00
862.001.600,00 0,00
862.001.600,00 (38.178.000,00) 95,76
20.520.000,00 0,00
20.520.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 22 0,00
20.520.000,00 0,00
20.520.000,00 0,00 100,00
830.524.100,00 0,00
830.524.100,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 24 0,00
792.346.100,00 0,00
792.346.100,00 (38.178.000,00) 95,40
16.285.500,00 0,00
16.285.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 26 0,00
16.285.500,00 0,00
16.285.500,00 0,00 100,00
32.850.000,00 0,00
32.850.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 28 0,00
32.850.000,00 0,00
32.850.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 62
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
27.495.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00
27.495.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 05 0,00
24.710.000,00 0,00
24.710.000,00 (2.785.000,00) 89,87
27.495.000,00 0,00
27.495.000,00 0,00 partisipasi Rakornas
1.05 . 1.05.03 . 01 . 05 . 33 0,00
24.710.000,00 0,00
24.710.000,00 (2.785.000,00) 89,87 0,00 0,00 0,00 0,00 Kesiapsiagaan Bencana
1.05 . 1.05.03 . 01 . 05 . 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51.663.100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
51.663.100,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 0,00
51.663.100,00 0,00
51.663.100,00 0,00 100,00
12.044.500,00 0,00
12.044.500,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 02 0,00
12.044.500,00 0,00
12.044.500,00 0,00 100,00
9.660.100,00 0,00
9.660.100,00 0,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 05 0,00
9.660.100,00 0,00
9.660.100,00 0,00 100,00
9.303.400,00 0,00
9.303.400,00 0,00 Penyusunan RKA dan DPA
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 08 0,00
9.303.400,00 0,00
9.303.400,00 0,00 100,00
20.655.100,00 0,00
20.655.100,00 0,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 12 0,00
20.655.100,00 0,00
20.655.100,00 0,00 100,00
1.875.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00
1.875.000.000,00
1.05 . 4.01.03 . 01 . 15 0,00
1.869.417.000,00 0,00
1.869.417.000,00 (5.583.000,00) 99,70
1.875.000.000,00 0,00
1.875.000.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.03 . 01 . 15 . 05 0,00
1.869.417.000,00 0,00
1.869.417.000,00 (5.583.000,00) 99,70
2.611.029.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00
2.611.029.000,00
1.05 . 4.01.03 . 01 . 17 0,00
2.542.899.950,00 0,00
2.542.899.950,00 (68.129.050,00) 97,39
1.731.448.600,00 0,00
1.731.448.600,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.03 . 01 . 17 . 08 0,00
1.708.593.950,00 0,00
1.708.593.950,00 (22.854.650,00) 98,68
879.580.400,00 0,00
879.580.400,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.03 . 01 . 17 . 09 0,00
834.306.000,00 0,00
834.306.000,00 (45.274.400,00) 94,85
76.700.000,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 0,00
76.700.000,00
1.05 . 4.01.03 . 01 . 21 0,00
74.125.057,00 0,00
74.125.057,00 (2.574.943,00) 96,64
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 63
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
76.700.000,00 0,00
76.700.000,00 0,00 Desk Pilkada
1.05 . 4.01.03 . 01 . 21 . 21 0,00
74.125.057,00 0,00
74.125.057,00 (2.574.943,00) 96,64
1.183.319.900,00 Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00
1.183.319.900,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 23 0,00
1.154.964.700,00 0,00
1.154.964.700,00 (28.355.200,00) 97,60
468.998.900,00 0,00
468.998.900,00 0,00 Penyediaan Buffer Stock untuk Penanganan Darurat Bencana
1.05 . 1.05.03 . 01 . 23 . 01 0,00
466.150.000,00 0,00
466.150.000,00 (2.848.900,00) 99,39
584.480.000,00 0,00
584.480.000,00 0,00 Pembinaan Satgas BPBD
1.05 . 1.05.03 . 01 . 23 . 02 0,00
576.980.000,00 0,00
576.980.000,00 (7.500.000,00) 98,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Bimtek Manajemen Logistik
1.05 . 1.05.03 . 01 . 23 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
129.841.000,00 0,00
129.841.000,00 0,00 Penanganan Siaga Darurat Bencana
1.05 . 1.05.03 . 01 . 23 . 04 0,00
111.834.700,00 0,00
111.834.700,00 (18.006.300,00) 86,13 0,00 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 0,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Mitigasi Bencana pada Daerah Rawan Bencana
1.05 . 1.05.03 . 01 . 24 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kajian Kebencanaan
1.05 . 1.05.03 . 01 . 24 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kel Tangguh
1.05 . 1.05.03 . 01 . 24 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.200.000,00 Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana 0,00 0,00
30.200.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 25 0,00
30.200.000,00 0,00
30.200.000,00 0,00 100,00
30.200.000,00 0,00
30.200.000,00 0,00 Evaluasi dan Verifikasi Bantuan Korban Pasca Bencana
1.05 . 1.05.03 . 01 . 25 . 02 0,00
30.200.000,00 0,00
30.200.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Pemuda Siaga Bencana
1.05 . 1.05.03 . 01 . 25 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bimtek Manajemen Rehabilitasi Pasca Bencana
1.05 . 1.05.03 . 01 . 25 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.257.141.000,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 0,00 0,00
6.257.141.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 26 0,00
6.254.041.000,00 0,00
6.254.041.000,00 (3.100.000,00) 99,95
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 64
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
6.212.400.000,00 0,00
6.212.400.000,00 0,00 Penanganan Kebakaran
1.05 . 1.05.03 . 01 . 26 . 01 0,00
6.209.300.000,00 0,00
6.209.300.000,00 (3.100.000,00) 99,95
44.741.000,00 0,00
44.741.000,00 0,00 Gelar Pasukan Pemadam Kebakaran
1.05 . 1.05.03 . 01 . 26 . 02 0,00
44.741.000,00 0,00
44.741.000,00 0,00 100,00
284.094.000,00 Sekretariat DPRD 0,00 0,00
284.094.000,00
1.05 . 4.01.04 0,00
275.836.000,00 0,00
275.836.000,00 (8.258.000,00) 97,09 Sekretariat DPRD 0,00
284.094.000,00 0,00
284.094.000,00
1.05 . 4.01.04 . 01 0,00
275.836.000,00 0,00
275.836.000,00 (8.258.000,00) 97,09
284.094.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00
284.094.000,00
1.05 . 4.01.04 . 01 . 17 0,00
275.836.000,00 0,00
275.836.000,00 (8.258.000,00) 97,09
284.094.000,00 0,00
284.094.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.04 . 01 . 17 . 08 0,00
275.836.000,00 0,00
275.836.000,00 (8.258.000,00) 97,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.04 . 01 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.358.976.600,00 Kecamatan Karawang Barat 0,00 0,00
1.358.976.600,00
1.05 . 4.01.05 0,00
1.358.976.600,00 0,00
1.358.976.600,00 0,00 100,00 Kecamatan Karawang Barat 0,00
1.358.976.600,00 0,00
1.358.976.600,00
1.05 . 4.01.05 . 01 0,00
1.358.976.600,00 0,00
1.358.976.600,00 0,00 100,00
1.269.055.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00
1.269.055.000,00
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 0,00
1.269.055.000,00 0,00
1.269.055.000,00 0,00 100,00
1.230.194.000,00 0,00
1.230.194.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 05 0,00
1.230.194.000,00 0,00
1.230.194.000,00 0,00 100,00
19.461.000,00 0,00
19.461.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 14 0,00
19.461.000,00 0,00
19.461.000,00 0,00 100,00
19.400.000,00 0,00
19.400.000,00 0,00 Desk Pilkada
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 27 0,00
19.400.000,00 0,00
19.400.000,00 0,00 100,00
72.797.600,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00
72.797.600,00
1.05 . 4.01.05 . 01 . 17 0,00
72.797.600,00 0,00
72.797.600,00 0,00 100,00
63.193.400,00 0,00
63.193.400,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.05 . 01 . 17 . 08 0,00
63.193.400,00 0,00
63.193.400,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 65
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
9.604.200,00 0,00
9.604.200,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.05 . 01 . 17 . 09 0,00
9.604.200,00 0,00
9.604.200,00 0,00 100,00
17.124.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00
17.124.000,00
1.05 . 4.01.05 . 01 . 20 0,00
17.124.000,00 0,00
17.124.000,00 0,00 100,00
17.124.000,00 0,00
17.124.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.05 . 01 . 20 . 11 0,00
17.124.000,00 0,00
17.124.000,00 0,00 100,00 Kelurahan Karawang Kulon 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05 . 4.01.05 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 0,00
1.05 . 4.01.05 . 02 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.05 . 02 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 0,00
1.05 . 4.01.05 . 02 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.05 . 02 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.05 . 02 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Tanjungpura 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05 . 4.01.05 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 0,00
1.05 . 4.01.05 . 03 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.05 . 03 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 0,00
1.05 . 4.01.05 . 03 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.05 . 03 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.05 . 03 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 66
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kelurahan Tanjung Mekar 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05 . 4.01.05 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 0,00
1.05 . 4.01.05 . 04 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.05 . 04 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 0,00
1.05 . 4.01.05 . 04 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.05 . 04 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.05 . 04 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Tunggakjati 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05 . 4.01.05 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 0,00
1.05 . 4.01.05 . 05 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.05 . 05 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 0,00
1.05 . 4.01.05 . 05 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.05 . 05 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.05 . 05 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Karangpawitan 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05 . 4.01.05 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 0,00
1.05 . 4.01.05 . 06 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.05 . 06 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 67
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 0,00
1.05 . 4.01.05 . 06 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.05 . 06 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.05 . 06 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Nagasari 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05 . 4.01.05 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 0,00
1.05 . 4.01.05 . 07 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.05 . 07 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 0,00
1.05 . 4.01.05 . 07 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.05 . 07 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.05 . 07 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Mekarjati 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05 . 4.01.05 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 0,00
1.05 . 4.01.05 . 08 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.05 . 08 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 0,00
1.05 . 4.01.05 . 08 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.05 . 08 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.05 . 08 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 68
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kelurahan Adiarsa Barat 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05 . 4.01.05 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 0,00
1.05 . 4.01.05 . 09 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.05 . 09 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 0,00
1.05 . 4.01.05 . 09 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.05 . 09 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.05 . 09 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413.109.800,00 Kecamatan Pangkalan 0,00
1.100.000,00
412.009.800,00
1.05 . 4.01.06
1.100.000,00
412.009.800,00 0,00
413.109.800,00 0,00 100,00 Kecamatan Pangkalan
1.100.000,00
413.109.800,00 0,00
412.009.800,00
1.05 . 4.01.06 . 01
1.100.000,00
412.009.800,00 0,00
413.109.800,00 0,00 100,00
382.791.200,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00
382.791.200,00
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 0,00
382.791.200,00 0,00
382.791.200,00 0,00 100,00
376.073.200,00 0,00
376.073.200,00 0,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 01 0,00
376.073.200,00 0,00
376.073.200,00 0,00 100,00
6.718.000,00 0,00
6.718.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 14 0,00
6.718.000,00 0,00
6.718.000,00 0,00 100,00
24.998.600,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00
1.100.000,00
23.898.600,00
1.05 . 4.01.06 . 01 . 17
1.100.000,00
23.898.600,00 0,00
24.998.600,00 0,00 100,00
24.998.600,00 0,00
23.898.600,00
1.100.000,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.06 . 01 . 17 . 08
1.100.000,00
23.898.600,00 0,00
24.998.600,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.06 . 01 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.320.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00
5.320.000,00
1.05 . 4.01.06 . 01 . 20 0,00
5.320.000,00 0,00
5.320.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 69
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
5.320.000,00 0,00
5.320.000,00 0,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
1.05 . 4.01.06 . 01 . 20 . 01 0,00
5.320.000,00 0,00
5.320.000,00 0,00 100,00
469.985.200,00 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 0,00
469.985.200,00
1.05 . 4.01.07 0,00
469.985.200,00 0,00
469.985.200,00 0,00 100,00 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00
469.985.200,00 0,00
469.985.200,00
1.05 . 4.01.07 . 01 0,00
469.985.200,00 0,00
469.985.200,00 0,00 100,00
452.472.800,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00
452.472.800,00
1.05 . 4.01.07 . 01 . 15 0,00
452.472.800,00 0,00
452.472.800,00 0,00 100,00
444.874.800,00 0,00
444.874.800,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 05 0,00
444.874.800,00 0,00
444.874.800,00 0,00 100,00
7.598.000,00 0,00
7.598.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 14 0,00
7.598.000,00 0,00
7.598.000,00 0,00 100,00
9.765.400,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00
9.765.400,00
1.05 . 4.01.07 . 01 . 17 0,00
9.765.400,00 0,00
9.765.400,00 0,00 100,00
9.765.400,00 0,00
9.765.400,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.07 . 01 . 17 . 08 0,00
9.765.400,00 0,00
9.765.400,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.07 . 01 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.747.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00
7.747.000,00
1.05 . 4.01.07 . 01 . 20 0,00
7.747.000,00 0,00
7.747.000,00 0,00 100,00
7.747.000,00 0,00
7.747.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.07 . 01 . 20 . 11 0,00
7.747.000,00 0,00
7.747.000,00 0,00 100,00
515.108.000,00 Kecamatan Ciampel 0,00 0,00
515.108.000,00
1.05 . 4.01.08 0,00
515.108.000,00 0,00
515.108.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Ciampel 0,00
515.108.000,00 0,00
515.108.000,00
1.05 . 4.01.08 . 01 0,00
515.108.000,00 0,00
515.108.000,00 0,00 100,00
400.108.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00
400.108.000,00
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 0,00
400.108.000,00 0,00
400.108.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 70
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
370.108.000,00 0,00
370.108.000,00 0,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 01 0,00
370.108.000,00 0,00
370.108.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 14 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 Desk Pilkada
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 27 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00
105.000.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00
105.000.000,00
1.05 . 4.01.08 . 01 . 17 0,00
105.000.000,00 0,00
105.000.000,00 0,00 100,00
60.000.000,00 0,00
60.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.08 . 01 . 17 . 08 0,00
60.000.000,00 0,00
60.000.000,00 0,00 100,00
45.000.000,00 0,00
45.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.08 . 01 . 17 . 09 0,00
45.000.000,00 0,00
45.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00
10.000.000,00
1.05 . 4.01.08 . 01 . 20 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.08 . 01 . 20 . 11 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
597.468.000,00 Kecamatan Klari 0,00
450.000,00
597.018.000,00
1.05 . 4.01.09
450.000,00
589.818.000,00 0,00
590.268.000,00 (7.200.000,00) 98,79 Kecamatan Klari
450.000,00
597.468.000,00 0,00
597.018.000,00
1.05 . 4.01.09 . 01
450.000,00
589.818.000,00 0,00
590.268.000,00 (7.200.000,00) 98,79
576.468.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00
450.000,00
576.018.000,00
1.05 . 4.01.09 . 01 . 15
450.000,00
568.818.000,00 0,00
569.268.000,00 (7.200.000,00) 98,75
475.800.000,00 0,00
475.800.000,00 0,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 03 0,00
468.600.000,00 0,00
468.600.000,00 (7.200.000,00) 98,49
95.668.000,00 0,00
95.218.000,00
450.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 05
450.000,00
95.218.000,00 0,00
95.668.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 14 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00
15.000.000,00
1.05 . 4.01.09 . 01 . 17 0,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 71
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.09 . 01 . 17 . 08 0,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.09 . 01 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 0,00 0,00
6.000.000,00
1.05 . 4.01.09 . 01 . 20 0,00
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.09 . 01 . 20 . 11 0,00
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00 0,00 100,00
491.881.450,00 Kecamatan Rengasdengklok 0,00 0,00
491.881.450,00
1.05 . 4.01.10 0,00
491.881.450,00 0,00
491.881.450,00 0,00 100,00 Kecamatan Rengasdengklok 0,00
491.881.450,00 0,00
491.881.450,00
1.05 . 4.01.10 . 01 0,00
491.881.450,00 0,00
491.881.450,00 0,00 100,00
443.308.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00
443.308.000,00
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 0,00
443.308.000,00 0,00
443.308.000,00 0,00 100,00
397.888.000,00 0,00
397.888.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 05 0,00
397.888.000,00 0,00
397.888.000,00 0,00 100,00
10.770.000,00 0,00
10.770.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 14 0,00
10.770.000,00 0,00
10.770.000,00 0,00 100,00
34.650.000,00 0,00
34.650.000,00 0,00 Piket Jaga Trantibum dan Aset Pemda
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 28 0,00
34.650.000,00 0,00
34.650.000,00 0,00 100,00
38.573.600,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00
38.573.600,00
1.05 . 4.01.10 . 01 . 17 0,00
38.573.600,00 0,00
38.573.600,00 0,00 100,00
27.923.600,00 0,00
27.923.600,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.10 . 01 . 17 . 08 0,00
27.923.600,00 0,00
27.923.600,00 0,00 100,00
10.650.000,00 0,00
10.650.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.10 . 01 . 17 . 09 0,00
10.650.000,00 0,00
10.650.000,00 0,00 100,00
9.999.850,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00
9.999.850,00
1.05 . 4.01.10 . 01 . 20 0,00
9.999.850,00 0,00
9.999.850,00 0,00 100,00
9.999.850,00 0,00
9.999.850,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.10 . 01 . 20 . 11 0,00
9.999.850,00 0,00
9.999.850,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 72
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
577.940.500,00 Kecamatan Kutawaluya 0,00 0,00
577.940.500,00
1.05 . 4.01.11 0,00
577.614.600,00 0,00
577.614.600,00 (325.900,00) 99,94 Kecamatan Kutawaluya 0,00
577.940.500,00 0,00
577.940.500,00
1.05 . 4.01.11 . 01 0,00
577.614.600,00 0,00
577.614.600,00 (325.900,00) 99,94
532.068.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00
532.068.000,00
1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 0,00
532.068.000,00 0,00
532.068.000,00 0,00 100,00
526.968.000,00 0,00
526.968.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 05 0,00
526.968.000,00 0,00
526.968.000,00 0,00 100,00
5.100.000,00 0,00
5.100.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 14 0,00
5.100.000,00 0,00
5.100.000,00 0,00 100,00
35.872.500,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00
35.872.500,00
1.05 . 4.01.11 . 01 . 17 0,00
35.546.600,00 0,00
35.546.600,00 (325.900,00) 99,09
17.383.400,00 0,00
17.383.400,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.11 . 01 . 17 . 08 0,00
17.382.500,00 0,00
17.382.500,00 (900,00) 99,99
18.489.100,00 0,00
18.489.100,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.11 . 01 . 17 . 09 0,00
18.164.100,00 0,00
18.164.100,00 (325.000,00) 98,24
10.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00
10.000.000,00
1.05 . 4.01.11 . 01 . 20 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.11 . 01 . 20 . 11 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
567.415.150,00 Kecamatan Batujaya 0,00 0,00
567.415.150,00
1.05 . 4.01.12 0,00
567.415.150,00 0,00
567.415.150,00 0,00 100,00 Kecamatan Batujaya 0,00
567.415.150,00 0,00
567.415.150,00
1.05 . 4.01.12 . 01 0,00
567.415.150,00 0,00
567.415.150,00 0,00 100,00
465.668.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00
465.668.000,00
1.05 . 4.01.12 . 01 . 15 0,00
465.668.000,00 0,00
465.668.000,00 0,00 100,00
465.668.000,00 0,00
465.668.000,00 0,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
1.05 . 4.01.12 . 01 . 15 . 01 0,00
465.668.000,00 0,00
465.668.000,00 0,00 100,00
73.003.150,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00
73.003.150,00
1.05 . 4.01.12 . 01 . 17 0,00
73.003.150,00 0,00
73.003.150,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 73
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
40.203.150,00 0,00
40.203.150,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.12 . 01 . 17 . 08 0,00
40.203.150,00 0,00
40.203.150,00 0,00 100,00
32.800.000,00 0,00
32.800.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.12 . 01 . 17 . 09 0,00
32.800.000,00 0,00
32.800.000,00 0,00 100,00
8.744.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00
8.744.000,00
1.05 . 4.01.12 . 01 . 20 0,00
8.744.000,00 0,00
8.744.000,00 0,00 100,00
8.744.000,00 0,00
8.744.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.12 . 01 . 20 . 11 0,00
8.744.000,00 0,00
8.744.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan 0,00 0,00
20.000.000,00
1.05 . 4.01.12 . 01 . 21 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 Sinergitas Penyelenggaraan Pilkada
1.05 . 4.01.12 . 01 . 21 . 29 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00
591.193.000,00 Kecamatan Tirtajaya 0,00 0,00
591.193.000,00
1.05 . 4.01.13 0,00
590.943.000,00 0,00
590.943.000,00 (250.000,00) 99,96 Kecamatan Tirtajaya 0,00
591.193.000,00 0,00
591.193.000,00
1.05 . 4.01.13 . 01 0,00
590.943.000,00 0,00
590.943.000,00 (250.000,00) 99,96
500.173.500,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00
500.173.500,00
1.05 . 4.01.13 . 01 . 15 0,00
499.923.500,00 0,00
499.923.500,00 (250.000,00) 99,95
496.173.500,00 0,00
496.173.500,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.13 . 01 . 15 . 05 0,00
495.923.500,00 0,00
495.923.500,00 (250.000,00) 99,95
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.13 . 01 . 15 . 14 0,00
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00 100,00
61.019.500,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00
61.019.500,00
1.05 . 4.01.13 . 01 . 17 0,00
61.019.500,00 0,00
61.019.500,00 0,00 100,00
42.816.800,00 0,00
42.816.800,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.13 . 01 . 17 . 08 0,00
42.816.800,00 0,00
42.816.800,00 0,00 100,00
18.202.700,00 0,00
18.202.700,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.13 . 01 . 17 . 09 0,00
18.202.700,00 0,00
18.202.700,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00
10.000.000,00
1.05 . 4.01.13 . 01 . 20 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 74
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.13 . 01 . 20 . 11 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,00 0,00
20.000.000,00
1.05 . 4.01.13 . 01 . 21 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 Sinergitas Penyelenggaraan Pilkada
1.05 . 4.01.13 . 01 . 21 . 29 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00
622.416.400,00 Kecamatan Pedes 0,00 0,00
622.416.400,00
1.05 . 4.01.14 0,00
621.916.400,00 0,00
621.916.400,00 (500.000,00) 99,92 Kecamatan Pedes 0,00
622.416.400,00 0,00
622.416.400,00
1.05 . 4.01.14 . 01 0,00
621.916.400,00 0,00
621.916.400,00 (500.000,00) 99,92
502.916.400,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,00 0,00
502.916.400,00
1.05 . 4.01.14 . 01 . 15 0,00
502.416.400,00 0,00
502.416.400,00 (500.000,00) 99,90
492.914.000,00 0,00
492.914.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.14 . 01 . 15 . 05 0,00
492.414.000,00 0,00
492.414.000,00 (500.000,00) 99,90
10.002.400,00 0,00
10.002.400,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.14 . 01 . 15 . 14 0,00
10.002.400,00 0,00
10.002.400,00 0,00 100,00
110.000.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00
110.000.000,00
1.05 . 4.01.14 . 01 . 17 0,00
110.000.000,00 0,00
110.000.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.14 . 01 . 17 . 08 0,00
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 100,00
60.000.000,00 0,00
60.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.14 . 01 . 17 . 09 0,00
60.000.000,00 0,00
60.000.000,00 0,00 100,00
9.500.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00
9.500.000,00
1.05 . 4.01.14 . 01 . 20 0,00
9.500.000,00 0,00
9.500.000,00 0,00 100,00
9.500.000,00 0,00
9.500.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.14 . 01 . 20 . 11 0,00
9.500.000,00 0,00
9.500.000,00 0,00 100,00
614.387.600,00 Kecamatan Cibuaya
770.000,00 0,00
613.617.600,00
1.05 . 4.01.15 0,00
613.617.600,00
770.000,00
614.387.600,00 0,00 100,00 Kecamatan Cibuaya 0,00
614.387.600,00
770.000,00
613.617.600,00
1.05 . 4.01.15 . 01 0,00
613.617.600,00
770.000,00
614.387.600,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 75
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
519.430.450,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
770.000,00 0,00
518.660.450,00
1.05 . 4.01.15 . 01 . 15 0,00
518.660.450,00
770.000,00
519.430.450,00 0,00 100,00
508.059.250,00 0,00
508.059.250,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.15 . 01 . 15 . 05 0,00
508.059.250,00 0,00
508.059.250,00 0,00 100,00
11.371.200,00
770.000,00
10.601.200,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.15 . 01 . 15 . 14 0,00
10.601.200,00
770.000,00
11.371.200,00 0,00 100,00
84.367.150,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00
84.367.150,00
1.05 . 4.01.15 . 01 . 17 0,00
84.367.150,00 0,00
84.367.150,00 0,00 100,00
28.850.200,00 0,00
28.850.200,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.15 . 01 . 17 . 08 0,00
28.850.200,00 0,00
28.850.200,00 0,00 100,00
55.516.950,00 0,00
55.516.950,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.15 . 01 . 17 . 09 0,00
55.516.950,00 0,00
55.516.950,00 0,00 100,00
10.590.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00
10.590.000,00
1.05 . 4.01.15 . 01 . 20 0,00
10.590.000,00 0,00
10.590.000,00 0,00 100,00
10.590.000,00 0,00
10.590.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.15 . 01 . 20 . 11 0,00
10.590.000,00 0,00
10.590.000,00 0,00 100,00
486.304.450,00 Kecamatan Pakisjaya
13.283.600,00 0,00
473.020.850,00
1.05 . 4.01.16 0,00
472.009.250,00
13.283.600,00
485.292.850,00 (1.011.600,00) 99,79 Kecamatan Pakisjaya 0,00
486.304.450,00
13.283.600,00
473.020.850,00
1.05 . 4.01.16 . 01 0,00
472.009.250,00
13.283.600,00
485.292.850,00 (1.011.600,00) 99,79
392.968.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00
392.968.000,00
1.05 . 4.01.16 . 01 . 15 0,00
392.968.000,00 0,00
392.968.000,00 0,00 100,00
372.968.000,00 0,00
372.968.000,00 0,00 Pembinaan Petugas Keamanan Lingkungan
1.05 . 4.01.16 . 01 . 15 . 15 0,00
372.968.000,00 0,00
372.968.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 Desk Pilkada
1.05 . 4.01.16 . 01 . 15 . 27 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00
84.686.450,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan
13.283.600,00 0,00
71.402.850,00
1.05 . 4.01.16 . 01 . 17 0,00
70.391.250,00
13.283.600,00
83.674.850,00 (1.011.600,00) 98,81
32.586.800,00
13.283.600,00
19.303.200,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.16 . 01 . 17 . 08 0,00
19.303.200,00
13.283.600,00
32.586.800,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 76
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
52.099.650,00 0,00
52.099.650,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.16 . 01 . 17 . 09 0,00
51.088.050,00 0,00
51.088.050,00 (1.011.600,00) 98,06
8.650.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00
8.650.000,00
1.05 . 4.01.16 . 01 . 20 0,00
8.650.000,00 0,00
8.650.000,00 0,00 100,00
8.650.000,00 0,00
8.650.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.16 . 01 . 20 . 11 0,00
8.650.000,00 0,00
8.650.000,00 0,00 100,00
601.181.900,00 Kecamatan Cikampek
105.000,00 0,00
601.076.900,00
1.05 . 4.01.17 0,00
450.408.000,00 0,00
450.408.000,00 (150.773.900,00) 74,92 Kecamatan Cikampek 0,00
601.181.900,00
105.000,00
601.076.900,00
1.05 . 4.01.17 . 01 0,00
450.408.000,00 0,00
450.408.000,00 (150.773.900,00) 74,92
479.358.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00
479.358.000,00
1.05 . 4.01.17 . 01 . 15 0,00
450.408.000,00 0,00
450.408.000,00 (28.950.000,00) 93,96
469.368.000,00 0,00
469.368.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.17 . 01 . 15 . 05 0,00
442.168.000,00 0,00
442.168.000,00 (27.200.000,00) 94,20
9.990.000,00 0,00
9.990.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.17 . 01 . 15 . 14 0,00
8.240.000,00 0,00
8.240.000,00 (1.750.000,00) 82,48
111.823.900,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan
105.000,00 0,00
111.718.900,00
1.05 . 4.01.17 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 (111.823.900,00) 0,00
42.099.800,00
105.000,00
41.994.800,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.17 . 01 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 (42.099.800,00) 0,00
69.724.100,00 0,00
69.724.100,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.17 . 01 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 (69.724.100,00) 0,00
10.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00
10.000.000,00
1.05 . 4.01.17 . 01 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.17 . 01 . 20 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00
605.287.000,00 Kecamatan Jatisari 0,00 0,00
605.287.000,00
1.05 . 4.01.18 0,00
595.040.000,00 0,00
595.040.000,00 (10.247.000,00) 98,31 Kecamatan Jatisari 0,00
605.287.000,00 0,00
605.287.000,00
1.05 . 4.01.18 . 01 0,00
595.040.000,00 0,00
595.040.000,00 (10.247.000,00) 98,31
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 77
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
579.709.200,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00
579.709.200,00
1.05 . 4.01.18 . 01 . 15 0,00
569.629.200,00 0,00
569.629.200,00 (10.080.000,00) 98,26
574.528.000,00 0,00
574.528.000,00 0,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
1.05 . 4.01.18 . 01 . 15 . 01 0,00
564.448.000,00 0,00
564.448.000,00 (10.080.000,00) 98,25
5.181.200,00 0,00
5.181.200,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.18 . 01 . 15 . 14 0,00
5.181.200,00 0,00
5.181.200,00 0,00 100,00
15.577.800,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00
15.577.800,00
1.05 . 4.01.18 . 01 . 17 0,00
15.577.800,00 0,00
15.577.800,00 0,00 100,00
15.577.800,00 0,00
15.577.800,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.18 . 01 . 17 . 08 0,00
15.577.800,00 0,00
15.577.800,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.18 . 01 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00
10.000.000,00
1.05 . 4.01.18 . 01 . 20 0,00
9.833.000,00 0,00
9.833.000,00 (167.000,00) 98,33
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.18 . 01 . 20 . 11 0,00
9.833.000,00 0,00
9.833.000,00 (167.000,00) 98,33
617.684.000,00 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00 0,00
617.684.000,00
1.05 . 4.01.19 0,00
617.684.000,00 0,00
617.684.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00
617.684.000,00 0,00
617.684.000,00
1.05 . 4.01.19 . 01 0,00
617.684.000,00 0,00
617.684.000,00 0,00 100,00
571.684.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00
571.684.000,00
1.05 . 4.01.19 . 01 . 15 0,00
571.684.000,00 0,00
571.684.000,00 0,00 100,00
457.440.000,00 0,00
457.440.000,00 0,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
1.05 . 4.01.19 . 01 . 15 . 01 0,00
457.440.000,00 0,00
457.440.000,00 0,00 100,00
109.244.000,00 0,00
109.244.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.19 . 01 . 15 . 05 0,00
109.244.000,00 0,00
109.244.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.19 . 01 . 15 . 14 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 100,00
36.000.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00
36.000.000,00
1.05 . 4.01.19 . 01 . 17 0,00
36.000.000,00 0,00
36.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 78
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
21.000.000,00 0,00
21.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.19 . 01 . 17 . 08 0,00
21.000.000,00 0,00
21.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.19 . 01 . 17 . 09 0,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00
10.000.000,00
1.05 . 4.01.19 . 01 . 20 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.19 . 01 . 20 . 11 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
538.816.400,00 Kecamatan Tirtamulya 0,00 0,00
538.816.400,00
1.05 . 4.01.20 0,00
538.816.400,00 0,00
538.816.400,00 0,00 100,00 Kecamatan Tirtamulya 0,00
538.816.400,00 0,00
538.816.400,00
1.05 . 4.01.20 . 01 0,00
538.816.400,00 0,00
538.816.400,00 0,00 100,00
429.468.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00
429.468.000,00
1.05 . 4.01.20 . 01 . 15 0,00
429.468.000,00 0,00
429.468.000,00 0,00 100,00
427.668.000,00 0,00
427.668.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.20 . 01 . 15 . 05 0,00
427.668.000,00 0,00
427.668.000,00 0,00 100,00
1.800.000,00 0,00
1.800.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.20 . 01 . 15 . 14 0,00
1.800.000,00 0,00
1.800.000,00 0,00 100,00
79.348.400,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00
79.348.400,00
1.05 . 4.01.20 . 01 . 17 0,00
79.348.400,00 0,00
79.348.400,00 0,00 100,00
49.011.800,00 0,00
49.011.800,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.20 . 01 . 17 . 08 0,00
49.011.800,00 0,00
49.011.800,00 0,00 100,00
30.336.600,00 0,00
30.336.600,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.20 . 01 . 17 . 09 0,00
30.336.600,00 0,00
30.336.600,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00
10.000.000,00
1.05 . 4.01.20 . 01 . 20 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.20 . 01 . 20 . 11 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 0,00
20.000.000,00
1.05 . 4.01.20 . 01 . 21 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 79
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 Sinergitas Penyelenggaraan Pilkada
1.05 . 4.01.20 . 01 . 21 . 29 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00
629.679.300,00 Kecamatan Telagasari 0,00 0,00
629.679.300,00
1.05 . 4.01.21 0,00
629.679.300,00 0,00
629.679.300,00 0,00 100,00 Kecamatan Telagasari 0,00
629.679.300,00 0,00
629.679.300,00
1.05 . 4.01.21 . 01 0,00
629.679.300,00 0,00
629.679.300,00 0,00 100,00
564.926.500,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00
564.926.500,00
1.05 . 4.01.21 . 01 . 15 0,00
564.926.500,00 0,00
564.926.500,00 0,00 100,00
539.928.000,00 0,00
539.928.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.21 . 01 . 15 . 05 0,00
539.928.000,00 0,00
539.928.000,00 0,00 100,00
4.998.500,00 0,00
4.998.500,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.21 . 01 . 15 . 14 0,00
4.998.500,00 0,00
4.998.500,00 0,00 100,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 Desk Pilkada
1.05 . 4.01.21 . 01 . 15 . 27 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00
56.653.300,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00
56.653.300,00
1.05 . 4.01.21 . 01 . 17 0,00
56.653.300,00 0,00
56.653.300,00 0,00 100,00
31.249.200,00 0,00
31.249.200,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.21 . 01 . 17 . 08 0,00
31.249.200,00 0,00
31.249.200,00 0,00 100,00
25.404.100,00 0,00
25.404.100,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.21 . 01 . 17 . 09 0,00
25.404.100,00 0,00
25.404.100,00 0,00 100,00
8.099.500,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00
8.099.500,00
1.05 . 4.01.21 . 01 . 20 0,00
8.099.500,00 0,00
8.099.500,00 0,00 100,00
8.099.500,00 0,00
8.099.500,00 0,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
1.05 . 4.01.21 . 01 . 20 . 01 0,00
8.099.500,00 0,00
8.099.500,00 0,00 100,00
620.760.000,00 Kecamatan Rawamerta 0,00 0,00
620.760.000,00
1.05 . 4.01.22 0,00
620.760.000,00 0,00
620.760.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Rawamerta 0,00
620.760.000,00 0,00
620.760.000,00
1.05 . 4.01.22 . 01 0,00
620.760.000,00 0,00
620.760.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 80
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
570.906.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00
570.906.000,00
1.05 . 4.01.22 . 01 . 15 0,00
570.906.000,00 0,00
570.906.000,00 0,00 100,00
540.906.000,00 0,00
540.906.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.22 . 01 . 15 . 05 0,00
540.906.000,00 0,00
540.906.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.22 . 01 . 15 . 14 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 Desk Pilkada
1.05 . 4.01.22 . 01 . 15 . 27 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00
39.854.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00
39.854.000,00
1.05 . 4.01.22 . 01 . 17 0,00
39.854.000,00 0,00
39.854.000,00 0,00 100,00
19.854.000,00 0,00
19.854.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.22 . 01 . 17 . 08 0,00
19.854.000,00 0,00
19.854.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.22 . 01 . 17 . 09 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00
10.000.000,00
1.05 . 4.01.22 . 01 . 20 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.22 . 01 . 20 . 11 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
573.559.300,00 Kecamatan Lemahabang 0,00 0,00
573.559.300,00
1.05 . 4.01.23 0,00
573.559.300,00 0,00
573.559.300,00 0,00 100,00 Kecamatan Lemahabang 0,00
573.559.300,00 0,00
573.559.300,00
1.05 . 4.01.23 . 01 0,00
573.559.300,00 0,00
573.559.300,00 0,00 100,00
501.868.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00
501.868.000,00
1.05 . 4.01.23 . 01 . 15 0,00
501.868.000,00 0,00
501.868.000,00 0,00 100,00
471.868.000,00 0,00
471.868.000,00 0,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
1.05 . 4.01.23 . 01 . 15 . 01 0,00
471.868.000,00 0,00
471.868.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.23 . 01 . 15 . 14 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 Desk Pilkada
1.05 . 4.01.23 . 01 . 15 . 27 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 81
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
60.354.300,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00
60.354.300,00
1.05 . 4.01.23 . 01 . 17 0,00
60.354.300,00 0,00
60.354.300,00 0,00 100,00
35.530.300,00 0,00
35.530.300,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.23 . 01 . 17 . 08 0,00
35.530.300,00 0,00
35.530.300,00 0,00 100,00
24.824.000,00 0,00
24.824.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.23 . 01 . 17 . 09 0,00
24.824.000,00 0,00
24.824.000,00 0,00 100,00
11.337.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00
11.337.000,00
1.05 . 4.01.23 . 01 . 20 0,00
11.337.000,00 0,00
11.337.000,00 0,00 100,00
11.337.000,00 0,00
11.337.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.23 . 01 . 20 . 11 0,00
11.337.000,00 0,00
11.337.000,00 0,00 100,00
682.482.850,00 Kecamatan Tempuran
396.000,00 0,00
682.086.850,00
1.05 . 4.01.24 0,00
682.086.850,00
396.000,00
682.482.850,00 0,00 100,00 Kecamatan Tempuran 0,00
682.482.850,00
396.000,00
682.086.850,00
1.05 . 4.01.24 . 01 0,00
682.086.850,00
396.000,00
682.482.850,00 0,00 100,00
605.618.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
396.000,00 0,00
605.222.000,00
1.05 . 4.01.24 . 01 . 15 0,00
605.222.000,00
396.000,00
605.618.000,00 0,00 100,00
579.618.000,00 0,00
579.618.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.24 . 01 . 15 . 05 0,00
579.618.000,00 0,00
579.618.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00
396.000,00
5.604.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.24 . 01 . 15 . 14 0,00
5.604.000,00
396.000,00
6.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 Desk Pilkada
1.05 . 4.01.24 . 01 . 15 . 27 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00
72.974.850,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00
72.974.850,00
1.05 . 4.01.24 . 01 . 17 0,00
72.974.850,00 0,00
72.974.850,00 0,00 100,00
34.716.000,00 0,00
34.716.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.24 . 01 . 17 . 08 0,00
34.716.000,00 0,00
34.716.000,00 0,00 100,00
38.258.850,00 0,00
38.258.850,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.24 . 01 . 17 . 09 0,00
38.258.850,00 0,00
38.258.850,00 0,00 100,00
3.890.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00
3.890.000,00
1.05 . 4.01.24 . 01 . 20 0,00
3.890.000,00 0,00
3.890.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 82
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
3.890.000,00 0,00
3.890.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.24 . 01 . 20 . 11 0,00
3.890.000,00 0,00
3.890.000,00 0,00 100,00
516.424.700,00 Kecamatan Majalaya 0,00 0,00
516.424.700,00
1.05 . 4.01.25 0,00
494.849.900,00 0,00
494.849.900,00 (21.574.800,00) 95,82 Kecamatan Majalaya 0,00
516.424.700,00 0,00
516.424.700,00
1.05 . 4.01.25 . 01 0,00
494.849.900,00 0,00
494.849.900,00 (21.574.800,00) 95,82
358.346.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00
358.346.000,00
1.05 . 4.01.25 . 01 . 15 0,00
358.346.000,00 0,00
358.346.000,00 0,00 100,00
356.568.000,00 0,00
356.568.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.25 . 01 . 15 . 05 0,00
356.568.000,00 0,00
356.568.000,00 0,00 100,00
1.778.000,00 0,00
1.778.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.25 . 01 . 15 . 14 0,00
1.778.000,00 0,00
1.778.000,00 0,00 100,00
148.079.100,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00
148.079.100,00
1.05 . 4.01.25 . 01 . 17 0,00
126.504.300,00 0,00
126.504.300,00 (21.574.800,00) 85,43
82.124.800,00 0,00
82.124.800,00 0,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.05 . 4.01.25 . 01 . 17 . 01 0,00
60.550.000,00 0,00
60.550.000,00 (21.574.800,00) 73,73
65.954.300,00 0,00
65.954.300,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.25 . 01 . 17 . 08 0,00
65.954.300,00 0,00
65.954.300,00 0,00 100,00
9.999.600,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00
9.999.600,00
1.05 . 4.01.25 . 01 . 20 0,00
9.999.600,00 0,00
9.999.600,00 0,00 100,00
9.999.600,00 0,00
9.999.600,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.25 . 01 . 20 . 11 0,00
9.999.600,00 0,00
9.999.600,00 0,00 100,00
468.541.600,00 Kecamatan Jayakerta 0,00 0,00
468.541.600,00
1.05 . 4.01.26 0,00
468.541.600,00 0,00
468.541.600,00 0,00 100,00 Kecamatan Jayakerta 0,00
468.541.600,00 0,00
468.541.600,00
1.05 . 4.01.26 . 01 0,00
468.541.600,00 0,00
468.541.600,00 0,00 100,00
423.541.600,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00
423.541.600,00
1.05 . 4.01.26 . 01 . 15 0,00
423.541.600,00 0,00
423.541.600,00 0,00 100,00
419.778.000,00 0,00
419.778.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.26 . 01 . 15 . 05 0,00
419.778.000,00 0,00
419.778.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 83
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
3.763.600,00 0,00
3.763.600,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.26 . 01 . 15 . 14 0,00
3.763.600,00 0,00
3.763.600,00 0,00 100,00
38.000.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00
38.000.000,00
1.05 . 4.01.26 . 01 . 17 0,00
38.000.000,00 0,00
38.000.000,00 0,00 100,00
12.000.000,00 0,00
12.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.26 . 01 . 17 . 08 0,00
12.000.000,00 0,00
12.000.000,00 0,00 100,00
26.000.000,00 0,00
26.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.26 . 01 . 17 . 09 0,00
26.000.000,00 0,00
26.000.000,00 0,00 100,00
7.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00
7.000.000,00
1.05 . 4.01.26 . 01 . 20 0,00
7.000.000,00 0,00
7.000.000,00 0,00 100,00
7.000.000,00 0,00
7.000.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.26 . 01 . 20 . 11 0,00
7.000.000,00 0,00
7.000.000,00 0,00 100,00
618.770.100,00 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 0,00
618.770.100,00
1.05 . 4.01.27 0,00
618.770.100,00 0,00
618.770.100,00 0,00 100,00 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00
618.770.100,00 0,00
618.770.100,00
1.05 . 4.01.27 . 01 0,00
618.770.100,00 0,00
618.770.100,00 0,00 100,00
560.763.800,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00
560.763.800,00
1.05 . 4.01.27 . 01 . 15 0,00
560.763.800,00 0,00
560.763.800,00 0,00 100,00
454.600.000,00 0,00
454.600.000,00 0,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
1.05 . 4.01.27 . 01 . 15 . 01 0,00
454.600.000,00 0,00
454.600.000,00 0,00 100,00
96.168.000,00 0,00
96.168.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.27 . 01 . 15 . 05 0,00
96.168.000,00 0,00
96.168.000,00 0,00 100,00
9.995.800,00 0,00
9.995.800,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.27 . 01 . 15 . 14 0,00
9.995.800,00 0,00
9.995.800,00 0,00 100,00
48.006.100,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00
48.006.100,00
1.05 . 4.01.27 . 01 . 17 0,00
48.006.100,00 0,00
48.006.100,00 0,00 100,00
27.687.700,00 0,00
27.687.700,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.27 . 01 . 17 . 08 0,00
27.687.700,00 0,00
27.687.700,00 0,00 100,00
20.318.400,00 0,00
20.318.400,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.27 . 01 . 17 . 09 0,00
20.318.400,00 0,00
20.318.400,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 84
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
10.000.200,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00
10.000.200,00
1.05 . 4.01.27 . 01 . 20 0,00
10.000.200,00 0,00
10.000.200,00 0,00 100,00
10.000.200,00 0,00
10.000.200,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.27 . 01 . 20 . 11 0,00
10.000.200,00 0,00
10.000.200,00 0,00 100,00
606.838.000,00 Kecamatan Banyusari 0,00
3.750.000,00
603.088.000,00
1.05 . 4.01.28
3.750.000,00
603.088.000,00 0,00
606.838.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Banyusari
3.750.000,00
606.838.000,00 0,00
603.088.000,00
1.05 . 4.01.28 . 01
3.750.000,00
603.088.000,00 0,00
606.838.000,00 0,00 100,00
534.268.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00
3.750.000,00
530.518.000,00
1.05 . 4.01.28 . 01 . 15
3.750.000,00
530.518.000,00 0,00
534.268.000,00 0,00 100,00
504.268.000,00 0,00
504.268.000,00 0,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
1.05 . 4.01.28 . 01 . 15 . 01 0,00
504.268.000,00 0,00
504.268.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 0,00
6.250.000,00
3.750.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.28 . 01 . 15 . 14
3.750.000,00
6.250.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 Desk Pilkada
1.05 . 4.01.28 . 01 . 15 . 27 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00
62.570.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00
62.570.000,00
1.05 . 4.01.28 . 01 . 17 0,00
62.570.000,00 0,00
62.570.000,00 0,00 100,00
30.590.000,00 0,00
30.590.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.28 . 01 . 17 . 08 0,00
30.590.000,00 0,00
30.590.000,00 0,00 100,00
31.980.000,00 0,00
31.980.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.28 . 01 . 17 . 09 0,00
31.980.000,00 0,00
31.980.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00
10.000.000,00
1.05 . 4.01.28 . 01 . 20 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.28 . 01 . 20 . 11 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
562.390.800,00 Kecamatan Kota Baru 0,00 0,00
562.390.800,00
1.05 . 4.01.29 0,00
562.390.800,00 0,00
562.390.800,00 0,00 100,00 Kecamatan Kota Baru 0,00
562.390.800,00 0,00
562.390.800,00
1.05 . 4.01.29 . 01 0,00
562.390.800,00 0,00
562.390.800,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 85
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
442.390.800,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00
442.390.800,00
1.05 . 4.01.29 . 01 . 15 0,00
442.390.800,00 0,00
442.390.800,00 0,00 100,00
407.186.000,00 0,00
407.186.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.29 . 01 . 15 . 05 0,00
407.186.000,00 0,00
407.186.000,00 0,00 100,00
5.950.000,00 0,00
5.950.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.29 . 01 . 15 . 14 0,00
5.950.000,00 0,00
5.950.000,00 0,00 100,00
29.254.800,00 0,00
29.254.800,00 0,00 Piket Jaga Trantibum dan Aset Pemda
1.05 . 4.01.29 . 01 . 15 . 28 0,00
29.254.800,00 0,00
29.254.800,00 0,00 100,00
110.000.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00
110.000.000,00
1.05 . 4.01.29 . 01 . 17 0,00
110.000.000,00 0,00
110.000.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.29 . 01 . 17 . 08 0,00
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 100,00
60.000.000,00 0,00
60.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.29 . 01 . 17 . 09 0,00
60.000.000,00 0,00
60.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00
10.000.000,00
1.05 . 4.01.29 . 01 . 20 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.29 . 01 . 20 . 11 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
719.174.100,00 Kecamatan Karawang Timur 0,00 0,00
719.174.100,00
1.05 . 4.01.30 0,00
684.374.100,00 0,00
684.374.100,00 (34.800.000,00) 95,16 Kecamatan Karawang Timur 0,00
719.174.100,00 0,00
719.174.100,00
1.05 . 4.01.30 . 01 0,00
684.374.100,00 0,00
684.374.100,00 (34.800.000,00) 95,16
644.128.300,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00
644.128.300,00
1.05 . 4.01.30 . 01 . 15 0,00
609.328.300,00 0,00
609.328.300,00 (34.800.000,00) 94,60
637.195.500,00 0,00
637.195.500,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.30 . 01 . 15 . 05 0,00
602.395.500,00 0,00
602.395.500,00 (34.800.000,00) 94,54
6.932.800,00 0,00
6.932.800,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.30 . 01 . 15 . 14 0,00
6.932.800,00 0,00
6.932.800,00 0,00 100,00
66.295.800,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00
66.295.800,00
1.05 . 4.01.30 . 01 . 17 0,00
66.295.800,00 0,00
66.295.800,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 86
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
28.180.300,00 0,00
28.180.300,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.30 . 01 . 17 . 08 0,00
28.180.300,00 0,00
28.180.300,00 0,00 100,00
38.115.500,00 0,00
38.115.500,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.30 . 01 . 17 . 09 0,00
38.115.500,00 0,00
38.115.500,00 0,00 100,00
8.750.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00
8.750.000,00
1.05 . 4.01.30 . 01 . 20 0,00
8.750.000,00 0,00
8.750.000,00 0,00 100,00
8.750.000,00 0,00
8.750.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.30 . 01 . 20 . 11 0,00
8.750.000,00 0,00
8.750.000,00 0,00 100,00
493.504.100,00 Kecamatan Telukjambe Barat 0,00 0,00
493.504.100,00
1.05 . 4.01.31 0,00
455.295.700,00 0,00
455.295.700,00 (38.208.400,00) 92,26 Kecamatan Telukjambe Barat 0,00
493.504.100,00 0,00
493.504.100,00
1.05 . 4.01.31 . 01 0,00
455.295.700,00 0,00
455.295.700,00 (38.208.400,00) 92,26
459.272.300,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00
459.272.300,00
1.05 . 4.01.31 . 01 . 15 0,00
442.909.800,00 0,00
442.909.800,00 (16.362.500,00) 96,44
433.528.000,00 0,00
433.528.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.31 . 01 . 15 . 05 0,00
432.578.000,00 0,00
432.578.000,00 (950.000,00) 99,78
10.331.800,00 0,00
10.331.800,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.31 . 01 . 15 . 14 0,00
10.331.800,00 0,00
10.331.800,00 0,00 100,00
15.412.500,00 0,00
15.412.500,00 0,00 Desk Pilkada
1.05 . 4.01.31 . 01 . 15 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.412.500,00) 0,00
34.231.800,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00
34.231.800,00
1.05 . 4.01.31 . 01 . 17 0,00
12.385.900,00 0,00
12.385.900,00 (21.845.900,00) 36,18
12.385.900,00 0,00
12.385.900,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.31 . 01 . 17 . 08 0,00
12.385.900,00 0,00
12.385.900,00 0,00 100,00
21.845.900,00 0,00
21.845.900,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.31 . 01 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 (21.845.900,00) 0,00
559.779.950,00 Kecamatan Tegalwaru 0,00 0,00
559.779.950,00
1.05 . 4.01.32 0,00
559.779.950,00 0,00
559.779.950,00 0,00 100,00 Kecamatan Tegalwaru 0,00
559.779.950,00 0,00
559.779.950,00
1.05 . 4.01.32 . 01 0,00
559.779.950,00 0,00
559.779.950,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 87
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
465.780.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00
465.780.000,00
1.05 . 4.01.32 . 01 . 15 0,00
465.780.000,00 0,00
465.780.000,00 0,00 100,00
440.580.000,00 0,00
440.580.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.32 . 01 . 15 . 05 0,00
440.580.000,00 0,00
440.580.000,00 0,00 100,00
5.200.000,00 0,00
5.200.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.32 . 01 . 15 . 14 0,00
5.200.000,00 0,00
5.200.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 Desk Pilkada
1.05 . 4.01.32 . 01 . 15 . 27 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00
88.999.950,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00
88.999.950,00
1.05 . 4.01.32 . 01 . 17 0,00
88.999.950,00 0,00
88.999.950,00 0,00 100,00
33.999.950,00 0,00
33.999.950,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.32 . 01 . 17 . 08 0,00
33.999.950,00 0,00
33.999.950,00 0,00 100,00
55.000.000,00 0,00
55.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.32 . 01 . 17 . 09 0,00
55.000.000,00 0,00
55.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00
5.000.000,00
1.05 . 4.01.32 . 01 . 20 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.32 . 01 . 20 . 11 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 100,00
466.282.000,00 Kecamatan Purwasari 0,00 0,00
466.282.000,00
1.05 . 4.01.33 0,00
450.810.400,00 0,00
450.810.400,00 (15.471.600,00) 96,68 Kecamatan Purwasari 0,00
466.282.000,00 0,00
466.282.000,00
1.05 . 4.01.33 . 01 0,00
450.810.400,00 0,00
450.810.400,00 (15.471.600,00) 96,68
376.395.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00
376.395.000,00
1.05 . 4.01.33 . 01 . 15 0,00
374.929.000,00 0,00
374.929.000,00 (1.466.000,00) 99,61
366.395.000,00 0,00
366.395.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.33 . 01 . 15 . 05 0,00
364.929.000,00 0,00
364.929.000,00 (1.466.000,00) 99,60
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.33 . 01 . 15 . 14 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
79.887.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00
79.887.000,00
1.05 . 4.01.33 . 01 . 17 0,00
65.881.400,00 0,00
65.881.400,00 (14.005.600,00) 82,47
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 88
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
11.033.800,00 0,00
11.033.800,00 0,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.05 . 4.01.33 . 01 . 17 . 01 0,00
11.033.800,00 0,00
11.033.800,00 0,00 100,00
39.558.500,00 0,00
39.558.500,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.33 . 01 . 17 . 08 0,00
38.707.800,00 0,00
38.707.800,00 (850.700,00) 97,85
29.294.700,00 0,00
29.294.700,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.33 . 01 . 17 . 09 0,00
16.139.800,00 0,00
16.139.800,00 (13.154.900,00) 55,09
10.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00
10.000.000,00
1.05 . 4.01.33 . 01 . 20 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.33 . 01 . 20 . 11 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
517.370.000,00 Kecamatan Cilebar 0,00
2.350.000,00
515.020.000,00
1.05 . 4.01.34
2.350.000,00
515.020.000,00 0,00
517.370.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Cilebar
2.350.000,00
517.370.000,00 0,00
515.020.000,00
1.05 . 4.01.34 . 01
2.350.000,00
515.020.000,00 0,00
517.370.000,00 0,00 100,00
459.720.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00
459.720.000,00
1.05 . 4.01.34 . 01 . 15 0,00
459.720.000,00 0,00
459.720.000,00 0,00 100,00
449.720.000,00 0,00
449.720.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.34 . 01 . 15 . 05 0,00
449.720.000,00 0,00
449.720.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye
1.05 . 4.01.34 . 01 . 15 . 14 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
27.650.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00
600.000,00
27.050.000,00
1.05 . 4.01.34 . 01 . 17
600.000,00
27.050.000,00 0,00
27.650.000,00 0,00 100,00
27.650.000,00 0,00
27.050.000,00
600.000,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
1.05 . 4.01.34 . 01 . 17 . 08
600.000,00
27.050.000,00 0,00
27.650.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.05 . 4.01.34 . 01 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00
1.750.000,00
8.250.000,00
1.05 . 4.01.34 . 01 . 20
1.750.000,00
8.250.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 0,00
8.250.000,00
1.750.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat
1.05 . 4.01.34 . 01 . 20 . 11
1.750.000,00
8.250.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 89
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
20.000.000,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 0,00
20.000.000,00
1.05 . 4.01.34 . 01 . 21 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 Sinergitas Penyelenggaraan Pilkada
1.05 . 4.01.34 . 01 . 21 . 29 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00
14.911.573.600,00 Sosial
94.991.000,00 0,00
14.816.582.600,00
1.06 0,00
14.498.054.226,00
94.991.000,00
14.593.045.226,00 (318.528.374,00) 97,86
10.595.988.200,00 Dinas Sosial
94.991.000,00 0,00
10.500.997.200,00
1.06 . 1.06.01 0,00
10.397.335.026,00
94.991.000,00
10.492.326.026,00 (103.662.174,00) 99,02 Dinas Sosial 0,00
10.595.988.200,00
94.991.000,00
10.500.997.200,00
1.06 . 1.06.01 . 01 0,00
10.397.335.026,00
94.991.000,00
10.492.326.026,00 (103.662.174,00) 99,02
698.748.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
698.748.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 0,00
670.199.776,00 0,00
670.199.776,00 (28.548.224,00) 95,91
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 01 0,00
4.700.000,00 0,00
4.700.000,00 (300.000,00) 94,00
131.666.000,00 0,00
131.666.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 02 0,00
108.720.276,00 0,00
108.720.276,00 (22.945.724,00) 82,57
55.000.000,00 0,00
55.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 10 0,00
54.999.000,00 0,00
54.999.000,00 (1.000,00) 100,00
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 11 0,00
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00 100,00
17.400.000,00 0,00
17.400.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 12 0,00
17.219.500,00 0,00
17.219.500,00 (180.500,00) 98,96
10.050.000,00 0,00
10.050.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 14 0,00
10.050.000,00 0,00
10.050.000,00 0,00 100,00
16.042.000,00 0,00
16.042.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 15 0,00
16.042.000,00 0,00
16.042.000,00 0,00 100,00
87.069.000,00 0,00
87.069.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 17 0,00
87.068.000,00 0,00
87.068.000,00 (1.000,00) 100,00
142.732.000,00 0,00
142.732.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 18 0,00
137.791.000,00 0,00
137.791.000,00 (4.941.000,00) 96,54
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 90
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
55.789.000,00 0,00
55.789.000,00 0,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 19 0,00
55.610.000,00 0,00
55.610.000,00 (179.000,00) 99,68
153.000.000,00 0,00
153.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 26 0,00
153.000.000,00 0,00
153.000.000,00 0,00 100,00
441.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00
441.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 0,00
432.275.250,00 0,00
432.275.250,00 (9.224.750,00) 97,91
156.500.000,00 0,00
156.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 22 0,00
155.640.000,00 0,00
155.640.000,00 (860.000,00) 99,45
253.000.000,00 0,00
253.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 24 0,00
244.639.250,00 0,00
244.639.250,00 (8.360.750,00) 96,70
32.000.000,00 0,00
32.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 26 0,00
31.996.000,00 0,00
31.996.000,00 (4.000,00) 99,99
30.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
30.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 0,00
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 01 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 05 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 Inventaris dan pengelolaan barang
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 09 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 Penyusunan RKA dan DPA
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 13 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instans Pemerintah (LAKIP) OPD
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 14 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 100,00
265.343.400,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,00 0,00
265.343.400,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 0,00
264.474.400,00 0,00
264.474.400,00 (869.000,00) 99,67 0,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Fakir Miskin
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 91
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
42.643.400,00 0,00
42.643.400,00 0,00 Pembinaan Lanjut bagi Gelandangan dan Pengemis
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 07 0,00
42.534.400,00 0,00
42.534.400,00 (109.000,00) 99,74
1.750.000,00 0,00
1.750.000,00 0,00 Bimbingan Rehabilitasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum ( ABH)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 08 0,00
1.750.000,00 0,00
1.750.000,00 0,00 100,00
131.450.000,00 0,00
131.450.000,00 0,00 Asistensi Lanjut Usia
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 09 0,00
130.690.000,00 0,00
130.690.000,00 (760.000,00) 99,42
47.000.000,00 0,00
47.000.000,00 0,00 Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Pelatihan Keterampilan bagi PMKS Jalanan melalui UPTD LBK Rengasdengklok
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 10 0,00
47.000.000,00 0,00
47.000.000,00 0,00 100,00
39.000.000,00 0,00
39.000.000,00 0,00 Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas Sensorik (Tuna Netra) melalui UPTD LBK
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 11 0,00
39.000.000,00 0,00
39.000.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan Pengembangan Kewirausahaan Penyandang Disabilitas Sensorik melalui UPTD LBK
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.750.000,00 0,00
1.750.000,00 0,00 Pembinaan Lanjut bagi Penyandang Disabilitas Sensorik (Rungu Wicara) diluar panti
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 13 0,00
1.750.000,00 0,00
1.750.000,00 0,00 100,00
1.750.000,00 0,00
1.750.000,00 0,00 Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Luar Panti
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 14 0,00
1.750.000,00 0,00
1.750.000,00 0,00 100,00
53.500.000,00 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 0,00 0,00
53.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 0,00
53.500.000,00 0,00
53.500.000,00 0,00 100,00
1.750.000,00 0,00
1.750.000,00 0,00 Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Keterampilan bagi Eks Binaan Lapas
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 06 0,00
1.750.000,00 0,00
1.750.000,00 0,00 100,00
48.250.000,00 0,00
48.250.000,00 0,00 Pembinaan/Bimbingan Sosial bagi Wanita Tuna Susila (WTS)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 07 0,00
48.250.000,00 0,00
48.250.000,00 0,00 100,00
1.750.000,00 0,00
1.750.000,00 0,00 Bimbingan Rehabilitasi Sosial bagi Korban Narkoba
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 08 0,00
1.750.000,00 0,00
1.750.000,00 0,00 100,00
1.750.000,00 0,00
1.750.000,00 0,00 Bimbingan Sosial bagi ODHA - HIV AIDS
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 09 0,00
1.750.000,00 0,00
1.750.000,00 0,00 100,00
4.026.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
10.000.000,00 0,00
4.016.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 0,00
4.015.610.000,00
10.000.000,00
4.025.610.000,00 (390.000,00) 99,99
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 92
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
530.900.000,00 0,00
530.900.000,00 0,00 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 05 0,00
530.880.000,00 0,00
530.880.000,00 (20.000,00) 100,00
3.355.900.000,00 0,00
3.355.900.000,00 0,00 Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 06 0,00
3.355.710.000,00 0,00
3.355.710.000,00 (190.000,00) 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Pameran dan Karnaval
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139.200.000,00
10.000.000,00
129.200.000,00 0,00 Pendukung Sistem Layanan dan Rujukan (SLRT)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 08 0,00
129.020.000,00
10.000.000,00
139.020.000,00 (180.000,00) 99,87
5.080.896.800,00 Program Peningkatan Pelayanan Sosial
84.991.000,00 0,00
4.995.905.800,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 0,00
4.931.275.600,00
84.991.000,00
5.016.266.600,00 (64.630.200,00) 98,73
268.650.000,00 0,00
268.650.000,00 0,00 Penanganan Korban Bencana
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 02 0,00
268.555.000,00 0,00
268.555.000,00 (95.000,00) 99,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelayanan Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Janda PKRI
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.713.985.000,00 0,00
1.713.985.000,00 0,00 Pendukung Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 04 0,00
1.713.985.000,00 0,00
1.713.985.000,00 0,00 100,00
1.750.000,00 0,00
1.750.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Sosial bagi Anak Jalanan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 05 0,00
1.750.000,00 0,00
1.750.000,00 0,00 100,00
83.965.000,00 0,00
83.965.000,00 0,00 Penanganan Orang Terlantar dalam Perjalanan ( OT )
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 06 0,00
83.965.000,00 0,00
83.965.000,00 0,00 100,00
60.000.000,00 0,00
60.000.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Anak Terlantar di Luar Panti
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 07 0,00
60.000.000,00 0,00
60.000.000,00 0,00 100,00
75.270.000,00 0,00
75.270.000,00 0,00 Evaluasi Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 08 0,00
73.663.000,00 0,00
73.663.000,00 (1.607.000,00) 97,87
45.000.000,00 0,00
45.000.000,00 0,00 Pengiriman dan Pemulangan Klien PMKS dan PSKS
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 09 0,00
45.000.000,00 0,00
45.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 Pendukung Tim Evaluasi Bansos
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 10 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Siaga Bencana bagi Masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 93
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
214.870.000,00 0,00
214.870.000,00 0,00 Pelayanan Sosial Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 12 0,00
183.870.000,00 0,00
183.870.000,00 (31.000.000,00) 85,57
49.090.000,00 0,00
49.090.000,00 0,00 Penanganan Migran Bermasalah Sosial
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 13 0,00
48.090.000,00 0,00
48.090.000,00 (1.000.000,00) 97,96
270.990.000,00 0,00
270.990.000,00 0,00 Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 14 0,00
257.065.500,00 0,00
257.065.500,00 (13.924.500,00) 94,86
230.040.000,00 0,00
230.040.000,00 0,00 Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 15 0,00
229.832.400,00 0,00
229.832.400,00 (207.600,00) 99,91
86.100.000,00 0,00
86.100.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas melalui PATEN
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 16 0,00
85.514.400,00 0,00
85.514.400,00 (585.600,00) 99,32
52.373.800,00 0,00
52.373.800,00 0,00 Penyelenggaraan Peringatan HKSN dan HDI
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 17 0,00
49.405.300,00 0,00
49.405.300,00 (2.968.500,00) 94,33
37.967.000,00 0,00
37.967.000,00 0,00 Penanganan Penyandang Disabilitas Mental
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 18 0,00
37.967.000,00 0,00
37.967.000,00 0,00 100,00
40.500.000,00
13.000.000,00
27.500.000,00 0,00 Sosialisasi dan Evaluasi bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 19 0,00
27.455.000,00
13.000.000,00
40.455.000,00 (45.000,00) 99,89
1.830.346.000,00
71.991.000,00
1.758.355.000,00 0,00 Verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial terpadu (DTKS)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 24 0,00
1.745.158.000,00
71.991.000,00
1.817.149.000,00 (13.197.000,00) 99,28
4.229.585.600,00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0,00 0,00
4.229.585.600,00
1.06 . 4.01.03 0,00
4.044.719.200,00 0,00
4.044.719.200,00 (184.866.400,00) 95,63 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0,00
4.229.585.600,00 0,00
4.229.585.600,00
1.06 . 4.01.03 . 01 0,00
4.044.719.200,00 0,00
4.044.719.200,00 (184.866.400,00) 95,63
4.229.585.600,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00
4.229.585.600,00
1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 0,00
4.044.719.200,00 0,00
4.044.719.200,00 (184.866.400,00) 95,63
1.830.000.100,00 0,00
1.830.000.100,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Provinsi
1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 13 0,00
1.790.590.100,00 0,00
1.790.590.100,00 (39.410.000,00) 97,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Porseni, Pontren Daerah (POSPEDA)
1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Poskestren
1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 94
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
164.999.600,00 0,00
164.999.600,00 0,00 Perkemahan Santri dan KKM (Kelompok kerja Madrasah)
1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 32 0,00
164.999.600,00 0,00
164.999.600,00 0,00 100,00
89.136.000,00 0,00
89.136.000,00 0,00 Kegiatan Sekretariat Kabupaten Sehat Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 33 0,00
85.121.000,00 0,00
85.121.000,00 (4.015.000,00) 95,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan dan Sosialisasi DKM
1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
171.130.000,00 0,00
171.130.000,00 0,00 Kegiatan Pengajian Rutin di Lingkungan Pemkab Karawang
1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 40 0,00
161.334.000,00 0,00
161.334.000,00 (9.796.000,00) 94,28 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajang Kreativitas Seni dan Olahraga Madrasah Serta KSM Tingkat Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lomba Seni Budaya Islamiah (Marawis dan Nasyid)
1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120.995.500,00 0,00
120.995.500,00 0,00 LPTQ Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 45 0,00
119.095.500,00 0,00
119.095.500,00 (1.900.000,00) 98,43 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
489.505.000,00 0,00
489.505.000,00 0,00 Kegiatan Urusan Keagamaan
1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 49 0,00
489.500.000,00 0,00
489.500.000,00 (5.000,00) 100,00
598.085.000,00 0,00
598.085.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial serta pendampingan insentif Guru Ngaji, TPA, RA, DTA dan MTs
1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 50 0,00
533.125.000,00 0,00
533.125.000,00 (64.960.000,00) 89,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Usaha Kesehatan Sekolah
1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Tingkat Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 95
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
552.734.400,00 0,00
552.734.400,00 0,00 Karawang Mengaji
1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 56 0,00
507.564.000,00 0,00
507.564.000,00 (45.170.400,00) 91,83
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas KDS
1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 61 0,00
143.660.000,00 0,00
143.660.000,00 (6.340.000,00) 95,77 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan dan Sosialisasi Remaja Masjid
1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63.000.000,00 0,00
63.000.000,00 0,00 Kegiatan Urusan Sosial dan Pembinaan P2WKSS Tk. Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 68 0,00
49.730.000,00 0,00
49.730.000,00 (13.270.000,00) 78,94 0,00 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.07 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.07 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.07 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.07 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Ciampel 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Ciampel 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.08 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.08 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.08 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.08 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Klari 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 96
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Klari 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.09 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.09 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.09 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.09 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Rengasdengklok 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Rengasdengklok 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.10 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.10 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.10 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.10 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Kutawaluya 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Kutawaluya 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.11 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.11 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.11 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.11 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Kecamatan Batujaya 0,00 0,00
35.000.000,00
1.06 . 4.01.12 0,00
35.000.000,00 0,00
35.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 97
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Batujaya 0,00
35.000.000,00 0,00
35.000.000,00
1.06 . 4.01.12 . 01 0,00
35.000.000,00 0,00
35.000.000,00 0,00 100,00
35.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00
35.000.000,00
1.06 . 4.01.12 . 01 . 16 0,00
35.000.000,00 0,00
35.000.000,00 0,00 100,00
35.000.000,00 0,00
35.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.12 . 01 . 16 . 41 0,00
35.000.000,00 0,00
35.000.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.12 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tirtajaya 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tirtajaya 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.13 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.13 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.13 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.13 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kecamatan Pedes 0,00 0,00
15.000.000,00
1.06 . 4.01.14 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 Kecamatan Pedes 0,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00
1.06 . 4.01.14 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00
15.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00
15.000.000,00
1.06 . 4.01.14 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.14 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.14 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cibuaya 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 98
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Cibuaya 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.15 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.15 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.15 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.15 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Pakisjaya 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Pakisjaya 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.16 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.16 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.16 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.16 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.999.800,00 Kecamatan Cikampek 0,00 0,00
14.999.800,00
1.06 . 4.01.17 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.999.800,00) 0,00 Kecamatan Cikampek 0,00
14.999.800,00 0,00
14.999.800,00
1.06 . 4.01.17 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.999.800,00) 0,00
14.999.800,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00
14.999.800,00
1.06 . 4.01.17 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.999.800,00) 0,00
14.999.800,00 0,00
14.999.800,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.17 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.999.800,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.17 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Jatisari 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 99
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Jatisari 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.18 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.18 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.18 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.18 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.19 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.19 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.19 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.19 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Telagasari 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Telagasari 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.21 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.21 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.21 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.21 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Rawamerta 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 100
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Rawamerta 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.22 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.22 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.22 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Lemahabang 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Lemahabang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.23 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.23 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.23 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Kecamatan Tempuran 0,00 0,00
6.000.000,00
1.06 . 4.01.24 0,00
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Tempuran 0,00
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00
1.06 . 4.01.24 . 01 0,00
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00
6.000.000,00
1.06 . 4.01.24 . 01 . 16 0,00
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.24 . 01 . 16 . 41 0,00
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.24 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Majalaya 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Majalaya 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.25 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.25 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 101
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.25 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.25 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Jayakerta 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Jayakerta 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.26 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.26 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.26 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.26 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.27 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.27 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.27 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.27 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Banyusari 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Banyusari 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.28 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.28 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 102
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.28 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.28 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kecamatan Kota Baru 0,00 0,00
15.000.000,00
1.06 . 4.01.29 0,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Kota Baru 0,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00
1.06 . 4.01.29 . 01 0,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00
15.000.000,00
1.06 . 4.01.29 . 01 . 16 0,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.29 . 01 . 16 . 41 0,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
1.06 . 4.01.29 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tegalwaru 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tegalwaru 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.32 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.32 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.32 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Purwasari 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Purwasari 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.33 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.33 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.33 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 103
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 Kecamatan Cilebar 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilebar 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.34 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00
1.06 . 4.01.34 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang
1.06 . 4.01.34 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137.864.974.285,10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
10.380.095.567,00
6.011.758.000,00
121.473.120.718,10 2
5.968.783.000,00
113.870.177.519,00
9.973.279.455,00
129.812.239.974,00 (8.052.734.311,10) 94,16
6.302.709.200,00 Tenaga Kerja
258.408.400,00 0,00
6.044.300.800,00
2.01 0,00
5.916.673.047,00
258.123.150,00
6.174.796.197,00 (127.913.003,00) 97,97
6.302.709.200,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
258.408.400,00 0,00
6.044.300.800,00
2.01 . 2.01.01 0,00
5.916.673.047,00
258.123.150,00
6.174.796.197,00 (127.913.003,00) 97,97 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00
6.302.709.200,00
258.408.400,00
6.044.300.800,00
2.01 . 2.01.01 . 01 0,00
5.916.673.047,00
258.123.150,00
6.174.796.197,00 (127.913.003,00) 97,97
3.516.329.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
3.516.329.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 0,00
3.474.728.947,00 0,00
3.474.728.947,00 (41.600.053,00) 98,82
3.498.000,00 0,00
3.498.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 01 0,00
3.490.000,00 0,00
3.490.000,00 (8.000,00) 99,77
713.478.000,00 0,00
713.478.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 02 0,00
696.671.347,00 0,00
696.671.347,00 (16.806.653,00) 97,64
166.557.200,00 0,00
166.557.200,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 08 0,00
166.550.600,00 0,00
166.550.600,00 (6.600,00) 100,00
65.335.700,00 0,00
65.335.700,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 09 0,00
65.295.000,00 0,00
65.295.000,00 (40.700,00) 99,94
93.915.000,00 0,00
93.915.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 10 0,00
93.867.500,00 0,00
93.867.500,00 (47.500,00) 99,95
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 104
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
97.555.500,00 0,00
97.555.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 11 0,00
87.530.000,00 0,00
87.530.000,00 (10.025.500,00) 89,72
53.123.100,00 0,00
53.123.100,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 12 0,00
53.076.000,00 0,00
53.076.000,00 (47.100,00) 99,91
142.225.600,00 0,00
142.225.600,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 14 0,00
142.221.500,00 0,00
142.221.500,00 (4.100,00) 100,00
46.000.000,00 0,00
46.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 15 0,00
46.000.000,00 0,00
46.000.000,00 0,00 100,00
66.213.400,00 0,00
66.213.400,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 17 0,00
66.177.000,00 0,00
66.177.000,00 (36.400,00) 99,95
100.085.000,00 0,00
100.085.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 18 0,00
100.010.000,00 0,00
100.010.000,00 (75.000,00) 99,93
25.242.500,00 0,00
25.242.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 19 0,00
25.200.000,00 0,00
25.200.000,00 (42.500,00) 99,83
1.943.100.000,00 0,00
1.943.100.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 21 0,00
1.928.640.000,00 0,00
1.928.640.000,00 (14.460.000,00) 99,26
1.295.722.900,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
258.408.400,00 0,00
1.037.314.500,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 0,00
972.925.500,00
258.123.150,00
1.231.048.650,00 (64.674.250,00) 95,01
258.408.400,00
258.408.400,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00
258.123.150,00
258.123.150,00 (285.250,00) 99,89
858.940.000,00 0,00
858.940.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 22 0,00
798.750.500,00 0,00
798.750.500,00 (60.189.500,00) 92,99
178.374.500,00 0,00
178.374.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 24 0,00
174.175.000,00 0,00
174.175.000,00 (4.199.500,00) 97,65
51.769.600,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
51.769.600,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 0,00
51.566.400,00 0,00
51.566.400,00 (203.200,00) 99,61
51.769.600,00 0,00
51.769.600,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 01 0,00
51.566.400,00 0,00
51.566.400,00 (203.200,00) 99,61
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 105
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
824.920.200,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 0,00
824.920.200,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 0,00
823.673.200,00 0,00
823.673.200,00 (1.247.000,00) 99,85
445.900.000,00 0,00
445.900.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 06 0,00
444.693.000,00 0,00
444.693.000,00 (1.207.000,00) 99,73
99.970.200,00 0,00
99.970.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 07 0,00
99.970.200,00 0,00
99.970.200,00 0,00 100,00
85.050.000,00 0,00
85.050.000,00 0,00 Pemagangan Luar Negeri dan Dalam Negeri
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 10 0,00
85.050.000,00 0,00
85.050.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Produktivitas Kerja
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194.000.000,00 0,00
194.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Infromasi Ketenagakerjaan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 12 0,00
193.960.000,00 0,00
193.960.000,00 (40.000,00) 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89.257.500,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 0,00
89.257.500,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 0,00
88.269.000,00 0,00
88.269.000,00 (988.500,00) 98,89 0,00 0,00 0,00 0,00 Perluasan kerja sistem wira usaha, bintek terapan, teknologi tepat guna
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Perluasan kerja bagi tenaga kerja mandiri terdidik dan profesional serta penyandang cacat
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.800.000,00 0,00
15.800.000,00 0,00 Penempatan dan perluasan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 10 0,00
15.800.000,00 0,00
15.800.000,00 0,00 100,00
63.165.000,00 0,00
63.165.000,00 0,00 Sosialisasi dan penanggulangan TKI Ilegal
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 11 0,00
62.190.000,00 0,00
62.190.000,00 (975.000,00) 98,46 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Perizinan dan Peraturan Perundangan Tenaga Kerja Warga Asing Pendatang (TKWNAP)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberian Kerja System Padat Karya
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan dan pengembangan kewirausahaan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyempurnaan Regulasi Ketenagakerjaan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.400.000,00 0,00
3.400.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 20 0,00
3.400.000,00 0,00
3.400.000,00 0,00 100,00
6.892.500,00 0,00
6.892.500,00 0,00 Pelayanan dan Informasi TKI Satu Pintu
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 21 0,00
6.879.000,00 0,00
6.879.000,00 (13.500,00) 99,80
524.710.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 0,00
524.710.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 0,00
505.510.000,00 0,00
505.510.000,00 (19.200.000,00) 96,34
294.110.000,00 0,00
294.110.000,00 0,00 Penetapan Upah Minimum Kabupaten
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 09 0,00
294.110.000,00 0,00
294.110.000,00 0,00 100,00
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00 Pembinaan Hubungan Industrial monitoring fasilitas kesejahteraan pekerja dan Verifikasi organisasi pekerja
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 10 0,00
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00 100,00
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00 Sosialisasi dan penyelesaian kasus PHI dan pemogokan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 11 0,00
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00 100,00
201.600.000,00 0,00
201.600.000,00 0,00 Peningkatan mekanisme dan kinerja LKS tripartit
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 12 0,00
182.400.000,00 0,00
182.400.000,00 (19.200.000,00) 90,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan dan Sosialisasi Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan LKS bipartit dan verifikasi organisasi pekerja
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.513.651.450,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
68.187.200,00
155.300.000,00
3.290.164.250,00
2.02
152.800.000,00
3.144.236.015,00
68.187.200,00
3.365.223.215,00 (148.428.235,00) 95,78
3.085.045.900,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
68.187.200,00
155.300.000,00
2.861.558.700,00
2.02 . 2.02.01
152.800.000,00
2.726.609.965,00
68.187.200,00
2.947.597.165,00 (137.448.735,00) 95,54 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan P li d A k
155.300.000,00
3.085.045.900,00
68.187.200,00
2.861.558.700,00
2.02 . 2.02.01 . 01
152.800.000,00
2.726.609.965,00
68.187.200,00
2.947.597.165,00 (137.448.735,00) 95,54
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 107
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
553.679.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
60.687.200,00 0,00
492.992.050,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 0,00
479.702.050,00
60.687.200,00
540.389.250,00 (13.290.000,00) 97,60
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 01 0,00
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00 100,00
18.000.000,00 0,00
18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 02 0,00
12.612.000,00 0,00
12.612.000,00 (5.388.000,00) 70,07
9.041.500,00 0,00
9.041.500,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 03 0,00
9.041.500,00 0,00
9.041.500,00 0,00 100,00
36.974.400,00 0,00
36.974.400,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 10 0,00
36.974.400,00 0,00
36.974.400,00 0,00 100,00
26.276.700,00 0,00
26.276.700,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 11 0,00
25.557.700,00 0,00
25.557.700,00 (719.000,00) 97,26
20.116.500,00 0,00
20.116.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 12 0,00
20.116.500,00 0,00
20.116.500,00 0,00 100,00
56.687.200,00
56.687.200,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 13 0,00 0,00
56.687.200,00
56.687.200,00 0,00 100,00
82.626.450,00
4.000.000,00
78.626.450,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 14 0,00
78.626.450,00
4.000.000,00
82.626.450,00 0,00 100,00
16.420.000,00 0,00
16.420.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 15 0,00
16.420.000,00 0,00
16.420.000,00 0,00 100,00
29.436.500,00 0,00
29.436.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 17 0,00
29.436.500,00 0,00
29.436.500,00 0,00 100,00
31.690.000,00 0,00
31.690.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 18 0,00
27.037.000,00 0,00
27.037.000,00 (4.653.000,00) 85,32
12.410.000,00 0,00
12.410.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 19 0,00
9.880.000,00 0,00
9.880.000,00 (2.530.000,00) 79,61
210.000.000,00 0,00
210.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 32 0,00
210.000.000,00 0,00
210.000.000,00 0,00 100,00
290.470.450,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00
290.470.450,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 0,00
256.171.750,00 0,00
256.171.750,00 (34.298.700,00) 88,19
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 108
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
111.428.450,00 0,00
111.428.450,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 22 0,00
111.428.450,00 0,00
111.428.450,00 0,00 100,00
179.042.000,00 0,00
179.042.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 24 0,00
144.743.300,00 0,00
144.743.300,00 (34.298.700,00) 80,84
50.100.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00
50.100.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 05 0,00
50.100.000,00 0,00
50.100.000,00 0,00 100,00
50.100.000,00 0,00
50.100.000,00 0,00 Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
2.02 . 2.02.01 . 01 . 05 . 04 0,00
50.100.000,00 0,00
50.100.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 01 . 05 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.991.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
24.991.500,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 0,00
24.941.500,00 0,00
24.941.500,00 (50.000,00) 99,80
19.344.000,00 0,00
19.344.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 . 01 0,00
19.344.000,00 0,00
19.344.000,00 0,00 100,00
5.647.500,00 0,00
5.647.500,00 0,00 Pengelolaan Data dan Sinergitas Program
2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 . 17 0,00
5.597.500,00 0,00
5.597.500,00 (50.000,00) 99,11 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengelolaan, Pengolahan dan Informasi Data
2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 . 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
269.384.000,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 0,00
269.384.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 0,00
225.857.800,00 0,00
225.857.800,00 (43.526.200,00) 83,84
269.384.000,00 0,00
269.384.000,00 0,00 Kegiatan Kota Layak Anak
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 07 0,00
225.857.800,00 0,00
225.857.800,00 (43.526.200,00) 83,84
241.857.600,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 0,00
241.857.600,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 0,00
240.429.607,00 0,00
240.429.607,00 (1.427.993,00) 99,41
162.372.600,00 0,00
162.372.600,00 0,00 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 01 0,00
160.944.607,00 0,00
160.944.607,00 (1.427.993,00) 99,12
79.485.000,00 0,00
79.485.000,00 0,00 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 08 0,00
79.485.000,00 0,00
79.485.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 109
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Penguatan Kelembagaan Bagi Organisasi Wanita
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
262.425.600,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 0,00
262.425.600,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 0,00
259.345.600,00 0,00
259.345.600,00 (3.080.000,00) 98,83
19.680.800,00 0,00
19.680.800,00 0,00 Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 05 0,00
19.680.800,00 0,00
19.680.800,00 0,00 100,00
62.539.800,00 0,00
62.539.800,00 0,00 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 08 0,00
62.539.800,00 0,00
62.539.800,00 0,00 100,00
180.205.000,00 0,00
180.205.000,00 0,00 Fasilitasi Motekar
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 17 0,00
177.125.000,00 0,00
177.125.000,00 (3.080.000,00) 98,29
891.167.500,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
7.500.000,00
74.300.000,00
809.367.500,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18
74.300.000,00
793.985.176,00
7.500.000,00
875.785.176,00 (15.382.324,00) 98,27 0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengarusutamaan Gender
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Implementasi Pengarusutamaan Gender
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
389.367.600,00 0,00
386.517.600,00
2.850.000,00 Peningkatan Urusan Peranan Wanita
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 09
2.850.000,00
377.551.800,00 0,00
380.401.800,00 (8.965.800,00) 97,70
58.000.000,00 0,00
58.000.000,00 0,00 Kegiatan Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 10 0,00
58.000.000,00 0,00
58.000.000,00 0,00 100,00
66.150.000,00 0,00
66.150.000,00 0,00 Advokasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 11 0,00
61.758.000,00 0,00
61.758.000,00 (4.392.000,00) 93,36
26.530.200,00 0,00
26.530.200,00 0,00 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Perempuan INDONESIA Mandiri (PRIMA)
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 14 0,00
26.506.846,00 0,00
26.506.846,00 (23.354,00) 99,91
138.500.000,00
7.500.000,00
74.100.000,00
56.900.000,00 Kaukus Perempuan Politik INDONESIA (KPPI)
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 15
56.900.000,00
74.100.000,00
7.500.000,00
138.500.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 110
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
95.250.000,00 0,00
80.700.000,00
14.550.000,00 Gabungan Organisasi Wanita (GOW)
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 17
14.550.000,00
80.700.000,00 0,00
95.250.000,00 0,00 100,00
117.369.700,00 0,00
117.369.700,00 0,00 Pengembangan dan Pemberdayaan PEKKA
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 24 0,00
115.368.530,00 0,00
115.368.530,00 (2.001.170,00) 98,29
500.970.000,00 Program Perlindungan Anak dan Perempuan 0,00
81.000.000,00
419.970.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19
78.500.000,00
396.076.482,00 0,00
474.576.482,00 (26.393.518,00) 94,73
500.970.000,00 0,00
419.970.000,00
81.000.000,00 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 01
78.500.000,00
396.076.482,00 0,00
474.576.482,00 (26.393.518,00) 94,73
16.025.000,00 Kecamatan Karawang Barat 0,00 0,00
16.025.000,00
2.02 . 4.01.05 0,00
16.025.000,00 0,00
16.025.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Karawang Barat 0,00
16.025.000,00 0,00
16.025.000,00
2.02 . 4.01.05 . 01 0,00
16.025.000,00 0,00
16.025.000,00 0,00 100,00
16.025.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00
16.025.000,00
2.02 . 4.01.05 . 01 . 18 0,00
16.025.000,00 0,00
16.025.000,00 0,00 100,00
16.025.000,00 0,00
16.025.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.05 . 01 . 18 . 01 0,00
16.025.000,00 0,00
16.025.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Kecamatan Pangkalan 0,00 0,00
5.000.000,00
2.02 . 4.01.06 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Pangkalan 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00
2.02 . 4.01.06 . 01 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00
5.000.000,00
2.02 . 4.01.06 . 01 . 18 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.06 . 01 . 18 . 01 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 0,00
10.000.000,00
2.02 . 4.01.07 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00
2.02 . 4.01.07 . 01 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00
10.000.000,00
2.02 . 4.01.07 . 01 . 18 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 111
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.07 . 01 . 18 . 01 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Kecamatan Ciampel 0,00 0,00
15.000.000,00
2.02 . 4.01.08 0,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Ciampel 0,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00
2.02 . 4.01.08 . 01 0,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00
15.000.000,00
2.02 . 4.01.08 . 01 . 18 0,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.08 . 01 . 18 . 01 0,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 100,00
14.000.000,00 Kecamatan Klari 0,00 0,00
14.000.000,00
2.02 . 4.01.09 0,00
14.000.000,00 0,00
14.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Klari 0,00
14.000.000,00 0,00
14.000.000,00
2.02 . 4.01.09 . 01 0,00
14.000.000,00 0,00
14.000.000,00 0,00 100,00
14.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00
14.000.000,00
2.02 . 4.01.09 . 01 . 18 0,00
14.000.000,00 0,00
14.000.000,00 0,00 100,00
14.000.000,00 0,00
14.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.09 . 01 . 18 . 01 0,00
14.000.000,00 0,00
14.000.000,00 0,00 100,00
48.400.000,00 Kecamatan Rengasdengklok 0,00 0,00
48.400.000,00
2.02 . 4.01.10 0,00
48.400.000,00 0,00
48.400.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Rengasdengklok 0,00
48.400.000,00 0,00
48.400.000,00
2.02 . 4.01.10 . 01 0,00
48.400.000,00 0,00
48.400.000,00 0,00 100,00
48.400.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00
48.400.000,00
2.02 . 4.01.10 . 01 . 18 0,00
48.400.000,00 0,00
48.400.000,00 0,00 100,00
48.400.000,00 0,00
48.400.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.10 . 01 . 18 . 01 0,00
48.400.000,00 0,00
48.400.000,00 0,00 100,00
9.350.000,00 Kecamatan Kutawaluya 0,00 0,00
9.350.000,00
2.02 . 4.01.11 0,00
9.350.000,00 0,00
9.350.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Kutawaluya 0,00
9.350.000,00 0,00
9.350.000,00
2.02 . 4.01.11 . 01 0,00
9.350.000,00 0,00
9.350.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 112
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
9.350.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00
9.350.000,00
2.02 . 4.01.11 . 01 . 18 0,00
9.350.000,00 0,00
9.350.000,00 0,00 100,00
9.350.000,00 0,00
9.350.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.11 . 01 . 18 . 01 0,00
9.350.000,00 0,00
9.350.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Kecamatan Batujaya 0,00 0,00
10.000.000,00
2.02 . 4.01.12 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Batujaya 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00
2.02 . 4.01.12 . 01 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00
10.000.000,00
2.02 . 4.01.12 . 01 . 18 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.12 . 01 . 18 . 01 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
6.325.000,00 Kecamatan Tirtajaya 0,00 0,00
6.325.000,00
2.02 . 4.01.13 0,00
6.325.000,00 0,00
6.325.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Tirtajaya 0,00
6.325.000,00 0,00
6.325.000,00
2.02 . 4.01.13 . 01 0,00
6.325.000,00 0,00
6.325.000,00 0,00 100,00
6.325.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00
6.325.000,00
2.02 . 4.01.13 . 01 . 18 0,00
6.325.000,00 0,00
6.325.000,00 0,00 100,00
6.325.000,00 0,00
6.325.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.13 . 01 . 18 . 01 0,00
6.325.000,00 0,00
6.325.000,00 0,00 100,00
11.400.000,00 Kecamatan Pedes 0,00 0,00
11.400.000,00
2.02 . 4.01.14 0,00
11.400.000,00 0,00
11.400.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Pedes 0,00
11.400.000,00 0,00
11.400.000,00
2.02 . 4.01.14 . 01 0,00
11.400.000,00 0,00
11.400.000,00 0,00 100,00
11.400.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00
11.400.000,00
2.02 . 4.01.14 . 01 . 18 0,00
11.400.000,00 0,00
11.400.000,00 0,00 100,00
11.400.000,00 0,00
11.400.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.14 . 01 . 18 . 01 0,00
11.400.000,00 0,00
11.400.000,00 0,00 100,00
12.445.250,00 Kecamatan Cibuaya 0,00 0,00
12.445.250,00
2.02 . 4.01.15 0,00
12.445.250,00 0,00
12.445.250,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 113
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Cibuaya 0,00
12.445.250,00 0,00
12.445.250,00
2.02 . 4.01.15 . 01 0,00
12.445.250,00 0,00
12.445.250,00 0,00 100,00
12.445.250,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00
12.445.250,00
2.02 . 4.01.15 . 01 . 18 0,00
12.445.250,00 0,00
12.445.250,00 0,00 100,00
12.445.250,00 0,00
12.445.250,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.15 . 01 . 18 . 01 0,00
12.445.250,00 0,00
12.445.250,00 0,00 100,00
8.450.000,00 Kecamatan Pakisjaya 0,00 0,00
8.450.000,00
2.02 . 4.01.16 0,00
8.450.000,00 0,00
8.450.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Pakisjaya 0,00
8.450.000,00 0,00
8.450.000,00
2.02 . 4.01.16 . 01 0,00
8.450.000,00 0,00
8.450.000,00 0,00 100,00
8.450.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00
8.450.000,00
2.02 . 4.01.16 . 01 . 18 0,00
8.450.000,00 0,00
8.450.000,00 0,00 100,00
8.450.000,00 0,00
8.450.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.16 . 01 . 18 . 01 0,00
8.450.000,00 0,00
8.450.000,00 0,00 100,00
13.050.000,00 Kecamatan Cikampek 0,00 0,00
13.050.000,00
2.02 . 4.01.17 0,00
13.050.000,00 0,00
13.050.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Cikampek 0,00
13.050.000,00 0,00
13.050.000,00
2.02 . 4.01.17 . 01 0,00
13.050.000,00 0,00
13.050.000,00 0,00 100,00
13.050.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00
13.050.000,00
2.02 . 4.01.17 . 01 . 18 0,00
13.050.000,00 0,00
13.050.000,00 0,00 100,00
13.050.000,00 0,00
13.050.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.17 . 01 . 18 . 01 0,00
13.050.000,00 0,00
13.050.000,00 0,00 100,00
5.566.000,00 Kecamatan Jatisari 0,00 0,00
5.566.000,00
2.02 . 4.01.18 0,00
5.566.000,00 0,00
5.566.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Jatisari 0,00
5.566.000,00 0,00
5.566.000,00
2.02 . 4.01.18 . 01 0,00
5.566.000,00 0,00
5.566.000,00 0,00 100,00
5.566.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00
5.566.000,00
2.02 . 4.01.18 . 01 . 18 0,00
5.566.000,00 0,00
5.566.000,00 0,00 100,00
5.566.000,00 0,00
5.566.000,00 0,00 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
2.02 . 4.01.18 . 01 . 18 . 03 0,00
5.566.000,00 0,00
5.566.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 114
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
15.602.800,00 Kecamatan Tirtamulya 0,00 0,00
15.602.800,00
2.02 . 4.01.20 0,00
15.602.800,00 0,00
15.602.800,00 0,00 100,00 Kecamatan Tirtamulya 0,00
15.602.800,00 0,00
15.602.800,00
2.02 . 4.01.20 . 01 0,00
15.602.800,00 0,00
15.602.800,00 0,00 100,00
15.602.800,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00
15.602.800,00
2.02 . 4.01.20 . 01 . 18 0,00
15.602.800,00 0,00
15.602.800,00 0,00 100,00
15.602.800,00 0,00
15.602.800,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.20 . 01 . 18 . 01 0,00
15.602.800,00 0,00
15.602.800,00 0,00 100,00
10.650.000,00 Kecamatan Telagasari 0,00 0,00
10.650.000,00
2.02 . 4.01.21 0,00
10.650.000,00 0,00
10.650.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Telagasari 0,00
10.650.000,00 0,00
10.650.000,00
2.02 . 4.01.21 . 01 0,00
10.650.000,00 0,00
10.650.000,00 0,00 100,00
10.650.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00
10.650.000,00
2.02 . 4.01.21 . 01 . 18 0,00
10.650.000,00 0,00
10.650.000,00 0,00 100,00
10.650.000,00 0,00
10.650.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.21 . 01 . 18 . 01 0,00
10.650.000,00 0,00
10.650.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Kecamatan Rawamerta 0,00 0,00
10.000.000,00
2.02 . 4.01.22 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Rawamerta 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00
2.02 . 4.01.22 . 01 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00
10.000.000,00
2.02 . 4.01.22 . 01 . 18 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.22 . 01 . 18 . 01 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Kecamatan Lemahabang 0,00 0,00
10.000.000,00
2.02 . 4.01.23 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Lemahabang 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00
2.02 . 4.01.23 . 01 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00
10.000.000,00
2.02 . 4.01.23 . 01 . 18 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 115
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.23 . 01 . 18 . 01 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
15.100.000,00 Kecamatan Tempuran 0,00 0,00
15.100.000,00
2.02 . 4.01.24 0,00
15.100.000,00 0,00
15.100.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Tempuran 0,00
15.100.000,00 0,00
15.100.000,00
2.02 . 4.01.24 . 01 0,00
15.100.000,00 0,00
15.100.000,00 0,00 100,00
15.100.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00
15.100.000,00
2.02 . 4.01.24 . 01 . 18 0,00
15.100.000,00 0,00
15.100.000,00 0,00 100,00
15.100.000,00 0,00
15.100.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.24 . 01 . 18 . 01 0,00
15.100.000,00 0,00
15.100.000,00 0,00 100,00
13.900.000,00 Kecamatan Majalaya 0,00 0,00
13.900.000,00
2.02 . 4.01.25 0,00
13.900.000,00 0,00
13.900.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Majalaya 0,00
13.900.000,00 0,00
13.900.000,00
2.02 . 4.01.25 . 01 0,00
13.900.000,00 0,00
13.900.000,00 0,00 100,00
13.900.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00
13.900.000,00
2.02 . 4.01.25 . 01 . 18 0,00
13.900.000,00 0,00
13.900.000,00 0,00 100,00
13.900.000,00 0,00
13.900.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.25 . 01 . 18 . 01 0,00
13.900.000,00 0,00
13.900.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Kecamatan Jayakerta 0,00 0,00
10.000.000,00
2.02 . 4.01.26 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Jayakerta 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00
2.02 . 4.01.26 . 01 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00
10.000.000,00
2.02 . 4.01.26 . 01 . 18 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.26 . 01 . 18 . 01 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
13.724.000,00 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 0,00
13.724.000,00
2.02 . 4.01.27 0,00
13.724.000,00 0,00
13.724.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00
13.724.000,00 0,00
13.724.000,00
2.02 . 4.01.27 . 01 0,00
13.724.000,00 0,00
13.724.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 116
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
13.724.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00
13.724.000,00
2.02 . 4.01.27 . 01 . 18 0,00
13.724.000,00 0,00
13.724.000,00 0,00 100,00
13.724.000,00 0,00
13.724.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.27 . 01 . 18 . 01 0,00
13.724.000,00 0,00
13.724.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Kecamatan Banyusari 0,00 0,00
20.000.000,00
2.02 . 4.01.28 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Banyusari 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00
2.02 . 4.01.28 . 01 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00
20.000.000,00
2.02 . 4.01.28 . 01 . 18 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.28 . 01 . 18 . 01 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Kecamatan Kota Baru 0,00 0,00
15.000.000,00
2.02 . 4.01.29 0,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Kota Baru 0,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00
2.02 . 4.01.29 . 01 0,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00
15.000.000,00
2.02 . 4.01.29 . 01 . 18 0,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.29 . 01 . 18 . 01 0,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 100,00
46.336.000,00 Kecamatan Karawang Timur 0,00 0,00
46.336.000,00
2.02 . 4.01.30 0,00
35.475.000,00 0,00
35.475.000,00 (10.861.000,00) 76,56 Kecamatan Karawang Timur 0,00
46.336.000,00 0,00
46.336.000,00
2.02 . 4.01.30 . 01 0,00
35.475.000,00 0,00
35.475.000,00 (10.861.000,00) 76,56
46.336.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00
46.336.000,00
2.02 . 4.01.30 . 01 . 18 0,00
35.475.000,00 0,00
35.475.000,00 (10.861.000,00) 76,56
46.336.000,00 0,00
46.336.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.30 . 01 . 18 . 01 0,00
35.475.000,00 0,00
35.475.000,00 (10.861.000,00) 76,56 Kelurahan Karawang Wetan 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02 . 4.01.30 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 117
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 0,00
2.02 . 4.01.30 . 02 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.30 . 02 . 18 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Adiarsa Timur 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02 . 4.01.30 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 0,00
2.02 . 4.01.30 . 03 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.30 . 03 . 18 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Palumbonsari 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02 . 4.01.30 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 0,00
2.02 . 4.01.30 . 04 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.30 . 04 . 18 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Plawad 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02 . 4.01.30 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 0,00
2.02 . 4.01.30 . 05 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.30 . 05 . 18 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Kecamatan Telukjambe Barat 0,00 0,00
12.000.000,00
2.02 . 4.01.31 0,00
12.000.000,00 0,00
12.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Telukjambe Barat 0,00
12.000.000,00 0,00
12.000.000,00
2.02 . 4.01.31 . 01 0,00
12.000.000,00 0,00
12.000.000,00 0,00 100,00
12.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00
12.000.000,00
2.02 . 4.01.31 . 01 . 18 0,00
12.000.000,00 0,00
12.000.000,00 0,00 100,00
12.000.000,00 0,00
12.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.31 . 01 . 18 . 01 0,00
12.000.000,00 0,00
12.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 118
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
12.000.000,00 Kecamatan Tegalwaru 0,00 0,00
12.000.000,00
2.02 . 4.01.32 0,00
12.000.000,00 0,00
12.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Tegalwaru 0,00
12.000.000,00 0,00
12.000.000,00
2.02 . 4.01.32 . 01 0,00
12.000.000,00 0,00
12.000.000,00 0,00 100,00
12.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00
12.000.000,00
2.02 . 4.01.32 . 01 . 18 0,00
12.000.000,00 0,00
12.000.000,00 0,00 100,00
12.000.000,00 0,00
12.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.32 . 01 . 18 . 01 0,00
12.000.000,00 0,00
12.000.000,00 0,00 100,00
24.281.500,00 Kecamatan Purwasari 0,00 0,00
24.281.500,00
2.02 . 4.01.33 0,00
24.163.000,00 0,00
24.163.000,00 (118.500,00) 99,51 Kecamatan Purwasari 0,00
24.281.500,00 0,00
24.281.500,00
2.02 . 4.01.33 . 01 0,00
24.163.000,00 0,00
24.163.000,00 (118.500,00) 99,51
24.281.500,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00
24.281.500,00
2.02 . 4.01.33 . 01 . 18 0,00
24.163.000,00 0,00
24.163.000,00 (118.500,00) 99,51
24.281.500,00 0,00
24.281.500,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.33 . 01 . 18 . 01 0,00
24.163.000,00 0,00
24.163.000,00 (118.500,00) 99,51
15.000.000,00 Kecamatan Cilebar 0,00 0,00
15.000.000,00
2.02 . 4.01.34 0,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Cilebar 0,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00
2.02 . 4.01.34 . 01 0,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00
15.000.000,00
2.02 . 4.01.34 . 01 . 18 0,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2.02 . 4.01.34 . 01 . 18 . 01 0,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 100,00
1.513.981.650,00 Pangan 0,00 0,00
1.513.981.650,00
2.03 0,00
1.466.495.734,00 0,00
1.466.495.734,00 (47.485.916,00) 96,86
1.513.981.650,00 Dinas Pangan 0,00 0,00
1.513.981.650,00
2.03 . 2.03.01 0,00
1.466.495.734,00 0,00
1.466.495.734,00 (47.485.916,00) 96,86 Dinas Pangan 0,00
1.513.981.650,00 0,00
1.513.981.650,00
2.03 . 2.03.01 . 01 0,00
1.466.495.734,00 0,00
1.466.495.734,00 (47.485.916,00) 96,86
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 119
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
273.824.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
273.824.800,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 0,00
272.722.529,00 0,00
272.722.529,00 (1.102.271,00) 99,60
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 01 0,00
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00 100,00
43.659.000,00 0,00
43.659.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 02 0,00
42.836.729,00 0,00
42.836.729,00 (822.271,00) 98,12
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 03 0,00
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00 100,00
5.005.500,00 0,00
5.005.500,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 07 0,00
5.005.500,00 0,00
5.005.500,00 0,00 100,00
21.259.100,00 0,00
21.259.100,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 08 0,00
21.259.100,00 0,00
21.259.100,00 0,00 100,00
21.496.000,00 0,00
21.496.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 10 0,00
21.496.000,00 0,00
21.496.000,00 0,00 100,00
5.465.600,00 0,00
5.465.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 11 0,00
5.465.600,00 0,00
5.465.600,00 0,00 100,00
3.034.600,00 0,00
3.034.600,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 12 0,00
3.034.600,00 0,00
3.034.600,00 0,00 100,00
3.400.000,00 0,00
3.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 15 0,00
3.400.000,00 0,00
3.400.000,00 0,00 100,00
21.675.000,00 0,00
21.675.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 17 0,00
21.675.000,00 0,00
21.675.000,00 0,00 100,00
36.150.000,00 0,00
36.150.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 18 0,00
36.150.000,00 0,00
36.150.000,00 0,00 100,00
79.680.000,00 0,00
79.680.000,00 0,00 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 21 0,00
79.400.000,00 0,00
79.400.000,00 (280.000,00) 99,65
151.948.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00
151.948.200,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 0,00
150.052.305,00 0,00
150.052.305,00 (1.895.895,00) 98,75
16.741.400,00 0,00
16.741.400,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 22 0,00
16.741.400,00 0,00
16.741.400,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 120
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
135.206.800,00 0,00
135.206.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 24 0,00
133.310.905,00 0,00
133.310.905,00 (1.895.895,00) 98,60
10.005.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
10.005.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 0,00
10.005.000,00 0,00
10.005.000,00 0,00 100,00
5.005.000,00 0,00
5.005.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 01 0,00
5.005.000,00 0,00
5.005.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 02 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 100,00
1.078.203.650,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 0,00 0,00
1.078.203.650,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 0,00
1.033.715.900,00 0,00
1.033.715.900,00 (44.487.750,00) 95,87
128.662.800,00 0,00
128.662.800,00 0,00 Pengembangan desa mandiri pangan
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 14 0,00
128.662.800,00 0,00
128.662.800,00 0,00 100,00
91.630.000,00 0,00
91.630.000,00 0,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 22 0,00
88.550.000,00 0,00
88.550.000,00 (3.080.000,00) 96,64
55.050.000,00 0,00
55.050.000,00 0,00 Penyusunan Neraca Bahan Makanan
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 32 0,00
55.050.000,00 0,00
55.050.000,00 0,00 100,00
134.638.750,00 0,00
134.638.750,00 0,00 Pendataan Dan Monitoring Ketersediaan Dan Keragaman Pangan
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 36 0,00
134.288.750,00 0,00
134.288.750,00 (350.000,00) 99,74
40.186.250,00 0,00
40.186.250,00 0,00 Identifikasi, Verifikasi, Dan Pelaporan Lokasi Penyaluran Penanganan Kerawanan Pangan
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 41 0,00
40.166.250,00 0,00
40.166.250,00 (20.000,00) 99,95 0,00 0,00 0,00 0,00 Pawai Carnaval Dan Pameran Hari Besar Nasional/Daerah
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255.019.600,00 0,00
255.019.600,00 0,00 Pemantauan Dan Analisis Akses Pangan
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 51 0,00
254.179.600,00 0,00
254.179.600,00 (840.000,00) 99,67
153.564.250,00 0,00
153.564.250,00 0,00 Pengadaan Cadangan Pangan Kabupaten
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 56 0,00
124.486.500,00 0,00
124.486.500,00 (29.077.750,00) 81,06
41.401.000,00 0,00
41.401.000,00 0,00 Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 60 0,00
41.401.000,00 0,00
41.401.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 121
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
92.295.000,00 0,00
92.295.000,00 0,00 Peringatan Hari Pangan
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 62 0,00
81.175.000,00 0,00
81.175.000,00 (11.120.000,00) 87,95
85.756.000,00 0,00
85.756.000,00 0,00 Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Kawasan Rumah Pangan Lestari
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 64 0,00
85.756.000,00 0,00
85.756.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sinergitas Program Ketahanan Pangan
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.829.153.200,00 Lingkungan Hidup
4.520.346.667,00
3.000.000,00
27.305.806.533,00
2.05
3.000.000,00
26.795.494.380,00
4.488.537.000,00
31.287.031.380,00 (542.121.820,00) 98,30
31.736.883.700,00 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
4.520.346.667,00
3.000.000,00
27.213.537.033,00
2.05 . 2.05.01
3.000.000,00
26.708.784.880,00
4.488.537.000,00
31.200.321.880,00 (536.561.820,00) 98,31 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
3.000.000,00
31.736.883.700,00
4.520.346.667,00
27.213.537.033,00
2.05 . 2.05.01 . 01
3.000.000,00
26.708.784.880,00
4.488.537.000,00
31.200.321.880,00 (536.561.820,00) 98,31
945.250.350,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
945.250.350,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 0,00
939.239.720,00 0,00
939.239.720,00 (6.010.630,00) 99,36
5.950.150,00 0,00
5.950.150,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 01 0,00
5.950.000,00 0,00
5.950.000,00 (150,00) 100,00
204.214.900,00 0,00
204.214.900,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 02 0,00
202.855.896,00 0,00
202.855.896,00 (1.359.004,00) 99,33
48.684.000,00 0,00
48.684.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 03 0,00
48.684.000,00 0,00
48.684.000,00 0,00 100,00
160.361.800,00 0,00
160.361.800,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 06 0,00
160.213.000,00 0,00
160.213.000,00 (148.800,00) 99,91
69.637.000,00 0,00
69.637.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 10 0,00
69.629.200,00 0,00
69.629.200,00 (7.800,00) 99,99
47.450.400,00 0,00
47.450.400,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 11 0,00
47.415.000,00 0,00
47.415.000,00 (35.400,00) 99,93
9.679.600,00 0,00
9.679.600,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 12 0,00
9.679.600,00 0,00
9.679.600,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 122
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
32.166.300,00 0,00
32.166.300,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 14 0,00
32.166.300,00 0,00
32.166.300,00 0,00 100,00
55.000.000,00 0,00
55.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 15 0,00
55.000.000,00 0,00
55.000.000,00 0,00 100,00
52.176.200,00 0,00
52.176.200,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 17 0,00
52.176.200,00 0,00
52.176.200,00 0,00 100,00
19.770.000,00 0,00
19.770.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 18 0,00
19.610.000,00 0,00
19.610.000,00 (160.000,00) 99,19
3.800.000,00 0,00
3.800.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 20 0,00
3.800.000,00 0,00
3.800.000,00 0,00 100,00
186.360.000,00 0,00
186.360.000,00 0,00 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 21 0,00
186.360.000,00 0,00
186.360.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 Santunan kecelakaan kerja untuk Non PNS
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 22 0,00
45.700.524,00 0,00
45.700.524,00 (4.299.476,00) 91,40
260.124.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
130.524.300,00 0,00
129.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 0,00
129.313.000,00
128.590.000,00
257.903.000,00 (2.221.300,00) 99,15
70.513.300,00
70.513.300,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00
69.380.000,00
69.380.000,00 (1.133.300,00) 98,39
60.011.000,00
60.011.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00
59.210.000,00
59.210.000,00 (801.000,00) 98,67
129.600.000,00 0,00
129.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 22 0,00
129.313.000,00 0,00
129.313.000,00 (287.000,00) 99,78
259.907.500,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00
259.907.500,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 0,00
257.400.000,00 0,00
257.400.000,00 (2.507.500,00) 99,04
259.907.500,00 0,00
259.907.500,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 . 03 0,00
257.400.000,00 0,00
257.400.000,00 (2.507.500,00) 99,04 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal
2.05 . 2.05.01 . 01 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 123
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
129.895.050,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00
129.895.050,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 0,00
129.895.050,00 0,00
129.895.050,00 0,00 100,00
54.883.500,00 0,00
54.883.500,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 01 0,00
54.883.500,00 0,00
54.883.500,00 0,00 100,00
53.520.000,00 0,00
53.520.000,00 0,00 Inventarisasi dan pengelolaan barang
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 05 0,00
53.520.000,00 0,00
53.520.000,00 0,00 100,00
21.491.550,00 0,00
21.491.550,00 0,00 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 08 0,00
21.491.550,00 0,00
21.491.550,00 0,00 100,00
243.645.000,00 Program Pemberdayaan dan Kemitraan Lingkungan 0,00 0,00
243.645.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 14 0,00
237.250.000,00 0,00
237.250.000,00 (6.395.000,00) 97,38
243.645.000,00 0,00
243.645.000,00 0,00 Peningkatan peran serta masyarakat sebagai kader lingkungan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 14 . 01 0,00
237.250.000,00 0,00
237.250.000,00 (6.395.000,00) 97,38
26.195.266.050,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
4.166.073.367,00
3.000.000,00
22.026.192.683,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15
3.000.000,00
21.707.277.410,00
4.137.736.900,00
25.848.014.310,00 (347.251.740,00) 98,67
1.950.545.267,00
705.211.267,00
1.245.334.000,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 02 0,00
1.235.680.000,00
690.038.000,00
1.925.718.000,00 (24.827.267,00) 98,73
91.182.750,00 0,00
91.182.750,00 0,00 Pembuatan roda dorong sampah
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 14 0,00
88.704.000,00 0,00
88.704.000,00 (2.478.750,00) 97,28
148.523.000,00 0,00
148.523.000,00 0,00 Pengadaan tempat sampah HDPE
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 15 0,00
145.530.000,00 0,00
145.530.000,00 (2.993.000,00) 97,98
197.203.200,00
196.363.200,00
840.000,00 0,00 Pengadaan container sampah
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 16 0,00 0,00
195.360.000,00
195.360.000,00 (1.843.200,00) 99,07
279.325.000,00 0,00
279.325.000,00 0,00 Penataan TPAS Jalupang (lanjutan)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 19 0,00
277.953.000,00 0,00
277.953.000,00 (1.372.000,00) 99,51
196.130.000,00 0,00
196.130.000,00 0,00 Pengembangan sistem bank sampah di pemukiman
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 20 0,00
194.656.000,00 0,00
194.656.000,00 (1.474.000,00) 99,25
6.615.440.000,00
180.000.000,00
6.435.440.000,00 0,00 Penyediaan jasa pelayanan kebersihan UPTD Wilayah I Karawang
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 23 0,00
6.382.001.400,00
169.180.000,00
6.551.181.400,00 (64.258.600,00) 99,03
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 124
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
1.279.895.500,00 0,00
1.279.895.500,00 0,00 Penyediaan jasa pelayanan kebersihan UPTD Wilayah II Rengasdengklok
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 24 0,00
1.278.766.500,00 0,00
1.278.766.500,00 (1.129.000,00) 99,91
1.466.091.000,00 0,00
1.466.091.000,00 0,00 Penyediaan jasa pelayanan kebersihan UPTD Wilayah III Cikampek
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 25 0,00
1.465.540.000,00 0,00
1.465.540.000,00 (551.000,00) 99,96
323.915.000,00 0,00
323.915.000,00 0,00 Penyediaan jasa pelayanan kebersihan UPTD Wilayah IV Telagasari
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 26 0,00
317.722.000,00 0,00
317.722.000,00 (6.193.000,00) 98,09
3.831.005.800,00
8.349.900,00
3.822.655.900,00 0,00 Pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan di UPTD Wilayah I Karawang
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 27 0,00
3.793.156.260,00
8.349.900,00
3.801.506.160,00 (29.499.640,00) 99,23
835.381.550,00 0,00
835.381.550,00 0,00 Pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan di UPTD Wilayah II Rengasdengklok
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 28 0,00
817.581.150,00 0,00
817.581.150,00 (17.800.400,00) 97,87
790.246.900,00 0,00
790.246.900,00 0,00 Pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan di UPTD Wilayah III Cikampek
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 29 0,00
789.266.600,00 0,00
789.266.600,00 (980.300,00) 99,88
304.422.400,00 0,00
304.422.400,00 0,00 Pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan di UPTD Wilayah IV Telagasari
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 30 0,00
292.832.100,00 0,00
292.832.100,00 (11.590.300,00) 96,19
1.975.753.150,00 0,00
1.975.753.150,00 0,00 Pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan di TPA Jalupang
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 31 0,00
1.902.339.000,00 0,00
1.902.339.000,00 (73.414.150,00) 96,28
418.556.400,00
145.000.000,00
273.556.400,00 0,00 Pemeliharaan dan Operasional IPLT
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 42 0,00
249.946.400,00
143.660.000,00
393.606.400,00 (24.950.000,00) 94,04
2.890.317.700,00
2.298.989.000,00
591.328.700,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Alat Berat
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 44 0,00
583.066.000,00
2.298.989.000,00
2.882.055.000,00 (8.262.700,00) 99,71 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan dan pemantauan Pengelolaan Limbah Non B3 dari Industri
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
866.041.433,00
632.160.000,00
230.881.433,00
3.000.000,00 Pengadaan Lahan/Tanah
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 46
3.000.000,00
229.377.000,00
632.160.000,00
864.537.000,00 (1.504.433,00) 99,83
1.735.290.000,00 0,00
1.735.290.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kebersihan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 47 0,00
1.663.160.000,00 0,00
1.663.160.000,00 (72.130.000,00) 95,84
2.558.262.400,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
223.749.000,00 0,00
2.334.513.400,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 0,00
2.217.451.700,00
222.210.100,00
2.439.661.800,00 (118.600.600,00) 95,36
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 125
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
545.066.400,00
197.621.400,00
347.445.000,00 0,00 Pengadaan peralatan penunjang laboratoruim
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 18 0,00
335.675.700,00
196.570.000,00
532.245.700,00 (12.820.700,00) 97,65
46.391.500,00 0,00
46.391.500,00 0,00 Pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 19 0,00
36.968.000,00 0,00
36.968.000,00 (9.423.500,00) 79,69
54.421.500,00 0,00
54.421.500,00 0,00 Penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 21 0,00
52.911.000,00 0,00
52.911.000,00 (1.510.500,00) 97,22
66.270.000,00 0,00
66.270.000,00 0,00 Evaluasi sanksi administrasi dan pembinaan pelaku usaha
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 22 0,00
59.749.000,00 0,00
59.749.000,00 (6.521.000,00) 90,16
37.075.000,00 0,00
37.075.000,00 0,00 Supervisi pengelolaan lingkungan hidup
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 23 0,00
34.330.000,00 0,00
34.330.000,00 (2.745.000,00) 92,60
303.418.500,00
14.987.500,00
288.431.000,00 0,00 Patroli Sungai Citarum
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 24 0,00
286.218.000,00
14.500.000,00
300.718.000,00 (2.700.500,00) 99,11 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan kegiatan Adipura
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264.230.000,00 0,00
264.230.000,00 0,00 Pengujian kualitas air sungai
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 27 0,00
260.133.000,00 0,00
260.133.000,00 (4.097.000,00) 98,45
331.927.500,00 0,00
331.927.500,00 0,00 Peningkatan mutu laboratorium
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 28 0,00
305.536.900,00 0,00
305.536.900,00 (26.390.600,00) 92,05
60.270.200,00
11.140.100,00
49.130.100,00 0,00 Evaluasi dan pemantauan pengelolaan B3 dan limbah B3
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 29 0,00
49.130.100,00
11.140.100,00
60.270.200,00 0,00 100,00
41.280.000,00 0,00
41.280.000,00 0,00 Implementasi penerapan dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 30 0,00
41.280.000,00 0,00
41.280.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penerapan sistem tanggap darurat limbah B3
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613.708.400,00 0,00
613.708.400,00 0,00 Peningkatan pelayanan laboratorium lingkungan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 32 0,00
562.925.000,00 0,00
562.925.000,00 (50.783.400,00) 91,73
35.560.000,00 0,00
35.560.000,00 0,00 Updating dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang Lingkungan Hidup
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 45 0,00
35.560.000,00 0,00
35.560.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 126
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
158.643.400,00 0,00
158.643.400,00 0,00 Pengembangan Sekolah Adiwiyata
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 46 0,00
157.035.000,00 0,00
157.035.000,00 (1.608.400,00) 98,99
64.120.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00
64.120.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 0,00
64.120.000,00 0,00
64.120.000,00 0,00 100,00
64.120.000,00 0,00
64.120.000,00 0,00 Program kampung iklim
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 17 0,00
64.120.000,00 0,00
64.120.000,00 0,00 100,00
479.413.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00
479.413.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 0,00
431.808.000,00 0,00
431.808.000,00 (47.605.000,00) 90,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan hari lingkungan hidup
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.900.000,00 0,00
26.900.000,00 0,00 Pemeliharaan dan Pembaharuan Data Website Lingkungan Hidup Daerah
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 07 0,00
26.900.000,00 0,00
26.900.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
452.513.000,00 0,00
452.513.000,00 0,00 Kajian Penyusunan KLHS Revisi RTRW
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 16 0,00
404.908.000,00 0,00
404.908.000,00 (47.605.000,00) 89,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Informasi lingkungan hidup
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
276.048.400,00 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 0,00 0,00
276.048.400,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 0,00
273.569.000,00 0,00
273.569.000,00 (2.479.400,00) 99,10
69.250.000,00 0,00
69.250.000,00 0,00 Monitoring dan evaluasi sumber pencemar air
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 07 0,00
67.150.000,00 0,00
67.150.000,00 (2.100.000,00) 96,97
183.698.400,00 0,00
183.698.400,00 0,00 Monitoring dan evaluasi kualitas udara ambient
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 08 0,00
183.319.000,00 0,00
183.319.000,00 (379.400,00) 99,79
23.100.000,00 0,00
23.100.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaku usaha penghasil emisi sumber tak bergerak
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 09 0,00
23.100.000,00 0,00
23.100.000,00 0,00 100,00
48.171.000,00 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 0,00 0,00
48.171.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 0,00
47.779.000,00 0,00
47.779.000,00 (392.000,00) 99,19
48.171.000,00 0,00
48.171.000,00 0,00 Pengelolaan Lahan Kritis di Area Pesisir
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 05 0,00
47.779.000,00 0,00
47.779.000,00 (392.000,00) 99,19
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 127
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
276.780.650,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 0,00 0,00
276.780.650,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 0,00
273.682.000,00 0,00
273.682.000,00 (3.098.650,00) 98,88 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan pohon
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
276.780.650,00 0,00
276.780.650,00 0,00 Sarana prasarana Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 12 0,00
273.682.000,00 0,00
273.682.000,00 (3.098.650,00) 98,88
92.269.500,00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0,00 0,00
92.269.500,00
2.05 . 4.01.03 0,00
86.709.500,00 0,00
86.709.500,00 (5.560.000,00) 93,97 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0,00
92.269.500,00 0,00
92.269.500,00
2.05 . 4.01.03 . 01 0,00
86.709.500,00 0,00
86.709.500,00 (5.560.000,00) 93,97
32.663.500,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00
32.663.500,00
2.05 . 4.01.03 . 01 . 16 0,00
31.463.500,00 0,00
31.463.500,00 (1.200.000,00) 96,33
32.663.500,00 0,00
32.663.500,00 0,00 Kegiatan eco pontren di DAS Citarum (gerakan Citarum Bestari)
2.05 . 4.01.03 . 01 . 16 . 69 0,00
31.463.500,00 0,00
31.463.500,00 (1.200.000,00) 96,33 0,00 0,00 0,00 0,00 Penerapan eco office tingkat OPD
2.05 . 4.01.03 . 01 . 16 . 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59.606.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00
59.606.000,00
2.05 . 4.01.03 . 01 . 17 0,00
55.246.000,00 0,00
55.246.000,00 (4.360.000,00) 92,69
59.606.000,00 0,00
59.606.000,00 0,00 Sinergritas pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup
2.05 . 4.01.03 . 01 . 17 . 19 0,00
55.246.000,00 0,00
55.246.000,00 (4.360.000,00) 92,69
14.408.532.450,00 Administrasi Kependudukan dan Capil
1.056.369.200,00
77.998.000,00
13.274.165.250,00
2.06
77.623.000,00
9.806.812.476,00
994.586.000,00
10.879.021.476,00 (3.529.510.974,00) 75,50
14.386.212.450,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.056.369.200,00
77.998.000,00
13.251.845.250,00
2.06 . 2.06.01
77.623.000,00
9.784.492.476,00
994.586.000,00
10.856.701.476,00 (3.529.510.974,00) 75,47 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
77.998.000,00
14.386.212.450,00
1.056.369.200,00
13.251.845.250,00
2.06 . 2.06.01 . 01
77.623.000,00
9.784.492.476,00
994.586.000,00
10.856.701.476,00 (3.529.510.974,00) 75,47
3.335.268.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.033.924.200,00 0,00
2.301.344.200,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 0,00
2.233.704.059,00
973.141.000,00
3.206.845.059,00 (128.423.341,00) 96,15
586.003.000,00 0,00
586.003.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 01 0,00
586.003.000,00 0,00
586.003.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 128
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
531.006.000,00 0,00
531.006.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 02 0,00
469.802.564,00 0,00
469.802.564,00 (61.203.436,00) 88,47
106.002.300,00 0,00
106.002.300,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 09 0,00
105.205.300,00 0,00
105.205.300,00 (797.000,00) 99,25
317.585.000,00 0,00
317.585.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 10 0,00
317.234.000,00 0,00
317.234.000,00 (351.000,00) 99,89
239.873.100,00 0,00
239.873.100,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 11 0,00
234.819.100,00 0,00
234.819.100,00 (5.054.000,00) 97,89
32.742.500,00 0,00
32.742.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 12 0,00
32.622.295,00 0,00
32.622.295,00 (120.205,00) 99,63
1.038.924.200,00
1.033.924.200,00
5.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 13 0,00
5.000.000,00
973.141.000,00
978.141.000,00 (60.783.200,00) 94,15
193.419.300,00 0,00
193.419.300,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 14 0,00
193.419.300,00 0,00
193.419.300,00 0,00 100,00
60.400.000,00 0,00
60.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 15 0,00
60.400.000,00 0,00
60.400.000,00 0,00 100,00
60.225.000,00 0,00
60.225.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 17 0,00
60.225.000,00 0,00
60.225.000,00 0,00 100,00
169.088.000,00 0,00
169.088.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 18 0,00
168.973.500,00 0,00
168.973.500,00 (114.500,00) 99,93 0,00 0,00 0,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
632.735.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00
632.735.500,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 0,00
569.550.200,00 0,00
569.550.200,00 (63.185.300,00) 90,01
282.943.000,00 0,00
282.943.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 22 0,00
279.931.000,00 0,00
279.931.000,00 (3.012.000,00) 98,94
349.792.500,00 0,00
349.792.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 24 0,00
289.619.200,00 0,00
289.619.200,00 (60.173.300,00) 82,80
15.913.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00
15.913.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 0,00
15.913.000,00 0,00
15.913.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 129
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
15.913.000,00 0,00
15.913.000,00 0,00 Peningkatan Manajemen Kepegawaian
2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 . 04 0,00
15.913.000,00 0,00
15.913.000,00 0,00 100,00
348.690.800,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
348.690.800,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 0,00
348.690.800,00 0,00
348.690.800,00 0,00 100,00
60.000.000,00 0,00
60.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 01 0,00
60.000.000,00 0,00
60.000.000,00 0,00 100,00
126.920.800,00 0,00
126.920.800,00 0,00 Penyusunan Laporan Keuangan Daerah MelaluiSistem Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 10 0,00
126.920.800,00 0,00
126.920.800,00 0,00 100,00
82.840.000,00 0,00
82.840.000,00 0,00 Inventarisasi dan Pengelolaan Barang
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 11 0,00
82.840.000,00 0,00
82.840.000,00 0,00 100,00
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk OPD
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 30 0,00
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00 100,00
48.930.000,00 0,00
48.930.000,00 0,00 Pemeliharaan Data Homepage Disdukcatpil
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 100 0,00
48.930.000,00 0,00
48.930.000,00 0,00 100,00
9.121.840.750,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan
22.445.000,00
77.998.000,00
9.021.397.750,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15
77.623.000,00
5.684.870.417,00
21.445.000,00
5.783.938.417,00 (3.337.902.333,00) 63,41
1.282.872.000,00
22.445.000,00
1.260.427.000,00 0,00 Pengembangan data base kependudukan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 08 0,00
1.194.237.000,00
21.445.000,00
1.215.682.000,00 (67.190.000,00) 94,76
561.874.850,00 0,00
483.876.850,00
77.998.000,00 Pengolaan KTP-el, KK dan Data SKTT
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 17
77.623.000,00
483.026.450,00 0,00
560.649.450,00 (1.225.400,00) 99,78
165.681.000,00 0,00
165.681.000,00 0,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 19 0,00
165.471.627,00 0,00
165.471.627,00 (209.373,00) 99,87
54.104.000,00 0,00
54.104.000,00 0,00 Sosialisasi Administrasi Kependudukan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 27 0,00
54.104.000,00 0,00
54.104.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengisian Formulir Administrasi Kependudukan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Administrasi Kependudukan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 130
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
24.999.900,00 0,00
24.999.900,00 0,00 Penertiban Dokumen Admiinistrasi Kependudukan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 30 0,00
24.999.900,00 0,00
24.999.900,00 0,00 100,00
78.500.000,00 0,00
78.500.000,00 0,00 Arsip Digital Register Akta-Akta Catatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 31 0,00
78.500.000,00 0,00
78.500.000,00 0,00 100,00
6.953.809.000,00 0,00
6.953.809.000,00 0,00 Penunjang Pelayanan Admnistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 33 0,00
3.684.531.440,00 0,00
3.684.531.440,00 (3.269.277.560,00) 52,99
931.764.000,00 Program Catatan Sipil 0,00 0,00
931.764.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 0,00
931.764.000,00 0,00
931.764.000,00 0,00 100,00
300.707.000,00 0,00
300.707.000,00 0,00 Pelayanan Akta Kelahiran Di Tempat
2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 01 0,00
300.707.000,00 0,00
300.707.000,00 0,00 100,00
215.017.000,00 0,00
215.017.000,00 0,00 Pengetikan dan Penjiidan Register Akta Catatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 03 0,00
215.017.000,00 0,00
215.017.000,00 0,00 100,00
217.913.000,00 0,00
217.913.000,00 0,00 SMS Gateway dan Pemutakhiran Database Akta Catatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 04 0,00
217.913.000,00 0,00
217.913.000,00 0,00 100,00
198.127.000,00 0,00
198.127.000,00 0,00 Optimalisasi Implementasi SIAK pada Penerbitan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 06 0,00
198.127.000,00 0,00
198.127.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Kecamatan Klari 0,00 0,00
5.000.000,00
2.06 . 4.01.09 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Klari 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00
2.06 . 4.01.09 . 01 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00
5.000.000,00
2.06 . 4.01.09 . 01 . 15 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
2.06 . 4.01.09 . 01 . 15 . 07 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 100,00
7.320.000,00 Kecamatan Majalaya 0,00 0,00
7.320.000,00
2.06 . 4.01.25 0,00
7.320.000,00 0,00
7.320.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Majalaya 0,00
7.320.000,00 0,00
7.320.000,00
2.06 . 4.01.25 . 01 0,00
7.320.000,00 0,00
7.320.000,00 0,00 100,00
7.320.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00
7.320.000,00
2.06 . 4.01.25 . 01 . 15 0,00
7.320.000,00 0,00
7.320.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 131
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
7.320.000,00 0,00
7.320.000,00 0,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
2.06 . 4.01.25 . 01 . 15 . 05 0,00
7.320.000,00 0,00
7.320.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Kecamatan Banyusari 0,00 0,00
10.000.000,00
2.06 . 4.01.28 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Banyusari 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00
2.06 . 4.01.28 . 01 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00
10.000.000,00
2.06 . 4.01.28 . 01 . 15 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 Pengelolaan Database Kependudukan
2.06 . 4.01.28 . 01 . 15 . 18 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
23.409.401.570,10 Pemberdayaan Masyarakat Desa
24.260.000,00
600.000,00
23.384.541.570,10
2.07
600.000,00
21.353.585.035,00
24.260.000,00
21.378.445.035,00 (2.030.956.535,10) 91,32
8.505.043.089,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 0,00
8.505.043.089,00
2.07 . 2.07.01 0,00
6.482.484.600,00 0,00
6.482.484.600,00 (2.022.558.489,00) 76,22 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00
8.505.043.089,00 0,00
8.505.043.089,00
2.07 . 2.07.01 . 01 0,00
6.482.484.600,00 0,00
6.482.484.600,00 (2.022.558.489,00) 76,22
1.558.160.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
1.558.160.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 0,00
1.554.117.900,00 0,00
1.554.117.900,00 (4.042.100,00) 99,74
6.500.000,00 0,00
6.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 01 0,00
6.500.000,00 0,00
6.500.000,00 0,00 100,00
197.500.000,00 0,00
197.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 02 0,00
195.520.900,00 0,00
195.520.900,00 (1.979.100,00) 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
238.000.000,00 0,00
238.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 10 0,00
238.000.000,00 0,00
238.000.000,00 0,00 100,00
145.000.000,00 0,00
145.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 11 0,00
144.994.000,00 0,00
144.994.000,00 (6.000,00) 100,00
70.000.000,00 0,00
70.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 12 0,00
70.000.000,00 0,00
70.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 132
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
70.000.000,00 0,00
70.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 14 0,00
70.000.000,00 0,00
70.000.000,00 0,00 100,00
45.600.000,00 0,00
45.600.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 15 0,00
45.600.000,00 0,00
45.600.000,00 0,00 100,00
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 17 0,00
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00 100,00
74.000.000,00 0,00
74.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 18 0,00
73.844.000,00 0,00
73.844.000,00 (156.000,00) 99,79
59.960.000,00 0,00
59.960.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 20 0,00
59.960.000,00 0,00
59.960.000,00 0,00 100,00
351.600.000,00 0,00
351.600.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 21 0,00
351.600.000,00 0,00
351.600.000,00 0,00 100,00
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Perkantoran
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 32 0,00
198.099.000,00 0,00
198.099.000,00 (1.901.000,00) 99,05
517.288.407,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00
517.288.407,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 0,00
515.129.100,00 0,00
515.129.100,00 (2.159.307,00) 99,58
160.000.000,00 0,00
160.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 22 0,00
159.971.100,00 0,00
159.971.100,00 (28.900,00) 99,98
296.088.407,00 0,00
296.088.407,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 24 0,00
293.958.000,00 0,00
293.958.000,00 (2.130.407,00) 99,28
61.200.000,00 0,00
61.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 26 0,00
61.200.000,00 0,00
61.200.000,00 0,00 100,00
25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00
25.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 05 0,00
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 Pengembangan Sumber Daya Aparatur
2.07 . 2.07.01 . 01 . 05 . 07 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 Peningkatan manajemen Kepegawaian
2.07 . 2.07.01 . 01 . 05 . 15 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 133
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
53.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
53.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 0,00
30.080.000,00 0,00
30.080.000,00 (22.920.000,00) 56,75
53.000.000,00 0,00
53.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 01 0,00
30.080.000,00 0,00
30.080.000,00 (22.920.000,00) 56,75
890.886.400,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00
890.886.400,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 0,00
769.836.400,00 0,00
769.836.400,00 (121.050.000,00) 86,41
684.899.200,00 0,00
684.899.200,00 0,00 Kegiatan TP PKK dan Dharma Wanita
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 05 0,00
563.849.200,00 0,00
563.849.200,00 (121.050.000,00) 82,33
60.987.200,00 0,00
60.987.200,00 0,00 Pembinaan Pola Keswadayaan dan Bulan Bhakti Gotong Royong
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 16 0,00
60.987.200,00 0,00
60.987.200,00 0,00 100,00
145.000.000,00 0,00
145.000.000,00 0,00 Promosi Pemberdayaan Masyarakat Berupa Media Cetak
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 22 0,00
145.000.000,00 0,00
145.000.000,00 0,00 100,00
59.234.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 0,00
59.234.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 0,00
59.134.000,00 0,00
59.134.000,00 (100.000,00) 99,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengelola BUMDes se Kabupaten Karawang
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengelola BUMDes
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 55 0,00
49.900.000,00 0,00
49.900.000,00 (100.000,00) 99,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengelola Pasar Desa
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.234.000,00 0,00
9.234.000,00 0,00 Gelar Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Kabupaten
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 62 0,00
9.234.000,00 0,00
9.234.000,00 0,00 100,00
664.884.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00
664.884.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 0,00
660.734.000,00 0,00
660.734.000,00 (4.150.000,00) 99,38
67.375.000,00 0,00
67.375.000,00 0,00 Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 09 0,00
67.375.000,00 0,00
67.375.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 134
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
27.509.000,00 0,00
27.509.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Dasar Pedesaan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 19 0,00
27.509.000,00 0,00
27.509.000,00 0,00 100,00
340.000.000,00 0,00
340.000.000,00 0,00 Pendampingan Dana Desa yang bersumber dari APBN
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 20 0,00
336.700.000,00 0,00
336.700.000,00 (3.300.000,00) 99,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Bendahara Desa
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 24 0,00
99.310.000,00 0,00
99.310.000,00 (690.000,00) 99,31
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00 pendampingan SISKEUDES (SIstim Keuangan Desa)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 28 0,00
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Dana Bagi Hasil Pajak
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis PErencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 32 0,00
99.840.000,00 0,00
99.840.000,00 (160.000,00) 99,84
120.000.000,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 0,00
120.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 0,00
119.820.000,00 0,00
119.820.000,00 (180.000,00) 99,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Manajemen Pemerintahan Desa
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Kepala Desa Terpilih
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 Pendampingan Validasi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, RT dan RW
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 22 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pengisian Data Profil Desa/Kelurahan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Administrasi Desa
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00 Pendayagunaan dan Pemantapan Data Profil Desa/Kelurahan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 32 0,00
99.820.000,00 0,00
99.820.000,00 (180.000,00) 99,82
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 135
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
2.759.366.600,00 Program Pembangunan Desa/Kelurahan 0,00 0,00
2.759.366.600,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 0,00
2.698.633.200,00 0,00
2.698.633.200,00 (60.733.400,00) 97,80
1.000.000.000,00 0,00
1.000.000.000,00 0,00 Bhakti Siliwangi Pola BSMSS
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 03 0,00
1.000.000.000,00 0,00
1.000.000.000,00 0,00 100,00
90.000.000,00 0,00
90.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bhakti Siliwangi Pola BSMSS
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 04 0,00
57.266.600,00 0,00
57.266.600,00 (32.733.400,00) 63,63
1.500.000.000,00 0,00
1.500.000.000,00 0,00 Bhakti Siliwangi Pola TMMD
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 12 0,00
1.500.000.000,00 0,00
1.500.000.000,00 0,00 100,00
65.966.600,00 0,00
65.966.600,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bhakti Siliwangi Pola TMMD
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 13 0,00
65.966.600,00 0,00
65.966.600,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Penetapan RKP Musrenbang Desa
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 pembinaan dan Evaluasi/Penilaian Kinerja (Lomba Desa)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 29 0,00
22.000.000,00 0,00
22.000.000,00 (28.000.000,00) 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Penyusunan Rancangan Perdes APBDes
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pasca Program PNPM Mandiri Pedesaan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 39 0,00
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00 100,00
28.400.000,00 0,00
28.400.000,00 0,00 Penataan Kekayaan Desa
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 45 0,00
28.400.000,00 0,00
28.400.000,00 0,00 100,00
1.857.223.682,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 0,00
1.857.223.682,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 47 0,00
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 (1.807.223.682,00) 2,69
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 Monev dan Pembinaan Pokjanal Kecamatan dan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan se Kabupaten Karawang
2.07 . 2.07.01 . 01 . 47 . 06 0,00
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bintek Kapasitas Manajemen Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 47 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 136
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Penilaian Evaluasi Posyandu Se Kabupaten Karawang
2.07 . 2.07.01 . 01 . 47 . 53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.807.223.682,00 0,00
1.807.223.682,00 0,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) Untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa
2.07 . 2.07.01 . 01 . 47 . 56 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.807.223.682,00) 0,00
9.536.066.701,10 Kecamatan Karawang Barat
24.125.000,00 0,00
9.511.941.701,10
2.07 . 4.01.05 0,00
9.511.449.900,00
24.125.000,00
9.535.574.900,00 (491.801,10) 99,99 Kecamatan Karawang Barat 0,00
9.536.066.701,10
24.125.000,00
9.511.941.701,10
2.07 . 4.01.05 . 01 0,00
9.511.449.900,00
24.125.000,00
9.535.574.900,00 (491.801,10) 99,99
9.536.066.701,10 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
24.125.000,00 0,00
9.511.941.701,10
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 0,00
9.511.449.900,00
24.125.000,00
9.535.574.900,00 (491.801,10) 99,99
62.648.000,00 0,00
62.648.000,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 02 0,00
62.648.000,00 0,00
62.648.000,00 0,00 100,00
4.084.800.000,00 0,00
4.084.800.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 08 0,00
4.084.800.000,00 0,00
4.084.800.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Karawangkulon
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Tanjungpura
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Tanjungmekar
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Tunggakjati
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Karangpawitan
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Nagasari
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Mekarjati
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 137
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Adiarsa Barat
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
555.432.774,50 0,00
555.432.774,50 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karawangkulon
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 60 0,00
555.315.874,00 0,00
555.315.874,00 (116.900,50) 99,98
660.898.588,00 0,00
660.898.588,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjungpura
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 61 0,00
660.845.888,00 0,00
660.845.888,00 (52.700,00) 99,99
365.991.700,00 0,00
365.991.700,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjungmekar
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 62 0,00
365.991.700,00 0,00
365.991.700,00 0,00 100,00
555.019.928,60 0,00
555.019.928,60 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tunggakjati
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 63 0,00
555.019.928,00 0,00
555.019.928,00 (0,60) 100,00
599.788.000,00 0,00
599.788.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangpawitan
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 64 0,00
599.465.800,00 0,00
599.465.800,00 (322.200,00) 99,95
596.886.145,00 0,00
596.886.145,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nagasari
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 65 0,00
596.886.145,00 0,00
596.886.145,00 0,00 100,00
693.045.586,00 0,00
693.045.586,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mekarjati
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 66 0,00
693.045.586,00 0,00
693.045.586,00 0,00 100,00
441.715.779,00 0,00
441.715.779,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Adiarsa Barat
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 67 0,00
441.715.779,00 0,00
441.715.779,00 0,00 100,00
88.052.400,00 0,00
88.052.400,00 0,00 Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Karawangkulon
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 72 0,00
88.052.400,00 0,00
88.052.400,00 0,00 100,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Tanjungpura
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 73 0,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 100,00
335.534.550,00
24.125.000,00
311.409.550,00 0,00 Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Tanjungmekar
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 74 0,00
311.409.550,00
24.125.000,00
335.534.550,00 0,00 100,00
124.528.900,00 0,00
124.528.900,00 0,00 Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Tunggakjati
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 75 0,00
124.528.900,00 0,00
124.528.900,00 0,00 100,00
67.100.000,00 0,00
67.100.000,00 0,00 Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Karangpawitan
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 76 0,00
67.100.000,00 0,00
67.100.000,00 0,00 100,00
65.013.000,00 0,00
65.013.000,00 0,00 Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Nagasari
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 77 0,00
65.013.000,00 0,00
65.013.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 138
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
224.611.350,00 0,00
224.611.350,00 0,00 Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Adiarsa Barat
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 79 0,00
224.611.350,00 0,00
224.611.350,00 0,00 100,00 Kelurahan Karawang Kulon 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07 . 4.01.05 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00 0,00
2.07 . 4.01.05 . 02 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 4.01.05 . 02 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
2.07 . 4.01.05 . 02 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2.07 . 4.01.05 . 02 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
2.07 . 4.01.05 . 02 . 17 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Tanjungpura 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07 . 4.01.05 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00 0,00
2.07 . 4.01.05 . 03 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 4.01.05 . 03 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
2.07 . 4.01.05 . 03 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2.07 . 4.01.05 . 03 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
2.07 . 4.01.05 . 03 . 17 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Tanjung Mekar 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07 . 4.01.05 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 139
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00 0,00
2.07 . 4.01.05 . 04 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 4.01.05 . 04 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
2.07 . 4.01.05 . 04 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2.07 . 4.01.05 . 04 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
2.07 . 4.01.05 . 04 . 17 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Tunggakjati 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07 . 4.01.05 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00 0,00
2.07 . 4.01.05 . 05 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 4.01.05 . 05 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
2.07 . 4.01.05 . 05 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2.07 . 4.01.05 . 05 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
2.07 . 4.01.05 . 05 . 17 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Karangpawitan 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07 . 4.01.05 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00 0,00
2.07 . 4.01.05 . 06 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 4.01.05 . 06 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 140
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
2.07 . 4.01.05 . 06 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2.07 . 4.01.05 . 06 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
2.07 . 4.01.05 . 06 . 17 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Nagasari 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07 . 4.01.05 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00 0,00
2.07 . 4.01.05 . 07 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 4.01.05 . 07 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
2.07 . 4.01.05 . 07 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2.07 . 4.01.05 . 07 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
2.07 . 4.01.05 . 07 . 17 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Mekarjati 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07 . 4.01.05 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00 0,00
2.07 . 4.01.05 . 08 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 4.01.05 . 08 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
2.07 . 4.01.05 . 08 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2.07 . 4.01.05 . 08 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 141
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kelurahan Adiarsa Barat 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07 . 4.01.05 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00 0,00
2.07 . 4.01.05 . 09 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 4.01.05 . 09 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
2.07 . 4.01.05 . 09 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2.07 . 4.01.05 . 09 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
2.07 . 4.01.05 . 09 . 17 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.000.000,00 Kecamatan Pangkalan 0,00 0,00
8.000.000,00
2.07 . 4.01.06 0,00
8.000.000,00 0,00
8.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Pangkalan 0,00
8.000.000,00 0,00
8.000.000,00
2.07 . 4.01.06 . 01 0,00
8.000.000,00 0,00
8.000.000,00 0,00 100,00
8.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00
8.000.000,00
2.07 . 4.01.06 . 01 . 15 0,00
8.000.000,00 0,00
8.000.000,00 0,00 100,00
8.000.000,00 0,00
8.000.000,00 0,00 Musrenbang Kecamatan
2.07 . 4.01.06 . 01 . 15 . 06 0,00
8.000.000,00 0,00
8.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 0,00
10.000.000,00
2.07 . 4.01.07 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00
2.07 . 4.01.07 . 01 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00
10.000.000,00
2.07 . 4.01.07 . 01 . 15 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 Musrenbang Kecamatan
2.07 . 4.01.07 . 01 . 15 . 06 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 142
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
9.000.000,00 Kecamatan Ciampel 0,00 0,00
9.000.000,00
2.07 . 4.01.08 0,00
9.000.000,00 0,00
9.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Ciampel 0,00
9.000.000,00 0,00
9.000.000,00
2.07 . 4.01.08 . 01 0,00
9.000.000,00 0,00
9.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00
5.000.000,00
2.07 . 4.01.08 . 01 . 15 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan
2.07 . 4.01.08 . 01 . 15 . 04 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 100,00
4.000.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00
4.000.000,00
2.07 . 4.01.08 . 01 . 17 0,00
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00 100,00
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 4.01.08 . 01 . 17 . 02 0,00
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00 100,00
11.486.000,00 Kecamatan Klari 0,00 0,00
11.486.000,00
2.07 . 4.01.09 0,00
11.486.000,00 0,00
11.486.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Klari 0,00
11.486.000,00 0,00
11.486.000,00
2.07 . 4.01.09 . 01 0,00
11.486.000,00 0,00
11.486.000,00 0,00 100,00
11.486.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00
11.486.000,00
2.07 . 4.01.09 . 01 . 15 0,00
11.486.000,00 0,00
11.486.000,00 0,00 100,00
11.486.000,00 0,00
11.486.000,00 0,00 Musrenbang Kecamatan
2.07 . 4.01.09 . 01 . 15 . 06 0,00
11.486.000,00 0,00
11.486.000,00 0,00 100,00
16.623.800,00 Kecamatan Rengasdengklok 0,00 0,00
16.623.800,00
2.07 . 4.01.10 0,00
16.623.800,00 0,00
16.623.800,00 0,00 100,00 Kecamatan Rengasdengklok 0,00
16.623.800,00 0,00
16.623.800,00
2.07 . 4.01.10 . 01 0,00
16.623.800,00 0,00
16.623.800,00 0,00 100,00
16.623.800,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00
16.623.800,00
2.07 . 4.01.10 . 01 . 15 0,00
16.623.800,00 0,00
16.623.800,00 0,00 100,00
9.126.000,00 0,00
9.126.000,00 0,00 Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan
2.07 . 4.01.10 . 01 . 15 . 04 0,00
9.126.000,00 0,00
9.126.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 143
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
7.497.800,00 0,00
7.497.800,00 0,00 Musrenbang Kecamatan
2.07 . 4.01.10 . 01 . 15 . 06 0,00
7.497.800,00 0,00
7.497.800,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Kecamatan Kutawaluya 0,00 0,00
10.000.000,00
2.07 . 4.01.11 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Kutawaluya 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00
2.07 . 4.01.11 . 01 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00
10.000.000,00
2.07 . 4.01.11 . 01 . 15 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
4.400.000,00 0,00
4.400.000,00 0,00 Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan
2.07 . 4.01.11 . 01 . 15 . 04 0,00
4.400.000,00 0,00
4.400.000,00 0,00 100,00
5.600.000,00 0,00
5.600.000,00 0,00 Musrenbang Kecamatan
2.07 . 4.01.11 . 01 . 15 . 06 0,00
5.600.000,00 0,00
5.600.000,00 0,00 100,00
5.780.000,00 Kecamatan Batujaya 0,00 0,00
5.780.000,00
2.07 . 4.01.12 0,00
5.780.000,00 0,00
5.780.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Batujaya 0,00
5.780.000,00 0,00
5.780.000,00
2.07 . 4.01.12 . 01 0,00
5.780.000,00 0,00
5.780.000,00 0,00 100,00
5.780.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00
5.780.000,00
2.07 . 4.01.12 . 01 . 17 0,00
5.780.000,00 0,00
5.780.000,00 0,00 100,00
5.780.000,00 0,00
5.780.000,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 4.01.12 . 01 . 17 . 02 0,00
5.780.000,00 0,00
5.780.000,00 0,00 100,00
5.700.000,00 Kecamatan Tirtajaya
135.000,00 0,00
5.565.000,00
2.07 . 4.01.13 0,00
5.565.000,00
135.000,00
5.700.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Tirtajaya 0,00
5.700.000,00
135.000,00
5.565.000,00
2.07 . 4.01.13 . 01 0,00
5.565.000,00
135.000,00
5.700.000,00 0,00 100,00
5.700.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
135.000,00 0,00
5.565.000,00
2.07 . 4.01.13 . 01 . 17 0,00
5.565.000,00
135.000,00
5.700.000,00 0,00 100,00
5.700.000,00
135.000,00
5.565.000,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 4.01.13 . 01 . 17 . 02 0,00
5.565.000,00
135.000,00
5.700.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 144
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
12.307.600,00 Kecamatan Cibuaya 0,00 0,00
12.307.600,00
2.07 . 4.01.15 0,00
12.307.600,00 0,00
12.307.600,00 0,00 100,00 Kecamatan Cibuaya 0,00
12.307.600,00 0,00
12.307.600,00
2.07 . 4.01.15 . 01 0,00
12.307.600,00 0,00
12.307.600,00 0,00 100,00
12.307.600,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00
12.307.600,00
2.07 . 4.01.15 . 01 . 15 0,00
12.307.600,00 0,00
12.307.600,00 0,00 100,00
12.307.600,00 0,00
12.307.600,00 0,00 Musrenbang Kecamatan
2.07 . 4.01.15 . 01 . 15 . 06 0,00
12.307.600,00 0,00
12.307.600,00 0,00 100,00
5.966.000,00 Kecamatan Pakisjaya 0,00 0,00
5.966.000,00
2.07 . 4.01.16 0,00
5.966.000,00 0,00
5.966.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Pakisjaya 0,00
5.966.000,00 0,00
5.966.000,00
2.07 . 4.01.16 . 01 0,00
5.966.000,00 0,00
5.966.000,00 0,00 100,00
5.966.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00
5.966.000,00
2.07 . 4.01.16 . 01 . 17 0,00
5.966.000,00 0,00
5.966.000,00 0,00 100,00
5.966.000,00 0,00
5.966.000,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 4.01.16 . 01 . 17 . 02 0,00
5.966.000,00 0,00
5.966.000,00 0,00 100,00
7.000.000,00 Kecamatan Cikampek 0,00 0,00
7.000.000,00
2.07 . 4.01.17 0,00
7.000.000,00 0,00
7.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Cikampek 0,00
7.000.000,00 0,00
7.000.000,00
2.07 . 4.01.17 . 01 0,00
7.000.000,00 0,00
7.000.000,00 0,00 100,00
7.000.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00
7.000.000,00
2.07 . 4.01.17 . 01 . 17 0,00
7.000.000,00 0,00
7.000.000,00 0,00 100,00
7.000.000,00 0,00
7.000.000,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 4.01.17 . 01 . 17 . 02 0,00
7.000.000,00 0,00
7.000.000,00 0,00 100,00
9.879.000,00 Kecamatan Jatisari 0,00 0,00
9.879.000,00
2.07 . 4.01.18 0,00
9.879.000,00 0,00
9.879.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Jatisari 0,00
9.879.000,00 0,00
9.879.000,00
2.07 . 4.01.18 . 01 0,00
9.879.000,00 0,00
9.879.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 145
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
9.879.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00
9.879.000,00
2.07 . 4.01.18 . 01 . 15 0,00
9.879.000,00 0,00
9.879.000,00 0,00 100,00
9.879.000,00 0,00
9.879.000,00 0,00 Musrenbang Kecamatan
2.07 . 4.01.18 . 01 . 15 . 06 0,00
9.879.000,00 0,00
9.879.000,00 0,00 100,00
20.650.000,00 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00 0,00
20.650.000,00
2.07 . 4.01.19 0,00
20.650.000,00 0,00
20.650.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00
20.650.000,00 0,00
20.650.000,00
2.07 . 4.01.19 . 01 0,00
20.650.000,00 0,00
20.650.000,00 0,00 100,00
20.650.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00
20.650.000,00
2.07 . 4.01.19 . 01 . 15 0,00
20.650.000,00 0,00
20.650.000,00 0,00 100,00
3.700.000,00 0,00
3.700.000,00 0,00 Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan
2.07 . 4.01.19 . 01 . 15 . 04 0,00
3.700.000,00 0,00
3.700.000,00 0,00 100,00
9.500.000,00 0,00
9.500.000,00 0,00 Kegiatan TP PKK dan Dharma Wanita
2.07 . 4.01.19 . 01 . 15 . 05 0,00
9.500.000,00 0,00
9.500.000,00 0,00 100,00
7.450.000,00 0,00
7.450.000,00 0,00 Musrenbang Kecamatan
2.07 . 4.01.19 . 01 . 15 . 06 0,00
7.450.000,00 0,00
7.450.000,00 0,00 100,00
55.000.000,00 Kecamatan Tirtamulya 0,00 0,00
55.000.000,00
2.07 . 4.01.20 0,00
55.000.000,00 0,00
55.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Tirtamulya 0,00
55.000.000,00 0,00
55.000.000,00
2.07 . 4.01.20 . 01 0,00
55.000.000,00 0,00
55.000.000,00 0,00 100,00
55.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00
55.000.000,00
2.07 . 4.01.20 . 01 . 15 0,00
55.000.000,00 0,00
55.000.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan
2.07 . 4.01.20 . 01 . 15 . 04 0,00
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 Musrenbang Kecamatan
2.07 . 4.01.20 . 01 . 15 . 06 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Kecamatan Telagasari 0,00 0,00
15.000.000,00
2.07 . 4.01.21 0,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Telagasari 0,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00
2.07 . 4.01.21 . 01 0,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 146
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
15.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00
15.000.000,00
2.07 . 4.01.21 . 01 . 15 0,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 Musrenbang Kecamatan
2.07 . 4.01.21 . 01 . 15 . 06 0,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 100,00
13.000.000,00 Kecamatan Rawamerta 0,00 0,00
13.000.000,00
2.07 . 4.01.22 0,00
13.000.000,00 0,00
13.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Rawamerta 0,00
13.000.000,00 0,00
13.000.000,00
2.07 . 4.01.22 . 01 0,00
13.000.000,00 0,00
13.000.000,00 0,00 100,00
13.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00
13.000.000,00
2.07 . 4.01.22 . 01 . 15 0,00
13.000.000,00 0,00
13.000.000,00 0,00 100,00
13.000.000,00 0,00
13.000.000,00 0,00 Musrenbang Kecamatan
2.07 . 4.01.22 . 01 . 15 . 06 0,00
13.000.000,00 0,00
13.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 0,00 0,00
2.07 . 4.01.22 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Perangkat Desa
2.07 . 4.01.22 . 01 . 18 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.250.000,00 Kecamatan Lemahabang 0,00 0,00
12.250.000,00
2.07 . 4.01.23 0,00
12.250.000,00 0,00
12.250.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Lemahabang 0,00
12.250.000,00 0,00
12.250.000,00
2.07 . 4.01.23 . 01 0,00
12.250.000,00 0,00
12.250.000,00 0,00 100,00
12.250.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00
12.250.000,00
2.07 . 4.01.23 . 01 . 17 0,00
12.250.000,00 0,00
12.250.000,00 0,00 100,00
12.250.000,00 0,00
12.250.000,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 4.01.23 . 01 . 17 . 02 0,00
12.250.000,00 0,00
12.250.000,00 0,00 100,00
4.461.500,00 Kecamatan Tempuran 0,00 0,00
4.461.500,00
2.07 . 4.01.24 0,00
4.461.500,00 0,00
4.461.500,00 0,00 100,00 Kecamatan Tempuran 0,00
4.461.500,00 0,00
4.461.500,00
2.07 . 4.01.24 . 01 0,00
4.461.500,00 0,00
4.461.500,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 147
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
4.461.500,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00
4.461.500,00
2.07 . 4.01.24 . 01 . 15 0,00
4.461.500,00 0,00
4.461.500,00 0,00 100,00
4.461.500,00 0,00
4.461.500,00 0,00 Musrenbang Kecamatan
2.07 . 4.01.24 . 01 . 15 . 06 0,00
4.461.500,00 0,00
4.461.500,00 0,00 100,00
18.620.000,00 Kecamatan Majalaya 0,00 0,00
18.620.000,00
2.07 . 4.01.25 0,00
18.620.000,00 0,00
18.620.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Majalaya 0,00
18.620.000,00 0,00
18.620.000,00
2.07 . 4.01.25 . 01 0,00
18.620.000,00 0,00
18.620.000,00 0,00 100,00
18.620.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00
18.620.000,00
2.07 . 4.01.25 . 01 . 17 0,00
18.620.000,00 0,00
18.620.000,00 0,00 100,00
18.620.000,00 0,00
18.620.000,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 4.01.25 . 01 . 17 . 02 0,00
18.620.000,00 0,00
18.620.000,00 0,00 100,00
13.500.000,00 Kecamatan Jayakerta 0,00 0,00
13.500.000,00
2.07 . 4.01.26 0,00
13.500.000,00 0,00
13.500.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Jayakerta 0,00
13.500.000,00 0,00
13.500.000,00
2.07 . 4.01.26 . 01 0,00
13.500.000,00 0,00
13.500.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00
10.000.000,00
2.07 . 4.01.26 . 01 . 15 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
4.400.000,00 0,00
4.400.000,00 0,00 Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan
2.07 . 4.01.26 . 01 . 15 . 04 0,00
4.400.000,00 0,00
4.400.000,00 0,00 100,00
5.600.000,00 0,00
5.600.000,00 0,00 Musrenbang Kecamatan
2.07 . 4.01.26 . 01 . 15 . 06 0,00
5.600.000,00 0,00
5.600.000,00 0,00 100,00
3.500.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00
3.500.000,00
2.07 . 4.01.26 . 01 . 17 0,00
3.500.000,00 0,00
3.500.000,00 0,00 100,00
3.500.000,00 0,00
3.500.000,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 4.01.26 . 01 . 17 . 02 0,00
3.500.000,00 0,00
3.500.000,00 0,00 100,00
7.150.000,00 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 0,00
7.150.000,00
2.07 . 4.01.27 0,00
7.150.000,00 0,00
7.150.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 148
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00
7.150.000,00 0,00
7.150.000,00
2.07 . 4.01.27 . 01 0,00
7.150.000,00 0,00
7.150.000,00 0,00 100,00
7.150.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00
7.150.000,00
2.07 . 4.01.27 . 01 . 15 0,00
7.150.000,00 0,00
7.150.000,00 0,00 100,00
7.150.000,00 0,00
7.150.000,00 0,00 Musrenbang Kecamatan
2.07 . 4.01.27 . 01 . 15 . 06 0,00
7.150.000,00 0,00
7.150.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Kecamatan Banyusari 0,00 0,00
20.000.000,00
2.07 . 4.01.28 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Banyusari 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00
2.07 . 4.01.28 . 01 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00
15.000.000,00
2.07 . 4.01.28 . 01 . 17 0,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 4.01.28 . 01 . 17 . 02 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD)
2.07 . 4.01.28 . 01 . 17 . 09 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
2.07 . 4.01.28 . 01 . 17 . 24 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 0,00
5.000.000,00
2.07 . 4.01.28 . 01 . 18 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 Pembinaan Perangkat Desa
2.07 . 4.01.28 . 01 . 18 . 05 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 100,00
12.250.000,00 Kecamatan Kota Baru 0,00 0,00
12.250.000,00
2.07 . 4.01.29 0,00
12.250.000,00 0,00
12.250.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Kota Baru 0,00
12.250.000,00 0,00
12.250.000,00
2.07 . 4.01.29 . 01 0,00
12.250.000,00 0,00
12.250.000,00 0,00 100,00
12.250.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00
12.250.000,00
2.07 . 4.01.29 . 01 . 15 0,00
12.250.000,00 0,00
12.250.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 149
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
12.250.000,00 0,00
12.250.000,00 0,00 Musrenbang Kecamatan
2.07 . 4.01.29 . 01 . 15 . 06 0,00
12.250.000,00 0,00
12.250.000,00 0,00 100,00
4.997.787.680,00 Kecamatan Karawang Timur 0,00 0,00
4.997.787.680,00
2.07 . 4.01.30 0,00
4.989.881.435,00 0,00
4.989.881.435,00 (7.906.245,00) 99,84 Kecamatan Karawang Timur 0,00
4.997.787.680,00 0,00
4.997.787.680,00
2.07 . 4.01.30 . 01 0,00
4.989.881.435,00 0,00
4.989.881.435,00 (7.906.245,00) 99,84
4.997.787.680,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00
4.997.787.680,00
2.07 . 4.01.30 . 01 . 17 0,00
4.989.881.435,00 0,00
4.989.881.435,00 (7.906.245,00) 99,84
35.820.000,00 0,00
35.820.000,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 4.01.30 . 01 . 17 . 02 0,00
34.663.000,00 0,00
34.663.000,00 (1.157.000,00) 96,77
2.274.580.000,00 0,00
2.274.580.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
2.07 . 4.01.30 . 01 . 17 . 08 0,00
2.268.725.000,00 0,00
2.268.725.000,00 (5.855.000,00) 99,74
668.589.503,00 0,00
668.589.503,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karawang Wetan
2.07 . 4.01.30 . 01 . 17 . 68 0,00
667.799.258,00 0,00
667.799.258,00 (790.245,00) 99,88
676.755.608,00 0,00
676.755.608,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Adiarsa Timur
2.07 . 4.01.30 . 01 . 17 . 69 0,00
676.755.608,00 0,00
676.755.608,00 0,00 100,00
666.192.815,00 0,00
666.192.815,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Palumbonsari
2.07 . 4.01.30 . 01 . 17 . 70 0,00
666.192.815,00 0,00
666.192.815,00 0,00 100,00
675.849.754,00 0,00
675.849.754,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Plawad
2.07 . 4.01.30 . 01 . 17 . 71 0,00
675.745.754,00 0,00
675.745.754,00 (104.000,00) 99,98 Kelurahan Karawang Wetan 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07 . 4.01.30 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00 0,00
2.07 . 4.01.30 . 02 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 4.01.30 . 02 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
2.07 . 4.01.30 . 02 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 150
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2.07 . 4.01.30 . 02 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Adiarsa Timur 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07 . 4.01.30 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00 0,00
2.07 . 4.01.30 . 03 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 4.01.30 . 03 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
2.07 . 4.01.30 . 03 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2.07 . 4.01.30 . 03 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Palumbonsari 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07 . 4.01.30 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00 0,00
2.07 . 4.01.30 . 04 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 4.01.30 . 04 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
2.07 . 4.01.30 . 04 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2.07 . 4.01.30 . 04 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Plawad 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07 . 4.01.30 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00 0,00
2.07 . 4.01.30 . 05 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 4.01.30 . 05 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 151
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
2.07 . 4.01.30 . 05 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2.07 . 4.01.30 . 05 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.100.000,00 Kecamatan Telukjambe Barat 0,00 0,00
11.100.000,00
2.07 . 4.01.31 0,00
11.100.000,00 0,00
11.100.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Telukjambe Barat 0,00
11.100.000,00 0,00
11.100.000,00
2.07 . 4.01.31 . 01 0,00
11.100.000,00 0,00
11.100.000,00 0,00 100,00
11.100.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00
11.100.000,00
2.07 . 4.01.31 . 01 . 17 0,00
11.100.000,00 0,00
11.100.000,00 0,00 100,00
11.100.000,00 0,00
11.100.000,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 4.01.31 . 01 . 17 . 02 0,00
11.100.000,00 0,00
11.100.000,00 0,00 100,00
9.100.000,00 Kecamatan Tegalwaru 0,00 0,00
9.100.000,00
2.07 . 4.01.32 0,00
9.100.000,00 0,00
9.100.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Tegalwaru 0,00
9.100.000,00 0,00
9.100.000,00
2.07 . 4.01.32 . 01 0,00
9.100.000,00 0,00
9.100.000,00 0,00 100,00
9.100.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00
9.100.000,00
2.07 . 4.01.32 . 01 . 17 0,00
9.100.000,00 0,00
9.100.000,00 0,00 100,00
9.100.000,00 0,00
9.100.000,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 4.01.32 . 01 . 17 . 02 0,00
9.100.000,00 0,00
9.100.000,00 0,00 100,00
31.680.200,00 Kecamatan Purwasari 0,00 0,00
31.680.200,00
2.07 . 4.01.33 0,00
31.680.200,00 0,00
31.680.200,00 0,00 100,00 Kecamatan Purwasari 0,00
31.680.200,00 0,00
31.680.200,00
2.07 . 4.01.33 . 01 0,00
31.680.200,00 0,00
31.680.200,00 0,00 100,00
22.013.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00
22.013.000,00
2.07 . 4.01.33 . 01 . 15 0,00
22.013.000,00 0,00
22.013.000,00 0,00 100,00
22.013.000,00 0,00
22.013.000,00 0,00 Musrenbang Kecamatan
2.07 . 4.01.33 . 01 . 15 . 06 0,00
22.013.000,00 0,00
22.013.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 152
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
9.667.200,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 0,00
9.667.200,00
2.07 . 4.01.33 . 01 . 18 0,00
9.667.200,00 0,00
9.667.200,00 0,00 100,00
9.667.200,00 0,00
9.667.200,00 0,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
2.07 . 4.01.33 . 01 . 18 . 03 0,00
9.667.200,00 0,00
9.667.200,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Kecamatan Cilebar 0,00
600.000,00
14.400.000,00
2.07 . 4.01.34
600.000,00
14.400.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Cilebar
600.000,00
15.000.000,00 0,00
14.400.000,00
2.07 . 4.01.34 . 01
600.000,00
14.400.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 100,00
7.500.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00
600.000,00
6.900.000,00
2.07 . 4.01.34 . 01 . 15
600.000,00
6.900.000,00 0,00
7.500.000,00 0,00 100,00
7.500.000,00 0,00
6.900.000,00
600.000,00 Musrenbang Kecamatan
2.07 . 4.01.34 . 01 . 15 . 06
600.000,00
6.900.000,00 0,00
7.500.000,00 0,00 100,00
7.500.000,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 0,00
7.500.000,00
2.07 . 4.01.34 . 01 . 18 0,00
7.500.000,00 0,00
7.500.000,00 0,00 100,00
7.500.000,00 0,00
7.500.000,00 0,00 Pembinaan Perangkat Desa
2.07 . 4.01.34 . 01 . 18 . 05 0,00
7.500.000,00 0,00
7.500.000,00 0,00 100,00
18.429.503.425,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.070.461.800,00
5.466.250.000,00
11.892.791.625,00
2.08
5.444.150.000,00
11.306.430.373,00
1.006.947.000,00
17.757.527.373,00 (671.976.052,00) 96,35
18.429.503.425,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
1.070.461.800,00
5.466.250.000,00
11.892.791.625,00
2.08 . 2.08.01
5.444.150.000,00
11.306.430.373,00
1.006.947.000,00
17.757.527.373,00 (671.976.052,00) 96,35 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
5.466.250.000,00
18.429.503.425,00
1.070.461.800,00
11.892.791.625,00
2.08 . 2.08.01 . 01
5.444.150.000,00
11.306.430.373,00
1.006.947.000,00
17.757.527.373,00 (671.976.052,00) 96,35
1.139.147.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
22.861.800,00 0,00
1.116.285.300,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 0,00
1.059.210.002,00
22.850.000,00
1.082.060.002,00 (57.087.098,00) 94,99
2.500.000,00 0,00
2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 01 0,00
2.499.000,00 0,00
2.499.000,00 (1.000,00) 99,96
216.299.800,00 0,00
216.299.800,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 02 0,00
205.186.289,00 0,00
205.186.289,00 (11.113.511,00) 94,86
444.000.000,00 0,00
444.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 07 0,00
405.000.000,00 0,00
405.000.000,00 (39.000.000,00) 91,22
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 153
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
25.262.400,00 0,00
25.262.400,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 09 0,00
25.262.400,00 0,00
25.262.400,00 0,00 100,00
83.470.000,00 0,00
83.470.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 10 0,00
83.470.000,00 0,00
83.470.000,00 0,00 100,00
36.803.400,00 0,00
36.803.400,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 11 0,00
36.803.300,00 0,00
36.803.300,00 (100,00) 100,00
9.480.000,00 0,00
9.480.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 12 0,00
9.480.000,00 0,00
9.480.000,00 0,00 100,00
22.861.800,00
22.861.800,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 13 0,00 0,00
22.850.000,00
22.850.000,00 (11.800,00) 99,95
137.192.000,00 0,00
137.192.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 14 0,00
137.192.000,00 0,00
137.192.000,00 0,00 100,00
17.178.000,00 0,00
17.178.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 15 0,00
16.080.000,00 0,00
16.080.000,00 (1.098.000,00) 93,61
76.889.700,00 0,00
76.889.700,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 17 0,00
76.309.700,00 0,00
76.309.700,00 (580.000,00) 99,25
57.270.000,00 0,00
57.270.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 18 0,00
57.267.313,00 0,00
57.267.313,00 (2.687,00) 100,00
9.940.000,00 0,00
9.940.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 19 0,00
4.660.000,00 0,00
4.660.000,00 (5.280.000,00) 46,88
447.545.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00
447.545.200,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 0,00
427.596.761,00 0,00
427.596.761,00 (19.948.439,00) 95,54 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
447.545.200,00 0,00
447.545.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 24 0,00
427.596.761,00 0,00
427.596.761,00 (19.948.439,00) 95,54
51.720.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00
51.720.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 05 0,00
51.720.000,00 0,00
51.720.000,00 0,00 100,00
51.720.000,00 0,00
51.720.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Pegawai
2.08 . 2.08.01 . 01 . 05 . 04 0,00
51.720.000,00 0,00
51.720.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 154
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
91.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
91.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 06 0,00
91.450.000,00 0,00
91.450.000,00 (50.000,00) 99,95
78.500.000,00 0,00
78.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.08 . 2.08.01 . 01 . 06 . 01 0,00
78.450.000,00 0,00
78.450.000,00 (50.000,00) 99,94
13.000.000,00 0,00
13.000.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.08 . 2.08.01 . 01 . 06 . 04 0,00
13.000.000,00 0,00
13.000.000,00 0,00 100,00
15.579.461.100,00 Program Keluarga Berencana
1.047.600.000,00
5.436.800.000,00
9.095.061.100,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 15
5.414.700.000,00
8.586.373.585,00
984.097.000,00
14.985.170.585,00 (594.290.515,00) 96,19
77.064.500,00 0,00
77.064.500,00 0,00 Kegiatan Mekanisme Operasional Lini Lapangan KB
2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 07 0,00
77.064.500,00 0,00
77.064.500,00 0,00 100,00
64.930.000,00 0,00
63.030.000,00
1.900.000,00 Kesatuan Gerak KB PKK
2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 09
1.900.000,00
58.905.000,00 0,00
60.805.000,00 (4.125.000,00) 93,65
5.338.280.000,00 0,00
187.880.000,00
5.150.400.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Institusi KB
2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 10
5.150.400.000,00
187.880.000,00 0,00
5.338.280.000,00 0,00 100,00
1.489.980.000,00
1.047.600.000,00
442.380.000,00 0,00 Sarana dan Prasarana Bidang KB (DAK)
2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 19 0,00
301.553.185,00
984.097.000,00
1.285.650.185,00 (204.329.815,00) 86,29
197.317.850,00 0,00
197.317.850,00 0,00 Peningkatan Advokasi dan KIE KB
2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 24 0,00
197.267.850,00 0,00
197.267.850,00 (50.000,00) 99,97
69.500.000,00 0,00
69.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional
2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 26 0,00
69.500.000,00 0,00
69.500.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan dan Pembinaan Kelompok Kegiatan
2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78.260.750,00 0,00
78.260.750,00 0,00 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 28 0,00
78.260.750,00 0,00
78.260.750,00 0,00 100,00
8.222.578.000,00 0,00
7.938.078.000,00
284.500.000,00 Bantuan Operasional Keluarga Bencana (DAK)
2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 29
262.400.000,00
7.574.392.300,00 0,00
7.836.792.300,00 (385.785.700,00) 95,31
41.550.000,00 0,00
41.550.000,00 0,00 Pengendalian Kuantitas Penduduk
2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 32 0,00
41.550.000,00 0,00
41.550.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 155
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
413.456.025,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00
29.450.000,00
384.006.025,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 16
29.450.000,00
384.006.025,00 0,00
413.456.025,00 0,00 100,00
413.456.025,00 0,00
384.006.025,00
29.450.000,00 Kegiatan Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling
2.08 . 2.08.01 . 01 . 16 . 03
29.450.000,00
384.006.025,00 0,00
413.456.025,00 0,00 100,00
453.374.000,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 0,00
453.374.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 0,00
453.374.000,00 0,00
453.374.000,00 0,00 100,00
381.974.000,00 0,00
381.974.000,00 0,00 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 . 02 0,00
381.974.000,00 0,00
381.974.000,00 0,00 100,00
71.400.000,00 0,00
71.400.000,00 0,00 Pengelolaan dan pengendalian alat dan obat kontrasepsi
2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 . 03 0,00
71.400.000,00 0,00
71.400.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelayanan KB medis operasi
2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127.150.000,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 0,00 0,00
127.150.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 0,00
127.150.000,00 0,00
127.150.000,00 0,00 100,00
127.150.000,00 0,00
127.150.000,00 0,00 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 . 01 0,00
127.150.000,00 0,00
127.150.000,00 0,00 100,00
126.150.000,00 Program Peningkatan Kualitas Data Dan Jaringan Informasi 0,00 0,00
126.150.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 25 0,00
125.550.000,00 0,00
125.550.000,00 (600.000,00) 99,52
126.150.000,00 0,00
126.150.000,00 0,00 Pengelolaan, Pengolahan dan Informasi Data
2.08 . 2.08.01 . 01 . 25 . 03 0,00
125.550.000,00 0,00
125.550.000,00 (600.000,00) 99,52
8.531.551.700,00 Perhubungan
769.781.350,00 0,00
7.761.770.350,00
2.09 0,00
7.679.927.642,00
767.714.250,00
8.447.641.892,00 (83.909.808,00) 99,02
8.531.551.700,00 Dinas Perhubungan
769.781.350,00 0,00
7.761.770.350,00
2.09 . 2.09.01 0,00
7.679.927.642,00
767.714.250,00
8.447.641.892,00 (83.909.808,00) 99,02 Dinas Perhubungan 0,00
8.531.551.700,00
769.781.350,00
7.761.770.350,00
2.09 . 2.09.01 . 01 0,00
7.679.927.642,00
767.714.250,00
8.447.641.892,00 (83.909.808,00) 99,02
2.513.127.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
2.513.127.850,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 0,00
2.504.815.849,00 0,00
2.504.815.849,00 (8.312.001,00) 99,67
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 156
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
6.021.000,00 0,00
6.021.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 01 0,00
6.018.000,00 0,00
6.018.000,00 (3.000,00) 99,95
180.165.000,00 0,00
180.165.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 02 0,00
174.600.128,00 0,00
174.600.128,00 (5.564.872,00) 96,91
422.785.100,00 0,00
422.785.100,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 08 0,00
422.785.100,00 0,00
422.785.100,00 0,00 100,00
82.897.000,00 0,00
82.897.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 10 0,00
82.886.400,00 0,00
82.886.400,00 (10.600,00) 99,99
902.793.250,00 0,00
902.793.250,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 11 0,00
902.155.000,00 0,00
902.155.000,00 (638.250,00) 99,93
41.242.900,00 0,00
41.242.900,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 12 0,00
41.242.900,00 0,00
41.242.900,00 0,00 100,00
20.827.000,00 0,00
20.827.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 15 0,00
20.800.000,00 0,00
20.800.000,00 (27.000,00) 99,87
139.389.600,00 0,00
139.389.600,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 17 0,00
139.295.000,00 0,00
139.295.000,00 (94.600,00) 99,93
35.417.000,00 0,00
35.417.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 18 0,00
33.493.321,00 0,00
33.493.321,00 (1.923.679,00) 94,57
673.200.000,00 0,00
673.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 19 0,00
673.200.000,00 0,00
673.200.000,00 0,00 100,00
8.390.000,00 0,00
8.390.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 21 0,00
8.340.000,00 0,00
8.340.000,00 (50.000,00) 99,40
951.843.550,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
52.298.000,00 0,00
899.545.550,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 0,00
899.499.643,00
52.294.000,00
951.793.643,00 (49.907,00) 99,99
66.298.000,00
52.298.000,00
14.000.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 07 0,00
13.999.700,00
52.294.000,00
66.293.700,00 (4.300,00) 99,99
120.851.400,00 0,00
120.851.400,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 22 0,00
120.851.400,00 0,00
120.851.400,00 0,00 100,00
625.415.200,00 0,00
625.415.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 24 0,00
625.391.040,00 0,00
625.391.040,00 (24.160,00) 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 157
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
139.278.950,00 0,00
139.278.950,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 26 0,00
139.257.503,00 0,00
139.257.503,00 (21.447,00) 99,98 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengiriman Peserta Diklat Teknis
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83.815.950,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
36.155.000,00 0,00
47.660.950,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 0,00
47.660.950,00
36.025.000,00
83.685.950,00 (130.000,00) 99,84
6.150.550,00 0,00
6.150.550,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 01 0,00
6.150.550,00 0,00
6.150.550,00 0,00 100,00
8.021.400,00 0,00
8.021.400,00 0,00 Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 05 0,00
8.021.400,00 0,00
8.021.400,00 0,00 100,00
53.971.400,00
36.155.000,00
17.816.400,00 0,00 Kegiatan Pengelolaan dan Pengolahan Data / Informasi
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 09 0,00
17.816.400,00
36.025.000,00
53.841.400,00 (130.000,00) 99,76
3.986.600,00 0,00
3.986.600,00 0,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 12 0,00
3.986.600,00 0,00
3.986.600,00 0,00 100,00
6.843.000,00 0,00
6.843.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 22 0,00
6.843.000,00 0,00
6.843.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk OPD
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.843.000,00 0,00
4.843.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 35 0,00
4.843.000,00 0,00
4.843.000,00 0,00 100,00
421.626.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 0,00
421.626.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 0,00
421.626.000,00 0,00
421.626.000,00 0,00 100,00
73.479.000,00 0,00
73.479.000,00 0,00 Pengadaan Mobile Concrente Barrier (MCB)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 05 0,00
73.479.000,00 0,00
73.479.000,00 0,00 100,00
348.147.000,00 0,00
348.147.000,00 0,00 Pemeliharaan, Perbaikan dan Penggantian Komponen Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Bahan Marka Jalan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 06 0,00
348.147.000,00 0,00
348.147.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 158
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
353.720.000,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan
111.198.000,00 0,00
242.522.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 0,00
193.215.000,00
110.055.000,00
303.270.000,00 (50.450.000,00) 85,74 0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37.650.000,00 0,00
37.650.000,00 0,00 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 14 0,00
37.650.000,00 0,00
37.650.000,00 0,00 100,00
115.585.000,00
111.198.000,00
4.387.000,00 0,00 Pembangunan Halte (Shelter)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 21 0,00
4.387.000,00
110.055.000,00
114.442.000,00 (1.143.000,00) 99,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan Wahana Tata Nugraha (WTN)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.485.000,00 0,00
30.485.000,00 0,00 Pemilihan AKUT (Awak Kendaraan Umum Teladan) ke Tk Kab. Karawang
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 33 0,00
25.085.000,00 0,00
25.085.000,00 (5.400.000,00) 82,29 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemilihan AKUT (Awak Kendaraan Umum Teladan) ke Tk Provinsi Jawa Barat
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penanganan demo angkutan umum
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170.000.000,00 0,00
170.000.000,00 0,00 Kajian Rencana Induk Lalulintas dan Angkutan Jalan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 36 0,00
126.093.000,00 0,00
126.093.000,00 (43.907.000,00) 74,17 0,00 0,00 0,00 0,00 Mudik Gratis Kabupaten Karawang
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
322.478.800,00 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
110.525.600,00 0,00
211.953.200,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 0,00
207.953.200,00
109.735.500,00
317.688.700,00 (4.790.100,00) 98,51
18.550.000,00
18.550.000,00 0,00 0,00 Life Jacket (Pelampung) dan Bendera Kebangsaan Negara INDONESIA
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 05 0,00 0,00
18.480.000,00
18.480.000,00 (70.000,00) 99,62
91.975.600,00
91.975.600,00 0,00 0,00 Pembangunan prasarana dan fasilitas angkutan sungai, danau dan peyeberangan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 08 0,00 0,00
91.255.500,00
91.255.500,00 (720.100,00) 99,22
27.953.200,00 0,00
27.953.200,00 0,00 Pembinaan Juru Parkir
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 09 0,00
27.953.200,00 0,00
27.953.200,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 159
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
184.000.000,00 0,00
184.000.000,00 0,00 Pengembangan Sarana keselamatan transportasi
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 10 0,00
180.000.000,00 0,00
180.000.000,00 (4.000.000,00) 97,83
3.356.314.550,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
294.714.750,00 0,00
3.061.599.800,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 0,00
3.045.447.000,00
294.714.750,00
3.340.161.750,00 (16.152.800,00) 99,52
148.600.000,00
133.650.000,00
14.950.000,00 0,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 01 0,00
1.970.000,00
133.650.000,00
135.620.000,00 (12.980.000,00) 91,27
366.335.750,00
161.064.750,00
205.271.000,00 0,00 Pengadaan marka jalan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 02 0,00
203.281.000,00
161.064.750,00
364.345.750,00 (1.990.000,00) 99,46
111.874.000,00 0,00
111.874.000,00 0,00 Pengadaan Traffic Light
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 04 0,00
110.704.000,00 0,00
110.704.000,00 (1.170.000,00) 98,95
29.830.000,00 0,00
29.830.000,00 0,00 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Karawang
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 05 0,00
29.830.000,00 0,00
29.830.000,00 0,00 100,00
2.300.000.000,00 0,00
2.300.000.000,00 0,00 Pengendalian Gatur Lantas
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 06 0,00
2.300.000.000,00 0,00
2.300.000.000,00 0,00 100,00
388.402.400,00 0,00
388.402.400,00 0,00 PAM Lebaran, Natal dan Tahun Baru
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 07 0,00
388.389.600,00 0,00
388.389.600,00 (12.800,00) 100,00
11.272.400,00 0,00
11.272.400,00 0,00 Peringatan Hari Perhubungan, Hari Jadi Karawang dan Kemerdekaan RI
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 08 0,00
11.272.400,00 0,00
11.272.400,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gelar Pasukan dalam Rangka Upacara PAM Lebaran Setiap Tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
528.625.000,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
164.890.000,00 0,00
363.735.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 0,00
359.710.000,00
164.890.000,00
524.600.000,00 (4.025.000,00) 99,24
14.604.600,00 0,00
14.604.600,00 0,00 Akreditasi dan Kalibrasi Alat Uji
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 04 0,00
10.604.600,00 0,00
10.604.600,00 (4.000.000,00) 72,61
146.663.400,00 0,00
146.663.400,00 0,00 Pengendalian dan Penindakan Operasi Uji Emisi Gas Buang
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 05 0,00
146.663.400,00 0,00
146.663.400,00 0,00 100,00
137.124.000,00 0,00
137.124.000,00 0,00 Pemeriksaaan Kendaraan Bermotor Angkutan Lebaran,Natal dan Tahun Baru
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 06 0,00
137.099.000,00 0,00
137.099.000,00 (25.000,00) 99,98
165.710.000,00
164.890.000,00
820.000,00 0,00 SIM PKB Berbasis Online
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 07 0,00
820.000,00
164.890.000,00
165.710.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 160
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
64.523.000,00 0,00
64.523.000,00 0,00 Pemeliharaan sarana Alat Uji Pengujian Kendaraan Bermotor
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 09 0,00
64.523.000,00 0,00
64.523.000,00 0,00 100,00
8.715.595.750,00 Komunikasi dan Informatika
1.523.210.000,00 0,00
7.192.385.750,00
2.10 0,00
7.127.699.223,00
1.284.650.000,00
8.412.349.223,00 (303.246.527,00) 96,52
7.695.313.150,00 Dinas Komunikasi dan Informatika
802.730.000,00 0,00
6.892.583.150,00
2.10 . 2.10.01 0,00
6.868.929.723,00
582.190.000,00
7.451.119.723,00 (244.193.427,00) 96,83 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00
7.695.313.150,00
802.730.000,00
6.892.583.150,00
2.10 . 2.10.01 . 01 0,00
6.868.929.723,00
582.190.000,00
7.451.119.723,00 (244.193.427,00) 96,83
1.810.767.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
1.810.767.600,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 0,00
1.794.273.041,00 0,00
1.794.273.041,00 (16.494.559,00) 99,09
10.800.000,00 0,00
10.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 01 0,00
10.800.000,00 0,00
10.800.000,00 0,00 100,00
25.713.600,00 0,00
25.713.600,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 02 0,00
25.713.600,00 0,00
25.713.600,00 0,00 100,00
23.000.000,00 0,00
23.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 08 0,00
23.000.000,00 0,00
23.000.000,00 0,00 100,00
70.000.000,00 0,00
70.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 10 0,00
70.000.000,00 0,00
70.000.000,00 0,00 100,00
64.672.000,00 0,00
64.672.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 11 0,00
64.672.000,00 0,00
64.672.000,00 0,00 100,00
12.000.000,00 0,00
12.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 12 0,00
12.000.000,00 0,00
12.000.000,00 0,00 100,00
529.600.000,00 0,00
529.600.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 15 0,00
529.600.000,00 0,00
529.600.000,00 0,00 100,00
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 17 0,00
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00 100,00
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 18 0,00
39.855.441,00 0,00
39.855.441,00 (144.559,00) 99,64
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 19 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 161
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
984.982.000,00 0,00
984.982.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 20 0,00
968.632.000,00 0,00
968.632.000,00 (16.350.000,00) 98,34
473.094.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
18.200.000,00 0,00
454.894.200,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 0,00
454.894.150,00
18.200.000,00
473.094.150,00 (50,00) 100,00
18.200.000,00
18.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00
18.200.000,00
18.200.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 22 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
315.077.200,00 0,00
315.077.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 24 0,00
315.077.150,00 0,00
315.077.150,00 (50,00) 100,00
129.817.000,00 0,00
129.817.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 26 0,00
129.817.000,00 0,00
129.817.000,00 0,00 100,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Aplikasi Pengaduan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 05 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76.800.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
76.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 0,00
76.800.000,00 0,00
76.800.000,00 0,00 100,00
32.261.000,00 0,00
32.261.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 01 0,00
32.261.000,00 0,00
32.261.000,00 0,00 100,00
11.371.000,00 0,00
11.371.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 04 0,00
11.371.000,00 0,00
11.371.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inventarisasi dan Pengelolaan Barang
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.056.000,00 0,00
11.056.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 06 0,00
11.056.000,00 0,00
11.056.000,00 0,00 100,00
11.056.000,00 0,00
11.056.000,00 0,00 Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 07 0,00
11.056.000,00 0,00
11.056.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 162
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
11.056.000,00 0,00
11.056.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 08 0,00
11.056.000,00 0,00
11.056.000,00 0,00 100,00
1.991.868.500,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
710.350.000,00 0,00
1.281.518.500,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 0,00
1.280.533.542,00
490.000.000,00
1.770.533.542,00 (221.334.958,00) 88,89
534.400.000,00 0,00
534.400.000,00 0,00 Rubrik Pembangunan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 08 0,00
534.400.000,00 0,00
534.400.000,00 0,00 100,00
127.797.500,00 0,00
127.797.500,00 0,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Komputer Lingkup OPD
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 09 0,00
127.797.500,00 0,00
127.797.500,00 0,00 100,00
138.456.000,00 0,00
138.456.000,00 0,00 Up Date dan Up Grade Data Homepage Kab.
Karawang
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 10 0,00
138.383.042,00 0,00
138.383.042,00 (72.958,00) 99,95 0,00 0,00 0,00 0,00 Relay Lapangan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.356.000,00 0,00
1.356.000,00 0,00 Paparan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 12 0,00
1.356.000,00 0,00
1.356.000,00 0,00 100,00
764.214.000,00
710.350.000,00
53.864.000,00 0,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Server
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 13 0,00
53.864.000,00
490.000.000,00
543.864.000,00 (220.350.000,00) 71,17
22.730.000,00 0,00
22.730.000,00 0,00 Pengelolaan Pengaduan Berbasis Elektronik
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 14 0,00
22.730.000,00 0,00
22.730.000,00 0,00 100,00
402.915.000,00 0,00
402.915.000,00 0,00 Peningkatan Kualitas LPP Sturada Pangkal Perjuangan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 15 0,00
402.003.000,00 0,00
402.003.000,00 (912.000,00) 99,77
791.000.000,00 Program kerjasama informasi dengan mas media
52.000.000,00 0,00
739.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 0,00
734.416.220,00
51.810.000,00
786.226.220,00 (4.773.780,00) 99,40
279.150.000,00
52.000.000,00
227.150.000,00 0,00 Kegiatan Dokumentasi Pemkab Karawang
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 04 0,00
226.634.500,00
51.810.000,00
278.444.500,00 (705.500,00) 99,75
240.000.000,00 0,00
240.000.000,00 0,00 Penyampaian kegiatan dari hasil Pembangunan melalui Media Elektronik
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 05 0,00
240.000.000,00 0,00
240.000.000,00 0,00 100,00
256.850.000,00 0,00
256.850.000,00 0,00 Kejurnalistikan Media Massa Pemkab Karawang
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 07 0,00
252.781.720,00 0,00
252.781.720,00 (4.068.280,00) 98,42
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 Videografis Pemkab Karawang
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 08 0,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 163
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
2.551.782.850,00 Program Pengembangan Prasarana Penyiaran Informasi dan Media Masa
22.180.000,00 0,00
2.529.602.850,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 0,00
2.528.012.770,00
22.180.000,00
2.550.192.770,00 (1.590.080,00) 99,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Desiminasi Informasi Melalui Media Interpersonal
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
301.622.000,00 0,00
301.622.000,00 0,00 Sosialisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Melalui Media Luar Ruang
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 03 0,00
301.620.000,00 0,00
301.620.000,00 (2.000,00) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Program dan Hasil-hasil Pembangunan Melalui Media Tradisional
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Komunitas IT
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
333.332.000,00 0,00
333.332.000,00 0,00 Penyediaan Akses internet Gratis Ditempat Publik
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 07 0,00
333.332.000,00 0,00
333.332.000,00 0,00 100,00
204.852.900,00 0,00
204.852.900,00 0,00 Pengelolaan Command Center
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 10 0,00
203.890.900,00 0,00
203.890.900,00 (962.000,00) 99,53
1.407.833.950,00 0,00
1.407.833.950,00 0,00 Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Karawang
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 11 0,00
1.407.207.870,00 0,00
1.407.207.870,00 (626.080,00) 99,96
248.603.000,00 0,00
248.603.000,00 0,00 Pengembangan Integrasi Aplikasi Layanan e-Pemerintah
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 12 0,00
248.603.000,00 0,00
248.603.000,00 0,00 100,00
23.344.000,00
22.180.000,00
1.164.000,00 0,00 Pengembangan Data Daerah
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 13 0,00
1.164.000,00
22.180.000,00
23.344.000,00 0,00 100,00
32.195.000,00 0,00
32.195.000,00 0,00 Diseminasi data dan informasi daerah
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 14 0,00
32.195.000,00 0,00
32.195.000,00 0,00 100,00
221.000.000,00 Badan Pendapatan Daerah 0,00 0,00
221.000.000,00
2.10 . 4.04.02 0,00
213.000.000,00 0,00
213.000.000,00 (8.000.000,00) 96,38 Badan Pendapatan Daerah 0,00
221.000.000,00 0,00
221.000.000,00
2.10 . 4.04.02 . 01 0,00
213.000.000,00 0,00
213.000.000,00 (8.000.000,00) 96,38
221.000.000,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00 0,00
221.000.000,00
2.10 . 4.04.02 . 01 . 18 0,00
213.000.000,00 0,00
213.000.000,00 (8.000.000,00) 96,38
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 164
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
221.000.000,00 0,00
221.000.000,00 0,00 Kehumasan dan Kemitraan dengan Media Massa
2.10 . 4.04.02 . 01 . 18 . 09 0,00
213.000.000,00 0,00
213.000.000,00 (8.000.000,00) 96,38
720.480.000,00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
720.480.000,00 0,00 0,00
2.10 . 4.01.03 0,00 0,00
702.460.000,00
702.460.000,00 (18.020.000,00) 97,50 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0,00
720.480.000,00
720.480.000,00 0,00
2.10 . 4.01.03 . 01 0,00 0,00
702.460.000,00
702.460.000,00 (18.020.000,00) 97,50
720.480.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
720.480.000,00 0,00 0,00
2.10 . 4.01.03 . 01 . 15 0,00 0,00
702.460.000,00
702.460.000,00 (18.020.000,00) 97,50
720.480.000,00
720.480.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi
2.10 . 4.01.03 . 01 . 15 . 04 0,00 0,00
702.460.000,00
702.460.000,00 (18.020.000,00) 97,50
78.802.600,00 Sekretariat DPRD 0,00 0,00
78.802.600,00
2.10 . 4.01.04 0,00
45.769.500,00 0,00
45.769.500,00 (33.033.100,00) 58,08 Sekretariat DPRD 0,00
78.802.600,00 0,00
78.802.600,00
2.10 . 4.01.04 . 01 0,00
45.769.500,00 0,00
45.769.500,00 (33.033.100,00) 58,08
78.802.600,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 0,00
78.802.600,00
2.10 . 4.01.04 . 01 . 15 0,00
45.769.500,00 0,00
45.769.500,00 (33.033.100,00) 58,08
78.802.600,00 0,00
78.802.600,00 0,00 Protokoler dan Dokumentasi
2.10 . 4.01.04 . 01 . 15 . 23 0,00
45.769.500,00 0,00
45.769.500,00 (33.033.100,00) 58,08
3.762.417.350,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 0,00
3.762.417.350,00
2.11 0,00
3.557.713.241,00 0,00
3.557.713.241,00 (204.704.109,00) 94,56
3.680.953.600,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 0,00
3.680.953.600,00
2.11 . 2.11.01 0,00
3.476.249.491,00 0,00
3.476.249.491,00 (204.704.109,00) 94,44 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00
3.680.953.600,00 0,00
3.680.953.600,00
2.11 . 2.11.01 . 01 0,00
3.476.249.491,00 0,00
3.476.249.491,00 (204.704.109,00) 94,44
1.017.081.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
1.017.081.750,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 0,00
903.537.891,00 0,00
903.537.891,00 (113.543.859,00) 88,84
5.100.000,00 0,00
5.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 01 0,00
5.100.000,00 0,00
5.100.000,00 0,00 100,00
108.810.000,00 0,00
108.810.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 02 0,00
80.581.591,00 0,00
80.581.591,00 (28.228.409,00) 74,06
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 165
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
46.133.800,00 0,00
46.133.800,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 08 0,00
46.133.600,00 0,00
46.133.600,00 (200,00) 100,00
90.571.500,00 0,00
90.571.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 10 0,00
90.532.500,00 0,00
90.532.500,00 (39.000,00) 99,96
81.130.550,00 0,00
81.130.550,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 11 0,00
81.063.300,00 0,00
81.063.300,00 (67.250,00) 99,92
44.835.900,00 0,00
44.835.900,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 12 0,00
44.832.200,00 0,00
44.832.200,00 (3.700,00) 99,99
87.000.000,00 0,00
87.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 15 0,00
81.900.000,00 0,00
81.900.000,00 (5.100.000,00) 94,14
75.240.000,00 0,00
75.240.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 17 0,00
74.959.700,00 0,00
74.959.700,00 (280.300,00) 99,63
159.000.000,00 0,00
159.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 18 0,00
123.055.000,00 0,00
123.055.000,00 (35.945.000,00) 77,39
33.000.000,00 0,00
33.000.000,00 0,00 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 19 0,00
28.250.000,00 0,00
28.250.000,00 (4.750.000,00) 85,61
286.260.000,00 0,00
286.260.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 20 0,00
247.130.000,00 0,00
247.130.000,00 (39.130.000,00) 86,33
494.707.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00
494.707.300,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 0,00
473.699.450,00 0,00
473.699.450,00 (21.007.850,00) 95,75
87.117.600,00 0,00
87.117.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 22 0,00
87.117.600,00 0,00
87.117.600,00 0,00 100,00
291.389.700,00 0,00
291.389.700,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 24 0,00
270.381.850,00 0,00
270.381.850,00 (21.007.850,00) 92,79
116.200.000,00 0,00
116.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 28 0,00
116.200.000,00 0,00
116.200.000,00 0,00 100,00
277.887.800,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
277.887.800,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 0,00
277.887.000,00 0,00
277.887.000,00 (800,00) 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 166
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
89.404.000,00 0,00
89.404.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 01 0,00
89.404.000,00 0,00
89.404.000,00 0,00 100,00
73.292.800,00 0,00
73.292.800,00 0,00 Penyusunan Laporan Keuangan
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 08 0,00
73.292.000,00 0,00
73.292.000,00 (800,00) 100,00
21.700.000,00 0,00
21.700.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 12 0,00
21.700.000,00 0,00
21.700.000,00 0,00 100,00
70.641.000,00 0,00
70.641.000,00 0,00 Penyusunan RENSTRA, RENJA, dan dokumen perencanaan lainnya
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 22 0,00
70.641.000,00 0,00
70.641.000,00 0,00 100,00
22.850.000,00 0,00
22.850.000,00 0,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk OPD
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 30 0,00
22.850.000,00 0,00
22.850.000,00 0,00 100,00
527.964.100,00 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 0,00 0,00
527.964.100,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 0,00
479.787.500,00 0,00
479.787.500,00 (48.176.600,00) 90,88
457.964.100,00 0,00
457.964.100,00 0,00 Sosialisasi Aspek Legal Produk Usaha Mikro dan Kecil melalui Aspek Legal Produk SP.
Kesehatan/PIRT, Halal dan SHAT
2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 . 26 0,00
409.787.500,00 0,00
409.787.500,00 (48.176.600,00) 89,48
70.000.000,00 0,00
70.000.000,00 0,00 Hari Jadi Koperasi
2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 . 28 0,00
70.000.000,00 0,00
70.000.000,00 0,00 100,00
770.684.550,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 0,00 0,00
770.684.550,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 0,00
758.374.550,00 0,00
758.374.550,00 (12.310.000,00) 98,40
99.999.700,00 0,00
99.999.700,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan One Village One Product OVOP, Agribisnis Koperasi dan UMKM
2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 12 0,00
99.529.700,00 0,00
99.529.700,00 (470.000,00) 99,53
99.999.700,00 0,00
99.999.700,00 0,00 Bimbingan Teknis Kewirausahaan Melalui TTG
2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 14 0,00
99.599.700,00 0,00
99.599.700,00 (400.000,00) 99,60
417.358.000,00 0,00
417.358.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 19 0,00
417.358.000,00 0,00
417.358.000,00 0,00 100,00
153.327.150,00 0,00
153.327.150,00 0,00 Penciptaan Sentra Produk Unggulan Kerajinan Ecenggondok dan Batik
2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 23 0,00
141.887.150,00 0,00
141.887.150,00 (11.440.000,00) 92,54
10.191.200,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 0,00 0,00
10.191.200,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 0,00
10.191.200,00 0,00
10.191.200,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 167
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
10.191.200,00 0,00
10.191.200,00 0,00 Expo Produk Usaha Mikro dan Kecil, Gebyar KUMKM, Promosi dan Cooperative Fair Tingkat Kabupaten dan Provinsi dan Pembuatan Leaflet
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 24 0,00
10.191.200,00 0,00
10.191.200,00 0,00 100,00
582.436.900,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 0,00
582.436.900,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 0,00
572.771.900,00 0,00
572.771.900,00 (9.665.000,00) 98,34
45.222.250,00 0,00
45.222.250,00 0,00 Penilaian Kesehatan Koperasi
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 10 0,00
41.642.250,00 0,00
41.642.250,00 (3.580.000,00) 92,08
39.580.000,00 0,00
39.580.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengawasan Bagi Pengawas Koperasi
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 15 0,00
38.800.000,00 0,00
38.800.000,00 (780.000,00) 98,03
85.617.450,00 0,00
85.617.450,00 0,00 Penertiban Status Kelembagaan Koperasi dan Pembubaran Koperasi
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 36 0,00
83.902.450,00 0,00
83.902.450,00 (1.715.000,00) 98,00
158.273.200,00 0,00
158.273.200,00 0,00 Bimtek Operasional Sistem Komputerisasi Laporan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 39 0,00
155.553.200,00 0,00
155.553.200,00 (2.720.000,00) 98,28
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00 Bintek Perkoperasian dan Kewirausahaan melalui Kegiatan P2WKSS, BSMSS, TMMD, Lomba Desa, 10 Prog KK, UP2K, dan Kesrak PKK KB Kes
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 42 0,00
199.970.000,00 0,00
199.970.000,00 (30.000,00) 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Sertifikasi Nomor Induk Koperasi
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Pembentukan Koperasi
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53.744.000,00 0,00
53.744.000,00 0,00 Fasilitasi Pembuatan Akta Koperasi
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 53 0,00
52.904.000,00 0,00
52.904.000,00 (840.000,00) 98,44
81.463.750,00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0,00 0,00
81.463.750,00
2.11 . 4.01.03 0,00
81.463.750,00 0,00
81.463.750,00 0,00 100,00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0,00
81.463.750,00 0,00
81.463.750,00
2.11 . 4.01.03 . 01 0,00
81.463.750,00 0,00
81.463.750,00 0,00 100,00
81.463.750,00 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 0,00 0,00
81.463.750,00
2.11 . 4.01.03 . 01 . 15 0,00
81.463.750,00 0,00
81.463.750,00 0,00 100,00
38.920.000,00 0,00
38.920.000,00 0,00 Pemantauan dan evaluasi pertumbuhan sentra usaha kecil daerah
2.11 . 4.01.03 . 01 . 15 . 13 0,00
38.920.000,00 0,00
38.920.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 168
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
42.543.750,00 0,00
42.543.750,00 0,00 Monitoring dan evaluasi keterjangkauan barang dan jasa daerah
2.11 . 4.01.03 . 01 . 15 . 23 0,00
42.543.750,00 0,00
42.543.750,00 0,00 100,00
3.619.451.000,00 Penanaman Modal
303.585.300,00
174.750.000,00
3.141.115.700,00
2.12
174.750.000,00
3.140.380.594,00
303.561.300,00
3.618.691.894,00 (759.106,00) 99,98
3.619.451.000,00 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
303.585.300,00
174.750.000,00
3.141.115.700,00
2.12 . 2.12.01
174.750.000,00
3.140.380.594,00
303.561.300,00
3.618.691.894,00 (759.106,00) 99,98 Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan T d S t Pi t
174.750.000,00
3.619.451.000,00
303.585.300,00
3.141.115.700,00
2.12 . 2.12.01 . 01
174.750.000,00
3.140.380.594,00
303.561.300,00
3.618.691.894,00 (759.106,00) 99,98
2.200.882.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
303.585.300,00
32.500.000,00
1.864.797.550,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01
32.500.000,00
1.864.367.144,00
303.561.300,00
2.200.428.444,00 (454.406,00) 99,98
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 01 0,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 100,00
184.200.000,00 0,00
184.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 02 0,00
184.200.000,00 0,00
184.200.000,00 0,00 100,00
302.445.300,00
302.445.300,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 03 0,00 0,00
302.421.300,00
302.421.300,00 (24.000,00) 99,99
176.324.600,00 0,00
176.324.600,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 10 0,00
176.324.600,00 0,00
176.324.600,00 0,00 100,00
219.484.750,00 0,00
219.484.750,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 11 0,00
219.484.750,00 0,00
219.484.750,00 0,00 100,00
9.632.500,00 0,00
9.632.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 12 0,00
9.632.500,00 0,00
9.632.500,00 0,00 100,00
34.907.500,00
1.140.000,00
33.767.500,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 14 0,00
33.767.500,00
1.140.000,00
34.907.500,00 0,00 100,00
41.500.000,00 0,00
41.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 15 0,00
41.500.000,00 0,00
41.500.000,00 0,00 100,00
164.209.200,00 0,00
164.209.200,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 17 0,00
164.209.200,00 0,00
164.209.200,00 0,00 100,00
201.119.000,00 0,00
201.119.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 18 0,00
201.118.594,00 0,00
201.118.594,00 (406,00) 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 169
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
30.040.000,00 0,00
30.040.000,00 0,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 19 0,00
30.040.000,00 0,00
30.040.000,00 0,00 100,00
822.020.000,00 0,00
789.520.000,00
32.500.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 20
32.500.000,00
789.090.000,00 0,00
821.590.000,00 (430.000,00) 99,95
510.667.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00
510.667.400,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 0,00
510.607.700,00 0,00
510.607.700,00 (59.700,00) 99,99
31.035.000,00 0,00
31.035.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 22 0,00
31.035.000,00 0,00
31.035.000,00 0,00 100,00
399.896.400,00 0,00
399.896.400,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 24 0,00
399.836.700,00 0,00
399.836.700,00 (59.700,00) 99,99
79.736.000,00 0,00
79.736.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 28 0,00
79.736.000,00 0,00
79.736.000,00 0,00 100,00
17.850.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00
17.850.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 03 0,00
17.850.000,00 0,00
17.850.000,00 0,00 100,00
17.850.000,00 0,00
17.850.000,00 0,00 Penyusunan SPIP
2.12 . 2.12.01 . 01 . 03 . 13 0,00
17.850.000,00 0,00
17.850.000,00 0,00 100,00
68.270.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
68.270.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 0,00
68.270.000,00 0,00
68.270.000,00 0,00 100,00
43.550.000,00 0,00
43.550.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 01 0,00
43.550.000,00 0,00
43.550.000,00 0,00 100,00
24.720.000,00 0,00
24.720.000,00 0,00 Penyusunan RKA dan DPA
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 47 0,00
24.720.000,00 0,00
24.720.000,00 0,00 100,00
205.949.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00
4.500.000,00
201.449.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15
4.500.000,00
201.449.000,00 0,00
205.949.000,00 0,00 100,00
165.938.200,00 0,00
161.438.200,00
4.500.000,00 Pameran Dalam Negeri
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 15
4.500.000,00
161.438.200,00 0,00
165.938.200,00 0,00 100,00
40.010.800,00 0,00
40.010.800,00 0,00 Promosi Melalui Media Elektronik dan Media Luar Ruang
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 20 0,00
40.010.800,00 0,00
40.010.800,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 170
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
96.988.250,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
0,00 0,00
96.988.250,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 0,00
96.988.250,00 0,00
96.988.250,00 0,00 100,00
96.988.250,00 0,00
96.988.250,00 0,00 Pemantauan Pembinaan Pengawasan dan Pengaduan
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 14 0,00
96.988.250,00 0,00
96.988.250,00 0,00 100,00
518.843.500,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perijinan 0,00
137.750.000,00
381.093.500,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18
137.750.000,00
380.848.500,00 0,00
518.598.500,00 (245.000,00) 99,95
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 Perizinan IMB
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 01 0,00
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 100,00
242.093.500,00 0,00
179.343.500,00
62.750.000,00 Pengembangan IT
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 02
62.750.000,00
179.123.500,00 0,00
241.873.500,00 (220.000,00) 99,91
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 Verifikasi Perijinan dan Non Perijinan Bidang Pelayanan Perijinan Perekonomian dan Kesos
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 07 0,00
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 100,00
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 14 0,00
24.975.000,00 0,00
24.975.000,00 (25.000,00) 99,90
101.750.000,00 0,00
26.750.000,00
75.000.000,00 Penyusunan Rancangan Regulasi Perizinan
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 16
75.000.000,00
26.750.000,00 0,00
101.750.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 Pengelolaan Perizinan
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 18 0,00
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 100,00
3.133.840.500,00 Kepemudaan dan Olah Raga
174.500.000,00
59.750.000,00
2.899.590.500,00
2.13
41.750.000,00
2.847.380.250,00
173.778.000,00
3.062.908.250,00 (70.932.250,00) 97,74
3.073.846.700,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
174.500.000,00
59.750.000,00
2.839.596.700,00
2.13 . 1.01.01
41.750.000,00
2.827.380.250,00
173.778.000,00
3.042.908.250,00 (30.938.450,00) 98,99 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
59.750.000,00
3.073.846.700,00
174.500.000,00
2.839.596.700,00
2.13 . 1.01.01 . 01
41.750.000,00
2.827.380.250,00
173.778.000,00
3.042.908.250,00 (30.938.450,00) 98,99
1.103.896.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00
58.550.000,00
1.045.346.000,00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 16
40.550.000,00
1.033.179.000,00 0,00
1.073.729.000,00 (30.167.000,00) 97,27
303.446.000,00 0,00
303.096.000,00
350.000,00 Pemusatan Paskibraka Kabupaten Karawang
2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 02
350.000,00
295.289.000,00 0,00
295.639.000,00 (7.807.000,00) 97,43
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 171
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
300.000.000,00 0,00
265.800.000,00
34.200.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Pramuka Kabupaten Karawang
2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03
16.200.000,00
261.440.000,00 0,00
277.640.000,00 (22.360.000,00) 92,55 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kepemudaan dan Pelajar Kabupaten Karawang
2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500.450.000,00 0,00
476.450.000,00
24.000.000,00 Pengembangan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan
2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07
24.000.000,00
476.450.000,00 0,00
500.450.000,00 0,00 100,00
291.169.800,00 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 0,00 0,00
291.169.800,00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 17 0,00
291.169.800,00 0,00
291.169.800,00 0,00 100,00
158.850.000,00 0,00
158.850.000,00 0,00 Pelatihan Kewirausahaan Kepemudaan
2.13 . 1.01.01 . 01 . 17 . 01 0,00
158.850.000,00 0,00
158.850.000,00 0,00 100,00
132.319.800,00 0,00
132.319.800,00 0,00 Pelatihan Keterampilan Kepemudaan
2.13 . 1.01.01 . 01 . 17 . 02 0,00
132.319.800,00 0,00
132.319.800,00 0,00 100,00
1.478.780.900,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
174.500.000,00 0,00
1.304.280.900,00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 0,00
1.304.231.450,00
173.778.000,00
1.478.009.450,00 (771.450,00) 99,95 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pelajar
2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Olahraga Unggulan Kabupaten Karawang
2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105.000.000,00 0,00
105.000.000,00 0,00 Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Pelatih, Praktisi, dan Teknisi Olahraga
2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 03 0,00
105.000.000,00 0,00
105.000.000,00 0,00 100,00
672.996.000,00 0,00
672.996.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Masyarakat
2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 04 0,00
672.996.000,00 0,00
672.996.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA)/POPWILDA
2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Pembinaan Olahraga
2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 06 0,00
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 100,00
195.855.000,00 0,00
195.855.000,00 0,00 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah
2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 07 0,00
195.855.000,00 0,00
195.855.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 172
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
454.929.900,00
174.500.000,00
280.429.900,00 0,00 Pengembangan Kelas Olahraga
2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 08 0,00
280.380.450,00
173.778.000,00
454.158.450,00 (771.450,00) 99,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Pospedawil/Pospedakab/Pospedanas
2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 0,00 0,00 0,00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengelolaan dan Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana Olahraga
2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 0,00
1.200.000,00
198.800.000,00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 21
1.200.000,00
198.800.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00 100,00
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00 Pendataan Organisasi dan Tenaga Keolahragaan
2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 . 01 0,00
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00 100,00
100.000.000,00 0,00
98.800.000,00
1.200.000,00 Peningkatan Mutu Kompetensi Tenaga Olahraga dan Mutu Organisasi Olahraga
2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 . 02
1.200.000,00
98.800.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.07 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.07 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB)
2.13 . 4.01.07 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Ciampel 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Ciampel 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.08 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.08 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 173
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB)
2.13 . 4.01.08 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Klari 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Klari 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.09 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.09 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB)
2.13 . 4.01.09 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Kutawaluya 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Kutawaluya 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.11 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.11 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB)
2.13 . 4.01.11 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kecamatan Tirtajaya 0,00 0,00
20.000.000,00
2.13 . 4.01.13 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Tirtajaya 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00
2.13 . 4.01.13 . 01 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 0,00
20.000.000,00
2.13 . 4.01.13 . 01 . 16 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan
2.13 . 4.01.13 . 01 . 16 . 07 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Kecamatan Pedes 0,00 0,00
20.000.000,00
2.13 . 4.01.14 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 Kecamatan Pedes 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00
2.13 . 4.01.14 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 174
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
20.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00
20.000.000,00
2.13 . 4.01.14 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB)
2.13 . 4.01.14 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 0,00 Kecamatan Cibuaya 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cibuaya 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.15 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.15 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB)
2.13 . 4.01.15 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Pakisjaya 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Pakisjaya 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.16 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.16 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB)
2.13 . 4.01.16 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.993.800,00 Kecamatan Cikampek 0,00 0,00
19.993.800,00
2.13 . 4.01.17 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.993.800,00) 0,00 Kecamatan Cikampek 0,00
19.993.800,00 0,00
19.993.800,00
2.13 . 4.01.17 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.993.800,00) 0,00
19.993.800,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00
19.993.800,00
2.13 . 4.01.17 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.993.800,00) 0,00
19.993.800,00 0,00
19.993.800,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB)
2.13 . 4.01.17 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.993.800,00) 0,00 0,00 Kecamatan Jatisari 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 175
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Jatisari 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.18 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.18 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB)
2.13 . 4.01.18 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.19 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.19 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB)
2.13 . 4.01.19 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Telagasari 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Telagasari 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.21 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.21 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB)
2.13 . 4.01.21 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Lemahabang 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Lemahabang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.23 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.23 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB)
2.13 . 4.01.23 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 176
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 Kecamatan Majalaya 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Majalaya 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.25 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.25 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB)
2.13 . 4.01.25 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Jayakerta 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Jayakerta 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.26 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.26 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB)
2.13 . 4.01.26 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.27 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.27 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB)
2.13 . 4.01.27 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Kota Baru 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Kota Baru 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.29 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.29 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 177
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB)
2.13 . 4.01.29 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilebar 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilebar 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.34 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.34 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB)
2.13 . 4.01.34 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
844.031.250,00 Statistik 0,00 0,00
844.031.250,00
2.14 0,00
813.429.200,00 0,00
813.429.200,00 (30.602.050,00) 96,37
844.031.250,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00
844.031.250,00
2.14 . 4.03.01 0,00
813.429.200,00 0,00
813.429.200,00 (30.602.050,00) 96,37 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00
844.031.250,00 0,00
844.031.250,00
2.14 . 4.03.01 . 01 0,00
813.429.200,00 0,00
813.429.200,00 (30.602.050,00) 96,37
844.031.250,00 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00 0,00
844.031.250,00
2.14 . 4.03.01 . 01 . 15 0,00
813.429.200,00 0,00
813.429.200,00 (30.602.050,00) 96,37
115.720.000,00 0,00
115.720.000,00 0,00 Penyusunan Indikator Makro Ekonomi
2.14 . 4.03.01 . 01 . 15 . 05 0,00
112.960.000,00 0,00
112.960.000,00 (2.760.000,00) 97,61
112.260.000,00 0,00
112.260.000,00 0,00 Penyusunan IHK (Indeks Harga Konsumen)
2.14 . 4.03.01 . 01 . 15 . 06 0,00
105.740.000,00 0,00
105.740.000,00 (6.520.000,00) 94,19
75.172.250,00 0,00
75.172.250,00 0,00 Sinergitas perencanaan pembangunan bidang Pembiayaan dan Monev
2.14 . 4.03.01 . 01 . 15 . 08 0,00
70.113.250,00 0,00
70.113.250,00 (5.059.000,00) 93,27
35.180.000,00 0,00
35.180.000,00 0,00 Sinergitas dan akurasi data perencanaan pembangunan
2.14 . 4.03.01 . 01 . 15 . 09 0,00
34.961.750,00 0,00
34.961.750,00 (218.250,00) 99,38
24.415.000,00 0,00
24.415.000,00 0,00 Penyusunan Booklet Pembangunan Kabupaten Karawang
2.14 . 4.03.01 . 01 . 15 . 11 0,00
24.145.000,00 0,00
24.145.000,00 (270.000,00) 98,89
82.689.000,00 0,00
82.689.000,00 0,00 Pengembangan e-Planning
2.14 . 4.03.01 . 01 . 15 . 12 0,00
68.230.000,00 0,00
68.230.000,00 (14.459.000,00) 82,51
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 178
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
155.395.000,00 0,00
155.395.000,00 0,00 Penyusunan Indeks Nilai Tukar Petani (INTP)
2.14 . 4.03.01 . 01 . 15 . 14 0,00
154.650.000,00 0,00
154.650.000,00 (745.000,00) 99,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Dokumen Teknis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2.14 . 3.03.01 . 01 . 15 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.390.000,00 0,00
9.390.000,00 0,00 Update dan Upgrade Data Website
2.14 . 3.03.01 . 01 . 15 . 17 0,00
9.330.000,00 0,00
9.330.000,00 (60.000,00) 99,36
198.670.000,00 0,00
198.670.000,00 0,00 Pelaporan Perkembangan data Statistik Pertanian
2.14 . 3.03.01 . 01 . 15 . 18 0,00
198.454.200,00 0,00
198.454.200,00 (215.800,00) 99,89
35.140.000,00 0,00
35.140.000,00 0,00 Pengelolaan dan Penataan Aset Barang Milik Daerah
2.14 . 3.03.01 . 01 . 15 . 19 0,00
34.845.000,00 0,00
34.845.000,00 (295.000,00) 99,16
162.398.890,00 Persandian
46.545.650,00 0,00
115.853.240,00
2.15 0,00
115.615.809,00
42.676.000,00
158.291.809,00 (4.107.081,00) 97,47
162.398.890,00 Dinas Komunikasi dan Informatika
46.545.650,00 0,00
115.853.240,00
2.15 . 2.10.01 0,00
115.615.809,00
42.676.000,00
158.291.809,00 (4.107.081,00) 97,47 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00
162.398.890,00
46.545.650,00
115.853.240,00
2.15 . 2.10.01 . 01 0,00
115.615.809,00
42.676.000,00
158.291.809,00 (4.107.081,00) 97,47
162.398.890,00 Program Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi
46.545.650,00 0,00
115.853.240,00
2.15 . 2.10.01 . 01 . 15 0,00
115.615.809,00
42.676.000,00
158.291.809,00 (4.107.081,00) 97,47
35.286.750,00 0,00
35.286.750,00 0,00 Literasi Keamanan Informasi Pemerintah Daerah dan Publik
2.15 . 2.10.01 . 01 . 15 . 03 0,00
35.049.399,00 0,00
35.049.399,00 (237.351,00) 99,33
32.646.490,00 0,00
32.646.490,00 0,00 Pengembangan Layanan Keamanan Informasi
2.15 . 2.10.01 . 01 . 15 . 04 0,00
32.646.410,00 0,00
32.646.410,00 (80,00) 100,00
94.465.650,00
46.545.650,00
47.920.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi
2.15 . 2.10.01 . 01 . 15 . 05 0,00
47.920.000,00
42.676.000,00
90.596.000,00 (3.869.650,00) 95,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Audit Keamanan Informasi
2.15 . 2.10.01 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi
2.15 . 2.10.01 . 01 . 15 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.074.116.000,00 Kebudayaan
200.515.800,00 0,00
5.873.600.200,00
2.16 0,00
5.733.565.700,00
199.365.000,00
5.932.930.700,00 (141.185.300,00) 97,68
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 179
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
6.029.927.500,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
200.515.800,00 0,00
5.829.411.700,00
2.16 . 2.16.01 0,00
5.707.587.300,00
199.365.000,00
5.906.952.300,00 (122.975.200,00) 97,96 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0,00
6.029.927.500,00
200.515.800,00
5.829.411.700,00
2.16 . 2.16.01 . 01 0,00
5.707.587.300,00
199.365.000,00
5.906.952.300,00 (122.975.200,00) 97,96
1.600.409.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
1.600.409.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 0,00
1.540.733.600,00 0,00
1.540.733.600,00 (59.675.400,00) 96,27
9.000.000,00 0,00
9.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 01 0,00
9.000.000,00 0,00
9.000.000,00 0,00 100,00
9.501.000,00 0,00
9.501.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 02 0,00
1.300.000,00 0,00
1.300.000,00 (8.201.000,00) 13,68
230.400.000,00 0,00
230.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 08 0,00
219.600.000,00 0,00
219.600.000,00 (10.800.000,00) 95,31
95.570.000,00 0,00
95.570.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 10 0,00
92.103.100,00 0,00
92.103.100,00 (3.466.900,00) 96,37
76.650.000,00 0,00
76.650.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 11 0,00
76.000.000,00 0,00
76.000.000,00 (650.000,00) 99,15
44.996.500,00 0,00
44.996.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 12 0,00
41.939.000,00 0,00
41.939.000,00 (3.057.500,00) 93,21
68.994.500,00 0,00
68.994.500,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 14 0,00
68.994.500,00 0,00
68.994.500,00 0,00 100,00
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 15 0,00
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00 100,00
80.000.000,00 0,00
80.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 17 0,00
80.000.000,00 0,00
80.000.000,00 0,00 100,00
20.097.000,00 0,00
20.097.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 18 0,00
20.097.000,00 0,00
20.097.000,00 0,00 100,00
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 19 0,00
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00 100,00
835.200.000,00 0,00
835.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 20 0,00
801.700.000,00 0,00
801.700.000,00 (33.500.000,00) 95,99
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 180
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
1.613.814.100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
200.515.800,00 0,00
1.413.298.300,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 0,00
1.355.710.300,00
199.365.000,00
1.555.075.300,00 (58.738.800,00) 96,36
125.590.000,00
100.590.000,00
25.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 09 0,00
25.000.000,00
100.590.000,00
125.590.000,00 0,00 100,00
99.925.800,00
99.925.800,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00
98.775.000,00
98.775.000,00 (1.150.800,00) 98,85
628.755.000,00 0,00
628.755.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 22 0,00
627.319.000,00 0,00
627.319.000,00 (1.436.000,00) 99,77
309.939.300,00 0,00
309.939.300,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 24 0,00
254.023.300,00 0,00
254.023.300,00 (55.916.000,00) 81,96
399.604.000,00 0,00
399.604.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 26 0,00
399.604.000,00 0,00
399.604.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 Pengadaan Alat Kesenian Tradisional dan Modern
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 64 0,00
49.764.000,00 0,00
49.764.000,00 (236.000,00) 99,53 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Manajemen Kepegawaian
2.16 . 2.16.01 . 01 . 05 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45.244.400,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
45.244.400,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 0,00
45.244.400,00 0,00
45.244.400,00 0,00 100,00
19.804.250,00 0,00
19.804.250,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 01 0,00
19.804.250,00 0,00
19.804.250,00 0,00 100,00
8.500.150,00 0,00
8.500.150,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 02 0,00
8.500.150,00 0,00
8.500.150,00 0,00 100,00
16.940.000,00 0,00
16.940.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 04 0,00
16.940.000,00 0,00
16.940.000,00 0,00 100,00
596.460.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00
596.460.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 15 0,00
596.460.000,00 0,00
596.460.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 181
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
70.000.000,00 0,00
70.000.000,00 0,00 Pelestarian Bahasa Indung dan Pemartabatan Bahasa INDONESIA
2.16 . 2.16.01 . 01 . 15 . 17 0,00
70.000.000,00 0,00
70.000.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pewarisan Kesenian Daerah
2.16 . 2.16.01 . 01 . 15 . 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91.460.000,00 0,00
91.460.000,00 0,00 Ngaruat Budaya
2.16 . 2.16.01 . 01 . 15 . 36 0,00
91.460.000,00 0,00
91.460.000,00 0,00 100,00
435.000.000,00 0,00
435.000.000,00 0,00 Pelestarian Budaya Pada Event Tertentu dan Hari-hari Besar
2.16 . 2.16.01 . 01 . 15 . 40 0,00
435.000.000,00 0,00
435.000.000,00 0,00 100,00
1.219.400.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00
1.219.400.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 16 0,00
1.218.070.000,00 0,00
1.218.070.000,00 (1.330.000,00) 99,89
624.000.000,00 0,00
624.000.000,00 0,00 Pelestarian Cagar Budaya/Situs Kabupaten Karawang
2.16 . 2.16.01 . 01 . 16 . 14 0,00
624.000.000,00 0,00
624.000.000,00 0,00 100,00
595.400.000,00 0,00
595.400.000,00 0,00 Revitalisasi Sanggar Seni Budaya
2.16 . 2.16.01 . 01 . 16 . 20 0,00
594.070.000,00 0,00
594.070.000,00 (1.330.000,00) 99,78
325.000.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 0,00
325.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 17 0,00
324.600.000,00 0,00
324.600.000,00 (400.000,00) 99,88 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Seni Budaya
2.16 . 2.16.01 . 01 . 17 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00 Festival Theatre Pelajar
2.16 . 2.16.01 . 01 . 17 . 11 0,00
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00 100,00
300.000.000,00 0,00
300.000.000,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 2.16.01 . 01 . 17 . 13 0,00
299.600.000,00 0,00
299.600.000,00 (400.000,00) 99,87 0,00 0,00 0,00 0,00 Binojakrama Padalangan Tingkat Provinsi Jawa Barat
2.16 . 2.16.01 . 01 . 17 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
629.600.000,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 0,00 0,00
629.600.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 19 0,00
626.769.000,00 0,00
626.769.000,00 (2.831.000,00) 99,55
369.800.000,00 0,00
369.800.000,00 0,00 Promosi Wisata Seni dan Budaya Melalui Media Elektronik dan Media Lainnya
2.16 . 2.16.01 . 01 . 19 . 01 0,00
366.969.000,00 0,00
366.969.000,00 (2.831.000,00) 99,23
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 182
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00 Promosi Potensi Wisata Seni dan Budaya melalui Pameran Tingkat Kabupaten, Wilayah, Provinsi dan Nasional dan Internasional
2.16 . 2.16.01 . 01 . 19 . 02 0,00
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Promosi Wisata Alam Melalui Sport Tourism
2.16 . 2.16.01 . 01 . 19 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pasanggiri Mojang dan Jajaka Tingkat Kabupaten dan Provinsi
2.16 . 2.16.01 . 01 . 19 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59.800.000,00 0,00
59.800.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian Unggulan Tingkat kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional
2.16 . 2.16.01 . 01 . 19 . 05 0,00
59.800.000,00 0,00
59.800.000,00 0,00 100,00 0,00 Kecamatan Karawang Barat 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Karawang Barat 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.05 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.05 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.05 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.07 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.07 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.07 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Ciampel 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Ciampel 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.08 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 183
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.08 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.08 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Klari 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Klari 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.09 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.09 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.09 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.500.000,00 Kecamatan Rengasdengklok 0,00 0,00
3.500.000,00
2.16 . 4.01.10 0,00
3.500.000,00 0,00
3.500.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Rengasdengklok 0,00
3.500.000,00 0,00
3.500.000,00
2.16 . 4.01.10 . 01 0,00
3.500.000,00 0,00
3.500.000,00 0,00 100,00
3.500.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00
3.500.000,00
2.16 . 4.01.10 . 01 . 15 0,00
3.500.000,00 0,00
3.500.000,00 0,00 100,00
3.500.000,00 0,00
3.500.000,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.10 . 01 . 15 . 06 0,00
3.500.000,00 0,00
3.500.000,00 0,00 100,00 0,00 Kecamatan Kutawaluya 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Kutawaluya 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.11 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.11 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.11 . 01 . 17 . 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Batujaya 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 184
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Batujaya 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.12 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.12 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.12 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.703.400,00 Kecamatan Tirtajaya 0,00 0,00
15.703.400,00
2.16 . 4.01.13 0,00
15.703.400,00 0,00
15.703.400,00 0,00 100,00 Kecamatan Tirtajaya 0,00
15.703.400,00 0,00
15.703.400,00
2.16 . 4.01.13 . 01 0,00
15.703.400,00 0,00
15.703.400,00 0,00 100,00
15.703.400,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00
15.703.400,00
2.16 . 4.01.13 . 01 . 15 0,00
15.703.400,00 0,00
15.703.400,00 0,00 100,00
15.703.400,00 0,00
15.703.400,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.13 . 01 . 15 . 06 0,00
15.703.400,00 0,00
15.703.400,00 0,00 100,00 0,00 Kecamatan Pedes 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Pedes 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.14 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.14 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.14 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.775.000,00 Kecamatan Pakisjaya 0,00 0,00
6.775.000,00
2.16 . 4.01.16 0,00
6.775.000,00 0,00
6.775.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Pakisjaya 0,00
6.775.000,00 0,00
6.775.000,00
2.16 . 4.01.16 . 01 0,00
6.775.000,00 0,00
6.775.000,00 0,00 100,00
6.775.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00
6.775.000,00
2.16 . 4.01.16 . 01 . 15 0,00
6.775.000,00 0,00
6.775.000,00 0,00 100,00
6.775.000,00 0,00
6.775.000,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.16 . 01 . 15 . 06 0,00
6.775.000,00 0,00
6.775.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 185
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
18.210.100,00 Kecamatan Cikampek 0,00 0,00
18.210.100,00
2.16 . 4.01.17 0,00 0,00 0,00 0,00 (18.210.100,00) 0,00 Kecamatan Cikampek 0,00
18.210.100,00 0,00
18.210.100,00
2.16 . 4.01.17 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (18.210.100,00) 0,00
18.210.100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00
18.210.100,00
2.16 . 4.01.17 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (18.210.100,00) 0,00
18.210.100,00 0,00
18.210.100,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.17 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 (18.210.100,00) 0,00 0,00 Kecamatan Jatisari 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Jatisari 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.18 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.18 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.18 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.19 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.19 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.19 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tirtamulya 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tirtamulya 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.20 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.20 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 186
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.20 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Telagasari 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Telagasari 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.21 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.21 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.21 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Lemahabang 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Lemahabang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.23 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.23 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.23 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Majalaya 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Majalaya 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.25 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.25 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.25 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Jayakerta 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Jayakerta 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.26 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 187
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.26 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.26 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.27 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.27 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.27 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Banyusari 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Banyusari 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.28 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.28 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.28 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Kota Baru 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Kota Baru 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.29 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.29 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.29 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Karawang Timur 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 188
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Karawang Timur 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.30 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.30 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.30 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Telukjambe Barat 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Telukjambe Barat 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.31 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.31 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.31 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tegalwaru 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tegalwaru 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.32 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.32 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.32 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Purwasari 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Purwasari 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.33 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.33 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.33 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 189
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 Kecamatan Cilebar 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilebar 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.34 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00
2.16 . 4.01.34 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang
2.16 . 4.01.34 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.864.044.300,00 Perpustakaan
282.144.400,00
71.410.000,00
2.510.489.900,00
2.17
71.410.000,00
2.446.262.500,00
279.519.555,00
2.797.192.055,00 (66.852.245,00) 97,67
2.864.044.300,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
282.144.400,00
71.410.000,00
2.510.489.900,00
2.17 . 2.17.01
71.410.000,00
2.446.262.500,00
279.519.555,00
2.797.192.055,00 (66.852.245,00) 97,67 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
71.410.000,00
2.864.044.300,00
282.144.400,00
2.510.489.900,00
2.17 . 2.17.01 . 01
71.410.000,00
2.446.262.500,00
279.519.555,00
2.797.192.055,00 (66.852.245,00) 97,67
1.051.563.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00
45.200.000,00
1.006.363.700,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01
45.200.000,00
989.519.300,00 0,00
1.034.719.300,00 (16.844.400,00) 98,40
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 01 0,00
4.999.000,00 0,00
4.999.000,00 (1.000,00) 99,98
121.856.000,00 0,00
121.856.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 02 0,00
119.150.000,00 0,00
119.150.000,00 (2.706.000,00) 97,78
65.800.000,00 0,00
65.800.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 03 0,00
65.450.000,00 0,00
65.450.000,00 (350.000,00) 99,47
95.550.000,00 0,00
95.550.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 10 0,00
95.546.300,00 0,00
95.546.300,00 (3.700,00) 100,00
51.600.000,00 0,00
51.600.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 11 0,00
51.517.500,00 0,00
51.517.500,00 (82.500,00) 99,84
34.149.500,00 0,00
34.149.500,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 12 0,00
34.075.000,00 0,00
34.075.000,00 (74.500,00) 99,78
22.725.000,00 0,00
22.725.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 14 0,00
22.722.000,00 0,00
22.722.000,00 (3.000,00) 99,99
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 190
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
41.032.600,00 0,00
41.032.600,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 15 0,00
40.957.000,00 0,00
40.957.000,00 (75.600,00) 99,82
75.650.600,00 0,00
75.650.600,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 17 0,00
75.612.500,00 0,00
75.612.500,00 (38.100,00) 99,95
35.000.000,00 0,00
35.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 18 0,00
27.690.000,00 0,00
27.690.000,00 (7.310.000,00) 79,11
5.600.000,00 0,00
5.600.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.600.000,00) 0,00
497.600.000,00 0,00
452.400.000,00
45.200.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 20
45.200.000,00
451.800.000,00 0,00
497.000.000,00 (600.000,00) 99,88
954.035.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
87.644.400,00 0,00
866.391.400,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 0,00
853.477.900,00
85.837.300,00
939.315.200,00 (14.720.600,00) 98,46 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76.426.400,00
66.426.400,00
10.000.000,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 07 0,00
9.790.000,00
64.837.300,00
74.627.300,00 (1.799.100,00) 97,65
37.615.000,00 0,00
37.615.000,00 0,00 Pengadaan Jaringan Komputer
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 11 0,00
36.850.000,00 0,00
36.850.000,00 (765.000,00) 97,97
21.218.000,00
21.218.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralaan dan Perlegkapan Kerja
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 12 0,00 0,00
21.000.000,00
21.000.000,00 (218.000,00) 98,97
583.000.000,00 0,00
583.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 22 0,00
579.757.000,00 0,00
579.757.000,00 (3.243.000,00) 99,44
235.776.400,00 0,00
235.776.400,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 24 0,00
227.080.900,00 0,00
227.080.900,00 (8.695.500,00) 96,31
34.621.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00
12.270.000,00
22.351.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06
12.270.000,00
22.351.000,00 0,00
34.621.000,00 0,00 100,00
21.371.000,00 0,00
10.301.000,00
11.070.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 01
11.070.000,00
10.301.000,00 0,00
21.371.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 191
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
7.185.000,00 0,00
5.985.000,00
1.200.000,00 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) OPD
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 05
1.200.000,00
5.985.000,00 0,00
7.185.000,00 0,00 100,00
6.065.000,00 0,00
6.065.000,00 0,00 Penyusunan Renstra, Renja dan Dokumen Lainnya
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 06 0,00
6.065.000,00 0,00
6.065.000,00 0,00 100,00
823.823.800,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
194.500.000,00
13.940.000,00
615.383.800,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15
13.940.000,00
580.914.300,00
193.682.255,00
788.536.555,00 (35.287.245,00) 95,72
153.000.000,00 0,00
140.500.000,00
12.500.000,00 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 01
12.500.000,00
112.142.000,00 0,00
124.642.000,00 (28.358.000,00) 81,47 0,00 0,00 0,00 0,00 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.289.500,00 0,00
32.289.500,00 0,00 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 08 0,00
32.289.500,00 0,00
32.289.500,00 0,00 100,00
503.615.000,00
194.500.000,00
309.115.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 09 0,00
308.336.800,00
193.682.255,00
502.019.055,00 (1.595.945,00) 99,68
121.100.300,00 0,00
121.100.300,00 0,00 Pengolahan, Pemeliharaan dan Pengawetan Bahan Pustaka
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 11 0,00
115.767.000,00 0,00
115.767.000,00 (5.333.300,00) 95,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Partisipasi Perpustakaan Dalam Rangka Kegiatan Kabupaten Karawang
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat SMP
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partisipasi Kabupaten Karawang Dalam HUT Perpustakaan Tingkat Provinsi dan Nasional
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.819.000,00 0,00
12.379.000,00
1.440.000,00 Penyediaan Pedoman Penelusuran Bahan Pustaka
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 15
1.440.000,00
12.379.000,00 0,00
13.819.000,00 0,00 100,00
750.594.600,00 Kearsipan
81.779.800,00
2.700.000,00
666.114.800,00
2.18
2.700.000,00
618.476.300,00
81.375.000,00
702.551.300,00 (48.043.300,00) 93,60
602.651.600,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
81.779.800,00
2.700.000,00
518.171.800,00
2.18 . 2.17.01
2.700.000,00
515.876.800,00
81.375.000,00
599.951.800,00 (2.699.800,00) 99,55
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 192
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.700.000,00
602.651.600,00
81.779.800,00
518.171.800,00
2.18 . 2.17.01 . 01
2.700.000,00
515.876.800,00
81.375.000,00
599.951.800,00 (2.699.800,00) 99,55
231.201.600,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
81.779.800,00 0,00
149.421.800,00
2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 0,00
149.421.800,00
81.375.000,00
230.796.800,00 (404.800,00) 99,82
24.887.800,00 0,00
24.887.800,00 0,00 Penataan Dokumen Kearsipan
2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 13 0,00
24.887.800,00 0,00
24.887.800,00 0,00 100,00
38.862.000,00 0,00
38.862.000,00 0,00 Penataan Dokumen Kearsipan
2.18 . 4.02.01 . 01 . 15 . 13 0,00
38.862.000,00 0,00
38.862.000,00 0,00 100,00
65.258.000,00
57.420.000,00
7.838.000,00 0,00 Implementasi SIM ARDA
2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 17 0,00
7.838.000,00
57.175.000,00
65.013.000,00 (245.000,00) 99,62
26.099.000,00 0,00
26.099.000,00 0,00 Akuisisi Arsip
2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 18 0,00
26.099.000,00 0,00
26.099.000,00 0,00 100,00
24.359.800,00
24.359.800,00 0,00 0,00 Pengelolaan Arsip Media Baru
2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 19 0,00 0,00
24.200.000,00
24.200.000,00 (159.800,00) 99,34
51.735.000,00 0,00
51.735.000,00 0,00 Revitalisasi Arsip
2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 20 0,00
51.735.000,00 0,00
51.735.000,00 0,00 100,00
324.749.500,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 0,00
324.749.500,00
2.18 . 2.17.01 . 01 . 16 0,00
322.454.500,00 0,00
322.454.500,00 (2.295.000,00) 99,29
112.782.300,00 0,00
112.782.300,00 0,00 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
2.18 . 2.17.01 . 01 . 16 . 01 0,00
111.882.300,00 0,00
111.882.300,00 (900.000,00) 99,20
73.186.000,00 0,00
73.186.000,00 0,00 Perawatan dan Pengelolaan Arsip
2.18 . 2.17.01 . 01 . 16 . 05 0,00
72.636.000,00 0,00
72.636.000,00 (550.000,00) 99,25
138.781.200,00 0,00
138.781.200,00 0,00 Penelusuran Arsip
2.18 . 2.17.01 . 01 . 16 . 06 0,00
137.936.200,00 0,00
137.936.200,00 (845.000,00) 99,39
46.700.500,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00
2.700.000,00
44.000.500,00
2.18 . 2.17.01 . 01 . 18
2.700.000,00
44.000.500,00 0,00
46.700.500,00 0,00 100,00
46.700.500,00 0,00
44.000.500,00
2.700.000,00 Evaluasi Kearsipan
2.18 . 2.17.01 . 01 . 18 . 05
2.700.000,00
44.000.500,00 0,00
46.700.500,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Jadwal Retensi Arsip
2.18 . 2.17.01 . 01 . 18 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 193
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
147.943.000,00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0,00 0,00
147.943.000,00
2.18 . 4.01.03 0,00
102.599.500,00 0,00
102.599.500,00 (45.343.500,00) 69,35 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0,00
147.943.000,00 0,00
147.943.000,00
2.18 . 4.01.03 . 01 0,00
102.599.500,00 0,00
102.599.500,00 (45.343.500,00) 69,35
147.943.000,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 0,00 0,00
147.943.000,00
2.18 . 4.01.03 . 01 . 15 0,00
102.599.500,00 0,00
102.599.500,00 (45.343.500,00) 69,35
95.298.000,00 0,00
95.298.000,00 0,00 Penataan Dokumen Kearsipan
2.18 . 4.01.03 . 01 . 15 . 13 0,00
71.298.000,00 0,00
71.298.000,00 (24.000.000,00) 74,82
52.645.000,00 0,00
52.645.000,00 0,00 Penataan Dokumen dan Penginventarisasian Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa
2.18 . 4.01.03 . 01 . 15 . 21 0,00
31.301.500,00 0,00
31.301.500,00 (21.343.500,00) 59,46
21.604.479.550,00 Urusan Pilihan
971.507.000,00
58.500.000,00
20.574.472.550,00 3
58.500.000,00
20.014.447.092,00
914.646.100,00
20.987.593.192,00 (616.886.358,00) 97,14
4.207.629.600,00 Kelautan dan Perikanan
373.925.100,00 0,00
3.833.704.500,00
3.01 0,00
3.486.510.203,00
322.079.100,00
3.808.589.303,00 (399.040.297,00) 90,52
4.207.629.600,00 Dinas Perikanan
373.925.100,00 0,00
3.833.704.500,00
3.01 . 3.01.01 0,00
3.486.510.203,00
322.079.100,00
3.808.589.303,00 (399.040.297,00) 90,52 Dinas Perikanan 0,00
4.207.629.600,00
373.925.100,00
3.833.704.500,00
3.01 . 3.01.01 . 01 0,00
3.486.510.203,00
322.079.100,00
3.808.589.303,00 (399.040.297,00) 90,52
1.169.022.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
99.055.000,00 0,00
1.069.967.600,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 0,00
1.054.597.903,00
98.573.000,00
1.153.170.903,00 (15.851.697,00) 98,64 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127.714.200,00 0,00
127.714.200,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 02 0,00
119.259.753,00 0,00
119.259.753,00 (8.454.447,00) 93,38
128.000.000,00 0,00
128.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 08 0,00
128.000.000,00 0,00
128.000.000,00 0,00 100,00
50.082.000,00 0,00
50.082.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 10 0,00
50.082.000,00 0,00
50.082.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 194
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
53.930.000,00 0,00
53.930.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 11 0,00
53.930.000,00 0,00
53.930.000,00 0,00 100,00
4.740.400,00 0,00
4.740.400,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 12 0,00
4.740.400,00 0,00
4.740.400,00 0,00 100,00
99.396.000,00
99.055.000,00
341.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 13 0,00
341.000,00
98.573.000,00
98.914.000,00 (482.000,00) 99,52
54.980.000,00 0,00
54.980.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 15 0,00
54.980.000,00 0,00
54.980.000,00 0,00 100,00
49.000.000,00 0,00
49.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 17 0,00
49.000.000,00 0,00
49.000.000,00 0,00 100,00
30.630.000,00 0,00
30.630.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 18 0,00
30.579.000,00 0,00
30.579.000,00 (51.000,00) 99,83
19.200.000,00 0,00
19.200.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 19 0,00
19.190.000,00 0,00
19.190.000,00 (10.000,00) 99,95
551.350.000,00 0,00
551.350.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 20 0,00
544.495.750,00 0,00
544.495.750,00 (6.854.250,00) 98,76
327.796.100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14.870.100,00 0,00
312.926.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 0,00
287.519.000,00
14.870.100,00
302.389.100,00 (25.407.000,00) 92,25
15.120.100,00
14.870.100,00
250.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 07 0,00
250.000,00
14.870.100,00
15.120.100,00 0,00 100,00
50.062.800,00 0,00
50.062.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 22 0,00
50.062.800,00 0,00
50.062.800,00 0,00 100,00
242.713.200,00 0,00
242.713.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 24 0,00
217.306.200,00 0,00
217.306.200,00 (25.407.000,00) 89,53
19.900.000,00 0,00
19.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 26 0,00
19.900.000,00 0,00
19.900.000,00 0,00 100,00
111.239.800,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
111.239.800,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 0,00
92.939.800,00 0,00
92.939.800,00 (18.300.000,00) 83,55
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 195
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
71.250.000,00 0,00
71.250.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 01 0,00
71.250.000,00 0,00
71.250.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 02 0,00
1.700.000,00 0,00
1.700.000,00 (18.300.000,00) 8,50
19.989.800,00 0,00
19.989.800,00 0,00 Penyusunan RKA dan DPA
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 47 0,00
19.989.800,00 0,00
19.989.800,00 0,00 100,00
38.027.750,00 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 0,00 0,00
38.027.750,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 15 0,00
38.020.000,00 0,00
38.020.000,00 (7.750,00) 99,98
38.027.750,00 0,00
38.027.750,00 0,00 Peningkatan kualitas garam rakyat
3.01 . 3.01.01 . 01 . 15 . 03 0,00
38.020.000,00 0,00
38.020.000,00 (7.750,00) 99,98
1.395.250.000,00 Program pengembangan budidaya perikanan
260.000.000,00 0,00
1.135.250.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 0,00
1.092.627.750,00
208.636.000,00
1.301.263.750,00 (93.986.250,00) 93,26
50.000.000,00
10.000.000,00
40.000.000,00 0,00 Pengembangan Budidaya Air Tawar
3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 04 0,00
40.000.000,00
10.000.000,00
50.000.000,00 0,00 100,00
205.015.000,00 0,00
205.015.000,00 0,00 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pembenihan Ikan
3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 08 0,00
179.158.750,00 0,00
179.158.750,00 (25.856.250,00) 87,39 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan
3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.255.000,00 0,00
25.255.000,00 0,00 Pencegahan dan penanggulangan hama penyakit pada kawasan perairan budidaya
3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 13 0,00
25.255.000,00 0,00
25.255.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan pembudidaya ikan di tambak dan air tawar dalam rangka sertifikasi cara budidaya ikan yang baik (CBIB)
3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Pembinaan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dalam rangka sertifikasi cara pembenihan ikan yang baik
3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 21 0,00
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penunjang Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Pembudidaya Ikan
3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.515.000,00 0,00
22.515.000,00 0,00 Pengembangan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PITAF)
3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 25 0,00
22.515.000,00 0,00
22.515.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 196
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
967.465.000,00
250.000.000,00
717.465.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil
3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 26 0,00
700.699.000,00
198.636.000,00
899.335.000,00 (68.130.000,00) 92,96
75.000.000,00 0,00
75.000.000,00 0,00 Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)
3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 27 0,00
75.000.000,00 0,00
75.000.000,00 0,00 100,00
805.409.600,00 Program pengembangan perikanan tangkap 0,00 0,00
805.409.600,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 0,00
565.422.000,00 0,00
565.422.000,00 (239.987.600,00) 70,20
140.077.600,00 0,00
140.077.600,00 0,00 Penyediaan Sarana Prasarana TPI
3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 11 0,00
139.340.000,00 0,00
139.340.000,00 (737.600,00) 99,47
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana Prasarana Penangkapan Ikan
3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 12 0,00
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00 100,00
49.920.000,00 0,00
49.920.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Perikanan Tagkap dan TPI
3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 20 0,00
49.920.000,00 0,00
49.920.000,00 0,00 100,00
528.922.000,00 0,00
528.922.000,00 0,00 Asuransi Nelayan
3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 30 0,00
289.672.000,00 0,00
289.672.000,00 (239.250.000,00) 54,77 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Kelompok Nelayan
3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan TPI/PPI
3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61.490.000,00 0,00
61.490.000,00 0,00 Pengadministrasian Dokumen Kapal
3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 39 0,00
61.490.000,00 0,00
61.490.000,00 0,00 100,00
360.883.750,00 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 0,00 0,00
360.883.750,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 23 0,00
355.383.750,00 0,00
355.383.750,00 (5.500.000,00) 98,48
62.696.600,00 0,00
62.696.600,00 0,00 Pembinaan dan pengawasan mutu produk hasil perikanan
3.01 . 3.01.01 . 01 . 23 . 04 0,00
58.196.600,00 0,00
58.196.600,00 (4.500.000,00) 92,82 0,00 0,00 0,00 0,00 Penunjang kegiatan TMMD dan P2WKSS
3.01 . 3.01.01 . 01 . 23 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.720.000,00 0,00
26.720.000,00 0,00 Ekspo Hasil Perikanan
3.01 . 3.01.01 . 01 . 23 . 08 0,00
26.720.000,00 0,00
26.720.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 197
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
50.792.150,00 0,00
50.792.150,00 0,00 Diversifikasi dan desiminasi hasil olahan perikanan
3.01 . 3.01.01 . 01 . 23 . 10 0,00
50.792.150,00 0,00
50.792.150,00 0,00 100,00
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00 Pengadaan Sarana Pemberdayaan Usaha Kecil
3.01 . 3.01.01 . 01 . 23 . 22 0,00
149.000.000,00 0,00
149.000.000,00 (1.000.000,00) 99,33
70.675.000,00 0,00
70.675.000,00 0,00 Pengembangan Usaha Non Konsumsi
3.01 . 3.01.01 . 01 . 23 . 23 0,00
70.675.000,00 0,00
70.675.000,00 0,00 100,00
1.283.810.000,00 Pariwisata 0,00 0,00
1.283.810.000,00
3.02 0,00
1.283.070.000,00 0,00
1.283.070.000,00 (740.000,00) 99,94
1.283.810.000,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0,00 0,00
1.283.810.000,00
3.02 . 2.16.01 0,00
1.283.070.000,00 0,00
1.283.070.000,00 (740.000,00) 99,94 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0,00
1.283.810.000,00 0,00
1.283.810.000,00
3.02 . 2.16.01 . 01 0,00
1.283.070.000,00 0,00
1.283.070.000,00 (740.000,00) 99,94
331.900.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 0,00 0,00
331.900.000,00
3.02 . 2.16.01 . 01 . 16 0,00
331.500.000,00 0,00
331.500.000,00 (400.000,00) 99,88
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00 Pembangunan dan Pengembangan 7 Destinasi Wisata di Kabupaten Karawang,
3.02 . 2.16.01 . 01 . 16 . 22 0,00
199.600.000,00 0,00
199.600.000,00 (400.000,00) 99,80
131.900.000,00 0,00
131.900.000,00 0,00 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3.02 . 2.16.01 . 01 . 16 . 35 0,00
131.900.000,00 0,00
131.900.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Pusat Budaya (BATUJAYA) (Desa Segaran Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, Kel.Segaran, Kec.Batujaya, Kab.Karawang) APBD I
3.02 . 2.16.01 . 01 . 16 . 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
951.910.000,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 0,00
951.910.000,00
3.02 . 2.16.01 . 01 . 17 0,00
951.570.000,00 0,00
951.570.000,00 (340.000,00) 99,96
56.455.000,00 0,00
56.455.000,00 0,00 Inventarisasi Klasifikasi Hotel, Restoran dan Usaha Kepariwisataan
3.02 . 2.16.01 . 01 . 17 . 11 0,00
56.455.000,00 0,00
56.455.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sinergitas Pengelolaan Obyek Wisata di Kabupaten Karawang
3.02 . 2.16.01 . 01 . 17 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
698.745.000,00 0,00
698.745.000,00 0,00 Penyelenggaraan Rakerda PHRI dan Lembaga Kepariwisataan Tingkat Nasional
3.02 . 2.16.01 . 01 . 17 . 13 0,00
698.405.000,00 0,00
698.405.000,00 (340.000,00) 99,95
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 198
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
196.710.000,00 0,00
196.710.000,00 0,00 Bimtek dan Pelatihan Tenaga Kerja Kepariwisataan
3.02 . 2.16.01 . 01 . 17 . 15 0,00
196.710.000,00 0,00
196.710.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Souvenir/Cinderamata Khas Karawang
3.02 . 2.16.01 . 01 . 17 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Sapta Pesona Sadar Wisata dan Usaha Kepariwisataan di Setiap Obyek Wisata
3.02 . 2.16.01 . 01 . 17 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.868.182.650,00 Pertanian 0,00 0,00
8.868.182.650,00
3.03 0,00
8.665.374.889,00 0,00
8.665.374.889,00 (202.807.761,00) 97,71
8.868.182.650,00 Dinas Pertanian 0,00 0,00
8.868.182.650,00
3.03 . 3.03.01 0,00
8.665.374.889,00 0,00
8.665.374.889,00 (202.807.761,00) 97,71 Dinas Pertanian 0,00
8.868.182.650,00 0,00
8.868.182.650,00
3.03 . 3.03.01 . 01 0,00
8.665.374.889,00 0,00
8.665.374.889,00 (202.807.761,00) 97,71
2.814.210.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
2.814.210.600,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 0,00
2.790.796.597,00 0,00
2.790.796.597,00 (23.414.003,00) 99,17
4.320.000,00 0,00
4.320.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 01 0,00
4.320.000,00 0,00
4.320.000,00 0,00 100,00
201.520.000,00 0,00
201.520.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 02 0,00
189.141.075,00 0,00
189.141.075,00 (12.378.925,00) 93,86
1.044.920.000,00 0,00
1.044.920.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 07 0,00
1.044.420.000,00 0,00
1.044.420.000,00 (500.000,00) 99,95
136.506.000,00 0,00
136.506.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 10 0,00
135.663.000,00 0,00
135.663.000,00 (843.000,00) 99,38
51.149.500,00 0,00
51.149.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 11 0,00
50.589.500,00 0,00
50.589.500,00 (560.000,00) 98,91
19.366.600,00 0,00
19.366.600,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 12 0,00
18.946.400,00 0,00
18.946.400,00 (420.200,00) 97,83
17.185.500,00 0,00
17.185.500,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 14 0,00
16.834.400,00 0,00
16.834.400,00 (351.100,00) 97,96
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 199
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
83.120.000,00 0,00
83.120.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 15 0,00
76.028.000,00 0,00
76.028.000,00 (7.092.000,00) 91,47
274.440.000,00 0,00
274.440.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 17 0,00
274.125.000,00 0,00
274.125.000,00 (315.000,00) 99,89
195.683.000,00 0,00
195.683.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 18 0,00
195.502.222,00 0,00
195.502.222,00 (180.778,00) 99,91
36.000.000,00 0,00
36.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 19 0,00
35.950.000,00 0,00
35.950.000,00 (50.000,00) 99,86
630.000.000,00 0,00
630.000.000,00 0,00 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 20 0,00
630.000.000,00 0,00
630.000.000,00 0,00 100,00
120.000.000,00 0,00
120.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Perkantoran
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 32 0,00
119.277.000,00 0,00
119.277.000,00 (723.000,00) 99,40
527.121.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00
527.121.400,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 0,00
526.776.500,00 0,00
526.776.500,00 (344.900,00) 99,93 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Tanah / Lahan Gedung Kantor
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
299.851.200,00 0,00
299.851.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 24 0,00
299.536.500,00 0,00
299.536.500,00 (314.700,00) 99,90
127.330.000,00 0,00
127.330.000,00 0,00 Pemeliharaan dan perawatan berkala gedung kantor
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 28 0,00
127.300.000,00 0,00
127.300.000,00 (30.000,00) 99,98
99.940.200,00 0,00
99.940.200,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 49 0,00
99.940.000,00 0,00
99.940.000,00 (200,00) 100,00
32.734.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00
32.734.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 03 0,00
26.284.000,00 0,00
26.284.000,00 (6.450.000,00) 80,30
32.734.000,00 0,00
32.734.000,00 0,00 Penertiban Tatalaksana Kepegawaian
3.03 . 3.03.01 . 01 . 03 . 13 0,00
26.284.000,00 0,00
26.284.000,00 (6.450.000,00) 80,30
80.441.300,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
80.441.300,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 0,00
80.182.500,00 0,00
80.182.500,00 (258.800,00) 99,68
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 200
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
70.441.300,00 0,00
70.441.300,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 01 0,00
70.187.500,00 0,00
70.187.500,00 (253.800,00) 99,64
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 02 0,00
9.995.000,00 0,00
9.995.000,00 (5.000,00) 99,95
871.116.100,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 0,00
871.116.100,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 0,00
738.534.140,00 0,00
738.534.140,00 (132.581.960,00) 84,78
799.560.000,00 0,00
799.560.000,00 0,00 Perlindungan usaha tani
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 01 0,00
667.079.040,00 0,00
667.079.040,00 (132.480.960,00) 83,43 0,00 0,00 0,00 0,00 Penumbuh Kembangan OVOP Berbasis Komoditas Lokal
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.250.000,00 0,00
27.250.000,00 0,00 Pengembangan Hortikultura di Lokasi P2WKSS, KWT/PKK dan TMMD
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 39 0,00
27.149.000,00 0,00
27.149.000,00 (101.000,00) 99,63
5.860.000,00 0,00
5.860.000,00 0,00 Pendampingan Kredit Program dan Promosi Hasil Pertanian
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 46 0,00
5.860.000,00 0,00
5.860.000,00 0,00 100,00
38.446.100,00 0,00
38.446.100,00 0,00 Saresehan Kontak Tani
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 49 0,00
38.446.100,00 0,00
38.446.100,00 0,00 100,00
450.937.650,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 0,00 0,00
450.937.650,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 0,00
448.256.250,00 0,00
448.256.250,00 (2.681.400,00) 99,41
20.435.000,00 0,00
20.435.000,00 0,00 Pengujian Teknologi Pertanian Tepat Guna
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 10 0,00
20.435.000,00 0,00
20.435.000,00 0,00 100,00
5.410.000,00 0,00
5.410.000,00 0,00 Pengkajian Teknologi Produksi Padi Super Genjah
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 11 0,00
5.386.000,00 0,00
5.386.000,00 (24.000,00) 99,56
107.300.850,00 0,00
107.300.850,00 0,00 Kaji Terap Teknologi Pertanian (Balai Benih)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 41 0,00
107.300.850,00 0,00
107.300.850,00 0,00 100,00
221.652.000,00 0,00
221.652.000,00 0,00 Penumbuhan Desa Mandiri Benih Kedelai
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 42 0,00
220.830.000,00 0,00
220.830.000,00 (822.000,00) 99,63
79.049.800,00 0,00
79.049.800,00 0,00 Rintisan Desa Padi Organik
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 43 0,00
77.238.400,00 0,00
77.238.400,00 (1.811.400,00) 97,71 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Nasional (PENAS)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 201
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
17.090.000,00 0,00
17.090.000,00 0,00 Pengembangan Budidaya Padi Tanaman Sehat dengan Teknologi Jajar Legowo
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 48 0,00
17.066.000,00 0,00
17.066.000,00 (24.000,00) 99,86
609.818.700,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,00 0,00
609.818.700,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 0,00
594.211.600,00 0,00
594.211.600,00 (15.607.100,00) 97,44
42.705.000,00 0,00
42.705.000,00 0,00 Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 01 0,00
42.665.000,00 0,00
42.665.000,00 (40.000,00) 99,91
77.585.000,00 0,00
77.585.000,00 0,00 Pengamanan Penyediaan Pupuk Bersubsidi
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 19 0,00
77.190.000,00 0,00
77.190.000,00 (395.000,00) 99,49
129.000.000,00 0,00
129.000.000,00 0,00 Pengembangan Tanaman Buah buahan dan Tanaman Hias
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 20 0,00
116.684.000,00 0,00
116.684.000,00 (12.316.000,00) 90,45
85.411.500,00 0,00
85.411.500,00 0,00 Optimalisasi Tanaman Perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 23 0,00
85.411.500,00 0,00
85.411.500,00 0,00 100,00
112.985.000,00 0,00
112.985.000,00 0,00 Pengembangan Sentra Jamur Merang dan Sayuran Dataran Rendah
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 24 0,00
110.191.900,00 0,00
110.191.900,00 (2.793.100,00) 97,53
8.670.000,00 0,00
8.670.000,00 0,00 Pengembangan Palawija
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 25 0,00
8.646.000,00 0,00
8.646.000,00 (24.000,00) 99,72
153.462.200,00 0,00
153.462.200,00 0,00 Pengendalian OPT
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 26 0,00
153.423.200,00 0,00
153.423.200,00 (39.000,00) 99,97
753.502.000,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 0,00
753.502.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 0,00
743.880.000,00 0,00
743.880.000,00 (9.622.000,00) 98,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Penilaian Penyuluh dan Kelompok Tani Berprestasi
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.373.000,00 0,00
23.373.000,00 0,00 Pembuatan Programa Penyuluhan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 21 0,00
23.373.000,00 0,00
23.373.000,00 0,00 100,00
268.305.000,00 0,00
268.305.000,00 0,00 Pendampingan THL P2BN (THL TBPPD)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 29 0,00
263.905.000,00 0,00
263.905.000,00 (4.400.000,00) 98,36
202.829.000,00 0,00
202.829.000,00 0,00 Pendampingan THL TBPP
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 36 0,00
197.655.000,00 0,00
197.655.000,00 (5.174.000,00) 97,45
258.995.000,00 0,00
258.995.000,00 0,00 Pendampingan Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 38 0,00
258.947.000,00 0,00
258.947.000,00 (48.000,00) 99,98
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 202
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
730.247.600,00 Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan 0,00 0,00
730.247.600,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 0,00
726.024.002,00 0,00
726.024.002,00 (4.223.598,00) 99,42
239.604.000,00 0,00
239.604.000,00 0,00 Optimalisasi Produksi Peternakan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 . 01 0,00
237.904.000,00 0,00
237.904.000,00 (1.700.000,00) 99,29
290.393.800,00 0,00
290.393.800,00 0,00 Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 . 14 0,00
288.227.415,00 0,00
288.227.415,00 (2.166.385,00) 99,25
132.596.800,00 0,00
132.596.800,00 0,00 Optimalisasi Rumah Potong Hewan (RPH)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 . 18 0,00
132.301.800,00 0,00
132.301.800,00 (295.000,00) 99,78
67.653.000,00 0,00
67.653.000,00 0,00 Optimalisasi Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 . 19 0,00
67.590.787,00 0,00
67.590.787,00 (62.213,00) 99,91
44.947.500,00 Program Pemberdayaan Sumberdaya Lahan dan Air 0,00 0,00
44.947.500,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 27 0,00
43.150.500,00 0,00
43.150.500,00 (1.797.000,00) 96,00
44.947.500,00 0,00
44.947.500,00 0,00 Optimalisasi Pengelolaan Lahan dan Air
3.03 . 3.03.01 . 01 . 27 . 14 0,00
43.150.500,00 0,00
43.150.500,00 (1.797.000,00) 96,00
1.953.105.800,00 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian / Perkebunan 0,00 0,00
1.953.105.800,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 0,00
1.947.278.800,00 0,00
1.947.278.800,00 (5.827.000,00) 99,70
149.427.500,00 0,00
149.427.500,00 0,00 Pemberdayaan Alat dan Mesin Pertanian
3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 08 0,00
148.591.500,00 0,00
148.591.500,00 (836.000,00) 99,44
94.678.300,00 0,00
94.678.300,00 0,00 Optimalisasi Sarana Prasarana Peternakan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 14 0,00
90.307.300,00 0,00
90.307.300,00 (4.371.000,00) 95,38
44.800.000,00 0,00
44.800.000,00 0,00 Pengembangan Infastruktur Dasar untuk Menunjang Ketahanan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 24 0,00
44.180.000,00 0,00
44.180.000,00 (620.000,00) 98,62
1.664.200.000,00 0,00
1.664.200.000,00 0,00 Pembangunan Sumber-sumber Air (DAK Bidang Pertanian)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 25 0,00
1.664.200.000,00 0,00
1.664.200.000,00 0,00 100,00
2.870.935.300,00 Perdagangan
40.000.000,00 0,00
2.830.935.300,00
3.06 0,00
2.824.879.450,00
39.996.000,00
2.864.875.450,00 (6.059.850,00) 99,79
2.577.012.300,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
40.000.000,00 0,00
2.537.012.300,00
3.06 . 3.07.01 0,00
2.535.207.050,00
39.996.000,00
2.575.203.050,00 (1.809.250,00) 99,93 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,00
2.577.012.300,00
40.000.000,00
2.537.012.300,00
3.06 . 3.07.01 . 01 0,00
2.535.207.050,00
39.996.000,00
2.575.203.050,00 (1.809.250,00) 99,93
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 203
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
1.648.645.800,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
40.000.000,00 0,00
1.608.645.800,00
3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 0,00
1.607.645.050,00
39.996.000,00
1.647.641.050,00 (1.004.750,00) 99,94
15.877.800,00 0,00
15.877.800,00 0,00 Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus pada Pasar Modern dan Tradisional
3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 05 0,00
15.877.800,00 0,00
15.877.800,00 0,00 100,00
107.185.500,00 0,00
107.185.500,00 0,00 Pelaksanaan Tera Ulang Alat Standar Uji
3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 12 0,00
106.885.500,00 0,00
106.885.500,00 (300.000,00) 99,72
128.620.000,00 0,00
128.620.000,00 0,00 Pelaksanaan Tera/Tera Ulang
3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 14 0,00
128.620.000,00 0,00
128.620.000,00 0,00 100,00
36.805.250,00 0,00
36.805.250,00 0,00 Sosialisasi Kewenangan Metrologi Legal
3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 15 0,00
36.805.250,00 0,00
36.805.250,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi dan Pembinaan Kemetrologian pada Pelaku Usaha
3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48.761.750,00 0,00
48.761.750,00 0,00 Pengawasan Alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 17 0,00
48.761.750,00 0,00
48.761.750,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyuluhan dan Pembinaan Kemetrologian Kepada Aparatur Kecamatan dan Masyarakat
3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.136.654.000,00 0,00
1.136.654.000,00 0,00 Peningkatan dan Pengendalian Kegiatan Kantor Serta Laboratorium UPTD Metrologi Legal
3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 21 0,00
1.136.453.250,00 0,00
1.136.453.250,00 (200.750,00) 99,98
88.970.000,00
40.000.000,00
48.970.000,00 0,00 Pelaksanaan Pasar Tertib Ukur
3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 29 0,00
48.970.000,00
39.996.000,00
88.966.000,00 (4.000,00) 100,00
35.771.500,00 0,00
35.771.500,00 0,00 Pendataan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 31 0,00
35.771.500,00 0,00
35.771.500,00 0,00 100,00
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 Pengadaan dan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 32 0,00
49.500.000,00 0,00
49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 0,00 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 0,00 0,00 0,00
3.06 . 3.07.01 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Prosedur Penerbitan SKA Dengan Sistem Elektronik (E-SKA)
3.06 . 3.07.01 . 01 . 17 . 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 204
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Partisipasi Trade Expo INDONESIA di Jakarta
3.06 . 3.07.01 . 01 . 17 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
537.347.500,00 Program Pembinaan Pedagang Tradisional (Pengembangan Pedagang Kecil) 0,00 0,00
537.347.500,00
3.06 . 3.07.01 . 01 . 21 0,00
536.987.500,00 0,00
536.987.500,00 (360.000,00) 99,93
225.000.000,00 0,00
225.000.000,00 0,00 Pembinaan Mitra Pengelola Pasar
3.06 . 3.07.01 . 01 . 21 . 01 0,00
224.640.000,00 0,00
224.640.000,00 (360.000,00) 99,84
82.845.000,00 0,00
82.845.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Distribusi Barang Strategis
3.06 . 3.07.01 . 01 . 21 . 02 0,00
82.845.000,00 0,00
82.845.000,00 0,00 100,00
44.035.000,00 0,00
44.035.000,00 0,00 Pengadaan Gerobak Sampah
3.06 . 3.07.01 . 01 . 21 . 06 0,00
44.035.000,00 0,00
44.035.000,00 0,00 100,00
28.470.000,00 0,00
28.470.000,00 0,00 Pembinaan Pedagang Pasar Tradisional pada Wil I Karawan
3.06 . 3.07.01 . 01 . 21 . 15 0,00
28.470.000,00 0,00
28.470.000,00 0,00 100,00
62.570.000,00 0,00
62.570.000,00 0,00 Pembinaan Pedagang Pasar Tradisional pada Wil. II Cikampek
3.06 . 3.07.01 . 01 . 21 . 16 0,00
62.570.000,00 0,00
62.570.000,00 0,00 100,00
25.330.000,00 0,00
25.330.000,00 0,00 Pembinaan Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Wilayah Pasar
3.06 . 3.07.01 . 01 . 21 . 18 0,00
25.330.000,00 0,00
25.330.000,00 0,00 100,00
69.097.500,00 0,00
69.097.500,00 0,00 Intensifikasi Pendapatan Pasar
3.06 . 3.07.01 . 01 . 21 . 19 0,00
69.097.500,00 0,00
69.097.500,00 0,00 100,00
126.873.500,00 Program Pembinaan Pengembangan Promosi dan Informasi 0,00 0,00
126.873.500,00
3.06 . 3.07.01 . 01 . 22 0,00
126.429.000,00 0,00
126.429.000,00 (444.500,00) 99,65
71.229.000,00 0,00
71.229.000,00 0,00 Penyediaan Data Base Informasi Sektor Perdagangan
3.06 . 3.07.01 . 01 . 22 . 01 0,00
71.229.000,00 0,00
71.229.000,00 0,00 100,00
55.644.500,00 0,00
55.644.500,00 0,00 Peningkatan Fasilitas Gedung Outlet
3.06 . 3.07.01 . 01 . 22 . 03 0,00
55.200.000,00 0,00
55.200.000,00 (444.500,00) 99,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Partisipasi Pameran
3.06 . 3.07.01 . 01 . 22 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264.145.500,00 Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri 0,00 0,00
264.145.500,00
3.06 . 3.07.01 . 01 . 23 0,00
264.145.500,00 0,00
264.145.500,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 205
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
69.046.000,00 0,00
69.046.000,00 0,00 Pembinaan dan monev Distributor/Penyalur Gas Elpiji 3 Kg
3.06 . 3.07.01 . 01 . 23 . 02 0,00
69.046.000,00 0,00
69.046.000,00 0,00 100,00
131.077.500,00 0,00
131.077.500,00 0,00 Pelaksanaan Operasi Pasar Murah
3.06 . 3.07.01 . 01 . 23 . 03 0,00
131.077.500,00 0,00
131.077.500,00 0,00 100,00
64.022.000,00 0,00
64.022.000,00 0,00 Penyaluran Barang Beredar dan Kebutuhan Pokok Masyarakat
3.06 . 3.07.01 . 01 . 23 . 04 0,00
64.022.000,00 0,00
64.022.000,00 0,00 100,00
293.923.000,00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0,00 0,00
293.923.000,00
3.06 . 4.01.03 0,00
289.672.400,00 0,00
289.672.400,00 (4.250.600,00) 98,55 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0,00
293.923.000,00 0,00
293.923.000,00
3.06 . 4.01.03 . 01 0,00
289.672.400,00 0,00
289.672.400,00 (4.250.600,00) 98,55
44.754.000,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 0,00 0,00
44.754.000,00
3.06 . 4.01.03 . 01 . 18 0,00
44.754.000,00 0,00
44.754.000,00 0,00 100,00
44.754.000,00 0,00
44.754.000,00 0,00 Monitoring dan evaluasi usaha perdagangan pasar semi modern
3.06 . 4.01.03 . 01 . 18 . 08 0,00
44.754.000,00 0,00
44.754.000,00 0,00 100,00
249.169.000,00 Program Pengembangan dan Pembinaan Usaha Daerah 0,00 0,00
249.169.000,00
3.06 . 4.01.03 . 01 . 30 0,00
244.918.400,00 0,00
244.918.400,00 (4.250.600,00) 98,29
249.169.000,00 0,00
249.169.000,00 0,00 Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah
3.06 . 4.01.03 . 01 . 30 . 01 0,00
244.918.400,00 0,00
244.918.400,00 (4.250.600,00) 98,29
4.363.242.000,00 Perindustrian
557.581.900,00
58.500.000,00
3.747.160.100,00
3.07
58.500.000,00
3.743.932.550,00
552.571.000,00
4.355.003.550,00 (8.238.450,00) 99,81
4.363.242.000,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
557.581.900,00
58.500.000,00
3.747.160.100,00
3.07 . 3.07.01
58.500.000,00
3.743.932.550,00
552.571.000,00
4.355.003.550,00 (8.238.450,00) 99,81 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
58.500.000,00
4.363.242.000,00
557.581.900,00
3.747.160.100,00
3.07 . 3.07.01 . 01
58.500.000,00
3.743.932.550,00
552.571.000,00
4.355.003.550,00 (8.238.450,00) 99,81
2.004.550.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00
58.500.000,00
1.946.050.400,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01
58.500.000,00
1.944.518.400,00 0,00
2.003.018.400,00 (1.532.000,00) 99,92
4.499.000,00 0,00
4.499.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 01 0,00
4.490.000,00 0,00
4.490.000,00 (9.000,00) 99,80
220.440.000,00 0,00
220.440.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 02 0,00
219.731.100,00 0,00
219.731.100,00 (708.900,00) 99,68
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 206
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
128.520.000,00 0,00
128.520.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 08 0,00
128.500.000,00 0,00
128.500.000,00 (20.000,00) 99,98
54.600.000,00 0,00
54.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 09 0,00
54.500.000,00 0,00
54.500.000,00 (100.000,00) 99,82
88.995.500,00 0,00
88.995.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 10 0,00
88.900.000,00 0,00
88.900.000,00 (95.500,00) 99,89
132.230.000,00 0,00
132.230.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 11 0,00
131.950.000,00 0,00
131.950.000,00 (280.000,00) 99,79
44.646.300,00 0,00
44.646.300,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 12 0,00
44.622.300,00 0,00
44.622.300,00 (24.000,00) 99,95
41.698.000,00 0,00
41.698.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 14 0,00
41.640.000,00 0,00
41.640.000,00 (58.000,00) 99,86
78.850.000,00 0,00
78.850.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 15 0,00
78.850.000,00 0,00
78.850.000,00 0,00 100,00
175.626.600,00 0,00
175.626.600,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 17 0,00
175.545.000,00 0,00
175.545.000,00 (81.600,00) 99,95
109.555.000,00 0,00
109.555.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 18 0,00
109.550.000,00 0,00
109.550.000,00 (5.000,00) 100,00
718.380.000,00 0,00
659.880.000,00
58.500.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 19
58.500.000,00
659.740.000,00 0,00
718.240.000,00 (140.000,00) 99,98
206.510.000,00 0,00
206.510.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 20 0,00
206.500.000,00 0,00
206.500.000,00 (10.000,00) 100,00
1.377.238.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
557.581.900,00 0,00
819.656.800,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 0,00
818.318.000,00
552.571.000,00
1.370.889.000,00 (6.349.700,00) 99,54
259.820.400,00
233.071.800,00
26.748.600,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 07 0,00
26.700.000,00
232.900.000,00
259.600.000,00 (220.400,00) 99,92
324.510.100,00
324.510.100,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00
319.671.000,00
319.671.000,00 (4.839.100,00) 98,51
50.036.400,00 0,00
50.036.400,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan sarana dan prasarana UPTD Pasar dan Unit Pasar
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 19 0,00
50.036.000,00 0,00
50.036.000,00 (400,00) 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 207
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
307.840.000,00 0,00
307.840.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 22 0,00
306.682.000,00 0,00
306.682.000,00 (1.158.000,00) 99,62
435.031.800,00 0,00
435.031.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 24 0,00
434.900.000,00 0,00
434.900.000,00 (131.800,00) 99,97 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00
20.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 05 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal
3.07 . 3.07.01 . 01 . 05 . 01 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00
104.141.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
104.141.250,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 0,00
104.141.250,00 0,00
104.141.250,00 0,00 100,00
71.141.250,00 0,00
71.141.250,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 . 01 0,00
71.141.250,00 0,00
71.141.250,00 0,00 100,00
33.000.000,00 0,00
33.000.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 . 04 0,00
33.000.000,00 0,00
33.000.000,00 0,00 100,00
777.566.600,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00
777.566.600,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 0,00
777.294.900,00 0,00
777.294.900,00 (271.700,00) 99,97
81.747.000,00 0,00
81.747.000,00 0,00 Pengawasan dan Pengendalian Industri Besar dan Menengah Sektor ILMEA dan IKAHH
3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 10 0,00
81.747.000,00 0,00
81.747.000,00 0,00 100,00
61.650.000,00 0,00
61.650.000,00 0,00 Sertifikasi Izin Depkes (PIRT) Produk Industri Olahan Makanan
3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 11 0,00
61.650.000,00 0,00
61.650.000,00 0,00 100,00
152.385.000,00 0,00
152.385.000,00 0,00 Pembinaan Industri Kecil pada program PRIMATANI
3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 12 0,00
152.285.000,00 0,00
152.285.000,00 (100.000,00) 99,93
100.850.200,00 0,00
100.850.200,00 0,00 Partisipasi pelaksanaan P2WKSS Kabupaten Karawang
3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 14 0,00
100.783.500,00 0,00
100.783.500,00 (66.700,00) 99,93
62.825.000,00 0,00
62.825.000,00 0,00 Pelatihan Pembuatan Desain Kemasan Produk Industri Kecil Agro
3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 15 0,00
62.825.000,00 0,00
62.825.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 208
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
92.295.000,00 0,00
92.295.000,00 0,00 Peningkatan Kualitas Produk IKM Logam
3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 18 0,00
92.190.000,00 0,00
92.190.000,00 (105.000,00) 99,89
20.769.750,00 0,00
20.769.750,00 0,00 Kemitraan IKM
3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 22 0,00
20.769.750,00 0,00
20.769.750,00 0,00 100,00
52.059.850,00 0,00
52.059.850,00 0,00 Pembinaan Kewirausahaan Bagi Masyarakat
3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 24 0,00
52.059.850,00 0,00
52.059.850,00 0,00 100,00
152.984.800,00 0,00
152.984.800,00 0,00 Pembinaan Industri Kecil Kerajinan DEKRANASDA
3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 27 0,00
152.984.800,00 0,00
152.984.800,00 0,00 100,00
79.745.050,00 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 0,00 0,00
79.745.050,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 0,00
79.660.000,00 0,00
79.660.000,00 (85.050,00) 99,89
79.745.050,00 0,00
79.745.050,00 0,00 Pelatihan Olahan Makanan Berbahan Baku Lokal
3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 . 07 0,00
79.660.000,00 0,00
79.660.000,00 (85.050,00) 99,89
10.680.000,00 Transmigrasi 0,00 0,00
10.680.000,00
3.08 0,00
10.680.000,00 0,00
10.680.000,00 0,00 100,00
10.680.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 0,00
10.680.000,00
3.08 . 2.01.01 0,00
10.680.000,00 0,00
10.680.000,00 0,00 100,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00
10.680.000,00 0,00
10.680.000,00
3.08 . 2.01.01 . 01 0,00
10.680.000,00 0,00
10.680.000,00 0,00 100,00
10.680.000,00 Program transmigrasi regional 0,00 0,00
10.680.000,00
3.08 . 2.01.01 . 01 . 17 0,00
10.680.000,00 0,00
10.680.000,00 0,00 100,00
10.680.000,00 0,00
10.680.000,00 0,00 Penyuluhan transmigrasi regional
3.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 01 0,00
10.680.000,00 0,00
10.680.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengerahan dan Pengiriman Transmigrasi
3.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Perbekalan Transmigrasi
3.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koordinasi dan Kerja sama Antar Daerah di Luar Jawa
3.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 209
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
202.727.761.502,90 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
14.959.479.304,00
922.321.000,00
186.845.961.198,90 4
858.702.000,00
177.865.157.223,00
14.409.299.191,00
193.133.158.414,00 (9.594.603.088,90) 95,27
116.440.346.398,90 Administrasi Pemerintahan
10.610.626.950,00
124.432.000,00
105.705.287.448,90
4.01
124.432.000,00
99.909.210.875,00
10.451.720.100,00
110.485.362.975,00 (5.954.983.423,90) 94,89
1.203.324.500,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.940.200,00 0,00
1.196.384.300,00
4.01 . 2.07.01 0,00
1.187.634.300,00
6.940.200,00
1.194.574.500,00 (8.750.000,00) 99,27 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00
1.203.324.500,00
6.940.200,00
1.196.384.300,00
4.01 . 2.07.01 . 01 0,00
1.187.634.300,00
6.940.200,00
1.194.574.500,00 (8.750.000,00) 99,27
1.147.375.000,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 0,00 0,00
1.147.375.000,00
4.01 . 2.07.01 . 01 . 21 0,00
1.146.125.000,00 0,00
1.146.125.000,00 (1.250.000,00) 99,89
699.150.000,00 0,00
699.150.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pilkades di Kabupaten Karawang
4.01 . 2.07.01 . 01 . 21 . 08 0,00
697.900.000,00 0,00
697.900.000,00 (1.250.000,00) 99,82
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan-Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4.01 . 2.07.01 . 01 . 21 . 15 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00
428.225.000,00 0,00
428.225.000,00 0,00 Biaya Pengamanan bagi Pelaksanaan Pilkades
4.01 . 2.07.01 . 01 . 21 . 16 0,00
428.225.000,00 0,00
428.225.000,00 0,00 100,00
55.949.500,00 Program pengkajian dan evaluasi kebijakan pembangunan
6.940.200,00 0,00
49.009.300,00
4.01 . 2.10.01 . 01 . 31 0,00
41.509.300,00
6.940.200,00
48.449.500,00 (7.500.000,00) 86,60
54.785.500,00
6.940.200,00
47.845.300,00 0,00 Penunjang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
4.01 . 2.10.01 . 01 . 31 . 10 0,00
40.345.300,00
6.940.200,00
47.285.500,00 (7.500.000,00) 86,31
1.164.000,00 0,00
1.164.000,00 0,00 Penguatan Kelembagaan Stastistik Sektoral
4.01 . 2.10.01 . 01 . 31 . 11 0,00
1.164.000,00 0,00
1.164.000,00 0,00 100,00
63.661.353.550,00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
8.595.281.350,00
115.000.000,00
54.951.072.200,00
4.01 . 4.01.03
115.000.000,00
53.552.230.547,00
8.466.196.000,00
62.133.426.547,00 (1.527.927.003,00) 97,60 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
115.000.000,00
63.661.353.550,00
8.595.281.350,00
54.951.072.200,00
4.01 . 4.01.03 . 01
115.000.000,00
53.552.230.547,00
8.466.196.000,00
62.133.426.547,00 (1.527.927.003,00) 97,60
32.015.810.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.415.322.150,00
115.000.000,00
30.485.488.750,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01
115.000.000,00
29.875.375.445,00
1.398.133.000,00
31.388.508.445,00 (627.302.455,00) 98,04
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 210
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
45.672.000,00 0,00
45.672.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 01 0,00
41.333.600,00 0,00
41.333.600,00 (4.338.400,00) 90,50
1.309.797.800,00 0,00
1.309.797.800,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 02 0,00
1.201.865.741,00 0,00
1.201.865.741,00 (107.932.059,00) 91,76
5.305.950.900,00 0,00
5.268.950.900,00
37.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 03
37.000.000,00
5.160.214.000,00 0,00
5.197.214.000,00 (108.736.900,00) 97,95
122.500.000,00 0,00
122.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 06 0,00
96.463.100,00 0,00
96.463.100,00 (26.036.900,00) 78,75
113.966.500,00 0,00
113.966.500,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 07 0,00
96.805.250,00 0,00
96.805.250,00 (17.161.250,00) 84,94
2.272.380.000,00 0,00
2.272.380.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 08 0,00
2.232.092.000,00 0,00
2.232.092.000,00 (40.288.000,00) 98,23
1.278.570.800,00 0,00
1.278.570.800,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 09 0,00
1.255.760.979,00 0,00
1.255.760.979,00 (22.809.821,00) 98,22
1.711.115.000,00 0,00
1.711.115.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 10 0,00
1.701.931.000,00 0,00
1.701.931.000,00 (9.184.000,00) 99,46
1.769.152.900,00 0,00
1.769.152.900,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 11 0,00
1.757.592.000,00 0,00
1.757.592.000,00 (11.560.900,00) 99,35
1.184.336.000,00 0,00
1.184.336.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 12 0,00
1.102.259.000,00 0,00
1.102.259.000,00 (82.077.000,00) 93,07
2.409.791.150,00
1.415.322.150,00
994.469.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 14 0,00
990.561.000,00
1.398.133.000,00
2.388.694.000,00 (21.097.150,00) 99,12
652.612.000,00 0,00
652.612.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 15 0,00
652.368.000,00 0,00
652.368.000,00 (244.000,00) 99,96
12.120.972.300,00 0,00
12.120.972.300,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 17 0,00
12.119.347.700,00 0,00
12.119.347.700,00 (1.624.600,00) 99,99
532.965.000,00 0,00
532.965.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 18 0,00
423.268.775,00 0,00
423.268.775,00 (109.696.225,00) 79,42
264.370.000,00 0,00
264.370.000,00 0,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 19 0,00
245.593.000,00 0,00
245.593.000,00 (18.777.000,00) 92,90
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 211
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
86.358.000,00 0,00
8.358.000,00
78.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 20
78.000.000,00
8.358.000,00 0,00
86.358.000,00 0,00 100,00
84.893.600,00 0,00
84.893.600,00 0,00 Penataan dokumen Kepegawaian
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 21 0,00
84.893.600,00 0,00
84.893.600,00 0,00 100,00
485.618.950,00 0,00
485.618.950,00 0,00 Kegiatan dan sarana kerotokolan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 22 0,00
440.157.700,00 0,00
440.157.700,00 (45.461.250,00) 90,64
264.788.000,00 0,00
264.788.000,00 0,00 Pembinaan korsik dan marching band
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 41 0,00
264.511.000,00 0,00
264.511.000,00 (277.000,00) 99,90
22.552.929.100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.156.199.200,00 0,00
15.396.729.900,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 0,00
15.290.442.981,00
7.045.513.000,00
22.335.955.981,00 (216.973.119,00) 99,04
515.000.000,00
515.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 05 0,00 0,00
515.000.000,00
515.000.000,00 0,00 100,00
4.388.529.600,00
3.985.096.000,00
403.433.600,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 07 0,00
391.050.000,00
3.921.951.000,00
4.313.001.000,00 (75.528.600,00) 98,28
794.800.000,00
668.080.000,00
126.720.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 09 0,00
116.640.000,00
637.087.000,00
753.727.000,00 (41.073.000,00) 94,83
1.988.023.200,00
1.988.023.200,00 0,00 0,00 Pengadaan meubeleur
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00
1.971.475.000,00
1.971.475.000,00 (16.548.200,00) 99,17
267.500.000,00 0,00
267.500.000,00 0,00 Pengadaan Cindera mata
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 19 0,00
255.255.000,00 0,00
255.255.000,00 (12.245.000,00) 95,42
2.212.300.000,00 0,00
2.212.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 21 0,00
2.188.065.896,00 0,00
2.188.065.896,00 (24.234.104,00) 98,90
5.988.000.000,00 0,00
5.988.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 22 0,00
5.986.242.850,00 0,00
5.986.242.850,00 (1.757.150,00) 99,97
815.028.300,00 0,00
815.028.300,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 23 0,00
802.205.021,00 0,00
802.205.021,00 (12.823.279,00) 98,43
2.583.949.000,00 0,00
2.583.949.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 24 0,00
2.558.617.614,00 0,00
2.558.617.614,00 (25.331.386,00) 99,02
1.958.900.000,00 0,00
1.958.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 25 0,00
1.957.768.600,00 0,00
1.957.768.600,00 (1.131.400,00) 99,94
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 212
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
440.899.000,00 0,00
440.899.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 28 0,00
437.738.000,00 0,00
437.738.000,00 (3.161.000,00) 99,28
600.000.000,00 0,00
600.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 44 0,00
596.860.000,00 0,00
596.860.000,00 (3.140.000,00) 99,48
514.883.200,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00
514.883.200,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 0,00
492.690.000,00 0,00
492.690.000,00 (22.193.200,00) 95,69
334.883.200,00 0,00
334.883.200,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 02 0,00
321.090.000,00 0,00
321.090.000,00 (13.793.200,00) 95,88
180.000.000,00 0,00
180.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 05 0,00
171.600.000,00 0,00
171.600.000,00 (8.400.000,00) 95,33
109.453.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00
109.453.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 05 0,00
64.093.179,00 0,00
64.093.179,00 (45.359.821,00) 58,56
109.453.000,00 0,00
109.453.000,00 0,00 Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa
4.01 . 4.01.03 . 01 . 05 . 30 0,00
64.093.179,00 0,00
64.093.179,00 (45.359.821,00) 58,56
317.205.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
317.205.250,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 0,00
296.577.498,00 0,00
296.577.498,00 (20.627.752,00) 93,50
16.740.800,00 0,00
16.740.800,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 01 0,00
16.740.800,00 0,00
16.740.800,00 0,00 100,00
16.658.000,00 0,00
16.658.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 02 0,00
16.658.000,00 0,00
16.658.000,00 0,00 100,00
28.190.000,00 0,00
28.190.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 04 0,00
24.035.000,00 0,00
24.035.000,00 (4.155.000,00) 85,26
47.831.000,00 0,00
47.831.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 05 0,00
46.145.000,00 0,00
46.145.000,00 (1.686.000,00) 96,48
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00 Penyusunan DKBMD dan DKPBMD serta RKBMD dan RKPBMD
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 26 0,00
26.865.000,00 0,00
26.865.000,00 (3.135.000,00) 89,55
39.838.650,00 0,00
39.838.650,00 0,00 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja tahunan kabupaten karawang
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 92 0,00
39.020.000,00 0,00
39.020.000,00 (818.650,00) 97,95
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 213
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
14.253.000,00 0,00
14.253.000,00 0,00 Penyusunan laporan perjanjian kinerja (Tapkin) Setda Kab. Karawang
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 93 0,00
14.253.000,00 0,00
14.253.000,00 0,00 100,00
20.964.750,00 0,00
20.964.750,00 0,00 Evaluasi Rencana Strategis (RENSTRA) Setda
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 95 0,00
19.964.750,00 0,00
19.964.750,00 (1.000.000,00) 95,23
69.241.550,00 0,00
69.241.550,00 0,00 Penyusunan perjanjian kinerja kabupaten karawang
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 96 0,00
59.614.448,00 0,00
59.614.448,00 (9.627.102,00) 86,10
17.265.350,00 0,00
17.265.350,00 0,00 Penyusunan laporan perjanjian kinerja (Tapkin) perubahan Setda Kab. Karawang
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 97 0,00
17.265.350,00 0,00
17.265.350,00 0,00 100,00
16.222.150,00 0,00
16.222.150,00 0,00 Penyusunan rencana Kerja (Renja) Perubahan Setda
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 106 0,00
16.016.150,00 0,00
16.016.150,00 (206.000,00) 98,73
4.661.774.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00
4.661.774.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 0,00
4.170.761.165,00 0,00
4.170.761.165,00 (491.012.835,00) 89,47
3.909.789.000,00 0,00
3.909.789.000,00 0,00 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 02 0,00
3.888.987.665,00 0,00
3.888.987.665,00 (20.801.335,00) 99,47
385.080.000,00 0,00
385.080.000,00 0,00 Kunjunagn Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 05 0,00
186.980.000,00 0,00
186.980.000,00 (198.100.000,00) 48,56
296.000.000,00 0,00
296.000.000,00 0,00 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 06 0,00
32.405.000,00 0,00
32.405.000,00 (263.595.000,00) 10,95
70.905.000,00 0,00
70.905.000,00 0,00 Sinergritas kegiatan penyelenggara pemerintah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 09 0,00
62.388.500,00 0,00
62.388.500,00 (8.516.500,00) 87,99
244.765.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 0,00
244.765.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 0,00
242.180.000,00 0,00
242.180.000,00 (2.585.000,00) 98,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi kerjasama daerah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistem Informasi Kerjasama Daerah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83.200.000,00 0,00
83.200.000,00 0,00 Kerjasama Pihak Ketiga
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 10 0,00
83.200.000,00 0,00
83.200.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 214
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
88.800.000,00 0,00
88.800.000,00 0,00 Kerjasama Antar Daerah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 12 0,00
88.800.000,00 0,00
88.800.000,00 0,00 100,00
28.575.000,00 0,00
28.575.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 14 0,00
27.940.000,00 0,00
27.940.000,00 (635.000,00) 97,78 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44.190.000,00 0,00
44.190.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kerjasama antar Daerah dan Kementrian
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 16 0,00
42.240.000,00 0,00
42.240.000,00 (1.950.000,00) 95,59 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan peraturan bupati tentang perselisihan kerjasama daerah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.979.209.500,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00
1.979.209.500,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 0,00
1.908.500.855,00 0,00
1.908.500.855,00 (70.708.645,00) 96,43
60.120.000,00 0,00
60.120.000,00 0,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 04 0,00
57.973.955,00 0,00
57.973.955,00 (2.146.045,00) 96,43 0,00 0,00 0,00 0,00 Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
592.253.000,00 0,00
592.253.000,00 0,00 Bantuan Hukum Penanganan Perkara
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 09 0,00
538.111.000,00 0,00
538.111.000,00 (54.142.000,00) 90,86
158.399.000,00 0,00
158.399.000,00 0,00 Evaluasi dan Dokumentasi Produk Hukum
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 11 0,00
154.399.000,00 0,00
154.399.000,00 (4.000.000,00) 97,47
68.195.500,00 0,00
68.195.500,00 0,00 Pembentukan Peraturan daerah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 14 0,00
64.455.500,00 0,00
64.455.500,00 (3.740.000,00) 94,52
535.539.500,00 0,00
535.539.500,00 0,00 Pembentukan peraturan bupati dan keputusan bupati
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 15 0,00
532.402.000,00 0,00
532.402.000,00 (3.137.500,00) 99,41
564.702.500,00 0,00
564.702.500,00 0,00 Penyusunan naskah akademis
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 17 0,00
561.159.400,00 0,00
561.159.400,00 (3.543.100,00) 99,37 0,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Perapatan dan Pemeliharaan Pilar Batas Wilayah Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 215
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Verifikasi Pembakuan Nama Rupa Bumi
4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
520.773.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00
520.773.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 0,00
509.416.509,00 0,00
509.416.509,00 (11.356.491,00) 97,82 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan perangkat kecamatan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35.000.000,00 0,00
35.000.000,00 0,00 Penyusunan analisis jabatan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 11 0,00
34.849.000,00 0,00
34.849.000,00 (151.000,00) 99,57 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan peraturan bupati tentang penyelenggaraan urusan konkuren (PUPK)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78.925.000,00 0,00
78.925.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi PATEN
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 40 0,00
75.318.000,00 0,00
75.318.000,00 (3.607.000,00) 95,43
42.800.000,00 0,00
42.800.000,00 0,00 Koordinasi dan pelaporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di lingkungan pemerintah kabupaten karawang
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 45 0,00
42.482.600,00 0,00
42.482.600,00 (317.400,00) 99,26
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00 Penyusunan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 53 0,00
29.997.000,00 0,00
29.997.000,00 (3.000,00) 99,99
26.525.000,00 0,00
26.525.000,00 0,00 FORSESDASI
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 61 0,00
20.826.809,00 0,00
20.826.809,00 (5.698.191,00) 78,52
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00 Evaluasi kelembagaan perangkat daerah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 62 0,00
39.903.500,00 0,00
39.903.500,00 (96.500,00) 99,76
35.000.000,00 0,00
35.000.000,00 0,00 Monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan publik
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 67 0,00
33.919.180,00 0,00
33.919.180,00 (1.080.820,00) 96,91
35.000.000,00 0,00
35.000.000,00 0,00 Penyusunan standar kompetensi jabatan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 69 0,00
34.990.790,00 0,00
34.990.790,00 (9.210,00) 99,97
52.648.000,00 0,00
52.648.000,00 0,00 Koordinasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan pemerintahan kabupaten karawang
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 70 0,00
52.395.500,00 0,00
52.395.500,00 (252.500,00) 99,52
40.875.000,00 0,00
40.875.000,00 0,00 Evaluasi SOTK dan rincian tugas perangkat daerah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 71 0,00
40.834.000,00 0,00
40.834.000,00 (41.000,00) 99,90
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 216
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
35.000.000,00 0,00
35.000.000,00 0,00 Evaluasi kelas jabatan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 73 0,00
34.947.140,00 0,00
34.947.140,00 (52.860,00) 99,85
33.000.000,00 0,00
33.000.000,00 0,00 Penataan jabatan pelaksana
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 74 0,00
32.953.490,00 0,00
32.953.490,00 (46.510,00) 99,86
36.000.000,00 0,00
36.000.000,00 0,00 Evaluasi analisis beban kerja
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 75 0,00
35.999.500,00 0,00
35.999.500,00 (500,00) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan forum konsultasi publik
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Proses bisnis kabupaten karawang
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121.600.000,00 Program pengkajian dan evaluasi kebijakan pembangunan 0,00 0,00
121.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 31 0,00
117.940.000,00 0,00
117.940.000,00 (3.660.000,00) 96,99
121.600.000,00 0,00
121.600.000,00 0,00 Penelitian RKA,DPA, dan RKAP, DPPA
4.01 . 4.01.03 . 01 . 31 . 01 0,00
117.940.000,00 0,00
117.940.000,00 (3.660.000,00) 96,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan jasa kontruksi
4.01 . 4.01.03 . 01 . 31 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uji kopetensi dan Sertifikasi pekerja kontruksi
4.01 . 4.01.03 . 01 . 31 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Evaluasi Sinergitas Kinerja Kecamatan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 32 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
456.135.400,00 Program Pengendalian dan Monitoring Pembangunan
23.760.000,00 0,00
432.375.400,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 0,00
419.281.415,00
22.550.000,00
441.831.415,00 (14.303.985,00) 96,86
75.000.000,00 0,00
75.000.000,00 0,00 Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 01 0,00
74.300.000,00 0,00
74.300.000,00 (700.000,00) 99,07
168.172.400,00 0,00
168.172.400,00 0,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 02 0,00
157.853.500,00 0,00
157.853.500,00 (10.318.900,00) 93,86
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 217
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Program Kegiatan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 05 0,00
39.175.000,00 0,00
39.175.000,00 (825.000,00) 97,94
55.000.000,00 0,00
55.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 06 0,00
54.814.324,00 0,00
54.814.324,00 (185.676,00) 99,66
117.963.000,00
23.760.000,00
94.203.000,00 0,00 Sistim Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 08 0,00
93.138.591,00
22.550.000,00
115.688.591,00 (2.274.409,00) 98,07
166.815.200,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 0,00 0,00
166.815.200,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 0,00
164.971.500,00 0,00
164.971.500,00 (1.843.700,00) 98,89
84.842.000,00 0,00
84.842.000,00 0,00 Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Karawang
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 01 0,00
84.552.000,00 0,00
84.552.000,00 (290.000,00) 99,66
11.438.000,00 0,00
11.438.000,00 0,00 Penanganan Permasalahan Pertanahan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 05 0,00
11.438.000,00 0,00
11.438.000,00 0,00 100,00
58.700.200,00 0,00
58.700.200,00 0,00 Penyerahan tanah Fasos Fasum dari Pengembang Sebelum Menjadi Aset Pemerintah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 06 0,00
57.436.500,00 0,00
57.436.500,00 (1.263.700,00) 97,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi PPAT Kecamatan, Kelurahan/ Desa di Wilayah Kabupaten Karawang
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.835.000,00 0,00
11.835.000,00 0,00 Pemberkasan Dokumen Kepemilikan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Karawang
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 08 0,00
11.545.000,00 0,00
11.545.000,00 (290.000,00) 97,55
37.588.544.080,00 Sekretariat DPRD
310.000.000,00 0,00
37.278.544.080,00
4.01 . 4.01.04 0,00
33.354.832.257,00
299.310.000,00
33.654.142.257,00 (3.934.401.823,00) 89,53 Sekretariat DPRD 0,00
37.588.544.080,00
310.000.000,00
37.278.544.080,00
4.01 . 4.01.04 . 01 0,00
33.354.832.257,00
299.310.000,00
33.654.142.257,00 (3.934.401.823,00) 89,53
7.787.437.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
7.787.437.900,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 0,00
7.259.079.517,00 0,00
7.259.079.517,00 (528.358.383,00) 93,22
6.300.000,00 0,00
6.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 01 0,00
1.200.000,00 0,00
1.200.000,00 (5.100.000,00) 19,05
381.801.200,00 0,00
381.801.200,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 02 0,00
284.210.037,00 0,00
284.210.037,00 (97.591.163,00) 74,44
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 218
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
1.191.556.500,00 0,00
1.191.556.500,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 08 0,00
1.109.016.000,00 0,00
1.109.016.000,00 (82.540.500,00) 93,07
435.544.400,00 0,00
435.544.400,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 09 0,00
409.379.000,00 0,00
409.379.000,00 (26.165.400,00) 93,99
547.135.000,00 0,00
547.135.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 10 0,00
540.584.000,00 0,00
540.584.000,00 (6.551.000,00) 98,80
648.458.600,00 0,00
648.458.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 11 0,00
643.104.000,00 0,00
643.104.000,00 (5.354.600,00) 99,17
223.093.500,00 0,00
223.093.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 12 0,00
220.571.000,00 0,00
220.571.000,00 (2.522.500,00) 98,87
57.743.700,00 0,00
57.743.700,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 14 0,00
56.474.000,00 0,00
56.474.000,00 (1.269.700,00) 97,80
429.320.000,00 0,00
429.320.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 15 0,00
419.038.000,00 0,00
419.038.000,00 (10.282.000,00) 97,61
1.030.095.000,00 0,00
1.030.095.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 17 0,00
1.010.193.980,00 0,00
1.010.193.980,00 (19.901.020,00) 98,07
208.150.000,00 0,00
208.150.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 18 0,00
129.568.500,00 0,00
129.568.500,00 (78.581.500,00) 62,25
2.597.940.000,00 0,00
2.597.940.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 20 0,00
2.418.691.000,00 0,00
2.418.691.000,00 (179.249.000,00) 93,10
30.300.000,00 0,00
30.300.000,00 0,00 Pengelolaan tata naskah dinas dan pendistribusian surat
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 30 0,00
17.050.000,00 0,00
17.050.000,00 (13.250.000,00) 56,27 0,00 0,00 0,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.447.655.100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
310.000.000,00 0,00
2.137.655.100,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 0,00
2.001.845.000,00
299.310.000,00
2.301.155.000,00 (146.500.100,00) 94,01
547.750.000,00
310.000.000,00
237.750.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 07 0,00
234.420.000,00
299.310.000,00
533.730.000,00 (14.020.000,00) 97,44
609.043.410,00 0,00
609.043.410,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 22 0,00
582.238.500,00 0,00
582.238.500,00 (26.804.910,00) 95,60
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 219
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
1.119.315.440,00 0,00
1.119.315.440,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 24 0,00
1.014.236.500,00 0,00
1.014.236.500,00 (105.078.940,00) 90,61
72.326.250,00 0,00
72.326.250,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 44 0,00
71.730.000,00 0,00
71.730.000,00 (596.250,00) 99,18
99.220.000,00 0,00
99.220.000,00 0,00 Penyusunan Database Raperda
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 50 0,00
99.220.000,00 0,00
99.220.000,00 0,00 100,00
1.037.594.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00
1.037.594.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 0,00
984.060.000,00 0,00
984.060.000,00 (53.534.000,00) 94,84
407.905.000,00 0,00
407.905.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 02 0,00
397.782.000,00 0,00
397.782.000,00 (10.123.000,00) 97,52
629.689.000,00 0,00
629.689.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 05 0,00
586.278.000,00 0,00
586.278.000,00 (43.411.000,00) 93,11
2.222.096.480,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
2.222.096.480,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 0,00
2.159.486.760,00 0,00
2.159.486.760,00 (62.609.720,00) 97,18
13.210.480,00 0,00
13.210.480,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 01 0,00
13.210.480,00 0,00
13.210.480,00 0,00 100,00
11.340.000,00 0,00
11.340.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 02 0,00
11.260.000,00 0,00
11.260.000,00 (80.000,00) 99,29
11.340.000,00 0,00
11.340.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 04 0,00
11.090.000,00 0,00
11.090.000,00 (250.000,00) 97,80
303.698.000,00 0,00
303.698.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 05 0,00
262.233.280,00 0,00
262.233.280,00 (41.464.720,00) 86,35
1.677.598.000,00 0,00
1.677.598.000,00 0,00 Parlementaria
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 10 0,00
1.674.423.000,00 0,00
1.674.423.000,00 (3.175.000,00) 99,81
105.410.000,00 0,00
105.410.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan persidangan DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 11 0,00
87.770.000,00 0,00
87.770.000,00 (17.640.000,00) 83,27
99.500.000,00 0,00
99.500.000,00 0,00 Penyusunan Standar Oprasional Prosedur ( SOP )
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 12 0,00
99.500.000,00 0,00
99.500.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 220
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
24.093.760.600,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 0,00
24.093.760.600,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 0,00
20.950.360.980,00 0,00
20.950.360.980,00 (3.143.399.620,00) 86,95
3.498.232.500,00 0,00
3.498.232.500,00 0,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 01 0,00
2.700.501.800,00 0,00
2.700.501.800,00 (797.730.700,00) 77,20
697.002.000,00 0,00
697.002.000,00 0,00 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 03 0,00
692.459.000,00 0,00
692.459.000,00 (4.543.000,00) 99,35
4.597.350.000,00 0,00
4.597.350.000,00 0,00 Kegiatan Reses
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 05 0,00
4.514.976.000,00 0,00
4.514.976.000,00 (82.374.000,00) 98,21 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelayanan Pengaduan Masyarakat
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.032.130.600,00 0,00
6.032.130.600,00 0,00 Kunjungan kerja komisi - komisi DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 13 0,00
5.226.152.000,00 0,00
5.226.152.000,00 (805.978.600,00) 86,64
690.780.000,00 0,00
690.780.000,00 0,00 Pembahasan APBD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 15 0,00
551.295.000,00 0,00
551.295.000,00 (139.485.000,00) 79,81
990.000,00 0,00
990.000,00 0,00 Penyusunan Tata Beracara dan pengawasan DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 17 0,00
957.000,00 0,00
957.000,00 (33.000,00) 96,67
1.707.007.500,00 0,00
1.707.007.500,00 0,00 Pembahasan Program legislasi daerah
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 18 0,00
1.492.187.180,00 0,00
1.492.187.180,00 (214.820.320,00) 87,42
228.000.000,00 0,00
228.000.000,00 0,00 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Pakar DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 22 0,00
222.000.000,00 0,00
222.000.000,00 (6.000.000,00) 97,37
322.760.000,00 0,00
322.760.000,00 0,00 Evaluasi triwulan dan evaluasi pelaksanaan APBD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 24 0,00
299.640.000,00 0,00
299.640.000,00 (23.120.000,00) 92,84
2.053.605.000,00 0,00
2.053.605.000,00 0,00 Koordinasi Badan Musyawarah ke luar daerah
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 26 0,00
1.862.090.000,00 0,00
1.862.090.000,00 (191.515.000,00) 90,67
95.000.000,00 0,00
95.000.000,00 0,00 Pembahasan LKPJ
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 29 0,00
25.536.000,00 0,00
25.536.000,00 (69.464.000,00) 26,88
97.500.000,00 0,00
97.500.000,00 0,00 Pembahasan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 30 0,00
96.525.000,00 0,00
96.525.000,00 (975.000,00) 99,00
690.780.000,00 0,00
690.780.000,00 0,00 Pembahasan KUA PPAS
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 31 0,00
563.984.000,00 0,00
563.984.000,00 (126.796.000,00) 81,64
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 221
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
690.780.000,00 0,00
690.780.000,00 0,00 Pembahasan Perubahan KUA PPAS
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 32 0,00
538.294.000,00 0,00
538.294.000,00 (152.486.000,00) 77,93
690.780.000,00 0,00
690.780.000,00 0,00 Pembahasan perubahan APBD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 34 0,00
562.471.000,00 0,00
562.471.000,00 (128.309.000,00) 81,43
134.200.000,00 0,00
134.200.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Asosiasi DPRD Kab/ Kota Seluruh INDONESIA (ADKASI)
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 36 0,00 0,00 0,00 0,00 (134.200.000,00) 0,00
457.540.000,00 0,00
457.540.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Fraksi - fraksi
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 37 0,00
275.950.000,00 0,00
275.950.000,00 (181.590.000,00) 60,31
1.008.140.000,00 0,00
1.008.140.000,00 0,00 Bimbingan Teknis DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 38 0,00
1.004.400.000,00 0,00
1.004.400.000,00 (3.740.000,00) 99,63
401.183.000,00 0,00
401.183.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 39 0,00
320.943.000,00 0,00
320.943.000,00 (80.240.000,00) 80,00
2.617.963.398,90 Kecamatan Karawang Barat
281.840.400,00 0,00
2.336.122.998,90
4.01 . 4.01.05 0,00
2.268.802.627,00
276.840.400,00
2.545.643.027,00 (72.320.371,90) 97,24 Kecamatan Karawang Barat 0,00
2.617.963.398,90
281.840.400,00
2.336.122.998,90
4.01 . 4.01.05 . 01 0,00
2.268.802.627,00
276.840.400,00
2.545.643.027,00 (72.320.371,90) 97,24
1.838.382.298,90 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
1.838.382.298,90
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 0,00
1.792.377.427,00 0,00
1.792.377.427,00 (46.004.871,90) 97,50
20.920.000,00 0,00
20.920.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 01 0,00
20.919.000,00 0,00
20.919.000,00 (1.000,00) 100,00
157.346.400,00 0,00
157.346.400,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 02 0,00
125.695.502,00 0,00
125.695.502,00 (31.650.898,00) 79,88
105.600.000,00 0,00
105.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 08 0,00
105.600.000,00 0,00
105.600.000,00 0,00 100,00
136.150.000,00 0,00
136.150.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 09 0,00
136.150.000,00 0,00
136.150.000,00 0,00 100,00
171.753.700,00 0,00
171.753.700,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 10 0,00
171.753.700,00 0,00
171.753.700,00 0,00 100,00
61.452.223,90 0,00
61.452.223,90 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 11 0,00
61.451.250,00 0,00
61.451.250,00 (973,90) 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 222
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
46.917.800,00 0,00
46.917.800,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 12 0,00
46.917.800,00 0,00
46.917.800,00 0,00 100,00
511.027.575,00 0,00
511.027.575,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 14 0,00
510.999.575,00 0,00
510.999.575,00 (28.000,00) 99,99
27.165.000,00 0,00
27.165.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 15 0,00
27.161.000,00 0,00
27.161.000,00 (4.000,00) 99,99
580.819.600,00 0,00
580.819.600,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 17 0,00
580.819.600,00 0,00
580.819.600,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.230.000,00 0,00
19.230.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 37 0,00
4.910.000,00 0,00
4.910.000,00 (14.320.000,00) 25,53
751.121.100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
281.840.400,00 0,00
469.280.700,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 0,00
447.965.200,00
276.840.400,00
724.805.600,00 (26.315.500,00) 96,50
281.840.400,00
281.840.400,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00
276.840.400,00
276.840.400,00 (5.000.000,00) 98,23
173.348.700,00 0,00
173.348.700,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 22 0,00
173.348.700,00 0,00
173.348.700,00 0,00 100,00
295.932.000,00 0,00
295.932.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 24 0,00
274.616.500,00 0,00
274.616.500,00 (21.315.500,00) 92,80
11.960.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
11.960.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 0,00
11.960.000,00 0,00
11.960.000,00 0,00 100,00
7.740.000,00 0,00
7.740.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 01 0,00
7.740.000,00 0,00
7.740.000,00 0,00 100,00
4.220.000,00 0,00
4.220.000,00 0,00 Laporan Hasil Pembinaan/Monitoring Kewilayahan
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 23 0,00
4.220.000,00 0,00
4.220.000,00 0,00 100,00
16.500.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00
16.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 30 0,00
16.500.000,00 0,00
16.500.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 223
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
16.500.000,00 0,00
16.500.000,00 0,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.05 . 01 . 30 . 27 0,00
16.500.000,00 0,00
16.500.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Desa Siaga
4.01 . 4.01.05 . 01 . 30 . 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Karawang Kulon 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 224
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.05 . 02 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.05 . 02 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.05 . 02 . 02 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Tanjungpura 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 225
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 03 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.05 . 03 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.05 . 03 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.05 . 03 . 02 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Tanjung Mekar 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 226
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 04 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.05 . 04 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.05 . 04 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.05 . 04 . 02 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Tunggakjati 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 227
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 05 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.05 . 05 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.05 . 05 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.05 . 05 . 02 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Karangpawitan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 228
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Nagasari 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 229
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 07 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.05 . 07 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.05 . 07 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.05 . 07 . 02 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Mekarjati 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 230
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 08 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.05 . 08 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.05 . 08 . 02 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 231
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kelurahan Adiarsa Barat 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 09 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.05 . 09 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 232
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.05 . 09 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.05 . 09 . 02 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
401.390.200,00 Kecamatan Pangkalan
49.417.000,00 0,00
351.973.200,00
4.01 . 4.01.06 0,00
351.973.200,00
49.417.000,00
401.390.200,00 0,00 100,00 Kecamatan Pangkalan 0,00
401.390.200,00
49.417.000,00
351.973.200,00
4.01 . 4.01.06 . 01 0,00
351.973.200,00
49.417.000,00
401.390.200,00 0,00 100,00
242.519.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
242.519.100,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 0,00
242.519.100,00 0,00
242.519.100,00 0,00 100,00
2.424.000,00 0,00
2.424.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 01 0,00
2.424.000,00 0,00
2.424.000,00 0,00 100,00
36.900.000,00 0,00
36.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 02 0,00
36.900.000,00 0,00
36.900.000,00 0,00 100,00
7.422.000,00 0,00
7.422.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 03 0,00
7.422.000,00 0,00
7.422.000,00 0,00 100,00
15.500.000,00 0,00
15.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 10 0,00
15.500.000,00 0,00
15.500.000,00 0,00 100,00
10.879.300,00 0,00
10.879.300,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 11 0,00
10.879.300,00 0,00
10.879.300,00 0,00 100,00
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 12 0,00
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00 0,00 100,00
74.951.000,00 0,00
74.951.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 14 0,00
74.951.000,00 0,00
74.951.000,00 0,00 100,00
1.820.000,00 0,00
1.820.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 15 0,00
1.820.000,00 0,00
1.820.000,00 0,00 100,00
68.262.800,00 0,00
68.262.800,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 17 0,00
68.262.800,00 0,00
68.262.800,00 0,00 100,00
6.360.000,00 0,00
6.360.000,00 0,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 19 0,00
6.360.000,00 0,00
6.360.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 233
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
12.000.000,00 0,00
12.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 20 0,00
12.000.000,00 0,00
12.000.000,00 0,00 100,00
110.097.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
49.417.000,00 0,00
60.680.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 0,00
60.680.000,00
49.417.000,00
110.097.000,00 0,00 100,00
49.417.000,00
49.417.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00
49.417.000,00
49.417.000,00 0,00 100,00
60.680.000,00 0,00
60.680.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 24 0,00
60.680.000,00 0,00
60.680.000,00 0,00 100,00
22.444.100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
22.444.100,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 0,00
22.444.100,00 0,00
22.444.100,00 0,00 100,00
22.444.100,00 0,00
22.444.100,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 01 0,00
22.444.100,00 0,00
22.444.100,00 0,00 100,00
13.680.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00
13.680.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 30 0,00
13.680.000,00 0,00
13.680.000,00 0,00 100,00
13.680.000,00 0,00
13.680.000,00 0,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.06 . 01 . 30 . 27 0,00
13.680.000,00 0,00
13.680.000,00 0,00 100,00 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling
4.01 . 4.01.06 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.650.000,00 Program Pengendalian dan Monitoring Pembangunan 0,00 0,00
12.650.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 33 0,00
12.650.000,00 0,00
12.650.000,00 0,00 100,00
12.650.000,00 0,00
12.650.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Keluarga/Desa
4.01 . 4.01.06 . 01 . 33 . 11 0,00
12.650.000,00 0,00
12.650.000,00 0,00 100,00
359.824.800,00 Kecamatan Telukjambe Timur
81.114.800,00 0,00
278.710.000,00
4.01 . 4.01.07 0,00
272.561.094,00
81.114.800,00
353.675.894,00 (6.148.906,00) 98,29 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00
359.824.800,00
81.114.800,00
278.710.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 0,00
272.561.094,00
81.114.800,00
353.675.894,00 (6.148.906,00) 98,29
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 234
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
163.742.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
163.742.500,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 0,00
162.759.294,00 0,00
162.759.294,00 (983.206,00) 99,40
4.200.000,00 0,00
4.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 01 0,00
4.200.000,00 0,00
4.200.000,00 0,00 100,00
27.649.500,00 0,00
27.649.500,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 02 0,00
26.666.294,00 0,00
26.666.294,00 (983.206,00) 96,44
6.400.000,00 0,00
6.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 08 0,00
6.400.000,00 0,00
6.400.000,00 0,00 100,00
12.772.400,00 0,00
12.772.400,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 09 0,00
12.772.400,00 0,00
12.772.400,00 0,00 100,00
21.851.000,00 0,00
21.851.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 10 0,00
21.851.000,00 0,00
21.851.000,00 0,00 100,00
13.888.800,00 0,00
13.888.800,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 11 0,00
13.888.800,00 0,00
13.888.800,00 0,00 100,00
6.113.300,00 0,00
6.113.300,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 12 0,00
6.113.300,00 0,00
6.113.300,00 0,00 100,00
38.402.900,00 0,00
38.402.900,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 14 0,00
38.402.900,00 0,00
38.402.900,00 0,00 100,00
32.464.600,00 0,00
32.464.600,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 17 0,00
32.464.600,00 0,00
32.464.600,00 0,00 100,00
177.683.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
81.114.800,00 0,00
96.568.500,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 0,00
95.942.800,00
81.114.800,00
177.057.600,00 (625.700,00) 99,65
81.114.800,00
81.114.800,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00
81.114.800,00
81.114.800,00 0,00 100,00
42.613.700,00 0,00
42.613.700,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 22 0,00
42.613.700,00 0,00
42.613.700,00 0,00 100,00
53.954.800,00 0,00
53.954.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 24 0,00
53.329.100,00 0,00
53.329.100,00 (625.700,00) 98,84
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 235
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
8.359.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
8.359.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 0,00
8.359.000,00 0,00
8.359.000,00 0,00 100,00
8.359.000,00 0,00
8.359.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 01 0,00
8.359.000,00 0,00
8.359.000,00 0,00 100,00
10.040.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00
10.040.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 30 0,00
5.500.000,00 0,00
5.500.000,00 (4.540.000,00) 54,78
10.040.000,00 0,00
10.040.000,00 0,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.07 . 01 . 30 . 27 0,00
5.500.000,00 0,00
5.500.000,00 (4.540.000,00) 54,78 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling
4.01 . 4.01.07 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
383.219.500,00 Kecamatan Ciampel 0,00 0,00
383.219.500,00
4.01 . 4.01.08 0,00
383.020.300,00 0,00
383.020.300,00 (199.200,00) 99,95 Kecamatan Ciampel 0,00
383.219.500,00 0,00
383.219.500,00
4.01 . 4.01.08 . 01 0,00
383.020.300,00 0,00
383.020.300,00 (199.200,00) 99,95
234.505.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
234.505.900,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 0,00
234.311.300,00 0,00
234.311.300,00 (194.600,00) 99,92
3.500.000,00 0,00
3.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 01 0,00
3.500.000,00 0,00
3.500.000,00 0,00 100,00
35.775.000,00 0,00
35.775.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 02 0,00
35.580.400,00 0,00
35.580.400,00 (194.600,00) 99,46
4.237.000,00 0,00
4.237.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 09 0,00
4.237.000,00 0,00
4.237.000,00 0,00 100,00
52.856.700,00 0,00
52.856.700,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 10 0,00
52.856.700,00 0,00
52.856.700,00 0,00 100,00
6.003.000,00 0,00
6.003.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 11 0,00
6.003.000,00 0,00
6.003.000,00 0,00 100,00
11.272.000,00 0,00
11.272.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 12 0,00
11.272.000,00 0,00
11.272.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 236
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
80.862.200,00 0,00
80.862.200,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 14 0,00
80.862.200,00 0,00
80.862.200,00 0,00 100,00
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 17 0,00
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00 100,00
73.713.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00
73.713.600,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 0,00
73.709.000,00 0,00
73.709.000,00 (4.600,00) 99,99
12.105.600,00 0,00
12.105.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 22 0,00
12.105.600,00 0,00
12.105.600,00 0,00 100,00
61.608.000,00 0,00
61.608.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 24 0,00
61.603.400,00 0,00
61.603.400,00 (4.600,00) 99,99
5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
5.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 01 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 30 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.08 . 01 . 30 . 27 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
60.000.000,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00
60.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 32 0,00
60.000.000,00 0,00
60.000.000,00 0,00 100,00
60.000.000,00 0,00
60.000.000,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling
4.01 . 4.01.08 . 01 . 32 . 05 0,00
60.000.000,00 0,00
60.000.000,00 0,00 100,00
598.503.500,00 Kecamatan Klari
134.306.600,00
6.912.000,00
457.284.900,00
4.01 . 4.01.09
6.912.000,00
398.700.800,00
121.765.100,00
527.377.900,00 (71.125.600,00) 88,12 Kecamatan Klari
6.912.000,00
598.503.500,00
134.306.600,00
457.284.900,00
4.01 . 4.01.09 . 01
6.912.000,00
398.700.800,00
121.765.100,00
527.377.900,00 (71.125.600,00) 88,12
308.614.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
308.614.300,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 0,00
274.343.200,00 0,00
274.343.200,00 (34.271.100,00) 88,90
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 237
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 01 0,00
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00 100,00
66.753.800,00 0,00
66.753.800,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 02 0,00
36.192.700,00 0,00
36.192.700,00 (30.561.100,00) 54,22
20.600.000,00 0,00
20.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 03 0,00
20.600.000,00 0,00
20.600.000,00 0,00 100,00
19.200.000,00 0,00
19.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 08 0,00
19.200.000,00 0,00
19.200.000,00 0,00 100,00
34.116.000,00 0,00
34.116.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 10 0,00
34.116.000,00 0,00
34.116.000,00 0,00 100,00
21.888.000,00 0,00
21.888.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 11 0,00
21.888.000,00 0,00
21.888.000,00 0,00 100,00
6.275.500,00 0,00
6.275.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 12 0,00
6.275.500,00 0,00
6.275.500,00 0,00 100,00
56.116.000,00 0,00
56.116.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 14 0,00
56.116.000,00 0,00
56.116.000,00 0,00 100,00
1.560.000,00 0,00
1.560.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 15 0,00
1.560.000,00 0,00
1.560.000,00 0,00 100,00
58.560.000,00 0,00
58.560.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 17 0,00
58.560.000,00 0,00
58.560.000,00 0,00 100,00
4.485.000,00 0,00
4.485.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 18 0,00
775.000,00 0,00
775.000,00 (3.710.000,00) 17,28
15.060.000,00 0,00
15.060.000,00 0,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 19 0,00
15.060.000,00 0,00
15.060.000,00 0,00 100,00
255.889.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
134.306.600,00 0,00
121.582.600,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 0,00
97.269.600,00
121.765.100,00
219.034.700,00 (36.854.500,00) 85,60
134.306.600,00
134.306.600,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00
121.765.100,00
121.765.100,00 (12.541.500,00) 90,66
21.963.600,00 0,00
21.963.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 22 0,00
21.963.600,00 0,00
21.963.600,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 238
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
99.619.000,00 0,00
99.619.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 24 0,00
75.306.000,00 0,00
75.306.000,00 (24.313.000,00) 75,59
14.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00
6.912.000,00
7.088.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06
6.912.000,00
7.088.000,00 0,00
14.000.000,00 0,00 100,00
14.000.000,00 0,00
7.088.000,00
6.912.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 01
6.912.000,00
7.088.000,00 0,00
14.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 30 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.09 . 01 . 30 . 27 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling
4.01 . 4.01.09 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
343.569.750,00 Kecamatan Rengasdengklok
90.261.000,00 0,00
253.308.750,00
4.01 . 4.01.10 0,00
253.308.750,00
90.261.000,00
343.569.750,00 0,00 100,00 Kecamatan Rengasdengklok 0,00
343.569.750,00
90.261.000,00
253.308.750,00
4.01 . 4.01.10 . 01 0,00
253.308.750,00
90.261.000,00
343.569.750,00 0,00 100,00
155.922.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
155.922.750,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 0,00
155.922.750,00 0,00
155.922.750,00 0,00 100,00
2.000.000,00 0,00
2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 01 0,00
2.000.000,00 0,00
2.000.000,00 0,00 100,00
26.499.000,00 0,00
26.499.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 02 0,00
26.499.000,00 0,00
26.499.000,00 0,00 100,00
7.200.000,00 0,00
7.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 08 0,00
7.200.000,00 0,00
7.200.000,00 0,00 100,00
15.256.000,00 0,00
15.256.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 10 0,00
15.256.000,00 0,00
15.256.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 239
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
7.016.450,00 0,00
7.016.450,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 11 0,00
7.016.450,00 0,00
7.016.450,00 0,00 100,00
40.766.000,00 0,00
40.766.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 14 0,00
40.766.000,00 0,00
40.766.000,00 0,00 100,00
57.185.300,00 0,00
57.185.300,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 17 0,00
57.185.300,00 0,00
57.185.300,00 0,00 100,00
163.546.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
90.261.000,00 0,00
73.285.200,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 0,00
73.285.200,00
90.261.000,00
163.546.200,00 0,00 100,00
90.261.000,00
90.261.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00
90.261.000,00
90.261.000,00 0,00 100,00
10.800.000,00 0,00
10.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 22 0,00
10.800.000,00 0,00
10.800.000,00 0,00 100,00
62.485.200,00 0,00
62.485.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 24 0,00
62.485.200,00 0,00
62.485.200,00 0,00 100,00
17.900.800,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
17.900.800,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 0,00
17.900.800,00 0,00
17.900.800,00 0,00 100,00
17.900.800,00 0,00
17.900.800,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 01 0,00
17.900.800,00 0,00
17.900.800,00 0,00 100,00
6.200.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00
6.200.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 30 0,00
6.200.000,00 0,00
6.200.000,00 0,00 100,00
6.200.000,00 0,00
6.200.000,00 0,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.10 . 01 . 30 . 27 0,00
6.200.000,00 0,00
6.200.000,00 0,00 100,00 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling
4.01 . 4.01.10 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
316.709.500,00 Kecamatan Kutawaluya
30.386.700,00 0,00
286.322.800,00
4.01 . 4.01.11 0,00
280.558.938,00
30.386.700,00
310.945.638,00 (5.763.862,00) 98,18
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 240
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Kutawaluya 0,00
316.709.500,00
30.386.700,00
286.322.800,00
4.01 . 4.01.11 . 01 0,00
280.558.938,00
30.386.700,00
310.945.638,00 (5.763.862,00) 98,18
163.823.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
163.823.600,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 0,00
160.194.938,00 0,00
160.194.938,00 (3.628.662,00) 97,79
900.000,00 0,00
900.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 01 0,00
900.000,00 0,00
900.000,00 0,00 100,00
30.300.000,00 0,00
30.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 02 0,00
26.992.838,00 0,00
26.992.838,00 (3.307.162,00) 89,09
4.800.000,00 0,00
4.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 08 0,00
4.800.000,00 0,00
4.800.000,00 0,00 100,00
8.400.000,00 0,00
8.400.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 09 0,00
8.400.000,00 0,00
8.400.000,00 0,00 100,00
26.486.000,00 0,00
26.486.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 10 0,00
26.486.000,00 0,00
26.486.000,00 0,00 100,00
8.780.400,00 0,00
8.780.400,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 11 0,00
8.697.900,00 0,00
8.697.900,00 (82.500,00) 99,06
2.385.000,00 0,00
2.385.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 12 0,00
2.385.000,00 0,00
2.385.000,00 0,00 100,00
47.172.200,00 0,00
47.172.200,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 14 0,00
46.933.200,00 0,00
46.933.200,00 (239.000,00) 99,49
34.600.000,00 0,00
34.600.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 17 0,00
34.600.000,00 0,00
34.600.000,00 0,00 100,00
141.532.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
30.386.700,00 0,00
111.145.800,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 0,00
109.010.600,00
30.386.700,00
139.397.300,00 (2.135.200,00) 98,49
30.386.700,00
30.386.700,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00
30.386.700,00
30.386.700,00 0,00 100,00
68.531.800,00 0,00
68.531.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 22 0,00
68.531.800,00 0,00
68.531.800,00 0,00 100,00
42.614.000,00 0,00
42.614.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 24 0,00
40.478.800,00 0,00
40.478.800,00 (2.135.200,00) 94,99
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 241
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
11.353.400,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00
11.353.400,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 30 0,00
11.353.400,00 0,00
11.353.400,00 0,00 100,00
11.353.400,00 0,00
11.353.400,00 0,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.11 . 01 . 30 . 27 0,00
11.353.400,00 0,00
11.353.400,00 0,00 100,00 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling
4.01 . 4.01.11 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
220.894.850,00 Kecamatan Batujaya 0,00 0,00
220.894.850,00
4.01 . 4.01.12 0,00
220.894.850,00 0,00
220.894.850,00 0,00 100,00 Kecamatan Batujaya 0,00
220.894.850,00 0,00
220.894.850,00
4.01 . 4.01.12 . 01 0,00
220.894.850,00 0,00
220.894.850,00 0,00 100,00
148.569.150,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
148.569.150,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 0,00
148.569.150,00 0,00
148.569.150,00 0,00 100,00
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 01 0,00
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00 100,00
7.999.000,00 0,00
7.999.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 02 0,00
7.999.000,00 0,00
7.999.000,00 0,00 100,00
8.082.800,00 0,00
8.082.800,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 03 0,00
8.082.800,00 0,00
8.082.800,00 0,00 100,00
16.658.200,00 0,00
16.658.200,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 09 0,00
16.658.200,00 0,00
16.658.200,00 0,00 100,00
17.518.100,00 0,00
17.518.100,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 10 0,00
17.518.100,00 0,00
17.518.100,00 0,00 100,00
5.662.750,00 0,00
5.662.750,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 11 0,00
5.662.750,00 0,00
5.662.750,00 0,00 100,00
4.698.000,00 0,00
4.698.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 12 0,00
4.698.000,00 0,00
4.698.000,00 0,00 100,00
44.650.300,00 0,00
44.650.300,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 14 0,00
44.650.300,00 0,00
44.650.300,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 242
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
35.450.000,00 0,00
35.450.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 17 0,00
35.450.000,00 0,00
35.450.000,00 0,00 100,00
4.850.000,00 0,00
4.850.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 37 0,00
4.850.000,00 0,00
4.850.000,00 0,00 100,00
44.467.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00
44.467.700,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 0,00
44.467.700,00 0,00
44.467.700,00 0,00 100,00
10.995.000,00 0,00
10.995.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 22 0,00
10.995.000,00 0,00
10.995.000,00 0,00 100,00
33.472.700,00 0,00
33.472.700,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 24 0,00
33.472.700,00 0,00
33.472.700,00 0,00 100,00
7.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
7.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 0,00
7.000.000,00 0,00
7.000.000,00 0,00 100,00
7.000.000,00 0,00
7.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 . 01 0,00
7.000.000,00 0,00
7.000.000,00 0,00 100,00
20.858.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00
20.858.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 30 0,00
20.858.000,00 0,00
20.858.000,00 0,00 100,00
20.858.000,00 0,00
20.858.000,00 0,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.12 . 01 . 30 . 27 0,00
20.858.000,00 0,00
20.858.000,00 0,00 100,00 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling
4.01 . 4.01.12 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
372.653.600,00 Kecamatan Tirtajaya
69.851.600,00 0,00
302.802.000,00
4.01 . 4.01.13 0,00
302.762.900,00
69.851.600,00
372.614.500,00 (39.100,00) 99,99 Kecamatan Tirtajaya 0,00
372.653.600,00
69.851.600,00
302.802.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 0,00
302.762.900,00
69.851.600,00
372.614.500,00 (39.100,00) 99,99
235.464.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
12.331.900,00 0,00
223.132.950,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 0,00
223.132.950,00
12.331.900,00
235.464.850,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 243
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
11.860.000,00 0,00
11.860.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 01 0,00
11.860.000,00 0,00
11.860.000,00 0,00 100,00
33.374.000,00 0,00
33.374.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 02 0,00
33.374.000,00 0,00
33.374.000,00 0,00 100,00
12.000.000,00 0,00
12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 08 0,00
12.000.000,00 0,00
12.000.000,00 0,00 100,00
13.993.400,00 0,00
13.993.400,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 09 0,00
13.993.400,00 0,00
13.993.400,00 0,00 100,00
30.355.500,00 0,00
30.355.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 10 0,00
30.355.500,00 0,00
30.355.500,00 0,00 100,00
18.114.950,00 0,00
18.114.950,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 11 0,00
18.114.950,00 0,00
18.114.950,00 0,00 100,00
15.100.500,00 0,00
15.100.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 12 0,00
15.100.500,00 0,00
15.100.500,00 0,00 100,00
34.887.500,00
5.378.900,00
29.508.600,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 14 0,00
29.508.600,00
5.378.900,00
34.887.500,00 0,00 100,00
8.419.000,00
6.953.000,00
1.466.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 15 0,00
1.466.000,00
6.953.000,00
8.419.000,00 0,00 100,00
57.360.000,00 0,00
57.360.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 17 0,00
57.360.000,00 0,00
57.360.000,00 0,00 100,00
100.749.450,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
45.579.400,00 0,00
55.170.050,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 0,00
55.130.950,00
45.579.400,00
100.710.350,00 (39.100,00) 99,96
47.578.400,00
45.579.400,00
1.999.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 07 0,00
1.999.000,00
45.579.400,00
47.578.400,00 0,00 100,00
40.559.450,00 0,00
40.559.450,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 24 0,00
40.520.350,00 0,00
40.520.350,00 (39.100,00) 99,90
12.611.600,00 0,00
12.611.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 28 0,00
12.611.600,00 0,00
12.611.600,00 0,00 100,00
6.724.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00
6.724.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 03 0,00
6.724.000,00 0,00
6.724.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 244
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
4.724.000,00 0,00
4.724.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4.01 . 4.01.13 . 01 . 03 . 05 0,00
4.724.000,00 0,00
4.724.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00 0,00
2.000.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Olahraga
4.01 . 4.01.13 . 01 . 03 . 06 0,00
2.000.000,00 0,00
2.000.000,00 0,00 100,00
13.150.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
13.150.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 0,00
13.150.000,00 0,00
13.150.000,00 0,00 100,00
13.150.000,00 0,00
13.150.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 01 0,00
13.150.000,00 0,00
13.150.000,00 0,00 100,00
16.565.300,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
11.940.300,00 0,00
4.625.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 30 0,00
4.625.000,00
11.940.300,00
16.565.300,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.13 . 01 . 30 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.565.300,00
11.940.300,00
4.625.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi PATEN
4.01 . 4.01.13 . 01 . 30 . 40 0,00
4.625.000,00
11.940.300,00
16.565.300,00 0,00 100,00
301.153.600,00 Kecamatan Pedes
39.018.300,00 0,00
262.135.300,00
4.01 . 4.01.14 0,00
260.545.241,00
39.018.300,00
299.563.541,00 (1.590.059,00) 99,47 Kecamatan Pedes 0,00
301.153.600,00
39.018.300,00
262.135.300,00
4.01 . 4.01.14 . 01 0,00
260.545.241,00
39.018.300,00
299.563.541,00 (1.590.059,00) 99,47
138.589.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
138.589.200,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 0,00
138.584.591,00 0,00
138.584.591,00 (4.609,00) 100,00
2.401.000,00 0,00
2.401.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 01 0,00
2.401.000,00 0,00
2.401.000,00 0,00 100,00
18.958.800,00 0,00
18.958.800,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 02 0,00
18.954.191,00 0,00
18.954.191,00 (4.609,00) 99,98
6.800.000,00 0,00
6.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 03 0,00
6.800.000,00 0,00
6.800.000,00 0,00 100,00
19.612.000,00 0,00
19.612.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 10 0,00
19.612.000,00 0,00
19.612.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 245
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
13.184.900,00 0,00
13.184.900,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 11 0,00
13.184.900,00 0,00
13.184.900,00 0,00 100,00
2.979.000,00 0,00
2.979.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 12 0,00
2.979.000,00 0,00
2.979.000,00 0,00 100,00
40.745.500,00 0,00
40.745.500,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 14 0,00
40.745.500,00 0,00
40.745.500,00 0,00 100,00
31.108.000,00 0,00
31.108.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 17 0,00
31.108.000,00 0,00
31.108.000,00 0,00 100,00
2.800.000,00 0,00
2.800.000,00 0,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 19 0,00
2.800.000,00 0,00
2.800.000,00 0,00 100,00
120.104.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
39.018.300,00 0,00
81.086.100,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 0,00
79.500.650,00
39.018.300,00
118.518.950,00 (1.585.450,00) 98,68
39.018.300,00
39.018.300,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00
39.018.300,00
39.018.300,00 0,00 100,00
4.953.000,00 0,00
4.953.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 22 0,00
4.953.000,00 0,00
4.953.000,00 0,00 100,00
76.133.100,00 0,00
76.133.100,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 24 0,00
74.547.650,00 0,00
74.547.650,00 (1.585.450,00) 97,92
15.260.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
15.260.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 0,00
15.260.000,00 0,00
15.260.000,00 0,00 100,00
15.260.000,00 0,00
15.260.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 . 01 0,00
15.260.000,00 0,00
15.260.000,00 0,00 100,00
27.200.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00
27.200.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 30 0,00
27.200.000,00 0,00
27.200.000,00 0,00 100,00
12.700.000,00 0,00
12.700.000,00 0,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.14 . 01 . 30 . 27 0,00
12.700.000,00 0,00
12.700.000,00 0,00 100,00
14.500.000,00 0,00
14.500.000,00 0,00 Pengembangan Desa Siaga
4.01 . 4.01.14 . 01 . 30 . 56 0,00
14.500.000,00 0,00
14.500.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 246
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling
4.01 . 4.01.14 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
315.856.150,00 Kecamatan Cibuaya
48.784.900,00 0,00
267.071.250,00
4.01 . 4.01.15 0,00
266.831.250,00
48.784.900,00
315.616.150,00 (240.000,00) 99,92 Kecamatan Cibuaya 0,00
315.856.150,00
48.784.900,00
267.071.250,00
4.01 . 4.01.15 . 01 0,00
266.831.250,00
48.784.900,00
315.616.150,00 (240.000,00) 99,92
204.506.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
204.506.250,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 0,00
204.393.250,00 0,00
204.393.250,00 (113.000,00) 99,94
3.359.000,00 0,00
3.359.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 01 0,00
3.359.000,00 0,00
3.359.000,00 0,00 100,00
23.297.000,00 0,00
23.297.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 02 0,00
23.297.000,00 0,00
23.297.000,00 0,00 100,00
1.600.000,00 0,00
1.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 08 0,00
1.600.000,00 0,00
1.600.000,00 0,00 100,00
3.124.400,00 0,00
3.124.400,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 09 0,00
3.124.400,00 0,00
3.124.400,00 0,00 100,00
32.747.200,00 0,00
32.747.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 10 0,00
32.747.200,00 0,00
32.747.200,00 0,00 100,00
12.311.000,00 0,00
12.311.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 11 0,00
12.198.000,00 0,00
12.198.000,00 (113.000,00) 99,08
7.810.000,00 0,00
7.810.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 12 0,00
7.810.000,00 0,00
7.810.000,00 0,00 100,00
55.927.350,00 0,00
55.927.350,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 14 0,00
55.927.350,00 0,00
55.927.350,00 0,00 100,00
38.330.300,00 0,00
38.330.300,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 17 0,00
38.330.300,00 0,00
38.330.300,00 0,00 100,00
26.000.000,00 0,00
26.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 20 0,00
26.000.000,00 0,00
26.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 247
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
100.149.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
48.784.900,00 0,00
51.364.400,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 0,00
51.364.400,00
48.784.900,00
100.149.300,00 0,00 100,00
48.784.900,00
48.784.900,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00
48.784.900,00
48.784.900,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51.364.400,00 0,00
51.364.400,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 24 0,00
51.364.400,00 0,00
51.364.400,00 0,00 100,00
5.410.600,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
5.410.600,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 0,00
5.410.600,00 0,00
5.410.600,00 0,00 100,00
5.410.600,00 0,00
5.410.600,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 . 01 0,00
5.410.600,00 0,00
5.410.600,00 0,00 100,00
5.790.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00
5.790.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 30 0,00
5.663.000,00 0,00
5.663.000,00 (127.000,00) 97,81
5.790.000,00 0,00
5.790.000,00 0,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.15 . 01 . 30 . 27 0,00
5.663.000,00 0,00
5.663.000,00 (127.000,00) 97,81 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling
4.01 . 4.01.15 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
344.619.550,00 Kecamatan Pakisjaya
22.090.000,00 0,00
322.529.550,00
4.01 . 4.01.16 0,00
321.546.300,00
22.000.000,00
343.546.300,00 (1.073.250,00) 99,69 Kecamatan Pakisjaya 0,00
344.619.550,00
22.090.000,00
322.529.550,00
4.01 . 4.01.16 . 01 0,00
321.546.300,00
22.000.000,00
343.546.300,00 (1.073.250,00) 99,69
223.910.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
19.090.000,00 0,00
204.820.550,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 0,00
203.874.450,00
19.000.000,00
222.874.450,00 (1.036.100,00) 99,54
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 01 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 248
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
14.932.200,00 0,00
14.932.200,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 02 0,00
14.830.000,00 0,00
14.830.000,00 (102.200,00) 99,32
51.128.000,00
19.090.000,00
32.038.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 03 0,00
32.010.000,00
19.000.000,00
51.010.000,00 (118.000,00) 99,77
8.000.000,00 0,00
8.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 08 0,00
7.200.000,00 0,00
7.200.000,00 (800.000,00) 90,00
30.535.700,00 0,00
30.535.700,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 10 0,00
30.535.450,00 0,00
30.535.450,00 (250,00) 100,00
12.677.850,00 0,00
12.677.850,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 11 0,00
12.668.000,00 0,00
12.668.000,00 (9.850,00) 99,92
9.174.200,00 0,00
9.174.200,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 12 0,00
9.169.000,00 0,00
9.169.000,00 (5.200,00) 99,94
42.082.600,00 0,00
42.082.600,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 14 0,00
42.082.000,00 0,00
42.082.000,00 (600,00) 100,00
46.500.000,00 0,00
46.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 17 0,00
46.500.000,00 0,00
46.500.000,00 0,00 100,00
2.040.000,00 0,00
2.040.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 18 0,00
2.040.000,00 0,00
2.040.000,00 0,00 100,00
1.840.000,00 0,00
1.840.000,00 0,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 19 0,00
1.840.000,00 0,00
1.840.000,00 0,00 100,00
81.223.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.000.000,00 0,00
78.223.300,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 0,00
78.186.150,00
3.000.000,00
81.186.150,00 (37.150,00) 99,95
3.000.000,00
3.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00
3.000.000,00
3.000.000,00 0,00 100,00
45.539.300,00 0,00
45.539.300,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 22 0,00
45.502.300,00 0,00
45.502.300,00 (37.000,00) 99,92
32.684.000,00 0,00
32.684.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 24 0,00
32.683.850,00 0,00
32.683.850,00 (150,00) 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 249
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
5.823.200,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
5.823.200,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 0,00
5.823.200,00 0,00
5.823.200,00 0,00 100,00
2.976.200,00 0,00
2.976.200,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 . 01 0,00
2.976.200,00 0,00
2.976.200,00 0,00 100,00
2.847.000,00 0,00
2.847.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD
4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 . 05 0,00
2.847.000,00 0,00
2.847.000,00 0,00 100,00
33.662.500,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00
33.662.500,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 30 0,00
33.662.500,00 0,00
33.662.500,00 0,00 100,00
33.662.500,00 0,00
33.662.500,00 0,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.16 . 01 . 30 . 27 0,00
33.662.500,00 0,00
33.662.500,00 0,00 100,00 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling
4.01 . 4.01.16 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
310.618.400,00 Kecamatan Cikampek
8.982.000,00 0,00
301.636.400,00
4.01 . 4.01.17 0,00
256.953.854,00
7.482.000,00
264.435.854,00 (46.182.546,00) 85,13 Kecamatan Cikampek 0,00
310.618.400,00
8.982.000,00
301.636.400,00
4.01 . 4.01.17 . 01 0,00
256.953.854,00
7.482.000,00
264.435.854,00 (46.182.546,00) 85,13
182.932.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
182.932.100,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 0,00
160.863.854,00 0,00
160.863.854,00 (22.068.246,00) 87,94
3.500.000,00 0,00
3.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 01 0,00
2.310.000,00 0,00
2.310.000,00 (1.190.000,00) 66,00
47.400.900,00 0,00
47.400.900,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 02 0,00
34.251.854,00 0,00
34.251.854,00 (13.149.046,00) 72,26
9.906.000,00 0,00
9.906.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 09 0,00
8.700.000,00 0,00
8.700.000,00 (1.206.000,00) 87,83
25.001.000,00 0,00
25.001.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 10 0,00
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 (1.000,00) 100,00
10.498.400,00 0,00
10.498.400,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 11 0,00
10.050.000,00 0,00
10.050.000,00 (448.400,00) 95,73
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 250
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
9.198.800,00 0,00
9.198.800,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 12 0,00
9.140.000,00 0,00
9.140.000,00 (58.800,00) 99,36
47.415.500,00 0,00
47.415.500,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 14 0,00
47.412.000,00 0,00
47.412.000,00 (3.500,00) 99,99
30.011.500,00 0,00
30.011.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 17 0,00
24.000.000,00 0,00
24.000.000,00 (6.011.500,00) 79,97
60.412.900,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8.982.000,00 0,00
51.430.900,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 0,00
40.250.000,00
7.482.000,00
47.732.000,00 (12.680.900,00) 79,01
7.482.000,00
7.482.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00
7.482.000,00
7.482.000,00 0,00 100,00
13.007.200,00
1.500.000,00
11.507.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 22 0,00
11.500.000,00 0,00
11.500.000,00 (1.507.200,00) 88,41
39.923.700,00 0,00
39.923.700,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 24 0,00
28.750.000,00 0,00
28.750.000,00 (11.173.700,00) 72,01
1.580.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
1.580.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.580.000,00) 0,00
1.580.000,00 0,00
1.580.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.580.000,00) 0,00
25.685.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00
25.685.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 30 0,00
15.840.000,00 0,00
15.840.000,00 (9.845.000,00) 61,67
25.685.000,00 0,00
25.685.000,00 0,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.17 . 01 . 30 . 27 0,00
15.840.000,00 0,00
15.840.000,00 (9.845.000,00) 61,67
40.008.400,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00
40.008.400,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 32 0,00
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 (8.400,00) 99,98
40.008.400,00 0,00
40.008.400,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling
4.01 . 4.01.17 . 01 . 32 . 05 0,00
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 (8.400,00) 99,98
380.217.000,00 Kecamatan Jatisari
30.364.700,00 0,00
349.852.300,00
4.01 . 4.01.18 0,00
341.387.550,00
30.364.700,00
371.752.250,00 (8.464.750,00) 97,77
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 251
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Jatisari 0,00
380.217.000,00
30.364.700,00
349.852.300,00
4.01 . 4.01.18 . 01 0,00
341.387.550,00
30.364.700,00
371.752.250,00 (8.464.750,00) 97,77
266.305.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
266.305.900,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 0,00
259.413.350,00 0,00
259.413.350,00 (6.892.550,00) 97,41
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 01 0,00
2.640.000,00 0,00
2.640.000,00 (360.000,00) 88,00
42.982.500,00 0,00
42.982.500,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 02 0,00
37.314.800,00 0,00
37.314.800,00 (5.667.700,00) 86,81
11.897.600,00 0,00
11.897.600,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 03 0,00
11.897.600,00 0,00
11.897.600,00 0,00 100,00
28.864.900,00 0,00
28.864.900,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 10 0,00
28.000.050,00 0,00
28.000.050,00 (864.850,00) 97,00
8.099.750,00 0,00
8.099.750,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 11 0,00
8.099.750,00 0,00
8.099.750,00 0,00 100,00
8.213.450,00 0,00
8.213.450,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 12 0,00
8.213.450,00 0,00
8.213.450,00 0,00 100,00
115.432.700,00 0,00
115.432.700,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 14 0,00
115.432.700,00 0,00
115.432.700,00 0,00 100,00
29.815.000,00 0,00
29.815.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 17 0,00
29.815.000,00 0,00
29.815.000,00 0,00 100,00
18.000.000,00 0,00
18.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 20 0,00
18.000.000,00 0,00
18.000.000,00 0,00 100,00
103.713.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
30.364.700,00 0,00
73.348.800,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 0,00
71.836.600,00
30.364.700,00
102.201.300,00 (1.512.200,00) 98,54
30.364.700,00
30.364.700,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00
30.364.700,00
30.364.700,00 0,00 100,00
55.397.600,00 0,00
55.397.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 24 0,00
53.885.400,00 0,00
53.885.400,00 (1.512.200,00) 97,27
17.951.200,00 0,00
17.951.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 26 0,00
17.951.200,00 0,00
17.951.200,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 252
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
1.276.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
1.276.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 06 0,00
1.276.000,00 0,00
1.276.000,00 0,00 100,00
1.276.000,00 0,00
1.276.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.18 . 01 . 06 . 01 0,00
1.276.000,00 0,00
1.276.000,00 0,00 100,00
8.921.600,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00
8.921.600,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 30 0,00
8.861.600,00 0,00
8.861.600,00 (60.000,00) 99,33
8.921.600,00 0,00
8.921.600,00 0,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.18 . 01 . 30 . 27 0,00
8.861.600,00 0,00
8.861.600,00 (60.000,00) 99,33 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling
4.01 . 4.01.18 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
375.606.000,00 Kecamatan Cilamaya Wetan
43.977.200,00 0,00
331.628.800,00
4.01 . 4.01.19 0,00
327.293.611,00
43.977.200,00
371.270.811,00 (4.335.189,00) 98,85 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00
375.606.000,00
43.977.200,00
331.628.800,00
4.01 . 4.01.19 . 01 0,00
327.293.611,00
43.977.200,00
371.270.811,00 (4.335.189,00) 98,85
260.522.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
260.522.100,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 0,00
256.233.411,00 0,00
256.233.411,00 (4.288.689,00) 98,35
5.500.000,00 0,00
5.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 01 0,00
5.500.000,00 0,00
5.500.000,00 0,00 100,00
32.160.000,00 0,00
32.160.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 02 0,00
27.871.311,00 0,00
27.871.311,00 (4.288.689,00) 86,66
12.040.700,00 0,00
12.040.700,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 03 0,00
12.040.700,00 0,00
12.040.700,00 0,00 100,00
38.400.000,00 0,00
38.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 08 0,00
38.400.000,00 0,00
38.400.000,00 0,00 100,00
13.648.000,00 0,00
13.648.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 09 0,00
13.648.000,00 0,00
13.648.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 253
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
56.965.900,00 0,00
56.965.900,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 10 0,00
56.965.900,00 0,00
56.965.900,00 0,00 100,00
10.217.200,00 0,00
10.217.200,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 11 0,00
10.217.200,00 0,00
10.217.200,00 0,00 100,00
9.876.300,00 0,00
9.876.300,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 12 0,00
9.876.300,00 0,00
9.876.300,00 0,00 100,00
56.324.000,00 0,00
56.324.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 14 0,00
56.324.000,00 0,00
56.324.000,00 0,00 100,00
25.390.000,00 0,00
25.390.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 17 0,00
25.390.000,00 0,00
25.390.000,00 0,00 100,00
106.232.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
43.977.200,00 0,00
62.255.100,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 0,00
62.208.600,00
43.977.200,00
106.185.800,00 (46.500,00) 99,96
52.058.600,00
43.977.200,00
8.081.400,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 07 0,00
8.081.400,00
43.977.200,00
52.058.600,00 0,00 100,00
54.173.700,00 0,00
54.173.700,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 24 0,00
54.127.200,00 0,00
54.127.200,00 (46.500,00) 99,91
6.148.600,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
6.148.600,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 06 0,00
6.148.600,00 0,00
6.148.600,00 0,00 100,00
6.148.600,00 0,00
6.148.600,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.19 . 01 . 06 . 01 0,00
6.148.600,00 0,00
6.148.600,00 0,00 100,00
2.703.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00
2.703.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 30 0,00
2.703.000,00 0,00
2.703.000,00 0,00 100,00
2.703.000,00 0,00
2.703.000,00 0,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.19 . 01 . 30 . 27 0,00
2.703.000,00 0,00
2.703.000,00 0,00 100,00 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling
4.01 . 4.01.19 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 254
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
292.175.800,00 Kecamatan Tirtamulya
7.791.200,00 0,00
284.384.600,00
4.01 . 4.01.20 0,00
284.384.600,00
7.791.200,00
292.175.800,00 0,00 100,00 Kecamatan Tirtamulya 0,00
292.175.800,00
7.791.200,00
284.384.600,00
4.01 . 4.01.20 . 01 0,00
284.384.600,00
7.791.200,00
292.175.800,00 0,00 100,00
151.098.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
151.098.500,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 0,00
151.098.500,00 0,00
151.098.500,00 0,00 100,00
2.800.000,00 0,00
2.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 01 0,00
2.800.000,00 0,00
2.800.000,00 0,00 100,00
21.000.000,00 0,00
21.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 02 0,00
21.000.000,00 0,00
21.000.000,00 0,00 100,00
14.942.000,00 0,00
14.942.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 10 0,00
14.942.000,00 0,00
14.942.000,00 0,00 100,00
5.126.500,00 0,00
5.126.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 11 0,00
5.126.500,00 0,00
5.126.500,00 0,00 100,00
8.045.000,00 0,00
8.045.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 12 0,00
8.045.000,00 0,00
8.045.000,00 0,00 100,00
75.185.000,00 0,00
75.185.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 17 0,00
75.185.000,00 0,00
75.185.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.000.000,00 0,00
24.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 20 0,00
24.000.000,00 0,00
24.000.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131.077.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.791.200,00 0,00
123.286.100,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 0,00
123.286.100,00
7.791.200,00
131.077.300,00 0,00 100,00
66.222.600,00
7.791.200,00
58.431.400,00 0,00 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kerja
4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 . 17 0,00
58.431.400,00
7.791.200,00
66.222.600,00 0,00 100,00
11.755.500,00 0,00
11.755.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 . 22 0,00
11.755.500,00 0,00
11.755.500,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 255
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
53.099.200,00 0,00
53.099.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 . 24 0,00
53.099.200,00 0,00
53.099.200,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 06 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.20 . 01 . 06 . 01 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.20 . 01 . 30 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
372.466.950,00 Kecamatan Telagasari
138.056.900,00 0,00
234.410.050,00
4.01 . 4.01.21 0,00
220.128.272,00
138.056.900,00
358.185.172,00 (14.281.778,00) 96,17 Kecamatan Telagasari 0,00
372.466.950,00
138.056.900,00
234.410.050,00
4.01 . 4.01.21 . 01 0,00
220.128.272,00
138.056.900,00
358.185.172,00 (14.281.778,00) 96,17
155.275.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
155.275.750,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 0,00
142.761.072,00 0,00
142.761.072,00 (12.514.678,00) 91,94
1.503.000,00 0,00
1.503.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 01 0,00
1.503.000,00 0,00
1.503.000,00 0,00 100,00
35.282.050,00 0,00
35.282.050,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 02 0,00
22.785.672,00 0,00
22.785.672,00 (12.496.378,00) 64,58
8.400.000,00 0,00
8.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 08 0,00
8.400.000,00 0,00
8.400.000,00 0,00 100,00
2.717.500,00 0,00
2.717.500,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 09 0,00
2.717.500,00 0,00
2.717.500,00 0,00 100,00
15.239.000,00 0,00
15.239.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 10 0,00
15.220.700,00 0,00
15.220.700,00 (18.300,00) 99,88
6.083.000,00 0,00
6.083.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 11 0,00
6.083.000,00 0,00
6.083.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 256
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
1.247.200,00 0,00
1.247.200,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 12 0,00
1.247.200,00 0,00
1.247.200,00 0,00 100,00
39.959.000,00 0,00
39.959.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 14 0,00
39.959.000,00 0,00
39.959.000,00 0,00 100,00
44.845.000,00 0,00
44.845.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 17 0,00
44.845.000,00 0,00
44.845.000,00 0,00 100,00
192.718.100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
138.056.900,00 0,00
54.661.200,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 0,00
52.894.100,00
138.056.900,00
190.951.000,00 (1.767.100,00) 99,08
145.538.900,00
138.056.900,00
7.482.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 . 07 0,00
7.482.000,00
138.056.900,00
145.538.900,00 0,00 100,00
47.179.200,00 0,00
47.179.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 . 24 0,00
45.412.100,00 0,00
45.412.100,00 (1.767.100,00) 96,25
13.073.100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
13.073.100,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 06 0,00
13.073.100,00 0,00
13.073.100,00 0,00 100,00
13.073.100,00 0,00
13.073.100,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.21 . 01 . 06 . 01 0,00
13.073.100,00 0,00
13.073.100,00 0,00 100,00
11.400.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00
11.400.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 30 0,00
11.400.000,00 0,00
11.400.000,00 0,00 100,00
11.400.000,00 0,00
11.400.000,00 0,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.21 . 01 . 30 . 27 0,00
11.400.000,00 0,00
11.400.000,00 0,00 100,00 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling
4.01 . 4.01.21 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
493.280.100,00 Kecamatan Rawamerta
79.610.600,00 0,00
413.669.500,00
4.01 . 4.01.22 0,00
389.305.175,00
79.610.600,00
468.915.775,00 (24.364.325,00) 95,06 Kecamatan Rawamerta 0,00
493.280.100,00
79.610.600,00
413.669.500,00
4.01 . 4.01.22 . 01 0,00
389.305.175,00
79.610.600,00
468.915.775,00 (24.364.325,00) 95,06
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 257
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
231.491.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
231.491.900,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 0,00
212.399.775,00 0,00
212.399.775,00 (19.092.125,00) 91,75
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 01 0,00
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00 100,00
44.973.000,00 0,00
44.973.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 02 0,00
25.880.875,00 0,00
25.880.875,00 (19.092.125,00) 57,55
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 08 0,00
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00 0,00 100,00
17.800.000,00 0,00
17.800.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 09 0,00
17.800.000,00 0,00
17.800.000,00 0,00 100,00
20.862.000,00 0,00
20.862.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 10 0,00
20.862.000,00 0,00
20.862.000,00 0,00 100,00
29.833.800,00 0,00
29.833.800,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 11 0,00
29.833.800,00 0,00
29.833.800,00 0,00 100,00
9.989.000,00 0,00
9.989.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 12 0,00
9.989.000,00 0,00
9.989.000,00 0,00 100,00
68.412.500,00 0,00
68.412.500,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 14 0,00
68.412.500,00 0,00
68.412.500,00 0,00 100,00
30.621.600,00 0,00
30.621.600,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 17 0,00
30.621.600,00 0,00
30.621.600,00 0,00 100,00
260.083.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
79.610.600,00 0,00
180.472.400,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 0,00
175.200.200,00
79.610.600,00
254.810.800,00 (5.272.200,00) 97,97
79.610.600,00
79.610.600,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00
79.610.600,00
79.610.600,00 0,00 100,00
116.686.700,00 0,00
116.686.700,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 22 0,00
116.686.700,00 0,00
116.686.700,00 0,00 100,00
63.785.700,00 0,00
63.785.700,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 24 0,00
58.513.500,00 0,00
58.513.500,00 (5.272.200,00) 91,73
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 258
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
1.705.200,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
1.705.200,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 06 0,00
1.705.200,00 0,00
1.705.200,00 0,00 100,00
1.705.200,00 0,00
1.705.200,00 0,00 Penyusunan Dokumen RENSTRA, RENJA, RPIJM, LAKIP, TAPKIN dan Dokumen perencanaan lainnya
4.01 . 4.01.22 . 01 . 06 . 16 0,00
1.705.200,00 0,00
1.705.200,00 0,00 100,00 0,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.22 . 01 . 30 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling
4.01 . 4.01.22 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
411.190.700,00 Kecamatan Lemahabang
32.276.700,00 0,00
378.914.000,00
4.01 . 4.01.23 0,00
371.599.000,00
32.276.700,00
403.875.700,00 (7.315.000,00) 98,22 Kecamatan Lemahabang 0,00
411.190.700,00
32.276.700,00
378.914.000,00
4.01 . 4.01.23 . 01 0,00
371.599.000,00
32.276.700,00
403.875.700,00 (7.315.000,00) 98,22
234.295.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
234.295.700,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 0,00
231.783.800,00 0,00
231.783.800,00 (2.511.900,00) 98,93
2.998.000,00 0,00
2.998.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 01 0,00
2.998.000,00 0,00
2.998.000,00 0,00 100,00
33.960.700,00 0,00
33.960.700,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 02 0,00
31.448.800,00 0,00
31.448.800,00 (2.511.900,00) 92,60
4.256.000,00 0,00
4.256.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 03 0,00
4.256.000,00 0,00
4.256.000,00 0,00 100,00
19.736.000,00 0,00
19.736.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 10 0,00
19.736.000,00 0,00
19.736.000,00 0,00 100,00
23.340.000,00 0,00
23.340.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 11 0,00
23.340.000,00 0,00
23.340.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 259
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
17.130.000,00 0,00
17.130.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 12 0,00
17.130.000,00 0,00
17.130.000,00 0,00 100,00
54.680.000,00 0,00
54.680.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 14 0,00
54.680.000,00 0,00
54.680.000,00 0,00 100,00
43.995.000,00 0,00
43.995.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 17 0,00
43.995.000,00 0,00
43.995.000,00 0,00 100,00
34.200.000,00 0,00
34.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 20 0,00
34.200.000,00 0,00
34.200.000,00 0,00 100,00
111.805.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
32.276.700,00 0,00
79.528.500,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 0,00
74.725.400,00
32.276.700,00
107.002.100,00 (4.803.100,00) 95,70
32.276.700,00
32.276.700,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00
32.276.700,00
32.276.700,00 0,00 100,00
20.472.900,00 0,00
20.472.900,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 22 0,00
20.472.900,00 0,00
20.472.900,00 0,00 100,00
59.055.600,00 0,00
59.055.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 24 0,00
54.252.500,00 0,00
54.252.500,00 (4.803.100,00) 91,87
7.873.800,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
7.873.800,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 06 0,00
7.873.800,00 0,00
7.873.800,00 0,00 100,00
7.873.800,00 0,00
7.873.800,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.23 . 01 . 06 . 01 0,00
7.873.800,00 0,00
7.873.800,00 0,00 100,00
6.316.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00
6.316.000,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 30 0,00
6.316.000,00 0,00
6.316.000,00 0,00 100,00
6.316.000,00 0,00
6.316.000,00 0,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.23 . 01 . 30 . 27 0,00
6.316.000,00 0,00
6.316.000,00 0,00 100,00
50.900.000,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00
50.900.000,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 32 0,00
50.900.000,00 0,00
50.900.000,00 0,00 100,00
50.900.000,00 0,00
50.900.000,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling
4.01 . 4.01.23 . 01 . 32 . 05 0,00
50.900.000,00 0,00
50.900.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 260
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
316.945.650,00 Kecamatan Tempuran
58.343.100,00 0,00
258.602.550,00
4.01 . 4.01.24 0,00
258.602.550,00
58.343.100,00
316.945.650,00 0,00 100,00 Kecamatan Tempuran 0,00
316.945.650,00
58.343.100,00
258.602.550,00
4.01 . 4.01.24 . 01 0,00
258.602.550,00
58.343.100,00
316.945.650,00 0,00 100,00
181.626.150,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
181.626.150,00
4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 0,00
181.626.150,00 0,00
181.626.150,00 0,00 100,00
2.700.000,00 0,00
2.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 01 0,00
2.700.000,00 0,00
2.700.000,00 0,00 100,00
15.802.500,00 0,00
15.802.500,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 02 0,00
15.802.500,00 0,00
15.802.500,00 0,00 100,00
5.236.700,00 0,00
5.236.700,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 09 0,00
5.236.700,00 0,00
5.236.700,00 0,00 100,00
19.583.500,00 0,00
19.583.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 10 0,00
19.583.500,00 0,00
19.583.500,00 0,00 100,00
7.603.000,00 0,00
7.603.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 11 0,00
7.603.000,00 0,00
7.603.000,00 0,00 100,00
5.402.550,00 0,00
5.402.550,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 12 0,00
5.402.550,00 0,00
5.402.550,00 0,00 100,00
49.778.600,00 0,00
49.778.600,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 14 0,00
49.778.600,00 0,00
49.778.600,00 0,00 100,00
1.664.000,00 0,00
1.664.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 15 0,00
1.664.000,00 0,00
1.664.000,00 0,00 100,00
42.815.300,00 0,00
42.815.300,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 17 0,00
42.815.300,00 0,00
42.815.300,00 0,00 100,00
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 20 0,00
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00 100,00
1.040.000,00 0,00
1.040.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 37 0,00
1.040.000,00 0,00
1.040.000,00 0,00 100,00
124.003.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
58.263.600,00 0,00
65.740.000,00
4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 0,00
65.740.000,00
58.263.600,00
124.003.600,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 261
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
58.263.600,00
58.263.600,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00
58.263.600,00
58.263.600,00 0,00 100,00
65.740.000,00 0,00
65.740.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 24 0,00
65.740.000,00 0,00
65.740.000,00 0,00 100,00
4.107.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
79.500,00 0,00
4.028.000,00
4.01 . 4.01.24 . 01 . 06 0,00
4.028.000,00
79.500,00
4.107.500,00 0,00 100,00
4.107.500,00
79.500,00
4.028.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.24 . 01 . 06 . 01 0,00
4.028.000,00
79.500,00
4.107.500,00 0,00 100,00
7.208.400,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00
7.208.400,00
4.01 . 4.01.24 . 01 . 30 0,00
7.208.400,00 0,00
7.208.400,00 0,00 100,00
7.208.400,00 0,00
7.208.400,00 0,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.24 . 01 . 30 . 27 0,00
7.208.400,00 0,00
7.208.400,00 0,00 100,00
258.445.300,00 Kecamatan Majalaya
41.389.400,00 0,00
217.055.900,00
4.01 . 4.01.25 0,00
213.468.241,00
41.389.400,00
254.857.641,00 (3.587.659,00) 98,61 Kecamatan Majalaya 0,00
258.445.300,00
41.389.400,00
217.055.900,00
4.01 . 4.01.25 . 01 0,00
213.468.241,00
41.389.400,00
254.857.641,00 (3.587.659,00) 98,61
154.846.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
154.846.600,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 0,00
151.737.841,00 0,00
151.737.841,00 (3.108.759,00) 97,99
900.000,00 0,00
900.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 01 0,00
900.000,00 0,00
900.000,00 0,00 100,00
20.126.400,00 0,00
20.126.400,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 02 0,00
18.394.041,00 0,00
18.394.041,00 (1.732.359,00) 91,39
8.998.400,00 0,00
8.998.400,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 09 0,00
8.998.400,00 0,00
8.998.400,00 0,00 100,00
23.490.000,00 0,00
23.490.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 10 0,00
23.490.000,00 0,00
23.490.000,00 0,00 100,00
9.965.400,00 0,00
9.965.400,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 11 0,00
9.949.000,00 0,00
9.949.000,00 (16.400,00) 99,84
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 262
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
35.426.400,00 0,00
35.426.400,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 14 0,00
35.426.400,00 0,00
35.426.400,00 0,00 100,00
42.600.000,00 0,00
42.600.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 17 0,00
42.600.000,00 0,00
42.600.000,00 0,00 100,00
2.040.000,00 0,00
2.040.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 18 0,00
680.000,00 0,00
680.000,00 (1.360.000,00) 33,33
11.300.000,00 0,00
11.300.000,00 0,00 Penataan dokumen Kepegawaian
4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 21 0,00
11.300.000,00 0,00
11.300.000,00 0,00 100,00
97.299.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
41.389.400,00 0,00
55.910.000,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 02 0,00
55.431.100,00
41.389.400,00
96.820.500,00 (478.900,00) 99,51
41.389.400,00
41.389.400,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.25 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00
41.389.400,00
41.389.400,00 0,00 100,00
55.910.000,00 0,00
55.910.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.25 . 01 . 02 . 24 0,00
55.431.100,00 0,00
55.431.100,00 (478.900,00) 99,14
1.204.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
1.204.500,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 06 0,00
1.204.500,00 0,00
1.204.500,00 0,00 100,00
1.204.500,00 0,00
1.204.500,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.25 . 01 . 06 . 01 0,00
1.204.500,00 0,00
1.204.500,00 0,00 100,00
5.094.800,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00
5.094.800,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 30 0,00
5.094.800,00 0,00
5.094.800,00 0,00 100,00
5.094.800,00 0,00
5.094.800,00 0,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.25 . 01 . 30 . 27 0,00
5.094.800,00 0,00
5.094.800,00 0,00 100,00
387.658.400,00 Kecamatan Jayakerta
46.779.400,00 0,00
340.879.000,00
4.01 . 4.01.26 0,00
340.214.100,00
46.779.400,00
386.993.500,00 (664.900,00) 99,83 Kecamatan Jayakerta 0,00
387.658.400,00
46.779.400,00
340.879.000,00
4.01 . 4.01.26 . 01 0,00
340.214.100,00
46.779.400,00
386.993.500,00 (664.900,00) 99,83
165.870.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
165.870.800,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 0,00
165.870.400,00 0,00
165.870.400,00 (400,00) 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 263
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 01 0,00
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00 100,00
13.024.500,00 0,00
13.024.500,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 02 0,00
13.024.100,00 0,00
13.024.100,00 (400,00) 100,00
6.875.600,00 0,00
6.875.600,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 03 0,00
6.875.600,00 0,00
6.875.600,00 0,00 100,00
27.877.000,00 0,00
27.877.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 10 0,00
27.877.000,00 0,00
27.877.000,00 0,00 100,00
14.535.600,00 0,00
14.535.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 11 0,00
14.535.600,00 0,00
14.535.600,00 0,00 100,00
7.672.000,00 0,00
7.672.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 12 0,00
7.672.000,00 0,00
7.672.000,00 0,00 100,00
47.312.000,00 0,00
47.312.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 14 0,00
47.312.000,00 0,00
47.312.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37.554.100,00 0,00
37.554.100,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 17 0,00
37.554.100,00 0,00
37.554.100,00 0,00 100,00
7.020.000,00 0,00
7.020.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 37 0,00
7.020.000,00 0,00
7.020.000,00 0,00 100,00
140.256.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
42.915.400,00 0,00
97.340.900,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 0,00
96.676.400,00
42.915.400,00
139.591.800,00 (664.500,00) 99,53
42.915.400,00
42.915.400,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00
42.915.400,00
42.915.400,00 0,00 100,00
33.183.600,00 0,00
33.183.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 . 22 0,00
33.183.600,00 0,00
33.183.600,00 0,00 100,00
64.157.300,00 0,00
64.157.300,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 . 24 0,00
63.492.800,00 0,00
63.492.800,00 (664.500,00) 98,96
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 264
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
17.718.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
17.718.000,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 06 0,00
17.718.000,00 0,00
17.718.000,00 0,00 100,00
17.718.000,00 0,00
17.718.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.26 . 01 . 06 . 01 0,00
17.718.000,00 0,00
17.718.000,00 0,00 100,00
6.563.300,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
3.864.000,00 0,00
2.699.300,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 30 0,00
2.699.300,00
3.864.000,00
6.563.300,00 0,00 100,00
6.563.300,00
3.864.000,00
2.699.300,00 0,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.26 . 01 . 30 . 27 0,00
2.699.300,00
3.864.000,00
6.563.300,00 0,00 100,00
57.250.000,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00
57.250.000,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 32 0,00
57.250.000,00 0,00
57.250.000,00 0,00 100,00
57.250.000,00 0,00
57.250.000,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling
4.01 . 4.01.26 . 01 . 32 . 05 0,00
57.250.000,00 0,00
57.250.000,00 0,00 100,00
389.655.900,00 Kecamatan Cilamaya Kulon
49.990.600,00 0,00
339.665.300,00
4.01 . 4.01.27 0,00
338.011.988,00
49.990.600,00
388.002.588,00 (1.653.312,00) 99,58 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00
389.655.900,00
49.990.600,00
339.665.300,00
4.01 . 4.01.27 . 01 0,00
338.011.988,00
49.990.600,00
388.002.588,00 (1.653.312,00) 99,58
193.195.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
193.195.700,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 0,00
192.547.788,00 0,00
192.547.788,00 (647.912,00) 99,66
3.840.000,00 0,00
3.840.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 01 0,00
3.840.000,00 0,00
3.840.000,00 0,00 100,00
17.632.500,00 0,00
17.632.500,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 02 0,00
16.984.588,00 0,00
16.984.588,00 (647.912,00) 96,33
4.118.500,00 0,00
4.118.500,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 09 0,00
4.118.500,00 0,00
4.118.500,00 0,00 100,00
31.655.200,00 0,00
31.655.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 10 0,00
31.655.200,00 0,00
31.655.200,00 0,00 100,00
3.368.000,00 0,00
3.368.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 11 0,00
3.368.000,00 0,00
3.368.000,00 0,00 100,00
2.762.900,00 0,00
2.762.900,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 12 0,00
2.762.900,00 0,00
2.762.900,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 265
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
38.418.600,00 0,00
38.418.600,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 14 0,00
38.418.600,00 0,00
38.418.600,00 0,00 100,00
46.200.000,00 0,00
46.200.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 17 0,00
46.200.000,00 0,00
46.200.000,00 0,00 100,00
45.200.000,00 0,00
45.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 20 0,00
45.200.000,00 0,00
45.200.000,00 0,00 100,00
177.088.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
49.990.600,00 0,00
127.098.000,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 0,00
126.092.600,00
49.990.600,00
176.083.200,00 (1.005.400,00) 99,43
49.990.600,00
49.990.600,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00
49.990.600,00
49.990.600,00 0,00 100,00
37.511.800,00 0,00
37.511.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 . 22 0,00
37.511.800,00 0,00
37.511.800,00 0,00 100,00
89.586.200,00 0,00
89.586.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 . 24 0,00
88.580.800,00 0,00
88.580.800,00 (1.005.400,00) 98,88
16.862.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00
16.862.000,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 03 0,00
16.862.000,00 0,00
16.862.000,00 0,00 100,00
16.862.000,00 0,00
16.862.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4.01 . 4.01.27 . 01 . 03 . 02 0,00
16.862.000,00 0,00
16.862.000,00 0,00 100,00
2.509.600,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
2.509.600,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 06 0,00
2.509.600,00 0,00
2.509.600,00 0,00 100,00
2.509.600,00 0,00
2.509.600,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.27 . 01 . 06 . 01 0,00
2.509.600,00 0,00
2.509.600,00 0,00 100,00 0,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.27 . 01 . 30 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
315.062.000,00 Kecamatan Banyusari
27.471.200,00
2.520.000,00
285.070.800,00
4.01 . 4.01.28
2.520.000,00
274.362.800,00
27.471.200,00
304.354.000,00 (10.708.000,00) 96,60
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 266
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Banyusari
2.520.000,00
315.062.000,00
27.471.200,00
285.070.800,00
4.01 . 4.01.28 . 01
2.520.000,00
274.362.800,00
27.471.200,00
304.354.000,00 (10.708.000,00) 96,60
180.441.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
180.441.600,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 0,00
178.233.600,00 0,00
178.233.600,00 (2.208.000,00) 98,78
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 01 0,00
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00 100,00
7.008.000,00 0,00
7.008.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 02 0,00
4.800.000,00 0,00
4.800.000,00 (2.208.000,00) 68,49
7.000.000,00 0,00
7.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 03 0,00
7.000.000,00 0,00
7.000.000,00 0,00 100,00
9.600.000,00 0,00
9.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 08 0,00
9.600.000,00 0,00
9.600.000,00 0,00 100,00
39.674.000,00 0,00
39.674.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 10 0,00
39.674.000,00 0,00
39.674.000,00 0,00 100,00
10.387.800,00 0,00
10.387.800,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 11 0,00
10.387.800,00 0,00
10.387.800,00 0,00 100,00
12.108.600,00 0,00
12.108.600,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 12 0,00
12.108.600,00 0,00
12.108.600,00 0,00 100,00
49.393.200,00 0,00
49.393.200,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 14 0,00
49.393.200,00 0,00
49.393.200,00 0,00 100,00
2.400.000,00 0,00
2.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 15 0,00
2.400.000,00 0,00
2.400.000,00 0,00 100,00
39.870.000,00 0,00
39.870.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 17 0,00
39.870.000,00 0,00
39.870.000,00 0,00 100,00
111.996.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.471.200,00
2.520.000,00
82.005.200,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 02
2.520.000,00
73.505.200,00
27.471.200,00
103.496.400,00 (8.500.000,00) 92,41
27.251.200,00
27.251.200,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.28 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00
27.251.200,00
27.251.200,00 0,00 100,00
14.444.800,00
220.000,00
11.704.800,00
2.520.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.28 . 01 . 02 . 22
2.520.000,00
11.704.800,00
220.000,00
14.444.800,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 267
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
70.300.400,00 0,00
70.300.400,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.28 . 01 . 02 . 24 0,00
61.800.400,00 0,00
61.800.400,00 (8.500.000,00) 87,91
12.624.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00
12.624.000,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 03 0,00
12.624.000,00 0,00
12.624.000,00 0,00 100,00
12.624.000,00 0,00
12.624.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4.01 . 4.01.28 . 01 . 03 . 02 0,00
12.624.000,00 0,00
12.624.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
5.000.000,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 06 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.28 . 01 . 06 . 01 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00
5.000.000,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 30 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.28 . 01 . 30 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 Pengembangan Desa Siaga
4.01 . 4.01.28 . 01 . 30 . 56 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 100,00
317.159.200,00 Kecamatan Kota Baru
16.490.800,00 0,00
300.668.400,00
4.01 . 4.01.29 0,00
300.668.400,00
16.490.800,00
317.159.200,00 0,00 100,00 Kecamatan Kota Baru 0,00
317.159.200,00
16.490.800,00
300.668.400,00
4.01 . 4.01.29 . 01 0,00
300.668.400,00
16.490.800,00
317.159.200,00 0,00 100,00
181.723.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
181.723.400,00
4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 0,00
181.723.400,00 0,00
181.723.400,00 0,00 100,00
1.196.000,00 0,00
1.196.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 01 0,00
1.196.000,00 0,00
1.196.000,00 0,00 100,00
28.314.000,00 0,00
28.314.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 02 0,00
28.314.000,00 0,00
28.314.000,00 0,00 100,00
5.749.600,00 0,00
5.749.600,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 09 0,00
5.749.600,00 0,00
5.749.600,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 268
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
43.207.000,00 0,00
43.207.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 10 0,00
43.207.000,00 0,00
43.207.000,00 0,00 100,00
3.664.200,00 0,00
3.664.200,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 11 0,00
3.664.200,00 0,00
3.664.200,00 0,00 100,00
2.497.000,00 0,00
2.497.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 12 0,00
2.497.000,00 0,00
2.497.000,00 0,00 100,00
48.212.000,00 0,00
48.212.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 14 0,00
48.212.000,00 0,00
48.212.000,00 0,00 100,00
28.123.600,00 0,00
28.123.600,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 17 0,00
28.123.600,00 0,00
28.123.600,00 0,00 100,00
2.760.000,00 0,00
2.760.000,00 0,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah
4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 19 0,00
2.760.000,00 0,00
2.760.000,00 0,00 100,00
18.000.000,00 0,00
18.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 20 0,00
18.000.000,00 0,00
18.000.000,00 0,00 100,00
114.210.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
16.490.800,00 0,00
97.720.000,00
4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 0,00
97.720.000,00
16.490.800,00
114.210.800,00 0,00 100,00
16.490.800,00
16.490.800,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00
16.490.800,00
16.490.800,00 0,00 100,00
27.597.000,00 0,00
27.597.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 22 0,00
27.597.000,00 0,00
27.597.000,00 0,00 100,00
70.123.000,00 0,00
70.123.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 24 0,00
70.123.000,00 0,00
70.123.000,00 0,00 100,00
1.225.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
1.225.000,00
4.01 . 4.01.29 . 01 . 06 0,00
1.225.000,00 0,00
1.225.000,00 0,00 100,00
1.225.000,00 0,00
1.225.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.29 . 01 . 06 . 01 0,00
1.225.000,00 0,00
1.225.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.29 . 01 . 30 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 269
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.29 . 01 . 30 . 27 0,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.29 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling
4.01 . 4.01.29 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.415.702.220,00 Kecamatan Karawang Timur
128.518.800,00 0,00
1.287.183.420,00
4.01 . 4.01.30 0,00
1.121.780.906,00
128.518.800,00
1.250.299.706,00 (165.402.514,00) 88,32 Kecamatan Karawang Timur 0,00
1.415.702.220,00
128.518.800,00
1.287.183.420,00
4.01 . 4.01.30 . 01 0,00
1.121.780.906,00
128.518.800,00
1.250.299.706,00 (165.402.514,00) 88,32
1.050.526.220,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
1.050.526.220,00
4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 0,00
895.940.506,00 0,00
895.940.506,00 (154.585.714,00) 85,28
6.900.091,00 0,00
6.900.091,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 01 0,00
6.392.000,00 0,00
6.392.000,00 (508.091,00) 92,64
133.274.000,00 0,00
133.274.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 02 0,00
60.384.793,00 0,00
60.384.793,00 (72.889.207,00) 45,31
51.670.000,00 0,00
51.670.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 09 0,00
51.038.000,00 0,00
51.038.000,00 (632.000,00) 98,78
133.250.600,00 0,00
133.250.600,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 10 0,00
128.802.553,00 0,00
128.802.553,00 (4.448.047,00) 96,66
72.428.429,00 0,00
72.428.429,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 11 0,00
72.272.060,00 0,00
72.272.060,00 (156.369,00) 99,78
7.796.000,00 0,00
7.796.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 12 0,00
7.796.000,00 0,00
7.796.000,00 0,00 100,00
226.067.100,00 0,00
226.067.100,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 14 0,00
226.065.100,00 0,00
226.065.100,00 (2.000,00) 100,00
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 15 0,00
5.960.000,00 0,00
5.960.000,00 (40.000,00) 99,33
208.840.000,00 0,00
208.840.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 17 0,00
174.880.000,00 0,00
174.880.000,00 (33.960.000,00) 83,74
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 270
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
204.300.000,00 0,00
204.300.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 20 0,00
162.350.000,00 0,00
162.350.000,00 (41.950.000,00) 79,47
353.298.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
128.518.800,00 0,00
224.779.200,00
4.01 . 4.01.30 . 01 . 02 0,00
213.962.400,00
128.518.800,00
342.481.200,00 (10.816.800,00) 96,94
128.518.800,00
128.518.800,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.30 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00
128.518.800,00
128.518.800,00 0,00 100,00
156.178.800,00 0,00
156.178.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.30 . 01 . 02 . 24 0,00
145.404.300,00 0,00
145.404.300,00 (10.774.500,00) 93,10
68.600.400,00 0,00
68.600.400,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.30 . 01 . 02 . 26 0,00
68.558.100,00 0,00
68.558.100,00 (42.300,00) 99,94
11.878.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
11.878.000,00
4.01 . 4.01.30 . 01 . 06 0,00
11.878.000,00 0,00
11.878.000,00 0,00 100,00
11.878.000,00 0,00
11.878.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.30 . 01 . 06 . 01 0,00
11.878.000,00 0,00
11.878.000,00 0,00 100,00 0,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.30 . 01 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.30 . 01 . 30 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Karawang Wetan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.30 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.30 . 02 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.30 . 02 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.30 . 02 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.30 . 02 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 271
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.30 . 02 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.30 . 02 . 01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.30 . 02 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
4.01 . 4.01.30 . 02 . 01 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.30 . 02 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.30 . 02 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Adiarsa Timur 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.30 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.30 . 03 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.30 . 03 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.30 . 03 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.30 . 03 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.30 . 03 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.30 . 03 . 01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.30 . 03 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
4.01 . 4.01.30 . 03 . 01 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 272
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.30 . 03 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.30 . 03 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Palumbonsari 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.30 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.30 . 04 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.30 . 04 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.30 . 04 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.30 . 04 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.30 . 04 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.30 . 04 . 01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.30 . 04 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.30 . 04 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Plawad 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.30 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.30 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.30 . 05 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.30 . 05 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 273
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.30 . 05 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.30 . 05 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.30 . 05 . 01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.30 . 05 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
4.01 . 4.01.30 . 05 . 01 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.30 . 05 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.30 . 05 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
385.235.900,00 Kecamatan Telukjambe Barat
49.575.600,00 0,00
335.660.300,00
4.01 . 4.01.31 0,00
319.361.176,00
49.575.600,00
368.936.776,00 (16.299.124,00) 95,77 Kecamatan Telukjambe Barat 0,00
385.235.900,00
49.575.600,00
335.660.300,00
4.01 . 4.01.31 . 01 0,00
319.361.176,00
49.575.600,00
368.936.776,00 (16.299.124,00) 95,77
217.744.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
217.744.900,00
4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 0,00
210.183.876,00 0,00
210.183.876,00 (7.561.024,00) 96,53
6.475.000,00 0,00
6.475.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 . 01 0,00
6.470.000,00 0,00
6.470.000,00 (5.000,00) 99,92
22.800.000,00 0,00
22.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 . 02 0,00
15.628.356,00 0,00
15.628.356,00 (7.171.644,00) 68,55
21.600.000,00 0,00
21.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 . 08 0,00
21.600.000,00 0,00
21.600.000,00 0,00 100,00
5.629.600,00 0,00
5.629.600,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 . 09 0,00
5.565.070,00 0,00
5.565.070,00 (64.530,00) 98,85
26.223.800,00 0,00
26.223.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 . 10 0,00
26.185.250,00 0,00
26.185.250,00 (38.550,00) 99,85
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 274
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
14.229.100,00 0,00
14.229.100,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 . 11 0,00
14.198.000,00 0,00
14.198.000,00 (31.100,00) 99,78
7.638.000,00 0,00
7.638.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 . 12 0,00
7.626.000,00 0,00
7.626.000,00 (12.000,00) 99,84
75.661.900,00 0,00
75.661.900,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 . 14 0,00
75.551.200,00 0,00
75.551.200,00 (110.700,00) 99,85
2.487.500,00 0,00
2.487.500,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 . 15 0,00
2.400.000,00 0,00
2.400.000,00 (87.500,00) 96,48
35.000.000,00 0,00
35.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 . 17 0,00
34.960.000,00 0,00
34.960.000,00 (40.000,00) 99,89
145.104.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
49.575.600,00 0,00
95.529.000,00
4.01 . 4.01.31 . 01 . 02 0,00
88.369.900,00
49.575.600,00
137.945.500,00 (7.159.100,00) 95,07
80.504.900,00
49.575.600,00
30.929.300,00 0,00 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kerja
4.01 . 4.01.31 . 01 . 02 . 17 0,00
27.191.800,00
49.575.600,00
76.767.400,00 (3.737.500,00) 95,36
64.599.700,00 0,00
64.599.700,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.31 . 01 . 02 . 24 0,00
61.178.100,00 0,00
61.178.100,00 (3.421.600,00) 94,70
9.732.400,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
9.732.400,00
4.01 . 4.01.31 . 01 . 06 0,00
8.157.400,00 0,00
8.157.400,00 (1.575.000,00) 83,82
5.105.300,00 0,00
5.105.300,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.31 . 01 . 06 . 01 0,00
5.105.300,00 0,00
5.105.300,00 0,00 100,00
4.627.100,00 0,00
4.627.100,00 0,00 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
4.01 . 4.01.31 . 01 . 06 . 06 0,00
3.052.100,00 0,00
3.052.100,00 (1.575.000,00) 65,96
12.654.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00
12.654.000,00
4.01 . 4.01.31 . 01 . 30 0,00
12.650.000,00 0,00
12.650.000,00 (4.000,00) 99,97
12.654.000,00 0,00
12.654.000,00 0,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.31 . 01 . 30 . 27 0,00
12.650.000,00 0,00
12.650.000,00 (4.000,00) 99,97 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.31 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 275
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling
4.01 . 4.01.31 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
295.420.050,00 Kecamatan Tegalwaru
13.966.500,00 0,00
281.453.550,00
4.01 . 4.01.32 0,00
281.453.550,00
13.966.500,00
295.420.050,00 0,00 100,00 Kecamatan Tegalwaru 0,00
295.420.050,00
13.966.500,00
281.453.550,00
4.01 . 4.01.32 . 01 0,00
281.453.550,00
13.966.500,00
295.420.050,00 0,00 100,00
177.428.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
177.428.850,00
4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 0,00
177.428.850,00 0,00
177.428.850,00 0,00 100,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 . 01 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 100,00
14.400.000,00 0,00
14.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 . 02 0,00
14.400.000,00 0,00
14.400.000,00 0,00 100,00
24.000.000,00 0,00
24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 . 08 0,00
24.000.000,00 0,00
24.000.000,00 0,00 100,00
7.747.600,00 0,00
7.747.600,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 . 09 0,00
7.747.600,00 0,00
7.747.600,00 0,00 100,00
18.594.500,00 0,00
18.594.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 . 10 0,00
18.594.500,00 0,00
18.594.500,00 0,00 100,00
8.311.750,00 0,00
8.311.750,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 . 11 0,00
8.311.750,00 0,00
8.311.750,00 0,00 100,00
11.999.000,00 0,00
11.999.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 . 12 0,00
11.999.000,00 0,00
11.999.000,00 0,00 100,00
55.876.000,00 0,00
55.876.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 . 14 0,00
55.876.000,00 0,00
55.876.000,00 0,00 100,00
2.400.000,00 0,00
2.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 . 15 0,00
2.400.000,00 0,00
2.400.000,00 0,00 100,00
24.100.000,00 0,00
24.100.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 . 17 0,00
24.100.000,00 0,00
24.100.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 . 37 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 276
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
110.791.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13.966.500,00 0,00
96.824.700,00
4.01 . 4.01.32 . 01 . 02 0,00
96.824.700,00
13.966.500,00
110.791.200,00 0,00 100,00
21.448.500,00
13.966.500,00
7.482.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.32 . 01 . 02 . 07 0,00
7.482.000,00
13.966.500,00
21.448.500,00 0,00 100,00
17.539.100,00 0,00
17.539.100,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.32 . 01 . 02 . 22 0,00
17.539.100,00 0,00
17.539.100,00 0,00 100,00
52.403.600,00 0,00
52.403.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.32 . 01 . 02 . 24 0,00
52.403.600,00 0,00
52.403.600,00 0,00 100,00
19.400.000,00 0,00
19.400.000,00 0,00 Penataan dan Pemeliharaan Tanaman Halaman Kantor
4.01 . 4.01.32 . 01 . 02 . 57 0,00
19.400.000,00 0,00
19.400.000,00 0,00 100,00
7.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
7.200.000,00
4.01 . 4.01.32 . 01 . 06 0,00
7.200.000,00 0,00
7.200.000,00 0,00 100,00
7.200.000,00 0,00
7.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.32 . 01 . 06 . 01 0,00
7.200.000,00 0,00
7.200.000,00 0,00 100,00 0,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.32 . 01 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.32 . 01 . 30 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
331.256.300,00 Kecamatan Purwasari
26.255.600,00 0,00
305.000.700,00
4.01 . 4.01.33 0,00
286.135.848,00
26.255.600,00
312.391.448,00 (18.864.852,00) 94,31 Kecamatan Purwasari 0,00
331.256.300,00
26.255.600,00
305.000.700,00
4.01 . 4.01.33 . 01 0,00
286.135.848,00
26.255.600,00
312.391.448,00 (18.864.852,00) 94,31
185.777.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
185.777.600,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 0,00
166.969.748,00 0,00
166.969.748,00 (18.807.852,00) 89,88
6.500.000,00 0,00
6.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 . 01 0,00
6.500.000,00 0,00
6.500.000,00 0,00 100,00
19.420.000,00 0,00
19.420.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 . 02 0,00
12.767.948,00 0,00
12.767.948,00 (6.652.052,00) 65,75
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 277
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
9.533.000,00 0,00
9.533.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 . 03 0,00
9.179.200,00 0,00
9.179.200,00 (353.800,00) 96,29
30.277.500,00 0,00
30.277.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 . 10 0,00
30.277.500,00 0,00
30.277.500,00 0,00 100,00
15.820.000,00 0,00
15.820.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 . 11 0,00
15.820.000,00 0,00
15.820.000,00 0,00 100,00
11.028.000,00 0,00
11.028.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 . 12 0,00
11.028.000,00 0,00
11.028.000,00 0,00 100,00
33.569.100,00 0,00
33.569.100,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 . 14 0,00
33.569.100,00 0,00
33.569.100,00 0,00 100,00
2.100.000,00 0,00
2.100.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 . 15 0,00
2.100.000,00 0,00
2.100.000,00 0,00 100,00
41.250.000,00 0,00
41.250.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 . 17 0,00
40.628.000,00 0,00
40.628.000,00 (622.000,00) 98,49
16.280.000,00 0,00
16.280.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 . 37 0,00
5.100.000,00 0,00
5.100.000,00 (11.180.000,00) 31,33
127.562.100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
26.255.600,00 0,00
101.306.500,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 02 0,00
101.249.500,00
26.255.600,00
127.505.100,00 (57.000,00) 99,96
26.255.600,00
26.255.600,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.33 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00
26.255.600,00
26.255.600,00 0,00 100,00
45.857.300,00 0,00
45.857.300,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.33 . 01 . 02 . 22 0,00
45.852.700,00 0,00
45.852.700,00 (4.600,00) 99,99
55.449.200,00 0,00
55.449.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.33 . 01 . 02 . 24 0,00
55.396.800,00 0,00
55.396.800,00 (52.400,00) 99,91
4.960.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
4.960.000,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 06 0,00
4.960.000,00 0,00
4.960.000,00 0,00 100,00
4.960.000,00 0,00
4.960.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.33 . 01 . 06 . 01 0,00
4.960.000,00 0,00
4.960.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 278
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
12.956.600,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00
12.956.600,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 30 0,00
12.956.600,00 0,00
12.956.600,00 0,00 100,00
12.956.600,00 0,00
12.956.600,00 0,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.33 . 01 . 30 . 27 0,00
12.956.600,00 0,00
12.956.600,00 0,00 100,00 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling
4.01 . 4.01.33 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
362.670.000,00 Kecamatan Cilebar
51.493.800,00 0,00
311.176.200,00
4.01 . 4.01.34 0,00
307.895.900,00
51.493.800,00
359.389.700,00 (3.280.300,00) 99,10 Kecamatan Cilebar 0,00
362.670.000,00
51.493.800,00
311.176.200,00
4.01 . 4.01.34 . 01 0,00
307.895.900,00
51.493.800,00
359.389.700,00 (3.280.300,00) 99,10
164.499.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
164.499.600,00
4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 0,00
163.259.600,00 0,00
163.259.600,00 (1.240.000,00) 99,25
4.740.000,00 0,00
4.740.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 . 01 0,00
4.725.000,00 0,00
4.725.000,00 (15.000,00) 99,68
21.600.000,00 0,00
21.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 . 02 0,00
20.955.800,00 0,00
20.955.800,00 (644.200,00) 97,02
4.937.000,00 0,00
4.937.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 . 09 0,00
4.619.000,00 0,00
4.619.000,00 (318.000,00) 93,56
15.942.000,00 0,00
15.942.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 . 10 0,00
15.885.300,00 0,00
15.885.300,00 (56.700,00) 99,64
8.980.000,00 0,00
8.980.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 . 11 0,00
8.980.000,00 0,00
8.980.000,00 0,00 100,00
9.275.000,00 0,00
9.275.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 . 12 0,00
9.275.000,00 0,00
9.275.000,00 0,00 100,00
38.317.600,00 0,00
38.317.600,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 . 14 0,00
38.317.000,00 0,00
38.317.000,00 (600,00) 100,00
33.988.000,00 0,00
33.988.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 . 17 0,00
33.962.500,00 0,00
33.962.500,00 (25.500,00) 99,92
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 279
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
9.320.000,00 0,00
9.320.000,00 0,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah
4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 . 19 0,00
9.240.000,00 0,00
9.240.000,00 (80.000,00) 99,14
17.400.000,00 0,00
17.400.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 . 20 0,00
17.300.000,00 0,00
17.300.000,00 (100.000,00) 99,43
183.850.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
51.493.800,00 0,00
132.356.600,00
4.01 . 4.01.34 . 01 . 02 0,00
130.326.300,00
51.493.800,00
181.820.100,00 (2.030.300,00) 98,90
37.982.600,00 0,00
37.982.600,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
4.01 . 4.01.34 . 01 . 02 . 09 0,00
37.982.600,00 0,00
37.982.600,00 0,00 100,00
52.058.800,00
51.493.800,00
565.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kerja
4.01 . 4.01.34 . 01 . 02 . 17 0,00 0,00
51.493.800,00
51.493.800,00 (565.000,00) 98,91
43.463.000,00 0,00
43.463.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.34 . 01 . 02 . 22 0,00
43.463.000,00 0,00
43.463.000,00 0,00 100,00
50.346.000,00 0,00
50.346.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.34 . 01 . 02 . 24 0,00
48.880.700,00 0,00
48.880.700,00 (1.465.300,00) 97,09
6.320.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
6.320.000,00
4.01 . 4.01.34 . 01 . 06 0,00
6.310.000,00 0,00
6.310.000,00 (10.000,00) 99,84
6.320.000,00 0,00
6.320.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.34 . 01 . 06 . 01 0,00
6.310.000,00 0,00
6.310.000,00 (10.000,00) 99,84
8.000.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00
8.000.000,00
4.01 . 4.01.34 . 01 . 30 0,00
8.000.000,00 0,00
8.000.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00 Pelaksanaan PATEN
4.01 . 4.01.34 . 01 . 30 . 27 0,00
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 Pengembangan Desa Siaga
4.01 . 4.01.34 . 01 . 30 . 56 0,00
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.34 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling
4.01 . 4.01.34 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 280
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
8.447.598.000,00 Pengawasan
468.344.400,00 0,00
7.979.253.600,00
4.02 0,00
7.296.924.673,00
467.286.300,00
7.764.210.973,00 (683.387.027,00) 91,91
8.447.598.000,00 Inspektorat
468.344.400,00 0,00
7.979.253.600,00
4.02 . 4.02.01 0,00
7.296.924.673,00
467.286.300,00
7.764.210.973,00 (683.387.027,00) 91,91 Inspektorat 0,00
8.447.598.000,00
468.344.400,00
7.979.253.600,00
4.02 . 4.02.01 . 01 0,00
7.296.924.673,00
467.286.300,00
7.764.210.973,00 (683.387.027,00) 91,91
1.138.090.650,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00
1.138.090.650,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 0,00
1.035.552.487,00 0,00
1.035.552.487,00 (102.538.163,00) 90,99
9.370.000,00 0,00
9.370.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 01 0,00
9.369.000,00 0,00
9.369.000,00 (1.000,00) 99,99
46.982.000,00 0,00
46.982.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 02 0,00
28.278.970,00 0,00
28.278.970,00 (18.703.030,00) 60,19
91.364.400,00 0,00
91.364.400,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 10 0,00
91.359.400,00 0,00
91.359.400,00 (5.000,00) 99,99
207.514.150,00 0,00
207.514.150,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 11 0,00
207.513.950,00 0,00
207.513.950,00 (200,00) 100,00
14.854.500,00 0,00
14.854.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 12 0,00
14.854.450,00 0,00
14.854.450,00 (50,00) 100,00
25.847.800,00 0,00
25.847.800,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 14 0,00
25.847.800,00 0,00
25.847.800,00 0,00 100,00
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 15 0,00
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00 100,00
128.401.800,00 0,00
128.401.800,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 17 0,00
128.401.800,00 0,00
128.401.800,00 0,00 100,00
215.616.000,00 0,00
215.616.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 18 0,00
215.467.117,00 0,00
215.467.117,00 (148.883,00) 99,93
82.560.000,00 0,00
82.560.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 19 0,00
82.560.000,00 0,00
82.560.000,00 0,00 100,00
275.580.000,00 0,00
275.580.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 20 0,00
191.900.000,00 0,00
191.900.000,00 (83.680.000,00) 69,63
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 281
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
1.217.168.850,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
468.344.400,00 0,00
748.824.450,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 0,00
710.746.386,00
467.286.300,00
1.178.032.686,00 (39.136.164,00) 96,78
80.956.300,00
80.956.300,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00
80.956.300,00
80.956.300,00 0,00 100,00
346.433.800,00
346.433.800,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00
345.730.000,00
345.730.000,00 (703.800,00) 99,80
40.954.300,00
40.954.300,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00
40.600.000,00
40.600.000,00 (354.300,00) 99,13
72.740.850,00 0,00
72.740.850,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 22 0,00
72.740.850,00 0,00
72.740.850,00 0,00 100,00
593.539.600,00 0,00
593.539.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 24 0,00
555.461.536,00 0,00
555.461.536,00 (38.078.064,00) 93,58
26.594.000,00 0,00
26.594.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 26 0,00
26.594.000,00 0,00
26.594.000,00 0,00 100,00
55.950.000,00 0,00
55.950.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 28 0,00
55.950.000,00 0,00
55.950.000,00 0,00 100,00
124.429.400,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00
124.429.400,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 05 0,00
92.204.400,00 0,00
92.204.400,00 (32.225.000,00) 74,10
55.750.000,00 0,00
55.750.000,00 0,00 Pengembangan SDM Aparatur
4.02 . 4.02.01 . 01 . 05 . 11 0,00
23.525.000,00 0,00
23.525.000,00 (32.225.000,00) 42,20
68.679.400,00 0,00
68.679.400,00 0,00 Peningkatan Manajemen Kepegawaian
4.02 . 4.02.01 . 01 . 05 . 15 0,00
68.679.400,00 0,00
68.679.400,00 0,00 100,00
30.230.700,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
30.230.700,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 0,00
29.922.700,00 0,00
29.922.700,00 (308.000,00) 98,98
6.605.500,00 0,00
6.605.500,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 02 0,00
6.605.500,00 0,00
6.605.500,00 0,00 100,00
4.583.900,00 0,00
4.583.900,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 04 0,00
4.583.900,00 0,00
4.583.900,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 282
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
3.627.700,00 0,00
3.627.700,00 0,00 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 05 0,00
3.627.700,00 0,00
3.627.700,00 0,00 100,00
4.133.500,00 0,00
4.133.500,00 0,00 Penyusunan LAporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) OPD
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 12 0,00
4.133.500,00 0,00
4.133.500,00 0,00 100,00
7.020.700,00 0,00
7.020.700,00 0,00 Penyusunan RKA dan DPA
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 47 0,00
6.712.700,00 0,00
6.712.700,00 (308.000,00) 95,61
1.011.200,00 0,00
1.011.200,00 0,00 Revisi Renstra dan Evaluasi Renja Tahunan OPD
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 54 0,00
1.011.200,00 0,00
1.011.200,00 0,00 100,00
3.248.200,00 0,00
3.248.200,00 0,00 Expose Perencanaan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 88 0,00
3.248.200,00 0,00
3.248.200,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembuatan Jurnal Pengawasan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.868.870.900,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 0,00 0,00
5.868.870.900,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 0,00
5.371.729.200,00 0,00
5.371.729.200,00 (497.141.700,00) 91,53
1.663.100.000,00 0,00
1.663.100.000,00 0,00 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 01 0,00
1.628.400.000,00 0,00
1.628.400.000,00 (34.700.000,00) 97,91
56.420.000,00 0,00
56.420.000,00 0,00 Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 02 0,00
26.220.000,00 0,00
26.220.000,00 (30.200.000,00) 46,47
1.323.885.400,00 0,00
1.323.885.400,00 0,00 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 06 0,00
1.323.885.400,00 0,00
1.323.885.400,00 0,00 100,00
117.671.000,00 0,00
117.671.000,00 0,00 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 08 0,00
117.671.000,00 0,00
117.671.000,00 0,00 100,00
1.004.708.500,00 0,00
1.004.708.500,00 0,00 Pembinaan dan Pemantauan Kinerja OPD
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 09 0,00
955.431.800,00 0,00
955.431.800,00 (49.276.700,00) 95,10
1.459.450.000,00 0,00
1.459.450.000,00 0,00 Pemeriksaan Khusus Tujuan Tertentu
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 12 0,00
1.090.250.000,00 0,00
1.090.250.000,00 (369.200.000,00) 74,70
239.636.000,00 0,00
239.636.000,00 0,00 Pelaksanaan Penerapan, Monitorong dan Evaluasi Penerapan SPIP di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 18 0,00
225.871.000,00 0,00
225.871.000,00 (13.765.000,00) 94,26
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 283
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 19 0,00
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Probity Audit
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Survey Penilaian Integritas ASN
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68.807.500,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 0,00 0,00
68.807.500,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 0,00
56.769.500,00 0,00
56.769.500,00 (12.038.000,00) 82,50
23.224.500,00 0,00
23.224.500,00 0,00 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 01 0,00
19.800.000,00 0,00
19.800.000,00 (3.424.500,00) 85,25
45.583.000,00 0,00
45.583.000,00 0,00 Peningkatan Kapabilitas APIP
4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 03 0,00
36.969.500,00 0,00
36.969.500,00 (8.613.500,00) 81,10
3.755.535.250,00 Perencanaan
236.180.000,00 0,00
3.519.355.250,00
4.03 0,00
3.293.006.978,00
234.300.000,00
3.527.306.978,00 (228.228.272,00) 93,92
3.755.535.250,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
236.180.000,00 0,00
3.519.355.250,00
4.03 . 4.03.01 0,00
3.293.006.978,00
234.300.000,00
3.527.306.978,00 (228.228.272,00) 93,92 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00
3.755.535.250,00
236.180.000,00
3.519.355.250,00
4.03 . 4.03.01 . 01 0,00
3.293.006.978,00
234.300.000,00
3.527.306.978,00 (228.228.272,00) 93,92
1.334.645.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
236.180.000,00 0,00
1.098.465.200,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 0,00
1.014.132.450,00
234.300.000,00
1.248.432.450,00 (86.212.750,00) 93,54
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 01 0,00
29.977.000,00 0,00
29.977.000,00 (23.000,00) 99,92
96.000.000,00 0,00
96.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 02 0,00
38.628.500,00 0,00
38.628.500,00 (57.371.500,00) 40,24
106.955.000,00 0,00
106.955.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 07 0,00
106.110.000,00 0,00
106.110.000,00 (845.000,00) 99,21
154.376.500,00 0,00
154.376.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 10 0,00
154.350.000,00 0,00
154.350.000,00 (26.500,00) 99,98
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 284
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
113.920.200,00 0,00
113.920.200,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 11 0,00
113.457.450,00 0,00
113.457.450,00 (462.750,00) 99,59
71.978.000,00 0,00
71.978.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 12 0,00
71.964.000,00 0,00
71.964.000,00 (14.000,00) 99,98
236.180.000,00
236.180.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 13 0,00 0,00
234.300.000,00
234.300.000,00 (1.880.000,00) 99,20
82.383.400,00 0,00
82.383.400,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 14 0,00
82.286.000,00 0,00
82.286.000,00 (97.400,00) 99,88
38.430.000,00 0,00
38.430.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 15 0,00
38.430.000,00 0,00
38.430.000,00 0,00 100,00
232.316.900,00 0,00
232.316.900,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 17 0,00
232.176.000,00 0,00
232.176.000,00 (140.900,00) 99,94
172.105.200,00 0,00
172.105.200,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 18 0,00
146.753.500,00 0,00
146.753.500,00 (25.351.700,00) 85,27
461.312.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00
461.312.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 0,00
418.681.100,00 0,00
418.681.100,00 (42.630.900,00) 90,76
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 22 0,00
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00 100,00
200.292.000,00 0,00
200.292.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 24 0,00
157.663.100,00 0,00
157.663.100,00 (42.628.900,00) 78,72
161.020.000,00 0,00
161.020.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 28 0,00
161.018.000,00 0,00
161.018.000,00 (2.000,00) 100,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal
4.03 . 4.03.01 . 01 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.675.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
30.675.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 0,00
30.669.000,00 0,00
30.669.000,00 (6.000,00) 99,98
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 285
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
15.300.000,00 0,00
15.300.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 01 0,00
15.294.000,00 0,00
15.294.000,00 (6.000,00) 99,96
6.850.000,00 0,00
6.850.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 02 0,00
6.850.000,00 0,00
6.850.000,00 0,00 100,00
8.525.000,00 0,00
8.525.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 04 0,00
8.525.000,00 0,00
8.525.000,00 0,00 100,00
794.980.750,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00
794.980.750,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 0,00
731.143.340,00 0,00
731.143.340,00 (63.837.410,00) 91,97
190.121.500,00 0,00
190.121.500,00 0,00 Penyusunan rancangan RKPD
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 08 0,00
158.016.500,00 0,00
158.016.500,00 (32.105.000,00) 83,11
212.928.000,00 0,00
212.928.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Karawang
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 15 0,00
195.835.000,00 0,00
195.835.000,00 (17.093.000,00) 91,97
157.682.250,00 0,00
157.682.250,00 0,00 Penyusunan buku LKPJ Kabupaten Karawang
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 16 0,00
153.296.090,00 0,00
153.296.090,00 (4.386.160,00) 97,22
28.610.000,00 0,00
28.610.000,00 0,00 Penyusunan buku evaluasi RKPD Kabupaten Karawang
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 17 0,00
28.445.000,00 0,00
28.445.000,00 (165.000,00) 99,42
43.660.000,00 0,00
43.660.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Triwulan
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 18 0,00
43.306.750,00 0,00
43.306.750,00 (353.250,00) 99,19
15.050.000,00 0,00
15.050.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 19 0,00
14.295.000,00 0,00
14.295.000,00 (755.000,00) 94,98 0,00 0,00 0,00 0,00 Verifikasi Usulan Perencanaan Program dan Kegiatan
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93.260.000,00 0,00
93.260.000,00 0,00 Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Karawang 2021-2025
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 32 0,00
84.690.000,00 0,00
84.690.000,00 (8.570.000,00) 90,81
53.669.000,00 0,00
53.669.000,00 0,00 Evaluasi RPJMD Tahun 2016-2021
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 35 0,00
53.259.000,00 0,00
53.259.000,00 (410.000,00) 99,24
133.859.800,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 0,00 0,00
133.859.800,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 0,00
131.724.738,00 0,00
131.724.738,00 (2.135.062,00) 98,41
57.734.800,00 0,00
57.734.800,00 0,00 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 09 0,00
57.289.738,00 0,00
57.289.738,00 (445.062,00) 99,23
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 286
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
76.125.000,00 0,00
76.125.000,00 0,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan melalui CSR
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 13 0,00
74.435.000,00 0,00
74.435.000,00 (1.690.000,00) 97,78
611.577.500,00 Program perencanaan sosial dan budaya 0,00 0,00
611.577.500,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 0,00
585.774.100,00 0,00
585.774.100,00 (25.803.400,00) 95,78
305.102.500,00 0,00
305.102.500,00 0,00 Sinergitas perencanaan pembangunan bidang Pemkesos
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 05 0,00
295.477.500,00 0,00
295.477.500,00 (9.625.000,00) 96,85
146.000.000,00 0,00
146.000.000,00 0,00 Penunjang kegiatan komite perencana kabupaten karawang
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 06 0,00
145.886.600,00 0,00
145.886.600,00 (113.400,00) 99,92
160.475.000,00 0,00
160.475.000,00 0,00 Penunjang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 10 0,00
144.410.000,00 0,00
144.410.000,00 (16.065.000,00) 89,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Bintek Perencanaan Pembangunan Daerah yang Setara
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
284.755.000,00 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 0,00 0,00
284.755.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 24 0,00
282.124.750,00 0,00
282.124.750,00 (2.630.250,00) 99,08
284.755.000,00 0,00
284.755.000,00 0,00 Sinergitas perencanaan pembangunan bidang prasarana/tata ruang
4.03 . 4.03.01 . 01 . 24 . 05 0,00
282.124.750,00 0,00
282.124.750,00 (2.630.250,00) 99,08 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Kajian Sistem Transportasi Massal Berbasis Rel di Kab. Karawang
4.03 . 4.03.01 . 01 . 24 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103.730.000,00 Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah 0,00 0,00
103.730.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 26 0,00
98.757.500,00 0,00
98.757.500,00 (4.972.500,00) 95,21
103.730.000,00 0,00
103.730.000,00 0,00 Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafon Angggaran Sementara Perubahan KUA PPAS
4.03 . 4.03.01 . 01 . 26 . 01 0,00
98.757.500,00 0,00
98.757.500,00 (4.972.500,00) 95,21
64.423.171.350,00 Keuangan
770.618.850,00
797.889.000,00
62.854.663.500,00
4.04
734.270.000,00
61.119.187.274,00
716.280.031,00
62.569.737.305,00 (1.853.434.045,00) 97,12
6.181.832.850,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
268.030.850,00
739.389.000,00
5.174.413.000,00
4.04 . 4.04.01
681.770.000,00
4.783.199.834,00
226.205.431,00
5.691.175.265,00 (490.657.585,00) 92,06 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
739.389.000,00
6.181.832.850,00
268.030.850,00
5.174.413.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01
681.770.000,00
4.783.199.834,00
226.205.431,00
5.691.175.265,00 (490.657.585,00) 92,06
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 287
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
3.163.915.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00
684.000.000,00
2.479.915.900,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01
630.000.000,00
2.322.903.598,00 0,00
2.952.903.598,00 (211.012.302,00) 93,33
5.990.000,00 0,00
5.990.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 01 0,00
4.751.500,00 0,00
4.751.500,00 (1.238.500,00) 79,32
168.000.000,00 0,00
168.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 02 0,00
168.000.000,00 0,00
168.000.000,00 0,00 100,00
205.673.000,00 0,00
205.673.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 05 0,00
184.846.807,00 0,00
184.846.807,00 (20.826.193,00) 89,87
898.320.000,00 0,00
214.320.000,00
684.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 07
630.000.000,00
201.440.000,00 0,00
831.440.000,00 (66.880.000,00) 92,55
58.800.000,00 0,00
58.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 08 0,00
58.800.000,00 0,00
58.800.000,00 0,00 100,00
255.038.000,00 0,00
255.038.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 10 0,00
234.667.920,00 0,00
234.667.920,00 (20.370.080,00) 92,01
197.022.000,00 0,00
197.022.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 11 0,00
187.457.550,00 0,00
187.457.550,00 (9.564.450,00) 95,15
21.120.000,00 0,00
21.120.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 12 0,00
20.339.400,00 0,00
20.339.400,00 (780.600,00) 96,30
176.794.500,00 0,00
176.794.500,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 14 0,00
175.140.140,00 0,00
175.140.140,00 (1.654.360,00) 99,06
33.070.000,00 0,00
33.070.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 15 0,00
22.785.000,00 0,00
22.785.000,00 (10.285.000,00) 68,90
293.218.400,00 0,00
293.218.400,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 17 0,00
274.031.500,00 0,00
274.031.500,00 (19.186.900,00) 93,46
111.200.000,00 0,00
111.200.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 18 0,00
111.108.781,00 0,00
111.108.781,00 (91.219,00) 99,92
6.470.000,00 0,00
6.470.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 19 0,00
4.845.000,00 0,00
4.845.000,00 (1.625.000,00) 74,88
733.200.000,00 0,00
733.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 20 0,00
674.690.000,00 0,00
674.690.000,00 (58.510.000,00) 92,02
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 288
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
1.065.651.450,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
268.030.850,00 0,00
797.620.600,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 0,00
680.440.596,00
226.205.431,00
906.646.027,00 (159.005.423,00) 85,08
188.450.400,00
188.450.400,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00
154.867.200,00
154.867.200,00 (33.583.200,00) 82,18
79.580.450,00
79.580.450,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00
71.338.231,00
71.338.231,00 (8.242.219,00) 89,64
406.447.800,00 0,00
406.447.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 22 0,00
390.117.421,00 0,00
390.117.421,00 (16.330.379,00) 95,98
246.635.800,00 0,00
246.635.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 24 0,00
187.187.175,00 0,00
187.187.175,00 (59.448.625,00) 75,90
144.537.000,00 0,00
144.537.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 28 0,00
103.136.000,00 0,00
103.136.000,00 (41.401.000,00) 71,36
14.118.800,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00
4.878.000,00
9.240.800,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05
4.878.000,00
9.240.800,00 0,00
14.118.800,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.118.800,00 0,00
9.240.800,00
4.878.000,00 Penataan Data Kepegawaian SKPD
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 06
4.878.000,00
9.240.800,00 0,00
14.118.800,00 0,00 100,00
582.903.650,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00
15.336.000,00
567.567.650,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06
11.717.000,00
492.255.150,00 0,00
503.972.150,00 (78.931.500,00) 86,46
23.176.000,00 0,00
20.620.000,00
2.556.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 01
1.820.000,00
15.611.850,00 0,00
17.431.850,00 (5.744.150,00) 75,22
13.414.000,00 0,00
13.414.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 02 0,00
13.414.000,00 0,00
13.414.000,00 0,00 100,00
211.301.000,00 0,00
211.301.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Melalui Sistem Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 05 0,00
169.335.120,00 0,00
169.335.120,00 (41.965.880,00) 80,14
41.726.000,00 0,00
41.726.000,00 0,00 Rekonsiliasi Dana Transfer
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 06 0,00
33.972.940,00 0,00
33.972.940,00 (7.753.060,00) 81,42
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 289
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
25.807.000,00 0,00
23.575.000,00
2.232.000,00 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 07
2.170.000,00
18.758.500,00 0,00
20.928.500,00 (4.878.500,00) 81,10
31.697.500,00 0,00
31.697.500,00 0,00 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 08 0,00
31.413.000,00 0,00
31.413.000,00 (284.500,00) 99,10
21.391.000,00 0,00
19.579.000,00
1.812.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk OPD
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 09
1.812.000,00
18.683.200,00 0,00
20.495.200,00 (895.800,00) 95,81
30.558.400,00 0,00
30.558.400,00 0,00 Penertiban Pengelolaan Kendaraan Dinas
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 10 0,00
30.425.000,00 0,00
30.425.000,00 (133.400,00) 99,56
88.795.750,00 0,00
88.795.750,00 0,00 Evaluasi Laporan Keuangan
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 13 0,00
88.452.450,00 0,00
88.452.450,00 (343.300,00) 99,61
29.162.000,00 0,00
20.426.000,00
8.736.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 14
5.915.000,00
13.417.800,00 0,00
19.332.800,00 (9.829.200,00) 66,29
38.628.000,00 0,00
38.628.000,00 0,00 Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 16 0,00
38.626.290,00 0,00
38.626.290,00 (1.710,00) 100,00
27.247.000,00 0,00
27.247.000,00 0,00 Evaluasi Piutang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 17 0,00
20.145.000,00 0,00
20.145.000,00 (7.102.000,00) 73,93
1.305.894.900,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00
35.175.000,00
1.270.719.900,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15
35.175.000,00
1.231.724.300,00 0,00
1.266.899.300,00 (38.995.600,00) 97,01
98.000.000,00 0,00
98.000.000,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 06 0,00
90.266.000,00 0,00
90.266.000,00 (7.734.000,00) 92,11
63.000.000,00 0,00
63.000.000,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 07 0,00
59.489.000,00 0,00
59.489.000,00 (3.511.000,00) 94,43
97.000.000,00 0,00
97.000.000,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 08 0,00
94.718.000,00 0,00
94.718.000,00 (2.282.000,00) 97,65
136.593.000,00 0,00
136.593.000,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 09 0,00
136.026.000,00 0,00
136.026.000,00 (567.000,00) 99,58
3.100.000,00 0,00
3.100.000,00 0,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
4.04 . 2.02.01 . 01 . 15 . 16 0,00
3.100.000,00 0,00
3.100.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 290
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
4.04 . 2.07.01 . 01 . 15 . 16 0,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00 100,00
9.422.000,00 0,00
9.422.000,00 0,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
4.04 . 2.08.01 . 01 . 15 . 16 0,00
9.422.000,00 0,00
9.422.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
4.04 . 2.16.01 . 01 . 15 . 16 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00 100,00
13.540.000,00 0,00
13.540.000,00 0,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
4.04 . 4.02.01 . 01 . 15 . 16 0,00
13.540.000,00 0,00
13.540.000,00 0,00 100,00
9.111.500,00 0,00
9.111.500,00 0,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
4.04 . 4.03.01 . 01 . 15 . 16 0,00
9.111.500,00 0,00
9.111.500,00 0,00 100,00
287.470.300,00 0,00
287.470.300,00 0,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 16 0,00
273.416.900,00 0,00
273.416.900,00 (14.053.400,00) 95,11
106.829.000,00 0,00
106.829.000,00 0,00 Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 18 0,00
100.989.000,00 0,00
100.989.000,00 (5.840.000,00) 94,53
124.300.000,00 0,00
124.300.000,00 0,00 Sinergitas dan Evaluasi Anggaran SKPD
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 51 0,00
120.926.000,00 0,00
120.926.000,00 (3.374.000,00) 97,29
11.966.000,00 0,00
11.966.000,00 0,00 Optimalisasi penerimaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 52 0,00
11.946.000,00 0,00
11.946.000,00 (20.000,00) 99,83
167.473.000,00 0,00
151.523.000,00
15.950.000,00 Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS (SIM Gaji)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 54
15.950.000,00
151.122.000,00 0,00
167.072.000,00 (401.000,00) 99,76
41.635.700,00 0,00
41.635.700,00 0,00 Penghapusan barang milik daerah
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 55 0,00
40.903.800,00 0,00
40.903.800,00 (731.900,00) 98,24
21.191.000,00 0,00
21.191.000,00 0,00 Rekonsiliasi belanja modal pemerintah Kabupaten Karawang
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 57 0,00
20.838.700,00 0,00
20.838.700,00 (352.300,00) 98,34
90.263.400,00 0,00
71.038.400,00
19.225.000,00 Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 60
19.225.000,00
70.909.400,00 0,00
90.134.400,00 (129.000,00) 99,86
49.348.150,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 0,00 0,00
49.348.150,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 0,00
46.635.390,00 0,00
46.635.390,00 (2.712.760,00) 94,50
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 291
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
49.348.150,00 0,00
49.348.150,00 0,00 Pengadaan Plang papan nama BMD dan Pemasangan patok batas tanah
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 01 0,00
46.635.390,00 0,00
46.635.390,00 (2.712.760,00) 94,50
57.329.299.500,00 Badan Pendapatan Daerah
477.368.000,00
58.500.000,00
56.793.431.500,00
4.04 . 4.04.02
52.500.000,00
55.503.948.532,00
466.744.600,00
56.023.193.132,00 (1.306.106.368,00) 97,72 Badan Pendapatan Daerah
58.500.000,00
57.329.299.500,00
477.368.000,00
56.793.431.500,00
4.04 . 4.04.02 . 01
52.500.000,00
55.503.948.532,00
466.744.600,00
56.023.193.132,00 (1.306.106.368,00) 97,72
52.730.705.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00
58.500.000,00
52.672.205.100,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01
52.500.000,00
52.221.719.675,00 0,00
52.274.219.675,00 (456.485.425,00) 99,13
2.914.000,00 0,00
2.914.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 01 0,00
2.913.000,00 0,00
2.913.000,00 (1.000,00) 99,97
47.502.594.500,00 0,00
47.502.594.500,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 02 0,00
47.489.188.785,00 0,00
47.489.188.785,00 (13.405.715,00) 99,97
476.477.000,00 0,00
476.477.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 10 0,00
456.275.000,00 0,00
456.275.000,00 (20.202.000,00) 95,76
1.101.593.600,00 0,00
1.101.593.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 11 0,00
1.066.915.700,00 0,00
1.066.915.700,00 (34.677.900,00) 96,85
59.582.500,00 0,00
59.582.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 12 0,00
47.064.820,00 0,00
47.064.820,00 (12.517.680,00) 78,99
263.320.000,00 0,00
263.320.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 14 0,00
234.268.475,00 0,00
234.268.475,00 (29.051.525,00) 88,97
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 15 0,00
99.015.000,00 0,00
99.015.000,00 (985.000,00) 99,02
224.061.500,00 0,00
224.061.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 17 0,00
164.922.200,00 0,00
164.922.200,00 (59.139.300,00) 73,61
110.651.000,00 0,00
110.651.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 18 0,00
61.818.095,00 0,00
61.818.095,00 (48.832.905,00) 55,87 0,00 0,00 0,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.889.511.000,00 0,00
2.831.011.000,00
58.500.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 20
52.500.000,00
2.599.338.600,00 0,00
2.651.838.600,00 (237.672.400,00) 91,77
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 292
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
1.818.085.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
476.018.000,00 0,00
1.342.067.600,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 0,00
939.940.444,00
465.406.600,00
1.405.347.044,00 (412.738.556,00) 77,30
72.361.800,00
72.361.800,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00
66.181.200,00
66.181.200,00 (6.180.600,00) 91,46
604.656.200,00
403.656.200,00
201.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 09 0,00
200.300.000,00
399.225.400,00
599.525.400,00 (5.130.800,00) 99,15
410.000.000,00 0,00
410.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 22 0,00
408.098.400,00 0,00
408.098.400,00 (1.901.600,00) 99,54
553.997.600,00 0,00
553.997.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 24 0,00
229.928.039,00 0,00
229.928.039,00 (324.069.561,00) 41,50
177.070.000,00 0,00
177.070.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 28 0,00
101.614.005,00 0,00
101.614.005,00 (75.455.995,00) 57,39
30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00
30.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00 Pengembangan Sumber Daya Aparatur
4.04 . 4.04.02 . 01 . 05 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00
67.819.200,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
67.819.200,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 0,00
66.089.200,00 0,00
66.089.200,00 (1.730.000,00) 97,45
14.945.600,00 0,00
14.945.600,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 01 0,00
14.945.600,00 0,00
14.945.600,00 0,00 100,00
12.024.600,00 0,00
12.024.600,00 0,00 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 07 0,00
12.024.600,00 0,00
12.024.600,00 0,00 100,00
40.849.000,00 0,00
40.849.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 14 0,00
39.119.000,00 0,00
39.119.000,00 (1.730.000,00) 95,76
2.682.689.600,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.350.000,00 0,00
2.681.339.600,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 0,00
2.276.199.213,00
1.338.000,00
2.277.537.213,00 (405.152.387,00) 84,90
224.080.000,00 0,00
224.080.000,00 0,00 Peningkatan Pemahaman Peraturan Pajak Daerah
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 22 0,00
213.799.000,00 0,00
213.799.000,00 (10.281.000,00) 95,41
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 293
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
910.902.000,00 0,00
910.902.000,00 0,00 Penagihan dan Penindakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan BPHTB
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 24 0,00
888.097.700,00 0,00
888.097.700,00 (22.804.300,00) 97,50
87.710.000,00 0,00
87.710.000,00 0,00 Pengumpulan dan Pengolahan Data Pajak Daerah dan Retribusi
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 26 0,00
75.289.500,00 0,00
75.289.500,00 (12.420.500,00) 85,84
43.160.000,00 0,00
43.160.000,00 0,00 Penyusunan Draft produk Hukum Pajak Daerah
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 27 0,00
33.523.300,00 0,00
33.523.300,00 (9.636.700,00) 77,67
114.024.500,00 0,00
114.024.500,00 0,00 Pemeriksaan Pajak Daerah
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 28 0,00
82.710.600,00 0,00
82.710.600,00 (31.313.900,00) 72,54
71.357.000,00 0,00
71.357.000,00 0,00 Pemeriksaan PBB-P2 dan BPHTB
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 30 0,00
8.537.000,00 0,00
8.537.000,00 (62.820.000,00) 11,96
460.562.600,00 0,00
460.562.600,00 0,00 Pelayanan dan Administrasi PBB-P2
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 31 0,00
244.395.000,00 0,00
244.395.000,00 (216.167.600,00) 53,06
104.828.500,00 0,00
104.828.500,00 0,00 Penagihan Piutang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 36 0,00
104.444.200,00 0,00
104.444.200,00 (384.300,00) 99,63
524.000.000,00
1.350.000,00
522.650.000,00 0,00 Pelayanan Administrasi Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 41 0,00
515.867.000,00
1.338.000,00
517.205.000,00 (6.795.000,00) 98,70
142.065.000,00 0,00
142.065.000,00 0,00 Pendataan Potensi Pajak Daerah
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 48 0,00
109.535.913,00 0,00
109.535.913,00 (32.529.087,00) 77,10
912.039.000,00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
25.220.000,00 0,00
886.819.000,00
4.04 . 4.01.03 0,00
832.038.908,00
23.330.000,00
855.368.908,00 (56.670.092,00) 93,79 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0,00
912.039.000,00
25.220.000,00
886.819.000,00
4.04 . 4.01.03 . 01 0,00
832.038.908,00
23.330.000,00
855.368.908,00 (56.670.092,00) 93,79
912.039.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
25.220.000,00 0,00
886.819.000,00
4.04 . 4.01.03 . 01 . 15 0,00
832.038.908,00
23.330.000,00
855.368.908,00 (56.670.092,00) 93,79
340.000.000,00 0,00
340.000.000,00 0,00 Penyusunan Standar Satuan Harga
4.04 . 4.01.03 . 01 . 15 . 02 0,00
334.208.000,00 0,00
334.208.000,00 (5.792.000,00) 98,30
140.330.000,00 0,00
140.330.000,00 0,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
4.04 . 4.01.03 . 01 . 15 . 16 0,00
131.710.000,00 0,00
131.710.000,00 (8.620.000,00) 93,86
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 294
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
201.820.000,00
25.220.000,00
176.600.000,00 0,00 Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)
4.04 . 4.01.03 . 01 . 15 . 62 0,00
169.311.400,00
23.330.000,00
192.641.400,00 (9.178.600,00) 95,45
229.889.000,00 0,00
229.889.000,00 0,00 Pengelolaan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
4.04 . 4.01.03 . 01 . 15 . 63 0,00
196.809.508,00 0,00
196.809.508,00 (33.079.492,00) 85,61
9.661.110.504,00 Kepegawaian
2.873.709.104,00 0,00
6.787.401.400,00
4.05 0,00
6.246.827.423,00
2.539.712.760,00
8.786.540.183,00 (874.570.321,00) 90,95
9.661.110.504,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
2.873.709.104,00 0,00
6.787.401.400,00
4.05 . 4.05.01 0,00
6.246.827.423,00
2.539.712.760,00
8.786.540.183,00 (874.570.321,00) 90,95 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 0,00
9.661.110.504,00
2.873.709.104,00
6.787.401.400,00
4.05 . 4.05.01 . 01 0,00
6.246.827.423,00
2.539.712.760,00
8.786.540.183,00 (874.570.321,00) 90,95
2.025.959.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
19.589.100,00 0,00
2.006.370.100,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 0,00
1.952.795.958,00
19.589.100,00
1.972.385.058,00 (53.574.142,00) 97,36 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
677.189.400,00 0,00
677.189.400,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 02 0,00
671.024.127,00 0,00
671.024.127,00 (6.165.273,00) 99,09
269.258.100,00 0,00
269.258.100,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 10 0,00
256.447.140,00 0,00
256.447.140,00 (12.810.960,00) 95,24
125.978.100,00 0,00
125.978.100,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 11 0,00
120.406.650,00 0,00
120.406.650,00 (5.571.450,00) 95,58
55.695.750,00 0,00
55.695.750,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 12 0,00
55.338.800,00 0,00
55.338.800,00 (356.950,00) 99,36
73.257.900,00
19.589.100,00
53.668.800,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 14 0,00
52.690.000,00
19.589.100,00
72.279.100,00 (978.800,00) 98,66
60.400.000,00 0,00
60.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 15 0,00
60.400.000,00 0,00
60.400.000,00 0,00 100,00
158.914.950,00 0,00
158.914.950,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 17 0,00
158.644.000,00 0,00
158.644.000,00 (270.950,00) 99,83
67.265.000,00 0,00
67.265.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 18 0,00
59.765.241,00 0,00
59.765.241,00 (7.499.759,00) 88,85
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 295
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
7.500.000,00 0,00
7.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 19 0,00
7.500.000,00 0,00
7.500.000,00 0,00 100,00
530.500.000,00 0,00
530.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 20 0,00
510.580.000,00 0,00
510.580.000,00 (19.920.000,00) 96,25
3.653.283.304,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.854.120.004,00 0,00
799.163.300,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 0,00
738.798.000,00
2.520.123.660,00
3.258.921.660,00 (394.361.644,00) 89,21
572.730.904,00
572.730.904,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00
554.562.000,00
554.562.000,00 (18.168.904,00) 96,83
1.066.495.400,00
1.066.495.400,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00
1.052.572.000,00
1.052.572.000,00 (13.923.400,00) 98,69
1.214.893.700,00
1.214.893.700,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00
912.989.660,00
912.989.660,00 (301.904.040,00) 75,15
336.275.800,00 0,00
336.275.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 22 0,00
333.414.000,00 0,00
333.414.000,00 (2.861.800,00) 99,15
340.527.500,00 0,00
340.527.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 24 0,00
285.024.000,00 0,00
285.024.000,00 (55.503.500,00) 83,70
65.900.000,00 0,00
65.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 26 0,00
63.900.000,00 0,00
63.900.000,00 (2.000.000,00) 96,97
56.460.000,00 0,00
56.460.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 28 0,00
56.460.000,00 0,00
56.460.000,00 0,00 100,00
12.421.500,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00
12.421.500,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 0,00
12.416.500,00 0,00
12.416.500,00 (5.000,00) 99,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengelolaan LHKPN dan LHKASN
4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.421.500,00 0,00
12.421.500,00 0,00 Pemrosesan Karpeg, Karis/Karsu, Dan Taspen
4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 15 0,00
12.416.500,00 0,00
12.416.500,00 (5.000,00) 99,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Penerapan Sistem Absensi Elektronik
4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
333.235.950,00 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 0,00 0,00
333.235.950,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 04 0,00
296.407.442,00 0,00
296.407.442,00 (36.828.508,00) 88,95
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 296
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
18.766.900,00 0,00
18.766.900,00 0,00 Penyusunan Rancangan Pemindahan Tugas PNS
4.05 . 4.05.01 . 01 . 04 . 05 0,00
12.259.982,00 0,00
12.259.982,00 (6.506.918,00) 65,33
281.897.250,00 0,00
281.897.250,00 0,00 Pembekalan bagi PNS yang akan Memasuki usia Pensiun
4.05 . 4.05.01 . 01 . 04 . 06 0,00
260.206.840,00 0,00
260.206.840,00 (21.690.410,00) 92,31
32.571.800,00 0,00
32.571.800,00 0,00 Pemrosesan Perpindahan PNS antar instansi
4.05 . 4.05.01 . 01 . 04 . 07 0,00
23.940.620,00 0,00
23.940.620,00 (8.631.180,00) 73,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan kewirausahaan bagi PNS yg akan memasuki masa purna bakti
4.05 . 4.05.01 . 01 . 04 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
484.348.850,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00
484.348.850,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 0,00
433.050.600,00 0,00
433.050.600,00 (51.298.250,00) 89,41 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
359.569.850,00 0,00
359.569.850,00 0,00 Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi
4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 17 0,00
324.690.350,00 0,00
324.690.350,00 (34.879.500,00) 90,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Dasar CPNSD Gol II dan Gol III
4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87.403.400,00 0,00
87.403.400,00 0,00 Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan
4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 35 0,00
81.771.400,00 0,00
81.771.400,00 (5.632.000,00) 93,56
37.375.600,00 0,00
37.375.600,00 0,00 Pengembangan Kapasitas Widyaiswara
4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 49 0,00
26.588.850,00 0,00
26.588.850,00 (10.786.750,00) 71,14
33.733.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00
33.733.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 0,00
30.133.000,00 0,00
30.133.000,00 (3.600.000,00) 89,33
8.408.000,00 0,00
8.408.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 01 0,00
8.408.000,00 0,00
8.408.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inventarisasi dan pengelolaan barang
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.075.000,00 0,00
11.075.000,00 0,00 Penyusunan RKA dan DPA
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 47 0,00
11.075.000,00 0,00
11.075.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 297
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
14.250.000,00 0,00
14.250.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 77 0,00
10.650.000,00 0,00
10.650.000,00 (3.600.000,00) 74,74
3.066.064.200,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 0,00
3.066.064.200,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 0,00
2.735.031.423,00 0,00
2.735.031.423,00 (331.032.777,00) 89,20
32.530.000,00 0,00
32.530.000,00 0,00 Pelantikan / Sumpah Janji Pegawai
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 03 0,00
22.830.000,00 0,00
22.830.000,00 (9.700.000,00) 70,18 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29.951.100,00 0,00
29.951.100,00 0,00 Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat)
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 14 0,00
28.696.060,00 0,00
28.696.060,00 (1.255.040,00) 95,81
37.231.900,00 0,00
37.231.900,00 0,00 Peningkatan Status CPNS Menjadi PNS
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 17 0,00
37.145.900,00 0,00
37.145.900,00 (86.000,00) 99,77
172.094.000,00 0,00
172.094.000,00 0,00 Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 18 0,00
149.231.259,00 0,00
149.231.259,00 (22.862.741,00) 86,71
47.891.850,00 0,00
47.891.850,00 0,00 Bezeting Formasi dan E-Formasi
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 21 0,00
40.140.850,00 0,00
40.140.850,00 (7.751.000,00) 83,82
63.420.600,00 0,00
63.420.600,00 0,00 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 22 0,00
43.509.181,00 0,00
43.509.181,00 (19.911.419,00) 68,60
1.915.000,00 0,00
1.915.000,00 0,00 Seleksi penerimaan calon taruna STTD
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 23 0,00
1.775.000,00 0,00
1.775.000,00 (140.000,00) 92,69
118.510.000,00 0,00
118.510.000,00 0,00 Tugas Belajar dan Ikatan Dinas serta Dukungan Ijin Belajar
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 40 0,00
108.808.000,00 0,00
108.808.000,00 (9.702.000,00) 91,81
129.735.400,00 0,00
129.735.400,00 0,00 Kegiatan Kenaikan Pangkat PNS
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 51 0,00
103.061.600,00 0,00
103.061.600,00 (26.673.800,00) 79,44
9.206.100,00 0,00
9.206.100,00 0,00 Proses Perpanjangan SK Tenaga Kontrak Kerja
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 52 0,00
9.206.100,00 0,00
9.206.100,00 0,00 100,00
12.331.800,00 0,00
12.331.800,00 0,00 Pembinaan Disiplin Aparatur dan Izin Perkawinan dan Perceraian
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 55 0,00
9.681.800,00 0,00
9.681.800,00 (2.650.000,00) 78,51
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 298
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
234.174.500,00 0,00
234.174.500,00 0,00 Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 62 0,00
214.144.584,00 0,00
214.144.584,00 (20.029.916,00) 91,45
1.814.771.000,00 0,00
1.814.771.000,00 0,00 Seleksi Penerimaan CPNS dan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 64 0,00
1.644.970.004,00 0,00
1.644.970.004,00 (169.800.996,00) 90,64
31.709.600,00 0,00
31.709.600,00 0,00 Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 77 0,00
24.935.600,00 0,00
24.935.600,00 (6.774.000,00) 78,64 0,00 0,00 0,00 0,00 Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penunjang perayaan hari-hari bersejarah
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penunjang Hari Ulang Tahun KORPRI
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penunjang POR PEMDA Tingkat Provinsi Jawa Barat
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.735.000,00 0,00
15.735.000,00 0,00 Penataan dan pengembangan formulasi kesejahteraan bagi PNS
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 91 0,00
15.513.800,00 0,00
15.513.800,00 (221.200,00) 98,59
151.511.100,00 0,00
151.511.100,00 0,00 Inpassing dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 94 0,00
150.695.100,00 0,00
150.695.100,00 (816.000,00) 99,46
130.000.000,00 0,00
130.000.000,00 0,00 Koordinasi,monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi LKHB Kab.karawang
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 96 0,00
97.488.000,00 0,00
97.488.000,00 (32.512.000,00) 74,99
33.345.250,00 0,00
33.345.250,00 0,00 Penataan Jabatan Aparatur Sipil Negara
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 103 0,00
33.198.585,00 0,00
33.198.585,00 (146.665,00) 99,56 0,00 Program Pendidikan Kedinasan 0,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Seleksi Administratif Diklat Teknis, Fungsional, Substantif, Non Diklat dan Diklat Prajabatan
4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kegiatan seleksi administrasi calon peserta diklat kepemimpinan
4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 299
Lampiran I.4
TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Agustus 2021 RINGKASAN BELANJA PER FUNGSI, URUSAN, ORGANISASI, DAN JENIS REALISASI APBD
MODAL
BARANG & JASA
PEGAWAI BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG FUNGSI URUSAN Organisasi/ SKPD
BELANJA TIDAK TERDUGA
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
BELANJA BAGI HASIL
BELANJA BANTUAN SOSIAL
BELANJA HIBAH
BELANJA SUBSIDI
BELANJA BUNGA
BELANJA PEGAWAI 1 2 14 13 12 11 10 9 7 6 5 4 3 8 PELAYANAN UMUM
1. 279,359,040,873.00 861,402,000.00 188,006,873,489.00 15,818,000,191.00
0.00
0.00 167,261,700,581.00 55,761,000,000.00 79,628,470,753.00 525,034,720,700.00 141,663,547,885.00 Pangan
2.03 Dinas Pangan 4,306,709,253.00
0.00 1,466,495,734.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Komunikasi dan Informatika
2.10 Dinas Komunikasi dan Informatika 5,305,217,208.00
0.00 6,868,929,723.00 582,190,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
0.00
0.00
0.00 702,460,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Sekretariat DPRD
0.00
0.00 45,769,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Badan Pendapatan Daerah
0.00
0.00 213,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Statistik
2.14 Dinas Pertanian
0.00
0.00 242,629,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0.00
0.00 570,800,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Persandian
2.15 Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00
0.00 115,615,809.00 42,676,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kearsipan
2.18 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
0.00 2,700,000.00 477,014,800.00 81,375,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
0.00
0.00 102,599,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Inspektorat
0.00
0.00 38,862,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Administrasi Pemerintahan
4.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
0.00
0.00 1,146,125,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00
0.00 41,509,300.00 6,940,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 32,493,395,867.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1,813,554,776.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 29,280,186,945.00 115,000,000.00 53,552,230,547.00 8,466,196,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Sekretariat DPRD 7,809,146,603.00
0.00 33,354,832,257.00 299,310,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Kecamatan Karawang Barat 10,341,335,192.00
0.00 2,268,802,627.00 276,840,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Pangkalan 2,172,491,736.00
0.00 351,973,200.00 49,417,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Telukjambe Timur 2,682,952,857.00
0.00 272,561,094.00 81,114,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Ciampel 2,419,185,463.00
0.00 383,020,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Klari 2,620,130,302.00 6,912,000.00 398,700,800.00 121,765,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Rengasdengklok 2,932,834,816.00
0.00 253,308,750.00 90,261,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Kutawaluya 2,815,468,696.00
0.00 280,558,938.00 30,386,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Batujaya 2,447,853,566.00
0.00 220,894,850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Tirtajaya 2,472,588,346.00
0.00 302,762,900.00 69,851,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
REALISASI APBD - RINGKASAN BELANJA PER FUNGSI, URUSAN, ORGANISASI DAN JENIS Halaman 1 Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020 Nomor : 4 Tahun 2021 Tanggal : 18 Agustus 2021
MODAL
BARANG & JASA
PEGAWAI BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG FUNGSI URUSAN Organisasi/ SKPD
BELANJA TIDAK TERDUGA
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
BELANJA BAGI HASIL
BELANJA BANTUAN SOSIAL
BELANJA HIBAH
BELANJA SUBSIDI
BELANJA BUNGA
BELANJA PEGAWAI 1 2 14 13 12 11 10 9 7 6 5 4 3 8 Administrasi Pemerintahan
4.01 Kecamatan Pedes 1,814,083,894.00
0.00 260,545,241.00 39,018,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Cibuaya 2,418,426,356.00
0.00 266,831,250.00 48,784,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Pakisjaya 2,267,997,874.00
0.00 321,546,300.00 22,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Cikampek 3,093,089,417.00
0.00 256,953,854.00 7,482,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Jatisari 3,608,711,680.00
0.00 341,387,550.00 30,364,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Cilamaya Wetan 2,685,538,836.00
0.00 327,293,611.00 43,977,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Tirtamulya 2,569,823,316.00
0.00 284,384,600.00 7,791,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Telagasari 2,438,716,437.00
0.00 220,128,272.00 138,056,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Rawamerta 2,379,703,203.00
0.00 389,305,175.00 79,610,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Lemahabang 2,502,532,414.00
0.00 371,599,000.00 32,276,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Tempuran 3,179,567,583.00
0.00 258,602,550.00 58,343,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Majalaya 3,036,131,134.00
0.00 213,468,241.00 41,389,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Jayakerta 2,359,081,774.00
0.00 340,214,100.00 46,779,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Cilamaya Kulon 2,273,305,804.00
0.00 338,011,988.00 49,990,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Banyusari 2,392,885,836.00 2,520,000.00 274,362,800.00 27,471,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Kota Baru 2,737,058,525.00
0.00 300,668,400.00 16,490,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Karawang Timur 6,227,181,728.00
0.00 1,121,780,906.00 128,518,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Telukjambe Barat 2,673,776,918.00
0.00 319,361,176.00 49,575,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Tegalwaru 2,554,657,591.00
0.00 281,453,550.00 13,966,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Purwasari 2,067,143,924.00
0.00 286,135,848.00 26,255,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Cilebar 2,253,592,680.00
0.00 307,895,900.00 51,493,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengawasan
4.02 Inspektorat 11,787,838,751.00
0.00 7,296,924,673.00 467,286,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Perencanaan
4.03 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6,874,485,643.00
0.00 3,293,006,978.00 234,300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Keuangan
4.04 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0.00
0.00 3,100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
0.00
0.00 15,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
0.00
0.00 9,422,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
0.00
0.00 10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
0.00
0.00 832,038,908.00 23,330,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Inspektorat
0.00
0.00 13,540,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0.00
0.00 9,111,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.0 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 40,553,482,628.00 681,770,000.00 4,723,026,334.00 226,205,431.00
0.00
0.00 167,261,700,581.00 55,761,000,000.00 79,628,470,753.00 525,034,720,700.00 141,663,547,885.00
REALISASI APBD - RINGKASAN BELANJA PER FUNGSI, URUSAN, ORGANISASI DAN JENIS Halaman 2
MODAL
BARANG & JASA
PEGAWAI BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG FUNGSI URUSAN Organisasi/ SKPD
BELANJA TIDAK TERDUGA
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
BELANJA BAGI HASIL
BELANJA BANTUAN SOSIAL
BELANJA HIBAH
BELANJA SUBSIDI
BELANJA BUNGA
BELANJA PEGAWAI 1 2 14 13 12 11 10 9 7 6 5 4 3 8
Keuangan
4.04 Badan Pendapatan Daerah 41,999,743,597.00 52,500,000.00 55,503,948,532.00 466,744,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Kepegawaian
4.05 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 8,697,431,704.00
0.00 6,246,827,423.00 2,539,712,760.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 19,215,621,549.00 14,850,000.00 49,573,078,881.00 299,008,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1.05 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2,051,677,589.00 7,200,000.00 1,367,228,690.00 72,658,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 12,329,382,129.00
0.00 16,895,026,434.00 62,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4,834,561,831.00
0.00 9,146,296,300.00 149,900,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
0.00
0.00 4,486,442,007.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Sekretariat DPRD
0.00
0.00 275,836,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Karawang Barat
0.00
0.00 1,358,976,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Pangkalan
0.00 1,100,000.00 412,009,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Telukjambe Timur
0.00
0.00 469,985,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Ciampel
0.00
0.00 515,108,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Klari
0.00 450,000.00 589,818,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Rengasdengklok
0.00
0.00 491,881,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Kutawaluya
0.00
0.00 577,614,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Batujaya
0.00
0.00 567,415,150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Tirtajaya
0.00
0.00 590,943,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Pedes
0.00
0.00 621,916,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Cibuaya
0.00
0.00 613,617,600.00 770,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Pakisjaya
0.00
0.00 472,009,250.00 13,283,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Cikampek
0.00
0.00 450,408,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Jatisari
0.00
0.00 595,040,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Cilamaya Wetan
0.00
0.00 617,684,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Tirtamulya
0.00
0.00 538,816,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Telagasari
0.00
0.00 629,679,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Rawamerta
0.00
0.00 620,760,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Lemahabang
0.00
0.00 573,559,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Tempuran
0.00
0.00 682,086,850.00 396,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Majalaya
0.00
0.00 494,849,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Jayakerta
0.00
0.00 468,541,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
REALISASI APBD - RINGKASAN BELANJA PER FUNGSI, URUSAN, ORGANISASI DAN JENIS Halaman 3
MODAL
BARANG & JASA
PEGAWAI BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG FUNGSI URUSAN Organisasi/ SKPD
BELANJA TIDAK TERDUGA
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
BELANJA BAGI HASIL
BELANJA BANTUAN SOSIAL
BELANJA HIBAH
BELANJA SUBSIDI
BELANJA BUNGA
BELANJA PEGAWAI 1 2 14 13 12 11 10 9 7 6 5 4 3 8 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1.05 Kecamatan Cilamaya Kulon
0.00
0.00 618,770,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Banyusari
0.00 3,750,000.00 603,088,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Kota Baru
0.00
0.00 562,390,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Karawang Timur
0.00
0.00 684,374,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Telukjambe Barat
0.00
0.00 455,295,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Tegalwaru
0.00
0.00 559,779,950.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Purwasari
0.00
0.00 450,810,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Cilebar
0.00 2,350,000.00 515,020,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 EKONOMI
84,636,323,711.00 233,850,000.00 60,379,656,651.00 2,268,304,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Tenaga Kerja
2.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10,039,029,290.00
0.00 5,916,673,047.00 258,123,150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.07 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6,834,399,065.00
0.00 6,482,484,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Karawang Barat
0.00
0.00 9,511,449,900.00 24,125,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Pangkalan
0.00
0.00 8,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Telukjambe Timur
0.00
0.00 10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Ciampel
0.00
0.00 9,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Klari
0.00
0.00 11,486,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Rengasdengklok
0.00
0.00 16,623,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Kutawaluya
0.00
0.00 10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Batujaya
0.00
0.00 5,780,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Tirtajaya
0.00
0.00 5,565,000.00 135,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Cibuaya
0.00
0.00 12,307,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Pakisjaya
0.00
0.00 5,966,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Cikampek
0.00
0.00 7,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Jatisari
0.00
0.00 9,879,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Cilamaya Wetan
0.00
0.00 20,650,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Tirtamulya
0.00
0.00 55,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Telagasari
0.00
0.00 15,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Rawamerta
0.00
0.00 13,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Lemahabang
0.00
0.00 12,250,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Tempuran
0.00
0.00 4,461,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Majalaya
0.00
0.00 18,620,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
REALISASI APBD - RINGKASAN BELANJA PER FUNGSI, URUSAN, ORGANISASI DAN JENIS Halaman 4
MODAL
BARANG & JASA
PEGAWAI BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG FUNGSI URUSAN Organisasi/ SKPD
BELANJA TIDAK TERDUGA
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
BELANJA BAGI HASIL
BELANJA BANTUAN SOSIAL
BELANJA HIBAH
BELANJA SUBSIDI
BELANJA BUNGA
BELANJA PEGAWAI 1 2 14 13 12 11 10 9 7 6 5 4 3 8 Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.07 Kecamatan Jayakerta
0.00
0.00 13,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Cilamaya Kulon
0.00
0.00 7,150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Banyusari
0.00
0.00 20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Kota Baru
0.00
0.00 12,250,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Karawang Timur
0.00
0.00 4,989,881,435.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Telukjambe Barat
0.00
0.00 11,100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Tegalwaru
0.00
0.00 9,100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Purwasari
0.00
0.00 31,680,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Cilebar
0.00 600,000.00 14,400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Perhubungan
2.09 Dinas Perhubungan 12,865,740,722.00
0.00 7,679,927,642.00 767,714,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.11 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 4,846,901,858.00
0.00 3,476,249,491.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
0.00
0.00 81,463,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Penanaman Modal
2.12 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7,685,299,094.00 174,750,000.00 3,140,380,594.00 303,561,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Kelautan dan Perikanan
3.01 Dinas Perikanan 6,695,114,860.00
0.00 3,486,510,203.00 322,079,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pertanian
3.03 Dinas Pertanian 24,886,399,588.00
0.00 8,665,374,889.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Perdagangan
3.06 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
0.00
0.00 2,535,207,050.00 39,996,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
0.00
0.00 289,672,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Perindustrian
3.07 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10,783,439,234.00 58,500,000.00 3,743,932,550.00 552,571,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Transmigrasi
3.08 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0.00
0.00 10,680,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 LINGKUNGAN HIDUP 8,485,337,012.00 3,000,000.00 26,795,494,380.00 4,488,537,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Lingkungan Hidup
2.05 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 8,485,337,012.00 3,000,000.00 26,708,784,880.00 4,488,537,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
0.00
0.00 86,709,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
30,660,061,138.00 35,698,000.00 361,289,755,891.00 147,628,668,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 4 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 18,957,433,076.00
0.00 260,455,766,704.00 124,742,557,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0.00
0.00 196,717,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 1 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 11,702,628,062.00 35,698,000.00 100,637,272,187.00 22,886,111,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 KESEHATAN
191,384,780,504.00 107,936,931,649.00 301,303,711,724.50 39,027,935,177.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
REALISASI APBD - RINGKASAN BELANJA PER FUNGSI, URUSAN, ORGANISASI DAN JENIS Halaman 5
MODAL
BARANG & JASA
PEGAWAI BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG FUNGSI URUSAN Organisasi/ SKPD
BELANJA TIDAK TERDUGA
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
BELANJA BAGI HASIL
BELANJA BANTUAN SOSIAL
BELANJA HIBAH
BELANJA SUBSIDI
BELANJA BUNGA
BELANJA PEGAWAI 1 2 14 13 12 11 10 9 7 6 5 4 3 8 6 Kesehatan
1.02 Dinas Kesehatan 186,817,249,556.00 102,492,781,649.00 289,997,281,351.50 38,020,988,177.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 4,567,530,948.00 5,444,150,000.00 11,306,430,373.00 1,006,947,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 PARIWISATA DAN BUDAYA 5,866,869,963.00
0.00 7,016,635,700.00 199,365,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Kebudayaan
2.16 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 5,866,869,963.00
0.00 5,707,587,300.00 199,365,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Rengasdengklok
0.00
0.00 3,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Tirtajaya
0.00
0.00 15,703,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Pakisjaya
0.00
0.00 6,775,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Pariwisata
3.02 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
0.00
0.00 1,283,070,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 PENDIDIKAN
1. 792,253,753,830.00 137,572,838,739.00 225,998,299,784.00 66,333,813,269.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2 Pendidikan
1.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 788,416,195,031.00 137,459,678,739.00 220,704,657,034.00 65,880,515,714.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kepemudaan dan Olah Raga
2.13 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
0.00 41,750,000.00 2,827,380,250.00 173,778,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Tirtajaya
0.00
0.00 20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Perpustakaan
2.17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3,837,558,799.00 71,410,000.00 2,446,262,500.00 279,519,555.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 PERLINDUNGAN SOSIAL 16,041,341,049.00 230,423,000.00 27,449,102,717.00 1,157,764,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Sosial
1.06 Dinas Sosial 5,249,451,611.00
0.00 10,397,335,026.00 94,991,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
0.00
0.00 4,044,719,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Batujaya
0.00
0.00 35,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Tempuran
0.00
0.00 6,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Kota Baru
0.00
0.00 15,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4,062,412,772.00 152,800,000.00 2,726,609,965.00 68,187,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Karawang Barat
0.00
0.00 16,025,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Pangkalan
0.00
0.00 5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Telukjambe Timur
0.00
0.00 10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Ciampel
0.00
0.00 15,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Klari
0.00
0.00 14,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Rengasdengklok
0.00
0.00 48,400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Kutawaluya
0.00
0.00 9,350,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Batujaya
0.00
0.00 10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
REALISASI APBD - RINGKASAN BELANJA PER FUNGSI, URUSAN, ORGANISASI DAN JENIS Halaman 6
MODAL
BARANG & JASA
PEGAWAI BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG FUNGSI URUSAN Organisasi/ SKPD
BELANJA TIDAK TERDUGA
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
BELANJA BAGI HASIL
BELANJA BANTUAN SOSIAL
BELANJA HIBAH
BELANJA SUBSIDI
BELANJA BUNGA
BELANJA PEGAWAI 1 2 14 13 12 11 10 9 7 6 5 4 3 8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 Kecamatan Tirtajaya
0.00
0.00 6,325,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Pedes
0.00
0.00 11,400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Cibuaya
0.00
0.00 12,445,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Pakisjaya
0.00
0.00 8,450,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Cikampek
0.00
0.00 13,050,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Jatisari
0.00
0.00 5,566,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Tirtamulya
0.00
0.00 15,602,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Telagasari
0.00
0.00 10,650,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Rawamerta
0.00
0.00 10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Lemahabang
0.00
0.00 10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Tempuran
0.00
0.00 15,100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Majalaya
0.00
0.00 13,900,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Jayakerta
0.00
0.00 10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Cilamaya Kulon
0.00
0.00 13,724,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Banyusari
0.00
0.00 20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Kota Baru
0.00
0.00 15,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Karawang Timur
0.00
0.00 35,475,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Telukjambe Barat
0.00
0.00 12,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Tegalwaru
0.00
0.00 12,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Purwasari
0.00
0.00 24,163,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Cilebar
0.00
0.00 15,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Administrasi Kependudukan dan Capil
2.06 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6,729,476,666.00 77,623,000.00 9,784,492,476.00 994,586,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Klari
0.00
0.00 5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Majalaya
0.00
0.00 7,320,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Kecamatan Banyusari
0.00
0.00 10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4. JUMLAH 277,221,396,937.00 1,247,812,609,217.50 1,427,903,129,629.00 246,888,993,388.00 141,663,547,885.00 525,034,720,700.00 79,628,470,753.00 55,761,000,000.00 167,261,700,581.00
0.00
0.00
REALISASI APBD - RINGKASAN BELANJA PER FUNGSI, URUSAN, ORGANISASI DAN JENIS Halaman 7
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 NOMOR : TAHUN 2021 TANGGAL : AGUSTUS 2021
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG LAPORAN OPERASIONAL (Audited) Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019 URAIAN Ref SALDO 2020 SALDO 2019 KENAIKAN / (PENURUNAN) (%) KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN - LO
4.3.1
4.140.834.871.511,05
4.421.100.167.270,40 (280.265.295.759,35) (6,34) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO
4.3.1.1
1.321.740.431.977,05
1.430.138.756.834,80 (108.398.324.857,75) (7,58) Pendapatan Pajak Daerah - LO
4.3.1.1.1
946.368.212.632,14
1.034.182.737.347,44 (87.814.524.715,30) (8,49) Pendapatan Retribusi Daerah - LO
4.3.1.1.2
60.817.350.738,66
69.306.565.569,71 (8.489.214.831,05) (12,25) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO
4.3.1.1.3
11.017.769.694,00
7.261.152.768,00
3.756.616.926,00 51,74 Lain-lain PAD Yang Sah - LO
4.3.1.1.4
303.537.098.912,25
319.388.301.149,65 (15.851.202.237,40) (4,96) PENDAPATAN TRANSFER - LO
4.3.1.2
2.439.301.380.596,00
2.720.533.612.424,00 (281.232.231.828,00) (10,34) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO
4.3.1.2.1
1.990.406.413.616,00
2.138.791.255.642,00 (148.384.842.026,00) (6,94) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO
4.3.1.2.2
38.917.765.000,00
58.658.558.000,00 (19.740.793.000,00) (33,65) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO
4.3.1.2.3
387.720.081.980,00
443.290.622.032,00 (55.570.540.052,00) (12,54) Bantuan Keuangan - LO
4.3.1.2.4
22.257.120.000,00
79.793.176.750,00 (57.536.056.750,00) (72,11) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO
4.3.1.3
379.793.058.938,00
270.427.798.011,60
109.365.260.926,40 40,44 Pendapatan Hibah - LO
4.3.1.3.1
379.793.058.938,00
270.356.458.026,60
109.436.600.911,40 40,48 Pendapatan Lainnya - LO
4.3.1.3.1 -
71.339.985,00 (71.339.985,00) - BEBAN
4.3.2
3.964.141.215.373,89
4.035.902.327.014,18 (71.761.111.640,29) (1,78) BEBAN OPERASI
4.3.2.1
3.707.539.858.320,89
3.705.273.063.589,18
2.266.794.731,71 0,06 Beban Pegawai - LO
4.3.2.1.1
1.673.594.047.613,00
1.711.185.090.461,00 (37.591.042.848,00) (2,20) Beban Persediaan
4.3.2.1.2
518.699.738.270,02
681.738.734.293,00 (163.038.996.022,98) (23,92) Beban Jasa
4.3.2.1.3
674.520.564.508,14
632.054.568.986,69
42.465.995.521,45 6,72 Beban Pemeliharaan
4.3.2.1.4
118.949.160.029,00
122.348.071.361,00 (3.398.911.332,00) (2,78) Beban Perjalanan Dinas
4.3.2.1.5
102.546.437.229,00
115.179.087.221,00 (12.632.649.992,00) (10,97) Beban Hibah
4.3.2.1.6
167.261.700.581,00
67.210.609.468,00
100.051.091.113,00 148,86 Beban Bantuan Sosial
4.3.2.1.7
86.219.608.000,00
38.713.000.000,00
47.506.608.000,00 122,71 Beban Penyusutan
4.3.2.1.8
330.585.277.377,92
289.965.001.211,98
40.620.276.165,94 14,01 Beban Amortisasi
4.3.2.1.9
1.302.359.971,75
1.463.709.971,75 (161.350.000,00) (11,02) Beban Penyisihan Piutang
4.3.2.1.10
33.860.964.741,06
45.415.190.614,76 (11.554.225.873,70) (25,44) Beban Lain-lain
4.3.2.1.11 - - - - BEBAN TRANSFER
4.3.2.2
256.601.357.053,00
330.629.263.425,00 (74.027.906.372,00) (22,39) Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
74.468.905.200,00
139.371.525.000,00 (64.902.619.800,00) (46,57) Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
5.159.565.553,00
17.543.153.500,00 (12.383.587.947,00) (70,59)
LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 NOMOR : 4 TAHUN 2021 TANGGAL : 18 AGUSTUS 2021
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG NERACA (Audited) Per 31 Desember 2020 dan 2019 Uraian Ref 2020 2019 ASET
4.5.1
ASET LANCAR
4.5.1.1
Kas di Kas Daerah
4.5.1.1.1.1
265.989.406.200,00
120.300.509.248,00 Kas di Bendahara Pengeluaran
4.5.1.1.1.2
46.323.500,00
320.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan
4.5.1.1.1.3 - - Kas di BLUD
4.5.1.1.1.4
78.594.870.351,62
32.926.509.387,77 Kas Lainnya
4.5.1.1.1.5
955.729.508,00
9.653.633.284,00 Investasi Jangka Pendek - - Piutang Pajak
4.5.1.1.2.1
617.919.990.132,80
575.150.347.197,80 Penyisihan Piutang Pajak (440.016.563.097,20)
440.016.563.097,20 Piutang Pajak Netto
177.903.427.035,60
166.507.220.559,58 Piutang Retribusi
4.5.1.1.2.2
2.588.282.625,00
1.965.427.546,40 Penyisihan Piutang Retribusi (1.425.449.406,67) (1.031.813.571,26) Piutang Retribusi Netto
1.162.833.218,33
933.613.975,14 Piutang Lainnya
4.5.1.1.2.3
63.976.592.319,77
94.697.210.219,87 Penyisihan Piutang Lainnya (12.549.797.032,74) (23.259.112.559,16) Piutang lainnya Netto
51.426.795.287,03
71.438.097.660,71 Belanja Dibayar Dimuka
4.5.1.1.4
911.357.102,69
489.865.939,27 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - - Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto - - Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi
4.5.1.1.3
1.478.935.326,22
2.013.437.229,00
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
- - Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto
1.478.935.326,22
2.013.437.229,00
Persediaan
4.5.1.1.5
47.238.962.045,21
41.544.940.487,36 Jumlah Aset Lancar
625.708.639.574,70
445.808.147.770,83 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Pinjaman Jangka Panjang - - Investasi dalam Surat Utang Negara - - Investasi Nonpermanen Lainnya
4.5.1.2.1
12.673.206.922,30
12.578.081.501,35 Penyisihan Investasi Non Permanen (7.733.794.375,00) (7.662.437.075,00) Jumlah Investasi Nonpermanen
4.939.412.547,30
4.915.644.426,35 Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
4.5.1.2.2
147.017.783.708,91
130.135.477.226,96 Investasi Permanen Lainnya - - Jumlah Investasi Permanen
147.017.783.708,91
130.135.477.226,96 Jumlah Investasi Jangka Panjang
151.957.196.256,21
135.051.121.653,31
(dalam rupiah)
LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 NOMOR : 4 TAHUN 2021 TANGGAL : 18 AGUSTUS 2021
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG LAPORAN ARUS KAS (Audited) Per 31 Desember 2020 dan 2019 (dalam rupiah) URAIAN Ref 2020 2019 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
4.6.1 Arus Masuk Kas Penerimaan Pajak Daerah
901.315.925.354,00
992.374.452.913,00 Penerimaan Retribusi Daerah
60.698.916.657,00
69.020.343.168,00 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
11.017.769.694,00
7.261.152.768,00 Penerimaan Lain-lain PAD yang sah
329.224.512.433,35
287.230.417.461,25 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
293.267.130.995,00
164.053.668.705,00 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
57.048.679.904,00
140.470.470.900,00 Penerimaan Dana Alokasi Umum
1.211.636.504.021,00
1.325.136.134.000,00 Penerimaan Dana Alokasi Khusus
428.454.098.696,00
509.130.982.037,00 Penerimaan Dana Otonomi Khusus
Penerimaan Dana Penyesuaian
381.812.841.000,00
396.177.256.880,00 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak
391.809.655.740,00
440.764.037.891,00 Penerimaan Bagi Hasil Lainnya
22.257.120.000,00
79.793.176.750,00 Penerimaan Hibah
284.627.413.936,00
267.015.520.000,00 Penerimaan Dana Darurat
Penerimaan Lainnya Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa -
71.339.985,00 Jumlah Arus Masuk Kas
4.373.170.568.430,35
4.678.498.953.458,25 Arus Keluar Kas Pembayaran Pegawai
1.674.792.123.017,00
1.710.536.396.878,00 Pembayaran Barang
1.247.812.609.217,50
1.478.890.125.643,30 Pembayaran Bunga - - Pembayaran Subsidi
- - Pembayaran Hibah
167.261.700.581,00
67.210.609.468,00 Pembayaran Bantuan Sosial
55.761.000.000,00
38.713.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
525.034.720.700,00
517.632.096.025,00 Pembayaran Tak Terduga
141.663.547.885,00 - Pembayaran Bagi Hasil Pajak
74.468.905.200,00
139.371.525.000,00 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi
5.159.565.553,00
17.389.212.000,00 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - Pembayaran Kejadian Luar Biasa - - Jumlah Arus Keluar Kas
3.891.954.172.153,50
3.969.742.965.014,30 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
481.216.396.276,85
708.755.988.443,95 Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan
4.6.2 Arus Masuk Kas Pencairan Dana Cadangan Penjualan atas Tanah
Penjualan atas Peralatan dan Mesin
767.192.300,00 Penjualan atas Gedung dan Bangunan
12.000.000,00
71.666.600,00 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan Penjualan Aset Tetap Penjualan Aset Lainnya
317.100.000,00
361.850.000,00 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen
- - Jumlah Arus Masuk Kas
1.096.292.300,00
433.516.600,00 Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan Perolehan Tanah
2.249.646.200,00
5.350.288.500,00
LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 NOMOR : 4 TAHUN 2021 TANGGAL : 18 AGUSTUS 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pendapatan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pendapatan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.
4.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
4.1.1 PENDAPATAN
Jumlah anggaran pendapatan tahun 2020 sebesar Rp4.298.882.299.398,00 sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 16 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang TA 2020, Perbup Nomor 48 tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kab. Karawang TA 2020 serta Perda Nomor 04 tahun 2020 dan Perbup Nomor 68 tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Karawang TA 2020.
Pendapatan ini dapat dicapai sebesar Rp4.374.266.860.730,35 atau 101,75% dari target yang ditetapkan. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.1.1 Pendapatan Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) URAIAN Anggaran Setelah Perubahan Realisasi 2020 % Realisasi 2019 PENDAPATAN
4.298.882.299.398,00
4.374.266.860.730,35 101,75
4.678.932.470.058,25 PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.093.226.521.195,00
1.303.353.416.438,35 119,22
1.356.319.882.910,25 Pendapatan Pajak Daerah
762.662.070.000,00
901.316.712.160,00
118.18
992.374.452.913,00 Pendapatan Retribusi Daerah
45.702.505.963
60.698.916.657,00
132.81
69.020.343.168,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
5.346.347.356,00
11.017.769.694,00
206.08
7.261.152.768,00 Lain-lain PAD yang sah
279.515.597.876,00
330.320.017.927,35 118,18
287.663.934.061,25 PENDAPATAN TRANSFER
2.920.686.204.729,00
2.786.286.030.356,00 95,40
3.055.525.727.163,00 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT
2.035.457.380.270,00
1.990.406.413.616,00 97,79
2.138.791.255.642,00 Dana Bagi Hasil Pajak
335.344.730.027,00
293.267.130.995,00 87,45
164.053.668.705,00
URAIAN Anggaran Setelah Perubahan Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
61.386.849.056,00
57.048.679.904,00 92,93
140.470.470.900,00 Dana Alokasi Umum
1.216.809.308.021,00
1.211.636.504.021,00 99,57
1.325.136.134.000,00 Dana Alokasi Khusus
421.916.493.166,00
428.454.098.696,00 101,55
509.130.982.037,00 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA
381.812.841.000,00
381.812.841.000,00 100,00
396.177.256.880,00 Dana Penyesuaian
381.812.841.000,00
381.812.841.000,00 100,00
396.177.256.880,00 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
481.106.063.459,00
391.809.655.740,00 81,44
440.764.037.891,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
481.106.063.459,00
391.809.655.740,00 81,44
440.764.037.891,00 BANTUAN KEUANGAN
22.309.920.000,00
22.257.120.000,00 99,76
79.793.176.750,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinnsi Lainnya
22.309.920.000,00
22.257.120.000,00 99,76
79.793.176.750,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
284.969.573.474,00
284.627.413.936,00 99,88
267.086.859.985,00 Pendapatan Hibah
284.969.573.474,00
284.627.413.936,00 99,88
267.015.520.000,00 Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00
71.339.985,00
Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Daerah TA 2020 sebesar Rp4.298.882.299.398,00 terealisasi sebesar Rp4.374.266.860.730,35 atau 101,75%.
Dibandingkan realisasi TA 2019 Rp4.678.932.470.058,25 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp304.665.609.327,90.
Anggaran Pendapatan Kabupaten Karawang pada tahun 2020 sebesar Rp Rp4.298.882.299.398,00 terealisasi Rp4.374.266.860.730,35 atau 101,75%. dengan perincian anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.093.226.521.195,00 terealisasi Rp1.303.353.416.438,35 atau 119,22%, anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp2.920.686.204.729,00 terealisasi Rp2.786.286.030.356,00 atau 95,40% dan anggaran Lain- Lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp284.969.573.474,00 terealisasi Rp284.627.413.936,00 atau 99,88%.
Anggaran dan realisasi pendapatan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada grafik berikut :
1.093.226.521.195,00
2.920.686.204.729,00
284.969.573.474,00
1.303.353.416.438,35
2.786.286.030.356,00
284.627.413.936,00 -
500.000.000.000,00
1.000.000.000.000,00
1.500.000.000.000,00
2.000.000.000.000,00
2.500.000.000.000,00
3.000.000.000.000,00
3.500.000.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH PENDAPATAN TRANSFER LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH GAMBAR 4.1 ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN TA 2020 ANGGARAN REALISASI
Adapun komposisi penyumbang Pendapatan Daerah tahun 2020 lebih jelas dapat dilihat dalam gambar berikut :
GAMBAR 4.2 KOMPOSISI REALISASI PENDAPATAN TA 2020
Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa Pendapatan Transfer memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan APBD tahun 2020, yaitu sebesar 63,70%, PAD sebesar 29,80%, sedangkan komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah menyumbang Pendapatan APBD sebesar 6,51%.
4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kelompok akun pendapatan ini berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp1.093.226.521.195,00 dengan realisasi mencapai Rp1.303.353.416.438,35 atau 119,22%.
4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Pajak Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020 meliputi sebelas jenis Pajak. Pendapatan ini setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp762.662.070.000,00 realisasi mencapai Rp901.316.712.160,00 atau 118,18%. Realisasi Pajak Daerah TA 2020 meliputi:
Tabel 4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Jenis Pajak Daerah Anggaran 2020 Setelah Perubahan Realisasi 2020 % Realisasi 2019 1 Pajak Hotel
11.423.399.000,00
12.167.717.706,00 106,52
19.043.217.034,00 2 Pajak Restoran
73.110.641.000,00
77.805.806.333,00 106,42 113.230.064.118,00 3 Pajak Hiburan
5.127.830.000,00
5.651.612.345,00 110,21
14.221.753.853,00 4 Pajak Reklame
6.059.514.000,00
6.927.630.196,00 114,33
10.578.164.586,00 5 Pajak Penerangan Jalan
210.154.328.000,00
221.392.130.017,00 105,35 239.107.255.203,00
29,80% 63,70% 6,51% 0,00% Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
No Jenis Pajak Daerah Anggaran 2020 Setelah Perubahan Realisasi 2020 % Realisasi 2019 6 Pajak Parkir
2.154.436.000,00
2.268.785.143,00 105,31
4.684.633.326,00 7 Pajak Air Tanah
6.198.479.000,00
7.113.318.652,00 114,76
7.780.778.512,00 8 Pajak Sarang Burung Walet
10.000.000,00
10.033.920,00 100,34
16.094.820,00 9 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
312.004.000,00
448.225.776,00 143,66
468.706.608,00 10 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
232.349.239.000,00
262.238.417.376,00 112,86 247.290.368.263,00 11 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
215.762.200.000,00
305.293.034.696,00 141,50 335.953.416.590,00
Jumlah Pajak Daerah
762.662.070.000,00
901.316.712.160,00 118,18 992.374.452.913,00
Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Daerah TA 2020 sebesar Rp762.662.070.000,00 terealisasi sebesar Rp901.316.712.160,00 atau 118,18%.
Dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp992.374.452.913,00 mengalami penurunan sebesar Rp91.057.740.753,00.
Metode pembayaran pajak daerah menggunakan metode Self Assesment dan Official Assesment, dimana Self Assesment memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Self Assesment terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dari Batuan, Pajak Parkir, pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet. Sedangkan Official Assesment Sistem Pemungutan Pajak Yang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.
Wajib Pajak bersifat pasif karena utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Pemerintah dalam hal ini Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk. Official Assesment meliputi Pajak Reklame, Pajak BPHTB dan Pajak Bumi Dan Bangunan.
Mengenai Pajak Sarang Burung Walet yang realisasinya masih minim disebabkan sulitnya menemui wajib pajak (Pemilik) Tempat Sarang Burung Walet yang pada umumnya tempat tinggalnya terpisah jauh dari domisili bangunan sarang burung walet.
4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil.
Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Karawang didasarkan atas UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Perijinan.
Pendapatan Retribusi Daerah meliputi 18 jenis retribusi. Setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp45.702.505.963,00 dengan realisasi sebesar Rp60.698.916.657,00 atau 132,81% sebagaimana rincian sebagai berikut :
Tabel 4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Jenis Retribusi Daerah Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 A Retribusi Jasa Umum
16.685.014.093,00
16.746.971.460,00 100,37 18.107.441.594,00 B Retribusi Jasa Usaha
4.690.113.634,00
5.144.636.198,00 109,69
6.198.309.557,00 C Retribusi Perizinan ertentu
24.327.378.236,00
38.807.308.999,00 159,52
44.714.592.017,00 Jumlah PAD - Retribusi Daerah
45.702.505.963,00
60.698.916.657,00 132,81
69.020.343.168,00
Tabel di atas menunjukkan Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp45.702.505.963,00 terealisasi sebesar Rp60.698.916.657,00 tercapai sebesar 132,81%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp69.020.343.168,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.321.426.511,00.
Masing-masing realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Umum merupakan PAD yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan, Retribusi Jasa Umum dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :
Tabel 4.1.1.1.2.1 Pendapatan Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam rupiah) No Jenis Retribusi Daerah Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019
Retribusi Jasa Umum
16.685.014.093,00
16.746.971.460,00 100,37 18.107.441.594,00 1 Retribusi Pelayanan Kesehatan
500.000.000,00
514.784.054,00 102,96
651.740.000,00 2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
8.349.000.000,00
8.658.714.100,00 103,71
8.591.598.244,00 3 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1.065.750.000,00
524.687.000,00 49,23
675.464.000,00 4 Retribusi Pelayanan Pasar - Los
1.135.264.093,00
1.077.158.000,00 94,88
1.285.240.850,00 5 Retribusi PKB – Mobil Penumpang - Minibus
3.500.000.000,00
3.602.487.800,00 102,93
3.840.080.000,00 6 Retribusi Alat Penanggulangan Kebakaran
135.000.000,00
369.137.500,00 273,44
287.110.000,00 7 Retribusi Pelayanan Tera Ulang
2.000.000.000,00
2.000.003.006,00 100,00
2.776.208.500,00
Tabel di atas menunjukkan anggaran pendapatan retribusi jasa umum TA 2020 sebesar Rp16.685.014.093,00 terealisasi sebesar Rp16.746.971.460,00 atau 100,37%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp18.107.441.594,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.360.470.134,00 Realisasi pendapatan retribusi pelayanan Parkir di Jalan Umum rendah hanya sekitar 49,23% dari yang dianggarkan salah satu penyebabnya adalah pelaksanaan pemungutan oleh Juru Parkir pada titik-titik parkir yang sudah dikerjasamakan/MoU dalam pelaksanaan kurang optimal, sehingga memungkinkan terjadinya pencapaian target yang tidak maksimal.
2) Retribusi Jasa Usaha Retribusi Jasa Usaha merupakan sumber PAD yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah, Retribusi Jasa Usaha dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:
Tabel 4.1.1.1.2.2 Pendapatan Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam rupiah) No Jenis Retribusi Daerah Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019
Retribusi Jasa Usaha
4.690.113.634,00
5.144.636.198,00 109,69
6.198.309.557,00 1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah dan Bangunan
895.933.634,00
894.174.418,00 99,80
1.439.357.031,00 2 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Laboratorium
1.684.000.000,00
1.827.768.400,00 108,54
2.797.097.000,00 3 Retribusi Tempat Pelelangan Ternak
76.980.000,00
91.266.000,00 118,56
149.779.000,00 4 Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
500.000.000,00
802.278.607,00 160,46
550.166.826,00 5 Retribusi Terminal
95.200.000,00
50.037.000,00 52,56
87.563.000,00 6 Retribusi Tempat Khusus Parkir
150.000.000,00
51.087.000,00 34,06
127.767.000,00 7 Retribusi Tempat Rekreasi
1.000.000.000,00
1.139.444.373,00 113,94
355.094.500,00 8 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – sewa alat berat
288.000.000,00
288.580.400,00 100,20
691.485.200,00 Tabel di atas menunjukkan anggaran penerimaan jasa usaha Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.690.113.634,00 realisasi sebesar Rp5.144.636.198,00 atau 109,69%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp6.198.309.557,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.053.673.359,00.
3) Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi perijinan tertentu berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan ijin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Retribusi Perijinan Tertentu merupakan sumber PAD dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.
Tabel 4.1.1.1.2.3 Pendapatan Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Jenis Retribusi Daerah Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019
Retribusi Perizinan Tertentu
24.327.378.236,0 0
38.807.308.999,0 0 159,5 2
44.714.592.017,0 0 1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
14.320.670.236,0 0
24.669.897.549,0 0 172,2 7
31.079.020.517,0 0 2 Retribusi Pemberian Izin Trayek
6.708.000,00
8.248.000,00 122,9 6
10.750.000,00 3
Retribusi Perpanjangan IMTA kepada Pemberi
10.000.000.000,0 0
14.129.163.450,0 0 141,2 9
13.624.821.500,0 0
No Jenis Retribusi Daerah Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Kerja Tenaga Kerja Asing Tabel di atas menunjukkan Anggaran Penerimaan retribusi perijinan tertentu Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp24.327.378.236,00 terealisasi sebesar Rp38.807.308.999,00 atau 159,52%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp44.714.592.017,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.907.283.018,00
4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, berupa Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada perusahaan-perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp5.346.347.356,00 dengan realisasi mencapai Rp11.017.769.694,00 atau 206,08%. Realisasi TA 2020 dan 2019 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :
Tabel 4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaaan Daerah yang Dipisahkan Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD 1 Bagian Laba BUMD
5.346.347.356,00
11.017.769.694,00 206,08 7.261.152.768,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
5.346.347.356,00
11.017.769.694,00 206,08 7.261.152.768,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berupa Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada perusahaan Daerah/BUMD terdiri dari:
1) Bagian Laba/Deviden dari PDAM tahun 2020 sebesar Rp5.671.422.338,00 yang terdiri dari pembayaran deviden tahun 2017 sebesar Rp1.501.500.783,00, pembayaran deviden tahun 2018 sebesar Rp1.922.039.790,00 dan pembayaran deviden untuk tahun 2019 sebesar Rp2.247.881.765,00.
2) Bagian Laba/Deviden dari PT Bank Jawa Barat tahun 2020 sebesar Rp5.346.347.356,00.
3) Bagian Laba/Deviden Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Kecamatan (PD. BPR.) BKPD Cilamaya tahun 2020 sebesar Rp0,00.
4) Bagian Laba dari Perseroan Terbatas (PT) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Karawang tahun 2020 sebesar Rp0,00.
4.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah merupakan penerimaan dari Satuan Perangkat Kerja (SKPD) Kabupaten Karawang yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan serta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi.
Pada Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, terdapat 12 (dua belas) jenis penerimaan yang meliputi:
Tabel 4.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Jenis Lain-lain PAD Yang Sah Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 1 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
737.564.000,00
1.096.292.300,00 148,64
433.516.600,00 2 Penerimaan Jasa Giro
1.500.000.000,00
4.238.406.097,00 282,56
3.901.739.743,00 3 Penerimaan Bunga Deposito 12.500.000.000,00
15.439.549.176,00 123,52
25.056.238.081,00 4 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)
19.055.000,00
151.874.875,00 797,03
94.751.200,00 5 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
39.426.145,00
309.679.442,00 785,47
957.573.682,00 6 Pendapatan Denda Pajak
1.950.000.000,00
2.758.215.796,00 141,45
5.014.248.976,00 7 Pendapatan Denda Retribusi
88.028.854,00
101.167.374,00 114,93
943.356.794,00 8 Pendapatan dari Pengembalian
1.086.258.546,00
1.831.924.296,00 168,65
5.051.958.235,00 9 Hasil dari Pemanfaaatan Kekayaan Daerah
2.534.395.000,00
201.500.000,00 7,95
1.470.000.000,00 10 Lain-lain PAD yang Sah
249.448.286,00
409.903.200,00 164,32
255.685.997,00 11 Pendapatan BLUD
190.728.205.328
237.122.850.717,35 124,33
172.003.772.113,25 12 Pendapatan Dana Kapitasi JKN
68.083.216.717,00
66.658.654.654,00 97,91
72.481.092.640,00 Jumlah Lain-lain PAD yang Sah 279.515.597.876,00
330.320.017.927,35 118,18
287.663.934.061,25
Tabel di atas menunjukkan penerimaan Lain–lain PAD yang sah Setelah Perubahan APBD, dianggarkan sebesar Rp279.515.597.876,00 dengan realisasinya mencapai Rp330.320.017.927,35 atau 118,18%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp287.663.934.061,25 mengalami kenaikan sebesar Rp42.656.083.866,10.
Adapun Rincian Akun Pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ada pada SKPD meliputi :
- Dinas Pertanian, yaitu Hasil dari Penjualan Hasil Pertanian dianggarkan sebesar Rp310.594.000,00,00 dengan realisasi Rp317.100.000,00 atau mencapai 102,09%.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang dari Pendapatan Lain-lain Penerimaan baik sebagai SKPD maupun sebagai PPKD antara lain :
1. Penerimaan penjualan mesin/alat-alat berat tidak terpakai, dianggarkan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp414.970.000,00
2. Penerimaan penjualan kendaraan dinas roda dua, dianggarkan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp1.547.100,00
3. Penerimaan penjualan kendaraan dinas roda empat, dianggarkan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp350.675.200,00
4. Penerimaan penjualan bahan-bahan bekas bangunan, dianggarkan sebesar Rp426.970.000,00 terealisasi sebesar Rp12.000.000,00 tercapai 2,81%
5. Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.791.643.473,00 tercapai 252,78%.
6. Penerimaan Jasa Giro Pemegang Kas dianggarkan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp446.762.624,00
7. Penerimaan Bunga Deposito dianggarkan sebesar Rp12.500.000.000,00 dengan realiasasi mencapai Rp15.439.549.176,00 atau 123,52%.
8. Penerimaan dari Ganti Kerugian Barang dianggarkan sebesar Rp19.055.000,00 dengan realisasi Rp111.874.875,00 atau mencapai 587,12%.
9. Penerimaan dari Ganti Kerugian Uang dianggarkan sebesar 0,00 terealisasi sebesar Rp40.000.000,00
10. Penerimaan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dianggarkan sebesar Rp39.426.145,00 dengan realisasi Rp309.679.442,00 atau mencapai 785,47%.
11. Pengembalian dari Pengembalian yang berasal dari Temuan temuan yang harus dikembalikan dianggarkan sebesar Rp1.086.258.546,00 dengan realisasi sebesar Rp1.831.924.296,00 atau mencapai 168,65%.
12. Lain- lain PAD yang sah dianggarkan sebesar Rp249.448.286,00 dengan realisasi Rp406.733.194,00 atau mencapai 163,05% - Dinas Kesehatan, antara lain dari:
1. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (RSUD, RSKP, dan Puskesmas), dianggarkan sebesar Rp190.728.205.328,00 terealisasi sebesar Rp237.122.850.717,35 atau mencapai 124,33%
2. Pendapatan Dana Kapitasi JKN dianggarkan sebesar Rp68.083.216.717,00 dengan realisasi sebesar Rp66.658.654.654,00 atau mencapai 97,91%.
- Badan Pendapatan Daerah, antara lain dari :
1. Pendapatan Denda Pajak yang dianggarkan sebesar Rp1.950.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.758.215.796,00 atau mencapai 141,45%
2. Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp3.162.506,00 - Dinas Perhubungan yaitu Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dianggarkan sebesar Rp45.133.200,00 dengan realisasi sebesar Rp30.788.400,00 atau mencapai 68,22%.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain dari :
1. Pendapatan Denda Retribusi IMB, dianggarkan sebesar Rp23.442.694,00 dengan realisasi sebesar Rp42.800.154,00 atau mencapai 182,57%.
2. Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek, dianggarkan sebesar Rp59.760,00 dengan realisasi sebesar Rp68.400,00 atau mencapai 114,46%
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dianggarkan sebesar Rp19.393.200,00 dengan realisasi sebesar Rp27.510.420,00 atau mencapai 141,86%.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah berupa Kemitraan dengan pihak ketiga terkait pengelolaan pasar dan outlet dianggarkan sebesar Rp2.534.395.000,00 dengan realisasi Rp201.500.000,00 atau mencapai 7,95%.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, dari Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp7.500,00.
4.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Tabel 4.1.1.2 Pendapatan Transfer Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) AKUN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020 REALISASI 2020 % REALISASI 2019 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT
2.035.457.380.270,00
1.990.406.413.616,00 97,79
2.138.791.255.642,0 0 Bagi Hasil Pajak
335.344.730.027,00
293.267.130.995,00 87,45
164.053.668.705,00 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
61.386.849.056,00
57.048.679.904,00 92,93
140.470.470.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU)
1.216.809.308.021,00
1.211.636.504.021,00 99,57
1.325.136.134.000,0 0 Dana Alokasi Khusus (DAK)
421.916.493.166,00
428.454.098.696,00 101,55
509.130.982.037,00 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
381.812.841.000,00
381.812.841.000,00 100,00
396.177.256.880,00 Dana Penyesuaian
381.812.841.000,00
381.812.841.000,00 100,00
396.177.256.880,00 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH - LAINNYA
481.106.063.459,00
391.809.655.740,00 81,44
440.764.037.891,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
481.106.063.459,00
391.809.655.740,00 81,44
440.764.037.891,00 Bantuan Keuangan
22.309.920.000,00
22.257.120.000,00 99,76
79.793.176.750,00 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya
22.309.920.000,00
22.257.120.000,00 99,76
79.793.176.750,00 PENDAPATAN TRANSFER
2.920.686.204.729,00
2.786.286.030.356,00 95,40
3.055.525.727.163,0 0 Tabel di atas menunjukkan Jumlah realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut :
4.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kelompok Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan jenis pendapatan Pemerintah Pusat dari penerimaan pajak dan sumber daya alam yang dipungut di daerah dan kemudian hasilnya dibagikan kepada daerah yang bersangkutan dengan prosentase tertentu.Kelompok bagi hasil pajak meliputi Bagi Hasil PBB dan PPh Pasal 21, 25/29. Bagi Hasil Sumber Daya Alam meliputi Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Bagi Hasil Iuran Tetap (Landrent), Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti), Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan, Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi, Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi, dan Bagi Hasil Cukai Tembakau.
Dana Perimbangan yang dasar pembagiannya bukan merupakan bagi hasil tetapi langsung ditransfer dengan metode perhitungan tertentu meliputi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.Dana Perimbangan yang bersifat Transfer Langsung merupakan komponen terbesar, khususnya Dana Alokasi Umum yang sebagian besar dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai.
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan berasal dari perhitungan dan penetapan Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp2.035.457.380.270,00 dengan realisasi mencapai Rp1.990.406.413.616,00 atau sebesar 97,79%.
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk periode TA 2020 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:
Tabel 4.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam rupiah) Akun Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT
2.035.457.380.270,00
1.990.406.413.616,00 97,79
2.138.791.255.642,00 Bagi Hasil Pajak
335.344.730.027,00
293.267.130.995,00 87,45
164.053.668.705,00 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
61.386.849.056,00
57.048.679.904,00 92,93
140.470.470.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU)
1.216.809.308.021,00
1.211.636.504.021,00 99,57
1.325.136.134.000,00 Dana Alokasi Khusus (DAK)
421.916.493.166,00
428.454.098.696,00 101,55
509.130.982.037,00
4.1.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Pajak merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Kabupaten Karawang untuk periode TA 2020 dan 2019. Dana Bagi Hasil Pajak dapat dirinci sebagai berikut:
Tabel 4.1.1.2.1.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Bagi Hasil Pajak
335.344.730.027,00
293.267.130.995,00 97,79
164.053.668.705,00 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
44.465.317.711,00
38.779.113.911,00 87,21
30.481.312.900,00 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi
193.538.389.983,00
164.757.006.507,00 85,13
133.572.355.805,00 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
97.341.022.333,00
89.731.010.577,00 92,18 0,00
Tabel diatas menunjukan adanya kenaikan realisasi sebesar Rp129.213.462.290,00 atau 79,00% dibanding dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 dari penerimaan Bagi Hasil Pajak PBB dan Pajak Penghasilan Pasal 21,25/29.
4.1.1.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam merupakan transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan atas Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk periode Tahun Anggaran 2020 dan 2019, dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:
Tabel 4.1.1.2.1.2 Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA
61.386.849.056,00
57.048.679.904,00 92,93
140.470.470.900,00 Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan 0,00 0,00 0,00 0,00 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 0,00 0,00 0,00 0,00 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
1.422.038.289,00
788.276.289,00 55,43 0,00 Bagi Hasil dari SDA Perikanan 0,00 0,00 0,00
590.155.800,00 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
5.931.102.000,00
5.509.740.600,00 92,90 0,00 Bagi hasil dari Pertambangan Gas Bumi
22.830.438.500,00
22.927.006.998,00 100,42 0,00 Bagi hasil dari SDA Panas Bumi
30.492.763.329,00
27.216.795.079,00 89,26
6.634.492.200,00 Bagi Hasil dari Cukai Tembakau 0,00 0,00 0,00
89.666.877.847,00 Bagi Hasil dari SDA Migas 0,00 0,00 0,00
43.256.165.653,00 Bagi Hasil SDA Minerba
583.437.948,00
519.106.048,00 88,97
280.995.400,00 Bagi Hasil SDA Kehutanan
127.068.990,00
87.754.890,00 69,06
41.784.000,00 Tabel diatas menunjukan adanya penurunan realisasi sebesar Rp83.421.790.996,00 atau 59,39% dibanding dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 dari penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam.
4.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu komponen Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sebagaimana Dana diatur dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 72 Tahun 2020 perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 untuk mengakomodir kebutuhan belanja negara yang meningkat terkait penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Jenis penerimaan ini setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp1.216.809.308.021,00 dengan realisasi mencapai Rp1.211.636.504.021,00 atau mencapai 99,57%, mengalami penurunan sebesar Rp113.499.629.979,00 atau 9,00% dibanding Tahun Anggaran 2019 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:
Tabel 4.1.1.2.1.3 Pendapatan Dana Alokasi Umum Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Dana Alokasi Umum
1.216.809.308.021,00
1.211.636.504.021,00 99,57
1.325.136.134.000,00 Dana Alokasi Umum
1.216.809.308.021,00
1.211.636.504.021,00 99,57
1.325.136.134.000,00
Realisasi Dana Alokasi Umum tersebut, termasuk didalamnya DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan di Kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan; dan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK yang diangkat oleh Pemerintah Daerah Tahun 2020 sesuai PMK
Nomor 8/PMK.07/2020 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020.
4.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus pada APBD Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Peraturan PRESIDEN Nomor 72 Tahun 2020 perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dianggarkan Rp421.916.493.166,00 realisasi sebesar Rp428.454.098.696,00 atau mencapai 101,55% .
Adapun rincian DAK sebagai berikut :
Tabel 4.1.1.2.1.4 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 DANA ALOKASI KHUSUS
421.916.493.166,00
428.454.098.696,00 101,55
509.130.982.037,00 Dana Alokasi Khusus Fisik Regule
51.413.223.000,00
49.415.299.203,00 96,11
137.466.219.207,00
DAK Pendidikan
34.811.656.000,00
34.425.711.158,00 98,89
69.189.535.088,00
DAK Kesehatan dan KB
14.882.883.000,00
13.674.399.045,00 91,88
27.184.110.862,00
DAK Air Minum
1.718.684.000,00
1.315.189.000,00 76,52
1.915.741.000,00 DAK Kedaulatan Pangan 0,00 0,00 0,00
3.722.884.700,00
DAK Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00
1.008.370.000,00
DAK Sanitasi 0,00 0,00 0,00
1.000.000.000,00 DAK Jalan 0,00 0,00 0,00
33.445.577.557,00 Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Penugasan
10.416.005.000,00
9.058.872.226,00 86,97
11.887.023.310,00
Bidang Kesehatan dan KB
7.764.540.000,00
6.473.637.226,00 83,37
5.673.721.505,00
Bidang Pertanian
1.709.000.000,00
1.709.000.000,00 100,00 0,00
Bidang Kelautan dan Perikanan
942.465.000,00
876.235.000,00 92,97 0,00
Bidang Irigasi 0,00 0,00 0,00
5.796.801.805,00 Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 0,00 0,00 0,00
416.500.000,00 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
360.087.265.166,00
369.979.927.267,00 102,75
359.777.739.520,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Kesetaraan
11.737.275.000,00
11.737.275.000,00 100,00
14.345.800.000,00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP)
31.352.400.000,00
31.352.400.000,00
100.,00
26.533.400.000,00
Tunjangan Profesi Guru PNSD 254.184.411.903,00
258.035.286.000,00 101,51
266.421.128.820,00
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Bencana
55.453.327.205,00
61.495.115.209,00 110,90
47.675.818.673,00 Dana Pelayanan Adminduk
6.942.493.058,00
6.942.493.058,00 100,00
4.801.592.027,00 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM
417.358.000,00
417.358.000,00 100,00 0,00
4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya meliputi : Pendapatan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Tahun 2020 berasal dari Dana Desa dan Dana Insentif Daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp381.812.841.000,00 dengan realisasi mencapai Rp381.812.841.000,00 atau 100,00% mengalami penurunan sebesar Rp14.364.415.880,00 atau 3,63% dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.1.1.2.2 Pendapatan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
381.812.841.000,00
381.812.841.000,0 0 100,00
396.177.256.880,0 0 Dana insentif daerah
38.917.765.000,00
38.917.765.000,00 100,00
58.658.558.000,00 Dana Desa
342.895.076.000,00
342.895.076.000,0 0 100,00
337.518.698.880,0 0
4.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yang dialokasikan pada Pemerintah Kabupaten Karawang meliputi dana bantuan/instruksi untuk pembangunan dan bantuan keuangan dari Gubernur Jawa Barat yang didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Prov Jawa Barat Tahun 2020:
Tabel 4.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
481.106.063.459,00
391.809.655.740,00 81,44
440.764.037.891,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
481.106.063.459,00
391.809.655.740,00 81,44
440.764.037.891,00 Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor
143.672.453.880,00
101.132.295.585,00 70,39
107.950.087.170,00 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
83.050.087.950,00
65.454.285.750,00 78,81
101.332.175.100,00 Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
147.557.937.770,00
122.140.450.465,00 82,77
139.122.304.189,00 Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
3.584.686.700,00
3.300.225.700,00 92,06
3.118.957.200,00 Bagi Hasil dari Pajak Rokok
103.240.897.159,00
99.782.398.240,00 96,65
89.240.514.232,00 Tabel di atas menunjukkan target anggaran penerimaan transfer pemerintah provinsi TA 2020 sebesar Rp481.106.063.459,00 terealisasi sebesar Rp391.809.655.740,00 atau 81,44%.
Dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp440.764.037.891,00 mengalami penurunan sebesar Rp48.954.382.151,00 atau mencapai 11,11%.
4.1.1.2.4 Bantuan Keuangan dari Provinsi
Bantuan Keuangan yang dialokasikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pemerintah Kabupaten Karawang yang dilaksanakan kegiatannya oleh 2 SKPD pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp22.309.920.000,00 yang mencapai realisasi sebesar Rp22.257.120.000,00 atau 99,76% dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.1.1.2.4 Bantuan Keuangan dari Provinsi Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Bantuan Keuangan dari Provinsi
22.309.920.000,00
22.257.120.000,00 99,76 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.983.600.000,00
1.930.800.000,00 97,34 Dinas Kesehatan
20.326.320.000,00
20.326.320.000,00 100,00 Bantuan Keuangan dari Provinsi dialokasikan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang digunakan untuk 3 kegiatan yaitu :
1) Kesejahteraan Guru Bantu SD Negeri Daerah Terpencil Bantuan Keuangan untuk Guru Bantu senilai Rp1.768.800.000,00 adalah insentif sebesar Rp2.000.000,00/orang untuk Guru Bantu SD Negeri terpencil yang mendapatkan SK dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebanyak 67 orang Non PNS 2) Kesejahteraan Guru Non PNS SD Negeri Daerah Terpencil Bantuan Keuangan untuk Guru Non PNS SD senilai Rp162.000.000,00 adalah insentif untuk Guru Non PNS SD Negeri terpencil sebanyak 36 orang.
3) Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Prioritas Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Prioritas adalah Bantuan Keuangan untuk pembayaran premi kesehatan masyarakat tidak mampu sebanyak 83.442 jiwa berdasarkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang nomor 460/991/DINSOS/2020 tentang Penetapan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2020.
Untuk Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) ini , pemerintah Kabupaten Karawang melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Karawang dengan Nomo 073/2293/KSM /51/KTR/V-03/0320
4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pendapatan Transfer dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah besarannya sangat tergantung pada kondisi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi adapun rinciannya sebagai berikut :
Tabel 4.1.1.3 Pendapatan Dana Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah)
Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.170.198.397.933,00
1.080.507.030.676,00 92,34
1.183.821.331.506,00 Pendapatan Hibah
284.969.573.474,00
284.627.413.936,00 99,88
267.015.520.000,00 DBH Pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
481.106.063.459,00
391.809.655.740,00 81,44
440.764.037.891,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
381.812.841.000,00
381.812.841.000,00 100,00
396.177.256.880,00 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
22.309.920.000,00
22.257.120.000,00 99,76
79.793.176.750,00 Pendapatan lainnya 0,00 0,00 0,00
71.339.985,00
4.1.1.3.1 Pendapatan Hibah Hibah dengan anggaran senilai Rp284.969.573.474,00 dengan realisasi Rp284.627.413.936,00 adalah Hibah dari Pemerintah (berupa Pendapatan Hibah MBR, Pendapatan Hibah Uang Kemenkes untuk Pembelian Peralatan Kesehatan pada masa Pandemi Covid-19, Pendapatan Hibah Dana BOS SMP); Pendapatan Hibah Sekolah Dasar di Wilayah Kabupaten Karawang dengan uraian sebagai berikut:
Tabel 4.1.1.3.1 Pendapatan Hibah Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Uraian Anggaran 2020 Realisasi 2020
Pendapatan Hibah
284.969.573.474,00
284.627.413.936,00 1 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah
94.164.953.474,00
93.794.713.936,00 2 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Banyusari
3.904.020.000,00
3.904.290.000,00 3 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Batujaya
6.164.460.000,00
6.164.460.000,00 4 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Ciampel
3.768.210.000,00
3.768.210.000,00 5 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Cibuaya
3.779.190.000,00
3.779.190.000,00 6 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Cikampek
8.896.680.000,00
8.896.680.000,00 7 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Cilamaya Kulon
4.610.250.000,00
4.610.250.000,00 8 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Cilamaya Wetan
5.828.490.000,00
5.828.490.000,00 9 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Cilebar
3.585.330.000,00
3.585.330.000,00 10 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Jatisari
7.052.220.000,00
7.080.030.000,00 11 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Jayakerta
5.230.710.000,00
5.230.710.000,00 12 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Karawang Barat
16.380.180.000,00
16.380.180.000,00 13 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Karawang Timur
11.539.710.000,00
11.539.710.000,00 14 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Klari
14.370.660.000,00
14.370.660.000,00 15 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Kotabaru
9.790.200.000,00
9.790.200.000,00 16 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Kutawaluya
4.223.610.000,00
4.223.610.000,00 17 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Lemahabang
5.478.930.000,00
5.478.930.000,00 18 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Majalaya
4.272.300.000,00
4.272.300.000,00 19 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Pakisjaya
3.195.180.000,00
3.195.180.000,00 20 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Pangkalan
3.393.990.000,00
3.393.990.000,00 21 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Pedes
6.276.060.000,00
6.276.060.000,00 22 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Purwasari
5.859.360.000,00
5.859.360.000,00 23 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Rawamerta
5.486.940.000,00
5.486.940.000,00 24 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Rengasdengklok
9.397.710.000,00
9.397.710.000,00 25 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Tegalwaru
3.236.850.000,00
3.236.850.000,00 26 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Telagasari
5.590.620.000,00
5.590.620.000,00
No Uraian Anggaran 2020 Realisasi 2020
Pendapatan Hibah
284.969.573.474,00
284.627.413.936,00 27 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Telukjambe Barat
4.328.910.000,00
4.328.910.000,00 28 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Telukjambe Timur
9.029.520.000,00
9.029.520.000,00 29 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Tempuran
5.349.510.000,00
5.349.510.000,00 30 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Tirtajaya
5.851.620.000,00
5.851.620.000,00 31 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Tirtamulya
3.913.200.000,00
3.913.200.000,00 32 Pendapatan Hibah Dana Bos Afirmasi SMP
60.000.000,00
60.000.000,00 33 Pendapatan Hibah Dana Bos Afirmasi SD Kecamatan Banyusari
60.000.000,00
60.000.000,00 34 Pendapatan Hibah Dana Bos Afirmasi SD Kecamatan Batujaya
60.000.000,00
60.000.000,00 35 Pendapatan Hibah Dana Bos Afirmasi SD Kecamatan Cibuaya
60.000.000,00
60.000.000,00 36 Pendapatan Hibah Dana Bos Afirmasi SD Kecamatan Cilamaya Wetan
60.000.000,00
60.000.000,00 37 Pendapatan Hibah Dana Bos Afirmasi SD Kecamatan Tempuran
120.000.000,00
120.000.000,00 38 Pendapatan Hibah Dana Bos Kinerja SMP
120.000.000,00
120.000.000,00 39 Pendapatan Hibah Dana Bos Kinerja SD Kecamatan Batujaya
60.000.000,00
60.000.000,00 40 Pendapatan Hibah Dana Bos Kinerja SD Kecamatan Cilamaya Wetan
180.000.000,00
180.000.000,00 41 Pendapatan Hibah Dana Bos Kinerja SD Kecamatan Pakisjaya
120.000.000,00
120.000.000,00 42 Pendapatan Hibah Dana Bos Kinerja SD Kecamatan Pangkalan
120.000.000,00
120.000.000,00
Adapun nilai realisasi pendapatan Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp93.794.713.936,00 dari anggaran sebesar Rp94.164.953.474,00 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1.1.3.1.1 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah
94.164.953.474,00
93.794.713.936,00 99,88 11.250.000.000,00 Pendapatan Hibah Jamkes 0,00 0,00 0,00 11.250.000.000,00 Pendapatan Hibah MBR
15.000.000.000,00
15.000.000.000,00 100,00 0,00 Pendapatan Hibah uang Kemenkes untuk Pembelian Peralatan Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19
3.452.672.190,00
3.023.163.936,00 87,56 0,00 Pendapatan Hibah Dana BOS SMP
75.712.281.284,00
75.771.550.000,00 100,08 0,00
4.1.2 BELANJA Pada Tahun 2020, realisasi Belanja Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat mencapai sebesar Rp4.169.175.569.090,50 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp270.187.702.227,50 yaitu 93,91% dari anggaran sebesar Rp4.439.363.271.318,00 yang terdiri dari realisasi dengan menggunakan mekanisme SP2D senilai Rp3.289.827.964.971,00, Pencatatan SP2D Dana Desa senilai Rp342.895.076.000,00 dan mekanisme pencatatan berdasarkan pengesahan belanja
senilai Rp536.452.528.119,50 Yang terdiri dari Surat Pengesahan Belanja (SPB) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp275.302.153.776,00 dan Surat Pengesahan Belanja (SPB) pada Dinas Kesehatan senilai Rp261.150.374.343,50. Realisasi Belanja per SKPD dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja per SKPD Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No SKPD Anggaran 2020 (Rp) Realisasi 2020 (Rp) Lebih / (Kurang) (Rp) % Realisasi 2019 (Rp) 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1.289.385.069.046,00
1.215.503.954.768,00
73.881.114.278,00 94,27
1.297.934.485.985,00 2 Dinas Kesehatan
721.739.746.023,00
617.328.300.733,50
104.411.445.289,50 85,53
733.480.074.018,30 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
411.900.822.709,00
404.155.757.480,00
7.745.065.229,00 98,12
772.079.294.371,00 4 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
140.192.378.070,00
135.261.709.449,00
4.930.668.621,00 96,48
172.936.159.693,00 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12.171.321.435,00
11.178.421.121,00
992.900.314,00 91,84
12.753.753.119,00 6 Dinas Perhubungan
22.080.662.384,00
21.313.382.614,00
767.279.770,00 96,53
24.692.179.656,00 7 Dinas Komunikasi dan Informatika
13.577.492.703,00
12.963.078.240,00
614.414.463,00 95,47
16.379.540.283,00 8 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
40.902.604.834,00
39.685.658.892,00
1.216.945.942,00
97.02
42.925.762.655,00 9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21.905.209.432,00
17.586.178.142,00
4.319.031.290,00 80,28
21.604.475.325,00 10 Dinas Sosial
16.284.972.449,00
15.741.777.637,00
543.194.812,00 96,66
13.961.563.353,00 11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14.826.436.334,00
14.130.758.131,00
695.678.203,00 95,31
16.391.453.774,00 12 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.645.492.521,00
11.303.990.988,00
1.341.501.533,00 89,39
12.185.881.833,00 13 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17.099.804.926,00
16.224.505.487,00
875.299.439,00 94,80
23.394.756.111,00 14 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
8.997.419.602,00
8.323.151.349,00
674.268.253,00 92,51
8.750.786.883,00 15 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
13.984.375.079,00
13.066.892.263,00
917.482.816,00 93,44
24.996.106.087,00 16 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
4.270.853.335,00
3.498.765.079,00
772.088.256,00 81,92
6.292.808.462,00 17 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas
30.187.120.911,00
29.286.408.563,00
900.712.348,00 97,02
24.113.160.903,00 18 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
34.765.345.665,00
32.493.395.867,00
2.271.949.798,00 93,46
32.725.975.887,00 19 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.862.198.272,00
1.813.554.776,00
48.643.496,00 97,39
2.283.645.856,00 20 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
106.794.634.009,00
102.063.048.757,00
4.731.585.252,00 95,57
124.932.284.552,00 21 Sekretariat DPRD
46.414.990.878,00
41.784.894.360,00
4.630.096.518,00 90,02
41.324.403.358,00 22 Inspektorat
21.361.069.724,00
19.604.451.724,00
1.756.618.000,00 91,78
18.892.058.152,00 23 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP SDM)
19.174.949.993,00
17.483.971.887,00
1.690.978.106,00 91,18
20.721.470.657,00 24 Kecamatan Karawang Barat
24.810.870.739,00
23.797.554.719,00
1.013.316.020,00 95,92
20.424.560.626,00 25 Kecamatan Pangkalan
3.577.550.541,00
2.999.991.736,00
577.558.805,00 83,86
3.289.622.201,00 26 Kecamatan Telukjambe Timur
3.938.444.976,00
3.526.613.951,00
411.831.025,00 89,54
3.070.039.041,00 27 Kecamatan Ciampel
3.730.188.018,00
3.341.313.763,00
388.874.255,00 89,57
2.966.624.632,00 28 Kecamatan Klari
4.633.026.858,00
3.768.262.202,00
864.764.656,00 81,33
4.160.728.957,00 29 Kecamatan Rengasdengklok
4.467.962.619,00
3.836.809.816,00
631.152.803,00 85,87
3.648.545.615,00 30 Kecamatan Kutawaluya
3.958.688.341,00
3.723.378.934,00
235.309.407,00 94,06
3.434.033.521,00 31 Kecamatan Batujaya
3.744.836.857,00
3.286.943.566,00
457.893.291,00 87,77
3.240.712.696,00 32 Kecamatan Tirtajaya
3.860.499.253,00
3.483.874.246,00
376.625.007,00 90,24
3.264.386.519,00 33 Kecamatan Pedes
3.177.134.310,00
2.746.963.835,00
430.170.475,00 86,46
2.555.341.393,00 34 Kecamatan Cibuaya
3.876.491.123,00
3.373.182.956,00
503.308.167,00 87,02
3.199.295.313,00 35 Kecamatan Pakisjaya
3.707.459.147,00
3.118.028.024,00
589.431.123,00 84,10
3.359.221.106,00 36 Kecamatan Cikampek
4.544.998.601,00
3.827.983.271,00
717.015.330,00 84,22
4.167.410.373,00
No SKPD Anggaran 2020 (Rp) Realisasi 2020 (Rp) Lebih / (Kurang) (Rp) % Realisasi 2019 (Rp) 37 Kecamatan Jatisari
4.984.830.144,00
4.590.948.930,00
393.881.214,00 92,10
4.476.190.377,00 38 Kecamatan Cilamaya Wetan
4.164.168.376,00
3.695.143.647,00
469.024.729,00 88,74
3.690.161.467,00 39 Kecamatan Tirtamulya
3.862.755.810,00
3.471.418.316,00
391.337.494,00 89,87
3.433.737.369,00 40 Kecamatan Telagasari
3.908.108.071,00
3.452.230.909,00
455.877.162,00 88,34
3.589.207.170,00 41 Kecamatan Rawamerta
4.000.340.777,00
3.492.378.978,00
507.961.799,00 87,30
3.370.559.119,00 42 Kecamatan Lemahabang
4.049.231.859,00
3.502.217.414,00
547.014.445,00 86,49
3.680.442.258,00 43 Kecamatan Tempuran
4.591.809.988,00
4.204.557.583,00
387.252.405,00 91,57
4.217.458.147,00 44 Kecamatan Majalaya
4.338.969.892,00
3.825.678.675,00
513.291.217,00 88,17
3.830.165.243,00 45 Kecamatan Jayakerta
3.823.306.574,00
3.238.116.874,00
585.189.700,00 84,69
3.427.886.291,00 46 Kecamatan Cilamaya Kulon
3.817.475.515,00
3.300.952.492,00
516.523.023,00 86,47
3.488.305.764,00 47 Kecamatan Banyusari
3.893.732.547,00
3.354.077.836,00
539.654.711,00 86,14
3.225.706.514,00 48 Kecamatan Kota Baru
3.989.259.990,00
3.658.858.525,00
330.401.465,00 91,72
3.547.577.058,00 49 Kecamatan Karawang Timur
14.204.166.151,00
13.187.211.969,00
1.016.954.182,00 92,84
11.541.102.767,00 50 Kecamatan Telukjambe Barat
4.052.064.665,00
3.521.109.394,00
530.955.271,00 86,90
3.729.929.942,00 51 Kecamatan Tegalwaru
3.837.265.353,00
3.430.957.591,00
406.307.762,00 89,41
3.350.267.300,00 52 Kecamatan Purwasari
3.519.352.640,00
2.886.188.972,00
633.163.668,00 82,01
2.904.553.012,00 53 Kecamatan Cilebar
3.665.302.688,00
3.160.352.380,00
504.950.308,00 86,22
3.382.030.940,00 54 Dinas Pangan
6.447.406.082,00
5.773.204.987,00
674.201.095,00 89,54
7.010.234.938,00 55 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17.002.723.883,00
14.478.008.665,00
2.524.715.218,00 85,15
17.705.663.865,00 56 Dinas Pertanian
36.419.293.955,00
33.794.403.677,00
2.624.890.278,00 92,79
49.141.061.870,00 57 Dinas Perikanan
11.722.641.211,00
10.503.704.163,00
1.218.937.048,00 89,60
12.157.333.578,00 58 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
7.700.257.304,00
7.013.109.937,00
687.147.367,00 91,08
9.145.389.148,00 59 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
23.292.450.206,00
22.334.480.321,00
957.969.885,00 95,89
25.129.335.592,00 60 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7.913.707.132,00
7.195.840.654,00
717.866.478,00 90,93
7.390.212.926,00 61 Badan Pendapatan Daerah
100.836.747.462,00
98.235.936.729,00
2.600.810.733,00 97,42
104.823.746.274,00 62 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
51.672.032.337,00
46.184.484.393,00
5.487.547.944,00 89,38
43.515.311.983,00 63 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)
983.933.831.153,00
969.349.439.919,00
14.584.391.234,00 98,52
780.316.442.493,00 64 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
19.166.917.836,00
17.713.645.834,00
1.453.272.002,00 92,42
21.193.352.284,00 Jumlah
4.439.363.271.318,00
4.169.175.569.090,50
270.187.702.227,50 93,91
4.672.945.968.655,30
Belanja menurut PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan diklasifikasikan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer. Ringkasan Belanja Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada rincian berikut:
Tabel 4.1.3 Belanja dan Transfer Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Dan Transfer
4.439.363.271.318,00
4.169.175.569.090,50 93,91
4.672.945.968.655,30 Belanja Operasi
3.405.433.634.346,50
3.147.419.191.315,50 92,42
3.297.063.102.489,30 Belanja Modal
285.182.287.218,50
277.221.396.937,00 97,21
703.203.003.641,00 Belanja Tak Terduga
145.658.297.000,00
141.663.547.885,00 97,26 0,00 Transfer
603.089.052.753,00
602.896.432.953,00 99,97
672.679.862.525,00 Tabel diatas menunjukkan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan sebesar Rp503.770.399.564,80 atau 10,78%.
Secara keseluruhan target anggaran belanja Kabupaten Karawang tahun 2020 sebesar Rp4.439.363.271.318,00 terealisasi Rp4.169.175.569.090,50 atau 93,91%, dengan perincian anggaran Belanja Operasi anggaran sebesar Rp3.405.433.634.346,50 terealisasi Rp3.147.419.191.315,50 atau 92,42%, Belanja Modal dari anggaran Rp285.182.287.218,50 terealisasi Rp277.221.396.937,00 atau 97,21% dan Anggaran belanja tak terduga sebesar Rp145.658.297.000,00 terealisasi Rp141.663.547.885,00 atau 97,26% dan anggaran transfer sebesar Rp603.089.052.753,00 terealisasi Rp602.896.432.953,00 atau 99,97%.
4.1.2.1 Belanja Operasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Karawang dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Subsidi dan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dengan anggaran dan realisasi TA 2020 dan tahun 2019 dapat di jelaskan pada tabel sebagai berikut:
Tabel 4.1.2.1 Belanja Operasi Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 BELANJA OPERASI
3.405.433.634.346,50
3.147.394.191.315,50 92,42
3.297.063.102.489,30 Belanja Pegawai
1.806.551.528.905,00
1.674.792.123.017,00 92,71
1.710.536.396.878,00 Belanja Barang dan Jasa
1.363.695.624.041,50
1.247.812.609.217,50 91,50
1.478.890.125.643,30 Belanja Hibah
171.360.722.900,00
167.261.700.581,00 97,61
67.210.609.468,00 Belanja Bantuan Sosial
62.059.000.000,00
55.761.000.000,00 89,85
38.713.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan
1.766.758.500,00
1.766.758.500,00 100,00
1.712.970.500,00 Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja operasi TA 2020 sebesar Rp3.405.433.634.346,50 terealisasi sebesar Rp3.147.394.191.315,50 atau 92,42%, yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp149.668.911.173,80 atau 4,53% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019. Belanja Operasi terdiri dari :
4.1.2.1.1 Belanja Pegawai Belanja Pegawai pada APBD Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp1.806.551.528.905,00 realisasi sebesar Rp1.674.792.123.017,00 atau 92,71%.
Realisasi belanja pegawai tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp35.744.273.861,00 atau 2,09% dibanding dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.1.2.1.1 Belanja Pegawai Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 BELANJA TIDAK LANGSUNG
Gaji Dan Tunjangan
1.104.913.682.924,00
1.004.329.041.697,00 90,89
1.072.288.236.685,00 Tambahan Penghasilan PNS
387.581.150.000,00
366.160.084.432,00 94,47
377.889.107.077,00 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH
19.877.025.625,00
19.280.900.000,00 97,00
19.103.700.000,00 Belanja Insentif Pemungutan Pajak
38.133.103.500,00
38.133.103.500,00 100,00
48.117.524.348,00
Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi 0,00 0,00 0,00
103.670.000,00 Total Belanja Tidak Langsung
1.550.504.962.049,00
1.427.903.129.629,00 92,09
1.517.502.238.110,00 BELANJA LANGSUNG
Honorarium PNS
7.750.000,00
7.750.000,00 100,00
19.044.295.000,00 Honorarium Non PNS
93.198.420.000,00
92.412.090.000,00 99,15
67.380.340.000,00 Uang Lembur
184.977.000,00
168.663.000,00 91,18
156.762.000,00 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Honorarium Non Pegawai
1.200.000,00
1.200.000,00 100,00
332.350.000,00 Belanja Pegawai di BLUD
94.944.364.341,00
86.686.731.649,00 91,30
89.554.602.197,00 Honor Pegawai Kegiatan BOS
67.709.855.515,00
67.612.558.739,00 99,85
16.565.809.571,00 Total Belanja Langsung
256.046.566.856,00
246.888.993.388,00 96,42
193.034.158.768,00 TOTAL BELANJA PEGAWAI
1.806.551.528.905,00
1.674.792.123.017,00 92,71
1.710.536.396.878,00
4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja Barang setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp1.363.695.624.041,50 dengan realisasi sebesar Rp1.247.812.609.217,50 atau 91,50% dan mengalami penurunan sebesar Rp231.077.516.425,80 atau 15,63% dari realisasi Tahun Anggaran 2019.
Tabel 4.1.2.1.2 Belanja Barang Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Bahan Pakai Habis
43.861.776.507,30
40.330.514.528,00 91,94
31.266.483.610,00 Belanja Bahan/Material
25.113.118.335,20
23.764.491.257,00 94,62
28.904.771.372,00 Belanja Jasa Kantor
228.480.235.632,20
218.916.051.671,00 95,81
188.960.986.502,00 Belanja Premi Asuransi
78.831.431.813,00
38.933.216.649,00 49,38
31.302.846.101,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
26.911.758.597,00
24.959.177.651,00 92,74
26.911.299.170,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
18.229.715.247,90
17.226.968.220,00 94,49
24.919.803.559,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Par kir
7.150.986.600,00
6.117.691.470,00 85,55
8.924.558.306,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
2.858.817.550,00
2.331.602.950,00 81,55
3.213.265.799,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
7.061.260.925,00
6.796.639.314,00 96,25
8.204.211.800,00 Belanja Makanan dan Minuman
62.059.113.020,00
53.615.266.178,00 86,39
66.635.023.845,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
1.413.935.100,00
1.385.876.740,00 98,01
2.249.205.000,00 Belanja Pakaian Kerja
643.578.800,00
639.196.800,00 99,31
1.626.964.700,00 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
1.706.217.200,00
1.636.349.400,00 95,90
3.959.241.500,00
Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Perjalanan Dinas
118.203.637.500,00
102.188.668.729,00 86,45
115.128.297.221,00 Belanja Pemeliharaan
46.018.045.759,00
45.443.398.800,00 98,75
52.645.036.691,00 Belanja Jasa Konsultansi
10.151.471.600,00
9.057.398.700,00 89,22
18.656.268.400,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
324.004.023.080,90
318.364.283.363,00 98,25
492.061.176.280,00 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
106.500.000,00
106.500.000,00 100,0 0
235.500.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
1.725.700.000,00
1.192.366.358,00 69,09
8.266.467.188,00 Belanja Honorarium Non PNS 0,00 0,00 0,00
1.825.900.000,00 Belanja Barang Dana Bos
180.986.573.087,00
180.133.293.911,00 99,52
207.021.643.653,00 Belanja Jasa Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
515.199.600,00
316.085.600,00 61,35 0,00 Belanja Sewa Alat Berat
589.442.000,00
583.066.000,00 98,91 0,00 Belanja Jasa Penanggulangan Kebakaran
6.212.400.000,00
6.209.300.000,00 99,95 0,00 Belanja Insentif Bidang Keagamaan 0,00 0,00 0,00
1.760.775.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
8.909.255.000,00
7.293.250.000,00 81,86
12.475.336.500,00 Uang untuk Diberikan Pada Pihak Ketiga/Masyarakat
860.000.000,00
839.000.000,00 97,55
2.835.870.000,00 Belanja Barang dan Jasa di BLUD
160.246.176.087,00
138.725.669.928,50 86,57
137.657.780.946,30 Belanja Instalasi Air Bersih/Air Baku 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Belanja Kursus Pelatihan
845.255.000,00
707.285.000,00 83,67
1.216.412.500,00 Total
1.363.695.624.041,5 0
1.247.812.609.217,5 0 91,50
1.478.890.125.643,3 0
4.1.2.1.3 Hibah Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja Hibah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp171.360.722.900,00 terealisasi Rp167.261.700.581,00 atau 97,61% mengalami kenaikan sebesar Rp100.051.091.113,00 dibanding realisasi hibah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp67.210.609.468,00
Tabel 4.1.2.1.3 HIBAH Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
8.935.000.000,00
8.644.027.736,00 96,74
16.580.379.268,00
Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi
Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga Pemerintah
105.745.222.900,00
105.700.460.150,00 99,95
4.329.075.000,00 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga Pendidikan
56.680.500.000,00
52.917.212.695,00 93,36
46.301.155.200,00 Total
171.360.722.900,00
167.261.700.581,00 97,61
67.210.609.468,00
Adapun rincian peruntukan Hibah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :
Tabel 4.1.2.1.3.1 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Uraian Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019
1. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga Pendidikan
56.680.500.000,00
52.917.212.695,00 93,36
46.301.155.200,00
Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan Berbasis Pendidikan Kecakapan Hidup
290.000.000,00
290.000.000,00 100,0 0
200.000.000,00
Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan Berbasis Pendidikan Kecakapan Wirausaha
500.000.000,00
500.000.000,00 100,0 0
270.000.000,00
Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan Berbasis Pendidikan Kecakapan Kerja
795.000.000,00
795.000.000,00 100,0 0
180.000.000,00
Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pengembangan Potensi Non Akademik Peserta Didik
415.000.000,00 0,00 0,00
1.350.000.000,00
Hibah kepada Lembaga Pendidikan/BOP PAUD (DAK) DAK
31.543.800.000,00
28.199.700.000,00 89,40
26.425.200.000,00
Hibah Pendidikan Kesetaraan (DAK)
13.136.700.000,00
13.136.700.000,00 100,0 0
12.946.375.000,00
Hibah untuk Sarana / BOP DTA
10.000.000.000,00
9.995.812.695,00 99,96
4.929.580.200,00
2. Belanja Hibah Kepada Badan/lembaga Pemerintah
105.745.222.900,00
105.700.460.150,00 99,96
4.329.075.000,00
Hibah kepada PMI
770.850.000,00
766.087.250,00 99,38
569.100.000,00
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang (Tahapan Pelaksanaan Pilkada 2020)
81.580.847.900,00
81.580.847.900,00 100,0 0
2.489.975.000,00
Badan Pengawas Pemilu (Bawaaslu) Kab. Karawang (Tahapan Pelaksanaan Pilkada 2020)
22.088.055.000,00
22.088.055.000,00 100,0 0
1.270.000.000,00
BAZNAS Kabupaten Karawang
720.000.000,00
720.000.000,00 100,0 0 0,00
Badan Narkotika Kabupaten Karawang
585.470.000,00
545.470.000,00 100,0 0 0,00
3. Belanja Hibah kepada Organisasi
8.935.000.000,00
8.644.027.736,00 96,74
16.580.379.268,00
Hibah Kepada KONI Kab Karawang
7.500.000.000,00
7.500.000.000,00 100,0 0
13.500.000.000,00
Komisi Penanggulangan aids (KPA) Kab Karawang
900.000.000,00
779.027.736,00 86,56
798.649.797,00
Dewan Koperasi INDONESIA (dekopindo) Kab Karawang 0,00 0,00 0,00
350.000.000,00
Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karawang 0,00 0,00 0,00
456.729.471,00
Uraian Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019
Hibah ORMAS/Lembaga Vertikal
535.000.000,00
365.000.000,00 68,22
1.475.000.000,00 Total
171.360.722.900,00
167.261.700.581,00 97,61
67.210.609.468,00
4.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp62.059.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp55.761.000.000,00 atau 89,85% yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan.
Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp55.761.000.000,00 kepada Organisasi Kemasyarakatan dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Uraian Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019
1. Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat
Bantuan Sosial Kepada Guru Ngaji
12.000.000.000,00
10.812.000.000,00 90,10
12.000.000.000,00
Bantuan Sosial kepada Amil
1.440.000.000,00
1.354.800.000,00 94,08
891.200.000,00
Bantuan Sosial yang belum terencana
3.000.000.000,00
2.079.000.000,00 69,30
1.841.000.000,00
Bantuan sosial melalui LKSA
7.344.000.000,00
5.625.600.000,00 76,60
4.552.800.000,00
Bantuan sosial berupa Beasiswa untuk Siswa SMA/SMK dan Perguruan Tinggi
31.000.000.000,00
29.029.600.000,00 93,64
19.428.000.000,00
Guru Dta
1.800.000.000,00
1.800.000.000,00 100,00 0,00
Guru MI
900.000.000,00
900.000.000,00 100,00 0,00
Guru Mts
480.000.000,00
480.000.000,00 100,00 0,00
Guru Ra
420.000.000,00
420.000.000,00 100,00 0,00
Guru TPQ
1.800.000.000,00
1.800.000.000,00 100,00 0,00
Marbot Masjid – Bantuan Sosial Tidak Terencana
1.875.000.000,00
1.460.000.000,00 77,86 0,00 Total
62.059.000.000,00
55.761.000.000,00 89,85
38.713.000.000,00
4.1.2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan Keuangan pada Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp1.766.758.500,00 dengan realisasi sebesar Rp1.766.758.500,00 atau 100,00%.
Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp1.766.758.500,00 terdiri dari :
Tabel 4.1.2.1.5 Belanja Belanja Bantuan Keuangan Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam rupiah) Uraian Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrasi INDONESIA Perjuangan
240.222.000,00
240.222.000,00 100,00
287.426.000,00
Belanja Bantuan Kepada Partai Golkar
224.349.000,00
224.349.000,00 100,00
272.815.000,00
Belanja Bantuan Kepada Partai Gerindra
279.018.000,00
279.018.000,00 100,00
252.614.000,00
Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat
264.652.500,00
264.652.500,00 100,00
190.234.500,00
Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
201.262.500,00
201.262.500,00 100,00
167.542.500,00
Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
187.983.000,00
187.983.000,00 100,00
133.101.000,00
Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional (PAN)
83.539.500,00
83.539.500,00 100,00
90.670.500,00
Belanja Bantuan Kepada Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
96.090.000,00
96.090.000,00 100,00
91.267.000,00
Belanja Bantuan Kepada Partai Bulan Bintang (PBB)
52.074.000,00
52.074.000,00 100,00
72.779.000,00
Belanja Bantuan Kepada Partai Hanura
67.093.500,00
67.093.500,00 100,00
81.162.500,00
Belanja Bantuan Kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
70.474.500,00
70.474.500,00 100,00
73.358.500,00 Total
1.766.758.500,00
1.766.758.500,00 100,00
1.712.970.500,00
4.1.2.2 Belanja Modal Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Karawang meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2020 dan realisasi TA 2019 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:
Belanja Modal setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp285.182.287.218,50 dengan realisasi sebesar Rp277.221.396.937,00 atau 97,21% dan mengalami penurunan sebesar Rp425.981.606.704,00 atau 60,58% dari realisasi Tahun Anggaran 2019.
Tabel 4.1.2.2 Belanja Belanja Modal Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 BELANJA MODAL
285.182.287.218,50
277.221.396.937,00 97,21
703.203.003.641,00 Belanja Tanah
2.249.646.200,00
2.249.646.200,00 100,00
5.350.288.500,00 Belanja Peralatan dan Mesin
94.631.940.797,00
89.011.650.824,00 94,06
150.699.843.213,00 Belanja Gedung dan Bangunan
54.139.551.703,00
52.783.793.856,00 97,50
251.737.666.643,00 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
128.522.340.204,50
127.579.463.100,00 99,27
276.742.284.873,00 Belanja Aset Tetap Lainnya
5.638.808.314,00
5.596.842.957,00 99,26
18.672.920.412,00 Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp285.182.287.218,50 terealisasi sebesar Rp277.221.396.937,00 atau 97,21%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp703.203.003.641,00 berarti mengalami penurunan sebesar Rp425.981.606.704,00 atau 60,58%.
4.1.2.2.1 Belanja Tanah Belanja Tanah pada Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp2.249.646.200,00 dengan realisasi sebesar Rp2.249.646.200,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.1.2.2.1 Belanja Tanah Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Alang- alang dan Padang Rumput 0,00 0,00 0,00
474.500,00 Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Alang- alang 0,00 0,00 0,00
474.500,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan
200.000.000,00
200.000.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Kampung
200.000.000,00
200.000.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Emplasmen 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung
1.417.486.200,00
1.417.486.200,00 100,00
1.898.090.000,00 Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
168.286.200,00
168.286.200,00 100,00
304.000.000,00
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong 0,00 0,00 0,00
520.545.000,00 Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Bangunan Jalan & Jembatan
1.249.200.000,00
1.249.200.000,00 100,00
1.073.545.000,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung
632.160.000,00
632.160.000,00 100,00
3.451.724.000,00
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang
632.160.000,00
632.160.000,00 100,00
1.220.190.000,00 Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan 0,00 0,00 0,00
2.231.534.000,00 Jumlah
2.249.646.200,00
2.249.646.200,00 100,00
5.350.288.500,00
4.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp94.631.940.797,00 dengan realisasi sebesar Rp89.011.650.824,00 atau 94,06% dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah)
Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat
14.269.700,00
14.269.700,00 100,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Mesin Proses
14.269.700,00
14.269.700,00 100,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Pengangkat 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu
101.674.800,00
100.067.000,00 98,42
658.655.400,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penarik 0,00 0,00 0,00
3.875.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Freeder 0,00 0,00 0,00
3.700.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan elektric Generating set
73.024.800,00
71.417.000,00 97,80
185.338.800,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa
28.650.000,00
28.650.000,00 100,00
5.991.100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan 0,00 0,00 0,00
419.750.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor 0,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
5.068.963.000,00
4.850.889.000,00 95,70
7.380.088.329,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
258.000.000,00
258.000.000,00 100,00
1.032.500.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang
515.000.000,00
515.000.000,00 100,00
2.670.500.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
56.974.000,00 0,00 0,00
164.320.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus
3.938.989.000,00
3.811.489.000,00 96,76
3.282.975.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
300.000.000,00
266.400.000,00 88,80
205.135.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 0,00 0,00 0,00
24.658.329,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
4.400.000,00
4.400.000,00 100,00
492.109.800,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang 0,00 0,00 0,00
492.109.800,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
4.400.000,00
4.400.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor 0,00 0,00 0,00
203.240.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00
99.440.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus 0,00 0,00 0,00
103.800.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin
562.349.100,00
558.711.400,00 99,35
15.984.100,00
Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah
359.999.200,00
357.610.000,00 99,34 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service
195.849.900,00
194.601.400,00 99,36
15.984.100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi
6.500.000,00
6.500.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin
43.186.000,00
41.458.000,00 96,00
236.966.300,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Service
37.500.000,00
37.272.000,00 99,39
34.026.300,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi
220.000,00
220.000,00 100,00
10.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)
2.800.000,00
2.800.000,00 100,00
192.940.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja
1.166.000,00
1.166.000,00 100,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kayu
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur
268.116.500,00
264.603.969,00 98,69
1.105.771.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal
1.370.000,00
1.370.000,00 100,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Test Klinis Lain
2.050.000,00
2.050..000,00 100,00
31.548.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi 0,00 0,00 0,00
279.389.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Timbangan/Blora
2.730.500,00
2.730.500,00 100,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya
260.786.000,00
257.273.469,00 98,65
794.834.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Anak Timbangan/Biasa
1.180.000,00
1.180.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan
10.000.000,00
10.000.000,00 100,00
105.925.000,00
Belanja Modal peralatan dan mesin –Pengadaan Alat Panen/Pengolahan
10.000.000,00
10.000.000,00 100,00
3.450.000,00
Belanja Modal peralatan dan mesin –pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian 0,00 0,00 0,00
3.500.000,00
Belanja Modal peralatan dan mesin –Pengadaan Procesing 0,00 0,00 0,00
98.975.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
4.442.950.350,00
4.374.300.100,00 98,45
328.481.100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman
3.668.663.000,00
3.641.171.000,00 99,25
67.200.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan
710.514.350,00
709.068.150,00 99,80
71.421.100,00
Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
63.773.000,00
24.060.950,00 37,73
189.860.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
9.320.826.325,00
8.973.096.395,00 96,27
10.452.575.339,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik 0,00 0,00 0,00
42.552.325,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah
50.914.400,00
50.844.400,00 99,86
11.846.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)
20.500.000,00
18.155.000,00 88,56
232.841.762,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
1.497.311.500,00
1.371.692.350,00 91,61
1.676.130.950,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
7.752.100.425,00
7.532.404.645,00 97,17
8.489.204.302,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
16.709.911.240,00
15.132.162.922,00 90,56
18.264.158.445,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
9.090.143.762,00
8.586.355.230,00 94,46
7.907.632.938,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu
4.863.500,00
4.863.500,00 100,00
74.641.875,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih
168.532.320,00
135.137.000,00 80,18
2.793.857.179,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
1.785.983.230,00
1.598.032.284,00 89,48
2.329.883.135,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur
1.049.975.448,00
970.738.983,00 92,45
416.109.920,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
4.554.374.780,00
3.784.655.925,00 83,10
4.619.338.448,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
56.038.200,00
52.380.000,00 93,47
122.694.950,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
23.178.530.712,00
22.104.772.086,00 95,37
46.326.357.938,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan
832.017.900,00
611.663.100,00 73,52
12.311.451.300,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
18.236.100.613,00
18.021.835.925,00 98,83
29.648.942.777,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe
282.084.200,00
261.691.260,00 92,77
140.947.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer
248.389.384,00
241.030.274,00 97,04
340.383.300,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
3.224.703.615,00
2.617.200.746,00 81,16
3.505.971.961,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan
355.235.000,00
351.350.781,00 98,91
378.661.100,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
3.193.576.760,00
3.128.534.160,00 97,96
3.015.151.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat
1.027.988.340,00
1.008.817.040,00 98,14
710.112.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat
63.868.600,00
63.868.600,00 100,00
32.500.000,00
Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat
531.465.000,00
522.620.600,00 98,34
800.608.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat
71.112.500,00
71.112.500,00 100,00
95.596.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
8.081.500,00
8.081.500,00 100,00
109.847.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
318.874.200,00
317.414.200,00 99,54
140.210.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat
1.172.186.620,00
1.136.619.720,00 96,97
1.126.278.500,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio
2.561.726.380,00
2.413.947.095,00 94,23
4.193.563.161,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual
2.486.584.180,00
2.339.039.895,00 94,07
3.834.679.261,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film
25.632.200,00
25.632.200,00 100,00
224.884.400,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A
14.332.000,00
14.332.000,00 100,00
54.500.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak
23.278.000,00
23.173.000,00 99,55
13.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Computing
11.900.000,00
11.770.000,00 98,91
5.999.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur 0,00 0,00 0,00
60.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi
595.426.999,00
588.736.035,00 98,88
561.402.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone
522.677.999,00
516.030.035,00 98,73
294.277.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB
36.585.000,00
36.585.000,00 100,00
4.500.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM 0,00 0,00 0,00
7.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF 0,00 0,00 0,00
129.250.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF
4.500.000,00
4.500.000,00 100,00
1.500.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial
31.664.000,00
31.621.000,00 99,86
106.025.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Sandi 0,00 0,00 0,00
18.850.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar
19.929.000,00
19.929.000,00 100,00
89.711.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar MF/MW 0,00 0,00 0,00
73.261.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar UHF 0,00 0,00 0,00
3.600.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena UHF 0,00 0,00 0,00
1.500.000,00
Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microvawe TVRO
11.479.000,00
11.479.000,00 100,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microvawe FPU
5.950.000,00
5.950.000,00 100,00
2.850.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher Antena 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara Antena
2.500.000,00
2.500.000,00 100,00
2.300.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Freeder 0,00 0,00 0,00
1.700.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
19.942.777.880,00
18.497.466.492,00 92,75
33.524.293.532,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum
13.713.870.235,00
12.719.674.050,00 92,75
23.552.098.281,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi
931.624.645,00
822.363.809,00 88,27
182.478.570,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
1.257.892.000,00
1.256.971.830,00 99,93 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran mata 0,00 0,00 0,00
24.354.300,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KedokteranTHT 0,00 0,00 0,00
465.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi
12.991.000,00
12.991.000,00 100,00
213.028.096,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi
1.504.000.000,00
1.392.849.409,00 92,61
3.005.034.285,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak
2.480.400.000,00
2.254.434.576,00 90,89 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin 0,00 0,00 0,00
6.082.300.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh
42.000.000,00
38.181.818,00 90,91 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan
4.988.998.651,00
4.532.927.525,00 90,86
3.147.849.819,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan
4.316.998.651,00
3.894.135.525,00 90,20
3.128.349.819,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga
672.000.000,00
638.792.000,00 95,06
19.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium
1.619.643.200,00
1.471.961.400,00 90,88
4.903.031.325,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
96.288.000,00
94.001.000,00 97,62
111.103.850,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran
370.679.400,00
326.336.000,00 88,04
3.682.467.475,00
Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia
221.405.300,00
220.353.900,00 99,53
1.109.460.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya
10.205.500,00
10.205.500,00 100,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hidro Kimia
2.500.000,00
2.500.000,00 100,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia
1.700.000,00
1.700.000,00 100,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A
1.640.000,00
1.640.000,00 100,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum
1.500.000,00
1.500.000,00 100,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi
3.000.000,00
3.000.000,00 100,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika
650.000,00
650.000,00 100,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik
10.000.000,00
10.000.000,00 100,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Kearsipan
75.000,00
75.000,00 100,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis
900.000.000,00
800.000.000,00 88,89 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah
1.575.584.200,00
1.526.985.670,00 96,92
14.880.168.125,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar 0,00 0,00 0,00
29.255.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Lanjutan
11.170.000,00
11.170.000,00 100,00
3.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Menengah
1.020.950,00
1.020.950,00 100,00
880.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Atas 0,00 0,00 0,00
9.650.475,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS
500.000,00
500.000,00 100,00
11.992.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Agama Islam
1.625.000,00
1.625.000,00 100,00
10.600.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Bahasa INDONESIA
137.500,00
137.500,00 100,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika
5.568.050,00
5.568.050,00 100,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian
665.818.000,00
617.842.000,00 92,79
86.450.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga
60.693.700,00
60.693.700,00 100,00
21.091.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : PMP 0,00 0,00 0,00
1.300.000,00
Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain- lain
829.051.000,00
828.428.470,00 99,92
14.705.949.150,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 0,00 0,00 0,00
158.950.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Photo dan Film Equipment 0,00 0,00 0,00
158.950.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
55.250.000,00
55.250.000,00 100,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kerja
55.250.000,00
55.250.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00
487.377.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang 0,00 0,00 0,00
487.377.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Senjata Sinar 0,00 0,00 0,00
3.600.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Laser 0,00 0,00 0,00
3.600.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan
299.682.000,00
298.156.275,00 99,49
164.432.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan
83.632.000,00
82.945.500,00 99,18
147.732.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan
216.050.000,00
215.210.775,00 99,61
16.700.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
475.000,00
475.000,00 100,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Laboratory Safety Equipment
475.000,00
475.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
4.280.400,00
4.280.400,00 100,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Recorder Display
4.280.400,00
4.280.400,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api
49.412.600,00
44.271.200,00 89,59 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan
49.412.600,00
44.271.200,00 89,59 0,00 JUMLAH
94.631.940.797,00
89.011.650.824,00 94,06
150.699.843.213,00
4.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Bangunan dan Gedung pada Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp54.139.551.703,00 terealisasi sebesar Rp52.783.793.856,00 atau mencapai 97,50% dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan
Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
53.424.836.953,00
52.071.216.106,00 97,47
250.553.139.643,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
4.285.312.947,00
4.093.402.900,00 95,52
55.606.114.180,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan
1.915.758.703,00
1.864.841.703,00 97,34
102.899.914.213,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah 0,00 0,00 0,00
3.977.091.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
45.389.256.250,00
44.299.710.000,00 97,60
81.904.318.250,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 0,00 0,00 0,00
1.513.554.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 0,00 0,00 0,00
99.550.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga
91.975.600,00
91.255.500,00 99,22
44.440.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi
287.969.000,00
282.509.550,00 98,10 0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
1.454.564.453,00
1.439.496.453,00 98,96
4.508.158.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
380.000.000,00
377.867.000,00 99,44 0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
380.000.000,00
377.867.000,00 99,44 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah 0,00 0,00 0,00
191.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Pengadaan Bangunan Makam Sejarah 0,00 0,00 0,00
191.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan 0,00 0,00 0,00
697.050.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas 0,00 0,00 0,00
697.050.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti
40.000.000,00
39.996.000,00 99,99 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas
40.000.000,00
39.996.000,00 99,99 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu
294.714.750,00
294.714.750,00 100,00
296.477.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
214.830.000,00
214.830.000,00 100,00 0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar
79.884.750,00
79.884.750,00 100,00
296.477.000,00 JUMLAH
54.139.551.703,00
52.783.793.856,00 97,50
251.737.666.643,00
4.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp128.522.340.204,50 dengan realisasi sebesar Rp127.579.463.100,00 atau 99,27% , dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan
51.267.984.469,00
50.691.535.850,00 98,88
141.716.710.743,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota
42.918.602.669,00
42.359.287.850,00 98,70
141.336.762.743,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa
8.349.381.800,00
8.332.248.000,00 99,79 0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus 0,00 0,00 0,00
379.948.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan
13.188.585.850,00
13.102.586.550,00 99,35
46.796.987.026,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota
12.992.533.850,00
12.916.337.150,00 99,41
16.099.651.410,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa
196.052.000,00
186.249.400,00 95,00
30.697.335.616,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi
20.005.857.000,00
19.925.308.000,00 99,60
24.133.038.804,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi 0,00 0,00 0,00
192.295.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi
20.005.857.000,00
19.925.308.000,00 99,60
23.920.743.804,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut 0,00 0,00 0,00
783.513.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut 0,00 0,00 0,00
783.513.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
32.195.842.000,00
32.089.828.500,00 99,67
32.934.608.800,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman 0,00 0,00 0,00
362.114.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
32.195.842.000,00
32.089.828.500,00 99,67
32.142.459.800,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai 0,00 0,00 0,00
430.035.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
441.585.718,50
439.017.000,00 99,42 0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
441.585.718,50
439.017.000,00 99,42 0,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik
10.375.584.200,00
10.358.917.500,00 99,84 0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi
10.375.584.200,00
10.358.917.500,00 99,84 0,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air
200.000.000,00
198.636.000,00 99,32 0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar
200.000.000,00
198.636.000,00 99,32 0,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih
53.830.000,00
3.830.000,00 7,11
11.171.179.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber / Mata Air 0,00 0,00 0,00
34.760.000,00
Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya
53.830.000,00
3.830.000,00 7,11
11.136.419.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor
81.070.000,00
80.790.000,00 99,65
426.880.500,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor
81.070.000,00
80.790.000,00 99,65
426.880.500,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah
690.700.267,00
667.713.000,00 96,67
4.779.481.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik
690.700.267,00
667.713.000,00 96,67 0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik 0,00 0,00 0,00
4.779.481.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pertanahan
21.000.700,00
21.000.700,00 100,00 0,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pertanahan Di Darat
21.000.700,00
21.000.700,00 100,00 0,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik
300.000,00
300.000,00 100,00
13.999.886.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi
300.000,00
300.000,00 100,00
13.999.886.000,00 JUMLAH
128.522.340.204,50
127.579.463.100,00 99,27
276.742.284.873,00
4.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp5.638.808.314,00 dengan realisasi sebesar Rp5.596.842.957,00 atau 99,26%, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku
3.264.317.570,00
3.249.912.213,00 99,56
4.233.021.652,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
3.093.714.470,00
3.085.399.113,00 99,73
4.065.284.902,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan
17.765.900,00
15.965.900,00 89,87
10.301.280,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial 0,00 0,00 0,00
3.215.800,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa
129.568.000,00
129.568.000,00 100,00
69.167.400,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam
15.787.000,00
14.237.000,00 90,18
3.716.080,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis 0,00 0,00 0,00
71.883.050,00
Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga
2.381.800,00
481.800,00 20,23
9.251.540,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah
5.100.400,00
4.260.400,00 83,53
201.600,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan
2.523.000,00
2.523.000,00 100,00
9.845.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan Berkala 0,00 0,00 0,00
350.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Laporan
2.523.000,00
2.523.000,00 100,00
9.495.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang- Barang Perpustakaan
1.694.848.000,00
1.674.124.600,00 98,78
40.995.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta
26.755.500,00
26.755.500,00 100,00
645.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Naskah (Manuskrip)
1.591.092.500,00
1.570.369.100,00 98,70 0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video
77.000.000,00
77.000.000,00 100,00 0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files) 0,00 0,00 0,00
7.800.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Tarscalt 0,00 0,00 0,00
32.550.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
480.375.644,00
478.653.644,00 99,64
984.775.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian
156.277.300,00
156.027.300,00 99,84
925.490.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga
304.618.344,00
303.146.344,00 99,52
5.000.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Maket dan Foto Dokumen
300.000,00
300.000,00 100,00
54.285.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan
19.180.000,00
19.180.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
57.805.800,00
57.805.800,00 100,00
1.515.231.960,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam
8.445.000,00
8.445.000,00 100,00
4.300.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Udara
140.000,00
140.000,00 100,00 0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
49.220.800,00
49.220.800,00 100,00
1.510.931.960,00
Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman
138.938.300,00
133.823.700,00 96,32
114.647.800,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmetik
7.018.100,00
2.018.100,00 28,76
64.647.800,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias
122.920.200,00
122.805.600,00 99,91
50.000.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Perkebunan
9.000.000,00
9.000.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi 0,00 0,00 0,00
11.774.404.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi 0,00 0,00 0,00
11.774.404.000,00 JUMLAH
5.638.808.314,00
5.596.842.957,00 99,26
18.672.920.412,00
4.1.2.3 Belanja Tak Terduga Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Pada Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp145.658.297.000,00,00 dengan realisasi sebesar Rp.141.663.547.885,00 atau sebesar 97,26%.
Tabel 4.1.2.3 Realisasi Belanja Tak Terduga Per SKPD Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) SKPD Realisasi 2020 Realisasi 2019 Penanganan Covid-19
141.445.186.885,00 0,00 Dinas Kesehatan
91.434.634.285,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.657.989.000,00 0,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.392.000.000,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
201.250.000,00 0,00 Dinas Sosial
30.458.608.000,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.868.562.000,00 0,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas
4.038.970.000,00 0,00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
5.680.673.600,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
712.500.000,00 0,00 Pengembalian Pendapatan
218.361.000,00 0,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)
218.361.000,00 0,00 TOTAL
141.663.547.885,00 0,00
4.1.2.4 Belanja Transfer
Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa merupakan bagian dari Belanja Tidak Langsung sedangkan menurut PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja tersebut termasuk kelompok Belanja Transfer. Peraturan Bupati Karawang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
Adapun belanja transfer pemerintah Kabupaten Karawang untuk Tahun 2020 dianggarkan Rp603.089.052.753,00 dengan realisasi sebesar Rp602.896.432.953,00 atau sebesar 99,97%.
Tabel 4.1.3 Belanja Transfer Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Uraian Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa
523.460.499.700,00
523.267.962.200,00 99,96
515.919.125.525,00
Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Kantor Desa
200.000.000,00
200.000.000,00 100,00
1.000.000.000,00
Bantuan Keuangan untuk Pilkades Serentak
1.663.950.000,00
1.663.950.000,00 100,00
1.663.950.000,00
Tunjangan Kematian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang Wafat
75.000.000,00
47.500.000,00 63,33
40.000.000,00
Bantuan untuk kepala desa yang habis masa jabatan
265.000.000,00
220.000.000,00 83,02
235.000.000,00
Alokasi Dana Desa
166.035.677.500,00
166.035.640.000,00 100,00
167.170.587.950,00
Alokasi Dana Desa Luncuran Tahun 2019
640.781.250,00
640.781.250,00 100,00 0,00
Dana Desa yang bersumber dari APBN 2018 0,00 0,00 0,00
7.842.010.000,00
Dana Desa yang bersumber dari APBN 2019
5.166.758.400,00
5.166.758.400,00 100,00
335.921.559.600,00
Dana Desa yang bersumber dari APBN 2020
342.895.076.000,00
342.895.076.000,00 100,00 0,00
Bantuan Keuangan untuk musyawarah desa
100.000.000,00 0,00 0,00
75.000.000,00
Musyawarah Desa
25.000.000,00
25.000.000,00 100,00 0,00
Dana Desa luncuran 2018 (Luncuran) 0,00 0,00 0,00
1.901.577.975,00
Bantuan Keuangan untuk Pilkades (Luncuran TA. 2018) 0,00 0,00 0,00
69.440.000,00
Tunjangan Purna Ba=hakti Kades
95.000.000,00
75.000.000,00 78,95 0,00
Bantuan Keuangan khusus Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
6.298.256.550,00
6.298.256.550,00 100,00 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa
74.468.985.200,00
74.468.905.200,00 99,99
139.371.525.000,00
Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa , Alokasi Kurang Salur TA.2017 0,00 0,00 0,00
6.135.085.000,00
Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa TA 2018 0,00 0,00 0,00
40.329.565.000,00
Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa se-Kab.
Karawang Alokasi Tahun 2019
6.457.025.000,00
6.457.025.000,00 100,00
92.906.875.000,00
Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa se-Kab.
Karawang Alokasi Tahun 2020
68.011.960.200,00
68.011.880.200,00 99,99 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa
5.159.567.853,00
5.159.565.553,00 99,99
17.389.212.000,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa TA 2018 0,00 0,00 0,00
5.359.992.000,00
Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa TA 2019
818.690.000,00
818.690.000,00 100,00
12.029.220.000,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa TA 2020
4.340.877.853,00
4.340.875.553,00 99,99 0,00 Total
603.089.052.753,00
602.896.432.953,00 99,97
672.679.862.525,00
4.1.3 PEMBIAYAAN Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Karawang yang terdiri dari:
- Penerimaan Pembiayaan Daerah;
- Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
4.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah Realisasi sebesar Rp162.880.971.919,77 yaitu 100,00% dari anggaran Rp162.880.971.920,00 perbandingan anggaran realisasi TA 2020 dan realisasi 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 4.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
162.880.971.920,00
162.880.971.919,77 100,00
168.894.470.516,82 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
162.880.971.920,00
162.880.971.919,77 100,00
168.894.470.516,82
4.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pengeluaran Pembiayan Daerah merupakan pengeluaran untuk penyertaan modal daerah, pembayaran pokok pinjaman yang telah jatuh tempo, serta pemberian pinjaman daerah. Tabel dibawah ini menunjukan pengeluaran pembiayaan target anggaran sebesar Rp22.400.000.000,00 yang terealisasi Rp22.400.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari yang telah dianggarkan. Realisasi 2020 naik sebesar Rp10.400.000.000,00 dibanding dengan realisasi Tahun Anggaran 2019, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 4.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
22.400.000.000,00
22.400.000.000,00 100,00
12.000.000.000,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
22.400.000.000,00
22.400.000.000,00 100,00
12.000.000.000,00 - PDAM
17.000.000.000,00
17.000.000.000,00 100,00
12.000.000.000,00 - PT. LKM
2.650.000.000,00
2.650.000.000,00 100,00 0,00 - PT. BPR
2.750.000.000,00
2.750.000.000,00 100,00 0,00
4.1.4 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa realisasi Pendapatan adalah sebesar Rp4.374.266.860.730,35 sedangkan realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp4.169.175.569.090,50 sehingga terdapat surplus sebesar Rp205.091.291.639,85 Ditambah dengan Pembiayaan Neto sebesar Rp140.480.971.919,77 maka Sisa Lebih Pembiayaan diperoleh sebesar Rp345.572.263.559,62. Gambaran Sisa lebih pembiayaan dapat dilihat sebagai berikut:
Realisasi Pendapatan Rp
4.374.266.860.730,35 Realisasi Belanja Rp
4.169.175.569.090,50 Surplus (1) Rp
205.091.291.639,85 Penerimaan Pembiayaan Rp
162.880.971.919,77 Pengeluaran Pembiayaan Rp
22.400.000.000,00 Pembiayaan Neto (2) Rp
140.480.971.919,77 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (1) + (2) Rp
345.572.263.559,62 Silpa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp345.572.263.559,62 tersebut terdiri dari kas sebagai berikut :
1. Kas Daerah Rp 265.989.406.200,00
2. Kas Di Bendahara Pengeluaran Rp 46.323.500,00
3. Kas BLUD Rp 78.580.804.351,62
4. Kas Bendahara BOS Rp 955.729.508,00
Silpa senilai Rp345.572.263.559,62 termasuk didalamnya adalah Restricted Cash senilai Rp169.360.133.751,62. Uraian Restricted Cash adalah sebagai berikut :
1. DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2020 Rp 61.327.214.378,00
2. Bantuan Provinsi PBI Rp 21.285.862.096,00
3. DAK Sistem Resi Gudang TA 2015 Rp 6.212.710.000,00
4. DAK Fisik Rp 997.813.418,00
5. Dana BLUD Rp 78.580.804.352,00
6. Dana BOS Rp 955.729.508,00
JUMLAH Rp 169.360.133.751,62
4.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
1. Saldo Anggaran Lebih Awal Adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SILPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2020 sebesar Rp162.880.971.919,77 atau turun 4 % yaitu sebesar Rp6.013.498.597,05 dari tahun 2019.
2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA Adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SILPA tahun 2020 sebesar Rp345.572.263.559,62 atau naik 112 % yaitu sebesar Rp182.691.291.639,85 dari Silpa tahun 2019.
3 Saldo Anggaran lebih Tahun 2020 sebesar Rp345.572.263.559,62.
4.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)
Laporan Keuangan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020 mengacu pada PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negri nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan.
Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus Akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterikatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.
Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Karawang diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa
4.3.1. Kegiatan Operasional Kelompok kegiatan operasional terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban-LO yang d dihasilkan dari kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Karawang . Selama periode tahun 2020, nilai Surplus dari Kegiatan Operasional Pemerintah Kabupaten Karawang tercatat sebesar Rp176.693.656.137,16. Adapun nilai surplus tersebut dihasilkan dari jumlah Pendapatan-LO yang tercatat sebesar Rp4.140.834.871.511,05 dikurangi dengan jumlah Beban-LO yang tercatat sebesar Rp3.964.141.215.373,89
4.3.1.1 Pendapatan - LO Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan- LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggungjawab dan wewenang entitas pemerintah baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah Daerah.
Pendapatan - LO Kabupaten Karawang adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.140.834.871.511,05 dan periode 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp Rp4.421.100.167.270,40 dengan tabel sebagai berikut:
Tabel 4.3.1 Realisasi Pendapatan – LO Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Uraian Pendapatan – LO Tahun 2020 Pendapatan – LO Tahun 2019 PENDAPATAN – LO
4.140.834.871.511,05
4.421.100.167.270,40
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO
1.321.740.431.977,05
1.430.138.756.834,80
Pendapatan Pajak Daerah – LO
946.368.212.632,14
1.034.182.737.347,44
Pendapatan Retribusi Daerah – LO
60.817.350.738,66
69.306.565.569,71
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO
11.017.769.694,00
7.261.152.768,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LO
303.537.098.912,25
319.388.301.149,65
PENDAPATAN TRANSFER - LO
2.439.301.380.596,00
2.720.533.612.424,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO
1.990.406.413.616,00
2.138.791.255.642,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO
38.917.765.000,00
58.658.558.000,00
Uraian Pendapatan – LO Tahun 2020 Pendapatan – LO Tahun 2019
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO
387.720.081.980,00
443.290.622.032,00
Bantuan Keuangan - LO
22.257.120.000,00
79.793.176.750,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO
379.893.058.938,00
270.427.798.011,60
Pendapatan Hibah - LO
379.893.058.938,00
270.356.458.026,60
Dana Darurat – LO 0,00 0,00
Pendapatan Lainnya - LO 0,00
71.339.985,00
1.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)- LO Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.321.740.431.977,05. Secara garis besar gambaran Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Uraian Pendapatan – LO Tahun 2020 Pendapatan – LO Tahun 2019
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO
1.321.740.431.977,05
1.430.138.756.834,80
Pendapatan Pajak Daerah – LO
946.368.212.632,14
1.034.182.737.347,44
Pendapatan Retribusi Daerah – LO
60.817.350.738,66
69.306.565.569,71
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO
11.017.769.694,00
7.261.152.768,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LO
303.537.098.912,25
319.388.301.149,65 Bila dibandingkan Pendapatan Asli Daerah - LO tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp1.430.138.756.834,80 terjadi penurunan sebesar Rp108.398.324.857,75 atau 7,58%. Lebih lanjut penjelasan mengenai rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO disampaikan berikut ini.
4.3.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO Pendapatan Pajak Daerah - LO per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp946.368.212.632,14 dan Rp1.034.182.737.347,44. Pendapatan Pajak Daerah - LO dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang, disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2020, sehingga nilai pendapatan pajak daerah dalam Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan tahun 2020, dengan tabel sebagai berikut :
Tabel 4.3.1.1.1 Realisasi Pendapatan – LO Pajak Daerah Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah)
No Uraian Pendapatan – LO Tahun 2020 Pendapatan – LO Tahun 2019 1 Hotel
12.167.717.706,00
19.043.217.034,00 2 Restoran
77.805.806.333,00
113.230.064.118,00 3 Hiburan
5.651.612.345,00
14.221.753.853,00 4 Reklame
9.209.487.733,14
10.439.369.242,44 5 Pajak Penerangan Jalan
221.392.130.017,00
239.107.255.203,00 6 Pajak Parkir
2.268.785.143,00
4.684.633.326,00 7 Pajak Air Tanah
7.678.025.688,00
8.544.116.161,00
Penjelasan lebih lanjut mengenai pendapatan pajak Daerah tahun anggaran 2020 diuraikan sebagai berikut :
a) Pajak Hotel Pendapatan Pajak Hotel -LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp12.167.717.706,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp19.043.217.034,00, terjadi penurunan sebesar Rp6.875.499.328,00 atau 36,10 %.
Penjelasan atas Pendapatan Pajak hotel -LO Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
No Keterangan Pendapatan Pajak - LO 1 2 3 1 Pendapatan Pajak Daerah – LRA 2020
12.167.717.706,00 2 Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020
113.146.550,00 3 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2019 0,00 4 Koreksi Catat 0,00 5 Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2019
113.146.550,00 6 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2020 0,00 Pendapatan Pajak Hotel LO (1+2+3+4-5-6)
12.167.717.706,00
b) Pajak Restoran Pendapatan Pajak Restoran -LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp77.805.806.333,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp113.230.064.118,00, terjadi penurunan sebesar Rp35.424.257.785,00 atau 31,29 %.
Penjelasan atas Pendapatan Pajak Restoran -LO Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
No Keterangan Pendapatan Pajak - LO 1 2 3 1 Pendapatan Pajak Restoran – LRA 2020
77.805.806.333,00 2 Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020
4.972.824.848,00 3 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2019 0,00 4 Koreksi Catat 0,00 5 Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2019
4.972.824.848,00 6 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2020 0,00 Pendapatan Pajak Hotel LO (1+2+3+4-5-6)
77.805.806.333,00
c) Pajak Hiburan Pendapatan Pajak Hiburan -LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp5.651.612.345,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp14.221.753.853,00, terjadi penurunan sebesar Rp8.570.141.508,00 atau 60,26 %. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Hiburan -LO Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
8 Pajak Sarang Burung Walet
10.033.920,00
16.094.820,00 9 Pajak Mineral Bukan Logan & Batuan
448.225.776,00
468.706.608,00 10 PBB Pedesaan & Perkotaan
304.443.353.275,00
288.474.110.392,00 11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)
305.293.034.696,00
335.953.416.590,00 Jumlah
946.368.212.632,14
1.034.182.737.347,44
No Keterangan Pendapatan Pajak - LO 1 2 3 1 Pendapatan Pajak Hiburan – LRA 2020
5.651.612.345,00 2 Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020
107.753.523,00 3 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2019 0,00 4 Koreksi Catat 0,00 5 Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2019
107.753.523,00 6 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2020 0,00 Pendapatan Pajak Hiburan LO (1+2+3+4-5-6)
5.651.612.345,00
d) Pajak Reklame Pendapatan Pajak Reklame -LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp9.209.487.733,14 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp10.439.369.242,44, terjadi penurunan sebesar Rp1.229.881.509,30 atau 11,78%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Reklame -LO Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
No Keterangan Pendapatan Pajak - LO 1 2 3 1 Pendapatan Pajak Reklame – LRA 2020
6.927.630.196,00 2 Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020
1.269.677.813,00 3 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2019
5.049.707.359,56 4 Koreksi Catat 0,00 5 Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2019
1.269.677.813,00 6 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2020
2.767.849.822,42 Pendapatan Pajak Reklame - LO (1+2+3+4-5-6)
9.209.487.733,14
e) Pajak Penerangan Jalan Pendapatan Pajak Penerangan Jalan -LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp221.392.130.017,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp221.392.130.017,00 terjadi penurunan sebesar Rp17.715.125.186,00 atau 7,41%.
Penjelasan atas Pendapatan Pajak Penerangan Jalan -LO Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
No Keterangan Pendapatan Pajak Penerangan Jalan - LO 1 2 3 1 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan – LRA 2020
221.392.130.017,00 2 Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020
163.549.358,00 3 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2019 0,00 4 Koreksi Catat 0,00 5 Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2019
163.549.358,00 6 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2020 0,00 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan - LO (1+2+3+4-5-6)
221.392.130.017,00 f) Pajak Parkir Pendapatan Pajak Parkir -LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp2.268.785.143,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp4.684.633.326,00 terjadi penurunan sebesar Rp2.415.848.183,00 atau 51,57%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Parkir-LO Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
No Keterangan Pendapatan Pajak Parkir - LO 1 2 3 1 Pendapatan Pajak Parkir – LRA 2020
2.268.785.143,00 2 Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020 0,00 3 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2019 0,00 4 Koreksi Catat 0,00 5 Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2019 0,00 6 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2020 0,00 Pendapatan Pajak Parkir - LO (1+2+3+4-5-6)
2.268.785.143,00 g) Pajak Air Tanah Pendapatan Pajak Air Tanah-LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp7.678.025.688,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp8.544.116.161,00 terjadi penurunan sebesar Rp866.090.473,00 atau 10,14%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Air Tanah -LO Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
No Keterangan Pendapatan Pajak Parkir - LO 1 2 3 1 Pendapatan Pajak Air Tanah – LRA 2020
7.113.318.652,00 2 Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020
2.991.743.119,80 3 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2019 0,00 4 Koreksi Catat 0,00 5 Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2019
2.427.036.083,80 6 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2020 0,00 Pendapatan Pajak Air Tanah - LO (1+2+3+4-5-6)
7.678.025.688,00
4.3.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh 13 SKPD Penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Perda, Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, dengan tabel sebagai berikut :
Retribusi Daerah - LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp60.817.350.738,66, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp69.306.565.569,71 terlihat pendapatan Retribusi Daerah - LO tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp8.489.214.831,05 ,00 atau 12,25%.
Berikut disajikan rincian data Pendapatan Retribusi Daerah - LO
Tabel 4.3.1.1.2 Realisasi Pendapatan – LO Retribusi Daerah Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Uraian Pendapatan – LO Tahun 2020 Pendapatan – LO Tahun 2019
Retribusi Jasa Umum - LO
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan
514.784.054,00
651.740.000,00 2 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
8.668.816.100,00
8.660.346.744,00 3 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
906.269.000,00
744.839.000,00 4 Retribusi Pelayanan Pasar
1.077.158.000,00
1.285.240.850,00
No Uraian Pendapatan – LO Tahun 2020 Pendapatan – LO Tahun 2019
Retribusi Jasa Umum - LO
5 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
3.602.487.800,00
3.840.080.000,00 6 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
369.137.500,00
287.110.000,00 7 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
2.000.003.006,00
2.776.208.500,00
17.138.655.460,00
18.245.565.094,00
Retribusi Jasa Usaha - LO
1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
3.101.542.670,61
4.944.913.809,52 2 Retribusi Tempat Pelelangan
893.544.607,00
699.945.826,00 3 Retribusi Terminal
50.037.000,00
87.563.000,00 4 Retribusi Tempat Khusus Parkir
157.987.000,00
153.912.000,00 5 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
1.139.444.373,00
355.094.500,00 6 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
24.669.897.549,00
31.079.020.517,00
5.342.555.650,61
6.241.429.135,52
Retribusi Perizinan Tertentu -LO
1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
24.669.897.549,00
31.079.020.517,00 2 Retribusi Izin Trayek
8.248.000,00
10.750.000,00 3 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
13.657.994.079,05
13.729.800.823,19
38.336.139.628,05
44.819.571.340,19 TOTAL
60.817.350.738,66
69.306.565.569,71
Nilai Retribusi Daerah – LO diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan atau untuk periodesasi tahun anggaran 2020. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah retribusi LO, dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi retribusi daerah – LRA tahun 2020 ditambah dengan piutang retribusi tahun berjalan, realisasi pendapatan retribusi diterima dimuka tahun sebelumnya, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pendapatan retribusi diterima dimuka tahun berjalan, piutang retribusi tahun sebelumnya, dan koreksi kurang lainnya. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut:
Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Daerah No Uraian Retribusi Daerah – LO (Rp) 1 2 3 1 Pendapatan Retribusi – LRA 2020
60.698.916.657,00 2 Piutang Retribusi per 31 Des 2020
2.588.282.625,00 3 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2019
8.105.645.809,20 4 Koreksi lebih Catat
5 Reklas antar Pendapatan - LO
6 Piutang Retribusi Daerah Per 31 Des 2019
1.965.427.546,40 7 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2020
8.587.658.398,54 8 Koreksi kurang Catat Piutang TA 2019
22.408.407,60
Pengurangan 2020
10.575.494.352,54 JUMLAH (1+2+3+4+5-6-7-8)
60.817.350.738,66
Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian pendapatan per jenis pelayanan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:
a. Retribusi Jasa Umum-LO Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp17.138.655.460,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp18.245.565.094,00 terlihat pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.106.909.634,00 atau 6,07%.
Nilai Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan periodesasi tahun anggaran 2020. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah retribusi LO, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi retribusi daerah – LRA tahun 2019 ditambah dengan piutang retribusi tahun berjalan, realisasi pendapatan retribusi diterima dimuka tahun sebelumnya, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pendapatan retribusi diterima dimuka tahun berjalan, piutang retribusi tahun sebelumnya, dan koreksi kurang lainnya.
Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut:
No Uraian Retribusi Jasa Umum – LO (Rp) 1 2 3 1 Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LRA 2020
16.746.971.460,00 2 Piutang Retribusi – Jasa Umum per 31 Des 2020
1.355.422.000,00 3 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2019
4 Koreksi lebih Catat
5 Reklas antar Pendapatan - LO
6 Piutang Retribusi Jasa Umum Daerah Per 31 Des 2019
963.738.000,00 7 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2020
8 Koreksi kurang Catat Piutang TA 2019
JUMLAH (1+2+3+4+5-6-7-8)
17.138.655.460,00
b. Retribusi Jasa Usaha-LO Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp5.342.555.650,61 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp6.241.429.135,52,00 terlihat pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp898.873.484,91 atau 14,40%.
Nilai Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan periodesasi tahun anggaran 2020. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah retribusi LO, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi retribusi daerah – LRA tahun 2019 ditambah dengan piutang retribusi tahun berjalan, realisasi pendapatan retribusi diterima dimuka tahun sebelumnya, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pendapatan retribusi diterima dimuka tahun berjalan, piutang retribusi tahun sebelumnya, dan koreksi kurang lainnya.
Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut:
No Uraian Retribusi Jasa Umum – LO (Rp) 1 2 3 1 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LRA 2020
5.144.636.198,00 2 Piutang Retribusi – Jasa Usaha per 31 Des 2020
1.232.860.625,00 3 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2019
94.405.263,48 4 Koreksi lebih Catat
5 Reklas antar Pendapatan - LO
6 Piutang Retribusi Jasa Usaha Daerah Per 31 Des 2019
1.001.689.546,40
Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2020
105.248.481,87 8 Koreksi kurang Catat Piutang TA 2019
22.408.407,60 JUMLAH (1+2+3+4+5-6-7-8)
5.342.555.650,61
Koreksi kurang catat Piutang TA 2019 senilai Rp22.408.407,60 terjadi karena penetapan sewa tanah yang dikelola oleh bidang aset BPKAD dicatat setelah terjadi pembayaran sehingga terjadi pembayaran atas sewa dengan penanggalan Tahun sebelumnya yang tidak tercatat sebagai piutang namun dibayar pada tahun berjalan .
c. Retribusi Perizinan Tertentu -LO Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp38.336.139.628,05 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp44.819.571.340,19 terlihat pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp6.483.431.712,14 atau 14,47%.
Nilai Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – LO diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan periodisasi tahun anggaran 2020. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah retribusi LO, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi retribusi daerah – LRA tahun 2019 ditambah dengan piutang retribusi tahun berjalan, realisasi pendapatan retribusi diterima dimuka tahun sebelumnya, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pendapatan retribusi diterima dimuka tahun berjalan, piutang retribusi tahun sebelumnya, dan koreksi kurang lainnya.
Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut:
No Uraian Retribusi Perizinan Tertentu – LO (Rp) 1 2 3 1 Pendapatan Retribusi Perizinan – LRA 2020
38.807.308.999,00 2 Piutang Retribusi perizinan per 31 Des 2020
3 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2019
8.011.240.545,72 4 Koreksi lebih Catat
5 Reklas antar Pendapatan - LO
6 Piutang Retribusi Jasa Usaha Daerah Per 31 Des 2019
7 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2020
8.482.409.916,67 8 Koreksi kurang Catat Piutang TA 2019
JUMLAH (1+2+3+4+5-6-7-8)
38.336.139.628,05
Pendapatan diterima Dimuka berkaitan dengan izin tinggal tenaga kerja asing pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang jatuh tempo pada tahun 2021.
4.3.1.1.3 Hasil Kekayaan Daerah Yang dipisahkan - LO Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 Rp11.017.769.694,00 dan Rp7.261.152.768,00 merupakan PAD dari pembagian laba (Deviden) atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah dengan tabel sebagai berikut:
Tabel 4.3.1.1.3 Realisasi Pendapatan – LO Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Periode sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah)
No Uraian Pendapatan – LO Tahun 2020 Pendapatan – LO Tahun 2019 1 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA
11.017.769.694,00
7.261.152.768,00
- Pembayaran Deviden dari BPR 0,00
403.931.525,00
- Pembayaran Deviden dari BJB
5.346.347.356,00
5.083.635.968,00
- Pembayaran Deviden PT. LKM 0,00
147.477.947,00
- Pembayaran Deviden dari PDAM
5.671.422.338,00
1.626.107.328,00
4.3.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah - LO Kelompok pendapatan Lain-lain PAD – LO merupakan komponen pendapatan yang tidak termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD Yang Sah - LO per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 Rp303.537.098.912,25 dan Rp319.388.301.149,65 merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD, dengan tabel sebagai berikut :
Tabel 4.3.1.1.4 Realisasi Pendapatan – LO Lain-lain PAD Yang Sah Periode sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Uraian Pendapatan – LO Tahun 2020 Pendapatan – LO Tahun 2019 1 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
1.096.292.300,00
433.516.600,00 2 Penerimaan Jasa Giro
4.238.406.097,00
3.901.739.743,00 3 Pendapatan Bunga
15.439.549.176,00
25.056.238.081,00 4 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0,00
821.920.200,00 5 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
309.679.442,00
957.573.682,00 6 Pendapatan Denda Pajak
2.758.215.796,00
5.014.248.976,00 7 Pendapatan Denda Retribusi
101.167.374,00
943.356.794,00 8 Pendapatan dari Pengembalian
1.831.924.296,00
5.051.958.235,00 9 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
3.045.000.000,00
3.045.000.000,00 10 Pendapatan BLUD
207.648.306.577,25
201.425.970.201,65 11 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya
409.903.200,00
255.685.997,00 12 Pendapatan Dana Kapitasi JKN
66.658.654.654,00
72.481.092.640,00 Jumlah
303.537.098.912,25
319.388.301.149,65
Bila dibandingkan Pendapatan Lain-lain PAD - LO tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp319.388.301.149,65 maka terjadi Penurunan sebesar Rp15.851.202.237,40 atau 4,96%.
Penjelasan lebih lanjut Pendapatan Lain-lain PAD-LO Tahun Anggaran 2019, antara lain sebagai berikut:
a. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LO merupakan pendapatan atas hasil penjualan aset milik Pemerintah Kabupaten Karawang yang dilaksanakan melalui mekanisme lelang dan penjualan hasil pertanian. Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.096.292.300,00 jika
dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp433.516.600,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp662.775.700,00 atau 152,88%.
b. Penerimaan Jasa Giro-LO Pendapatan Jasa Giro – LO diakui berdasarkan nilai pendapatan jasa giro atas penempatan dana dalam bentuk giro pada rekening bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada tahun
2020. Pendapatan dari Jasa Giro – LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.238.406.097,,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp3.901.739.743,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp336.666.354,00 atau 8,62%.
c. Pendapatan Bunga – LO Pendapatan Bunga-LO diakui berdasarkan nilai pendapatan penempatan dana dalam pada rekening bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada tahun 2020. Pendapatan Bunga-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp15.439.549.176,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp25.056.238.081,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp9.616.688.905,00 atau 38,38%.
d. Pendapatan Denda atas keterlambatan Pekerjaan – LO Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO adalah sama dengan nilai Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA karena tidak ada piutang dan pendapatan diterima dimuka atas pendapatan tersebut.
Pendapatan Denda atas keterlambatan Pekerjaan -LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp309.679.442,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp
957.573.682,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp647.894.240,00 atau 67,66%.
e. Pendapatan Denda Pajak – LO Pendapatan Denda atas Pajak -LO diakui berdasarkan nilai besaran denda yang ditetapkan dikarenakan keterlambatan pembayaran pajak dari waktu yang telah ditetapkan. Pendapatan Denda atas Pajak-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.758.215.796,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp5.014.248.976,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp2.256.033.180,00 atau 44,99%.
f. Pendapatan Denda Retribusi – LO Pendapatan Denda atas Retribusi -LO diakui berdasarkan nilai besaran denda yang ditetapkan dikarenakan keterlambatan pembayaran retribusi dari waktu yang telah ditetapkan.
Pendapatan Denda atas Retribusi-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp101.167.374,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp943.356.794,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp842.189.420,00 atau 89,2%.
g. Pendapatan Dari Pengembalian – LO Pendapatan Dari Pengembalian -LO diakui berdasarkan nilai besaran yang disetorkan ke kas daerah. Pendapatan Dari Pengembalian -LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.831.924.296,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp5.051.958.235,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp3.220.033.939,00 atau 63,73%.
h. Pendapatan Dari Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah – LO Pendapatan Dari Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah LO diakui berdasarkan nilai besaran yang disetorkan ke kas daerah. Pendapatan Dari Pengembalian -LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.045.000.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp3.045.000.000,00 maka tidak terjadi kenaikan atau penurunan.
i. Pendapatan BLUD Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - LO Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp207.648.306.577,25 jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - LO Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp201.425.970.201,65, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) – LO di Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp6.222.336.375,60 atau 3,08%.
Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)– LO Tahun Anggaran 2020 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut :
No Uraian Pendapatan BLUD – LO (Rp) 1 2 3 1 Pendapatan BLUD – LRA 2020
237.122.850.717,35 2 Piutang BLUD per 31 Des 2020
33.093.704.323,77 3 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2019 0,00 4 Koreksi lebih Catat 0,00 5 Reklas antar Pendapatan - LO 0,00 6 Piutang BLUD per 31 des 2019
62.568.248.463,87 7 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2020 0,00 8 Koreksi kurang Catat Piutang TA 2019 0,00 JUMLAH (1+2+3+4+5-6-7-8)
207.648.306.577,25
j. Lain- lain PAD yang sah Lainnya Pendapatan Lain- lain PAD yang sah Lainnya- LO adalah sama dengan nilai Lain- lain PAD yang sah Lainnya – LRA karena tidak ada piutang dan pendapatan diterima dimuka atas pendapatan tersebut.
Pendapatan Lain- lain PAD yang sah Lainnya - LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp409.903.200,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp225.685.997,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp154.217.203,00 atau 60,31%
k. Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO adalah sama dengan nilai Dana Kapitasi JKN – LRA karena tidak ada piutang dan pendapatan diterima dimuka atas pendapatan tersebut.
Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp66.658.654.654,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp72.481.092.640,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp5.822.437.986,00 atau 8,03%
4.3.1.2
Pendapatan Transfer – LO Transfer Realiasasi Penerimaan Transfer LO Pemerintah Kabupaten Karawang untuk periode tahun 2020 dan 2019 terealisasi sebesar Rp2.419.475.099.206,00 dan Rp2.720.533.612.424,00 terdiri dari :
Tabel 4.3.1.2 Realisasi Pendapatan Transfer– LO Periode sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Uraian Pendapatan – LO Tahun 2020 Pendapatan – LO Tahun 2019 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO
1.990.406.413.616,00
2.138.791.255.642,00 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya –LO
38.917.765.000,00
58.658.558.000,00 3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO
367.893.800.590,00
443.290.622.032,00 4 Bantuan Keuangan – LO
22.257.120.000,00
79.793.176.750,00 Jumlah
2.419.475.099.206,00
2.720.533.612.424,00
4.3.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Transfer Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk periode tahun 2020 dan 2019 terealisasi sebesar Rp1.990.406.413.616,00 dan Rp2.138.791.255.642,00 dengan tabel sebagai berikut :
Tabel 4.3.1.2.1 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Periode sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Uraian Pendapatan – LO Tahun 2020 Pendapatan – LO Tahun 2019 1 Bagi Hasil Pajak – LO
293.267.130.995,00
164.053.668.705,00 2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam –LO
57.048.679.904,00
140.470.470.900,00 3 Dana Alokasi Umum (DAU) – LO
1.211.636.504.021,00
1.325.136.134.000,00 4 Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO
428.454.098.696,00
509.130.982.037,00 Jumlah
1.990.406.413.616,00
2.138.791.255.642,00
Adapun rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO yaitu :
1 . Bagi Hasil PPh Pasal 21,25,29 Rp
164.757.006.507,00 2 . Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Rp
38.779.113.911,00 3 . Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan Rp
788.276.289,00 4 . Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi Rp
5.509.740.600,00 5 . Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi Rp
22.927.006.998,00 6 . Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi Rp
27.216.795.079,00 7 . Bagi Hasil Cukai Tembakau Rp
89.731.010.577,00 8 . Bagi Hasil SDA Minerba Rp
519.106.048,00 9 . Bagi Hasil SDA Kehutanan Rp
87.754.890,00 10 . Dana Alokasi Umum Rp
1.211.636.504.021,00 11 . DAK Reguler Pendidikan Rp
34.425.711.158,00 12 . DAK Reguler Kesehatan dan KB Rp
13.674.399.045,00 13 . DAK Reguler Air Minum Rp
1.315.189.000,00 14 . DAK Penugasan Kesehatan dan KB Rp
6.473.637.226,00 15 DAK Penugasan Pertanian Rp
1.709.000.000,00 16 . DAK Penugasan Kelautan dan Perikanan Rp
876.235.000,00
DAK Non Fisik BOS Pendidikan Kesetaraan Rp
11.737.275.000,00 18 . DAK Non Fisik BOP PAUD Rp
31.352.400.000,00 19 . Tunjangan Profesi Guru PNSD Rp
258.035.286.000,00 20 . BOK dan Bantuan Operasional KB Rp
61.495.115.209,00 21 . Dana Pelayanan Adminduk Rp
6.942.493.058,00 22 . Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM Rp
417.358.000,00 Total Rp
1.990.406.413.616,00
4.3.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO Transfer Realisasi Pendapatan Transfer Pusat Lainnya Pemerintah Kabupaten Karawang untuk periode tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 38.917.765.000,00 merupakan pendapatan transfer dari Dana Insentif Daerah (DID).
4.3.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO Transfer Realiasi Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Pemerintah Kabupaten Karawang untuk periode tahun 2020 dan 2019 terealisasi sebesar Rp367.893.800.590,00 dan Rp443.290.622.032,00 merupakan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat
4.3.1.2.4 Bantuan Keuangan – LO Transfer Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Pemerintah Kabupaten Karawang untuk periode tahun 2020 dan 2019 terealisasi sebesar Rp22.257.120.000,00 dan Rp79.793.176.750,00 merupakan bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat.
4.3.1.3.1 Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah LO Tahun 2020 terdiri dari Pendapatan Hibah dengan realisasi sebesar Rp372.051.365.660,00 dengan rincian sebagai berikut :
1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO
33.281.934.570,00 2 Pendapatan Hibah MBR - LO
15.000.000.000,00 3 Pendapatan Hibah Uang Kemenkes - LO
3.023.163.936,00 4 Pendapatan Hibah Dana BOS SD - LO
191.866.794.000,00 5 Pendapatan Hibah Dana BOS SMP - LO
75.771.550.000,00 6 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO
4.138.697.544,00 7 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO
44.264.119.000,00 8 Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LO
4.705.106.610,00
4.3.2 BEBAN Beban Daerah Tahun Anggaran 2020 disajikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2010, PERATURAN PEMERINTAH Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Beban Daerah LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle).
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
Berdasarkan PSAP Nomor 12 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Operasional (LO), beban diklasifikasikan menjadi 2 kelompok besar yaitu: Beban Operasi dan Beban Transfer. Beban Operasi terbagi menjadi: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain. Beban Transfer terdiri dari Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya dan Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
Jumlah Beban untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp3.969.228.076.817,78 Adapun jenis beban dan komposisi rincian beban adalah sebagai berikut:
Jumlah Beban untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp3.969.228.076.817,78 Adapun jenis beban dan komposisi rincian beban adalah sebagai berikut:
Tabel 4.3.2 Realisasi Beban Tahun 2020 Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Uraian Beban LO Tahun 2020 Beban LO Tahun 2019 BEBAN
3.964.141.215.373,89
4.035.902.327.014,18 BEBAN OPERASI
3.707.539.858.320,89
3.705.273.063.589,18
Beban Pegawai - LO
1.673.594.047.613,00
1.711.185.090.461,00
Beban Persediaan
518.699.738.270,02
681.738.734.293,00 Beban Jasa
674.720.088.008,14
632.054.568.986,69 Beban Pemeliharaan
118.949.160.029,00
122.348.071.361,00 Beban Perjalanan Dinas
102.346.913.729,00
115.179.087.221,00
Beban Hibah
167.261.700.581,00
67.210.609.468,00
Beban Bantuan Sosial
86.219.608.000,00
38.713.000.000,00
Beban Penyusutan
330.585.277.377,92
289.965.001.211,98 Beban Amortisasi
1.302.359.971,75
1.463.709.971,75
Beban Penyisihan Piutang
33.860.964.741,06
45.415.190.614,76
Beban Lain-lain 0,00 0,00 BEBAN TRANSFER - LO
256.601.357.053,00
330.629.263.425,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
74.468.905.200,00
139.371.525.000,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
5.159.565.553,00
17.543.153.500,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
175.206.127.800,00
172.155.555.925,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
1.766.758.500,00
1.559.029.000,00
4.3.2.1 Beban Operasi Beban operasi terealisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.707.539.858.320,89 termasuk didalamnya beban yang merupakan reklasifikasi dari beban luar biasa senilai Rp129.628.258.392,00. Beban operasi dapat dirinci per SKPD tabel sebagai berikut:
Tabel 4.3.2.1 Realisasi Beban per SKPD Tahun 2020 Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) NO NAMA SKPD BEBAN OPERASI TAHUN 2020 BEBAN OPERASI TAHUN 2019 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1.199.423.054.192,08
1.209.162.646.300,36 2 Dinas Kesehatan
713.409.542.329,50
620.336.683.381,23 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
497.038.985.492,86
661.741.096.141,37 4 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
138.835.273.461,52
138.382.812.074,94 5 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
3.591.852.367,30
6.425.520.155,34 6 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas
33.735.421.262,28
24.210.717.618,94 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
21.210.600.163,48
17.545.234.747,68 8 Dinas Sosial
46.383.010.355,70
14.310.050.430,68
NO NAMA SKPD BEBAN OPERASI TAHUN 2020 BEBAN OPERASI TAHUN 2019 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17.648.364.751,36
24.867.712.626,65 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7.198.239.923,73
9.277.184.514,66 11 Dinas Pangan
6.660.394.309,11
7.356.782.223,68 12 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
38.730.832.769,10
42.350.621.279,01 13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18.084.566.813,42
26.473.800.488,48 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14.904.419.557,21
18.167.674.030,27 15 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
26.030.321.248,35
24.848.637.171,16 16 Dinas Perhubungan
23.263.970.502,96
25.009.186.688,25 17 Dinas Komunikasi dan Informatika
13.749.304.869,65
16.389.316.431,27 18 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8.589.629.966,81
8.651.004.530,23 19 Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
11.670.208.138,78
12.447.977.557,64 20 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
14.854.656.195,05
24.584.122.600,09 21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7.573.478.250,82
7.527.026.121,38 22 Dinas Kelautan dan Perikanan
11.098.169.206,76
12.599.032.596,43 23 Dinas Pertanian
35.616.754.743,70
49.965.065.297,62 24 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
21.727.632.489,89
29.072.954.402,77 25 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
32.493.395.867,00
32.725.975.887,00 26 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.813.554.776,00
2.283.645.856,00 27 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
111.527.045.752,49
124.240.949.015,35 28 Sekretariat DPRD
42.923.304.019,74
42.312.407.428,58 29 Kecamatan Karawang Barat
24.042.182.994,87
20.782.994.344,05 30 Kecamatan Pangkalan
3.023.500.500,04
3.327.908.216,07 31 Kecamatan Telukjambe Timur
3.513.905.455,91
3.127.353.412,67 32 Kecamatan Ciampel
3.398.621.716,31
3.041.592.545,36 33 Kecamatan Klari
3.829.018.808,65
4.307.201.856,80 34 Kecamatan Rengasdengklok
3.888.156.918,23
3.770.444.392,47 35 Kecamatan Kutawaluya
3.789.486.754,29
3.522.037.102,96 36 Kecamatan Batujaya
3.407.058.229,08
3.368.453.344,04 37 Kecamatan Tirtajaya
3.580.663.010,34
3.382.348.352,78 38 Kecamatan Pedes
2.778.347.616,64
2.613.738.134,68 39 Kecamatan Cibuaya
3.405.171.590,57
3.266.739.250,30 40 Kecamatan Pakisjaya
3.160.171.618,66
3.422.777.646,37 41 Kecamatan Cikampek
3.910.930.451,89
4.266.895.527,90 42 Kecamatan Jatisari
4.659.766.322,66
4.576.508.702,68 43 Kecamatan Cilamaya Wetan
3.757.526.080,32
3.790.371.173,56 44 Kecamatan Tirtamulya
3.512.043.895,43
3.508.946.748,90 45 Kecamatan Telagasari
3.411.836.462,47
3.676.445.969,67 46 Kecamatan Rawamerta
3.548.004.157,69
3.475.262.312,03 47 Kecamatan Lemahabang
3.613.146.029,71
3.835.870.650,12 48 Kecamatan Tempuran
4.210.754.376,38
4.286.097.241,44 49 Kecamatan Majalaya
3.895.206.392,50
3.890.634.815,39 50 Kecamatan Jayakerta
3.269.564.420,29
3.494.209.759,99 51 Kecamatan Cilamaya Kulon
3.323.193.768,69
3.533.993.362,34
Kecamatan Banyusari
3.400.585.932,66
3.290.399.880,68 53 Kecamatan Kota Baru
3.782.552.072,64
3.687.309.542,45 54 Kecamatan Karawang Timur
13.381.409.890,63
11.791.442.621,17 55 Kecamatan Telukjambe Barat
3.555.621.499,68
3.809.735.519,20 56 Kecamatan Tegalwaru
3.533.273.676,30
3.454.139.594,67 57 Kecamatan Purwasari
2.943.099.658,96
2.981.420.975,02 58 Kecamatan Cilebar
3.163.012.792,24
3.469.531.736,25 59 Inspektorat
19.530.435.810,82
19.137.558.018,14 60 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11.990.357.081,57
13.659.778.631,21 61 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
46.648.703.113,07
43.545.530.040,56 62 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)
227.148.880.835,66
106.338.166.656,34 63 Badan Pendapatan Daerah
130.066.044.385,55
135.963.695.285,68 64 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
15.681.640.222,84
20.609.692.628,18 JUMLAH
3.707.539.858.320,89
3.705.273.063.589,18
4.3.2.1.1.
Beban Pegawai LO Beban pegawai-LO disajikan dengan basis akrual, pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2020 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2020. Beban pegawai untuk tahun 2020 terealisasi sebesar Rp1.673.594.047.613,00 dengan tabel sebagai berikut:
Tabel 4.3.2.1.1 Realisasi Beban Pegawai LO Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) NO URAIAN BEBAN PEGAWAI – LO TAHUN 2020 BEBAN PEGAWAI – LO TAHUN 2019 1 Beban Gaji dan Tunjangan - LO
1.004.329.041.697,00
1.072.288.236.685,00 2 Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO
366.160.084.432,00
377.889.107.077,00 3 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO
19.280.900.000,00
19.103.700.000,00 4 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah
38.133.103.500,00
48.117.524.348,00 5 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 0,00
103.670.000,00 6 Beban Uang Lembur - LO
168.663.000,00
156.762.000,00 7 Beban Pegawai di BLUD - LO
85.488.656.245,00
90.203.295.780,00 8 Beban Honorarium PNS – LO
7.750.000,00
19.044.295.000,00 9 Beban Honorarium Non PNS – LO
92.413.290.000,00
67.712.690.000,00 10 Beban Honorarium Pengelola Dana Bos – LO
67.612.558.739,00
16.565.809.571,00 JUMLAH
1.673.594.047.613,00
1.711.185.090.461,00
4.3.2.1.2 Beban Persediaan Beban Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp518.699.738.270,02 yang dicatat Sebesar pemakaian persediaan selama tahun 2020.
Tabel 4.3.2.1.2 Realisasi Beban Persediaan Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) NO URAIAN Beban Persediaan Tahun 2020 Beban Persediaan Tahun 2019 1 Beban Bahan Pakai Habis
44.571.335.724,80
38.886.588.421,60 2 Beban Persediaan Bahan/ Material
68.475.353.183,02
46.376.710.144,60 3 Beban Cetak dan penggandaan
17.099.543.326,20
23.130.261.315,00 4 Beban Makanan dan Minuman
60.076.985.378,00
66.666.848.845,00 5 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya
1.385.876.740,00
2.249.205.000,00 6 Beban Pakaian Kerja
639.196.800,00
1.626.964.700,00 7 Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
1.636.349.400,00
3.959.241.500,00 8 Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
324.815.097.718,00
498.842.914.366,80 JUMLAH
518.699.738.270,02
681.738.734.293,00
4.3.2.1.3 Beban Jasa Beban Jasa per 31 Desember 2020 sebesar Rp674.520.564.508,14 merupakan beban yang sudah dan atau harus dibayar oleh pemerintah daerah atas jasa yang telah diterima selama tahun 2020.
Tabel 4.3.2.1.3 Realisasi Beban Jasa Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) NO URAIAN Beban Jasa Tahun 2020 Beban Jasa Tahun 2019 1 Beban Jasa Kantor
281.774.763.552,00
189.010.241.578,00 2 Beban Premi Asuransi
38.556.454.703,43
31.323.755.385,79 3 Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
10.654.502.252,15
8.924.486.490,82 4 Beban Sewa Sarana Mobilitas
2.331.602.950,00
3.213.265.799,00 5 Beban Sewa Alat Berat
583.066.000,00 0,00 6 Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
7.248.728.614,00
8.204.211.800,00 7 Beban Jasa Konsultasi
8.908.178.700,00
15.681.383.600,00 8 Beban Beasiswa Pendidikan PNS
106.500.000,00
235.500.000,00 9 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
1.192.366.358,00
8.266.467.188,00 10 Beban Honorarium Non PNS - LO 0,00
1.825.900.000,00 11 Beban Barang Dana BOS
178.393.993.911,00
208.760.943.653,00 12 Beban Insentif Bidang Keagamaan
316.085.600,00
1.760.775.000,00 13 Beban Insentif Bidang Pendidikan
6.209.300.000,00 0,00 14 Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
7.293.250.000,00
12.475.336.500,00 15 Beban Uang untuk Diberikan Pada Pihak Ketiga/Masyarakat
839.000.000,00
2.835.870.000,00 16 Beban Barang dan Jasa di BLUD
129.322.741.167,56
138.295.019.492,08 17 Beban Pegawai di BLUD
3.990.200,00 0,00 18 Beban Kursus dan Pelatihan Untuk Non PNS
707.285.000,00
1.216.412.500,00 19 Beban Pengadaan Non Aset
78.755.500,00 0,00 20 Beban Instalasi Air Bersih/Air Baku 0,00
25.000.000,00 JUMLAH
674.520.088.008,14
632.054.568.986,69
4.3.2.1.4 Beban Pemeliharaan
Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp118.949.160.029,00 merupakan beban yang sudah dan atau harus dibayar oleh pemerintah daerah untuk pemeliharaan aset pemerintah yang telah diterima selama tahun 2020.
Tabel 4.3.2.1.4 Realisasi Beban Pemeliharaan Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) NO URAIAN Beban Pemeliharaan Tahun 2020 Beban Pemeliharaan Tahun 2019 1 Beban Perawatan Kendaraan bermotor
25.096.760.441,00
26.911.299.170,00 2 Beban Pemeliharaan
93.852.399.588,00
95.436.772.191,00 JUMLAH
118.949.160.029,00
122.348.071.361,00
4.3.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas Beban perjalanan dinas merupakan saldo periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp102.546.437.229,00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.3.2.1.5 Realisasi Beban Perjalanan Dinas Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam rupiah) NO URAIAN Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 1 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah
12.973.751.500,00
14.655.407.000,00 2 Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah
17.220.396.229,00
26.264.853.970,00 3 Beban Perjalanan Luar Negeri 0,00 0,00 4 Beban Transport
67.207.789.500,00
70.665.961.251,00 5 Beban Harian Pengawasan Inspektorat
5.144.500.000,00
3.592.865.000,00 JUMLAH
102.546.437.229,00
115.179.087.221,00
4.3.2.1.6 Beban Hibah Beban hibah terealisasi Tahun 2020 sebesar Rp167.261.700.581,00 dengan rincian tabel sebagai berikut:
Tabel 4.3.2.1.6 Realisasi Beban Hibah LO Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) NO URAIAN Beban Hibah Tahun 2020 Beban Hibah Tahun 2019 1 Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
8.644.027.736,00
16.580.379.268,00 2 Beban Hibah Kepada Badan/Lembaga Pendidikan
52.917.212.695,00
46.301.155.200,00 3 Beban Hibah Kepada Badan/Lembaga Pemerintah
105.700.460.150,00
4.329.075.000,00 JUMLAH
167.261.700.581,00
67.210.609.468,00
4.3.2.1.7 Beban Bantuan Sosial Beban Bantuan Sosial terealisasi Tahun 2020 sebesar Rp86.219.608.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.3.2.1.7 Realisasi Beban Bantuan Sosial LO Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) NO URAIAN Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 1 Bantuan Sosial Kepada Guru Ngaji
10.812.000.000,00
12.000.000.000,00 2 Bantuan Sosial Kepada Amil
1.354.800.000,00
891.200.000,00 3 Bantuan Sosial Yang Belum Terencana
2.079.000.000,00
1.841.000.000,00 4 Bantuan Sosial Melalui LKSA
5.625.600.000,00
4.552.800.000,00 5 Beasiswa SMA/SMK dan Perguruan Tinggi
29.029.600.000,00
19.428.000.000,00 6 Guru Dta
1.800.000.000,00 0,00 7 Guru MI
900.000.000,00 0,00 8 Guru Mts
480.000.000,00 0,00 9 Guru Ra
420.000.000,00 0,00 10 Guru TPQ
1.800.000.000,00 0,00 11 Marbot Masjid – Bantuan Sisial Tidak Terencana
1.460.000.000,00 0,00 12 Jaringan Pengaman Sosial
30.458.608.000,00 0,00 JUMLAH
86.219.608.000,00
38.713.000.000,00
4.3.2.1.8 Beban Penyusutan Beban Penyusutan Tahun 2019 sebesar Rp330.585.277.377,92 dengan rincian tabel sebagai berikut:
Tabel 4.3.2.1.8 Realisasi Beban Penyusutan Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) NO URAIAN Beban Penyusutan Tahun 2020 Beban Penyusutan Tahun 2019 1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
107.545.731.514,76
91.244.955.050,92 2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
35.076.635.972,93
29.103.033.166,94 3 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan
179.279.202.526,83
161.006.354.372,39 4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
8.683.707.363,40
8.610.658.621,73 JUMLAH
330.585.277.377,92
289.965.001.211,98
4.3.2.1.9 Beban amortisasi Beban amortisasi atas aset tidak berwujud Tahun 2020 sebesar Rp1.302.359.971,75 dengan rincian tabel sebagai berikut:
Tabel 4.3.2.1.9 Realisasi Beban Amortisasi Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) NO SKPD Beban Amortisasi Tahun 2020 Beban Amortisasi Tahun 2019 1 Dinas Kesehatan
24.637.250,00
24.637.250,00 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23.828.750,00
23.828.750,00 3 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
40.700.000,00
40.700.000,00 4 Dinas Perhubungan
11.233.750,00
22.921.250,00 5 Dinas Komunikasi dan Informatika
112.155.000,00
112.155.000,00 6 Badan Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
111.072.500,00
111.072.500,00 7 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
38.335.000,00
38.335.000,00 8 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
41.200.000,00
76.790.000,00 9 Inspektorat 0,00
15.375.000,00 10 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
646.225.221,75
658.270.221,75 11 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
114.578.750,00
136.881.250,00 12 Badan Pendapatan Daerah
47.547.500,00
111.897.500,00 13 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
90.846.250,00
90.846.250,00 JUMLAH
1.302.359.971,71
1.463.709.971,75
4.3.2.1.10 Beban Penyisihan Piutang Beban Penyisihan Piutang terealisasi Tahun 2020 sebesar Rp33.860.964.741,06 dengan rincian tabel sebagai berikut:
Tabel 4.3.2.1.10 Realisasi Beban Penyisihan Piutang Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) NO URAIAN Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2019 1 Dinas Kesehatan
113.280,00
7.592.431.797,43 2 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
112.903.415,00
78.447.047,50 3 Dinas Perhubungan
272.846.346,67
109.713.380,00 4 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
7.886.073,74
13.250.577,26 5 Badan Pendapatan Daerah
31.373.436.458,98
30.838.983.231,24 6 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.093.779.166,67
6.782.364.581,33 JUMLAH
33.860.964.741,06
45.415.190.614,76
4.3.2.2 Beban Transfer Beban Transfer terealisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp256.601.357.053,00 dapat dirinci per beban, tabel sebagai berikut:
Tabel 4.3.2.2 Realisasi Beban Transfer Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) NO NAMA SKPD Beban Transfer Tahun 2020 Beban Transfer Tahun 2019 1 Beban Transfer Bagi hasil Pajak Daerah
74.468.905.200,00
139.371.525.000,00 2 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
5.159.565.553,00
17.543.153.500,00 3 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
175.206.127.800,00
172.155.555.925,00 4 Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik
1.766.758.500,00
1.559.029.000,00 JUMLAH
256.601.357.053,00
330.629.263.425,00
4.3.2.3 Kegiatan Non Operasional Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2020 adalah (Rp22.709.228.843,13) dengan uraian sebagai berikut:
- Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp 178.049.520,75 - Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO (Rp 668.472.150,69) - Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (Rp 22.218.806.213,19)
(Rp 22.709.228.843,13)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp178.049.520,75 adalah dengan uraian sebagai berikut :
1. Pembayaran Utang PRKP Tahun 2019 yang tidak ditagih Rp 1.124,80
2. Retensi Aset Tetap Gedung dan Bangunan tidak ditagih Rp 14.042.700,00
3. Retensi Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi tak Ditagih Rp 23.850.450,00
4. Kenaikan Nilai Investasi Rp 95.125.420,95
5. Penambahan Nilai NRV PEM LKM Rp 45.029.825,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO sebesar (Rp736.621.106,43) adalah dari penjualan Aset Rusak Berat
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar (Rp22.218.806.213,19) dengan uraian sebagai berikut :
1. Penurunan Nilai NRV PEM BPR
(Rp 51.551.250,00)
2. Penghapusan Gedung dan Bangunan
(Rp 72.912.253,33)
3. Penyisihan Investasi Non Permanen
(Rp 64.835.875,00)
4. Turun Nilai Investasi LDM pada Dinas Pertanian (Rp 66.468,00)
5. Penurunan Nilai Investasi Permanen Perusda 2020 (Rp 5.517.627.050,05)
6. Pengurangan Aset Gedung Hibah ke UNSIKA (Rp 1.447.417.324,27)
7. Penjualan Kendaraan Dinas Kondisi Rusak Berat (Rp 63.293.888,84)
8. ARB dari Aset Tetap Lainnya
(Rp 5.317.193.805,74)
9. Penghapusan Aset Lainnya dari Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp 44.914.119,85)
10. Penyerahan Barang ke Provinsi
(Rp 9.175.034.300,00)
11. Koreksi Pemindahatanganan Aset Rusak Berat (Rp 463.959.878,11)
4.3.2.4 POS LUAR BIASA Saldo pos luar biasa tahun 2020 sebesar Rp12.584.846.973,09 merupakan perhitungan dari pendapatan luar biasa Rp12.803.207.973,09 dan beban luar biasa Rp218.361.000,00.
Perhitungan Pos Luar biasa adalah sebagai berikut :
Pendapatan Luar Biasa LO
Rp12.803.207.973,09 Beban Luar Biasa LO
(Rp 218.361.000,00) Surplus/Defisit
Rp12.584.846.973,09
Pendapatan luar biasa senilai Rp12.803.207.973,09 merupakan Penurunan nilai penyisihan karena perubahan status performing/likuiditas Piutang pada Rumah Sakit Umum Daerah dan BLUD Puskesmas.
Beban luar biasa tahun 2019 senilai Rp218.361.000,00 merupakan beban atas restitusi pada Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan uraian sebagai berikut :
1. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
Perizinan kepada PT Restu Bumi Propertyndo Rp 23.961.000,00
2. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
Perizinan kepada PT SLP Internusa Karawang Rp194.400.000,00
Perhitungan Beban luar biasa senilai Rp218.361.000,00 dijelaskan sebagai berikut :
Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2020 Rp141.663.547.885,00 Reklasifikasi Beban Luar Biasa ke Beban Operasional Dan Aset
( Rp141.445.186.885,00)
Rp
218.361.000,00 Reklasifikasi Beban Luar Biasa ke Beban Operasional disebabkan karena Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk penanganan Pandemi Covid 19 yang dilaksanakan oleh Dinas tertentu. Beban luar biasa direklasifikasikan pada beban operasional dan asset tetap sebagai berikut :
1. Beban Bantuan Sosial
Rp 30.458.608.000,00
2. Beban Persediaan
Rp 22.183.536.487,00
3. Beban Jasa Kantor
Rp 61.998.771.600,00
4. Beban Perawatan Kendaraan
Rp 137.712.000,00
5. Beban Sewa
Rp 4.841.940.000,00
6. Beban Makanan dan Minuman
Rp 6.480.839.200,00
7. Beban Perjalanan Dinas
Rp 158.245.000,00
8. Beban Pemeliharaan
Rp 2.656.106.105,00
9. Beban Barang yang diberikan pada pihak ketiga Rp 712.500.000,00
10. Aset Tetap
Rp 11.816.928.493,00 JUMLAH
Rp141.445.186.885,00
4.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:
4.4.1 Ekuitas Awal
Jumlah ekuitas awal sebesar Rp5.291.072.451.031,01 merupakan saldo ekuitas akhir tahun 2019.
4.4.2 Penambahan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO) Penambahan/pengurangan ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp166.569.274.267,12
4.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Koreksi Ekuitas sebesar Rp9.688.637.086,41 adalah kumulatif dari penyajian koreksi ekuitas lainnya dengan rincian sebagai berikut :
Koreksi Penambahan Aset Tahun lalu
Rp24.563.128.896,66 Koreksi Saldo Awal Piutang sewa Tanah
Rp 22.408.407,60 Koreksi kurang penyusutan Aset tetap tahun lalu Rp 9.010.210.101,46 Koreksi pengurangan aset tetap tahun lalu (Rp 4.702.084.045,30) Koreksi Penyusutan aset tetap tahun lalu (Rp17.671.086.723,99) Koreksi Aset Rusak Berat Tahun lalu
(Rp 0,02) Koreksi Penyusutan Aset Rusak Berat (Rp1.533.939.550,00)
4.4.4. Ekuitas Akhir Ekuitas Akhir Tahun 2020 adalah Rp5.467.330.362.384,54
4.5 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:
4.5.1 Aset Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Total Aset per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.524.923.223.443,92 dan Rp5.354.357.417.461,18 Perincian dan perbandingan Total Aset Tahun Anggaran 2020 dengan Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 4.5.1 Perbandingan Aset Tahun Anggaran 2020 dengan Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Karawang (dalam rupiah) Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Kenaikan / (Penurunan) Aset Lancar
625.708.639.574,70
445.808.147.770,83
179.900.491.804 Investasi Jangka Panjang
151.957.196.256,21
135.051.121.653,31
16.906.074.603 Aset Tetap
4.461.434.830.233,95
4.472.618.826.426,49 (11.183.996.193) Aset lainnya
285.822.557.379,06
300.879.321.610,55 (15.056.764.231,49) Dana Cadangan 0,00 0,00 -
Jumlah
5.524.923.223.443,92
5.354.357.417.461,18
170.565.805.982,74
4.5.1.1 Aset Lancar Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp625.708.639.574,70 dan Rp445.808.147.770,83 dan disajikan sebagai berikut:
Tabel 4.5.1.1 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2020 dan Per 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Uraian 31-Des-20 31-Des-19 Kenaikan / (Penurunan) Kas dan Setara Kas
345.572.263.559,62
162.880.971.919,77
182.691.291.639,85 Piutang Pajak
617.919.990.132,80
575.150.347.197,80
42.769.642.935,00 Piutang Retribusi
2.589.444.625,00
1.965.427.546,40
624.017.078,60 Belanja Dibayar Dimuka
911.357.102,69
489.865.939,27
421.491.163,42 Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi
1.478.935.326,22
2.013.437.229,00 (534.501.902,78) Piutang Lainnya
57.850.835.824,77
94.697.210.219,87 (36.846.374.395,10) Persediaan
46.445.553.806,16
41.544.940.487,36
4.900.613.318,80 Penyisihan Piutang (460.251.465.326,51) (432.934.052.768,64) (27.317.412.557,87) JUMLAH
612.516.915.050,75
445.808.147.770,83
166.708.767.279,92
4.5.1.1.1 Kas dan Setara Kas Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp345.586.329.559,62 dan Rp162.880.971.919,77 Rincian lebih lanjut disajikan pada tabel berikut.
Tabel 4.5.1.1.1 Rincian Jumlah Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Kenaikan / (Penurunan) Kas di Kas Daerah
265.989.406.200,00
120.300.509.248,00
145.688.896.952,00 Deposito On Call 0,00 0,00 - Kas Di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00 - Kas Di Bendahara Pengeluaran
46.323.500,00
320.000,00
46.003.500,00 Kas di Bendahara BLUD
78.594.870.351,62
32.926.509.387,77
45.668.360.963,85 Kas Dana BOS
955.729.508,00
9.653.633.284,00 (8.697.903.776,00) Jumlah
345.586.329.559,62
162.880.971.919,77
182.705.357.639,85
4.5.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp265.989.406.200,00 Saldo kas tersebut terdapat pada Rekening Giro Kas Umum Daerah di Bank Jabar Cabang Karawang dengan No. Rekening 0030230090011.
4.5.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per tanggal 31 Desember 2020 adalah NIHIL.
4.5.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp46.323.500,00 yang merupakan :
1. Kas dari Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang merupakan saldo dana BOS yang harus dikembalikan ke kas daerah karena dobel transfer antara pusat dengan APBD II sebesar Rp7.050.000,00
2. Kas dari Bendahara Pengeluaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu yang merupakan sisa kas Uang Persediaan yang belum disetor sebesar Rp39.273.500,00 Rincian lebih lanjut mengenai Saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran di sajikan pada lampiran 1.1
4.5.1.1.1.4 Kas di Badan Layanan Umum Daerah
Badan Layanan Umum Daerah yang ada pada Kabupaten Karawang adalah Rumah Sakit Umum Daerah Karawang, Rumah Sakit Khusus Paru Karawang dan 50 BLUD Puskesmas dengan jumlah kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp78.594.870.351,62.
Rincian lebih lanjut mengenai Saldo Kas BLUD di sajikan pada lampiran 1.2
4.5.1.1.1.5 Kas Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kas pada Bendahara Bantuan Operasional Sekolah terdapat di tiap-tiap Sekolah SDN Negeri dan SMPN Negeri di Kabupaten Karawang. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 Saldo kas Dana Bos yang dikelola oleh Sekolah adalah sebesar Rp955.729.508,00 yang terdiri dari :
1. Kas di Bendahara Sekolah SMP Rp 318.652.273,00
2. Kas di Bendahara Sekolah SD Rp 637.077.235,00 Jumlah Rp 955.729.508,00
Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang selain mendapatkan dana dari anggaran Pemerintah Kabupaten Karawang juga mendapatkan aliran dana dari Pemerintah Pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik berupa Bantuan Operasional Sekolah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
Rincian lebih lanjut di sajikan pada lampiran 1.3. dan 1.4 Selain Kas tersebut diatas terdapat Belanja Yang belum disalurkan oleh Dinas Kesehatan kepada tenaga kader Posyandu sebesar Rp151.200.000,00 Adapun rinciannya sebagai berikut :
Belanja Transport Kader Posyandu :
1. Puskesmas Cikampek
Rp112.800.000,00
2. Puskesmas Cikampek Utara
Rp 38.400.000,00 J U M L A H
Rp151.200.000,00
4.5.1.1.2 PIUTANG
Jumlah Piutang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp684.484.865.077,57 dan Rp673.826.422.193,07. Nilai Piutang per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp230.493.055.540,96 berasal dari nilai bruto sebesar Rp684.484.865.077,57 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp453.991.809.536,61 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.5.1.1.2 Tabel Piutang beserta Penyisihannya per 31 Desember 2020 (dalam rupiah) URAIAN JUMLAH BRUTO PENYISIHAN JUMLAH NETO PIUTANG PAJAK
Piutang Pajak Hotel
113.146.550,00
113.146.550,00 0,00 Piutang Pajak Restoran
4.972.824.848,00
2.677.091.538,50
2.295.733.309,50 Piutang Pajak Hiburan
107.753.523,00
107.753.523,00 0,00 Piutang Pajak Reklame
1.269.677.813,00
1.269.677.813,00 0,00 Piutang Pajak Penerangan Jalan
163.549.358,00
163.549.358,00 0,00 Piutang Pajak Air Tanah
2.991.743.119,80
1.170.051.960,48
1.821.691.159,32 Piutang Pajak Sarang Burung Walet
13.020.000,00
13.020.000,00 0,00 Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.015.472,00
4.015.472,00 0,00 Piutang PBB
608.284.259.449,00
434.498.256.882,22
173.786.002.566,78 JUMLAH PIUTANG PAJAK
617.919.990.132,80
440.016.563.097,20
177.903.427.035,60 PIUTANG RETRIBUSI
Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan
600.050.000,00
3.000.250,00
597.049.750,00 Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Sewa Stadion)
439.420.000,00
439.420.000,00 0,00 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Tanah Bengkok dan Ruko)
86.978.498,00
70.491.048,00
16.487.450,00 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium)
532.394.600,00
324.546.165,00
207.848.435,00 Piutang Retribusi Lahan parkir Umum
755.372.000,00
484.044.500,00
271.327.500,00 Piutang Retribusi Lahan parkir Khusus
174.067.527,00
103.947.443,67
70.120.083,33 JUMLAH PIUTANG RETRIBUSI
2.588.282.625,00
1.425.449.406,67
1.162.833.218,33 PIUTANG LAINNYA
Piutang denda Retribusi
278.289.241,00
278.289.241,00 0,00 Piutang DPM LUEP
151.817.367,00
151.817.367,00 0,00 Piutang BLUD
33.093.704.323,77
3.243.546.676,74
29.850.157.647,03 Piutang Kemitraan
10.626.499.998,00
8.876.143.748,00
1.750.356.250,00 Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi Jawa Barat
19.826.281.390,00 0,00
19.826.281.390,00 Jumlah Piutang Lainnya
63.976.592.319,77
12.549.797.032,74
51.426.795.287,03 JUMLAH PIUTANG
684.484.865.077,57
453.991.809.536,61
230.493.055.540,96
4.5.1.1.2.1 PIUTANG PAJAK Piutang Pajak adalah kewajiban pihak ketiga berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima pembayarannya.
Mutasi Piutang pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :
Saldo Piutang 1 Januari 2020 Rp 575.150.347.197,80 Koreksi Saldo Awal 2020 (Rp 0,00) - Saldo Awal terkoreksi Rp 575.150.347.198,00 SKP Terbit selama TA 2020 Rp 319.049.009.159,00 + Jumlah yang harus diterima Rp 894.199.356.356,80 Pembayaran (Rp 276.279.366.224,00) - Saldo Piutang Pajak TA 2020 Rp 617.919.990.132,80
Atas piutang pajak tersebut dilakukan penyisihan piutang untuk Tahun pelaporan 2020 sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Piutang yang terdapat dalam Peraturan Bupati Karawang nomor 42 tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karawang lampiran IX, bahwa perhtungan Penyisihan Piutang Pajak adalah sebagai berikut:
- Lancar 0,5% (Usia piutang < 1 Tahun) Rp 329.210.049,90 - Kurang Lancar 10% (Usia piutang 1 s/d 2 Tahun) Rp 5.177.178.803,50 - Diragukan 50% (Usia Piutang 2 s/d 5 Tahun) Rp 65.796.017.874,00 - Macet 100% (Usia Piutang > 5 Tahun) Rp 368.714.156.369,80 Penyisihan Piutang Pajak Rp 440.016.563.097,20
Penyisihan piutang tahun 2019 yaitu sebesar Rp408.643.126.638,22 sehingga terdapat kenaikan untuk penyisihan piutang pajak sebesar Rp31.373.436.458,98 yang menjadi beban penyisihan piutang tahun pelaporan 2020.
Rincian lebih lanjut mengenai piutang pajak disajikan pada lampiran 2.1 s.d 2.2
4.5.1.1.2.2 PIUTANG RETRIBUSI Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 Rp2.589.444.625 yang terdiri sebagai berikut :
Tabel 4.5.1.1.2.2 Piutang Retribusi Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Uraian Tahun 2020 Tahun 2019 1 Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan
600.050.000,00
589.948.000,00 2 Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Sewa Stadion)
439.420.000,00
439.420.000,00 3 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Tanah Bengkok dan Ruko)
86.978.498,00
81.551.019,40 4 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium)
532.394.600,00
413.551.000,00 5 Piutang Retribusi Lahan parkir Umum
755.372.000,00
373.790.000,00 6 Piutang Retribusi Lahan parkir Khusus
174.067.527,00
67.167.527,00
JUMLAH
2.588.282.625,00
1.965.427.546,40
Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM unaudited Tahun 2020 sebesar Rp600.050.000,00 merupakan penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan yang belum disetor oleh PDAM Kabupaten Karawang. Retribusi tersebut adalah retribusi sampah dari warga yang pembayarannya dititipkan dalam tagihan rekening air PDAM.
Saldo Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah senilai Rp439.420.000,00 adalah piutang karena adanya perjanjian dengan pihak ketiga yaitu antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Pelita Jaya FC dalam Penggunaan Stadion Singaperbangsa sebagai Home base Pelita Jaya dalam rangka kompetisi Liga Super INDONESIA dengan dasar perjanjian No.073/3013-Huk/002/PNPJ-PEMDA/SPB-KRWG/IX/ 2009. Saldo piutang tersebut adalah saldo pemakaian Stadion Singaperbangsa pada Tahun 2010 sampai dengan 2012 yang sampai saat ini belum dibayar oleh Pelita Jaya. Pihak Dinas Cipta Karya sudah berupaya melakukan penagihan pada Pelita Jaya FC dengan alamat yang tercantum pada surat perjanjian dengan nomor surat tagihan 900/333/Sekret tanggal 7 Pebruari 2014 namun tidak sampai pada yang dimaksud karena alamat sudah berganti.
Piutang Retribusi Sewa tanah eks-Bengkok dan Ruko adalah piutang pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang masih tersisa atas penyewaan tanah milik pemerintah Kabupaten Karawang kepada para penggarap. Saldo akhir tahun 2019 senilai Rp81.551.019,40 pada tahun 2020 terdapat koreksi saldo awal sebesar Rp22.408.407,60, sehingga nilai saldo awal Piutang Retribusi Sewa Tanah eks-Bengkok dan Ruko menjadi Rp103.959.427,00. Selama tahun 2020 ada penambahan sebesar Rp758.492.625,00 dan telah dibayar pada tahun 2020 senilai Rp775.473.554,00 sehingga nilai piutang retribusi sewa tanah bengkok dan ruko per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp86.978.498,00.
Piutang Retribusi pemakaian kekayaan Daerah (Laboratorium) sebesar Rp532.394.600,00 pada tahun 2020 merupakan piutang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang atas Pengujian Laboratorium dari akumulasi SKR tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang belum dibayar.
Piutang Lahan parkir adalah tagihan piutang terhadap pengelola parkir yang telah diikat perjanjian antara Dinas Perhubungan dengan para pengelola parkir. Rincian piutang parkir pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :
Piutang Parkir Umum Tahun 2017 Rp 172.253.200,00 Piutang Parkir Umum Tahun 2018 Rp 90.642.800,00 Piutang Parkir Umum Tahun 2019 Rp 87.868.000,00 Piutang Parkir Umum Tahun 2020 Rp 404.608.000,00 Total Parkir Umum Rp 755.372.000,00 Piutang Parkir Khusus Tahun 2017 Rp 9.617.527,00 Piutang Parkir Khusus Tahun 2018 Rp 26.850.000,00 Piutang Parkir Khusus Tahun 2019 Rp 28.500.000,00 Piutang Parkir Khusus Tahun 2020 Rp 109.100.000,00 Total Parkir Khusus Rp 174.067.527,00 Total Rp 929.439.527,00
Atas piutang Retribusi ini jumlah akumulasi penyisihan piutang untuk Tahun pelaporan 2020 yaitu sebesar Rp1.425.449.406,67 dengan rincian sebagai berikut :
1. Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan Rp
3.000.250,00
2. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Sewa Stadion) Rp
439.420.000,00
3. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Tanah Bengkok dan Ruko) Rp
70.491.048,00
4. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium) Rp
324.546.165,00
5. Piutang Retribusi Lahan parkir Umum Rp
484.044.500,00
6. Piutang Retribusi Lahan parkir Khusus Rp
103.947.443,67 Jumlah Rp 1.425.449.406,67
Akumulasi Penyisihan piutang retribusi Tahun pelaporan 2019 adalah sebesar Rp1.031.813.571,26 sehingga terdapat kenaikan untuk penyisihan piutang retribusi sebesar Rp393.635.835,41 yang menjadi beban penyisihan piutang retribusi tahun pelaporan 2020.
Rincian lebih lanjut mengenai piutang Retribusi disajikan pada lampiran 3.1 s.d 3.4
4.5.1.1.2.3 Piutang Lainnya Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp63.976.592.319,77 dan Rp61.185.759.313,47. Jumlah piutang per 31 Desember 2020 terdiri dari:
No URAIAN 31 Desember 2020 31 Desember 2019
1. Piutang denda Retribusi Rp
278.289.241,00 Rp
278.289.241,00
2. Piutang DPM LUEP Rp
151.817.367,00 Rp
151.817.367,00
3. Piutang BLUD RSUD Rp
22.115.571.558,77 Rp
61.824.601.463,87
4. Piutang BLUD RSKP Rp
10.457.956.765,00 Rp 0,00
4. Piutang BLUD Puskesmas Rp
520.176.000,00 Rp
743.647.000,00
5. Piutang Kemitraan Rp
10.626.499.998,00 Rp
7.782.999.998,00
6. Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Rp
19.826.281.390,00 Rp
23.915.855.150,00
JUMLAH Rp
63.976.592.319,77 Rp
94.697.210.219,87
4.5.1.1.2.3.1 PIUTANG BLUD RSUD Piutang BLUD RSUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp22.115.571.558,77 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.5.1.1.2.3.1.1 Piutang BLUD RSUD Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) NO URAIAN Tahun 2020 Tahun 2019 1 Karawang sehat
2.110.447.500,00
1.127.881.700,00 2 Perusahaan umum & asuransi jpk
270.904.356,50
332.679.602,10 3 Perjanjian pasien
2.825.889.818,77
2.542.296.896,17 5 BPJS kesehatan
10.764.257.540,00 56.234.417.236,00 6 BPJS ketenagakerjaan
68.351.678,00
113.324.431,00 7 BPJS apotik kronis
192.188.478,00 0,00 8 BPJS ambulance
30.243.000,00 0,00 9 Covid-19
3.950.300.850,00 0,00 10 Piutang lain-lain
1.887.654.337,50
1.461.427.098,60 11 Pendapatan yang harus diterima
15.334.000,00
12.574.500,00
JUMLAH
22.115.571.558,77
61.824.601.463,87 Atas piutang RSUD ini jumlah akumulasi penyisihan piutang untuk Tahun pelaporan 2020 yaitu sebesar Rp3.174.188.746,74 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.5.1.1.2.3.1.1.2 Penyisihan Piutang BLUD Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Adapun untuk piutang RSUD Tahun pelaporan 2020 dilakukan perhitungan penyisihan piutang yaitu sebesar Rp3.174.188.746,74 sehingga terdapat penurunan untuk penyisihan piutang BLUD sebesar Rp12.540.756.523,09 yang menjadi Pendapatan dari Pos Luar Biasa.
Rincian lebih lanjut mengenai piutang BLUD disajikan pada lampiran 4.1
4.5.1.1.2.3.2 PIUTANG BLUD RSKP
Piutang BLUD Rumah Sakit Khusus Paru per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.457.956.765,00 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.5.1.1.2.3.2 Piutang BLUD RSKP Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) NO URAIAN PIUTANG 2020 PIUTANG 2019 A.
Piutang Jasa Layanan
1 Kemenkes
6.228.279.000,00 0,00 2 Rumah Sakit,Perusahaan & APBD II
3.917.990.056,00 0,00
Sub Total
10.146.269.056,00 0,00 B Piutang Lain-Lain
1 Listrik Bank BJB
3.095.518,00 0,00 2 Piutang Sewa Lahan
21.598.000,00 0,00 3 Cut Off Tagihan Per 31/12/2020
286.994.191,00 0,00
Sub Total
311.687.709,00 0,00
TOTAL PIUTANG
10.457.956.765,00 0,00 NO URAIAN Tahun 2020 Tahun 2019 1 Karawang Sehat
126.405.453,00
21.883.400,00 2 Perusahaan Umum & Asuransi Jpk
187.573.783,62
218.285.195,85 3 Perjanjian Pasien Umum
2.643.786.701,11
2.331.249.583,03 4 BPJS Kesehatan
-
13.069.123.424,00 5 BPJS Ketenagakerjaan
3.844.647,12
15.633.804,36 6 BPJS Apotik Kronis
516.295,09
7 BPJS Ambulance
9.063.975,00
8 Covid-19 0
9 Piutang Listrik Kantin Dll
58.769.891,80
58.769.862,60 10 Piutang Lainnya
144.228.000,00
Jumlah Akumulasi Penyisihan Piutang
3.174.188.746,74
15.714.945.269,83
Adapun untuk piutang RSKP Tahun pelaporan 2020 dilakukan perhitungan penyisihan piutang yaitu sebesar Rp113,280 sehingga menjadi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020 Rincian lebih lanjut mengenai piutang BLUD disajikan pada lampiran 4.2
4.5.1.1.2.3.3 PIUTANG BLUD PUSKESMAS
Piutang BLUD Puskesmas Tahun 2020 terdapat piutang untuk tiap Puskesmas di Kabupaten Karawang sebesar Rp520.176.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.5.1.1.2.3.1.1.2 Piutang BLUD Puskesmas Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) NO PUSKESMAS Tahun 2020 Tahun 2019 1 Puskesmas Adiarsa
5.950.000,00
19.158.500,00 2 Puskesmas Anggadita
2.000.000,00 0,00 3 Puskesmas Batujaya
28.600.000,00
2.200.000,00 4 Puskesmas Bayurlor
2.000.000,00 0,00 5 Puskesmas Balongsari 0,00 0,00 6 Puskesmas Ciampel
9.100.000,00
8.500.000,00 7 Puskesmas Cibuaya
13.700.000,00
22.432.500,00 8 Puskesmas Cicinde
4.900.000,00 0,.00 9 Puskesmas Cikampek
35.700.000,00 0,00 10 Puskesmas Cikampek Utara
3.200.000,00
1.950.000,00 11 Puskesmas Cilamaya
21.405.000,00
87.735.000,00 12 Puskesmas Curug
13.750.000,00
19.538.000,00 13 Puskesmas Gempol
4.080.000,00
513.000,00 14 Puskesmas Jatisari
17.800.000,00
26.445.000,00 15 Puskesmas Jayakerta
17.000.000,00 0,00 16 Puskesmas Jomin 0,00
1.600.000,00 17 Puskesmas Kalangsari 0,00 0,00 18 Puskesmas Karawang
2.380.000,00
5.830.000,00 19 Puskesmas Karawang Kulon 0,00
930.000,00 20 Puskesmas Kertamukti
12.600.000,00
9.350.000,00 21 Puskesmas Klari
4.175.000,00
55.515.000,00 22 Puskesmas Kotabaru
24.500.000,00
44.100.000,00 23 Puskesmas Kutamukti 0,00
2.550.000,00 24 Puskesmas Kutawaluya
32.640.000,00
25.854.000,00 25 Puskesmas Lemahabang
8.075.000,00
6.650.000,00 26 Puskesmas Lemahduhur
800.000,00
840.000,00 27 Puskesmas Loji
44.720.000,00
97.190.000,00 28 Puskesmas Majalaya 0,00 0,00 29 Puskesmas Medang Asem
13.920.000,00
9.957.000,00 30 Puskesmas Nagasari
1.660.000,00
2.494.000,00 31 Puskesmas Pacing
2.800.000,00
9.100.000,00 32 Puskesmas Pakisjaya 0,00 0,00 33 Puskesmas Plawad 0,00 0,00 34 Puskesmas Pangkalan
5.600.000,00
4.900.000,00 35 Puskesmas Pasirukem
9.650.000,00
1.075.000,00 36 Puskesmas Pedes
27.035.000,00
17.320.000,00
Atas piutang ini dilakukan penyisihan piutang sesuai umurnya sebesar Rp69.244.650,00 penyisihan piutang tahun 2019 sebesar Rp.331.696.100,00 sehingga terdapat penurunan untuk penyisihan piutang BLUD sebesar Rp. 262.451.450,00 yang menjadi Pendapatan dari Pos Luar Biasa.
4.5.1.1.2.3.4 PIUTANG DPM LUEP Piutang Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM – LUEP) per 31 Desember 2020 sebesar Rp151.817.367,00 merupakan dana talangan Pemerintah Kabupaten Karawang atas pengembalian dana pinjaman yang dipergunakan oleh Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan yang adadi wilayah Kabupaten Karawang untuk pembelian gabah petani tahun 2003 dan 2004 yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dalam rangka menjamin stabilitas harga gabah/beras di tingkat Petani serta mengembangkan kelembagaan ekonomi pedesaan Departemen Pertanian melaksanakan kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM LUEP) untuk pengendalian harga Gabah/Beras Petani yang didanai melalui alokasi APBN.
Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (LUEP) adalah Lembaga yang berbadan hukum atau Badan Usaha di Pedesaan yang bergerak di bidang pembelian, pengolahan, pengemasan dan Pemasaran Gabah/Beras yang dapat berupa KoperasiTani, Koperasi Unit Desa, Usaha Milik Peroranganatau Kolektif yang berintegrasi dengan kelompok tani/ gabungan kelompok tani.
Dana Penguatan Modal (DPM) disalurkan kepada LUEP dalam bentuk pinjaman tanpa bunga untuk pembelian Gabah/Beras dengan harga serendah-rendahnya sebesar Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Dana tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember tahun yang bersangkutan LUEP wajib mengembalikan DPM sebesar dana yang diterima.
Pada tahun 2003 LUEP Kabupaten Karawang mendapat alokasi dana sebesar Rp2.000.000.000,00 untuk 15 peserta LUEP. Dari jumlah tersebut pada bulan Desember 2003 hanya dapat dikembalikan sebesar Rp1.676.000.000,00 sisanya sebesar Rp324.000.000,00 tidak bisa dilunasi oleh 4 peserta LUEP .
Pada Tahun 2004 Kabupaten Karawang kembali mendapat alokasi dana LUEP sebesar Rp1.500.000.000 untuk 11 peserta LUEP. Dari jumlah tersebut pada bulan Desember 2004 37 Puskesmas Purwasari 0,00 0,00 38 Puskesmas Rawamerta
23.915.000,00
11.375.000,00 39 Puskesmas Rengasdengklok
32.555.000,00
157.180.000,00 40 Puskesmas Sukatani 0,00 0,00 41 Puskesmas Sungaibuntu
1.200.000,00
1.670.000,00 42 Puskesmas Tanjungpura
4.000.000,00
5.730.000,00 43 Puskesmas Telagasari
12.050.000,00
21.870.000,00 44 Puskesmas Telukjambe 0,00
2.050.000,00 45 Puskesmas Tempuran
10.615.000,00
6.425.000,00 46 Puskesmas Tirtajaya
25.625.000,00 0,00 47 Puskesmas Tirtamulya
1.568.000,00 0,00 48 Puskesmas Tunggakjati
14.500.000,00
38.330.000,00 49 Puskesmas Wadas 0,00
650.000,00 50 Puskesmas Wanakerta
24.408.000,00
14.640.000,00
Jumlah Piutang
520.176.000,00
743.647.000,00
hanya dapat dikembalikan sebesar Rp1.150.000.000,00 dan terdapat tunggakan sebesar Rp350.000.000,00 yang terdapat pada 3 peserta LUEP.
Mutasi Piutang DPM – LUEP periode 1 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:
- Saldo Piutang per 1 Januari 2020 Rp
161.708.690,00 - Koreksiawal (Rp
9.891.323,00) - Penerimaan Pembayaran Tahun 2019 (Rp 0,00) SaldoPiutang DPM LUEP Tahun 2019 Rp
151.817.367,00
Penyisihan Piutang Rp
151.817.367,00 Saldo Netto per 31/12/2020 Rp 0,00 Terdapat koreksi awal karena ada setoran dari KPKNL ke Kas Daerah Kabupaten Karawang atas pembayaran dari KKT Tani Mekar sebesar Rp 9.891.323,00 pada tanggal 15 Februari 2018 yang belum tercatat mengurangi Piutang Tahun 2018.
Rincian lebih lanjut mengenai piutang DPM LUEP disajikan pada lampiran 4.3
4.5.1.1.2.3.5 PIUTANG KEMITRAAN Saldo Piutang Kemitraan senilai Rp10.626.499.998,00 adalah Piutang yang timbul karena adanya kerjasama Pemerintah Kabupaten Karawang dengan pihak ketiga tentang pengelolaan Pasar.
Dalam kurun waktu dari tahun 2009 s/d 2020 ada 6 Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam pengelolaan pasar yaitu:
1 PT. ADITYA LAKSANA SEJAHTERA PT Aditya Laksana Sejahtera mempunyai hak untuk membangun dan mengelola Pasar Cikampek I dengan kewajiban menyetor hak retribusi dan sewa lahan Rp300.000.000,00 dan Pembayaran royalti Rp400.000.000,00 pertahun. PT Aditya Laksana Sejahtera tidak membayar kewajibannya sama sekali dan berdasarkan kajian yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas dasar permintaan dari Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah dengan nomor surat 900/3460-Ek tanggal 16 Juli 2014 menjadikan piutang atas PT Aditya Laksana Sejahtera sampai dengan 2014 menjadi Rp2.700.000.000,00.
Pada tahun 2016 dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Ir. Hanafi selaku kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dengan drg. Hj,Henny Haddade di Notaris Teguh Payitno dimana PT. Aditya Laksana Sejahtera menyetujui jumlah pembayaran untuk tunggakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sebesar Rp2.700.000.000,00. Pada Tahun 2016 telah dibayar untuk piutang tersebut sejumlah Rp2.000.000.000,00 oleh PT. Celebes Natural Propertindo sehingga sisa piutang tersebut sebesar Rp700.000.000,00 dan sampai dengan Tahun 2020 ini tidak ada pembayaran Piutang, sehingga Piutang per 31 Desember 2020 adalah Rp 700.000.000,00.
2. PT. Celebes Natural Propertindo Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dengan PT. Aditya Laksana Sejahtera mengenai kerjasama investasi pengelolaan pasar Cikampek I di berakhir di Tahun 2015. Lalu pada 10 Desember 2015 Pemerintah Kabupaten Karawang bekerjasama dengan Celebes Natural Propertindo untuk pengelolaan pasar Cikampek I dengan dituangkan pada Perjanjian Kerjasama nomor 073/6152-Indagtamben/2015 dan Nomor 01/PKS/Dir-CNP/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015. Pada perjanjian tersebut
disebutkan bahwa PT Celebes berkewajiban membayar kontribusi PAD sebesar Rp700.000.000,00 per tahun.
Saldo Awal Tahun 2020, Kewajiban PT. Celebes sebesar Rp2.670.000.000,00 ditambah target Tahun 2020 sebesar Rp700.000.000,00, PT. Celebes memiliki total kewajiban sebesar Rp3.370.000.000,00. Dari Total Kewajiban tersebut, PT. Celebes tidak ada pembayaran kewajiban di tahun 2020.
3. PT. Senjaya Rejeki Mas Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor:
073/1404/Pemb dan 003A/PKS/Dir/SRM/2010 tanggal 14 April 2010, antara pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT Senjaya Rejeki Mas tentang Perjanjian Pembangunan Pasar Dengan Pola BOT untuk Pasar Johar dan dilaksanakan addendum perjanjian kerjasama Nomor 073/4673-Huk/2015 dan Nomor 020/ADD-KRW/DirOps-SRM/VII/2015 antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT Senjaya Rejeki Mas, maka Pihak Kedua memiliki kewajiban untuk membayar kontribusi dengan nilai atau jumlah secara proporsional dari sebesar Rp775.000.000,00 per tahun dan berlaku mulai tahun 2012. Pada awal tahun 2020, PT. Senjaya Rejeki Mas memiliki saldo hutang sebesar Rp1.572.999.998,00 sehingga selama tahun 2020 PT. Senjaya Rejeki Mas memiliki kewajiban untuk membayar kontribusi sebesar Rp2.347.999.998,00 Sampai dengan 31 Desember 2020, PT. Senjaya Rejeki Mas melakukan pembayaran sebesar Rp201.500.000, sehingga sampai dengan 31 Desember 2020 mempunyai hutang pada Pemerintah Kabupaten Karawang sebesar Rp2.146.499.998,00.
4. PT. Inspirasi Jelas Itqoni Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 073/3365-HUK-09/ I-3 /IJI/IX/2010 tanggal 3 September 2010 antara pemerintah Kabupaten karawang dengan PT Inspirasi Jelas Itqoni maka pihak kedua memiliki kewajiban untuk membayar kontribusi sebesar Rp500.000.000/tahun sejak beroperasinya pasar Plaza Cikampek II.
Tanggal efektif pembayaran kontribusi kepada pemerintah Daerah Kabupaten Karawang adalah sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah kabupaten Karawang dengan PT IJI tentang kerjasama investasi pembangunan pasar Cikampek II dengan pola Bangun Guna Serah bahwa tanggal efektif pengelolaan adalah sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Selesainya Pekerjaan Pembangunan Pasar Cikampek II oleh para fihak.
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Pasar Cikampek II adalah pada hari Senin 17 Pebruari tahun 2014 sehingga kewajiban kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Karawang secara utuh bisa dilaksanakan sesuai dengan tanggal tersebut.
Untuk target tahun 2013 belum dapat dilaksanakan secara utuh pengenaannya hal ini dikarenakan pada tahun 2013 belum diadakan Berita Acara Serah terima pekerjaan pembangunan Pasar Cikampek II tetapi pada kenyataannya dilapangan bangunan Kios sudah mulai diisi oleh pemilik kios, itupun hanya sebagian kecil kurang lebih terisi 30 kios pada akhir tahun yaitu bulan Desember Tahun 2013, sehingga pengenaan targetnya hanya sebesar satu bulan saja yaitu pengenaan bulan Desember 2013 dengan penghitungan target total pertahun sebesar Rp500.000.000,00 dibagi 12 bulan sehingga menghasilkan angka target perbulannya sebesar Rp41.667.000,00 untuk tahun 2013.
Pada awal tahun 2020, PT. IJI memiliki saldo hutang sebesar Rp2.840.000.000,00, sehingga Pada Tahun 2020, PT. IJI memiliki kewajiban untuk membayar Kotribusi PAD sebesar Rp3.340.000.000,00 dan pada tahun 2020 PT. IJI tidak ada melakukan pembayaran, sehingga saldo akhir hutang PT. IJI adalah sebesar Rp3.340.000.000,00
5. PT. Barokah Putra Delapan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 510.15/666/Pasar/ 067/BPD.PKS/VII/2019 tanggal 19 Juli 2020 antara pemerintah Kabupaten karawang dengan PT Barokah Putra Delapan maka pihak kedua memiliki kewajiban untuk membayar kontribusi sebesar Rp270.000.000/tahun.
Pada Awal Tahun 2020 PT Barokah tidak memiliki utang dan selama tahun 2020 mempunyai kewajiban membayar sebesar Rp.270.000.000 dan tidak ada pembayaran, sehingga saldo akhir hutang PT. Barokah tahun 2020 sebesar Rp270.000.000,00
6. PT. Visi INDONESIA Mandiri Berdasasrkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 073/2815/KSM/022/VIM-PKS/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Visi INDONESIA Mandiri yang menyatakan bahwa Pihak Kedua (PT. Visi INDONESIA Mandiri) memiliki kewajiban untuk membayar kontribusi tahunan sebesar Rp800.000.000,00.
Pada Awal Tahun 2020 PT Visi INDONESIA Mandiri tidak memiliki utang dan selama tahun 2020 mempunyai kewajiban membayar sebesar Rp800.000.000 dan tidak ada pembayaran, sehingga saldo akhir hutang PT. Barokah tahun 2020 sebesar Rp800.000.000,00
Mutasi saldo perhitungan piutang kemitraan adalah sebagai berikut :
Tabel 4.5.1.1.2.3.5 Rincian Piutang Kemitraan per 31 Desember 2020 (dalam rupiah) NO URAIAN PIUTANG S.D 2019 TARGET 2020 PEMBAYARAN 2020 PIUTANG S.D 2020 1 PT. ALS
700.000.000,00 0,00 0,00
700.000.000,00
2. PT. CNP
2.670.000.000,00
700.000.000,00 0,00
3.370.000.000,00
3. PT. IJI
2.840.000.000,00
500.000.000,00 0,00
3.340.000.000,00
4. PT. SRM
1.572.999.998,00
775.000.000,00
201.500.000,00
2.146.499.998,00
5. PT. BPD 0,00
270.000.000,00 0,00
270.000.000,00
6. PT. VIM 0,00
800.000.000,00 0,00
800.000.000,00
JUMLAH
7.782.999.998,00
3.045.000.000,00
201.500.000,00 10.626.499.998,00 Berdasarkan umurnya piutang kemitraan dilakukan penyisihan sebesar Rp8.876.143.748,00 sehingga nilai realisasi bersih piutang kemitraan adalah sebesar Rp1.750.356.250,00 Rincian lebih lanjut mengenai piutang Kemitraan disajikan pada lampiran 4.5
4.5.1.1.2.3.6 PIUTANG DENDA RETRIBUSI Piutang Denda Retribusi adalah Denda keterlambatan pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi atas izin yang terbit pada Tahun anggaran 2014 yang dikelola oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu namun sampai dengan 31 Desember 2020 belum dilunasi oleh Wajib Retribusi dengan uraian sebagai berikut :
Tabel 4.5.1.1.2.3.6 Rincian Piutang Denda Retribusi per 31 Desember 2020 (dalam rupiah) Uraian Saldo awal TA 2019 Koreksi Saldo Awal 2020 Pembayaran TA 2020 Saldo Akhir TA 2020 Piutang denda IMB
245.232.787,00 0,00 0,00
245.232.787,00 Piutang denda HO
32.811.454,00 0,00 0,00
32.811.454,00 Piutang denda Trayek 245.000,00 0,00 0,00
245.000,00 JUMLAH
278.289.241,00 0,00 0,00
278.289.241,00 Rincian lebih lanjut mengenai piutang Denda Retribusi disajikan pada lampiran 4.6
4.5.1.1.3 Belanja di Bayar Dimuka Akun belanja Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya tahun 2020 atau tahun sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode TA 2020 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Karawang setelah tanggal pelaporan. Saldo Belanja di Bayar Dimuka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp911.028.603,83 dan Rp489.865.939,27 Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.5.1.1.3 Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 (dalam rupiah) NO Uraian Nilai Belanja Per 31 Desember 2020 Sudah Jatuh Tempo Belum Jatuh Tempo 1 Asuransi Ketenagakerjaan Non PNS-DLHK
45.700.524,00
3.870.809,41
41.829.714,59 2 Asuransi Barang Milik Daerah – BPKAD
145.289.806,80
19.703.686,13
125.586.120,67 3 Asuransi Petani – Dinas Pertanian
591.588.040,00
441.750.612,62
149.837.427,38 4 Asuransi Petani dan Nelayan – Dinas Perikanan
270.750.000,00
16.690.068,49
254.059.931,51 5 Asuransi Kecelakaan -PUPR
94.000.000,00
71.142.076,50
22.857.923,50 6 Asuransi Barang Milik Daerah – Setda
256.664.904,00
8.101.969,78
248.563.034,22 7 Sewa Rumah Dinas - Setda
138.000.000,00
69.377.049,18
68.622.950,82
Jumlah
1.541.993.274,80
630.636.272,11
911.357.102,69 Rincian lebih lanjut perhitungan beban dibayar dimuka tahun 2020 dengan pendekatan biaya disajikan pada lampiran 5.
4.5.1.1.4 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
Selain Piutang tersebut di atas, terdapat piutang bagian lancar tuntutan ganti rugi dengan Saldo per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.478.935.326,22 dan Rp2.013.437.229,00. Sesuai Buletin Teknis KSAP Nomor 6 yang mengatur tentang Akuntansi Piutang bahwa Piutang Ganti Rugi yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih 12 (dua belas) bulan berikutnya berdasarkan surat ketetapan penyelesaian yang telah ditetapkan disajikan sebagai aset Lancar..
Uraian Mutasi Bagian lancar Tagihan Ganti Rugi adalah:
Saldo Awal 1 Januari 2020
Rp 2.013.437.229,00 Reklas ke Tagihan Jangka Panjang TGR
(Rp 382.627.027,78) Pembayaran selama Tahun 2020 (Rp 151.874.875,00) Saldo akhir bagian lancar TGR tahun 2020
Rp 1.478.935.326,22
Bagian lancar TGR setelah satu tahun dari tahun pelaporan perlu dilakukan reklas ke tagihan jangka panjang TGR. Dikarenakan tagihan AS berakhir sampai dengan bulan Mei 2023 maka sisa tagihan dari bulan Januari 2022 sampai Mei 2023 disajikan kedalam tagihan jangka panjang TGR, dengan perhitungan sebagai berikut :
Januari 2022 - Mei 2023 = 17 bulan = sisa bulan X Jumlah Tagihan TGR masa tagihan = 17 X Rp 810.269.000 36 = Rp 382.627.028 Rincian lebih lanjut tentang bagian lancar TGR disajikan pada lampiran 6.
4.5.1.1.5 Persediaan Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.47.238.962.045,21 dan Rp.41.544.940.487,36 Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.5.1.1.5 Persediaan per Jenis Akun Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Persediaan Tahun 2020 Tahun 2019 1 Alat Tulis Kantor
2.381.262.911,91
2.029.048.748,30 2 Obat
35.635.387.121,06 0,00 3 Cetakan
1.599.750.389,00
8.371.354.344,00 4 Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
5.346.708.072,50 0,00 5 Bahan Pemeliharaan Bangunan/ Suku Cadang 0,00
48.643.540,00 6 Peralatan Listrik
150.502.016,10
91.245.796,40 7 Perlengkapan Dinas
542.799.618,00 0,00 8 Peralatan Kebesihan
166.772.545,00
127.572.420,00 9 Obat – obatan dan alat medis 0
29.385.369.292,94 10 Barang yang akan diserahkan pada pihak ketiga
1.383.547.995,50
1.415.177.111,00 11 Bahan Makanan Pokok 0,00
30.329.234,72 12 Suku Cadang 0,00
46.200.000,00 13 Natura
32.231.376,14 0,00
JUMLAH
47.238.962.045,21
41.544.940.487,36 Untuk Persediaan berupa Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga adalah Pembangunan PJU pada Dinas PRKP dan Buffer Stock untuk Bencana di BPBD.
Selain nilai persediaan tersebut diatas terdapat persediaan usang senilai Rp 1.117.488.114,00 yang terdiri dari :
Tabel 4.5.1.1.5.1 Persediaan Usang Per 31 Desember 2020 (dalam rupiah) No SKPD Jenis Persediaan Nilai 1 Dinas Perhubungan Cetakan
878.576.600,00
2. Dinas Kesehatan Obat Obatan
226.933.592,00
3. RSUD Obat Obatan
11.977.922,00
Jumlah
1.117.488.114,00 Rincian lebih lanjut mengenai Persediaan disajikan pada lampiran 7
4.5.1.1 Investasi Jangka Panjang Investasi Jangka Panjang merupakan investasi permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah dengan tujuan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.
Nilai Investasi Jangka panjang Pemerintah Kabupaten Karawang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 151.957.196.256,21 dan Rp135.051.121.653,31 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.
4.5.1.1.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Investasi Non Permanen per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp 4.939.412.547,30 dan Rp. 4.915.644.426,35 merupakan Investasi Dalam Dana Bergulir yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value).
Maksud dan tujuan dana bergulir adalah upaya Pemerintah Kabupaten Karawang dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha kecil/mikro dan koperasi melalui penyediaan permodalan yang murah dan mudah.
Dana Bergulir pemerintah Kabupaten Karawang dikelola oleh 3 SKPD yaitu Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.
Investasi dalam Dana Bergulir yang terdiri dari Dana Bergulir, Dana Bergulir diragukan tertagih, dan Dana Bergulir yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebagai berikut:
Tabel 4.5.1.2.1 Tabel Dana Bergulir per 31 Desember 2020 (dalam rupiah) NO DINAS JUMLAH DANA BERGULIR JUMLAH DIRAGUKAN NRV 1 Dinas Koperasi dan UKM
5.994.209.000,00
5.994.209.000,00 0,00 2 DPMD
1.678.997.922,30
353.356.450,00
1.325.641.472,30 3 Bag. Perekonomian Setda
5.000.000.0000,00
1.386.228.925,00
3.613.771.075,00
JUMLAH
12.673.206.922,30
7.733.794.375,00
4.939.412.547,30 Dana Bergulir pada Dinas Koperasi mulai digulirkan pertama kali pada Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008. Dari Tahun terakhir digulirkan sampai dengan Tahun 2014 ini Dinas Koperasi dan UKM hanya menunggu setoran Dana Bergulir yang telah digulirkan pada masyarakat. Terdapat saldo di Bank Bukopin nomor Rekening 1000815-230 pertanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp14.190.724,35 Dana Bergulir pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa penyaluran dan perkembangan dana bergulir Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Matching grand berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 142/2059/SPM tanggal 25 Juni 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana PPK Phase II Dana APBD (Matching Grant). Sampai 31 Desember 2020 Net Realizable Value (NRV) perguliran dana pada UPK Tirtamulya sebesar Rp1.325.641.472,30 Investasi PEM merupakan titipan pemda yang ditempatkan dalam bentuk rekening khusus pada rupa rupa pasiva sejak tahun 2007, dimana PT LKM yang dahulu PD PK dan BPR BKPD Cilamaya bertindak sebagai penyalur dan penerima cicilan kredit sehingga secara substansi, PEM merupakan investasi non Permanen karena :
1. Dana tersebut merupakan dana untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat bagi pengembangan industri kecil, usaha kecil dan koperasi yang bisa digulirkan kembali.
2. Dalam pengelolaannya, lembaga keuangan tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam MENETAPKAN kebijakan atas. dana PEM tersebut harus sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor
8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Karawang.
Sampai 31 Desember 2020 Nilai Realisasi Bersih perguliran dana PEM 2019 sebesar Rp 3.613.771.075,00 yang tersebar di 9 Lembaga cabang PT LKM dan 1 PD.BPR BKPD Cilamaya.
Rincian lebih lanjut disajikan pada lampiran 8,9,10.a dan 10.b
4.5.1.2.2.
Investasi Permanen
Investasi permanen per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp 147.017.783.708,91 dan Rp 130.135.477.226,96. Nilai investasi permanen adalah bagian Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang atas penyertaan modalnya kepada Perusahaan Daerah dan Lumbung Desa Modern.
Penyertaan modal adalah jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang kepada badan usaha milik daerah maupun badan usaha milik pemerintah daerah lainnya, dimana Pemerintah Daerah memiliki kepentingan yang dinyatakan dalam perjanjian.
Metode penilaian saldo penyertaan modal Pemerintah Daerah Karawang disajikan dengan menggunakan metode biaya dan metode ekuitas sesuai dengan besarnya kepemilikan atau tingkat pengaruh terhadap Perusahaan Daerah dimaksud. Penyertaan modal pemerintah daerah per 31 Desember 2020 terdiri dari:
Tabel 4.5.1.2 Total Penyertaan Modal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah)
Semua penyajian investasi permanen Pemerintah Kabupaten Karawang kecuali penyertaan modal pada Bank Jabar Banten Cabang Karawang dinilai berdasarkan metode ekuitas.
Nilai Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2020 pada PD Perkreditan Kecamatan, dan PT BPR Karawang Jabar dan PDAM Tirta Tarum belum berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik.
Nilai penyertaan pada PD Petrogas Persada berdasarkan laporan Akuntan Independen KAP Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono atas Penggunaan Modal PD Petrogas Persada Karawang.
PD Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang serta PD Agro Persada sudah tidak beroperasi lagi sejak Tahun 2006. Nilai penyertaan pada dua perusahaan daerah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kab. Karawang No.700/43.LHE/B/Insp tanggal 29 Maret 2010.
PD Agro Persada Karawang adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Karawang, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten KarawangNomor 10 Tahun 2003. Perusda ini mulai beraktivitas pada tahun 2004 melalui Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/Kep.666-Huk/2004 tanggal 22 Nopember 2004 tentang Pengangkatan Direksi/Manajer dan Tenaga Administrasi Pada perusahaan Daerah Agro Persada Kabupaten Karawang, dengan susunan direksi sebagai berikut :
No BUMD Tahun 2020 Tahun 2019
1. Bank Jabar Cabang Karawang
18.415.717.700,00
18.415.717.758,00
2. PT LKM Kab. Karawang (2.391.904.040,20)
6.659.668.077,99
3. PD BPR BKPD Cilamaya
14.421.239.689,49
9.071.719.545,19
4. PDAM
96.788.323.492,62
85.157.157.364,78
5. PD Aneka Jasa dan Perdagangan Persada 0,00 0,00
6. PD Petrogas Persada
19.675.462.817,00
10.722.203.963,00
7. PD Agro Persada 0,00 0,00
8. Lumbung Desa Modern
108.944.050,00
109.010.518,00
JUMLAH
147.017.783.708,91
130.135.477.226,96
1. Direktur Utama : Iman Hilman
2. Direktur Keuangan & Administrasi : Cosmas Benny Husodo
3. Direktur Operasional : Harlan P. Astadipura Untuk mengawasi kegiatan PD Agro Persada Karawang, pada tanggal 02 Pebruari 2005 dibentuk Dewan Pengawas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang nomor
690.05/Kep.040-Huk/2005 tentang Personalia Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Agro PersadaKarawang.
Modal Dasar PD. Agro Persada Karawang ditetapkan dalam Perda sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dan modal yang telah disetorkan oleh pemilik mencapai Rp705.000.000,00 atau 6,71% dari modal dasar dengan perincian sbb:
• Modal kerja
:
Rp 500.000.000,00 • BantuanGaji
:
Rp 105.000.000,00 • PengadaanSarana-Prasarana :
Rp 100.000.000,00 Kegiatanusaha yang telah dilaksanakan meliputi :perdagangan di bidang agro, agro industry jasa, alat dan mesin pertanian serta budidaya pertanian. Namun dalam perjalanan usahanya, kegiatan-kegiatan tersebut tidak memberikan hasil, sehingga perusahaan mengalami kerugian.
Berdasarkan hasil evaluasi Perusahaan Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Karawang nomor 700/43/LHE/B/Insp, tanggal 29 Maret 2010 Kabupaten Karawang tahun 2010, disebutkan bahwa Bupati Menimbang untuk melakukan efisiensi dan rasionalisasi PD. Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang dan PD. Agro Persada Karawang dengan membubarkan Dewan Pengawas melalui Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/Kep.443- Huk/2006 tentang Pembubaran Dewan Pengawas PD. Petrogas Persada Karawang, PD. Agro Persada Karawang dan PD. Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang. Dengan adany apembubaran Dewan Pengawas tersebut, mengakibatkan tidak adanya yang mengawasi, memeriksa dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan selanjutnya.
Dalam perjalanan usahanya, PD. Agro Persada Karawang kemudian digabungkan dengan PD. Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang melalui Keputusan Bupati Karawang nomor : 539/Kep.442-Huk/2006 tentang Penggabungan kegiatan operasional usaha Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang dan Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang dengan mengangkat Sdr. Ir. Iman Hilman, MM sebagai pelaksana tugas (Plt) Direksi PD Agro Karawang dan PD Agro Persada Karawang melalui Keputusan Bupati Karawang, Nomor : 539/Kep.342-Huk/2006, tanggal 19 Mei 2006.
Kemudian, Perusda hasil penggabungan tersebut melakukan joint venture dengan PT. Varia Karya Nusantara dengan membentuk perusahaan baru yaitu PT. Aneka Karya Sarana, sesuai dengan nota kesepakatan nomor : 22/SPK/APK-OPS/V/06 dan nomor : 02/VKN- BUMD/MoU/V/06, tanggal 19 Mei 2006 dengan struktur permodalan sebesar 20 % untuk PD Agro Persada Karawang dan PD. Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang dan 80 % untuk PT. Varia Karya dan selanjutnya didirikan atas dasar akta Notaris Hj. Ida Rosida.
Dalam hasil evaluasi Perusahaan Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Karawang tanggal 29 Maret 2010 tersebut, disebutkan juga bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban Plt. Direksi PD. Agro Persada dan Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang Tahun Anggaran 2005-2006 dalam Rapat umum Pemegang Modal Tahun 2007 menunjukan bahwa Direksi PD. Agro Persada Karawang dan PD. Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang hanya menyampaikan laporan pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2005 dan Periode Januari-Juni 2006. Dengan demikian setelah bulan Juni 2006, perusahaan sudah tidak melakukan aktivitas usaha. Dan dalam perjalanan usahanya, berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat tersebut, bahwa secara terus-menerus perusda dimaksud mengalami kerugian sebesar Rp 704.000.000,00 dengan rincian : Rp389.990.675 (tahun 2005) dan Rp314.009.325 (tahun 2006).
Perusahaan joint venture tersebut belum melaksanakan kegiatan usahanya dan sejak pembentukan perusahaan joint venture tersebut, para Direksi dan Karyawan sulit ditemui (tidak ada di tempat).
Berdasarkan Laporan Akuntan Independen Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Atas efisiensi dan efektifitas Sumber dan Penggunaan Modal Sesuai dengan Perundang-undangan Yang Berlaku PD. Aneka Jasa Dan Perdagangan, Dikarenakan Perusahaan sudah tidak ada aktivitas sampai dengan Tahun 2017, Neraca Per 31 Juli 2017 jumlah Aktiva maupun Passiva adalah 0 (nol) rupiah.
PD. Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Karawang, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2003. Perusda ini mulai beraktivitas pada tahun 2004 melalui Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/Kep.396A-Huk/2004 tanggal 27 April
2004 tentang Pengangkatan Direksi/Manajer dan Tenaga Administrasi Pada perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Kabupaten Karawang, dengan susunan Direksi sebagai berikut :
1. Direktur Utama : Dr. Eko Rahmat Riyadi
2. Direktur Keuangan : Hedi Rahardja Sukarsa
3. Direktur Operasi : Hendra Mulya
4. Direktur pemasaran : Ahmad Zaenudin Zain Untuk mengawasi kegiatan PD Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang, pada tanggal 8 Juli 2004 dibentuk Dewan Pengawas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang nomor 539/Kep.514-Huk tentang Personalia Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang.
Kegiatan usaha yang telah dilaksanakan meliputi :Properti, Farmasi, Perdagangan umum dan jasa, perbengkelan, percetakan dan pariwisata. Namun dalam perjalanan usahanya, kegiatan-kegiatan tersebut tidak memberikan hasil, sehingga perusahaan mengalami kerugian.
Berdasarkan hasil evaluasi Perusahaan Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Karawang nomor 700/43/LHE/B/Insp, tanggal 29 Maret 2010 Kabupaten Karawang tahun 2010, disebutkan bahwa Bupati Menimbang untuk melakukan efisiensi dan rasionalisasi PD. Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang dan PD. Agro Persada Karawang dengan membubarkan Dewan Pengawas melalui Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/Kep.443- Huk/2006 tentang Pembubaran Dewan Pengawas PD. Petrogas Persada Karawang, PD. Agro Persada Karawang dan PD. Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang. Dengan adanya pembubaran Dewan Pengawast ersebut, mengakibatkan tidak adanya yang mengawasi, memeriksa dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan selanjutnya.
Dalam perjalanan usahanya, PD. Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang kemudian digabungkan dengan PD. Agro Persada Karawang melalui Keputusan Bupati Karawang nomor : 539/Kep.442-Huk/2006 tentang Penggabungan kegiatan operasional usaha Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang dan Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang dengan mengangkat Sdr. Ir. Iman Hilman, MM sebagai pelaksana tugas (Plt) Direksi PD Agro Karawang dan PD Agro Persada Karawang melalui Keputusan Bupati Karawang, Nomor : 539/Kep.342-Huk/2006, tanggal 19 Mei 2006.
Kemudian, Perusda hasil penggabungan tersebut melakukan joint venture dengan PT. Varia Karya Nusantara dengan membentuk perusahaan baru yaitu PT. Aneka KaryaSarana, sesuai dengan nota kesepakatan nomor: 22/SPK/APK-OPS/V/06 dan nomor : 02/VKN- BUMD/MoU/V/06, tanggal 19 Mei 2006 dengan struktur permodalan sebesar 20 % untuk PD Agro Persada Karawang dan PD. Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang dan 80 % untuk PT. Varia Karya dan selanjutnya didirikan atas dasar akta Notaris Hj. Ida Rosida.
Dalam hasil evaluasi Perusahaan Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Karawang tanggal 29 Maret 2010 tersebut, disebutkan juga bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban Plt. Direksi PD. Agro Persada dan Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang Tahun Anggaran 2005-2006 dalam Rapat umum Pemegang Modal Tahun 2007 menunjukan bahwa Direksi PD. Agro Persada Karawang dan PD. Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang hanya menyampaikan laporan pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2005 dan Periode Januari-Juni 2006. Dengan demikian setelah bulan Juni 2006, perusahaan sudah tidak melakukan aktivitas usaha. Dan dalam perjalanan usahanya, berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat tersebut, bahwa secara terus-menerus perusda dimaksud mengalami kerugian sebesar Rp 698.275.000,00 dengan rincian : Rp 694.237.400 (tahun 2005) dan Rp 4.037.600 (tahun 2006).
Perusahaan joint venture tersebut belum melaksanakan kegiatan usahanya dan sejak pembentukan perusahaan joint venture tersebut, para Direksi dan Karyawan sulitditemui (tidakada di tempat).
Berdasarkan Laporan Akuntan Independen Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono bahwa PD. Aneka Jasa Dan Perdagangan sudah tidak ada aktivitas usaha samapi dengan Maret 2006 hal ini tertuang dalam neraca per 30 April 2019 bahwa baik jumlah Aktiva maupun Passiva adalah 0 (nol) rupiah.
PD. Petrogas Persada Karawang adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Karawang, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten KarawangNomor 12 Tahun 2003. Perusda ini mulai beraktivitas pada tahun 2004 melalui Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/Kep.658-Huk/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang MENETAPKAN sdr. Burhan Tela SMAN sebagai Direktur Utama dan sdr. Riki MP Hikmawan Warga Kusumah sebagai Direktur Operasional.
Pada tanggal 13 Desember 2005 dilaksanakan Rapat Umum Perusahaan Daerah Luar Biasa Petrogas dengan kesimpulan antara lain memberhentikan Direksi dan mengangkat sdr.
Riki MP Hikmawan Warga Kusumah (mantan Direktur Operasional) sebagai Plt. Direksi PD.
Petrogas Persada Karawang yang dituangkan kedalam Keputusan Bupati KarawangNomor : 593/Kep.675-Huk/2005 tanggal 15 Desember 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Direksi Perusda Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang serta Perusda Petrogas Persada Karawang.
Pada tahun 2019 PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ), kontraktor di bawah pengawasan dan pengendalian SKK Migas, menandatangani Perjanjian Pengalihan dan Pengelolaan 10% Participating Interest (PI) pada Wilayah Kerja Offshore North West Java (ONWJ) dengan PT Migas Hulu Jabar ONWJ (MUJ ONWJ) sehingga pada tahun 2015 PD Petrogas Persada Karawang mendapat saham migas ‘Participating Interest’ (PI) dari PT MUJ ONWJ. Berdasarkan Permen ESDM no 15 tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas Yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya, pasal 4 butir (3):
“BUMD dari daerah penghasil migas yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Blok Migas memiliki hak untuk mendapatkan Participating Interest”.
Dimana total saham yang diterima oleh PD Petrogas Persada Karawang dari PT MUJ ONWJ sebesar 8,24% dari total 10 % Participating interest (PI) pada wilah kerja Offshore North Weat Java (ONWJ). Porsi saham daerah di PT MUJ-ONWJ, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.5.1.3 Rincian Participating Interest
Kabupaten Bekasi 1,70% Kabupaten Subang 2,93% Kabupaten Indramayu 4,71% Kabupaten Karawang 8,24% Provinsi DKI Jakarta 13,04% Provinsi Jawa Barat 69,38% Total 100%
Sampai pada tanggal 31 Desember 2020 PD Petrogas Persada Karawang sudah mendapat deviden dari Participating interest (PI) sebesar Rp 18.813.356.450,00.
Berdasarkan berita acara Rapat Umum Perusahaan Daerah (RUPD) tentang Pengesahan terhadap laporan kinerja PD Petrogas Persada Karawang tanggal 31 Desember 2018 dan tanggal 31 Mei 2019 hasil audit kantor akuntan public bahwa :
1. Bupati Karawang selaku Pemegang Saham menerima dan mengesahkan terhadap laporan kinerja PD. Petrogas Persada Karawang tanggal 31 Desember 2018 dan tanggal 31 Mei 2019 sesuai hasil audit akuntan Publik Asep Rahmansyah, Mansyur & Suharyono Nomor 050/3.0333/AU.2/05/1059-1/1/VI/2019 terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas, dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian, dengan perincian sebagai berikut :
Tabel 4.5.1.4 Rincian Laporan Keuangan PD. Petrogas Uraian 31 Mei 2019 31 Des 2018 Aset
14.403.112.701
824.000 Kewajiban
5.945.627.812
6.239.750.000 Ekuitas
8.457.484.889 (5.415.750.000) Laba/Rugi
7.502.484.889 (6.370.750.000)
2. Persetujuan pemegang saham sebagaimana tersebut pada huruf 1 tersebut di atas, dengan beberapa catatan yaitu :
a. Kepengurusan (Direksi dan Komisaris) dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, dan apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut menjadi tanggungjawab pengurus PD Petrogas Persada Karawang secara pribadi dan hal tersebut membebaskan pemegang saham dalam segala bentuk tuntutan hukum;
b. Laporan keuangan hasil audit agar disampaikan ke BPKAD yang akan dikonsultasikan kepada BPKP atau BPK agar tidak mempengaruhi opini hasil penilaian kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2018
c. Dengan berakhirnya kepengurusan Direksi dan Dewan Pengawas PD Petrogas Persada Karawang, maka telah diterbitkannya :
1) Surat Keputusan Bupati karawang nomor 539/Kep.385-huk/2019, tanggal 26 Juni 2019 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang masa jabatan 2014-2019 dan pengangkatan jabatan sementara Direksi PD Petrogas Persada Karawang, mengangkat Sdr. Giovani Bintang Rahardjo sebagai pejabat sementara Direksi Pd Petrogas Persada Karawang terhitung sejak tanggal 26 Juni 2019 s/d diangkat dan dilantiknya anggota direksi PD Petrogas Persada yang baru hasil seleksi.
2) Surat Keputusan Bupati karawang nomor 539/Kep.407-huk/2019, tanggal 26 Juni 2019 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang masa jabatan 2014-2019 dan pengangkatan jabatan sementara Dewan Pengawas PDPetrogas Persada Karawang, mengangkat Sdr. Akhmad Hidayat sebagai pejabat sementara Dewan Pengawas Pd Petrogas Persada Karawang terhitung sejak tanggal 1 Juli 2019 s/d diangkat dan dilantiknya anggota Dewan Pengawas PD Petrogas Persada yang baru hasil seleksi 3) Laporan Keuangan unaudit PD Petrogas Persada Karawang tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :
Tabel 4.5.1.5 Rincian Laporan Keuangan PD. Petrogas (dalam rupiah) Lumbung Desa Modern (LDM) adalah model agribisnis Khususnya gabah yang berorientasi pada pendekatan teknologi dan pasar dengan menggunakan mesin pengering dan tempat penyimpanan gabah sehingga menjadi nilai tambah pada suatu skala usaha tertentu.
Metode penyimpanan yang tepat sangat diperlukan terutama jika dikaitkan dengan faktor ekonomis yaitu nilai jual yang renah pada saat panen raya. Sebagai pilot project pembangunan LDM dilaksanakan pada 21 Kabupaten di seluruh INDONESIA dimana salah satunya di bangun di Kabupaten Karawang pada bulan Agustus 2002 oleh Kementerian Pertanian.
Rincian lebih lanjut disajikan pada lampiran 11.
4.5.1.1 Aset Tetap
Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp.7.912.346.467.574,86 dan Rp7.588.775.967.740,98 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.5.1.1 Rincian Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Karawang (dalam rupiah) Aset Tetap Saldo 2020 Saldo 2019 Tanah
1.483.306.737.773,20 1.412.831.994.343,20 Peralatan dan Mesin
986.766.356.827,87
888.866.555.457,87 Gedung dan Bangunan
1.826.391.535.340,01 1.764.164.318.547,13
Uraian Jumlah Aset
25.631.309.294,00 Kewajiban
5.955.846.477,00 Ekuitas
19.675.462.817,00 Laba/(Rugi)
8.953.427.144,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi
3.460.235.052.982,07 3.365.354.945.326,07 Aset Tetap Lainnya
87.163.851.592,71
85.487.777.357,71 Konstruksi dalam Pengerjaan
68.482.933.059,00
72.070.376.709,00 J u m l a h
7.912.346.467.574,86 7.588.775.967.740,98
Mutasi Aset Tetap selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :
Saldo per 1 Januari 2020
Rp7.588.775.967.740,98 Penambahan Belanja Modal Rp
277.221.396.937,00 Penambahan Aset dari kapitalisasi Biaya Pensertifikatan Tanah Rp
3.178.571,00 Penambahan Aset dari Kapitalisasi Barang/Jasa dan BTT Rp
12.080.478.893,00 Penambahan Aset dari Utang Rp
801.108.400,00 Penambahan Aset dari Retensi Tahun 2020 Rp
37.893.150,00
Penambahan Aset dari Hibah Rp
41.864.039.570,00 Penambahan Aset dari Kapitalisasi Aset Rusak Berat Rp
6.198.708.146,00 Penambahan Aset dari Kapitalisasi KDP Rp
3.820.414.500,00 Penambahan Aset dari Reklas antar belanja Rp
6.036.962.727,88 Penambahan koreksi saldo awal Rp
3.068.680.650,00 Pengurangan Belanja Modal Ekstra Kompatable Rp (8.820.293.037,00) Pengurangan Belanja Modal Non Aset Tetap Rp (54.907.373.990,00) Pengurangan Belanja Modal Pembayaran Retensi/Utang 2019 Rp (125.804.635,00)
Pengurangan Penghapusan /Pemindahtanganan Rp (4.789.696.000,00) Pengurangan Aset karena reklasifikasi ke TGR Rp (200.870.500,00) Pengurangan Belanja Modal reklas Aset Tidak Berwujud Rp (39.468.000,00) Pengurangan karena reklas antar belanja Rp (5.924.668.076,00) Pengurangan koreksi saldo awal Rp (5.205.624.862,00) Pengurangan KDP reklas ke aset tetap Rp (3.820.414.500,00) Pengurangan Aset karena reklas antar belanja
Hasil Inventarisasi :
- Aset belum tercatat Rp
67.223.002.730,00 - Aset rusak berat Rp (10.951.150.841,00) Koreksi/reklas aset Rp - Penambahan Rp
36.087.057.321,00 - Pengurangan Rp (36.087.057.321,00) Total Mutasi 2020
Rp323.570.499.833,88 Saldo per 31 Desember 2020
Rp7.912.346.467.574,86
4.5.1.1.1 Tanah Aset Tetap tanah per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.483.306.737.773,20 Rincian lebih lanjut sebagai berikut:
Saldo per 1 Januari 2020
Rp1.412.831.994.343,20 Penambahan Belanja Modal Rp
2.249.646.200,00 Kapitalisasi Biaya Pensertifikatan Tanah Rp
3.178.571,00 Reklasifikasi dari Belanja Gedung ke Aset Tanah Rp
197.184.000,00 Aset Tetap Tanah Reklas ke Peralatan dan Mesin Rp (7.693.300,00) Aset Tetap Tanah Reklas ke Aset Lainnya (Aset Kemitraan) Rp - Koreksi Penambahan Saldo Awal Rp
1.037.180.000,00 Koreksi Pengurangan Saldo Awal Rp (3.178.571,00) Pemindahtanganan Hibah Tanah ke Unsika Rp (200.000.000,00) Pengurangan Belanja Modal Reklas Non Aset tetap Rp (24.576.200,00) Hasil Inventarisasi/Sensus Tahun 2020 :
Rp
- Tanah belum tercatat Rp
67.223.002.730,00 - Tanah tidak ada fisiknya Rp - Mutasi Masuk/Keluar Aset :
Rp
- Penambahan Rp
9.897.586.819,00 - Pengurangan Rp (9.897.586.819,00) Total Mutasi 2020
Rp70.474.743.430,00 Saldo per 31 Desember 2020
Rp1.483.306.737.773,20
Penambahan Belanja Modal Tahun 2020, terdiri dari :
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp
168.286.200,00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp
1.249.200.000,00 - Dinas PRKP Rp
200.000.000,00 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Rp
632.160.000,00 Jumlah Belanja Modal
Rp2.249.646.200,00
Kapitalisasi Biaya Pensertifikatan Tanah :
- Dinas Kesehatan (RSUD Karawang) Rp
3.178.571,00 Jumlah Kapitalisasi Pensertifikatan Tanah
Rp3.178.571,00
Penilaian Tanah/Tanah Belum Tercatat:
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp
5.051.491.000,00 - Dinas Kesehatan Rp
34.519.000,00 - Dinas PUPR Rp
9.890.137.730,00 - Dinas PRKP Rp
8.782.736.000,00 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) Rp
43.464.119.000,00 Jumlah Penambahan tanah dari penilaian tanah Fasum dan Fasos Rp67.223.002.730,00
Reklasifikasi dari Belanja Gedung ke Aset Tanah - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp
197.184.000,00
Jumlah reklasifikasi dari belanja gedung ke aset tanah Rp197.184.000,00
Aset tetap Tanah reklas ke Peralatan dan Mesin, terdiri dari :
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp (7.693.300,00) Jumlah aset tetap tanah reklas ke Peralatan dan Mesin Rp(7.693.300,00)
Koreksi Tambah Saldo Awal terdiri dari :
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Reklas aset tetap Gedung ke Tanah
1) Pengarugan Lahan SMPN 2 Telagasari Rp
30.000.000,00
2) Pematangan Lahan SMPN 2 Pedes Rp
50.000.000,00 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Reklas aset tetap Gedung ke Tanah
1) Pengarugan Situs Candi Jiwa Rp
726.009.000,00 2) Pematangan lahan Areal parkir Cipule Rp
98.271.000,00 - Kecamatan Telukjambe Barat
Reklas aset tetap Gedung ke Tanah Rp
132.900.000,00 Jumlah koreksi saldo awal aset tetap tanah Rp1.037.180.000,00
Mutasi Masuk Aset Tanah Tahun 2020
Terdiri dari :
- Dinas Kesehatan Rp
219.685.900,00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp
3.536.553.870,00 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp
523.856.500,00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp
355.628.500,00 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Rp
609.048.000,00 - Dinas Komunikasi dan Informatika Rp
1.000.000,00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp
10.014.000,00 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rp
751.419.176,00 - BPKAD (SKPKD) Rp
3.890.380.873,00
Jumlah Mutasi Masuk Aset Tanah tahun 2020 Rp9.897.586.819,00
Mutasi Keluar Aset Tanah Tahun 2020
Terdiri dari :
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp (10.014.000,00) - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp (2.644.560.000,00) - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp (355.628.500,00) - Sekretariat Daerah Rp (6.887.384.319,00) Jumlah Mutasi Keluar Aset Tanah tahun 2020 Rp(9.897.586.819,00)
Koreksi Kurang Saldo Awal :
- Dinas Kesehatan Rp (3.178.571,00)
Jumlah koreksi kurang saldo awal s.d 31 Desember 2020
Rp(3.178.571,00)
Pemindahtanganan Hibah Tanah ke Unsika :
- SKPKD Rp (200.000.000,00)
Jumlah pemindahtanganan Hibah Tanag s.d 31 Desember 2020 Rp(200.000.000,00)
Pengurangan Belanja Modal Tahun 2020, reklas ke Non Aset tetap :
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp (24.576.200,00) Jumlah pengurangan belanja modal reklas non aset tetap Rp(24.576.200,00)
4.5.1.1.2 Peralatan dan Mesin
Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp 986.766.356.827,87 Rincian lebih lanjut dapat dijabarkan sebagai berikut :
Saldo per 1 Januari 2020
Rp888.866.555.457,87 Penambahan Belanja Modal Rp
89.011.650.824,00 Penambahan dari Kapitalisasi Barang dan Jasa Rp
10.701.010.693,00 Penambahan dari Utang Rp
801.108.400,00 Penambahan Reklas antar Belanja Modal Rp
1.204.065.600,00 Penambahan dari Hibah APBN/Provinsi/CSR/Komite Rp
19.665.116.675,00 Penambahan dari reklas Aset Rusak Berat ke Aset Tetap Rp
818.930.000,00 Pengurangan Belanja Modal Ekstra Kompatable Rp (5.225.428.882,00) Pengurangan Belanja Modal Non Aset Tetap Rp (6.737.357.618,00) Pengurangan Belanja Modal Peralatan Reklas ke KIB Lain Rp (3.768.553.815,00) Pengurangan Belanja Modal Peralatan Reklas ke Aset Tidak Berwujud Rp (39.468.000,00)
Pengurangan Belanja Modal Untuk Pembayaran Utang Tahun 2019 Rp (125.804.635,00) Pengurangan Peralatan dan Mesin karena hilang Rp (200.870.500,00) Penghapusan/Pemindahtanganan Rp (425.988.300,00) Pengurangan Aset Karena Reklasifikasi ke TGR Rp - Pengurangan Peralatan dan Mesin Karena Koreksi Saldo Awal Rp (422.368.231,00) Penguranan Kendaraan Dinas Reklas TGR Rp - Hasil Inventarisasi/Sensus 2020 :
Rp
- Aset belum tercatat Rp - - Aset Rusak Berat Rp (7.356.240.841,00) Perpindahan Aset antar SKPD :
Rp
- Penambahan Rp
8.617.581.752,00 - Pengurangan Rp (8.617.581.752,00)
Total Mutasi Tahun 2020
Rp97.899.801.370,00 Saldo per 31 Desember 2020
Rp986.766.356.827,87
Uraian penjelasan mutasi peralatan dan mesin adalah sebagai berikut :
Penambahan Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal, terdiri dari :
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp
28.766.148.109,00 - Dinas Kesehatan Rp
22.796.277.676,00 - RSUD Rp
9.624.264.198,00
- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp
517.929.500,00 - Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Rp
4.054.969.000,00
- Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Rp
72.658.800,00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Rp
62.000.000,00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp
149.900.000,00 - Dinas Sosial Rp
94.991.000,00 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp
258.123.150,00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp
68.187.200,00 - Dinas Pangan Rp - - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Rp
3.212.789.000,00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp
994.586.000,00
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp - - Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Rp
1.006.947.000,00 - Dinas Perhubungan Rp
271.689.000,00 - Dinas Komunikasi dan Informatika Rp
631.806.200,00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp - - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp
303.561.300,00 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rp
199.365.000,00 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp
167.212.300,00
- Dinas Perikanan Rp
123.443.100,00
- Dinas Pertanian Rp -
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp
552.571.000,00
- Sekretariat Daerah Rp
9.191.986.000,00
- Sekretariat DPRD Rp
299.310.000,00
- Kecamatan Karawang Barat Rp
276.840.400,00 - Kecamatan Pangkalan Rp
49.417.000,00
- Kecamatan Telukjambe Timur Rp
81.114.800,00 - Kecamatan Ciampel Rp - - Kecamatan Klari Rp
121.765.100,00 - Kecamatan Rengasdengklok Rp
90.261.000,00 - Kecamatan Kutawaluya Rp
30.386.700,00 - Kecamatan Batujaya Rp - - Kecamatan Tirtajaya Rp
62.898.600,00 - Kecamatan Pedes Rp
39.018.300,00 - Kecamatan Cibuaya Rp
49.554.900,00 - Kecamatan Pakisjaya Rp
35.283.600,00
- Kecamatan Cikampek Rp
7.482.000,00 - Kecamatan Jatisari Rp
30.364.700,00
- Kecamatan Cilamaya Wetan
Rp
43.977.200,00 - Kecamatan Tirtamulya Rp
7.791.200,00
- Kecamatan Telagasari Rp
138.056.900,00 - Kecamatan Rawamerta Rp
49.606.800,00 - Kecamatan Lemahabang Rp
32.276.700,00 - Kecamatan Tempuran Rp
58.659.600,00 - Kecamatan Majalaya Rp
41.389.400,00 - Kecamatan Jayakerta Rp
46.779.400,00 - Kecamatan Cilamaya Kulon Rp
49.990.600,00 - Kecamatan Banyusari Rp
27.471.200,00 - Kecamatan Kotabaru Rp
16.490.800,00 - Kecamatan Karawang Timur Rp
128.518.800,00 - Kecamatan Telukjambe Barat Rp
49.575.600,00 - Kecamatan Tegalwaru Rp
13.966.500,00 - Kecamatan Purwasari Rp
26.255.600,00 - Kecamatan Cilebar Rp
51.493.800,00 - Inspektorat Rp
467.286.300,00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp
234.300.000,00 - Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah (SKPKD) Rp - - Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah Rp
226.205.431,00 - Badan Pendapatan Daerah Rp
466.744.600,00 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Rp
2.539.712.760,00 Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2018
Rp89.011.650.824,00
Penambahan Aset Kapitalisasi dari Belanja Barjas dan BTT :
- Dinas Kesehatan Rp
9.585.336.493,00 - RSUD Rp
681.440.000,00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp
264.931.000,00 - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Rp
49.774.600,00 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rp
23.100.000,00 - Kecamatan Ciampel Rp
7.482.000,00
- Kecamatan Tirtamulya Rp
24.099.400,00 - Kecamatan Telagasari Rp
7.482.000,00 - Kecamatan Telukjambe Barat Rp
19.709.800,00
- Kecamatan Cilebar Rp
37.655.400,00 Jumlah penambahan aset dari kapitalisasi barjas dan BTT Rp10.701.010.693,00
Penambahan Peralatan dan Mesin bersumber dari Utang, terdiri dari - Dinas Kesehatan
1) RDK Paru Rp
713.405.000,00 2) Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari Rp
87.703.400,00 Jumlah Penambahan dari Utang
Rp801.108.400,00
Penambahan Peralatan dan Mesin Reklasifikasi dari Belanja Lain, terdiri dari :
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp
924.528.000,00 - Dinas Kesehatan Rp
128.837.600,00
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Rp
150.700.000,00 Jumlah penambahan peralatan dan mesin reklas dari belanja lain Rp1.204.065.600,00
Penambahan Hibah dari Kementerian/Provinsi/CSR/Komite, terdiri dari :
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp
5.023.324.000,00
- Dinas Kesehatan Rp
1.870.240.000,00 - RSUD Rp
3.930.656.000,00 - Dinas Perikanan Rp
516.706.675,00 - Dinas Pertanian Rp
7.830.990.000,00
- Badan Pendapatan Daerah Rp
493.200.000,00 Jumlah Hibah dari Kementerian/Provinsi/CSR/Komite Rp19.665.116.675,00
Penambahan dari Reklasifikasi Aset Rusak berat ke Aset Tetap :
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp
368.600.000,00 - Bappeda Rp
450.330.000,00 Jumlah penambahan aset dari reklasifikasi Aset Lain-lain Rp818.930.000,00
Belanja Modal Ekstra Komptable, terdiri dari :
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp (4.242.025.465,00) - Dinas Kesehatan Rp (814.803.017,00) - RSUD Rp (12.286.200,00) - BPBD Rp (4.780.000,00) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp (29.700.000,00) - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rp (26.865.000,00) - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp (15.984.100,00) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp (3.870.000,00) - Kecamatan Karawang Barat Rp (21.120.000,00) - Kecamatan Klari Rp (2.490.000,00) - Kecamatan Rengasdengklok Rp (10.968.000,00) - Kecamatan Tirtajaya Rp (919.600,00)
- Kecamatan Cibuaya Rp (8.000.000,00) - Kecamatan Majalaya Rp (10.920.000,00) - Kecamatan Banyusari Rp (220.000,00) - Kecamatan Telukjambe Barat Rp (10.625.000,00) - Kecamatan Tegalwaru Rp (5.367.500,00) - Kecamatan Cilebar Rp (4.485.000,00) Jumlah Realisasi Belanja Modal Peralatan Ekstra Komptable Rp(5.225.428.882,00)
Belanja Modal Non Aset Tetap (reklas ke persediaan), terdiri dari :
- Dinas Kesehatan Rp (5.069.896.980,00) - RSUD Rp (465.115.738,00) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp (20.790.000,00) - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Rp (2.585.400,00) - Dinas Perhubungan Rp (36.080.000,00) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp (2.636.000,00)
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp (4.060.000,00)
- Sekretariat Daerah
Rp
(1.015.586.000,00) - Kecamatan Rengasdengklok Rp (10.000.000,00) - Kecamatan Tirtajaya Rp (2.471.600,00)
- Kecamatan Pakisjaya Rp (13.283.600,00) - Kecamatan Tempuran Rp (396.000,00) - Kecamatan Jayakerta Rp (1.325.000,00) - Inspektorat Rp (1.551.000,00) - Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah Rp (10.545.200,00) - Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Rp (81.035.100,00) Jumlah Realisasi Belanja Modal Non Aset Tetap/Reklas Persediaan Rp(6.737.357.618,00)
Belanja Modal Peralatan Reklas ke Belanja Lain, terdiri dari :
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp (638.599.900,00) - Dinas Kesehatan Rp (35.044.915,00) - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp (3.094.909.000,00) Jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin reklas ke belanja lain Rp(3.768.553.815,00)
Belanja Peralatan dan Mesin Reklas ke Aset Tidak Berwujud :
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp (39.468.000,00) Jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin reklas ke aset tidak berwujud Rp(39.468.000,00)
Belanja Modal Untuk Pembayaran Utang tahun 2019, terdiri dari :
- RSUD Rp (125.804.635,00) Jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin pembayaran utang tahun 2018 (125.804.635,00)
Penghapusan/Pemindahtanganan Peralatan dan Mesin Tahun 2020, terdiri dari :
- Dinas Kesehatan Rp (12.465.140,00) - Sekretariat Daerah Rp (34.925.500,00) - Kecamatan Cilamaya Wetan Rp (35.000.000,00) - SKPKD Rp (150.497.660,00) - Badan Pendapatan Daerah Rp (193.100.000,00) Jumlah Penghapusan Peralatan Tahun 2020 Rp(425.988.300,00)
Pengurangan Peralatan dan Mesin karena Kendaraan Dinas Reklas TGR - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp (126.005.000,00) - Dinas Pangan Rp (15.300.000,00) - Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Rp (17.100.000,00) - Sekretariat Daerah Rp (8.365.500,00) - Sekretariat DPRD Rp (13.860.000,00) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp (9.680.000,00) - Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Rp (10.560.000,00) Jumlah Kendaraan Dinas Reklas TGR
Rp(200.870.500,00)
Koreksi Pengurangan Saldo Awal, terdiri dari :
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp (311.370.059,00) - Dinas Kesehatan Rp (71.653.772,00)
- Dinas Sosial Rp (4.699.400,00) - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Rp (19.937.500,00) - Sekretariat DPRD Rp (9.707.500,00)
- Kecamatan Klari Rp (5.000.000,00) Jumlah koreksi pengurangan saldo awal Rp(422.368.231,00)
Hasil Inventarisasi/Sensus Tahun 2020 :
Aset belum tercatat :
Jumlah aset belum tercatat hasil inventarisasi/sensus tahun 2020
Rp-
Rp- Aset tetap Reklas ke Aset Rusak Berat, terdiri dari :
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp (693.976.000,00) - Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Rp (20.100.000,00) - Dinas Pangan Rp (28.741.000,00) - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Rp (550.775.000,00) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp (9.400.000,00) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp (57.618.000,00) - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rp (29.568.000,00) - Sekretariat Daerah Rp (109.007.500,00) - Sekretariat DPRD Rp (26.312.000,00) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp (66.335.500,00) - Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah (SKPKD) Rp (5.764.407.841,00) Jumlah Aset Tetap Reklasidikasi ke Aset Rusak Berat Rp(7.356.240.841,00)
Reklasifikasi Masuk Peralatan dan Mesin :
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp
430.798.200,00
- RSUD Rp
381.475.000,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp
2.574.000,00 - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Rp
40.040.000,00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Rp
14.256.000,00 - BPBD Rp
72.958.000,00 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp
210.525.000,00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp
277.900.000,00 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Rp
146.810.000,00 - DPMD Rp
28.780.000,00 - Dinas Komunikasi dan Informatika Rp
3.339.438.734,00 - Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Rp
381.475.000,00
- Sekretariat Daerah
Rp
332.650.000,00 - Kecamatan Karawang Barat Rp
175.532.500,00 - Kecamatan Ciampel Rp
12.705.000,00
- Kecamatan Klari Rp
19.612.100,00 - Kecamatan Rengasdengklok Rp
8.844.000,00 - Kecamatan Kutawaluya Rp
29.515.750,00 - Kecamatan Batujaya Rp
17.617.000,00 - Kecamatan Tirtajaya Rp
141.212.500,00 - Kecamatan Cibuaya Rp
51.040.000,00 - Kecamatan Pakisjaya Rp
4.235.000,00 - Kecamatan Tirtamulya Rp
8.470.000,00 - Kecamatan Telagasari Rp
61.905.500,00 - Kecamatan Majalaya Rp
8.470.000,00 - Kecamatan Jayakerta Rp
50.354.300,00 - Kecamatan Karawang Timur Rp
74.260.100,00 - Kecamatan Tegalwaru Rp
8.470.000,00 - Bappeda Rp
4.928.000,00 - Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah (SKPKD) Rp
1.407.417.908,00 - Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah Rp
491.542.160,00 - Badan Pendapatan Daerah Rp
381.770.000,00 Jumlah Penambahan masuk peralatan dan mesin berupa kendaraan Rp8.617.581.752,00
Perpindahan Keluar, terdiri dari :
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp (203.554.950,00) - Dinas PRKP Rp (29.000.000,00) - Dinas Sosial Rp (277.900.000,00) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp (130.038.000,00) - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp (32.400.000,00) - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Rp (70.000.000,00) - Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Rp (64.645.500,00) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp (234.650.000,00) - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rp (210.525.000,00) - Sekretariat Daerah Rp (3.862.138.909,00) - Sekretariat DPRD Rp (574.980.000,00) - Inspektorat Rp (491.542.160,00) - SKPKD Rp (1.481.850.000,00) - Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah Rp (381.770.000,00) - Badan Pendapatan Daerah Rp (319.916.250,00) - Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Rp (252.670.983,00) Jumlah Perpindahan Kendaraan Keluar OPD Rp(8.617.581.752,00)
4.5.1.1.3 Gedung dan Bangunan
Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.826.391.535.340,01 Rincian lebih lanjut dapat dijabarkan sebagai berikut :
Saldo per 1 Januari 2020
Rp1.764.164.318.547,13 Penambahan Belanja Modal Rp
52.783.793.856,00 Penambahan Retensi Tahun 2020 Rp
14.042.700,00 Penambahan dari Belanja Barjas dan BTT Tahun 2020 Rp
299.271.489,00 Penambahan dari Reklasifikasi Belanja Lain Rp
240.348.462,88 Penambahan dari Hibah Pusat/Provinsi/CSR/Komite Rp
13.250.096.239,00 Penambahan dari Reklasifikasi Aset Rusak Berat Rp
5.379.778.146,00 Penambahan dari Kapitalisasi Aset Tidak Berwujud Rp - Penambahan dari Kapitalisasi KDP Rp - Penguranan Belanja Modal Pembayaran Retensi/Utang Tahun 2019 Rp - Pengurangan Belanja Modal Non Aset Tetap Rp (1.330.773.750,00) Pengurangan Belanja Modal Gedung Reklas ke KDP Rp - Pengurangan Belanja Modal Gedung Reklas ke Aset Lain Rp (1.225.551.600,00) Pengurangan Penghapusan/Pemindahtanganan Rp (4.111.757.900,00) Pengurangan koreksi saldo awal Rp (3.072.030.850,00) Hasil Inventarisasi/Sensus :
Rp
- Aset Belum Tercatat Rp - - Aset Rusak Berat Rp - Koreksi/Reklasifikasi Perpindahan Aset Tetap :
Rp
- Penambahan Rp
17.571.888.750,00 - Pengurangan Rp (17.571.888.750,00) Total Mutasi 2020
Rp62.227.216.792,88 Saldo per 31 Desember 2020
Rp1.826.391.535.340,01
Uraian penjelasan mutasi gedung dan bangunan adalah sebagai berikut :
Penambahan dari Belanja Modal, terdiri dari :
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp
31.887.445.703,00 - Dinas Kesehatan Rp
4.831.905.803,00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp
15.498.417.300,00 - Dinas Perhubungan Rp
496.025.250,00 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp
39.996.000,00 - Kecamatan Rawamerta Rp
30.003.800,00 Jumlah Penambahan Belanja Modal Gedung Tahun 2020 Rp52.783.793.856,00
Penambahan dari Retensi 2020 adalah sebagai berikut :
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp
14.042.700,00 Jumlah Penambahan dari Retensi Tahun 2020 Rp14.042.700,00
Penambahan dari Kapitalisasi Barjas dan BTT Tahun 2020, terdiri dari :
- Dinas Kesehatan Rp
279.671.489,00
- Kecamatan Cilebar Rp
19.600.000,00 Jumlah penambahan dari kapitalisasi Barjas dan BTT Tahun 2020 Rp299.271.489,00
Penambahan dari Reklasifikasi Belanja Lain, terdiri dari :
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp
124.510.951,88 - Dinas Kesehatan Rp
16.669.511,00 - Dinas PRKP Rp
99.168.000,00
Jumlah reklasifikasi aset dari KIB A ke KIB C Rp240.348.462,88
Penambahan dari Hibah terdiri dari :
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp
219.729.000,00 - Dinas PUPR Rp
6.459.618.000,00 - Dinas Perikanan Rp
1.699.251.877,00 - Dinas Pertanian Rp
4.871.497.362,00 Jumlah Penambahan dari Hibah
Rp13.250.096.239,00
Penambahan dari reklasifikasi aset rusak berat ke aset tetap, terdiri dari :
- Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp
4.518.265.146,00 - Dinas Kesehatan Rp
861.513.000,00 Jumlah reklasifikasi Aset Rusak Berat ke Aset Tetap Rp5.379.778.146,00
Penambahan Gedung dari Reklasifikasi Aset Tidak Berwujud ke Aset Tetap terdiri dari :
Jumlah penambahan gedung dari reklasifikasi aset tidak berwujud
Rp-
Penambahan dari Reklasifikasi Belanja Modal Lain, terdiri dari :
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp
124.510.951,88 - Dinas Kesehatan Rp
16.669.511,00
- Dinas PRKP Rp
99.168.000,00 Jumlah Penambahan dari Reklasifikasi Belanja Modal Lain Rp240.348.462,88
Penambahan dari reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan, terdiri dari :
Jumlah penambahan dari kapitalisasi KDP
Rp-
Pengurangan Belanja Modal untuk Pembayaran Utang Tahun 2019, terdiri dari :
Jumlah pengurangan belanja modal untuk bayar utang 2018
Rp-
Pengurangan Belanja Modal Non Aset tetap, terdiri dari :
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp (370.000.000,00) - Dinas Kesehatan Rp (199.488.000,00) - Dinas PUPR Rp (580.223.000,00) - Dinas Perhubungan Rp (161.064.750,00)
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Rp
(19.998.000,00)
Jumlah pengurangan belanja modal non aset tetap Rp(1.330.773.750,00)
Pengurangan belanja modal reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan, terdiri dari :
Jumlah pengurangan belanja modal reklasifikasi ke KDP
Rp-
Pengurangan belanja modal Gedung reklasifikasi ke Aset lain :
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp (947.934.000,00) - Dinas Kesehatan Rp (277.617.600,00) Jumlah pengurangan belanja modal gedung ke aset lain
Rp(1.225.551.600,00)
Penghapusan/Pemindahtanganan Gedung Tahun 2020, terdiri dari :
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp (95.598.400,00) - Dinas PRKP Rp (2.061.334.000,00) - Sekretariat Daerah Rp (1.936.116.000,00) - SKPKD Rp (18.709.500,00) Jumlah Penghapusan Tahun 2020
Rp(4.111.757.900,00)
Hasil Inventarisasi/Sensus Tahun 2020 :
Aset belum tercatat, terdiri dari :
Jumlah aset belum tercatat hasil inventarisasi/sensus 2020
Rp-
Koreksi Pengurangan saldo awal karena reklas ke Aset Tetap lain, terdiri dari :
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp (80.000.000,00) - Dinas Kesehatan Rp (6.350.200,00) - Dinas PRKP Rp (2.028.500.650,00) - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rp (824.280.000,00) - Kecamatan Telukjambe Barat Rp (132.900.000,00) Jumlah aset tetap kondisi rusak berat
Rp(3.072.030.850,00)
Koreksi/Reklasifikasi/Perpindahan Aset
Perpindahan masuk , terdiri dari :
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp
7.452.856.000,00 - Dinas PRKP Rp
192.832.000,00 - Satuan Polisi Pamong Praja Rp
268.368.400,00 - DLHK Rp
1.847.315.000,00 - Dinas Koperasi Rp
2.457.550.750,00 - Sekretariat Daerah Rp
94.925.000,00 - Sekretariat DPRD Rp
3.516.615.600,00 - Kecamatan Pakisjaya Rp
503.150.000,00 - Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah (SKPKD) Rp
63.000.000,00 - Badan Pendapatan Daerah Rp
1.175.276.000,00 Jumlah Perpindahan Gedung Masuk
Rp17.571.888.750,00
Perpindahan keluar, terdiri dari :
- RSUD Rp (63.000.000,00) - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp (2.650.382.750,00)
- Dinas PRKP Rp (13.319.936.600,00) - Sekretariat Daerah Rp (268.368.400,00) - Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah
Rp (1.270.201.000,00)
Jumlah Perpindahan Gedung Keluar
Rp(17.571.888.750,00)
4.5.1.1.4 Jaringan Jalan dan irigasi Saldo Aset Tetap Jaringan Jalan dan irigasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.460.235.052.982,07 Rincian lebih lanjut dapat dijabarkan sebagai berikut :
Saldo per 1 Januari 2020
Rp3.365.354.945.326,07 Penambahan Belanja Modal Rp
127.579.463.100,00 Penambahan Retensi Rp
23.850.450,00 Penambahan Reklasifikasi dari Belanja Modal Lain Rp
157.113.215,00 Penambahan dari Reklasifikasi KDP Rp
3.820.414.500,00 Penambahan dari kapitalisasi belanja barang dan jasa dan BTT Rp
1.071.109.511,00 Penambahan dari Hibah Rp
8.948.826.656,00 Pengurangan Belanja Modal Non Aset Tetap Rp (45.971.578.415,00) Pengurangan Belanja Modal Pembayaran Retensi/Utang Tahun 2019 Rp - Pengurangan Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi Reklas ke KIB Lain Rp (749.091.361,00) Hasil Inventarisasi/Sensus :
Rp
- Aset Belum Tercatat Rp - - Aset Rusak Berat Rp - Koreksi reklasifikasi penambahan/pengurangan :
Rp
- Penambahan Rp - - Pengurangan Rp - Total Mutasi 2020
Rp94.880.107.656,00 Saldo per 31 Desember 2020
Rp3.460.235.052.982,07
Uraian penjelasan mutasi Jalan Jaringan dan Irigasi adalah sebagai berikut :
Penambahan dari Belanja Modal Tahun 2020, terdiri dari :
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp
25.130.700,00 - Dinas Kesehatan Rp
579.830.300,00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp
107.477.010.900,00 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp
18.631.142.200,00 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Rp
643.588.000,00 - Dinas Perikanan Rp
198.636.000,00
- Kecamatan Karawang Barat
Rp
24.125.000,00 Jumlah Penambahan Belanja Modal Tahun 2020
Rp127.579.463.100,00
Penambahan dari Retensi Tahun 2020, terdiri dari :
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp
23.850.450,00
Jumlah Penambahan dari Retensi Tahun 2020
Rp23.850.450,00
Penambahan dari Reklasifikasi Belanja Modal Lain, terdiri dari
- Dinas Kesehatan Rp
157.113.215,00 Jumlah penambahan dari reklasifikasi Belanja Modal Lain
Rp157.113.215,00
Penambahan dari reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan, terdiri dari :
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp
3.820.414.500,00 Jumlah penambahan JIJ dari reklasifikasi KDP
Rp3.820.414.500,00
Penambahan dari kapitalisasi belanja barang dan jasa dan BTT, terdiri dari :
- Dinas Kesehatan Rp
11.669.511,00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp
1.059.440.000,00 Jumlah penambahan dari kapitalisasi belanja barang dan jasa
Rp1.071.109.511,00
Penambahan bersumber dari Hibah
- Dinas Pertanian Rp
8.948.826.656,00 Jumlah penambahan bersumber dari Hibah 2020
Rp8.948.826.656,00
Pengurangan Belanja Modal Non Aset Tetap, terdiri dari :
- Dinas Kesehatan Rp (507.373.515,00) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp (41.389.104.500,00) - Dinas PRKP Rp (4.050.975.400,00) - Kecamatan Karawang Barat Rp (24.125.000,00) Jumlah Belanja Modal Non aset Tetap
Rp(45.971.578.415,00)
Pengurangan belanja modal untuk pembayaran utang tahun 2019 :
Jumlah pengurangan belanja modal untuk pembayaran utang 2019
Rp-
Pengurangan belanja modal JJI reklas ke Belanja Lain, terdiri dari :
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp (4.523.000,00) - Dinas Kesehatan Rp (11.669.511,00)
- Dinas PUPR Rp (232.970.850,00) - Dinas Lingkungan Hidup Rp (499.928.000,00) Jumlah pengurangan belanja modal reklas ke Gedung dan Bangunan
Rp(749.091.361,00)
Koreksi saldo awal aset Jalan Jaringan dan Irigasi, terdiri dari :
Jumlah koreksi saldo awal
Rp-
Hasil Inventarisasi/Sensus Tahun 2020 :
Aset belum tercatat terdiri dari :
Jumlah aset belum tercatat hasil inventarisasi/sensus 2020
Rp-
4.5.1.1.5 Aset tetap Lainnya
Saldo Aset Tetap Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp87.163.851.592,71 Rincian lebih lanjut dapat dijabarkan sebagai berikut :
Saldo per 1 Januari 2020
Rp85.487.777.357,71 Penambahan Belanja Modal Rp
5.596.842.957,00 Penambahan dari Retensi Rp - Penambahan dari Reklasifikasi Belanja Modal lain Rp
4.005.280.600,00 Penambahan dari Kapitalisasi KDP Rp - Penambahan dari kapitalisasi belanja barang dan jasa Rp
9.087.200,00 Penambahan koreksi saldo awal Rp
2.031.500.650,00 Pengurangan Belanja Modal Reklas ke KIB Lain Rp (173.778.000,00) Pengurangan Belanja Modal Ekstra Kompatable Rp (3.594.864.155,00) Pengurangan Belanja Modal Non Aset Tetap Rp (843.088.007,00) Pengurangan Koreksi Saldo Awal Rp (1.708.047.210,00) Pengurangan Penghapusan Rp (51.949.800,00) Hasil inventarisasi/Sensus :
Rp - Aset belum tercatat Rp - - Aset rusak berat Rp (3.594.910.000,00) Koreksi/reklas aset Rp - Penambahan Rp - - Pengurangan Rp - Total Mutasi 2020
Rp1.676.074.235,00 Saldo per 31 Desember 2020
Rp87.163.851.592,71
Uraian penjelasan mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut :
Penambahan dari Belanja Modal, terdiri dari :
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp
5.207.283.002,00 - Dinas Kesehatan Rp
188.710.200,00 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp
193.682.255,00 - Kecamatan Tirtajaya Rp
7.088.000,00 - Kecamatan Tempuran Rp
79.500,00 Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp5.596.842.957,00
Penambahan Aset Tetap Lainya dari reklas Belanja Lain, terdiri dari :
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp
638.599.900,00 - Dinas Kesehatan Rp
21.711.700,00 - Dinas PRKP Rp
2.995.741.000,00
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Rp
349.228.000,00 Jumlah penambahan Aset Tetap Lainnya dari Reklasifikasi peralatan dan mesin Rp4.005.280.600,00
Penambahan dari Kapitalisasi Belanja Barjas, terdiri dari :
- Kantor Kesbangpol Rp
9.087.200,00
Jumlah penambahan dari kapitalisasi belanja barang dan jasa
Rp9.087.200,00
Penambahan dari koreksi saldo awal (reklas dari KIB A ke KIB E), terdiri dari :
- Dinas Pendidikan Rp
3.000.000,00 - Dinas PRKP Rp
2.028.500.650,00 Jumlah penambahan dari koreksi saldo awal (reklas dari KIB A ke KIB E) Rp2.031.500.650,00
Pengurangan belanja modal reklas ke Aset Lain :
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp (173.778.000,00)
Jumlah belanja modal reklas ke Peralatan dan Mesin Rp(173.778.000,00)
Pengurangan Belanja Modal Ekstra Komptable - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp (3.397.054.940,00) - Dinas Kesehatan Rp (59.133.200,00) - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp (138.676.015,00) Jumlah Belanja Modal Ekstra Kompatable Rp(3.594.864.155,00)
Pengurangan Belanja Modal Non Aset Tetap - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp (787.920.507,00) - Dinas Kesehatan Rp (48.000.000,00) - Kecamatan Tirtajaya Rp (7.088.000,00) - Kecamatan Tempuran Rp (79.500,00)
Jumlah Belanja Modal Non Aset Tetap
Rp(843.088.007,00)
Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena koreksi saldo awal, terdiri dari :
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp (1.688.047.210,00)
- Dinas PUPR Rp (20.000.000,00)
Jumlah pengurangan karena koreksi saldo awal Rp(1.708.047.210,00)
Hasil inventarisasi/sensus tahun 2020
Aset belum tercatat, terdiri dari :
Jumlah aset belum tercatat hasil inventarisasi
Rp-
Aset Rusak Berat terdiri dari :
Aset tetap kondisi rusak berat reklas ke Aset lain-lain, terdiri dari :
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp (3.594.910.000,00) Jumlah aset kondisi rusak berat reklas ke aset lain-lain
Rp(3.594.910.000,00)
Pemindahtanganan Hibah ke Provinsi Tahun 2020 (alih kewenangan) :
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (SMAN 1 Lemahabang) Rp (51.949.800,00)
Jumlah pemindahtanganan hibah ke provinsi tahun 2020 (alih kewenangan) Rp(51.949.800,00)
4.5.1.1.6 Konstruksi dalam Pengerjaan
Saldo Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp68.482.933.059,00 lebih lanjut dapat dijabarkan sebagai berikut :
Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan selama periode 1 Januari 2020
sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :
Saldo per 1 Januari 2020
Rp72.070.376.709,00 Penambahan Belanja Modal Gedung Reklas KDP Rp - Penambahan Belanja Modal JJI Reklas KDP Rp
232.970.850,00 Penambahan KDP bersumber dari KDP belum tercatat (koreksi BPK) Rp - Penambahan KDP bersumber dari Belanja Barjas Rp -
Pengurangan Kapitalisasi KDP ke Gedung Rp - Pengurangan Kapitalisasi KDP ke JJI Rp (3.820.414.500,00) Pengurangan Kapitalisasi KDP ke Aset Tetap Lainnya Rp - Pengurangan KDP karena tidak digunakan Rp - Koreksi/Reklasifikasi Aset Rp - Penambahan Rp - - Pengurangan Rp - Total Mutasi 2020
Rp(3.587.443.650,00) Saldo per 31 Desember 2020
Rp68.482.933.059,00
Penambahan KDP dari reklasifikasi aset Jalan Jaringan dan Irigasi, terdiri dari :
- Dinas PUPR :
1) Peningkatan Jalan Lingkar Makam Singaperbangsa Rp
89.886.090,00 2) Peningkatan Jalan Warakas - Kutaraharja Kec. Banyusari Rp
143.084.760,00 Jumlah penambahan KDP dari reklasifikasi JJI
Rp232.970.850,00
Pengurangan KDP dikapitalisasi keJIJ, terdiri dari :
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp (3.820.414.500,00) Jumlah penguranan KDP reklas ke jalan jaringan dan irigasi
Rp(3.820.414.500,00)
Selain hal-hal tersebut di atas, kami ungkapkan bahwa terdapat tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Karawang dan telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tetapi digugat oleh pihak lain, yaitu Tanah SDN Cinta Asih 2 Kecamatan Pangkalan digugat berdasarkan surat gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri 1 B Karawang No. 118/Pdl.6/2019/PN Krwg tanggal 26 Desember 2019. Pemerintah Kabupaten Karawang belum memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat hak pakai atas tanah tersebut.
Terdapat juga aset tanah yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah bersumber dari wakaf, yaitu sebagai berikut :
Selain hal-hal tersebut di atas, kami ungkapkan bahwa terdapat tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Karawang dan telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tetapi digugat oleh pihak lain, yaitu Tanah SDN Cinta Asih 2 Kecamatan Pangkalan digugat berdasarkan surat gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri 1 B Karawang No. 118/Pdl.6/2019/PN Krwg tanggal 26 Desember 2019. Pemerintah Kabupaten Karawang belum memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat hak pakai atas tanah tersebut.
Terdapat juga aset tanah yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah bersumber dari wakaf, yaitu sebagai berikut :
1) Tanah SDN Karyabhakti IV Kecamatan Batujaya seluas + 1.920 m2 tahun perolehan 1991 senilai Rp10.368.000,00
2) Tanah SDN Kertarahayu I Kecamatan Cibuaya seluas + 1.490 m2 tahun perolehan 1975 senilai Rp7.450.000,00
3) Tanah SDN Cikande I Kecamatan Cilebar seluas + 1.380 m2 tahun perolehan 1982 senilai Rp2.758.000,00.
4) Tanah SDN Mekarpohaci II Kecamatan Cilebar seluas + 2.800 m2 tahun perolehan 1980 senilai Rp6.000.000,00.
5) Tanah SDN Nagasari III Kecamatan Karawang Barat seluas + 3.600 m2 tahun perolehan 1950 senilai Rp124.416.000,00.
6) Tanah SDN Tanjungpura IV Kecamatan Karawang Barat seluas + 1.850 m2 tahun perolehan 1965 senilai Rp1.300.000,00.
7) Tanah SDN Sarimulya I Kecamatan Kotabaru seluas + 2.100 m2 tahun perolehan 1993 senilai Rp36.288.000,00.
Terdapat aset gedung dan bangunan yang tercatat dalam KIB C sebanyak 7 unit senilai Rp344.313.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) yang digunakan oleh Sekolah Luar Biasa (SLB) B dan C yang pengelolaannya oleh Provinsi Jawa Barat, terhadap aset tersebut akan diproses dengan pemanfaatan berupa pinjam pakai.
Rincian lebih lanjut mengenai Aset tetap disajikan pada lampiran 12
4.5.1.1.2 Akumulasi Penyusutan
Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada asset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Karawang dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan beban penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah dan Konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Akumulasi Penyusutan tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp3.450.911.637.340,91 dan Rp3.116.157.141.314,49 dengan rincian per SKPD sebagai berikut :
Tabel 4.5.1.2.2 Rincian Akumulasi Penyusutan Per SKPD Per 31 Desember 2020
No.
O P D SALDO AWAL 2019 KOREKSI SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN SETELAH KOREKSI BEBAN PENYUSUTAN 2020 AKUMULASI PENYUSUTAN S.D.
31 DESEMBER 2020 1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
207.158.830.940,96
611.622.003,07
207.770.452.944,03
41.349.130.852,96
249.119.583.796,99 2 Dinas Kesehatan
68.777.288.660,11
1.064.755.503,09
69.842.044.163,20
25.760.021.936,97
95.602.066.100,17 3 RSUD
117.372.097.760,32
1.422.180.923,80
118.794.278.684,12
25.759.670.473,57
144.553.949.157,69 4 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.379.352.171.687,97
7.569.222.164,98 2.386.921.393.852,95 175.278.237.711,00 2.562.199.631.563,95 5 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
65.728.010.843,09 (2.177.095.596,81)
63.550.915.246,28
20.990.217.020,12
84.541.132.266,40 6 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.384.988.986,25
12.005.777,78
1.396.994.764,03
225.699.698,30
1.622.694.462,33 7 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas
2.649.556.395,85
41.895.371,33
2.691.451.767,18
479.362.488,28
3.170.814.255,46 8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8.093.889.065,86 (146.044.347,00)
7.947.844.718,86
1.435.388.225,91
9.383.232.944,77 9 Dinas Sosial
3.519.674.079,67 (85.006.131,82)
3.434.667.947,85
275.074.734,70
3.709.742.682,55 10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.469.117.135,94
81.809.570,27
8.550.926.706,21
1.742.827.281,36
10.293.753.987,57 11 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
839.840.950,12
42.142.777,75
881.983.727,87
254.368.186,69
1.136.351.914,56 12 Dinas Pangan
1.546.129.885,94 (29.376.516,67)
1.516.753.369,27
269.429.146,61
1.786.182.515,88 13 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
20.845.603.570,92 (1.242.356.139,94)
19.603.247.430,98
3.217.084.768,10
22.820.332.199,08 14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4.721.249.302,01 (26.176.566,72)
4.695.072.735,29
1.548.643.503,42
6.243.716.238,71 15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.586.311.168,40
9.295.166,76
2.595.606.335,16
400.112.734,21
2.995.719.069,37 16 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
7.246.841.738,93 (74.535.361,44)
7.172.306.377,49
1.028.683.441,35
8.200.989.818,84 17 Dinas Perhubungan
9.066.679.061,18 (266.720.436,08)
8.799.958.625,10
1.349.263.557,29
10.149.222.182,39 18 Dinas Komunikasi dan Informatika
3.108.168.093,18
587.272.077,13
3.695.440.170,31
1.305.877.829,65
5.001.317.999,96 19 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.210.528.243,74
1.725.338.967,13
2.935.867.210,87
266.478.617,81
3.202.345.828,68 20 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.968.771.560,16
92.061.030,44
4.060.832.590,60
439.515.650,78
4.500.348.241,38 21 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
9.532.000.652,39 (66.357.587,09)
9.465.643.065,30
2.082.346.932,05
11.547.989.997,35 22 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4.028.820.547,96 (25.011.466,98)
4.003.809.080,98
543.600.036,82
4.547.409.117,80 23 Dinas Perikanan
4.116.883.472,49
288.933.248,70
4.405.816.721,19
935.268.109,27
5.341.084.830,46 24 Dinas Pertanian
7.446.797.882,90
46.719.375,38
7.493.517.258,28
1.956.425.700,67
9.449.942.958,95 25 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9.143.179.217,91 (10.470.744,14)
9.132.708.473,77
1.761.733.759,22
10.894.442.232,99 26 Sekretariat Daerah
97.553.807.249,12 (1.943.299.998,04)
95.610.507.251,08
11.351.467.623,45
106.961.974.874,53 27 Sekretariat DPRD
15.194.515.755,19 (88.966.680,40)
15.105.549.074,79
1.651.067.880,04
16.756.616.954,83 28 Kecamatan Karawang Barat
3.408.500.929,78
101.806.099,93
3.510.307.029,71
498.733.061,87
4.009.040.091,58 29 Kecamatan Pangkalan
741.888.441,91 -
741.888.441,91
75.170.169,04
817.058.610,95 30 Kecamatan Telukjambe Timur
661.792.991,94 -
661.792.991,94
68.332.452,91
730.125.444,85 31 Kecamatan Ciampel
617.928.251,05
3.599.750,00
621.528.001,05
64.786.953,31
686.314.954,36 32 Kecamatan Klari
1.015.405.951,97
3.358.366,73
1.018.764.318,70
179.783.590,65
1.198.547.909,35 33 Kecamatan Rengasdengklok
1.242.328.017,76
6.485.600,00
1.248.813.617,76
120.640.102,23
1.369.453.719,99 34 Kecamatan Kutawaluya
668.899.105,81
15.622.750,12
684.521.855,93
96.855.093,29
781.376.949,22 35 Kecamatan Batujaya
899.178.946,41
11.546.833,34
910.725.779,75
120.114.663,08
1.030.840.442,83 36 Kecamatan Tirtajaya
631.342.405,88
34.516.625,00
665.859.030,88
156.009.177,33
821.868.208,21 37 Kecamatan Pedes
578.102.072,21 -
578.102.072,21
68.657.811,64
646.759.883,85 38 Kecamatan Cibuaya
491.284.818,14
18.848.500,00
510.133.318,14
72.914.230,57
583.047.548,71 39 Kecamatan Pakisjaya
538.117.131,89
52.353.499,95
590.470.631,84
64.543.594,66
655.014.226,50 40 Kecamatan Cikampek
1.006.481.312,90 -
1.006.481.312,90
89.030.525,89
1.095.511.838,79 41 Kecamatan Jatisari
1.117.145.053,86 -
1.117.145.053,86
98.775.192,66
1.215.920.246,52
No.
O P D SALDO AWAL 2019 KOREKSI SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN SETELAH KOREKSI BEBAN PENYUSUTAN 2020 AKUMULASI PENYUSUTAN S.D.
31 DESEMBER 2020 42 Kecamatan Cilamaya Wetan
815.945.416,63 (35.000.000,00)
780.945.416,63
106.731.861,32
887.677.277,95 43 Kecamatan Tirtamulya
520.995.012,08
2.399.833,34
523.394.845,42
73.091.179,43
596.486.024,85 44 Kecamatan Telagasari
648.512.877,27
27.195.366,68
675.708.243,95
103.064.303,47
778.772.547,42 45 Kecamatan Rawamerta
688.743.795,59 -
688.743.795,59
134.358.046,69
823.101.842,28 46 Kecamatan Lemahabang
1.264.252.705,37 -
1.264.252.705,37
142.799.333,71
1.407.052.039,08 47 Kecamatan Tempuran
697.296.905,82 -
697.296.905,82
63.910.393,38
761.207.299,20 48 Kecamatan Majalaya
792.505.123,51
1.113.706,64
793.618.830,15
99.228.160,50
892.846.990,65 49 Kecamatan Jayakerta
658.561.678,37
36.358.449,99
694.920.128,36
76.973.735,29
771.893.863,65 50 Kecamatan Cilamaya Kulon
552.269.810,74 -
552.269.810,74
72.552.296,69
624.822.107,43 51 Kecamatan Banyusari
678.738.549,36 -
678.738.549,36
73.166.896,66
751.905.446,02 52 Kecamatan Kotabaru
935.173.397,86 -
935.173.397,86
140.087.175,64
1.075.260.573,50 53 Kecamatan Karawang Timur
3.095.047.968,20
36.305.244,65
3.131.353.212,85
322.680.200,63
3.454.033.413,48 54 Kecamatan Telukjambe Barat
788.527.121,94 (13.511.500,00)
775.015.621,94
94.587.305,68
869.602.927,62 55 Kecamatan Tegalwaru
948.853.459,28
2.399.833,34
951.253.292,62
105.299.041,30
1.056.552.333,92 56 Kecamatan Purwasari
717.592.836,29 -
717.592.836,29
92.083.236,96
809.676.073,25 57 Kecamatan Cilebar
841.185.997,36 -
841.185.997,36
107.722.972,28
948.908.969,64 58 Inspektorat
2.879.840.515,98 (132.696.441,94)
2.747.144.074,04
395.138.086,82
3.142.282.160,86 59 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2.898.819.890,80 (32.396.883,33)
2.866.423.007,47
434.700.988,82
3.301.123.996,29 60 Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah (SKPKD)
3.312.392.056,37 (2.982.782.536,95)
329.609.519,42
28.692.366,66
358.301.886,08 61 Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah
3.765.904.029,32 (115.140.055,49)
3.650.763.973,83
735.877.490,85
4.386.641.464,68 62 Badan Pendapatan Daerah
6.653.727.424,62 (68.836.281,30)
6.584.891.143,32
923.340.598,57
7.508.231.741,89 63 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
3.722.105.401,67 (218.164.506,69)
3.503.940.894,98
827.847.196,84
4.331.788.091,82
JUMLAH
3.116.157.141.314,49
4.169.218.638,49 3.120.326.359.952,99 330.585.277.387,92 3.450.911.637.340,91 Rincian lebih lanjut mengenai Penyusutan Aset tetap disajikan pada lampiran 13
4.5.1.1 Aset Lainnya Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp285.822.557.379,06 dan Rp300.879.321.610,55 Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.2.1.3 Rincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2020 (dalam rupiah) No Uraian Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir Tambah/(kurang) 1 Tuntutan ganti rugi -
382.627.027,78
382.627.027,78 2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga
55.929.730.159,00 -
55.929.730.159,00 3 Aset Tidak Berwujud
13.908.324.802,00
1.362.828.000,00
15.271.152.802,00
Amortisasi ATB (10.204.656.414,25) (1.302.359.971,75) (11.507.016.386,00)
Aset Tidak Berwujud Netto
3.703.668.387,75
60.468.028,25
3.764.136.416,00 4 Aset Lain-lain
598.794.619.494,45 (21.798.697.406,02)
576.995.922.088,43
Akumulasi Penyusutan Aset Lain- lain (357.548.696.430,65)
6.298.838.118,50 (351.249.858.312,15)
Aset Lain-lain Netto
241.245.923.063,80 (15.499.859.287,52)
225.746.063.776,28
Jumlah
300.879.321.610,55 (15.056.764.231,49)
285.822.557.379,06
4.5.1.4.1 Tuntutan ganti rugi
Tagihan Jangka Panjang merupakan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Yang belum habis masa jatuh tempo sampai dengan 31 Desember 2020. Tagihan Jangka Panjang TGR
terdiri dari 2 jenis yaitu Tuntutan perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. Tuntutan Perbendaharaan ada jika terjadi kerugian daerah berupa kehilangan uang milik pemerintah Kabupaten Karawang dikarenakan kelalaian bendahara. Adapun Tuntutan Ganti Rugi muncul jika terjadi kehilangan Barang milik Pemerintah Kabupaten Karawang disebabkan oleh kelalaian pegawai.
Saldo tuntutan ganti kerugian daerah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.382.627.027,78 dan NIHIL.
Rincian Tagihan TGR dijabarkan dalam lampiran 14
4.5.1.4.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada tahun 2020 adalah senilai Rp55.929.730.159,00 adalah Tanah pemerintah Kabupaten Karawang yang digunakan oleh pihak ketiga yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Karawang, sampai dengan tahun ini Aset kemitraan dengan pihak ketiga berupa pengelolaan pasar, yaitu :
No Uraian Nama Pihak Ketiga Nilai
1. Tanah Pasar Cikampek 1 PT. Celebes Natural P Rp
10.080.066.846,00
2. Tanah Pasar Cikampek 2 PT. Inspirasi Jelas Itqoni Rp
1.773.322.793,00
3. Tanah Pasar Johar PT. Senjaya Rejeki Mas Rp
21.112.256.520,00
4. Tanah Pasar Cilamaya PT.
Barokah Putra Delapan Rp
1.536.000.000,00
5. Tanah Pasar Rengasdengklok PT.
Visi INDONESIA Mandiri
21.428.084.000,00
Jumlah Rp
55.929.730.159,00
Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga dijabarkan dalam lampiran 15
4.5.1.4.3 Aset Tidak Berwujud Nilai bersih aset tidak berwujud per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.764.136.416,00 dan Rp3.703.668.387,75 Sedangkan Nilai perolehan Aset tidak berwujud per 31 Desember 2020 adalah Rp15.271.152.802,00 dengan akumulasi amortisasi sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.11.507.016.386,00 Aset tidak berwujud ini adalah berupa Sistem Informasi, software yang berdiri sendiri dan Kajian jangka panjang.
Jumlah aset tidak berwujud tahun 2020 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.5.1.4.3 Nilai Aset Tidak Berwujud dan Akumulasi Amortisasi Per SKPD Per 31 Desember 2020 (dalam rupiah) NO URAIAN NILAI PEROLEHAN AMORTISASI
S/D 2019 2020 TOTAL AMORTISASI NILAI BERSIH A Sistem Aplikasi
1 Dinas Pendidikan
39.468.000,00 - - -
39.468.000,00 2 Dinas Kesehatan
299.049.000,00
262.039.500,00
24.637.250,00
286.676.750,00
12.372.250,00 3 RSUD
2.343.543.628,00
2.343.543.628,00 -
2.343.543.628,00 - 4 Rumah Sakit Khusus Paru Karawang
537.500.000,00 - - -
537.500.000,00 5 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
72.100.000,00
72.100.000,00 -
72.100.000,00 - 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
95.315.000,00
59.771.250,00
23.828.750,00
83.600.000,00
11.715.000,00 7 Dinas Tenaga Kerja
61.000.000,00
61.000.000,00 -
61.000.000,00 - 8 Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
29.700.000,00
29.700.000,00 -
29.700.000,00 -
NO URAIAN NILAI PEROLEHAN AMORTISASI
S/D 2019 2020 TOTAL AMORTISASI NILAI BERSIH 9 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
207.267.500,00
207.267.500,00 -
207.267.500,00 - 10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
162.800.000,00
122.100.000,00
40.700.000,00
162.800.000,00 - 11 Dinas Perhubungan
91.685.000,00
57.983.750,00
11.233.750,00
69.217.500,00
22.467.500,00 12 Dinas Komunikasi Dan Informatika
448.620.000,00
175.717.500,00
112.155.000,00
287.872.500,00
160.747.500,00 13 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
799.172.000,00
663.157.000,00
111.072.500,00
774.229.500,00
24.942.500,00 14 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
126.500.000,00 - - -
126.500.000,00 15 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
153.340.000,00
73.095.000,00
38.335.000,00
111.430.000,00
41.910.000,00 16 Sekretariat Daerah
307.160.000,00
232.560.000,00
41.200.000,00
273.760.000,00
33.400.000,00 17 Sekretariat DPRD
99.220.000,00 - - -
99.220.000,00 18 Insepktorat
61.500.000,00
61.500.000,00 -
61.500.000,00 - 19 Bappeda
925.582.700,00
913.097.700,00
12.485.000,00
925.582.700,00 - 20 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
675.491.000,00
464.912.250,00
114.578.750,00
579.491.000,00
96.000.000,00 21 Badan Pendapatan Daerah
1.754.529.700,00
1.429.562.200,00
47.547.500,00
1.477.109.700,00
277.420.000,00 22 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
688.705.000,00
231.255.750,00
90.846.250,00
322.102.000,00
366.603.000,00
Jumlah Software
9.979.248.528,00
7.460.363.028,00
668.619.750,00
8.128.982.778,00
1.850.265.750,00
Kajian
1 Bappeda
5.291.904.274,00
2.110.553.164,50
633.740.221,75
3.378.033.608,00
1.913.870.666,00
Jumlah Kajian
5.291.904.274,00
2.110.553.164,50
633.740.221,75
3.378.033.608,00
1.913.870.666,00
Total
15.271.152.802,00
9.570.916.192,50
1.302.359.971,75
11.507.016.386,00
3.764.136.416,00 Rincian Lebih lanjut mengenai Aset Tak Berwujud dapat dilihat dalam lampiran 16.
4.5.1.4.4 Aset Lain-lain Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp225.746.063.776,28 dan aset lain-lain per 31 Desember 2019 Rp241.245.923.063,80
Tabel 4.5.1.4.4 Nilai Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2020 (dalam rupiah) No.
Uraian Tahun 2020 Tahun 2019
1. Program Raskin (Dolog)
267.520.000,00
267.520.000,00
2. Barang Inventaris Rusak Berat
218.083.566.214,28
224.289.709.850,54
3. Aset Lainnya Yang Digunakan Pihak Lainnya Untuk Dihibahkan 0
9.369.960.401,26
4. Belanja Modal Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun 2003 s.d. 2006
1.699.118.517,00
1.699.118.517,00
5. Piutang Dana Talangan BPR terlikuidasi
5.619.614.295,00
5.619.614.295,00
6. Aset Tetap Hilang Belum TGR
76.244.750,00 0
JUMLAH
225.746.063.776,28
241.245.923.063,80
4.5.1.4.4.1 Program Raskin (Dolog)
Program Raskin adalah dana talangan untuk memenuhi kebutuhan beras Raskin, berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Dolog Kabupaten Karawang tanggal 21 Juli 2004. Dana talangan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Karawang sebesar Rp750.000.000,00 sampai dengan akhir tahun 2003 telah diangsur sebesar Rp185.000.000,00 Dana yang telah dibayar sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp297.480.000,00 dengan demikian sisa dana yang masih harus ditagih adalah sebesar Rp267.520.000,00 Penyetoran sisa Dana Talangan Raskin tahun 2003 ke kas daerah mengalami hambatan karena adanya tunggakan di beberapa desa dan kecamatan yang belum tertagih, yang merupakan penyelewengan oleh aparat desa dan aparat kecamatan.
Rincian lebih lanjut disajikan pada lampiran 17
4.5.1.4.4.2 Barang Inventaris Rusak Berat
Barang inventaris rusak berat merupakan barang inventaris yang menurut hasil inventarisasi diklasifikasikan rusak berat dan diusulkan untuk dihapuskan, sedangkan aset tidak ada terjadi karena usia ekonomis barag milik daerah tersebut sudah habis, lapuk, kena banjir dan ambruk.
Saldo Inventaris Rusak Berat per 31 Desember 2020 adalah Rp569.208.798.776,43 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp351.125.232.562,15 sehingga saldo bersih dari Aset Rusak Berat adalah Rp 218.083.566.214,28 Rincian lebih lanjut disajikan pada lampiran 18.
4.5.1.4.4.3 Aset Tetap yang digunakan oleh Kelompok Tani
Aset ini adalah aset pada Dinas Pertanian dan Kehutanan merupakan aset reklasifikasi dari Dana Bergulir yang dibelikan Aset Tetap dan digunakan oleh kelompok tani per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.699.118.517,00, namun hingga saat ini sudah tidak ada lagi perkembangannya .
Rincian lebih lanjut disajikan pada lampiran 19.
4.5.1.4.4.4 Piutang Atas pembayaran Hutang 13 BPR BKPD yang terlikuidasi
Pada saat terjadinya BBKO (Bank Beku Kegiatan Operasi) 13 BPR BKPD, Pemerintah Kabupaten Karawang mengambil alih pembayaran utang 13 BPR BKPD tersebut dan melakukan pembayaran dana talangan dengan dua rincian sebagai berikut :
Bank INDONESIA Rp
5.169.270.463,00 Bank Mandiri Rp
625.800.000,00 Jumlah Dana Talangan Rp
5.795.070.463,00 Pembayaran Rp (175.456.168,00) Saldo Per 31 Desember 2020 Rp
5.619.614.295,00
1. Dana Talangan Kepada Bank INDONESIA Pada tahun 1999 saat terjadinya kredit macet, Pemerintah RI dalam hal ini diwakili oleh Departemen Keuangan menyalurkan dana talangan kepada 13 PD BPR BKPD di Kabupaten Karawang untuk pembayaran dana pihak ketiga (Tabungan dan deposito) senilai Rp5.863.438.256,00 yang bersumber dari hasil penagihan kredit macet. Dari jumlah tersebut telah dilakukan pembayaran oleh tim likuidasi sebesar Rp694.166.904,00.
Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Surat Keputusan Direksi Bank INDONESIA No,31/166/KEP/Dir tanggal 11 Desember 1998 tentang Persyaratan dan Tata cara Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat terutama butir V mengenai tata cara Penyelesaian Pengembalian dana Pemerintah bahwasanya dana talangan yang diberikan kepada BPR wajib dikembalikan oleh BPR yang bersangkutan melalui Tim Likuidasi dengan sumber dana dari Pencairan aset BPR dan/atau hasil pencairan harta pribadi pengurus dan pemegang saham BPR.
Harta yang dimaksud untuk BPR yang berbadan hukum Perusahaan Daerah adalah aset milik Pemerintah Daerah dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Atas dasar itu Departemen Keuangan menyatakan bahwa pengembalian dana talangan tersebut wajib dikembalikan dari pencairan aset 13 BKPD Kabupaten Karawang dan/atau aset milik Pemerintah Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dari Tahun 2006 sampai dengan 2011 telah dilakukanpembayaran utang 13 BPR BKPD atas dana talangan Bank INDONESIA oleh pemerintah Kabupaten Karawang senilai Rp5.169.270.463,00.
Pada tahun 2011 telah dilakukan pembayaran kepada Pemerintah Kabupaten Karawang yang berasal dari Rekening tim Likuidasi senilai Rp175.456.168,00.
2. Pembayaran Utang kepada Bank Mandiri (eks Bank Exim) Dana Talangan Dari Bank Mandiri adalah saldo tagihan Pemerintah Kabupaten Karawang kepada BPR BKPD dari Bank Mandiri (eks Exim) dengan rincian sebagai berikut:
Utang BPR BKPD yang dilikuidasi kepada Bank Mandiri (Eks Exim) telah dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Karawang adalah senilai Rp625.800.000,00. Dana talangan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang atas kewajiban 13 BPR BKPD Likuidasi menjadi hak tagihan pemerintah Kabupaten Karawang kepada 13 BPR BKPD likuidasi. Dana talangan ini akan ditindaklanjuti setelah Neraca Akhir Likuidasi selesai dibuat dan disahkan oleh Bank INDONESIA.
Adapun perkembangan terakhir dari penyelesaian likuidasi 13 PD BPR BKPD adalah :
1. Pada tahun 2017 Neraca Akhir Likuidasi (NAL) 3 PD BPR BKPD (DL) milik Pemkab Karawang yaitu PD BPR BKPD (DL) Klari, Cikampek dan Jatisari telah disetujui oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) melalui surat :
a. Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan nomor S-91/PB.12/2017, tanggal 12 April 2017 perihal Neraca Akhir Likuidasi PD BPR BKPD (DL) Klari;
b. Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan nomor S-89/PB.12/2017, tanggal 12 April 2017 perihal Neraca Akhir Likuidasi PD BPR BKPD (DL) Cikampek;
c. Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan nomor S-90/PB.12/2017, tanggal 12 April 2017 perihal Neraca Akhir Likuidasi PD BPR BKPD (DL) Jatisari
2. Pada tahun 2017 Pembuatan Neraca Akhir Likuidasi ( NAL ) dengan 10 (sepuluh) PD BPR BKPD BBO yang dikerjasamakan pembuatannya dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu PD BPR BKPD (DL) Pangkalan, Tempuran, Batujaya,
a. Hutang pokok Rp
625.800.000,00
b. Bunga Kapitalisir Rp
632.957.370,00
Total Rp
1.258.757.370,00
Penghapusan Bunga oleh Bank Mandiri Rp (632.957.370,00)
Yang Telah Dibayar Rp
625.800.000,00
Telukjambe, Karawang, LA Wadas, Rawamerta, Telagasari, Rengasdengklok dan Pedes dan telah disampaikan ke ke Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta pada tanggal 20 Desember 2017 untuk mendapatkan persetujuan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK).
3. Pada tahun 2018 Neraca Akhir Likuidasi (NAL) 10 PD BPR BKPD (DL) milik Pemkab Karawang yaitu PD BPR BKPD (DL) Pangkalan, Tempuran, Batujaya, Telukjambe, Karawang, LA Wadas, Rawamerta, Telagasari, Rengasdengklok dan Pedes Jatisari telah disetujui oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) melalui surat:
a. Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan nomor S-55/PB.12/2018, tanggal 19 Pebruari 2018 perihal Neraca Akhir Likuidasi PD BPR BKPD Pangkalan (DL);
b. Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan nomor S-51/PB.12/2018, tanggal 19 Pebruari 2018 perihal Neraca Akhir Likuidasi PD BPR BKPD Telukjambe (DL);
c. Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan nomor S-57/PB.12/2018, tanggal 19 Pebruari 2018 perihal Neraca Akhir Likuidasi PD BPR BKPD Karawang (DL);
d. Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan nomor S-49/PB.12/2018, tanggal 19 Pebruari 2018 perihal Neraca Akhir Likuidasi PD BPR BKPD Telagasari (DL);
e. Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan nomor S-54/PB.12/2018, tanggal 19 Pebruari 2018 perihal Neraca Akhir Likuidasi PD BPR BKPD Lemahabang Wadas (DL);
f. Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan nomor S-52/PB.12/2018, tanggal 19 Pebruari 2018 perihal Neraca Akhir Likuidasi PD BPR BKPD Rawamerta (DL);
g. Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan nomor S-50/PB.12/2018, tanggal 19 Pebruari 2018 perihal Neraca Akhir Likuidasi PD BPR BKPD Tempuran (DL);
h. Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan nomor S-53/PB.12/2018, tanggal 19 Pebruari 2018 perihal Neraca Akhir Likuidasi PD BPR BKPD Rengasdengklok (DL);
i. Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan nomor S-56/PB.12/2018, tanggal 19 Pebruari 2018 perihal Neraca Akhir Likuidasi PD BPR BKPD Pedes (DL);
j. Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan nomor S-58/PB.12/2018, tanggal 19 Pebruari 2018 perihal Neraca Akhir Likuidasi PD BPR BKPD Batujaya (DL);
4. Pada tanggal 24 April 2018, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Pengakhiran dan Pembubaran Tim Likuidasi 13 PD BPR BKPD (DL) milik Pemda Kabupaten Karawang ditetapkan dalam bentuk :
a. Keputusan Bupati Karawang nomor 503.05/Kep.412-Huk/2018 tentang Pembubaran Tim Likuidasi 13 PD BPR dalam Likuidasi kabupaten Karawang;
b. Keputusan Bupati Karawang Nomor 503.05/Kep.413-Huk/2018 tentang Pengakhiran proses likuidasi 13 PD BPR BKPD (DL).
5. Adapun proses penyerahan Aset 13 BKPD BBO masih di bahas dengan BPKAD, BPKP dan Bagian Hukum.
Rincian lebih lanjut disajikan pada lampiran 20.
4.5.1.4.4.5 Aset Tetap Hilang Belum TGR
Aset Tetap Hilang Belum TGR merupakan barang inventaris berupa aset tetap yang dinyatakan hilang oleh SKPD tetapi belum ditetapkan statusnya dan dibebankan menjadi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR).
Saldo Aset Tetap Hilang Belum TGR per 31 Desember 2020 adalah Rp200.870.500,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp124.625.750,00 sehingga saldo bersih dari Aset Tetap Hilang Belum TGR adalah Rp76.244.750,00 Rincian lebih lanjut disajikan pada lampiran 20.1
4.5.2 Kewajiban
Kewajiban per 31 Desember 2020 merupakan Kewajiban Jangka Pendek muncul karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, Pendapatan Diterima Dimuka dan kewajiban dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan pembelian barang/jasa dan Belanja Modal.
4.5.1.1 Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp57.592.861.059,38 dan Rp63.284.966.430,17 Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.5.2.1.2 Rincian Kewajiban Jangka Pendek (dalam rupiah) No Uraian Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir Kurang Tambah 1 Pendapatan Diterima Dimuka
13.419.747.030,78
13.419.747.030,78
11.619.902.082,98
11.619.902.082,98 2 Utang Beban
12.947.573.416,00
12.947.573.416,00
10.505.383.220,00
10.505.383.220,00 3 Utang Jangka Pendek Lainnya
36.917.645.983,39
23.862.927.817,99
22.412.857.591,00
35.467.575.756,40
Jumlah
63.284.966.430,17
50.230.248.264,77
44.538.142.893,98
57.592.861.059,38
4.5.1.1.1 Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan diterima dimuka pemerintah Kabupaten Karawang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp11.619.902.082,98 dan Rp13.419.747.030,78 adalah pendapatan pajak atau bukan pajak yang sudah diterima kasnya namun belum menjadi hak pemda. Untuk uraian pendapatan diterima dimuka adalah sebagai berikut :
Tabel 4.5.2.1.3 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Uraian Saldo 31 Desember 2020 Saldo 31 Desember 2019 1 Pendapatan Diterima Dimuka Reklame Berjalan
184.588.307,35
126.923.052,83 2 Pendapatan Diterima Dimuka Reklame Tetap
2.561.651.820,89
4.753.033.304,93 3 Pendapatan Diterima Dimuka Reklame Insidentil
21.609.694,18
169.751.001,80 4 Pendapatan Diterima Dimuka Sewa
105.248.481,87
94.405.263,48 5 Pendapatan Diterima Dimuka TKWNA
8.746.803.778,69
8.275.634.407,74
Jumlah
11.619.902.082,98
13.419.747.030,78
Penjabaran mengenai pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2020 dapat dilihat dalam lampiran 21.1 sampai dengan 21.5
4.5.1.1.2 Utang Belanja Utang Belanja per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp10.505.383.220 dan Rp12.947.573.416,00 timbul karena Pemerintah Kabupaten Karawang menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.5.2.1.4 Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2020 (dalam rupiah) NO NAMA SKPD PEGAWAI BARJAS TOTAL 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
13.675.067
13.675.067 2 Dinas Kesehatan
42.329.806
42.329.806
Dinas Kesehatan (Puskesmas)
150.518.226
150.518.226
RSUD
5.400.449.121
362.677.984
5.763.127.105
RSKP
175.531.174
175.531.174 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
23.771.455
23.771.455 4 Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman
4.578.850
4.578.850 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- - 6 Dinas Perhubungan
7.243.458
7.243.458 7 Dinas Komunikasi dan Informatika
- - 8 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
13.651.661
13.651.661 9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
31.727.402
31.727.402 10 Dinas Pengendalian penduduk dan KB
9.990.022
9.990.022 11 Dinas Sosial
9.660.799
9.660.799 12 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- - 13 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- - 14 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- - 15 DPMPTSP
- - 16 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- - 17 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
245.000
245.000 18 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas
8.171.795
8.171.795 19 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- - 20 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
30.113.623
30.113.623 21 Sekretariat DPRD
21.421.144
21.421.144 22 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
- - 23 Badan Pendapatan Daerah
4.077.007.851
4.077.007.851 24 Inspektorat
1.032.570
1.032.570
NO NAMA SKPD PEGAWAI BARJAS TOTAL 25 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
16.677.522
16.677.522 26 Dinas Pangan
3.435.287
3.435.287 27 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14.306.546
14.306.546 28 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- - 29 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
9.500.000
9.500.000 30 Dinas Pertanian
11.610.889
11.610.889 31 Dinas Perikanan
5.791.689
5.791.689 32 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
19.116.042
19.116.042 33 Kecamatan Karawang Barat
46.500
46.500 34 Kecamatan Pangkalan
1.961.905
1.961.905 35 Kecamatan Telukjambe Timur
2.345.353
2.345.353 36 Kecamatan Ciampel
49.500
49.500 37 Kecamatan Klari
3.420.316
3.420.316 38 Kecamatan Rengasdengklok
- - 39 Kecamatan Kutawaluya
2.357.848
2.357.848 40 Kecamatan Batujaya
- - 41 Kecamatan Tirtajaya
283.540
283.540 42 Kecamatan Pedes
- - 43 Kecamatan Cibuaya
629.304
629.304 44 Kecamatan Pakisjaya
- - 45 Kecamatan Cikampek
4.031.852
4.031.852 46 Kecamatan Jatisari
3.903.100
3.903.100 47 Kecamatan Cilamaya Wetan
1.462.036
1.462.036 48 Kecamatan Tirtamulya
- - 49 Kecamatan Telagasari
1.793.150
1.793.150 50 Kecamatan Rawamerta
2.193.165
2.193.165 51 Kecamatan Lemahabang
2.730.334
2.730.334 52 Kecamatan Tempuran
550.000
550.000 53 Kecamatan Majalaya
1.385.505
1.385.505 54 Kecamatan Jayakerta
1.091.862
1.091.862 55 Kecamatan Cilamaya Kulon
508.720
508.720 56 Kecamatan Banyusari
- - 57 Kecamatan Kota Baru
1.417.966
1.417.966 58 Kecamatan Karawang Timur
6.186.241
6.186.241 59 Kecamatan Telukjambe Barat
- - 60 Kecamatan Tegalwaru
1.239.900
1.239.900 61 Kecamatan Purwasari
- - 62 Kecamatan Cilebar
1.560.140
1.560.140
JUMLAH
5.400.449.121
5.104.934.099
10.505.383.220 Penjabaran mengenai utang beban pada lampiran 22.
4.5.1.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp35.467.575.756,40 dan Rp36.917.645.983,39 merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang di atas, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.5.2.1.5 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2020 (dalam rupiah) NO NAMA SKPD SALDO PER 31-12-2019 KOREKSI / PEMBULAT AN PEMBAYARAN UTANG PENAMBAHAN TAHUN 2020 UTANG PER 31- 12-2020 1 Dinas Kesehatan
2.054.320.700,00 - 2.036.320.700,00
4.065.583.509,00
4.083.583.509,00
RSUD
16.413.874.593,19
16.413.874.593,19
11.966.870.048,00
11.966.870.048,00
RSKP - - -
6.098.582.034,00
6.098.582.034,00 2 Dinas PUPR
9.421.653.994,00 - - -
9.421.653.994,00 3 Dinas PRKP
3.373.505.946,20 1.124,80 245.973.000,00
281.822.000,00
3.409.353.821,40 4 Dinas LHK
63.235.300,00 - - -
63.235.300,00
NO NAMA SKPD SALDO PER 31-12-2019 KOREKSI / PEMBULAT AN PEMBAYARAN UTANG PENAMBAHAN TAHUN 2020 UTANG PER 31- 12-2020 5 Dinas Perikanan
56.876.150,00 - - -
56.876.150,00 6 Sekretariat Daerah
355.643.950,00 - - -
355.643.950,00 7 Sekretariat DPRD
11.776.950,00 - - -
11.776.950,00 8 BPKAD PPKD (Penyaluran Dana Desa)
5.166.758.400,00 - 5.166.758.400,00 - -
TOTAL
36.917.645.983,39 1.124,80 23.862.926.693,19
22.412.857.591,00
35.467.575.756,40
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat pada Lampiran 23 , 23.1, 23.2 dan 23.3
Terdapat pembayaran yang tidak dibayar 100% sesuai kontrak namun tidak dianggap sebagai utang karena prosentase fisik pekerjaan yang belum selesai 100% sampai dengan 31 Desember 2020 yaitu:
1. Pembangunan PSU untuk pembangunan Rumah Korban Bencana Abrasi Laut dan Rob di Desa Cemarajaya Kec. Cibuaya dilaksanakan oleh CV. CAHAYA MUTIARA PAKIS.
dengan kontrak nomor 02/TR-16.23.2-SPSE/PPK/PRKP/XI/2020, nilai kontrak Rp.550.202.100,00 Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 515/BA/PSU/APBD/PRKP/2020 tanggal 27 Desember 2020. Progress pekerjaan sebesar 75% dan telah dibayarkan sebesar Rp. 412.651.575,00 atau 75%. dari nilai kontrak.
2. Pembangunan Rumah Korban Bencana Abrasi Laut dan Rob di Desa Cemarajaya Kec.
Cibuaya dilaksanakan oleh PT KADITA BERSERI berdasarkan kontrak nomor 02/TR-
16.23.3-SPSE/PPK/PRKP/XI/2020, nilai kontrak Rp 1.546.760.100. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 516/BA/RKBALR/APBD/PRKP/2020 tanggal 27 Desember 2020 Progress pekerjaan sebesar 65% dan telah dibayarkan sebesar Rp.1.005.394.065,00 atau 65%. dari nilai kontrak
3. Pembangunan MCK di Dsn Krajan RT 001/007 Desa Dawuan Tengah Kec. Cikampek dilaksanakan oleh CV EMPAT SAUDARA berdasarkan kontrak nomor 01/SPK/PM-
16.014.37/PPK-PRKP/2020, nilai kontrak Rp107.848.000. Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor 821/BAP/PRKP/2020 tanggal 30 Desember 2020 Progress pekerjaan sebesar 59,84477% dan telah dibayarkan sebesar Rp.65.541.000,00 atau 59,84477% dari nilai kontrak.
Ketiga pekerjaan tersebut sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 telah mencapai progress fisik sebesar 100% berdasarkan surat Plt. Kepala Dinas PRKP Kabupaten Karawang nomor 900/110/PRKP tanggal 8 Februari 2021 hal Laporan Pembayaran Kontrak Tahun 2020.
4.5.2.3 Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Nihil
4.5.3 Ekuitas Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.467.330.362.384,54 dan ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.291.072.451.031,01 merupakan selisih dari Aset dengan kewajiban.
4.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK) Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2020 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.
4.6.1 Aktivitas Operasi
Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp481.216.396.276,85 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi dijelaskan pada tabel sebagai berikut. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp4.373.170.568.430,35 merupakan pendapatan daerah dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp4.374.266.860.730,35 diluar Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp1.096.292.300,00. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebesar Rp3.891.954.172.153,50 merupakan Belanja Operasi dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp3.147.394.191.315,50, Pembayaran Bagi hasil Pajak Rp74.468.905.200,00, Pembayaran bagi hasil retribusi Rp5.159.565.553,00, bantuan keuangan kepada pemerintah desa Rp523.267.962.200,00 beserta belanja tidak terduga sebesar Rp141.663.547.885,00.
4.6.2 Aktivitas Investasi Saldo Arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2020 defisit sebesar (Rp298.525.104.637,00). Arus kas dari aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus kas dari aktivitas investasi berupa:
- Arus kas masuk sebesar Rp1.096.292.300,00 merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp767.192.300,00 Hasil penjualan atas Bongkaran bangunan sebesar Rp12.000.000,00 dan Penjualan hasil pertanian sebesar Rp317.100.000,00 yang dikelompokkan dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Laporan Realisasi Anggaran.
- Arus kas keluar sebesar Rp299.621.396.937,00 merupakan Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp277.221.396.937,00 dan penyertaan Modal Pemerintah daerah Rp22.400.000.000,00
4.6.3 Aktivitas Pembiayaan Saldo Arus kas bersih aktivitas pembiayaan per 31 Desember 2020 adalah Nihil.
4.6.4 Aktivitas Non Anggaran Saldo Arus kas bersih aktivitas non anggaran per 31 Desember 2020 sebesar Nihil mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas non anggaran antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan Askes. Arus kas dari aktivitas non anggaran dan rincian saldo akhir arus kas adalah sebagai berikut.
- Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Rp 181.603.091.292,00 - Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (Rp181.603.091.292,00) Jumlah Rp 0,00
Berikut Tabel penerimaan dan pengeluaran PFK melalui SP2D
No
URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN 1 Iuran Wajib Pegawai 8%
42.915.689.457,00
42.915.689.457,00 2 Taperum
775.909.091,00
775.909.091,00 3 Askes
25.901.408,00
25.901.408,00 4 Pajak Penghasilan Ps 21
65.465.524.611,00
65.465.524.611,00 5 Pajak Penghasilan Ps 22
1.271.577.416,00
1.271.577.416,00 6 Pajak Penghasilan Ps 23
720.507.919,00
720.507.919,00 7 Pajak Penghasilan Ps 4 (2)
8.842.788.428,00
8.842.788.428,00 8 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
54.141.597.484,00
54.141.597.484,00
No
URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN 9 Lainnya
119.052.908,00
119.052.908,00 10 Pajak Daerah - Restoran
1.422.968.682,00
1.422.968.682,00 11 Iuran Wajib Pegawai 2%
5.901.573.888,00
5.901.573.888,00
Saldo akhir kas di BUD jika dijumlahkan dengan Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Puskesmas , Kas di BLUD dan Kas pada Bendahara BOS menjadi saldo akhir kas sebesar Rp345.572.263.559,62.
PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA Informasi Tambahan Menyajikan informasi tambahan yang dipandang perlu diketahui oleh stakeholders terutama untuk mencegah kesalahan inteprestasi atas laporan keuangan.
5.1 Pengungkapan Lainnya
5.2.1.
Domisili Kabupaten Karawang berada di bagian utara Provinsi Jawa Barat yang secara geografis terletak antara 107002’ - 107040’ BT dan 5056’ - 6034’ LS, termasuk daerah daratan yang relatif rendah, mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0-1.279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0-20, 2-150, 15-400, dan diatas 400 dengan temperatur udara rata-rata 270 C, tekanan rata-rata 0,01 milibar, penyinaran matahari 66% serta kelembaban nisbi 80%. Curah hujan tahunan berkisar 1.100-3.200 mm/tahun.
Topografi di Kabupaten Karawang sebagian besar berbentuk dataran yang relatif rendah (25 m dpl) terletak pada bagian utara mencakup Kecamatan Pakisjaya, Batujaya, Tirtajaya, Pedes, Rengasdengklok, Kutawaluya, Tempuran, Cilamaya, Rawamerta, Telagasari, Lemahabang, Jatisari, Klari, Karawang, Tirtamulya, sebagian Telukjambe, Jayakerta, Majalaya, sebagian Cikampek dan sebagian Ciampel. Hanya sebagian kecil wilayah yang bergelombang dan berbukit-bukit di bagian selatan dengan ketinggian antara 26 – 1.200 dpl. Daerah perbukitan tersebut antara lain : Gunung Pamoyanan, Dindingsari, Golosur, Jayanti, Godongan, Rungking, Gadung, Kuta, Tonjong, Seureuh, Sinalonggong, Lanjung dan Gunung Sanggabuana. Terdapat pula Pasir Gabus, Cielus, Tonjong dengan ketinggian bervariasi antara 300-1.200 m dpl dan tersebar di Kecamatan Tegalwaru, sebagian kecil Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang dibentuk berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 2851 Kabupaten Karawang dilalui oleh beberapa sungai yang bermuara di Laut Jawa.
Sungai Citarum merupakan pemisah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi, sedangkan sungai Cilamaya merupakan batas wilayah dengan Kabupaten Subang. Selain sungai, terdapat tiga buah saluran irigasi yang besar, yaitu : Saluran Induk Tarum Utara, Saluran Induk Tarum Tengah, dan Saluran Induk Tarum Barat yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah, tambak dan pembangkit tenaga listrik.
Luas wilayah Kabupaten Karawang 1.753,27 Km2 atau 175.327 Ha, luas tersebut merupakan 4,72 % dari luas Provinsi Jawa Barat (37.116,54 Km2) dan memiliki laut seluas 4 Mil x 84,23 Km, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Jawa
b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Subang
c. Sebelah Tenggara : Berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta
d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Jakarta
e. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Bekasi
5.2.2. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional
1. UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Karawang
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 16 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 4 Tahun 2020 tanggal 13 Nopember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020 dan
4. Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020;
5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 10 tahun 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Perubahan atas Perbup No.48 Th.2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 18 tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perbup No.48 Th.2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 21 tahun 2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup No.48 Th.2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Bupati Karawang Nomor 39 tahun 2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Perubahan Keempat atas Perbup No.48 Th.2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 42 tahun 2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Perubahan Kelima atas Perbup No.48 Th.2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 68 tahun 2020 tanggal 13 Nopember 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 79 tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati nomor 8 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020;
5.2.3. Struktur Organisasi Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Karawang Tahun 2018 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut :
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Dinas Sosial
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Dinas Pangan
13. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
17. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
18. Dinas Perhubungan
19. Dinas Komunikasi dan Informatika
20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
21. Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
22. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24. Dinas Perikanan
25. Dinas Pertanian
26. Kecamatan Rengasdengklok
27. Kecamatan Kutawaluya
28. Kecamatan Batujaya
29. Kecamatan Tirtajaya
30. Kecamatan Pedes
31. Kecamatan Cibuaya
32. Kecamatan Pakisjaya
33. Kecamatan Cikampek
34. Kecamatan Jatisari
35. Kecamatan Cilamaya Wetan
36. Kecamatan Tirtamulya
37. Kecamatan Telagasari
38. Kecamatan Rawamerta
39. Kecamatan Lemahabang
40. Kecamatan Tempuran
41. Kecamatan Majalaya
42. Kecamatan Jayakerta
43. Kecamatan Cilamaya Kulon
44. Kecamatan Banyusari
45. Kecamatan Kota Baru
46. Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
47. Kecamatan Karawang Timur
48. Kecamatan Telukjambe Barat
49. Kecamatan Tegalwaru
50. Kecamatan Purwasari
51. Kecamatan Cilebar
52. Sekretariat DPRD
53. Kecamatan Karawang Barat
54. Kecamatan Pangkalan
55. Kecamatan Telukjambe Timur
56. Kecamatan Ciampel
57. Kecamatan Klari
58. Inspektorat
59. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
60. Badan Pendapatan Daerah
61. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
62. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 NOMOR : 4 TAHUN 2021 TANGGAL : 18 AGUSTUS 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
97.867.120.719,00
184.188.788.334,12
923.022.658.083,66
3.022.226.071,00
17.350.791.503,50
-
1.225.451.584.711,28
2 Dinas Kesehatan
32.622.138.949,00
159.325.846.125,63
277.836.186.305,08
1.651.885.700,00
369.609.461,00
7.788.941.169,00
479.594.607.709,71
3 RSUD
169.092.225.562,00
194.700.415.133,28
38.074.846.542,00
1.757.672.000,00
3.780.000,00
-
403.628.939.237,28
4 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
434.306.555.309,20
41.804.512.147,00
201.920.923.780,00
3.246.806.550.892,49
32.769.417.500,00
60.654.776.890,00
4.018.262.736.518,69
5 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
55.708.632.881,00
17.995.851.184,16
87.272.507.927,90
139.954.449.331,58
34.272.390.764,21
-
335.203.832.088,85
6 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
800.000,00
1.320.350.289,00
5.427.745.000,00
-
9.437.200,00
-
6.758.332.489,00
7 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas
11.070.000,00
4.621.584.900,00
2.161.760.450,00
39.055.000,00
-
-
6.833.470.350,00
8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
558.857.000,00
15.064.703.316,00
13.457.340.000,00
-
-
-
29.080.900.316,00
9 Dinas Sosial
3.747.594.000,00
3.674.549.400,00
2.578.108.400,00
-
-
-
10.000.251.800,00
10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7.917.886.680,00
12.046.581.825,00
9.133.258.000,00
337.265.000,00
-
-
29.434.991.505,00
11 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak -
2.507.417.200,00
-
-
-
-
2.507.417.200,00
12 Dinas Pangan -
2.941.486.970,00
144.033.000,00
-
-
-
3.085.519.970,00
13 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
8.192.378.000,00
41.375.407.462,68
4.721.004.500,00
7.319.996.000,00
369.865.175,00
-
61.978.651.137,68
14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.865.011.514,00
11.534.894.324,00
1.554.608.300,00
-
-
-
14.954.514.138,00
15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.846.047.000,00
3.349.796.759,00
3.016.219.500,00
188.430.000,00
-
-
8.400.493.259,00
16 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
802.092.960,00
11.127.183.619,00
5.852.513.000,00
123.800.500,00
-
-
17.905.590.079,00
17 Dinas Perhubungan
1.256.311.000,00
14.868.808.883,00
434.240.500,00
971.487.250,00
17.525.500,00
39.215.000,00
17.587.588.133,00
18 Dinas Komunikasi dan Informatika
1.000.000,00
10.053.490.240,50
964.740.000,00
-
-
-
11.019.230.240,50
19 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
13.232.750,00
2.457.981.275,00
2.517.550.750,00
-
-
-
4.988.764.775,00
20 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu -
6.472.653.226,00
-
-
-
-
6.472.653.226,00
21 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
26.392.891.556,00
9.533.137.709,00
25.301.300.072,00
3.892.526.000,00
1.440.851.250,00
-
66.560.706.587,00
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2020 No.
O P D Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan Irigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah No.
O P D Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan Irigasi dan Jaringan 22 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16.686.000,00
5.300.805.300,00
3.046.048.150,00
147.990.750,00
265.012.860,00
-
8.776.543.060,00
23 Dinas Perikanan
5.964.525.219,00
5.959.634.191,00
9.548.823.527,00
2.440.231.550,00
-
-
23.913.214.487,00
24 Dinas Pertanian
18.469.027.983,00
17.267.700.973,00
22.520.766.525,00
8.948.826.656,00
-
-
67.206.322.137,00
25 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
30.316.251.201,00
13.137.306.174,00
22.810.601.300,00
-
-
-
66.264.158.675,00
26 Sekretariat Daerah
12.889.521.213,00
112.758.588.097,50
34.366.931.200,00
42.244.909.281,00
236.576.529,00
-
202.496.526.320,50
27 Sekretariat DPRD
1.255.284.000,00
16.628.493.076,50
27.940.198.000,00
275.030.000,00
32.637.000,00
-
46.131.642.076,50
28 Kecamatan Karawang Barat
1.698.658.270,00
3.893.657.648,00
10.776.315.947,37
3.591.000,00
-
-
16.372.222.865,37
29 Kecamatan Pangkalan
23.555.000,00
811.185.327,00
1.592.257.000,00
-
-
-
2.426.997.327,00
30 Kecamatan Telukjambe Timur
38.620.000,00
716.321.558,00
1.013.627.400,00
-
-
-
1.768.568.958,00
31 Kecamatan Ciampel
7.500.000,00
800.952.000,00
556.946.000,00
-
-
-
1.365.398.000,00
32 Kecamatan Klari
399.859.200,00
857.265.810,00
1.522.320.200,00
-
-
-
2.779.445.210,00
33 Kecamatan Rengasdengklok
10.034.392.000,00
930.789.444,00
3.988.686.940,00
-
-
-
14.953.868.384,00
34 Kecamatan Kutawaluya
96.498.000,00
835.737.307,00
1.798.148.000,00
-
-
-
2.730.383.307,00
35 Kecamatan Batujaya
365.000.000,00
662.957.857,00
3.990.129.000,00
-
732.000,00
-
5.018.818.857,00
36 Kecamatan Tirtajaya
748.420.000,00
1.032.403.059,00
1.864.879.000,00
-
-
-
3.645.702.059,00
37 Kecamatan Pedes
30.000.000,00
697.140.100,00
1.147.231.000,00
-
200.000,00
-
1.874.571.100,00
38 Kecamatan Cibuaya
10.800.000,00
623.322.414,00
1.051.033.400,00
-
-
-
1.685.155.814,00
39 Kecamatan Pakisjaya
28.430.000,00
649.813.243,00
1.404.156.400,00
-
-
-
2.082.399.643,00
40 Kecamatan Cikampek
284.981.760,00
775.159.828,00
2.502.963.500,00
-
-
-
3.563.105.088,00
41 Kecamatan Jatisari
427.770.000,00
808.488.257,00
3.124.021.000,00
-
-
-
4.360.279.257,00
42 Kecamatan Cilamaya Wetan
33.342.000,00
804.278.886,00
3.224.166.000,00
-
-
-
4.061.786.886,00
43 Kecamatan Tirtamulya
35.000.000,00
655.002.900,00
1.504.155.000,00
-
-
-
2.194.157.900,00
44 Kecamatan Telagasari
12.351.250,00
832.368.160,00
2.539.975.000,00
-
-
-
3.384.694.410,00
45 Kecamatan Rawamerta
933.583.000,00
748.062.350,00
3.676.302.800,00
-
-
-
5.357.948.150,00
46 Kecamatan Lemahabang
221.430.600,00
886.018.872,00
5.154.973.000,00
-
-
-
6.262.422.472,00
47 Kecamatan Tempuran
28.283.371,00
732.369.177,50
1.541.479.000,00
-
-
-
2.302.131.548,50
48 Kecamatan Majalaya
550.873.536,00
765.282.507,00
1.750.232.000,00
-
-
-
3.066.388.043,00
49 Kecamatan Jayakerta
30.000.000,00
718.993.400,00
1.481.993.000,00
-
-
-
2.230.986.400,00
50 Kecamatan Cilamaya Kulon
699.445.001,00
577.992.200,00
1.562.294.500,00
-
4.000.000,00
-
2.843.731.701,00
51 Kecamatan Banyusari
201.689.000,00
717.491.668,00
1.451.537.500,00
-
-
-
2.370.718.168,00
52 Kecamatan Kotabaru
600.630.000,00
813.873.800,00
4.589.846.000,00
4.000.000,00
-
-
6.008.349.800,00
53 Kecamatan Karawang Timur
10.894.972.250,00
3.026.811.368,00
7.142.524.600,00
64.700.000,00
-
-
21.129.008.218,00
54 Kecamatan Telukjambe Barat
829.773.199,00
739.562.007,00
2.087.000.500,00
-
-
-
3.656.335.706,00
55 Kecamatan Tegalwaru
792.830.123,00
802.392.075,00
3.045.457.500,00
-
-
-
4.640.679.698,00
56 Kecamatan Purwasari
365.412.937,00
646.566.600,00
2.394.143.500,00
-
-
-
3.406.123.037,00
57 Kecamatan Cilebar
214.020.007,00
826.900.671,00
2.236.042.500,00
-
-
-
3.276.963.178,00
58 Inspektorat
344.850.000,00
4.583.687.780,00
1.982.261.340,00
30.250.000,00
15.470.600,00
-
6.956.519.720,00
59 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah -
4.997.462.826,00
1.331.715.000,00
10.180.000,00
200.000,00
-
6.339.557.826,00
60 Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah (SKPKD)
515.694.512.973,00
159.880.000,00
901.685.000,00
-
-
-
516.756.077.973,00
61 Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah
25.488.416.800,00
6.877.132.191,00
3.009.787.000,00
-
5.354.250,00
-
35.380.690.241,00
62 Badan Pendapatan Daerah -
11.202.350.556,00
1.175.276.000,00
-
-
-
12.377.626.556,00